„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2014 წლის 14 აპრილი
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ “საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილების(სსმ.ვებგვერდი, 30/12/2013წ. სარეგისტრაციოკოდი: 190020020.35.127.016099)1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5,მე-7, მე-8, მე-9, მე-12, მე-15, მე-16და მე-19 მუხლებშიდა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
,,თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დანართი 1
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,215.3
1,494.2
8,721.1
11,980.4
5,171.4
6,809.0
12,237.8
3,656.9
8,580.9
გადასახადები
3,191.8
0.0
3,191.8
2,110.0
0.0
2,110.0
2,000.0
0.0
2,000.0
გრანტები
5,875.6
1,494.2
4,381.4
8,834.6
5,171.4
3,663.2
9,250.8
3,656.9
5,593.9
სხვა შემოსავლები
1,147.9
0.0
1,147.9
1,035.8
0.0
1,035.8
987.0
0.0
987.0
ხარჯები
9,649.2
1,514.3
8,134.9
8,370.9
1,203.5
7,167.4
10,952.1
1,541.9
9,410.2
შრომის ანაზღაურება
1,255.4
0.0
1,255.4
1,817.3
0.0
1,817.3
2,034.5
0.0
2,034.5
საქონელი და მომსახურება
1,865.2
687.0
1,178.2
2,350.8
967.8
1,383.0
3,219.8
1,534.2
1,685.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
111.3
0.0
111.3
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
4,127.3
644.1
3,483.2
3,513.2
210.8
3,302.4
4,333.1
7.7
4,325.4
გრანტები
1,660.0
0.0
1,660.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
629.0
183.2
445.8
591.3
24.9
566.4
871.8
0.0
871.8
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
0.2
0.0
0.2
409.9
0.0
409.9
საოპერაციო სალდო
566.1
-20.1
586.2
3,609.5
3,967.9
-358.4
1,285.7
2,115.0
-829.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6,277.2
2,858.4
3,418.8
4,848.5
4,156.5
692.0
3,153.9
2,891.6
262.3
ზრდა
6,769.5
2,858.4
3,911.1
4,898.5
4,156.5
742.0
3,206.9
2,891.6
315.3
კლება
492.3
0.0
492.3
50.0
0.0
50.0
53.0
0.0
53.0
მთლიანი სალდო
-5,711.1
-2,878.5
-2,832.6
-1,239.0
-188.6
-1,050.4
-1,868.2
-776.6
-1,091.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-5,809.0
-2,878.5
-2,930.5
-1,350.9
-188.6
-1,162.3
-1,995.2
-776.6
-1,218.6
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
კლება
5,809.0
2,878.5
2,930.5
1,350.9
188.6
1,162.3
1,995.2
776.6
1,218.6
ვალუტა და დეპოზიტები
5,806.4
2,878.5
2,927.9
1,350.9
188.6
1,162.3
1,995.2
776.6
1,218.6
სხვა დებიტორული დავალიანებები
2.6
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-97.9
0.0
-97.9
-111.9
0.0
-111.9
-127.0
0.0
-127.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
97.9
0.0
97.9
111.9
0.0
111.9
127.0
0.0
127.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
97.9
0.0
97.9
111.9
0.0
111.9
127.0
0.0
127.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი 2
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,710.2
1,494.2
9,216.0
12,030.4
5,171.4
6,859.0
12,290.8
3,656.9
8,633.9
შემოსავლები
10,215.3
1,494.2
8,721.1
11,980.4
5,171.4
6,809.0
12,237.8
3,656.9
8,580.9
არაფინანსური აქტივების კლება
492.3
0.0
492.3
50.0
0.0
50.0
53.0
0.0
53.0
ფინანსური აქტივების კლება
2.6
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
16516.6
4372.7
12143.9
13381.3
5360.0
8021.3
14,286.0
4,433.5
9,852.5
ხარჯები
9,649.2
1,514.3
8,134.9
8,370.9
1,203.5
7,167.4
10,952.1
1,541.9
9,410.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,769.5
2,858.4
3,911.1
4,898.5
4,156.5
742.0
3,206.9
2,891.6
315.3
ვალდებულებების კლება
97.9
0.0
97.9
111.9
0.0
111.9
127.0
0.0
127.0
ნაშთის ცვლილება
-5806.4
-2878.5
-2927.9
-1350.9
-188.6
-1162.3
-1995.2
-776.6
-1218.6
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12237.8 ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი 3
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,215.3
1,494.2
8,721.1
11,980.4
5,171.4
6,809.0
12,237.8
3,656.9
8,580.9
გადასახადები
3,191.8
0.0
3,191.8
2,110.0
0.0
2,110.0
2,000.0
0.0
2,000.0
გრანტები
5,875.6
1,494.2
4,381.4
8,834.6
5,171.4
3,663.2
9,250.8
3,656.9
5,593.9
სხვა შემოსავლები
1,147.9
0.0
1,147.9
1,035.8
0.0
1,035.8
987.0
0.0
987.0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9250.8 ათასი ლარის ოდენობით
დანართი 5
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5,875.6
1,494.2
4,381.4
8,834.6
5,171.4
3,663.2
9,250.8
3,656.9
5,593.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,875.6
1,494.2
4,381.4
8,834.6
5,171.4
3,663.2
9,250.8
3,656.9
5,593.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4,381.4
0.0
4,381.4
3,663.2
0.0
3,663.2
5,593.9
0.0
5,593.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,204.6
4,204.6
3,423.2
3,423.2
5,353.9
5,353.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
176.8
176.8
240.0
240.0
240.0
240.0
ინფრასტრუქტურის განვითარე-ბისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
583.6
583.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,494.2
1,494.2
0.0
5,171.4
5,171.4
0.0
3,656.9
3,656.9
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (55 განკარგულება)
0.0
51.2
51.2
0.0
2,584.0
2,584.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,072.9
1,072.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
894.2
894.2
0.0
1097.4
1097.4
0.0
0.0
რ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება
0.0
4,022.8
4,022.8
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10952.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 7
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9,649.2
1,514.3
8,134.9
8,370.9
1,203.5
7,167.4
10,952.1
1,541.9
9,410.2
შრომის ანაზღაურება
1,255.4
0.0
1,255.4
1,817.3
0.0
1,817.3
2,034.5
0.0
2,034.5
საქონელი და მომსახურება
1,865.2
687.0
1,178.2
2,350.8
967.8
1,383.0
3,219.8
1,534.2
1,685.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
111.3
0.0
111.3
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
4,127.3
644.1
3,483.2
3,513.2
210.8
3,302.4
4,333.1
7.7
4,325.4
გრანტები
1,660.0
0.0
1,660.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
629.0
183.2
445.8
591.3
24.9
566.4
871.8
0.0
871.8
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
0.2
0.0
0.2
409.9
0.0
409.9
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2934.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2987.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 8
org. Kodi
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
118.5
363.8
390.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
38.8
123.6
18.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3431.2
4384.6
2579.1
სულ
3588.5
4872.0
2987.9
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 53.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი 9
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
492.3
50.0
53.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
492.3
50.0
53.0
მიწა
130.8
20.0
21.0
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები
361.5
30.0
32.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი 10
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,562.2
7.2
3,555.0
2,801.9
0.0
2,801.9
3,103.9
194.0
2,909.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,441.0
7.2
3,433.8
2,703.8
0.0
2,703.8
3,020.9
194.0
2,826.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,781.0
7.2
1,773.8
2,604.5
0.0
2,604.5
2,894.7
194.0
2,700.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1,660.0
0.0
1,660.0
99.3
0.0
99.3
126.2
0.0
126.2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
111.3
0.0
111.3
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
76.0
0.0
76.0
163.3
0.0
163.3
158.3
0.0
158.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
293.1
0.0
293.1
340.8
0.0
340.8
325.0
0.0
325.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
105.7
0.0
105.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
187.4
0.0
187.4
340.8
0.0
340.8
325.0
0.0
325.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,550.2
2,556.4
993.8
5,358.3
4,961.1
397.2
3,603.8
3,245.4
358.4
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
8.1
0.0
8.1
11.2
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
8.1
0.0
8.1
11.2
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
3,542.1
2,556.4
985.7
5,347.1
4,961.1
386.0
3,603.8
3,245.4
358.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3,542.1
2,556.4
985.7
5,347.1
4,961.1
386.0
3,603.8
3,245.4
358.4
705
გარემოს დაცვა
1,089.0
113.6
975.4
1,074.7
6.4
1,068.3
1,142.1
0.2
1,141.9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,089.0
113.6
975.4
1,031.9
0.0
1,031.9
1,141.9
0.0
1,141.9
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
42.8
6.4
36.4
0.2
0.2
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
677.1
417.8
259.3
237.5
142.1
95.4
926.5
777.9
148.6
7061
ბინათმშენებლობა
261.9
118.3
143.6
79.3
42.0
37.3
449.0
300.4
148.6
7063
წყალმომარაგება
31.0
0.0
31.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
384.2
299.5
84.7
100.1
100.1
0.0
477.5
477.5
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
56.7
0.0
56.7
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
99.9
0.0
99.9
100.0
0.0
100.0
126.7
0.0
126.7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
99.9
0.0
99.9
100.0
0.0
100.0
126.7
0.0
126.7
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
5,119.7
1,094.5
4,025.2
1,206.5
14.7
1,191.8
1,773.0
181.9
1,591.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3,301.1
564.0
2,737.1
410.2
14.7
395.5
490.6
0.0
490.6
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
854.2
0.0
854.2
751.6
0.0
751.6
1,214.2
181.9
1,032.3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
964.4
530.5
433.9
44.7
0.0
44.7
68.2
0.0
68.2
709
განათლება
1,026.1
0.0
1,026.1
1,326.2
210.8
1,115.4
1,652.7
34.1
1,618.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
915.8
0.0
915.8
1,301.2
210.8
1,090.4
1,641.3
34.1
1,607.2
7092
ზოგადი განათლება
110.3
0.0
110.3
25.0
0.0
25.0
11.4
0.0
11.4
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
110.3
0.0
110.3
25.0
0.0
25.0
11.4
0.0
11.4
710
სოციალური დაცვა
693.7
183.2
510.5
660.2
24.9
635.3
1,347.0
0.0
1,347.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
64.7
0.0
64.7
78.0
0.0
78.0
88.0
0.0
88.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
59.5
0.0
59.5
55.0
0.0
55.0
80.0
0.0
80.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
484.4
183.2
301.2
444.3
24.9
419.4
624.4
0.0
624.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
85.1
0.0
85.1
82.9
0.0
82.9
554.6
0.0
554.6
სულ
16,187.0
4,372.7
11,814.3
13,269.4
5,360.0
7,909.4
14,159.0
4,433.5
9,725.5
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 132.7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
დანართი 11
ეკო
ნომიკ. კლასიფ. კოდი
ფუნქცი
ონალური კოდი
ორგა
ნიზაციული კოდი
ზესტა
ფონის მუნიც
იპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
0
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
16,516.6
4,372.7
12,143.9
13,381.3
5,360.0
8,021.3
14,286.0
4,433.5
9,852.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
935.5
0.0
935.5
991.0
0.0
991.0
1,041.5
0.0
1,041.5
2
ხარჯები
9,649.2
1,514.3
8,134.9
8,370.9
1,203.5
7,167.4
10,952.1
1,541.9
9,410.2
21
შრომის ანაზღაურება
1,255.4
0.0
1,255.4
1,817.3
0.0
1,817.3
2,034.5
0.0
2,034.5
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,769.5
2,858.4
3,911.1
4,898.5
4,156.5
742.0
3,206.9
2,891.6
315.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,660.1
7.2
3,652.9
2,913.8
0.0
2,913.8
3,230.9
194.0
3,036.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149.0
0.0
149.0
159.0
0.0
159.0
167.0
0.0
167.0
2
ხარჯები
3,443.7
7.2
3,436.5
2,438.1
0.0
2,438.1
2,713.9
0.0
2,713.9
21
შრომის ანაზღაურება
1,066.7
0.0
1,066.7
1,539.5
0.0
1,539.5
1,660.7
0.0
1,660.7
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.5
0.0
118.5
363.8
0.0
363.8
390.0
194.0
196.0
01 01
ზესტაფონი საკრებულო
309.3
0.0
309.3
567.3
0.0
567.3
614.2
0.0
614.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
23.0
23.0
25.0
25.0
2
70111
ხარჯები
303.3
0.0
303.3
558.0
0.0
558.0
611.2
0.0
611.2
21
შრომის ანაზღაურება
202.7
0.0
202.7
396.2
0.0
396.2
435.9
0.0
435.9
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
0.0
6.0
9.3
0.0
9.3
3.0
0.0
3.0
01 02
ზესტაფონის გამგეობა
1,471.7
7.2
1,464.5
2,037.2
0.0
2,037.2
2,280.5
194.0
2,086.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134.0
134.0
136.0
136.0
142.0
142.0
2
70111
ხარჯები
1,359.2
7.2
1,352.0
1,682.7
0.0
1,682.7
1,893.5
0.0
1,893.5
21
შრომის ანაზღაურება
864.0
0.0
864.0
1,143.3
0.0
1,143.3
1,224.8
0.0
1,224.8
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.5
0.0
112.5
354.5
0.0
354.5
387.0
194.0
193.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
99.3
0.0
99.3
126.2
0.0
126.2
2
70112
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
99.3
0.0
99.3
126.2
0.0
126.2
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები
209.2
0.0
209.2
210.0
0.0
210.0
210.0
0.0
210.0
2
7016
ხარჯები
111.3
0.0
111.3
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
01 07
მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
ხარჯი
9.9
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0108
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
1,660.0
0.0
1,660.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70112
ხარჯი
1,660.0
0.0
1,660.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
369.1
0.0
369.1
504.1
0.0
504.1
483.3
0.0
483.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
0.0
39.0
58.0
0.0
58.0
62.0
0.0
62.0
2
ხარჯები
330.3
0.0
330.3
380.5
0.0
380.5
464.5
0.0
464.5
21
შრომის ანაზღაურება
188.7
0.0
188.7
277.8
0.0
277.8
367.5
0.0
367.5
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.8
0.0
38.8
123.6
0.0
123.6
18.8
0.0
18.8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
187.4
0.0
187.4
340.8
0.0
340.8
325.0
0.0
325.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
47.0
47.0
48.0
48.0
2
7032
ხარჯები
181.6
0.0
181.6
260.5
0.0
260.5
325.0
0.0
325.0
21
შრომის ანაზღაურება
134.8
0.0
134.8
197.6
0.0
197.6
265.5
0.0
265.5
61
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
0.0
5.8
80.3
0.0
80.3
0.0
0.0
0.0
02.02
შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების დფინანსება
105.7
0.0
105.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯი
72.7
0.0
72.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივები
33.0
0.0
33.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
76.0
0.0
76.0
163.3
0.0
163.3
158.3
0.0
158.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
11.0
11.0
14.0
14.0
2
702
ხარჯები
76.0
0.0
76.0
120.0
0.0
120.0
139.5
0.0
139.5
21
შრომის ანაზღაურება
53.9
0.0
53.9
80.2
0.0
80.2
102.0
0.0
102.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
43.3
0.0
43.3
18.8
0.0
18.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,316.3
3,087.8
2,228.5
6,670.5
5,109.6
1,560.9
5,672.4
4,023.5
1,648.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
144.0
0.0
144.0
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
2
ხარჯები
1,885.1
793.4
1,091.7
2,285.9
953.1
1,332.8
3,093.3
1,534.2
1,559.1
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,431.2
2,294.4
1,136.8
4,384.6
4,156.5
228.1
2,579.1
2,489.3
89.8
03 01
სოფლის მეურნეობა
8.1
0.0
8.1
11.2
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
2
70421
ხარჯები
8.1
0.0
8.1
11.2
0.0
11.2
0.0
0.0
0.0
03 02
საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი
2,423.0
1,437.3
985.7
4,201.6
3,815.6
386.0
2,385.4
2,027.0
358.4
2
70451
ხარჯები
185.9
141.5
44.4
261.8
0.0
261.8
329.9
31.5
298.4
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,237.1
1,295.8
941.3
3,939.8
3,815.6
124.2
2,055.5
1,995.5
60.0
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,766.1
531.4
1,234.7
1,312.2
148.5
1,163.7
2,068.6
778.1
1,290.5
მომუშავეთა რიცხონნება
144.0
0.0
144.0
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
2
ხარჯები
1,271.1
231.9
1,039.2
1,201.9
142.1
1,059.8
1,587.6
326.9
1,260.7
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
495.0
299.5
195.5
110.3
6.4
103.9
1,112.1
0.0
1,112.1
03 03 01
დასუფთავება
1,089.0
113.6
975.4
1,031.9
0.0
1,031.9
1,141.9
0.0
1,141.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
144.0
144.0
144.0
144.0
138.0
138.0
2
7051
ხარჯები
978.2
113.6
864.6
1,021.1
0.0
1,021.1
1,112.1
0.0
1,112.1
61
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.8
0.0
110.8
10.8
0.0
10.8
29.8
0.0
29.8
03 03 02
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
42.8
6.4
36.4
0.2
0.2
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
42.8
6.4
36.4
0.2
0.2
0.0
03 03 03
ბინათმშენებლობა
261.9
118.3
143.6
79.3
42.0
37.3
449.0
300.4
148.6
2
7061
ხარჯები
261.9
118.3
143.6
79.3
42.0
37.3
449.0
300.4
148.6
03 03 04
წყლმომარაგება(
31.0
0.0
31.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
61
7063
ხარჯი
31.0
0.0
31.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
03 03
05
გარეგანათება
384.2
299.5
84.7
100.1
100.1
0.0
477.5
477.5
0.0
2
7064
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
100.1
100.1
0.0
26.5
26.5
0.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384.2
299.5
84.7
0.0
0.0
0.0
451.0
451.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,119.1
1,119.1
0.0
1,145.5
1,145.5
0.0
1,218.4
1,218.4
0.0
2
7066
ხარჯები
420.0
420.0
0.0
811.0
811.0
0.0
1,175.8
1,175.8
0.0
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
699.1
699.1
0.0
334.5
334.5
0.0
42.6
42.6
0.0
04 00
განათლება
1,026.1
0.0
1,026.1
1,326.2
210.8
1,115.4
1,652.7
34.1
1,618.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
313.5
0.0
313.5
322.5
0.0
322.5
368.5
0.0
368.5
2
ხარჯები
1,026.1
0.0
1,026.1
1,326.2
210.8
1,115.4
1,626.3
7.7
1,618.6
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.4
26.4
0.0
04 01
ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
915.8
0.0
915.8
1,301.2
210.8
1,090.4
1,641.3
34.1
1,607.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
313.5
313.5
322.5
322.5
368.5
368.5
2
7091
ხარჯები
915.8
0.0
915.8
1,301.2
210.8
1,090.4
1,614.9
7.7
1,607.2
61
7091
არაფინანსიური აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26.4
26.4
0.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
110.3
0.0
110.3
25.0
0.0
25.0
11.4
0.0
11.4
2
7092
ხარჯები
110.3
0.0
110.3
25.0
0.0
25.0
11.4
0.0
11.4
61
7092
არაფინანსიური აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
5,119.7
1,094.5
4,025.2
1,206.5
14.7
1,191.8
1,773.0
181.9
1,591.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
275.0
0.0
275.0
292.5
0.0
292.5
289.0
0.0
289.0
2
ხარჯები
2,170.4
530.5
1,639.9
1,180.0
14.7
1,165.3
1,591.1
0.0
1,591.1
არაფინანსური აქტივები
2,949.3
564.0
2,385.3
26.5
0.0
26.5
181,9
181,9
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
3,301.1
564.0
2,737.1
410.2
14.7
395.5
490.6
0.0
490.6
მომუშავეთ რიცხოვნება
42.0
0.0
42.0
54.0
0.0
54.0
57.0
0.0
57.0
2
ხარჯები
351.8
0.0
351.8
383.7
14.7
369.0
490.6
0.0
490.6
არაფინნსური აქტივი
2,949.3
564.0
2,385.3
26.5
0.0
26.5
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
3,078.5
564.0
2,514.5
118.7
14.7
104.0
25.8
0.0
25.8
2
7081
ხარჯები
129.2
0.0
129.2
92.2
14.7
77.5
25.8
0.0
25.8
61
არაფინანსური აქტივები
2,949.3
564.0
2,385.3
26.5
0.0
26.5
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“
222.6
0.0
222.6
163.6
0.0
163.6
227.4
0.0
227.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
42.0
42.0
31.0
31.0
34.0
34.0
2
7081
ხარჯები
222.6
0.0
222.6
163.6
0.0
163.6
227.4
0.0
227.4
05.01 03
აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
0.0
0.0
0.0
127.9
0.0
127.9
237.4
0.0
237.4
3
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
23.0
23.0
23.0
23.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
127.9
0.0
127.9
237.4
0.0
237.4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
854.2
0.0
854.2
751.6
0.0
751.6
1,214.2
181.9
1,032.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
233.0
0.0
233.0
238.5
0.0
238.5
230.0
0.0
230.0
2
ხარჯები
854.2
0.0
854.2
751.6
0.0
751.6
1,032.3
0.0
1,032.3
არაფინანსური აქტი
181,9
181,9
0,0
05 02 01
სამხატრო სკოლა
37.9
0.0
37.9
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2
7082
ხარჯები
37.9
0.0
37.9
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
05 02
02
ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
65.1
0.0
65.1
76.7
0.0
76.7
102.3
0.0
102.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
2
7082
ხარჯები
65.1
0.0
65.1
76.7
0.0
76.7
102.3
0.0
102.3
05 02 03
კულტურის სახლი
184.7
0.0
184.7
216.9
0.0
216.9
465.8
181.9
283.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
70.0
70.0
72.0
72.0
78.0
78.0
2
7082
ხარჯი
184.7
0.0
184.7
216.9
0.0
216.9
283.9
0.0
283.9
არაფინანსური აქტი
181,9
181,9
0,0
05 02 04
აიპ მუზეუმები
32.2
0.0
32.2
40.2
0.0
40.2
61.7
0.0
61.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
2
7082
ხარჯი
32.2
0.0
32.2
40.2
0.0
40.2
61.7
0.0
61.7
05 02 05
თეატრი
201.8
0.0
201.8
212.0
0.0
212.0
260.5
0.0
260.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
39.0
42.0
42.0
42.0
42.0
2
7082
ხარჯი
201.8
0.0
201.8
212.0
0.0
212.0
260.5
0.0
260.5
05 02 06
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
324.8
0.0
324.8
159.6
0.0
159.6
211.6
0.0
211.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.0
86.0
86.5
86.5
72.0
72.0
2
7082
ხარჯი
324.8
0.0
324.8
159.6
0.0
159.6
211.6
0.0
211.6
05 02 07
ძეგლთა დაცვა
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
2.5
0.0
2.5
2
7082
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
2.5
0.0
2.5
05.02 08
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
7.7
0.0
7.7
10.2
0.0
10.2
19.0
0.0
19.0
2
7084
ხარჯები
7.7
0.0
7.7
10.2
0.0
10.2
19.0
0.0
19.0
05.02.10
კულტურის ღონისძიება
46.9
0.0
46.9
ხარჯი
46.9
0.0
46.9
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
10.4
0.0
10.4
10.7
0.0
10.7
11.9
0.0
11.9
2
7084
ხარჯები
10.4
0.0
10.4
10.7
0.0
10.7
11.9
0.0
11.9
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)
954.0
530.5
423.5
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2
7084
ხარჯები
954.0
530.5
423.5
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
793.6
183.2
610.4
760.2
24.9
735.3
1,474.5
0.0
1,474.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
2
ხარჯები
793.6
183.2
610.4
760.2
24.9
735.3
1,463.0
0.0
1,463.0
არაფინნსური აქტივი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
ჯანმრთელობის დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
126.7
0.0
126.7
15.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
116.0
0.0
116.0
არაფინნსური აქტივი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
116.1
0.0
116.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
0.0
15.0
15.0
2
7074
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
116.1
0.0
116.1
06 01 02
ამბულატორიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინნსური აქტივი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
06 02
სოციალური პროგრამები
693.7
183.2
510.5
660.2
24.9
635.3
1,347.0
0.0
1,347.0
2
ხარჯები
693.7
183.2
510.5
660.2
24.9
635.3
1,347.0
0.0
1,347.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოც. დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება)
440.5
183.2
257.3
349.3
24.9
324.4
460.0
0.0
460.0
2
7107
ხარჯები
440.5
183.2
257.3
349.3
24.9
324.4
460.0
0.0
460.0
06 02 02
ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულები
43.9
0.0
43.9
95.0
0.0
95.0
134.4
0.0
134.4
2
7107
ხარჯები
43.9
0.0
43.9
95.0
0.0
95.0
134.4
0.0
134.4
06 02
03
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
06 02 04
ხანდაზმულთა ცოციალური დაცვა
64.7
0.0
64.7
78.0
0.0
78.0
88.0
0.0
88.0
2
7102
ხარჯები
64.7
0.0
64.7
78.0
0.0
78.0
88.0
0.0
88.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
59.5
0.0
59.5
55.0
0.0
55.0
80.0
0.0
80.0
2
7104
ხარჯები
59.5
0.0
59.5
55.0
0.0
55.0
80.0
0.0
80.0
06 02 06
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
85.1
0.0
85.1
82.9
0.0
82.9
554.6
0.0
554.6
2
7109
ხარჯები
85.1
0.0
85.1
82.9
0.0
82.9
554.6
0.0
554.6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 483.3ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი 02 00)
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 325.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშბნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძო:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგით შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულერთეულს ,რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების.
ხანძრების , ავარიების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას.
1-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია 2- ხანძრის ადგილზე მატერიალური
ფასეულობების უდანაკარგოდ შენარჩუნება.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2.ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 158.3.0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 5672.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2385.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2068.6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1141.9ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 01)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
ბინათმშენებლობა 449 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
2.2 გარე განათება 477.5 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 07)
სოფლის პროექტები 1218.4 ათასი ლარი ((პროგრამული კოდი 03 04)
კრეწდიტორული დავალიანება
3. განათლება - 1652.7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 1641.3ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა
3.2. სკოლის გარეშე განათლება- 11.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 773.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 490.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1214.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 11.9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 რელიგიურიორგანიზაციების ხელშეწყობა-56.3 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთისეპარქიაშიშემავალიეკლესია-მონასტრებისხელშეწყობისათვის
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1473.7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 126.7(პროგრამული კოდი 06 01)
5.1. 1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 116.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 0101)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა
სანიტარული ღონისძიებები
ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური
ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს
განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები
5.1.2 ამბულატორიები 10.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 0102)
აჯამეთის საექიმო ამბულატორიის შენობის ფუძის მოწყობა
5.2 სოციალურიპროგრამები- 1347.0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასოციალურიდაცვაერთჯერადიფინანსურიდახმარება
სოციალურიპროგრამები
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები/რეგისტრირებული, (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული–დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: - ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის დაპრევევნციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას. აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).
ერთჯერადიფინანსურიდახმარება460.0 ათასილარი (პროგრამულიკოდი060201)
პროგრამაითვალისწინებს
ფულადიდახმარებისგაცემასიმპირების/ოჯახებისმიმართრომელთაც:
ა.)შექმნილი აქვთ განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური მდგომარეობა (ტრაგედია, უბედურიშემთხვევა, კატასტროფადასხვა) 1000 –ლარის ფარგლებში.
ბ)აგრეთვე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციისმიზნით, იმპირების/ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელისახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 2000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).
ბენეფიციარი განისაზღვრებ აგანცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არა უმეტეს ერთჯერ. მეორედ დამატებითი გაცემა დაიშვება, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის _ გამგეობის რწმუნებულისა და ტერიტორიული ორგანოს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით საკრებულოს გადაწყვეტილებით.
ფინანსური დახმარება გაიცემა შემდეგ კატეგორიებზე:
1) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ არიან სახელმწიფო შემწეობის მიმღები დახმარება განისაზღვროს თითოეულ ოჯახზე 150 ლარით.
2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს დახმარება განესაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინ დამოკიდებული)ფსიქიური აშლილობითდაავადებული ბავშვები 150 ლარი.
სხვა შ.შ.ს მქონე ბავშვები -100 ლარი
3) მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ ბავშვები დახმარება განისაზღვროს150 ლარით.
4) მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ) – 400 ლარი.
5) არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ–ბარძაყის პროტეზირებას,მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001–დან 100 000–მდე.
-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)
6) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგილი ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება სყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზითგათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახდელი წილის 50%-ით ( უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 750 ლარისა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 50000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარებზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთჩამოთვლილ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისსოციალურიმდგომარეობისგაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისსტიმულირება.
უფასომედიკამენტები-თუზრუნველყოფა.( ეპილეფსია პარკინსონი)134.4ათასილარი
პროგრამაითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებულიფორმითდახმარების (უფასომედიკამენტების) გაცემასიმპირებისმიმართ, რომელთაცდადგენილიაქვთდაავადებაეპილეფსიაან/დაპარკისონიდაესაჭიროებაამავედაავადებებისსამკურნალომედიკამენტები.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების მომართვის, სათანადოდო კუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე.
დ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსები სღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100ლარს.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდოანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელიშედეგები:
-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასებისინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 30,0 ათასი ლარი.
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ჰემო- დიალიზის პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯი ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით გამოყოფას.
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა..
ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ/100) შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა“უფასო სადილი”-თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი.
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესადგაჭირვებული.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ _ უფასოსადილი (მენიუს შესაბამისად).
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდოანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ( ახალშობილები)80.0ათასილარი
პროგრამაითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი–თუოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთიმშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ “ბაზაში რეგისტრირებული”) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის_მე-3, მე-4დამეტი) ახალშობილისოჯახი;
ა.გ) ტყუპი (ერთდროულად2დამეტი) ახალშობილისოჯახი;
ა.დ) დევნილისსტატუსისმქონეოჯახი;
ბ) ბენეფიციარიგანისაზღვრებაგანცხადების/მომართვისდასათანადოდოკუმენტაციისშესაბამისად.
გ) დახმარებაგაიცემათუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინაწლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.
გ.ბ) იგივე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.
გ.გ) ახალშობილის მშობელის მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდიანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე გასაცემი თანხა 250ლარი.
დ.ბ) მე-3ახალშობილისოჯახზე350ლარი.
დ.გ) მე-4დამეტიახალშობილისოჯახზე_გასაცემითანხა450ლარი.
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.
დ.ე) დევნილისოჯახზე_გასაცემითანხა250ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარებისმიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის“დ”ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელიშედეგები:
-მოსახლეობი სდემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა
შეფასებისინდიკატორი
მოსახლეობის დემოგრაფიული ზრდა.
სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.
სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასოციალურიდაცვისსფეროში 554.6 ათასი ლარი (პროგრამულიკოდი 06 02 02)
1 დროებით შრომის უუნარობის გამო სადეკრეტო და საბიულეტენო შვებულებაშიმყოფი პირების დახმარება 5.0 ათასი ლარი.
2 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 10.5 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 0807)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვადასხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.
ბ) დახმარებაგაიცემათუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდიანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ. დამატებითი გაცემა დაიშვება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის_გამგეობის რწმუნებულის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით.
ე) გასაცემითანხისმაქსიმალურიზღვრულიოდენობაშეადგენს 2000 (ორიათასი) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.
3. სარიტუალო _ გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 50.8 ათასი ლარი
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად _ თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინაწლისბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასულიარარის 1 წელიდაიყო:
ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმდროისათვის არაღემატება 57 001 ქულას.
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),ბ.ბ) არის გარდაცვლილის - მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილისშვილი, შვილისმეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილიანგერი.
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება _ დახმარების მიღებაზე უფლბამისილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად.
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდიანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას _ გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას_ გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.გ)უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდოანგარიშსწორებით)_არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის “დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (გარდაცვლილთაოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
4 .სადღესასწაულო დახმარება 71.8 ათასი ლარი
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა)ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის/ოჯახისან/და სოციალური ჯგუფების მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიული თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა/მხარდაჭერის მიზნით.
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევესოციალურ ჯგუფებზე:
ბ.ა) დიდი სამამულო ომისმონაწილეები -200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომრთა ოჯახები (მეომრის _ მეუღლე, შვილი, მშობელი)- 300 ლარი.
ბ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) -200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად).
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)- 300 ლარი.
ბ.ვ)უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები– 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები -200 ლარი.
ბ. ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები- 150 ლარი.
ბ.კ) და სხვაკომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ)უსახლკარო ბენეფიციალთა დახმარება-200 ლარი
გ)ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდოანგარიშსწორებით):
დ.ა)ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ)სოციალური ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000(ათიათასი) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქარები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობაერთჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთიათასი) ლარს.
5.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მებრძოლის ოჯხის დახმარება (ომის გმირი) 4.3 ათასი ლარი
დახმარება ნატურალური ფორმით დაზიანებული სახლის მასალები .
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6.უნარშეზღუდულ უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებულ 95 ბენეფიციარებზე კომუნალური გადასახდელების დაფინანსებისათვის 25.0 ათასი ლარი მ/შ:
უნარშეზღუდულ I ჯგუფის უსინათლოებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.
უნარშეზღუდულ II ჯგუფის უსინათლოებზე თითოეულს თვეში 25 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით,შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
პროგრამის მოქმედების ვადა :
2014 წლის 01 იანვრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრამდე
მოსალოდნელი შედეგები
უსინათლოებისა და მათი ოჯახების კმაყოფილება
7.სოციალური გაუცხოების საკითხენბი რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას. მუხლი 1 პუნქტი ა. 387.2ათასი ლარი. (სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის)
მუხლი19.
ზესტაფონისმუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი პროგრამულიბიუჯეტისN 12, N 13, N 14 და N 15 დანართებიჩამოყალიბდესთანდართულირედაქციით.
დანართი 12
ეკონომიკური საქმიანობა
2013 წელი
კოდი
larSi
I
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მათ შორის:
591495.00
1
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
60975.69
2
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
24050.36
3
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
41052.00
4
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
81070.34
5
ბატონიშვილის ქ-ისა და შოირაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
22697.50
6
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
25648.00
7
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
103936.00
8
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
43648.00
9
ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
5890.74
10
წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
4602.72
11
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
30814.48
12
ქ. ზესტაფონში ქ. წამებულის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება
7140.10
13
ზემოთჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა
1506.00
რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება-ეკონომია რომელიც ექვემდებარება ცენტრალურ ბიუჯეტში გადარიცხვას
138463.07
II
2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეთით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება
41168.00
1
ქ. ზესტაფონში ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების საგზაო მონიშვნის მოწყობის, ბორდიურებისა და ხიდების ლითონის კონსტრუქციების შეღებვისათვის
13007.00
2
ხრეშის შესყიდვა მომსახურეობით
15662.00
3
საპროექტო დოკუმენტების მომზადება
12499.00
2014 წელში გასათვალისწინებელი შესასრულებელი სამუშაოები
1752788.00
1
2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეთით გათვალისწინებულია
60000.00
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)
31500.00
2
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)
1033558.00
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექზედამხედველობა
5065.00
3
საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება
135000.00
4
საავტომობილო გზების გაწმენდისათვის შესაბამისი ტექნიკის დასაქირავებლად
35000.00
5
ქალაქის ქუჩების ორმული შეკეთებისათვის
50000.00
6
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად
20000.00
7
შორაპნის თემში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე შემოვლითი გზის გასწვრივ ღობის შეკეთება (მასალები) 1200 ლარი
1200.00
8
ქალაქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე დეკორატიული ღობის რეაბილიტაცია
12921.00
9
სოფ. კვალითში გუნცაძეების უბანში მეწყერის შედეგად დაზიანებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ
3100.00
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N 34 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან მ/შ:
365444.00
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
183587.00
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა
180127.00
ზემოთ მითითებული ნინოშვილისა და ათონელების ქუჩის სამუშაოების ტექ ზედამხედველობა
1730.00
სულ ეკონომიკური საქმიანობა
2385451.00
დანართი 13
სოფლისმხარდამჭერიპროგრამისდანართი
დასახე
ლება
თან
ხა
2012 წლის 31 იანვრის 162 განკარგულებითგამოყოფილითანხიდანდარჩენილიკრედიტორულიდავალიანებამ/შ:
6562
სოფელკვალითშიშესრულებულისამუშაოებიდანდარცენილიეკონომია
4386
1
2
ტექნიკურიდოკუმენტაციისადასაერთოეკონომიისთანხა
2176
2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულებითგამოყოფილი ,,სოფლისმხარდამჭერიპროგრამის" თანხებიდანდარჩენილიკრედიტორულიდავალიანებამ/შ:
138 942,66
ეკონომია-ზესტაფონპროექტი
91
მასალები
880,5
კრედიტორულიდავალიანებასოფლებისმიხედვით
137 971,16
როდონაული
1
სოფ როდინაულის თემში სასაფლაოს არსებული ქვის შემოღობვის სამუშაოები
529
2
როდინაულისთემშისოფელცხენთაროშისასაფლაოსშემოღობვაზე
2506,67
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
679
ეკონომია
8015,95
ჯამი
11 730,62
მეორესვირი
1
მეორე სვირში ჯუღელები სუბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა h=25მ
826,83
2
სოფელ მეორე სვირში #13 საბავშვო ბაღში ერთი ოთახის და ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
262,95
სოფელ სადგურ სვირში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე
1357,24
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
624,49
ეკონომია
4970,64
ჯამი
8 042,15
პირველისვირი
1
სოფელ 1 სვირშიხოხოულისუბანშიმგზავრთამოსაცდელებისმშენებლობა
639,5
2
სოფელ 1 სვირშიმარნისუბანშიმგზავრთამოსაცდელებისმშენებლობა
639,5
3
სოფელ 1 სვირისთემშიკოხრისუბანშისანიაღვრეარხისდა 500 მმლითონისმილისმოწყობაზე
383,6
4
სოფელ 1 სვირისთემშიჭურაძეები, კაპანაძეებისდაგეწაძეებისუბანში, საუბნოგზაზებეტონისფენილისმოწყობაზე
1152,75
5
სოფელ 1 სვირისთემშისოფლისამბულატორიისათვისსაპროცედუროოთახისმოწყობაზე
390,24
6
სოფელ 1 სვირისთემშიგამრეკელაშვილების,ხათრიძეების, მუმლაძეების, ჩიტორელიძეებისუბანშიბეტონისსანიაღვრეარხისდალითონის 10 მეტრიანიცხაურისმოწყობაზე
1767,99
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
1000
ეკონომია
2441,42
ჯამი
8 415,00
კვალითი
2
კვალითისთემშიშუაკვალითშისალეჟავოსუბანშიბეტონისსანიაღვრეარხისდა 6 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობა
204,41
3
მავთულბადეგ/მ 4 ლარი 430 გ/მ
1720
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
3000
ეკონომია
7377,3
ჯამი
12 301,71
ცხრაწყარო
1
ვარინკობასთანთავშეყრისადგილისმოწყობა
686,89
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
1500
ეკონომია
4385,87
ჯამი
6 572,76
კლდეეთი
სოფ კლდეეთი სთემში სოფელ კინოთში კინოთ ტაბაკინის დამაკავშირებელი შემაერთებელი გზა 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურით
225,77
2
სოფელ კლდეეთის თემში სოფ.ალავერდში საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის ს/სამუშაოები
930,67
3
კლდეეთის თემში სოფელ თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სასმელი წყლის მილებისათვია არსებული არხის გაჭრაზე და ბეტონის რეზერვუარის ს/სამუშაოები
235,37
5
კლდეეთის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1549,91
6
მავთულბადეგ/მ 4 ლარი 1180 გ/მ-4720 ლარი. პლასტმასისმილი 25 მმ 0.60 ლარი 2000 მ -1200 ლარი. მავთული 0.14 ლარი 100 მ -14 ლარ. ბლოკი 60-72 ლარი.
6006
კლდეეთისთემშისოფელტაბაკინშისოფლისცენტრალურისასაფლაოსშემოღობვაზესამუშაოკ
3721,72
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
2245
ეკონომია
3096
ჯამი
18 010,44
ფუთი
1
სოფელ ფუთში თუთბერიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე h=25მ
234,51
ეკონომია
2474,49
ჯამი
2709
ილემი
2
ილმის თემში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები
2425,39
ეკონომია
5882,61
ჯამი
8 308,00
ძირულა
1
ძირულისთემშისოფ.ღვერკშიც/გზაზებეტონისფენილისმოწყობა
946,48
2
ძირულისთემშისოფვაშპარიანშიც/გზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
972,31
4
ძირულისთემშისოფ.პატარაგანთიადშისაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
1033,43
5
ძირულისთემშისოფქვედაწევაშიც/გზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
1389
9
ძირულისთემშისოფელლელაძისეულშიც/გზისსარეაბილიტაციოსამუშაოებზე
26,88
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
3000
ეკონომია
4568,9
ჯამი
11 937,00
შროშა
1
შროშისთემშისოფელსაწაბლეშისაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
566,19
3
შროშისთემშისაწუმბიოსსაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
419
4
შროშისთემშიამსაისში, ულევისუბანში, შველიძეებისსაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
729
6
პლასტმასისმილი 25 მმ 0.60 ლარი 700-420 ლარი.
420
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
1415
ეკონომია
170,81
ჯამი
3 720,00
სანახშირე
1
მუხებისუბანშისასმელიწყლისჭისმოწყობა
1420
2
სანახშირისსაცალფეხობონდისს/სამუშაოები
1076,86
ეკონომია
3005,14
ჯამი
5 502,00
ბოსლევი
1
სოფბოსლევშიმდინარეყვირილაზესაცალფეხობონდისსარეაბილიტაციოსამუშაოები
835,33
პლასტმასისმილი 32 მმ 1 ლარი 700-700 ლარი. პლასტმასისმილი 50 მმ 1.80 ლარი 600-1080 ლარი. ცემენტი 0.250 62.50 ლარი.
1842,5
ეკონომია
5480,67
ჯამი
8 158,50
დილიკაური
პლასმასისმილი 50 მმ 1.80 ლარისულ 150 -270 ლარი.
270
ჯამი
270
ზედა საქარა
1
სოფ.ზედასაქარაშიფერაძეებისუბანში 10 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობაზე
589,12
2
სოფელზედასაქარაშიბაბუაძეებისუბანში 8 მეტრიანიცხაურისმოწყობაზე
424
3
სოფელზედასაქარაშიფერაძეებისუბანშიბეტონისსანიაღვრეარხისმოწყობაზე 80გრძ/მ
1172,1
4
ფუტკარაძეების უბანში,კახელების და ბაბუაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
987,55
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
131
ეკონომია
2453,23
ჯამი
5 757,00
ქვედა საქარა
1
სოფ.ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე
576
2
ქვ.საქარის თემში არგვეთაში ხოხიაშვილების უბანში ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
82,5
3
სოფ.ქვედა საქარის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1000,81
4
ქვედა საქარის თემში სოფ.არგვეთაში საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუსშაოები
1036,89
მავთულბადე გ/მ 4 ლარიანი 60-240 ლარი. ეკლიანი მავთული 0.20 ლარი 600 -120 ლარი. რკინის მილი 50მმ 8 ლარიანი 108-864 ლარის. ცემენტი 0.300- 75 ლარი.
1299
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
2665,82
ეკონომია
5374,53
ჯამი
12 035,55
ქვედასაზანო
პლასტმასისმილი 50 მმ 1080 ლარი, ცემენტი 2- 500 ლარი.
1 580,00
სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
1 013,91
ეკონომია
7788,52
ჯამი
10 382,43
ზოორვეთი
1
ზორვეთშიადმინისტრაციულშენობაშისოფლისამბულატორიისგანსათავსებლადორიოთახისს/სამუშაოები
1617
ეკონომია
50
ჯამი
1 667,00
დაბა შორაპანი
1
დაბაშორაპანშიკლუბისუბანსშისასმელიწყლისჭისსარეაბილიტაციოსამუშაო
175,92
ეკონომია
2276,08
ჯამი
2 452,00
სულჯამი
145 504,66
მ/შ სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)
17 274,22
ეკონომიკის ჯამი საწვავიოსგარეშე
69812,16
დანართი 14
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2013 წელი
კო-
დი
ლა-
რი
I
ბინათმშენებლობა
7061
448969.00
1
2014 წელში გამოყოფილი თანხა 130000-დან (ამოღებული იქნა დარჩენილი
ეკონომიები შორაპნის სახლების
სახურავებისათვის 2630.0 +2373.0 და ქალაქში მრავალსართულიანი
სახლების სახურავები 4786= 9789)
120200.00
2
ქალაქ ზესტაფონშიუ მაღლაკელიძის ქუჩა # 2-ში ყოფილი სანებითსადგურის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციოდ
19373.00
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.
საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)
9000.00
3
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების
კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.
საქართველოს მთავრობის დადგ.
# 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) m/S:
300396.00
ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. #1საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
29292
ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
25061
აღმაშენებლის ქ. #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
18219
აღმაშენებლის ქ.#19 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
16840
აღმაშენებლის ქ. #27 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
29187
აღმაშენებლის ქ. #55 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
35994
აღმაშენებლის ქ. #57 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
30353
აღმაშენებლის ქ. #65 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
53795
აღმაშენებლის ქ. #87 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
27408
აღმაშენებლის ქ. #35 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
5665
აღმაშენებლის ქ. #51 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
9172
ბიბილაშვილის ქ. #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
18002
ქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.
საქართველოს
მთავრობის დადგ. 78 ტექზედამხედველობა
1408
II
გარე განათება სულ:
477425.00
გარე განათება (კრედიტორული 2013 წლის)
7064
14316.00
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი
კრედიტორული დავალიანება 2014 წ. 1 იანვრის მდგომარეობით, მათ შორის:
12236.33
ეკონომია( ცენტრალურ ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა)
2079.67
გარე განათება (2014 წელს შესასრულებელი სამუშაოები)
463109.00
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების,ღამის გარეგანათების
სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)
12150.00
1
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების,ღამის გარეგანათების
სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
450959.00
ზაქარიაძის ქ. # 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
14650
აღმაშენებლის ქ. #5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
32369
აღმაშენებლის ქ.#17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
27654
წერეთლის ქ. #6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
5736
ფარნავაზის ქ. #3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
44102
ბიბილაშვილის ქ. #8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
14761
ბიბილაშბილის ქ. #1 და ფარნავაზის ქ. #7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
60340
რუსთაველის ქ. #4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
36890
რუსთაველის ქ. #10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
27596
აღმაშენებლის ქ. #65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
17172
კეკელიძის ქ. #15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
18873
კეკელიძის ქ. #7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
16271
კეკელიძის ქ. #4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
26872
კეკელიძის ქ. #17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
33567
კეკელიძის ქ. #3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
16421
კეკელიძის ქ. #5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
725
მაღლაკელიძის ქ. # 13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
7961
შათირიშვილის ქ. #4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
20398
შათირიშვილის ქ. #17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
26473
ტექზედამხედველობა
2128
III
წყალმომარაგება
7063
0.00
დანართი 15
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
კო
დი
ლა
რებში
დასახელება
თანხა
1
2014 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:
7225,00
სპორტის სასახლისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შენობის გაზმომარაგების სამუშაოებისათვის
გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრფედიტორულ;ი დავალიანება
5975,00
კულტურის ღონისძიებაში დარჩენილი კრ/დავალიანება( მოწვეული კონცერთმეისტერისათვის)
1250,00
2014 ვწლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია
1765651,00
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)
25800,00
სპორტული სკოლა
227432,00
სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
231400,00
კულტურის ღონისძიება
45600,00
სახელოვნებო სკოლა
43900,00
ბიბლიოთეკები
102260,00
კულტურის სახლი
465739,00
მუზეუმები
61700,00
თეატრები
260520,00
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
211600,00
ძეგლთა დაცვა
2500,00
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
19000,00
ახალგაზრდული ღონისძიებები
11900,00
ეპარქიის ხარჯები
56300,00
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია
1772876,00
“
მუხლი 2🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მ/შთამაზ ბეჟუაშვილი