„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 |
|
2014 წლის 14 აპრილი ქ. წყალტუბო |
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
11 314,2 |
3 760,1 |
7 554,1 |
13 504,0 |
5 528,5 |
7 975,5 |
13 666,1 |
5 215,9 |
8 450,2 |
|
გადასახადები |
1 074,7 |
0,0 |
1 074,7 |
1 214,1 |
0,0 |
1 214,1 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
|
გრანტები |
8 969,2 |
3 760,1 |
5 209,1 |
11 156,0 |
5 528,5 |
5 627,5 |
11 566,1 |
5 215,9 |
6 350,2 |
|
სხვა შემოსავლები |
1 270,3 |
0,0 |
1 270,3 |
1 133,9 |
0,0 |
1 133,9 |
900,0 |
0,0 |
900,0 |
|
ხარჯები |
10 435,5 |
3 045,9 |
7 389,6 |
7 764,1 |
322,6 |
7 441,5 |
11 001,6 |
2 596,2 |
8 405,3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 373,3 |
0,0 |
1 373,3 |
2 341,2 |
0,0 |
2 341,2 |
1 881,0 |
0,0 |
1 881,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
890,2 |
0,0 |
890,2 |
966,3 |
110,0 |
856,3 |
915,7 |
0,0 |
915,7 |
|
სუბსიდიები |
2 413,5 |
0,0 |
2 413,5 |
3 020,7 |
0,0 |
3 020,7 |
4 001,9 |
0,0 |
4 001,9 |
|
გრანტები |
1 270,0 |
0,0 |
1 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
796,5 |
140,0 |
656,5 |
829,0 |
0,0 |
829,0 |
952,0 |
0,0 |
952,0 |
|
სხვა ხარჯები |
3 692,0 |
2 905,9 |
786,2 |
606,9 |
212,6 |
394,3 |
3 250,9 |
2 596,2 |
654,7 |
|
საოპერაციო სალდო |
878,7 |
714,2 |
164,5 |
5 739,9 |
5 205,9 |
534,0 |
2 664,5 |
2 619,6 |
44,9 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
2 060,9 |
630,8 |
1 430,0 |
7 915,8 |
6 843,6 |
1 072,2 |
5 013,9 |
4 138,2 |
875,7 |
|
ზრდა |
2 161,5 |
630,8 |
1 530,7 |
7 958,2 |
6 843,6 |
1 114,6 |
5 063,9 |
4 138,2 |
925,7 |
|
კლება |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
42,4 |
0,0 |
42,4 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
ზრდა |
83,4 |
83,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
83,4 |
83,4 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
კლება |
1 265,6 |
0,0 |
1 265,6 |
2 176,0 |
1 637,7 |
538,3 |
2 349,4 |
1 518,6 |
830,8 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 176,0 |
1 637,7 |
538,3 |
2 349,4 |
1 518,6 |
830,8 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 2.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
11 414,9 |
3 760,1 |
7 654,8 |
15 722,3 |
7 166,2 |
8 556,1 |
16 065,5 |
6 734,5 |
9 331,0 |
|
შემოსავლები |
11 314,2 |
3 760,1 |
7 554,1 |
13 504,0 |
5 528,5 |
7 975,5 |
13 666,1 |
5 215,9 |
8 450,2 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
100,7 |
0,0 |
100,7 |
42,4 |
0,0 |
42,4 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 176,0 |
1 637,7 |
538,3 |
2 349,4 |
1 518,6 |
830,8 |
|
გადასახადები |
12597,0 |
3676,7 |
8920,3 |
15722,3 |
7166,2 |
8556,1 |
16065,5 |
6734,4 |
9331,0 |
|
ხარჯები |
10435,5 |
3045,9 |
7389,6 |
7764,1 |
322,6 |
7441,5 |
11001,6 |
2596,2 |
8405,3 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2161,5 |
630,8 |
1530,7 |
7958,2 |
6843,6 |
1114,6 |
5063,9 |
4138,2 |
925,7 |
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-1 182,2 |
83,4 |
-1 265,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 3.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 666.1 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
11 314,2 |
3 760,1 |
7 554,1 |
13 504,0 |
5 528,5 |
7 975,5 |
13 666,1 |
5 215,9 |
8 450,2 |
|
გადასახადები |
1 074,7 |
0,0 |
1 074,7 |
1 214,1 |
0,0 |
1 214,1 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
|
გრანტები |
8 969,2 |
3 760,1 |
5 209,1 |
11 156,0 |
5 528,5 |
5 627,5 |
11 566,1 |
5 215,9 |
6 350,2 |
|
სხვა შემოსავლები |
1 270,3 |
0,0 |
1 270,3 |
1 133,9 |
0,0 |
1 133,9 |
900,0 |
0,0 |
900,0 |
4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 566.1 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
გრანტები |
6 998,5 |
8 969,2 |
3 760,1 |
5 209,1 |
11 156,0 |
5 528,5 |
5 627,5 |
11 566,1 |
5 215,9 |
6 350,2 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
|
29,1 |
29,1 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
6 998,5 |
8 940,1 |
3 731,0 |
5 209,1 |
11 156,0 |
5 528,5 |
5 627,5 |
11 566,1 |
5 215,9 |
6 350,2 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
4 216,6 |
5 209,1 |
0,0 |
5 209,1 |
5 627,5 |
0,0 |
5 627,5 |
6 350,2 |
0,0 |
6 350,2 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
4 096,6 |
5 067,8 |
|
5 067,8 |
5 477,5 |
|
5 477,5 |
6 194,2 |
|
6 194,2 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
120,0 |
141,3 |
|
141,3 |
150,0 |
|
150,0 |
156,0 |
|
156,0 |
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
2 781,9 |
3 731,0 |
3 731,0 |
0,0 |
5 528,5 |
5 528,5 |
0,0 |
5 215,9 |
5 215,9 |
0,0 |
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
4 448,4 |
4 448,4 |
|
4 145,9 |
4 145,9 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
831,9 |
1 078,3 |
1 078,3 |
|
1 080,1 |
1 080,1 |
|
1 070,0 |
1 070,0 |
|
|
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
|
2 010,0 |
2 010,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები |
1 500,0 |
192,7 |
192,7 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
5. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 001.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ხარჯები |
10 435,5 |
3 045,9 |
7 389,6 |
7 764,1 |
322,6 |
7 441,5 |
11 001,6 |
2 596,2 |
8 405,3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 373,3 |
0,0 |
1 373,3 |
2 341,2 |
0,0 |
2 341,2 |
1 881,0 |
0,0 |
1 881,0 |
|
საქონელი და მომსახურება |
890,2 |
0,0 |
890,2 |
966,3 |
110,0 |
856,3 |
915,7 |
0,0 |
915,7 |
|
სუბსიდიები |
2 413,5 |
0,0 |
2 413,5 |
3 020,7 |
0,0 |
3 020,7 |
4 001,9 |
0,0 |
4 001,9 |
|
გრანტები |
1 270,0 |
0,0 |
1 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
796,5 |
140,0 |
656,5 |
829,0 |
0,0 |
829,0 |
952,0 |
0,0 |
952,0 |
|
სხვა ხარჯები |
3 692,0 |
2 905,9 |
786,2 |
606,9 |
212,6 |
394,3 |
3 250,9 |
2 596,2 |
654,7 |
6. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 013.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 063.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
org. kodi |
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის პროგნოზი |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
61,2 |
16,5 |
29,0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
40,9 |
200,0 |
1,7 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 812,2 |
7 735,2 |
4 868,3 |
|
04 00 |
განათლება |
99,4 |
6,5 |
165,0 |
|
|
სულ |
2 013,7 |
7 958,2 |
5 063,9 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
100.6 |
42.4 |
50.0 |
|
ძირითადი აქტივები |
19.5 |
32.5 |
0.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
81.1 |
9.9 |
50.0 |
|
მიწა |
81.1 |
9.9 |
50.0 |
7. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3 231,0 |
29,1 |
3 201,9 |
2 790,7 |
0,0 |
2 790,7 |
2 441,9 |
0,0 |
2 441,9 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
3 186,4 |
29,1 |
3 157,3 |
2 785,7 |
0,0 |
2 785,7 |
2 441,9 |
0,0 |
2 441,9 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 817,9 |
29,1 |
1 788,8 |
2 658,5 |
0,0 |
2 658,5 |
2 311,9 |
0,0 |
2 311,9 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
1 368,5 |
0,0 |
1 368,5 |
127,1 |
0,0 |
127,1 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
|
70113 |
საგარეო ურთიერთობები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7012 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70121 |
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70122 |
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70131 |
საერთო საკადრო მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70132 |
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7014 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7015 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
85,6 |
0,0 |
85,6 |
107,5 |
0,0 |
107,5 |
105,8 |
0,0 |
105,8 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
373,8 |
0,0 |
373,8 |
478,2 |
0,0 |
478,2 |
239,9 |
0,0 |
239,9 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
214,2 |
0,0 |
214,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
159,5 |
0,0 |
159,5 |
478,2 |
0,0 |
478,2 |
239,9 |
0,0 |
239,9 |
|
7033 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7034 |
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7035 |
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7036 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
4 016,0 |
3 072,5 |
943,5 |
6 373,9 |
5 582,6 |
791,3 |
6 033,3 |
5 509,7 |
523,6 |
|
7041 |
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70411 |
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70412 |
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
126,5 |
56,5 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
126,5 |
56,5 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70422 |
სატყეო მეურნეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70423 |
მეთევზეობა და მონადირეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7043 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70431 |
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70432 |
ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70433 |
ბირთვული საწვავი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70434 |
სხვა სახის საწვავი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70435 |
ელექტროენერგეტიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70436 |
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7044 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70441 |
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70442 |
გადამამუშავებელი მრეწველობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70443 |
მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
3 257,3 |
2 902,0 |
355,3 |
4 892,1 |
4 146,8 |
745,3 |
4 519,5 |
4 073,9 |
445,6 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
3 257,3 |
2 902,0 |
355,3 |
4 892,1 |
4 146,8 |
745,3 |
4 519,5 |
4 073,9 |
445,6 |
|
70452 |
საზღვაო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70453 |
სარკინიგზო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70454 |
საჰაერო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7046 |
კავშირგაბმულობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70471 |
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70473 |
ტურიზმი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70474 |
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7048 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70481 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70482 |
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70483 |
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70484 |
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70485 |
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70486 |
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70487 |
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
632,2 |
114,0 |
518,2 |
1 481,8 |
1 435,8 |
46,0 |
1 513,8 |
1 435,8 |
78,0 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
651,9 |
0,0 |
651,9 |
544,9 |
0,0 |
544,9 |
604,0 |
0,0 |
604,0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
651,9 |
0,0 |
651,9 |
544,9 |
0,0 |
544,9 |
570,0 |
0,0 |
570,0 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7053 |
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
7055 |
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1 554,9 |
435,1 |
1 119,8 |
2 292,6 |
1 523,6 |
769,0 |
2 410,2 |
1 224,7 |
1 185,5 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
165,9 |
0,0 |
165,9 |
224,3 |
189,7 |
34,6 |
222,5 |
18,5 |
204,0 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
171,7 |
64,0 |
107,7 |
208,2 |
180,9 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7064 |
გარე განათება |
806,7 |
204,7 |
602,0 |
269,0 |
0,0 |
269,0 |
592,0 |
0,0 |
592,0 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
410,6 |
166,4 |
244,2 |
1 591,1 |
1 153,0 |
438,1 |
1 595,7 |
1 206,2 |
389,5 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
|
7071 |
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70711 |
ფარმაცევტული პროდუქცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70712 |
სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70713 |
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70722 |
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70723 |
სტომატოლოგიური მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70724 |
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7073 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70731 |
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70732 |
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70733 |
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70734 |
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
|
7075 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1 052,1 |
0,0 |
1 052,1 |
1 288,9 |
0,0 |
1 288,9 |
1 705,4 |
0,0 |
1 705,4 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
406,9 |
0,0 |
406,9 |
482,2 |
0,0 |
482,2 |
635,7 |
0,0 |
635,7 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
636,7 |
0,0 |
636,7 |
726,2 |
0,0 |
726,2 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
98,9 |
0,0 |
98,9 |
170,0 |
0,0 |
170,0 |
343,5 |
0,0 |
343,5 |
|
7085 |
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
709 |
განათლება |
730,8 |
0,0 |
730,8 |
888,6 |
60,0 |
828,6 |
1 415,0 |
0,0 |
1 415,0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
491,5 |
0,0 |
491,5 |
746,5 |
60,0 |
686,5 |
1 265,0 |
0,0 |
1 265,0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70921 |
დაწყებითი ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70922 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70941 |
უმაღლესი პროფესიული განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70942 |
უმაღლესი აკადემიური განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7095 |
უმაღლესისშემდგომი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7096 |
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7097 |
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
139,9 |
0,0 |
139,9 |
142,1 |
0,0 |
142,1 |
142,1 |
0,0 |
150,0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
854,3 |
140,0 |
714,3 |
905,3 |
0,0 |
905,3 |
1 047,0 |
0,0 |
1 047,0 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
28,8 |
0,0 |
28,8 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
7105 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
815,9 |
140,0 |
675,9 |
825,3 |
0,0 |
825,3 |
937,0 |
0,0 |
937,0 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
|
სულ |
12 597,0 |
3 676,7 |
8 920,3 |
15 722,3 |
7 166,2 |
8 556,1 |
16 065,5 |
6 734,4 |
9 331,0 |
8. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1. ქვეპუნქტი, მე-5 პუნქტის 5.2.5 და 5.2.6 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 4 519.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და სოფელ რიონში 0,5 კმ–იან მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობის, სოფელ მეორე უბანში 0,5 კმ–იან მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობის, თამარ მეფის ქუჩის, დედაენის ქუჩის მე–2 შესახვევის, ლორთქიფანიძის ქუჩის მე–3, მე–4, მე–6 შესახვევების, მე–6 ჩიხის რეაბილიტაციის, ნინოშვილის, დედაენის, წერეთლის, ჭავჭავაძის ქუჩების, წყალტუბო - ბანოჯის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის თოვლის საფარისაგან გაწმენდის, მოვლა–შენახვის, ორმოული და ბორდიულების შეკეთების, კიუვეტების აღდგენის და სტიქიის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან გაწმენდის სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება საავტომობილო გზების ა/ბეტონის საფარით მოწყობა, კერძოდ: მარჯანიშვილის მოედანი, ქ. წყალტუბო-ჯავახიშვილის, გურიელის, ჭონქაძის, ბარათაშვილის, ხელოვნების ქუჩები, ჯავახიშვილის ქ. მე-2 შესახვევი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი, ვარციხჰესის დასახლება, ქ. წყალტუბო - წითლანაძის, თაყაიშვილის, დედაენის ქუჩები, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი პირველი წყალტუბო.
5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 553.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს - 300 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს – 50 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე - დიალიზზე დამოკიდებულ (ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე) მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს – 700 ლარი; დიაბეტით დაავადებულ (ინსულინდამოკიდებულ) 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვების ფულადი დახმარება თითოეულს - 100 ლარი (გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა, დიაბეტით დაავადებული (ინსულინდამოკიდებულ) 18 წლამდე და დედ–მამით ობოლი ბავშვებისა);
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს (გარდა უფასო სასადილოს სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარებისა) და თანხის გაცემის წესს განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
ქვეპროგრამის ფარგლებში უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა სააღდგომო და საახალწლო დახმარება თითოეულს – 50 ლარი;
5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 270.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა. ხოლო პაციენტი, რომელსაც გააჩნია მიმდინარე წლის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ დაფინანსდეს აღნიშნულ მუხლში გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში - დარჩენილი დავალიანების 50%–ით.
მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროება ისეთი სამედიცინო სახის მომსახურება, რომელიც არ შედის სადაზღვევო პოლისის ჩამონათვალში ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, გაეწიოს სათანადო დახმარება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში, გარდა პლასტიკური ქირურგიის ესთეტიკური ფორმის ქირურგიული ოპერეციებისა.
9. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ეკონომ.კლასიფიკ.კოდი |
ფუნქციონალური კოდი |
org. kodi |
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის გეგმა |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||||
|
|
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი |
12 597,0 |
3 676,7 |
8 920,3 |
15 722,3 |
7 166,2 |
8 556,1 |
16 065,5 |
6 734,4 |
9 331,0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
236,0 |
0,0 |
236,0 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
||
|
2 |
|
|
ხარჯები |
10 435,5 |
3 045,9 |
7 389,6 |
7 764,1 |
322,6 |
7 441,5 |
11 001,6 |
2 596,2 |
8 405,3 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 373,3 |
0,0 |
1 373,3 |
2 341,2 |
0,0 |
2 341,2 |
1 881,0 |
0,0 |
1 881,0 |
|
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 161,5 |
630,8 |
1 530,7 |
7 958,2 |
6 843,6 |
1 114,6 |
5 063,9 |
4 138,2 |
925,7 |
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
3 185,8 |
29,1 |
3 156,7 |
2 790,7 |
0,0 |
2 790,7 |
2 441,9 |
0,0 |
2 441,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
192,0 |
0,0 |
192,0 |
176,0 |
0,0 |
176,0 |
176,0 |
0,0 |
176,0 |
||
|
2 |
|
|
ხარჯები |
3 124,7 |
29,1 |
3 095,6 |
2 774,2 |
0,0 |
2 774,2 |
2 413,0 |
0,0 |
2 413,0 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 214,6 |
0,0 |
1 214,6 |
2 067,0 |
0,0 |
2 067,0 |
1 680,0 |
0,0 |
1 680,0 |
|
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
29,0 |
0,0 |
29,0 |
|
|
01 01 |
წყალტუბოს საკრებულო |
512,1 |
0,0 |
512,1 |
842,3 |
0,0 |
842,3 |
752,2 |
0,0 |
752,2 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30,0 |
|
30,0 |
36,0 |
|
36,0 |
36,0 |
|
36,0 |
||
|
2 |
70111 |
|
ხარჯები |
502,7 |
0,0 |
502,7 |
838,1 |
0,0 |
838,1 |
746,7 |
0,0 |
746,7 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
284,5 |
0,0 |
284,5 |
548,2 |
0,0 |
548,2 |
470,0 |
0,0 |
470,0 |
|
|
61 |
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
5,5 |
0,0 |
5,5 |
|
|
01 02 |
წყალტუბოს გამგეობა |
1 260,7 |
29,1 |
1 231,6 |
1 816,3 |
0,0 |
1 816,3 |
1 559,7 |
0,0 |
1 559,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
162,0 |
|
162,0 |
140,0 |
|
140,0 |
140,0 |
|
140,0 |
||
|
2 |
70111 |
|
ხარჯები |
1 208,8 |
29,1 |
1 179,7 |
1 803,9 |
0,0 |
1 803,9 |
1 536,3 |
0,0 |
1 536,3 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
930,1 |
0,0 |
930,1 |
1 518,7 |
0,0 |
1 518,7 |
1 210,0 |
0,0 |
1 210,0 |
|
|
61 |
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
51,8 |
0,0 |
51,8 |
12,3 |
0,0 |
12,3 |
23,5 |
0,0 |
23,5 |
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
98,5 |
0,0 |
98,5 |
127,1 |
0,0 |
127,1 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
|
|
2 |
70112 |
|
ხარჯები |
98,5 |
0,0 |
98,5 |
127,1 |
0,0 |
127,1 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
|
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7018 |
|
ხარჯები |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61 |
7018 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 06 |
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები |
2,6 |
0,0 |
2,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7018 |
|
ხარჯები |
2,6 |
0,0 |
2,6 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 07 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
1 270,0 |
0,0 |
1 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
70112 |
|
ხარჯები |
1 270,0 |
0,0 |
1 270,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
459,4 |
0,0 |
459,4 |
585,7 |
0,0 |
585,7 |
345,7 |
0,0 |
345,7 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44,0 |
0,0 |
44,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
||
|
2 |
|
|
ხარჯები |
418,5 |
0,0 |
418,5 |
385,7 |
0,0 |
385,7 |
344,0 |
0,0 |
344,0 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
158,7 |
0,0 |
158,7 |
274,2 |
0,0 |
274,2 |
201,0 |
0,0 |
201,0 |
|
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40,9 |
0,0 |
40,9 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური |
159,5 |
0,0 |
159,5 |
478,2 |
0,0 |
478,2 |
239,9 |
0,0 |
239,9 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
35,0 |
|
35,0 |
28,0 |
|
28,0 |
34,0 |
|
34,0 |
||
|
2 |
7032 |
|
ხარჯები |
157,4 |
0,0 |
157,4 |
278,2 |
0,0 |
278,2 |
239,4 |
0,0 |
239,4 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
204,3 |
0,0 |
204,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
61 |
7032 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
|
02 02 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
214,2 |
0,0 |
214,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7031 |
|
ხარჯები |
176,2 |
0,0 |
176,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61 |
7031 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
85,6 |
0,0 |
85,6 |
107,5 |
0,0 |
107,5 |
105,8 |
0,0 |
105,8 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9,0 |
|
9,0 |
6,0 |
|
6,0 |
6,0 |
|
6,0 |
||
|
2 |
702 |
|
ხარჯები |
84,9 |
0,0 |
84,9 |
107,5 |
0,0 |
107,5 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
|
21 |
|
შრომის ანაზღაურება |
47,7 |
0,0 |
47,7 |
69,9 |
0,0 |
69,9 |
51,0 |
0,0 |
51,0 |
|
|
61 |
702 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
6 038,0 |
3 406,4 |
2 631,6 |
9 165,4 |
7 106,2 |
2 059,2 |
7 561,7 |
5 298,6 |
2 263,1 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
4 225,8 |
2 876,8 |
1 349,0 |
1 430,2 |
262,6 |
1 167,6 |
2 693,4 |
1 160,4 |
1 533,0 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 812,2 |
529,6 |
1 282,6 |
7 735,2 |
6 843,6 |
891,6 |
4 868,3 |
4 138,2 |
730,1 |
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
3 252,6 |
2 897,3 |
355,3 |
4 887,1 |
4 146,8 |
740,3 |
4 519,5 |
4 073,9 |
445,6 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
3 188,0 |
2 876,8 |
311,2 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
64,6 |
20,5 |
44,1 |
4 837,1 |
4 146,8 |
690,3 |
4 469,5 |
4 073,9 |
395,6 |
|
|
03 01 01 |
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება |
10,9 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
70451 |
|
ხარჯები |
10,9 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 01 02 |
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა |
2 596,3 |
2 361,2 |
235,1 |
4 782,1 |
4 041,8 |
740,3 |
4 420,8 |
3 975,2 |
445,6 |
|
|
2 |
70451 |
|
ხარჯები |
2 596,3 |
2 361,2 |
235,1 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
61 |
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 732,1 |
4 041,8 |
690,3 |
4 370,8 |
3 975,2 |
395,6 |
|
|
03 01 04 |
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება |
580,8 |
515,5 |
65,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
70451 |
|
ხარჯები |
580,8 |
515,5 |
65,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 01 05 |
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია |
24,2 |
20,5 |
3,7 |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
98,7 |
98,7 |
0,0 |
|
|
61 |
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24,2 |
20,5 |
3,7 |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
98,7 |
98,7 |
0,0 |
|
|
03 01 06 |
ტროტუარების მოწყობა |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
61 |
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40,4 |
0,0 |
40,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 922,7 |
325,2 |
1 597,5 |
1 246,4 |
370,6 |
875,8 |
1 384,5 |
18,5 |
1 366,0 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
748,4 |
0,0 |
748,4 |
969,2 |
189,7 |
779,5 |
1 264,5 |
18,5 |
1 246,0 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 174,3 |
325,2 |
849,1 |
277,2 |
180,9 |
96,3 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
03 02 01 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
126,5 |
56,5 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
61 |
70421 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
126,5 |
56,5 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 02 02 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“ |
651,9 |
0,0 |
651,9 |
544,9 |
0,0 |
544,9 |
570,0 |
0,0 |
570,0 |
|
|
2 |
7051 |
|
ხარჯები |
451,9 |
0,0 |
451,9 |
544,9 |
0,0 |
544,9 |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
|
61 |
7051 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
03 02 03 |
შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა |
165,9 |
0,0 |
165,9 |
224,3 |
189,7 |
34,6 |
222,5 |
18,5 |
204,0 |
|
|
2 |
7061 |
|
ხარჯები |
165,9 |
0,0 |
165,9 |
224,3 |
189,7 |
34,6 |
222,5 |
18,5 |
204,0 |
|
|
03 02 04 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
161,7 |
64,0 |
97,7 |
208,2 |
180,9 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
61 |
7063 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
161,7 |
64,0 |
97,7 |
208,2 |
180,9 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 02 05 |
შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“ |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7063 |
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 02 06 |
გარე განათება |
806,7 |
204,7 |
602,0 |
269,0 |
0,0 |
269,0 |
592,0 |
0,0 |
592,0 |
|
|
2 |
7064 |
|
ხარჯები |
120,6 |
0,0 |
120,6 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
492,0 |
0,0 |
492,0 |
|
61 |
7064 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
686,1 |
204,7 |
481,4 |
69,0 |
0,0 |
69,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
03 03 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
696,3 |
17,5 |
678,8 |
1 928,9 |
1 485,8 |
443,1 |
451,5 |
0,0 |
451,5 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
289,4 |
0,0 |
289,4 |
388,1 |
50,0 |
338,1 |
237,0 |
0,0 |
237,0 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
406,9 |
17,5 |
389,4 |
1 540,8 |
1 435,8 |
105,0 |
214,5 |
0,0 |
214,5 |
|
|
03 03 01 |
მოსაცდელები |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
61 |
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 02 |
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება |
194,3 |
0,0 |
194,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
|
|
61 |
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
194,3 |
0,0 |
194,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
0,0 |
28,0 |
|
|
03 03 03 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ |
244,2 |
0,0 |
244,2 |
438,1 |
0,0 |
438,1 |
389,5 |
0,0 |
389,5 |
|
|
2 |
7066 |
|
ხარჯები |
244,2 |
0,0 |
244,2 |
338,1 |
0,0 |
338,1 |
203,0 |
0,0 |
203,0 |
|
61 |
7066 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
186,5 |
0,0 |
186,5 |
|
|
03 03 04 |
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
195,1 |
0,0 |
195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
61 |
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
195,1 |
0,0 |
195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 05 |
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
1 435,8 |
1 435,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
61 |
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
1 435,8 |
1 435,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 06 |
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7066 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 07 |
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
45,2 |
0,0 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
70111 |
|
ხარჯები |
45,2 |
0,0 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 08 |
სასაფლაოს კეთილმოწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
2 |
7054 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
1 092,3 |
1 092,3 |
0,0 |
1 134,3 |
1 134,3 |
0,0 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,2 |
12,2 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
0,0 |
|
61 |
7066 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
166,4 |
166,4 |
0,0 |
1 080,1 |
1 080,1 |
0,0 |
64,3 |
64,3 |
0,0 |
|
|
03 05 |
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
10,7 |
0,0 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
|
|
2 |
7066 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
10,7 |
0,0 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
|
|
04 00 |
განათლება |
730,8 |
0,0 |
730,8 |
888,6 |
60,0 |
828,6 |
1 415,0 |
0,0 |
1 415,0 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
631,4 |
0,0 |
631,4 |
882,1 |
60,0 |
822,1 |
1 250,0 |
0,0 |
1 250,0 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
|
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
491,5 |
0,0 |
491,5 |
746,5 |
60,0 |
686,5 |
1 265,0 |
0,0 |
1 265,0 |
|
|
2 |
7091 |
|
ხარჯები |
491,5 |
0,0 |
491,5 |
740,0 |
60,0 |
680,0 |
1 100,0 |
0,0 |
1 100,0 |
|
61 |
7091 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
|
|
04 02 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
70923 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61 |
70923 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
99,4 |
0,0 |
99,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
04 03 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ |
139,9 |
0,0 |
139,9 |
142,1 |
0,0 |
142,1 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
2 |
7098 |
|
ხარჯები |
139,9 |
0,0 |
139,9 |
142,1 |
0,0 |
142,1 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1 282,1 |
101,2 |
1 180,9 |
1 334,9 |
0,0 |
1 334,9 |
3 191,2 |
1 435,8 |
1 755,4 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
1 134,2 |
0,0 |
1 134,2 |
1 334,9 |
0,0 |
1 334,9 |
3 191,2 |
1 435,8 |
1 755,4 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
147,9 |
101,2 |
46,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
569,7 |
101,2 |
468,5 |
528,2 |
0,0 |
528,2 |
2 121,5 |
1 435,8 |
685,7 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
468,5 |
0,0 |
468,5 |
528,2 |
0,0 |
528,2 |
2 121,5 |
1 435,8 |
685,7 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 01 01 |
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
2 |
7081 |
|
ხარჯები |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“ |
264,1 |
0,0 |
264,1 |
245,6 |
0,0 |
245,6 |
280,7 |
0,0 |
280,7 |
|
|
2 |
7081 |
|
ხარჯები |
264,1 |
0,0 |
264,1 |
245,6 |
0,0 |
245,6 |
280,7 |
0,0 |
280,7 |
|
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ |
136,8 |
0,0 |
136,8 |
166,2 |
0,0 |
166,2 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
2 |
7081 |
|
ხარჯები |
136,8 |
0,0 |
136,8 |
166,2 |
0,0 |
166,2 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
05 01 04 |
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,0 |
0,0 |
44,0 |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
|
|
2 |
7081 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,0 |
0,0 |
44,0 |
85,0 |
0,0 |
85,0 |
|
|
05 01 05 |
სპორტული მოედნების შეკეთება |
162,8 |
101,2 |
61,6 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
1 485,8 |
1 435,8 |
50,0 |
|
|
2 |
7049 |
|
ხარჯები |
61,6 |
0,0 |
61,6 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
1 485,8 |
1 435,8 |
50,0 |
|
61 |
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 01 06 |
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7081 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
613,5 |
0,0 |
613,5 |
636,7 |
0,0 |
636,7 |
726,2 |
0,0 |
726,2 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
566,8 |
0,0 |
566,8 |
636,7 |
0,0 |
636,7 |
726,2 |
0,0 |
726,2 |
|
61 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ |
111,7 |
0,0 |
111,7 |
124,0 |
0,0 |
124,0 |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
|
|
2 |
7082 |
|
ხარჯები |
111,7 |
0,0 |
111,7 |
124,0 |
0,0 |
124,0 |
178,0 |
0,0 |
178,0 |
|
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“ |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
81,2 |
0,0 |
81,2 |
|
|
2 |
7082 |
|
ხარჯები |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
81,2 |
0,0 |
81,2 |
|
|
05 02 05 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ |
188,0 |
0,0 |
188,0 |
219,3 |
0,0 |
219,3 |
235,0 |
0,0 |
235,0 |
|
|
2 |
7082 |
|
ხარჯები |
188,0 |
0,0 |
188,0 |
219,3 |
0,0 |
219,3 |
235,0 |
0,0 |
235,0 |
|
|
05 02 06 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“ |
183,3 |
0,0 |
183,3 |
223,3 |
0,0 |
223,3 |
232,0 |
0,0 |
232,0 |
|
|
2 |
7082 |
|
ხარჯები |
183,3 |
0,0 |
183,3 |
223,3 |
0,0 |
223,3 |
232,0 |
0,0 |
232,0 |
|
|
05 02 07 |
ყოფილი ზამთრის თეატრი |
67,2 |
0,0 |
67,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7049 |
|
ხარჯები |
20,5 |
0,0 |
20,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61 |
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
48,9 |
0,0 |
48,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
|
|
2 |
7084 |
|
ხარჯები |
48,9 |
0,0 |
48,9 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
|
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
2 |
7084 |
|
ხარჯები |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
05 05 |
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
0,0 |
185,0 |
|
|
2 |
7084 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
0,0 |
185,0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
901,0 |
140,0 |
761,0 |
957,1 |
0,0 |
957,1 |
1 109,9 |
0,0 |
1 109,9 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
901,0 |
140,0 |
761,0 |
957,1 |
0,0 |
957,1 |
1 109,9 |
0,0 |
1 109,9 |
|
|
06 01 |
ჯანდაცვის პროგრამები |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
|
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“ |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
|
|
2 |
7074 |
|
ხარჯები |
46,7 |
0,0 |
46,7 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
62,9 |
0,0 |
62,9 |
|
|
06 01 02 |
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 |
7076 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
854,3 |
140,0 |
714,3 |
905,3 |
0,0 |
905,3 |
1 047,0 |
0,0 |
1 047,0 |
|
|
2 |
|
|
ხარჯები |
854,3 |
140,0 |
714,3 |
905,3 |
0,0 |
905,3 |
1 047,0 |
0,0 |
1 047,0 |
|
|
06 02 01 |
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ |
57,7 |
0,0 |
57,7 |
76,3 |
0,0 |
76,3 |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
|
|
2 |
7107 |
|
ხარჯები |
57,7 |
0,0 |
57,7 |
76,3 |
0,0 |
76,3 |
95,0 |
0,0 |
95,0 |
|
|
06 02 02 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
2 |
7109 |
|
ხარჯები |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
06 02 03 |
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება |
28,8 |
0,0 |
28,8 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
2 |
7104 |
|
ხარჯები |
28,8 |
0,0 |
28,8 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
06 02 04 |
სარიტუალო ხარჯი |
9,4 |
0,0 |
9,4 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
|
|
2 |
7107 |
|
ხარჯები |
9,4 |
0,0 |
9,4 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
19,0 |
|
|
06 02 05 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება |
330,4 |
140,0 |
190,4 |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
553,0 |
0,0 |
553,0 |
|
|
2 |
7107 |
|
ხარჯები |
330,4 |
140,0 |
190,4 |
480,0 |
0,0 |
480,0 |
553,0 |
0,0 |
553,0 |
|
|
06 02 06 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება |
418,3 |
0,0 |
418,3 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
|
|
2 |
7107 |
|
ხარჯები |
418,3 |
0,0 |
418,3 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
270,0 |
0,0 |
270,0 |
|
|
06 02 07 |
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
2 |
7109 |
|
ხარჯები |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|