„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№11
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.127.016111
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 14/04/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. ზესტაფონი

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ “საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილების(სსმ.ვებგვერდი, 30/12/2013წ. სარეგისტრაციოკოდი: 190020020.35.127.016099)1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5,მე-7, მე-8, მე-9,  მე-12, მე-15, მე-16და მე-19 მუხლებშიდა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

,,თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,215.3

1,494.2

8,721.1

11,980.4

5,171.4

6,809.0

12,237.8

3,656.9

8,580.9

გადასახადები

3,191.8

0.0

3,191.8

2,110.0

0.0

2,110.0

2,000.0

0.0

2,000.0

გრანტები

5,875.6

1,494.2

4,381.4

8,834.6

5,171.4

3,663.2

9,250.8

3,656.9

5,593.9

სხვა შემოსავლები

1,147.9

0.0

1,147.9

1,035.8

0.0

1,035.8

987.0

0.0

987.0

ხარჯები

9,649.2

1,514.3

8,134.9

8,370.9

1,203.5

7,167.4

10,952.1

1,541.9

9,410.2

შრომის ანაზღაურება

1,255.4

0.0

1,255.4

1,817.3

0.0

1,817.3

2,034.5

0.0

2,034.5

საქონელი და მომსახურება

1,865.2

687.0

1,178.2

2,350.8

967.8

1,383.0

3,219.8

1,534.2

1,685.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

111.3

0.0

111.3

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

სუბსიდიები

4,127.3

644.1

3,483.2

3,513.2

210.8

3,302.4

4,333.1

7.7

4,325.4

გრანტები

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

629.0

183.2

445.8

591.3

24.9

566.4

871.8

0.0

871.8

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.2

0.0

0.2

409.9

0.0

409.9

საოპერაციო სალდო

566.1

-20.1

586.2

3,609.5

3,967.9

-358.4

1,285.7

2,115.0

-829.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,277.2

2,858.4

3,418.8

4,848.5

4,156.5

692.0

3,153.9

2,891.6

262.3

ზრდა

6,769.5

2,858.4

3,911.1

4,898.5

4,156.5

742.0

3,206.9

2,891.6

315.3

კლება

492.3

0.0

492.3

50.0

0.0

50.0

53.0

0.0

53.0

მთლიანი სალდო

-5,711.1

-2,878.5

-2,832.6

-1,239.0

-188.6

-1,050.4

-1,868.2

-776.6

-1,091.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5,809.0

-2,878.5

-2,930.5

-1,350.9

-188.6

-1,162.3

-1,995.2

-776.6

-1,218.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

კლება

5,809.0

2,878.5

2,930.5

1,350.9

188.6

1,162.3

1,995.2

776.6

1,218.6

ვალუტა და დეპოზიტები

5,806.4

2,878.5

2,927.9

1,350.9

188.6

1,162.3

1,995.2

776.6

1,218.6

სხვა დებიტორული დავალიანებები

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-97.9

0.0

-97.9

-111.9

0.0

-111.9

-127.0

0.0

-127.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

97.9

0.0

97.9

111.9

0.0

111.9

127.0

0.0

127.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

97.9

0.0

97.9

111.9

0.0

111.9

127.0

0.0

127.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი 2

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10,710.2

1,494.2

9,216.0

12,030.4

5,171.4

6,859.0

12,290.8

3,656.9

8,633.9

შემოსავლები

10,215.3

1,494.2

8,721.1

11,980.4

5,171.4

6,809.0

12,237.8

3,656.9

8,580.9

არაფინანსური აქტივების კლება

492.3

0.0

492.3

50.0

0.0

50.0

53.0

0.0

53.0

ფინანსური აქტივების კლება

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

16516.6

4372.7

12143.9

13381.3

5360.0

8021.3

14,286.0

4,433.5

9,852.5

ხარჯები

9,649.2

1,514.3

8,134.9

8,370.9

1,203.5

7,167.4

10,952.1

1,541.9

9,410.2

არაფინანსური   აქტივების ზრდა

6,769.5

2,858.4

3,911.1

4,898.5

4,156.5

742.0

3,206.9

2,891.6

315.3

ვალდებულებების კლება

97.9

0.0

97.9

111.9

0.0

111.9

127.0

0.0

127.0

ნაშთის ცვლილება

-5806.4

-2878.5

-2927.9

-1350.9

-188.6

-1162.3

-1995.2

-776.6

-1218.6

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12237.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი 3

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,215.3

1,494.2

8,721.1

11,980.4

5,171.4

6,809.0

12,237.8

3,656.9

8,580.9

გადასახადები

3,191.8

0.0

3,191.8

2,110.0

0.0

2,110.0

2,000.0

0.0

2,000.0

გრანტები

5,875.6

1,494.2

4,381.4

8,834.6

5,171.4

3,663.2

9,250.8

3,656.9

5,593.9

სხვა შემოსავლები

1,147.9

0.0

1,147.9

1,035.8

0.0

1,035.8

987.0

0.0

987.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9250.8 ათასი ლარის ოდენობით

დანართი 5

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,875.6

1,494.2

4,381.4

8,834.6

5,171.4

3,663.2

9,250.8

3,656.9

5,593.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,875.6

1,494.2

4,381.4

8,834.6

5,171.4

3,663.2

9,250.8

3,656.9

5,593.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,381.4

0.0

4,381.4

3,663.2

0.0

3,663.2

5,593.9

0.0

5,593.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,204.6

4,204.6

3,423.2

3,423.2

5,353.9

5,353.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

176.8

176.8

240.0

240.0

240.0

240.0

ინფრასტრუქტურის განვითარე-ბისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

583.6

583.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,494.2

1,494.2

0.0

5,171.4

5,171.4

0.0

3,656.9

3,656.9

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (55 განკარგულება)

0.0

51.2

51.2

0.0

2,584.0

2,584.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,072.9

1,072.9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894.2

894.2

0.0

1097.4

1097.4

0.0

0.0

რ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება

0.0

4,022.8

4,022.8

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

600.0

600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  10952.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,649.2

1,514.3

8,134.9

8,370.9

1,203.5

7,167.4

10,952.1

1,541.9

9,410.2

შრომის ანაზღაურება

1,255.4

0.0

1,255.4

1,817.3

0.0

1,817.3

2,034.5

0.0

2,034.5

საქონელი და მომსახურება

1,865.2

687.0

1,178.2

2,350.8

967.8

1,383.0

3,219.8

1,534.2

1,685.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

111.3

0.0

111.3

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

სუბსიდიები

4,127.3

644.1

3,483.2

3,513.2

210.8

3,302.4

4,333.1

7.7

4,325.4

გრანტები

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

629.0

183.2

445.8

591.3

24.9

566.4

871.8

0.0

871.8

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.2

0.0

0.2

409.9

0.0

409.9

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2934.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2987.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 8

org. Kodi

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

118.5

363.8

390.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

38.8

123.6

18.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3431.2

4384.6

2579.1

სულ

3588.5

4872.0

2987.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 53.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი 9

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

492.3

50.0

53.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

492.3

50.0

53.0

მიწა

130.8

20.0

21.0

სხვა ბუნებრივ ი  აქტივები

361.5

30.0

32.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი 10

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,562.2

7.2

3,555.0

2,801.9

0.0

2,801.9

3,103.9

194.0

2,909.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,441.0

7.2

3,433.8

2,703.8

0.0

2,703.8

3,020.9

194.0

2,826.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,781.0

7.2

1,773.8

2,604.5

0.0

2,604.5

2,894.7

194.0

2,700.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1,660.0

0.0

1,660.0

99.3

0.0

99.3

126.2

0.0

126.2

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

111.3

0.0

111.3

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9.9

0.0

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

76.0

0.0

76.0

163.3

0.0

163.3

158.3

0.0

158.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

293.1

0.0

293.1

340.8

0.0

340.8

325.0

0.0

325.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

105.7

0.0

105.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

187.4

0.0

187.4

340.8

0.0

340.8

325.0

0.0

325.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,550.2

2,556.4

993.8

5,358.3

4,961.1

397.2

3,603.8

3,245.4

358.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

8.1

0.0

8.1

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

8.1

0.0

8.1

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

3,542.1

2,556.4

985.7

5,347.1

4,961.1

386.0

3,603.8

3,245.4

358.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,542.1

2,556.4

985.7

5,347.1

4,961.1

386.0

3,603.8

3,245.4

358.4

705

გარემოს დაცვა

1,089.0

113.6

975.4

1,074.7

6.4

1,068.3

1,142.1

0.2

1,141.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,089.0

113.6

975.4

1,031.9

0.0

1,031.9

1,141.9

0.0

1,141.9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0.0

0.0

42.8

6.4

36.4

0.2

0.2

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

677.1

417.8

259.3

237.5

142.1

95.4

926.5

777.9

148.6

7061

ბინათმშენებლობა

261.9

118.3

143.6

79.3

42.0

37.3

449.0

300.4

148.6

7063

წყალმომარაგება

31.0

0.0

31.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

384.2

299.5

84.7

100.1

100.1

0.0

477.5

477.5

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

56.7

0.0

56.7

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

99.9

0.0

99.9

100.0

0.0

100.0

126.7

0.0

126.7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

99.9

0.0

99.9

100.0

0.0

100.0

126.7

0.0

126.7

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5,119.7

1,094.5

4,025.2

1,206.5

14.7

1,191.8

1,773.0

181.9

1,591.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,301.1

564.0

2,737.1

410.2

14.7

395.5

490.6

0.0

490.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

854.2

0.0

854.2

751.6

0.0

751.6

1,214.2

181.9

1,032.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

964.4

530.5

433.9

44.7

0.0

44.7

68.2

0.0

68.2

709

განათლება

1,026.1

0.0

1,026.1

1,326.2

210.8

1,115.4

1,652.7

34.1

1,618.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

915.8

0.0

915.8

1,301.2

210.8

1,090.4

1,641.3

34.1

1,607.2

7092

ზოგადი განათლება

110.3

0.0

110.3

25.0

0.0

25.0

11.4

0.0

11.4

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

110.3

0.0

110.3

25.0

0.0

25.0

11.4

0.0

11.4

710

სოციალური დაცვა

693.7

183.2

510.5

660.2

24.9

635.3

1,347.0

0.0

1,347.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

64.7

0.0

64.7

78.0

0.0

78.0

88.0

0.0

88.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

59.5

0.0

59.5

55.0

0.0

55.0

80.0

0.0

80.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

484.4

183.2

301.2

444.3

24.9

419.4

624.4

0.0

624.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

85.1

0.0

85.1

82.9

0.0

82.9

554.6

0.0

554.6

სულ

16,187.0

4,372.7

11,814.3

13,269.4

5,360.0

7,909.4

14,159.0

4,433.5

9,725.5

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 132.7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დანართი 11

ეკო

ნომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქცი

ონალური კოდი

ორგა

ნიზაციული კოდი

ზესტა

ფონის მუნიც

იპალიტეტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფე

რები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

0

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

16,516.6

4,372.7

12,143.9

13,381.3

5,360.0

8,021.3

14,286.0

4,433.5

9,852.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

935.5

0.0

935.5

991.0

0.0

991.0

1,041.5

0.0

1,041.5

2

ხარჯები

9,649.2

1,514.3

8,134.9

8,370.9

1,203.5

7,167.4

10,952.1

1,541.9

9,410.2

21

შრომის ანაზღაურება

1,255.4

0.0

1,255.4

1,817.3

0.0

1,817.3

2,034.5

0.0

2,034.5

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,769.5

2,858.4

3,911.1

4,898.5

4,156.5

742.0

3,206.9

2,891.6

315.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,660.1

7.2

3,652.9

2,913.8

0.0

2,913.8

3,230.9

194.0

3,036.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

149.0

159.0

0.0

159.0

167.0

0.0

167.0

2

ხარჯები

3,443.7

7.2

3,436.5

2,438.1

0.0

2,438.1

2,713.9

0.0

2,713.9

21

შრომის ანაზღაურება

1,066.7

0.0

1,066.7

1,539.5

0.0

1,539.5

1,660.7

0.0

1,660.7

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.5

0.0

118.5

363.8

0.0

363.8

390.0

194.0

196.0

01 01

ზესტაფონი საკრებულო

309.3

0.0

309.3

567.3

0.0

567.3

614.2

0.0

614.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

23.0

23.0

25.0

25.0

2

70111

ხარჯები

303.3

0.0

303.3

558.0

0.0

558.0

611.2

0.0

611.2

21

შრომის ანაზღაურება

202.7

0.0

202.7

396.2

0.0

396.2

435.9

0.0

435.9

61

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

6.0

9.3

0.0

9.3

3.0

0.0

3.0

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1,471.7

7.2

1,464.5

2,037.2

0.0

2,037.2

2,280.5

194.0

2,086.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

134.0

136.0

136.0

142.0

142.0

2

70111

ხარჯები

1,359.2

7.2

1,352.0

1,682.7

0.0

1,682.7

1,893.5

0.0

1,893.5

21

შრომის ანაზღაურება

864.0

0.0

864.0

1,143.3

0.0

1,143.3

1,224.8

0.0

1,224.8

61

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.5

0.0

112.5

354.5

0.0

354.5

387.0

194.0

193.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

99.3

0.0

99.3

126.2

0.0

126.2

2

70112

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

99.3

0.0

99.3

126.2

0.0

126.2

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები

209.2

0.0

209.2

210.0

0.0

210.0

210.0

0.0

210.0

2

7016

ხარჯები

111.3

0.0

111.3

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

01 07

მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9.9

0.0

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7018

ხარჯი

9.9

0.0

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0108

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70112

ხარჯი

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

369.1

0.0

369.1

504.1

0.0

504.1

483.3

0.0

483.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

58.0

0.0

58.0

62.0

0.0

62.0

2

ხარჯები

330.3

0.0

330.3

380.5

0.0

380.5

464.5

0.0

464.5

21

შრომის ანაზღაურება

188.7

0.0

188.7

277.8

0.0

277.8

367.5

0.0

367.5

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.8

0.0

38.8

123.6

0.0

123.6

18.8

0.0

18.8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

187.4

0.0

187.4

340.8

0.0

340.8

325.0

0.0

325.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

31.0

47.0

47.0

48.0

48.0

2

7032

ხარჯები

181.6

0.0

181.6

260.5

0.0

260.5

325.0

0.0

325.0

21

შრომის ანაზღაურება

134.8

0.0

134.8

197.6

0.0

197.6

265.5

0.0

265.5

61

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

5.8

80.3

0.0

80.3

0.0

0.0

0.0

02.02

შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების დფინანსება

105.7

0.0

105.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯი

72.7

0.0

72.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივები

33.0

0.0

33.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

76.0

0.0

76.0

163.3

0.0

163.3

158.3

0.0

158.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

11.0

11.0

14.0

14.0

2

702

ხარჯები

76.0

0.0

76.0

120.0

0.0

120.0

139.5

0.0

139.5

21

შრომის ანაზღაურება

53.9

0.0

53.9

80.2

0.0

80.2

102.0

0.0

102.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

43.3

0.0

43.3

18.8

0.0

18.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,316.3

3,087.8

2,228.5

6,670.5

5,109.6

1,560.9

5,672.4

4,023.5

1,648.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

2

ხარჯები

1,885.1

793.4

1,091.7

2,285.9

953.1

1,332.8

3,093.3

1,534.2

1,559.1

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,431.2

2,294.4

1,136.8

4,384.6

4,156.5

228.1

2,579.1

2,489.3

89.8

03 01

სოფლის მეურნეობა

8.1

0.0

8.1

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

2

70421

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

03 02

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი

2,423.0

1,437.3

985.7

4,201.6

3,815.6

386.0

2,385.4

2,027.0

358.4

2

70451

ხარჯები

185.9

141.5

44.4

261.8

0.0

261.8

329.9

31.5

298.4

61

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,237.1

1,295.8

941.3

3,939.8

3,815.6

124.2

2,055.5

1,995.5

60.0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,766.1

531.4

1,234.7

1,312.2

148.5

1,163.7

2,068.6

778.1

1,290.5

მომუშავეთა რიცხონნება

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

2

ხარჯები

1,271.1

231.9

1,039.2

1,201.9

142.1

1,059.8

1,587.6

326.9

1,260.7

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.0

299.5

195.5

110.3

6.4

103.9

1,112.1

0.0

1,112.1

03 03 01

დასუფთავება

1,089.0

113.6

975.4

1,031.9

0.0

1,031.9

1,141.9

0.0

1,141.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

144.0

144.0

144.0

144.0

138.0

138.0

2

7051

ხარჯები

978.2

113.6

864.6

1,021.1

0.0

1,021.1

1,112.1

0.0

1,112.1

61

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.8

0.0

110.8

10.8

0.0

10.8

29.8

0.0

29.8

03 03 02

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

42.8

6.4

36.4

0.2

0.2

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

42.8

6.4

36.4

0.2

0.2

0.0

03 03 03

ბინათმშენებლობა

261.9

118.3

143.6

79.3

42.0

37.3

449.0

300.4

148.6

2

7061

ხარჯები

261.9

118.3

143.6

79.3

42.0

37.3

449.0

300.4

148.6

03 03 04

წყლმომარაგება(

31.0

0.0

31.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

61

7063

ხარჯი

31.0

0.0

31.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

03 03

05

გარეგანათება

384.2

299.5

84.7

100.1

100.1

0.0

477.5

477.5

0.0

2

7064

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

100.1

100.1

0.0

26.5

26.5

0.0

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

384.2

299.5

84.7

0.0

0.0

0.0

451.0

451.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,119.1

1,119.1

0.0

1,145.5

1,145.5

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

2

7066

ხარჯები

420.0

420.0

0.0

811.0

811.0

0.0

1,175.8

1,175.8

0.0

61

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699.1

699.1

0.0

334.5

334.5

0.0

42.6

42.6

0.0

04 00

განათლება

1,026.1

0.0

1,026.1

1,326.2

210.8

1,115.4

1,652.7

34.1

1,618.6

მომუშავეთა რიცხოვნება

313.5

0.0

313.5

322.5

0.0

322.5

368.5

0.0

368.5

2

ხარჯები

1,026.1

0.0

1,026.1

1,326.2

210.8

1,115.4

1,626.3

7.7

1,618.6

61

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.4

26.4

0.0

04 01

ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

915.8

0.0

915.8

1,301.2

210.8

1,090.4

1,641.3

34.1

1,607.2

მომუშავეთა რიცხოვნება

313.5

313.5

322.5

322.5

368.5

368.5

2

7091

ხარჯები

915.8

0.0

915.8

1,301.2

210.8

1,090.4

1,614.9

7.7

1,607.2

61

7091

არაფინანსიური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.4

26.4

0.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

110.3

0.0

110.3

25.0

0.0

25.0

11.4

0.0

11.4

2

7092

ხარჯები

110.3

0.0

110.3

25.0

0.0

25.0

11.4

0.0

11.4

61

7092

არაფინანსიური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5,119.7

1,094.5

4,025.2

1,206.5

14.7

1,191.8

1,773.0

181.9

1,591.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

275.0

0.0

275.0

292.5

0.0

292.5

289.0

0.0

289.0

2

ხარჯები

2,170.4

530.5

1,639.9

1,180.0

14.7

1,165.3

1,591.1

0.0

1,591.1

არაფინანსური აქტივები

2,949.3

564.0

2,385.3

26.5

0.0

26.5

181,9

181,9

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,301.1

564.0

2,737.1

410.2

14.7

395.5

490.6

0.0

490.6

მომუშავეთ რიცხოვნება

42.0

0.0

42.0

54.0

0.0

54.0

57.0

0.0

57.0

2

ხარჯები

351.8

0.0

351.8

383.7

14.7

369.0

490.6

0.0

490.6

არაფინნსური აქტივი

2,949.3

564.0

2,385.3

26.5

0.0

26.5

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

3,078.5

564.0

2,514.5

118.7

14.7

104.0

25.8

0.0

25.8

2

7081

ხარჯები

129.2

0.0

129.2

92.2

14.7

77.5

25.8

0.0

25.8

61

არაფინანსური აქტივები

2,949.3

564.0

2,385.3

26.5

0.0

26.5

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“

222.6

0.0

222.6

163.6

0.0

163.6

227.4

0.0

227.4

მომუშავეთა რიცხოვნება

42.0

42.0

31.0

31.0

34.0

34.0

2

7081

ხარჯები

222.6

0.0

222.6

163.6

0.0

163.6

227.4

0.0

227.4

05.01 03

აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

237.4

0.0

237.4

3

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

23.0

23.0

23.0

23.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

237.4

0.0

237.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

854.2

0.0

854.2

751.6

0.0

751.6

1,214.2

181.9

1,032.3

მომუშავეთა რიცხოვნება

233.0

0.0

233.0

238.5

0.0

238.5

230.0

0.0

230.0

2

ხარჯები

854.2

0.0

854.2

751.6

0.0

751.6

1,032.3

0.0

1,032.3

არაფინანსური აქტი

181,9

181,9

0,0

05 02  01

სამხატრო სკოლა

37.9

0.0

37.9

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2

7082

ხარჯები

37.9

0.0

37.9

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

05 02

02

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

65.1

0.0

65.1

76.7

0.0

76.7

102.3

0.0

102.3

მომუშავეთა რიცხოვნება

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

17.0

2

7082

ხარჯები

65.1

0.0

65.1

76.7

0.0

76.7

102.3

0.0

102.3

05 02  03

კულტურის სახლი

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

465.8

181.9

283.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

70.0

70.0

72.0

72.0

78.0

78.0

2

7082

ხარჯი

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

283.9

0.0

283.9

არაფინანსური აქტი

181,9

181,9

0,0

05 02  04

აიპ მუზეუმები

32.2

0.0

32.2

40.2

0.0

40.2

61.7

0.0

61.7

მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

2

7082

ხარჯი

32.2

0.0

32.2

40.2

0.0

40.2

61.7

0.0

61.7

05 02  05

თეატრი

201.8

0.0

201.8

212.0

0.0

212.0

260.5

0.0

260.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

39.0

42.0

42.0

42.0

42.0

2

7082

ხარჯი

201.8

0.0

201.8

212.0

0.0

212.0

260.5

0.0

260.5

05 02  06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

324.8

0.0

324.8

159.6

0.0

159.6

211.6

0.0

211.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

86.0

86.5

86.5

72.0

72.0

2

7082

ხარჯი

324.8

0.0

324.8

159.6

0.0

159.6

211.6

0.0

211.6

05 02  07

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

2

7082

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

05.02  08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

7.7

0.0

7.7

10.2

0.0

10.2

19.0

0.0

19.0

2

7084

ხარჯები

7.7

0.0

7.7

10.2

0.0

10.2

19.0

0.0

19.0

05.02.10

კულტურის ღონისძიება

46.9

0.0

46.9

ხარჯი

46.9

0.0

46.9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.4

0.0

10.4

10.7

0.0

10.7

11.9

0.0

11.9

2

7084

ხარჯები

10.4

0.0

10.4

10.7

0.0

10.7

11.9

0.0

11.9

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

2.0

2

7084

ხარჯები

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

793.6

183.2

610.4

760.2

24.9

735.3

1,474.5

0.0

1,474.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

2

ხარჯები

793.6

183.2

610.4

760.2

24.9

735.3

1,463.0

0.0

1,463.0

არაფინნსური აქტივი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

126.7

0.0

126.7

15.0

15.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116.0

0.0

116.0

არაფინნსური აქტივი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116.1

0.0

116.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

15.0

15.0

2

7074

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116.1

0.0

116.1

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინნსური აქტივი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

06 02

სოციალური პროგრამები

693.7

183.2

510.5

660.2

24.9

635.3

1,347.0

0.0

1,347.0

2

ხარჯები

693.7

183.2

510.5

660.2

24.9

635.3

1,347.0

0.0

1,347.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოც. დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება)

440.5

183.2

257.3

349.3

24.9

324.4

460.0

0.0

460.0

2

7107

ხარჯები

440.5

183.2

257.3

349.3

24.9

324.4

460.0

0.0

460.0

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულები

43.9

0.0

43.9

95.0

0.0

95.0

134.4

0.0

134.4

2

7107

ხარჯები

43.9

0.0

43.9

95.0

0.0

95.0

134.4

0.0

134.4

06 02

03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

06 02 04

ხანდაზმულთა ცოციალური დაცვა

64.7

0.0

64.7

78.0

0.0

78.0

88.0

0.0

88.0

2

7102

ხარჯები

64.7

0.0

64.7

78.0

0.0

78.0

88.0

0.0

88.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

59.5

0.0

59.5

55.0

0.0

55.0

80.0

0.0

80.0

2

7104

ხარჯები

59.5

0.0

59.5

55.0

0.0

55.0

80.0

0.0

80.0

06 02 06

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

85.1

0.0

85.1

82.9

0.0

82.9

554.6

0.0

554.6

2

7109

ხარჯები

85.1

0.0

85.1

82.9

0.0

82.9

554.6

0.0

554.6

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 483.3ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი  02 00)

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 325.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში  დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშბნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძო:

ა) უმცროს მეთაურთა და რიგით შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)

ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულერთეულს ,რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების.

ხანძრების , ავარიების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას.

1-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია 2- ხანძრის ადგილზე მატერიალური

ფასეულობების უდანაკარგოდ შენარჩუნება.

მოსალოდნელი შედეგები:

1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური)    წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის                   სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვ­რებ­ში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარი­ების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვი­დაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.

შეფასების ინდიკატორი:

1.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.

2.ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 158.3.0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

შეფასების ინდიკატორი:

სამხედრო მომზადების სრულყოფა.

წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.

რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 5672.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა      2385.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2068.6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1141.9ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

ბინათმშენებლობა  449 თ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

2.2        გარე განათება 477.5 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 07)

სოფლის პროექტები 1218.4 ათასი ლარი ((პროგრამული კოდი 03 04)

კრეწდიტორული დავალიანება

3. განათლება - 1652.7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 1641.3ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3.2.  სკოლის გარეშე განათლება- 11.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 773.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 490.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1214.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 11.9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  რელიგიურიორგანიზაციების ხელშეწყობა-56.3 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთისეპარქიაშიშემავალიეკლესია-მონასტრებისხელშეწყობისათვის

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა-  1473.7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა  სულ 126.7(პროგრამული კოდი 06 01)

5.1. 1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 116.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 0101)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა

სანიტარული ღონისძიებები

ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  ზესტაფონის მუნიციპალური

ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს

განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები

5.1.2 ამბულატორიები   10.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 0102)

აჯამეთის საექიმო ამბულატორიის  შენობის ფუძის მოწყობა

5.2 სოციალურიპროგრამები- 1347.0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასოციალურიდაცვაერთჯერადიფინანსურიდახმარება

სოციალურიპროგრამები

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები/რეგისტრირებული, (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული–დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: -  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების,  სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის დაპრევევნციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას. აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

ერთჯერადიფინანსურიდახმარება460.0 ათასილარი (პროგრამულიკოდი060201)

პროგრამაითვალისწინებს

ფულადიდახმარებისგაცემასიმპირების/ოჯახებისმიმართრომელთაც:

ა.)შექმნილი აქვთ განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური მდგომარეობა (ტრაგედია, უბედურიშემთხვევა, კატასტროფადასხვა)  1000 –ლარის ფარგლებში.

ბ)აგრეთვე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციისმიზნით, იმპირების/ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელისახლი,  არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 2000 ლარის ფარგლებში  (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).

ბენეფიციარი განისაზღვრებ აგანცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არა უმეტეს ერთჯერ. მეორედ დამატებითი გაცემა დაიშვება, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის _ გამგეობის რწმუნებულისა და ტერიტორიული ორგანოს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით საკრებულოს გადაწყვეტილებით.

ფინანსური დახმარება გაიცემა შემდეგ კატეგორიებზე:

1) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და არ არიან სახელმწიფო შემწეობის მიმღები დახმარება განისაზღვროს თითოეულ ოჯახზე  150 ლარით.

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს დახმარება განესაზღვროს  300 ლარით.

შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინ დამოკიდებული)ფსიქიური აშლილობითდაავადებული ბავშვები 150 ლარი.

სხვა შ.შ.ს მქონე ბავშვები -100 ლარი

3) მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ ბავშვები დახმარება განისაზღვროს150 ლარით.

4) მრავალშვილიანი ოჯახები  (4  და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ) –  400 ლარი.

5) არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ–ბარძაყის პროტეზირებას,მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში  შეადგენს 70 001–დან 100 000–მდე.

-დახმარება განესაზღვრათ  ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)

6) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგილი ოპერაციები და მომსახურება).  ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება სყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზითგათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს  დაუფარავი სერვისების გადასახდელი წილის 50%-ით ( უნაღდო ანგარიშსწორებით).  პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 750 ლარისა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 50000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარებზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთჩამოთვლილ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისსოციალურიმდგომარეობისგაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისსტიმულირება.

უფასომედიკამენტები-თუზრუნველყოფა.( ეპილეფსია პარკინსონი)134.4ათასილარი

პროგრამაითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებულიფორმითდახმარების (უფასომედიკამენტების) გაცემასიმპირებისმიმართ, რომელთაცდადგენილიაქვთდაავადებაეპილეფსიაან/დაპარკისონიდაესაჭიროებაამავედაავადებებისსამკურნალომედიკამენტები.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების მომართვის, სათანადოდო კუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე.

დ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსები სღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100ლარს.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდოანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელიშედეგები:

-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება.

შეფასებისინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 30,0 ათასი ლარი.

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ჰემო- დიალიზის პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯი ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით გამოყოფას.

ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა..

ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ/100)  შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა“უფასო სადილი”-თ უზრუნველყოფა 88.0  ათასი ლარი.

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესადგაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება  განცხადების/მომართვის  და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

გ)  დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე  დღეში ერთჯერ _ უფასოსადილი (მენიუს შესაბამისად).

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდოანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ( ახალშობილები)80.0ათასილარი

პროგრამაითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი–თუოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთიმშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ “ბაზაში რეგისტრირებული”) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის_მე-3, მე-4დამეტი) ახალშობილისოჯახი;

ა.გ) ტყუპი (ერთდროულად2დამეტი) ახალშობილისოჯახი;

ა.დ) დევნილისსტატუსისმქონეოჯახი;

ბ)  ბენეფიციარიგანისაზღვრებაგანცხადების/მომართვისდასათანადოდოკუმენტაციისშესაბამისად.

გ)  დახმარებაგაიცემათუ:

გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინაწლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

გ.ბ) იგივე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

გ.გ) ახალშობილის მშობელის მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდიანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე გასაცემი თანხა 250ლარი.

დ.ბ) მე-3ახალშობილისოჯახზე350ლარი.

დ.გ) მე-4დამეტიახალშობილისოჯახზე_გასაცემითანხა450ლარი.

დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

დ.ე) დევნილისოჯახზე_გასაცემითანხა250ლარი.

ე) თუ ბენეფიციარს დახმარებისმიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის“დ”ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელიშედეგები:

-მოსახლეობი სდემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

შეფასებისინდიკატორი

მოსახლეობის დემოგრაფიული ზრდა.

სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასოციალურიდაცვისსფეროში 554.6 ათასი ლარი (პროგრამულიკოდი 06 02 02)

1 დროებით შრომის უუნარობის გამო სადეკრეტო და საბიულეტენო შვებულებაშიმყოფი პირების დახმარება 5.0 ათასი ლარი.

2  სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 10.5 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 0807)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვადასხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

ბ) დახმარებაგაიცემათუ:

ბ.ა) სტიქია განვითარდა  მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდიანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს  ერთჯერ. დამატებითი გაცემა დაიშვება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის_გამგეობის რწმუნებულის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით.

ე) გასაცემითანხისმაქსიმალურიზღვრულიოდენობაშეადგენს 2000 (ორიათასი) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი  პირების კმაყოფილება.

3.   სარიტუალო _ გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 50.8 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა)   ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად _  თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინაწლისბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასულიარარის 1 წელიდაიყო:

ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა  იმდროისათვის არაღემატება 57 001 ქულას.

ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

ბ)   ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:

ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),ბ.ბ) არის გარდაცვლილის - მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილისშვილი, შვილისმეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილიანგერი.

ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება _ დახმარების მიღებაზე უფლბამისილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად.

დ)  ფულადი  დახმარება გაიცემა (ნაღდიანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში  არაუმეტეს  ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას _ გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას_ გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.გ)უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდოანგარიშსწორებით)_არაუმეტეს 400 ლარი.

ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ  პუნქტის “დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.

სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (გარდაცვლილთაოჯახების) ფინანსური დახმარება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

4 .სადღესასწაულო  დახმარება 71.8 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა)ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის/ოჯახისან/და სოციალური ჯგუფების მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიული თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა/მხარდაჭერის მიზნით.

ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევესოციალურ ჯგუფებზე:

ბ.ა) დიდი სამამულო ომისმონაწილეები -200 ლარი.

ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომრთა ოჯახები (მეომრის _ მეუღლე, შვილი, მშობელი)- 300 ლარი.

ბ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) -200 ლარი.

ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად).

ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)- 300 ლარი.

ბ.ვ)უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები– 100 ლარი.

ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები -200 ლარი.

ბ. ი)  ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები- 150 ლარი.

ბ.კ) და სხვაკომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

ბ.ლ)უსახლკარო ბენეფიციალთა დახმარება-200 ლარი

გ)ბენეფიციარი განისაზღვრება  განცხადების/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის  შერჩევის შესაბამისად.

დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდოანგარიშსწორებით):

დ.ა)ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

დ.ბ)სოციალური ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000(ათიათასი) ლარს.

დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქარები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობაერთჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთიათასი) ლარს.

5.საქართველოს ტერიტორიული  მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მებრძოლის ოჯხის დახმარება (ომის გმირი)  4.3 ათასი ლარი

დახმარება ნატურალური ფორმით  დაზიანებული სახლის  მასალები .

შესაბამისი  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

6.უნარშეზღუდულ უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებულ 95 ბენეფიციარებზე კომუნალური გადასახდელების დაფინანსებისათვის 25.0 ათასი ლარი მ/შ:

უნარშეზღუდულ  I ჯგუფის უსინათლოებზე   თითოეულს თვეში 30 ლარი.

უნარშეზღუდულ II ჯგუფის უსინათლოებზე  თითოეულს თვეში 25 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა  უნაღდო ანგარიშსწორებით,შესაბამისი  დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პროგრამის მოქმედების ვადა :

2014 წლის 01 იანვრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრამდე

მოსალოდნელი შედეგები

უსინათლოებისა და მათი ოჯახების კმაყოფილება

7.სოციალური გაუცხოების საკითხენბი რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას. მუხლი 1 პუნქტი ა.    387.2ათასი ლარი. (სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის)

მუხლი19.

ზესტაფონისმუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი პროგრამულიბიუჯეტისN 12, N 13, N 14 და N 15 დანართებიჩამოყალიბდესთანდართულირედაქციით.

დანართი 12

ეკონომიკური საქმიანობა

2013 წელი

კოდი

larSi

I

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის  4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს   მათ შორის:

591495.00

1

სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

60975.69

2

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050.36

3

დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია  მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

41052.00

4

სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია  ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

81070.34

5

ბატონიშვილის ქ-ისა და შოირაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

22697.50

6

რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

25648.00

7

პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

103936.00

8

აღმაშენებელის ქუჩაზე  არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია  მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

43648.00

9

ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

5890.74

10

წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

4602.72

11

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814.48

12

ქ. ზესტაფონში ქ. წამებულის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება

7140.10

13

ზემოთჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში  ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა

1506.00

რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება-ეკონომია რომელიც ექვემდებარება ცენტრალურ ბიუჯეტში გადარიცხვას

138463.07

II

2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეთით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება

41168.00

1

ქ. ზესტაფონში ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების საგზაო მონიშვნის მოწყობის, ბორდიურებისა და ხიდების ლითონის კონსტრუქციების შეღებვისათვის

13007.00

2

ხრეშის შესყიდვა მომსახურეობით

15662.00

3

საპროექტო დოკუმენტების მომზადება

12499.00

2014 წელში გასათვალისწინებელი შესასრულებელი სამუშაოები

1752788.00

1

2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეთით გათვალისწინებულია

60000.00

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)

31500.00

2

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)

1033558.00

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექზედამხედველობა

5065.00

3

საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება

135000.00

4

საავტომობილო გზების გაწმენდისათვის შესაბამისი ტექნიკის დასაქირავებლად

35000.00

5

ქალაქის ქუჩების ორმული შეკეთებისათვის

50000.00

6

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად

20000.00

7

შორაპნის თემში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე შემოვლითი გზის გასწვრივ ღობის შეკეთება (მასალები)  1200 ლარი

1200.00

8

ქალაქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე დეკორატიული ღობის რეაბილიტაცია

12921.00

9

სოფ. კვალითში გუნცაძეების უბანში მეწყერის შედეგად დაზიანებული საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ

3100.00

საქართველოს მთავრობის 2014  წლის  13 იანვრის N 34 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან მ/შ:

365444.00

ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

183587.00

ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა

180127.00

ზემოთ მითითებული ნინოშვილისა და ათონელების ქუჩის სამუშაოების ტექ ზედამხედველობა

1730.00

სულ ეკონომიკური საქმიანობა

2385451.00

დანართი 13

სოფლისმხარდამჭერიპროგრამისდანართი

დასახე

ლება

თან

ხა

2012 წლის 31 იანვრის 162 განკარგულებითგამოყოფილითანხიდანდარჩენილიკრედიტორულიდავალიანებამ/შ:

6562

სოფელკვალითშიშესრულებულისამუშაოებიდანდარცენილიეკონომია

4386

1

2

ტექნიკურიდოკუმენტაციისადასაერთოეკონომიისთანხა

2176

2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულებითგამოყოფილი ,,სოფლისმხარდამჭერიპროგრამის" თანხებიდანდარჩენილიკრედიტორულიდავალიანებამ/შ:

138 942,66

ეკონომია-ზესტაფონპროექტი

91

მასალები

880,5

კრედიტორულიდავალიანებასოფლებისმიხედვით

137 971,16

როდონაული

1

სოფ როდინაულის თემში სასაფლაოს არსებული ქვის შემოღობვის სამუშაოები

529

2

როდინაულისთემშისოფელცხენთაროშისასაფლაოსშემოღობვაზე

2506,67

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

679

ეკონომია

8015,95

ჯამი

11 730,62

მეორესვირი

1

მეორე სვირში ჯუღელები სუბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა h=25მ

826,83

2

სოფელ მეორე სვირში  #13 საბავშვო ბაღში ერთი ოთახის და ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

262,95

სოფელ სადგურ სვირში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე

1357,24

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

624,49

ეკონომია

4970,64

ჯამი

8 042,15

პირველისვირი

1

სოფელ 1 სვირშიხოხოულისუბანშიმგზავრთამოსაცდელებისმშენებლობა

639,5

2

სოფელ 1 სვირშიმარნისუბანშიმგზავრთამოსაცდელებისმშენებლობა

639,5

3

სოფელ 1 სვირისთემშიკოხრისუბანშისანიაღვრეარხისდა 500 მმლითონისმილისმოწყობაზე

383,6

4

სოფელ 1 სვირისთემშიჭურაძეები, კაპანაძეებისდაგეწაძეებისუბანში, საუბნოგზაზებეტონისფენილისმოწყობაზე

1152,75

5

სოფელ 1 სვირისთემშისოფლისამბულატორიისათვისსაპროცედუროოთახისმოწყობაზე

390,24

6

სოფელ 1 სვირისთემშიგამრეკელაშვილების,ხათრიძეების, მუმლაძეების, ჩიტორელიძეებისუბანშიბეტონისსანიაღვრეარხისდალითონის 10 მეტრიანიცხაურისმოწყობაზე

1767,99

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

1000

ეკონომია

2441,42

ჯამი

8 415,00

კვალითი

2

კვალითისთემშიშუაკვალითშისალეჟავოსუბანშიბეტონისსანიაღვრეარხისდა 6 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობა

204,41

3

მავთულბადეგ/მ 4 ლარი 430 გ/მ

1720

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

3000

ეკონომია

7377,3

ჯამი

12 301,71

ცხრაწყარო

1

ვარინკობასთანთავშეყრისადგილისმოწყობა

686,89

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

1500

ეკონომია

4385,87

ჯამი

6 572,76

კლდეეთი

სოფ კლდეეთი სთემში სოფელ კინოთში კინოთ ტაბაკინის დამაკავშირებელი შემაერთებელი გზა  6 მეტრიანი ლითონის ცხაურით

225,77

2

სოფელ კლდეეთის თემში სოფ.ალავერდში საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის ს/სამუშაოები

930,67

3

კლდეეთის თემში სოფელ თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სასმელი წყლის მილებისათვია არსებული არხის გაჭრაზე და ბეტონის რეზერვუარის ს/სამუშაოები

235,37

5

კლდეეთის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1549,91

6

მავთულბადეგ/მ 4 ლარი 1180 გ/მ-4720 ლარი. პლასტმასისმილი 25 მმ 0.60 ლარი 2000 მ -1200 ლარი. მავთული 0.14 ლარი 100 მ -14 ლარ. ბლოკი 60-72 ლარი.

6006

კლდეეთისთემშისოფელტაბაკინშისოფლისცენტრალურისასაფლაოსშემოღობვაზესამუშაოკ

3721,72

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

2245

ეკონომია

3096

ჯამი

18 010,44

ფუთი

1

სოფელ ფუთში თუთბერიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე h=25მ

234,51

ეკონომია

2474,49

ჯამი

2709

ილემი

2

ილმის თემში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები

2425,39

ეკონომია

5882,61

ჯამი

8 308,00

ძირულა

1

ძირულისთემშისოფ.ღვერკშიც/გზაზებეტონისფენილისმოწყობა

946,48

2

ძირულისთემშისოფვაშპარიანშიც/გზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

972,31

4

ძირულისთემშისოფ.პატარაგანთიადშისაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

1033,43

5

ძირულისთემშისოფქვედაწევაშიც/გზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

1389

9

ძირულისთემშისოფელლელაძისეულშიც/გზისსარეაბილიტაციოსამუშაოებზე

26,88

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

3000

ეკონომია

4568,9

ჯამი

11 937,00

შროშა

1

შროშისთემშისოფელსაწაბლეშისაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

566,19

3

შროშისთემშისაწუმბიოსსაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

419

4

შროშისთემშიამსაისში, ულევისუბანში, შველიძეებისსაუბნოგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

729

6

პლასტმასისმილი 25 მმ 0.60 ლარი 700-420 ლარი.

420

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

1415

ეკონომია

170,81

ჯამი

3 720,00

სანახშირე

1

მუხებისუბანშისასმელიწყლისჭისმოწყობა

1420

2

სანახშირისსაცალფეხობონდისს/სამუშაოები

1076,86

ეკონომია

3005,14

ჯამი

5 502,00

ბოსლევი

1

სოფბოსლევშიმდინარეყვირილაზესაცალფეხობონდისსარეაბილიტაციოსამუშაოები

835,33

პლასტმასისმილი 32 მმ 1 ლარი 700-700 ლარი.  პლასტმასისმილი 50 მმ 1.80 ლარი 600-1080 ლარი. ცემენტი 0.250 62.50 ლარი.

1842,5

ეკონომია

5480,67

ჯამი

8 158,50

დილიკაური

პლასმასისმილი 50 მმ 1.80 ლარისულ 150 -270 ლარი.

270

ჯამი

270

ზედა საქარა

1

სოფ.ზედასაქარაშიფერაძეებისუბანში 10 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობაზე

589,12

2

სოფელზედასაქარაშიბაბუაძეებისუბანში 8 მეტრიანიცხაურისმოწყობაზე

424

3

სოფელზედასაქარაშიფერაძეებისუბანშიბეტონისსანიაღვრეარხისმოწყობაზე 80გრძ/მ

1172,1

4

ფუტკარაძეების უბანში,კახელების და ბაბუაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

987,55

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

131

ეკონომია

2453,23

ჯამი

5 757,00

ქვედა საქარა

1

სოფ.ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

576

2

ქვ.საქარის თემში არგვეთაში ხოხიაშვილების უბანში ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

82,5

3

სოფ.ქვედა საქარის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1000,81

4

ქვედა საქარის თემში სოფ.არგვეთაში საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუსშაოები

1036,89

მავთულბადე გ/მ 4 ლარიანი 60-240 ლარი. ეკლიანი მავთული 0.20 ლარი 600 -120 ლარი. რკინის მილი 50მმ 8 ლარიანი 108-864 ლარის. ცემენტი 0.300- 75 ლარი.

1299

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

2665,82

ეკონომია

5374,53

ჯამი

12 035,55

ქვედასაზანო

პლასტმასისმილი 50 მმ 1080 ლარი, ცემენტი 2- 500 ლარი.

1 580,00

სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

1 013,91

ეკონომია

7788,52

ჯამი

10 382,43

ზოორვეთი

1

ზორვეთშიადმინისტრაციულშენობაშისოფლისამბულატორიისგანსათავსებლადორიოთახისს/სამუშაოები

1617

ეკონომია

50

ჯამი

1 667,00

დაბა შორაპანი

1

დაბაშორაპანშიკლუბისუბანსშისასმელიწყლისჭისსარეაბილიტაციოსამუშაო

175,92

ეკონომია

2276,08

ჯამი

2 452,00

სულჯამი

145 504,66

მ/შ სოფლის გზების მოსწორება მოშანდაგებისათვის დიზელის საწვავის შესაძენად(ინფრა სტრ სამ.მოხს ბარ 28.03.14 #176)

17 274,22

ეკონომიკის ჯამი საწვავიოსგარეშე

69812,16

დანართი 14

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2013 წელი

კო-

დი

ლა-

რი

I

ბინათმშენებლობა

7061

448969.00

1

2014 წელში გამოყოფილი თანხა 130000-დან (ამოღებული იქნა დარჩენილი

ეკონომიები  შორაპნის სახლების

სახურავებისათვის 2630.0 +2373.0 და ქალაქში მრავალსართულიანი

სახლების სახურავები 4786= 9789)

120200.00

2

ქალაქ ზესტაფონშიუ მაღლაკელიძის ქუჩა # 2-ში ყოფილი სანებითსადგურის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციოდ

19373.00

ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.

საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)

9000.00

3

ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების

კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.

საქართველოს მთავრობის დადგ.

# 641N10 04 14   (2583941.0 ათასი ლარი-დან) m/S:

300396.00

ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. #1საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

29292

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

25061

აღმაშენებლის ქ. #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

18219

აღმაშენებლის ქ.#19 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

16840

აღმაშენებლის ქ. #27 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

29187

აღმაშენებლის ქ. #55 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

35994

აღმაშენებლის ქ. #57 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

30353

აღმაშენებლის ქ. #65 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

53795

აღმაშენებლის ქ. #87 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

27408

აღმაშენებლის ქ. #35 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

5665

აღმაშენებლის ქ. #51 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

9172

ბიბილაშვილის ქ. #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

18002

ქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.

საქართველოს

მთავრობის დადგ. 78 ტექზედამხედველობა

1408

II

გარე განათება სულ:

477425.00

გარე განათება (კრედიტორული 2013 წლის)

7064

14316.00

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის  4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი

კრედიტორული დავალიანება 2014 წ. 1 იანვრის მდგომარეობით, მათ შორის:

12236.33

ეკონომია( ცენტრალურ ბიუჯეტში დასაბრუნებელი თანხა)

2079.67

გარე განათება (2014 წელს შესასრულებელი სამუშაოები)

463109.00

ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების,ღამის გარეგანათების

სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. N78 (52 650 ათასი ლარი-დან)

12150.00

1

ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების,ღამის გარეგანათების

სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:

450959.00

ზაქარიაძის ქ. # 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

14650

აღმაშენებლის ქ. #5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

32369

აღმაშენებლის ქ.#17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

27654

წერეთლის ქ. #6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

5736

ფარნავაზის ქ. #3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

44102

ბიბილაშვილის ქ. #8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

14761

ბიბილაშბილის ქ. #1 და ფარნავაზის ქ. #7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

60340

რუსთაველის ქ. #4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

36890

რუსთაველის ქ. #10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

27596

აღმაშენებლის ქ. #65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

17172

კეკელიძის ქ. #15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

18873

კეკელიძის ქ. #7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

16271

კეკელიძის ქ. #4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

26872

კეკელიძის ქ. #17-19  საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

33567

კეკელიძის ქ. #3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

16421

კეკელიძის ქ. #5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

725

მაღლაკელიძის ქ. # 13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

7961

შათირიშვილის ქ. #4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

20398

შათირიშვილის ქ. #17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის  განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

26473

ტექზედამხედველობა

2128

III

წყალმომარაგება

7063

0.00

დანართი 15

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

კო

დი

ლა

რებში

დასახელება

თანხა

1

2014 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:

7225,00

სპორტის სასახლისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შენობის გაზმომარაგების სამუშაოებისათვის

გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრფედიტორულ;ი დავალიანება

5975,00

კულტურის ღონისძიებაში დარჩენილი კრ/დავალიანება( მოწვეული კონცერთმეისტერისათვის)

1250,00

2014 ვწლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია

1765651,00

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)

25800,00

სპორტული სკოლა

227432,00

სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

231400,00

კულტურის ღონისძიება

45600,00

სახელოვნებო სკოლა

43900,00

ბიბლიოთეკები

102260,00

კულტურის სახლი

465739,00

მუზეუმები

61700,00

თეატრები

260520,00

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

211600,00

ძეგლთა დაცვა

2500,00

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

19000,00

ახალგაზრდული ღონისძიებები

11900,00

ეპარქიის ხარჯები

56300,00

სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია

1772876,00

მუხლი 2🔗

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მ/შთამაზ ბეჟუაშვილი