ორგ. კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2014 წლის 16 იანვარი
დ. ხარაგაული
,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №34 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 31/12/2013). ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის № 34 დადგენილებაში .
1.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
8,829.9
3,461.8
5,368.1
5,586.4
82.3
5,504.1
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
280.0
0.0
280.0
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
4,526.4
82.3
4,444.1
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,396.7
0.0
1,396.7
780.0
0.0
780.0
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,467.5
641.3
4,826.2
5,456.8
36.2
5,420.6
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,379.1
0.0
1,379.1
1,495.9
0.0
1,495.9
საქონელი და მომსახურება
1,068.1
536.2
531.9
1,421.1
563.0
858.1
1,257.6
36.2
1,221.4
სუბსიდიები
1,164.1
0.0
1,164.1
1,968.0
11.4
1,956.6
2,146.0
0.0
2,146.0
გრანტები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.9
100.0
350.9
632.4
0.0
632.4
557.3
0.0
557.3
სხვა ხარჯები
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,959.5
1,388.3
571.2
3,362.4
2,820.5
541.9
129.6
46.1
83.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,903.7
1,256.0
647.7
1,795.1
1,552.3
242.8
1,730.2
1,558.3
171.9
ზრდა
1,911.2
1,256.0
655.2
1,807.9
1,552.3
255.6
1,730.2
1,558.3
171.9
კლება
7.5
0.0
7.5
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
55.8
132.3
-76.5
1,567.3
1,268.2
299.1
-1,600.6
-1,512.2
-88.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55.8
132.3
-76.5
1,567.3
1,268.2
299.1
-1,600.6
-1,512.2
-88.4
ზრდა
132.3
132.3
0.0
1,567.3
1,268.2
299.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
132.3
132.3
1,567.3
1,268.2
299.1
0.0
კლება
76.5
0.0
76.5
0.0
0.0
0.0
1,600.6
1,512.2
88.4
ვალუტა და დეპოზიტები
76.5
76.5
0.0
1,600.6
1,512.2
88.4
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-2 მუხლში და ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6,473.9
2,246.3
4,227.6
8,842.7
3,461.8
5,380.9
5,586.4
82.3
5,504.1
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
8,829.9
3,461.8
5,368.1
5,586.4
82.3
5,504.1
არაფინანსური აქტივების კლება
7.5
0.0
7.5
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
280.0
0.0
280.0
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,467.5
641.3
4,826.2
5,456.8
36.2
5,420.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,911.2
1,256.0
655.2
1,807.9
1,552.3
255.6
1,730.2
1,558.3
171.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
55.8
132.3
-76.5
1,567.3
1,268.2
299.1
-1,600.6
-1,512.2
-88.4
3.
შეტანილი იქნას ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-3 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 5504.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 82.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5586. 4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
8,829.9
3,461.8
5,368.1
5,586.4
82.3
5,504.1
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
281.7
0.0
281.7
280.0
0.0
280.0
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
4,526.4
82.3
4,444.1
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,396.7
0.0
1,396.7
780.0
0.0
780.0
4.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-5 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4444 ათასი ლარი გაიზარდოს 82.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 4526.4 ათასი ლარით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
4,526.4
82.3
4,444.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,151.5
3,461.8
3,689.7
4,526.4
82.3
4,444.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,687.2
0.0
3,687.2
3,689.7
0.0
3,689.7
4,444.1
0.0
4,444.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,557.2
3,557.2
3,559.7
3,559.7
4,306.1
4,306.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
130.0
130.0
130.0
130.0
138.0
138.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,246.3
2,246.3
0.0
3,461.8
3,461.8
0.0
82.3
82.3
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1,060.0
1,060.0
2,688.6
2,688.6
82.3
82.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
790.3
790.3
773.2
773.2
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
380.0
380.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
16.0
16.0
0.0
0.0
5.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-7 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5384.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 72.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5456.8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,467.5
641.3
4,826.2
5,456.8
36.2
5,420.6
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,379.1
0.0
1,379.1
1,495.9
0.0
1,495.9
საქონელი და მომსახურება
1,068.1
536.2
531.9
1,421.1
563.0
858.1
1,257.6
36.2
1,221.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,164.1
0.0
1,164.1
1,968.0
11.4
1,956.6
2,146.0
0.0
2,146.0
გრანტები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.9
100.0
350.9
632.4
0.0
632.4
557.3
0.0
557.3
სხვა ხარჯები
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
0.0
0.0
0.0
6.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–8 მუხლის პირველ პუნქტში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 1610.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1730.2 ათასი ლარით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
102,8
102,8
58,9
58,9
88,2
88,2
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,9
1,9
1,0
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1122,7
820,4
302,3
1062,4
1033,1
29,3
973,1
911,1
62,0
04 00
განათლება
284,5
236,4
48,1
229,0
229,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
685,7
435,6
250,1
390,2
282,8
107,4
438,9
418,2
20,7
06 00
სოციალური დაცვა
10,0
10,0
სულ
1911,2
1256,0
655,2
1807,9
1552,3
255,6
1730,2
1558,3
171,9
7.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-9 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,919.2
3.4
1,915.8
1,756.4
7.3
1,749.1
2,099.6
5.3
2,094.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,909.3
3.4
1,905.9
1,756.4
7.3
1,749.1
2,099.6
5.3
2,094.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,299.3
3.4
1,295.9
1,756.4
7.3
1,749.1
2,014.6
5.3
2,009.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
85.0
0.0
85.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
54.3
0.0
54.3
82.8
0.0
82.8
89.4
0.0
89.4
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
211.2
0.0
211.2
287.1
0.0
287.1
327.8
0.0
327.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
56.4
0.0
56.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
154.8
0.0
154.8
287.1
0.0
287.1
327.8
0.0
327.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,372.1
1,320.2
51.9
1,766.4
1,572.8
193.6
1,265.7
942.0
323.7
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
7045
ტრანსპორტი
1,372.1
1,320.2
51.9
1,766.4
1,572.8
193.6
1,235.7
942.0
293.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,372.1
1,320.2
51.9
1,766.4
1,572.8
193.6
1,235.7
942.0
293.7
705
გარემოს დაცვა
171.5
0.0
171.5
170.7
0.0
170.7
210.0
0.0
210.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
171.5
0.0
171.5
170.7
0.0
170.7
210.0
0.0
210.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
692.1
254.8
437.3
304.5
66.9
237.6
271.8
0.0
271.8
7061
ბინათმშენებლობა
221.8
221.8
0.0
66.9
66.9
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34.8
0.0
34.8
7064
გარე განათება
106.7
28.7
78.0
116.7
0.0
116.7
127.0
0.0
127.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
363.6
4.3
359.3
120.9
0.0
120.9
110.0
0.0
110.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60.0
0.0
60.0
84.6
0.0
84.6
95.0
0.0
95.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60.0
0.0
60.0
84.6
0.0
84.6
95.0
0.0
95.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,173.3
435.6
737.7
1,396.6
287.8
1,108.8
1,464.4
418.2
1,046.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
820.5
403.7
416.8
414.7
32.3
382.4
360.7
0.0
360.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
338.4
31.9
306.5
811.2
255.5
555.7
987.2
418.2
569.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14.4
0.0
14.4
170.7
0.0
170.7
116.5
0.0
116.5
709
განათლება
374.6
0.0
374.6
871.6
258.8
612.8
904.0
229.0
675.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
260.0
0.0
260.0
721.8
258.8
463.0
729.0
229.0
500.0
7092
ზოგადი განათლება
65.0
0.0
65.0
73.7
0.0
73.7
80.0
0.0
80.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
65.0
0.0
65.0
73.7
0.0
73.7
80.0
0.0
80.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
49.6
0.0
49.6
76.1
0.0
76.1
76.1
0.0
95.0
710
სოციალური დაცვა
389.8
100.0
289.8
554.7
0.0
554.7
459.3
0.0
459.3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
326.8
100.0
226.8
343.2
0.0
343.2
295.7
0.0
295.7
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
326.8
100.0
226.8
343.2
0.0
343.2
295.7
0.0
295.7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
3.2
0.0
3.2
4.6
0.0
4.6
8.0
0.0
8.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
57.6
0.0
57.6
204.9
0.0
204.9
152.6
0.0
152.6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2.2
0.0
2.2
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
სულ
6,418.1
2,114.0
4,304.1
7,275.4
2,193.6
5,081.8
7,187.0
1,594.5
5,592.5
8.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტში და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 742.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) გაიზარდოს 980.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1722.5 ათასი ლარით.
9.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტში და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა – 260.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) გაიზარდოს 943.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1203.9 ათასი ლარით.
10.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე–6 პუნქტში და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 367.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) გაიზარდოს 4.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 371.8 ათასი ლარით.
11.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-13 პუნქტში და განათლება – 675.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) გაიზარდოს 229.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 904.0 ათასი ლარით.
12.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-14 პუნქტში და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა – 500.0 თასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) გაიზარდოს 229.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 729.0 ათასი ლარით.
13.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-17 პუნქტში კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1050.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) გაიზარდოს 438.9 ათასი ლარით და განისაზღვრის 1489.4 ათასი ლარით.
14.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-18 პუნქტში და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 340.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) გაიზარდოს 20.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 360.7 ათასი ლარით.
15.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-19 პუნქტში და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 569.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 418.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 987.2 ათასი ლარით.
16.
დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლს დაემატოს მე–20 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,20. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები“ (პროგრამული კოდი 03 04) – 31,8 ათასი ლარი“.
17.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-16 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 5504.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 1682.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 7187.0 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით.
თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
6 418,1
2 114,0
4 304,1
7 275,4
2 193,6
5 081,8
7 187,0
1 594,5
5 592,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162,0
0,0
162,0
234,0
0,0
234,0
224,0
0,0
224,0
ხარჯები
4 506,9
858,0
3 648,9
5 467,5
641,3
4 826,2
5 456,8
36,2
5 420,6
შრომის ანაზღაურება
992,0
0,0
992,0
1 379,1
0,0
1 379,1
1 495,9
0,0
1 495,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 911,2
1 256,0
655,2
1 807,9
1 552,3
255,6
1 730,2
1 558,3
171,9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 919,2
3,4
1 915,8
1 756,4
7,3
1 749,1
2 099,6
5,3
2 094,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135,0
0,0
135,0
168,0
0,0
168,0
159,0
0,0
159,0
ხარჯები
1 816,4
3,4
1 813,0
1 697,5
7,3
1 690,2
2 011,4
5,3
2 006,1
შრომის ანაზღაურება
834,0
0,0
834,0
1 155,1
0,0
1 155,1
1 272,6
0,0
1 272,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,8
0,0
102,8
58,9
0,0
58,9
88,2
0,0
88,2
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
304,1
1,7
302,4
434,6
1,0
433,6
479,0
2,3
476,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
19,0
26,0
26,0
24,0
24,0
ხარჯები
301,7
1,7
300,0
424,5
1,0
423,5
461,0
2,3
458,7
შრომის ანაზღაურება
151,1
0,0
151,1
225,1
0,0
225,1
251,2
0,0
251,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
0,0
2,4
10,1
0,0
10,1
18,0
0,0
18,0
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
995,2
1,7
993,5
1 321,8
6,3
1 315,5
1 535,6
3,0
1 532,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116,0
116,0
142,0
142,0
135,0
135,0
ხარჯები
894,8
1,7
893,1
1 273,0
6,3
1 266,7
1 465,4
3,0
1 462,4
შრომის ანაზღაურება
682,9
0,0
682,9
930,0
0,0
930,0
1 021,4
0,0
1 021,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,4
0,0
100,4
48,8
0,0
48,8
70,2
0,0
70,2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
85,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
265,5
0,0
265,5
369,9
0,0
369,9
417,2
0,0
417,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
0,0
27,0
66,0
0,0
66,0
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
265,5
0,0
265,5
368,0
0,0
368,0
416,2
0,0
416,2
შრომის ანაზღაურება
158,0
0,0
158,0
224,0
0,0
224,0
223,3
0,0
223,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
1,9
1,0
0,0
1,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
154,8
0,0
154,8
287,1
0,0
287,1
327,8
0,0
327,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
56,0
56,0
55,0
55,0
ხარჯები
154,8
0,0
154,8
285,9
0,0
285,9
327,8
0,0
327,8
შრომის ანაზღაურება
116,5
0,0
116,5
171,9
0,0
171,9
172,6
0,0
172,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
54,3
0,0
54,3
82,8
0,0
82,8
89,4
0,0
89,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ხარჯები
54,3
0,0
54,3
82,1
0,0
82,1
88,4
0,0
88,4
შრომის ანაზღაურება
41,5
0,0
41,5
52,1
0,0
52,1
50,7
0,0
50,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
1,0
0,0
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 199,7
1 575,0
624,7
2 214,2
1 639,7
574,5
1 722,5
942,0
780,5
ხარჯები
1 077,0
754,6
322,4
1 151,8
606,6
545,2
749,4
30,9
718,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 122,7
820,4
302,3
1 062,4
1 033,1
29,3
973,1
911,1
62,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
526,1
518,8
7,3
991,2
803,5
187,7
1 203,9
910,2
293,7
ხარჯები
83,4
83,4
0,0
202,8
43,5
159,3
242,7
11,0
231,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
442,7
435,4
7,3
788,4
760,0
28,4
961,2
899,2
62,0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
83,4
83,4
0,0
662,5
503,2
159,3
447,2
215,5
231,7
ხარჯები
83,4
83,4
0,0
200,0
40,7
159,3
242,7
11,0
231,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
462,5
462,5
0,0
204,5
204,5
0,0
03 01 02
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
239,8
239,8
0,0
114,0
85,6
28,4
105,5
43,5
62,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,8
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239,8
239,8
0,0
111,2
82,8
28,4
105,5
43,5
62,0
03 01 04
ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
202,9
195,6
7,3
214,7
214,7
0,0
651,2
651,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202,9
195,6
7,3
214,7
214,7
0,0
651,2
651,2
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
500,0
250,5
249,5
354,3
66,9
287,4
371,8
0,0
371,8
ხარჯები
433,3
221,8
211,5
354,3
66,9
287,4
371,8
0,0
371,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,7
28,7
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 01
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
171,5
0,0
171,5
170,7
0,0
170,7
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
133,5
0,0
133,5
170,7
0,0
170,7
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,0
0,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია
221,8
221,8
0,0
66,9
66,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
221,8
221,8
0,0
66,9
66,9
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,8
0,0
34,8
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,8
0,0
34,8
03 02 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
106,7
28,7
78,0
116,7
0,0
116,7
127,0
0,0
127,0
ხარჯები
78,0
0,0
78,0
116,7
0,0
116,7
127,0
0,0
127,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
327,6
4,3
323,3
93,5
0,0
93,5
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
71,3
4,3
67,0
92,6
0,0
92,6
85,0
0,0
85,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256,3
0,0
256,3
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
03 03 01
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
269,1
0,0
269,1
85,1
0,0
85,1
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
61,0
0,0
61,0
84,2
0,0
84,2
85,0
0,0
85,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,1
0,0
208,1
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
03 03 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
4,3
4,3
0,0
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4,3
4,3
0,0
8,4
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
03 03 03
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა
54,2
0,0
54,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,2
0,0
48,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
846,0
801,4
44,6
775,2
769,3
5,9
31,8
31,8
0,0
ხარჯები
489,0
445,1
43,9
502,1
496,2
5,9
19,9
19,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357,0
356,3
0,7
273,1
273,1
0,0
11,9
11,9
0,0
03 05
სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
374,6
0,0
374,6
871,6
258,8
612,8
904,0
229,0
675,0
ხარჯები
374,6
0,0
374,6
587,1
22,4
564,7
675,0
0,0
675,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
284,5
236,4
48,1
229,0
229,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
260,0
0,0
260,0
721,8
258,8
463,0
729,0
229,0
500,0
ხარჯები
260,0
0,0
260,0
437,3
22,4
414,9
500,0
0,0
500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
284,5
236,4
48,1
229,0
229,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
80,0
0,0
80,0
04 03
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
95,0
0,0
95,0
ხარჯები
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
95,0
0,0
95,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 209,3
435,6
773,7
1 424,0
287,8
1 136,2
1 489,4
418,2
1 071,2
ხარჯები
523,6
0,0
523,6
1 033,8
5,0
1 028,8
1 050,5
0,0
1 050,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685,7
435,6
250,1
390,2
282,8
107,4
438,9
418,2
20,7
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
820,5
403,7
416,8
414,7
32,3
382,4
360,7
0,0
360,7
ხარჯები
166,7
0,0
166,7
309,5
5,0
304,5
340,0
0,0
340,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
653,8
403,7
250,1
105,2
27,3
77,9
20,7
0,0
20,7
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
1,7
0,0
1,7
6,7
0,0
6,7
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
1,7
0,0
1,7
5,8
0,0
5,8
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლა
80,0
0,0
80,0
130,6
0,0
130,6
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
80,0
0,0
80,0
130,6
0,0
130,6
130,0
0,0
130,0
05 01 03
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
603,7
403,7
200,0
56,2
32,3
23,9
16,7
0,0
16,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
603,7
403,7
200,0
51,2
27,3
23,9
16,7
0,0
16,7
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება
85,0
0,0
85,0
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
85,0
0,0
85,0
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
05 01 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა
50,1
0,0
50,1
53,1
0,0
53,1
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,1
0,0
50,1
53,1
0,0
53,1
4,0
0,0
4,0
05 01 06
სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი
0,0
0,0
0,0
58,1
0,0
58,1
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
58,1
0,0
58,1
100,0
0,0
100,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
338,4
31,9
306,5
811,2
255,5
555,7
987,2
418,2
569,0
ხარჯები
306,5
0,0
306,5
526,2
0,0
526,2
569,0
0,0
569,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,9
31,9
0,0
285,0
255,5
29,5
418,2
418,2
0,0
05 02 01
სამუსიკო სკოლა
65,0
0,0
65,0
111,6
0,0
111,6
90,0
0,0
90,0
ხარჯები
65,0
0,0
65,0
111,6
0,0
111,6
90,0
0,0
90,0
05 02 02
ხალხური შემოქმედების სახლი
21,2
0,0
21,2
48,0
0,0
48,0
62,0
0,0
62,0
ხარჯები
21,2
0,0
21,2
48,0
0,0
48,0
62,0
0,0
62,0
05 02 03
კულტურის ცენტრი
136,2
31,9
104,3
440,0
255,5
184,5
578,2
418,2
160,0
ხარჯები
104,3
0,0
104,3
155,0
0,0
155,0
160,0
0,0
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,9
31,9
0,0
285,0
255,5
29,5
418,2
418,2
0,0
05 02 04
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
67,0
0,0
67,0
110,2
0,0
110,2
141,0
0,0
141,0
ხარჯები
67,0
0,0
67,0
110,2
0,0
110,2
141,0
0,0
141,0
05 02 05
ისტორიული მუზეუმი
49,0
0,0
49,0
73,9
0,0
73,9
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
49,0
0,0
49,0
73,9
0,0
73,9
70,0
0,0
70,0
05 02 06
რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
46,0
0,0
46,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
46,0
0,0
46,0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36,0
0,0
36,0
27,4
0,0
27,4
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
36,0
0,0
36,0
27,4
0,0
27,4
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4,4
0,0
4,4
2,7
0,0
2,7
16,5
0,0
16,5
ხარჯები
4,4
0,0
4,4
2,7
0,0
2,7
16,5
0,0
16,5
05 05
რელიგიის დაფინანსება
10,0
0,0
10,0
168,0
0,0
168,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
168,0
0,0
168,0
100,0
0,0
100,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
449,8
100,0
349,8
639,3
0,0
639,3
554,3
0,0
554,3
ხარჯები
449,8
100,0
349,8
629,3
0,0
629,3
554,3
0,0
554,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
95,0
0,0
95,0
ხარჯები
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
95,0
0,0
95,0
06 02
სოციალური პროგრამები
389,8
100,0
289,8
554,7
0,0
554,7
459,3
0,0
459,3
ხარჯები
389,8
100,0
289,8
544,7
0,0
544,7
459,3
0,0
459,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
50,6
0,0
50,6
74,9
0,0
74,9
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
50,6
0,0
50,6
64,9
0,0
64,9
70,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები
326,8
100,0
226,8
343,2
0,0
343,2
295,7
0,0
295,7
ხარჯები
326,8
100,0
226,8
343,2
0,0
343,2
295,7
0,0
295,7
06 02 03
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები
3,2
0,0
3,2
4,6
0,0
4,6
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
3,2
0,0
3,2
4,6
0,0
4,6
8,0
0,0
8,0
06 02 04
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი
2,2
0,0
2,2
2,0
0,0
2,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
2,2
0,0
2,2
2,0
0,0
2,0
3,0
0,0
3,0
06 02 05
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7,0
0,0
7,0
130,0
0,0
130,0
82,6
0,0
82,6
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი