„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№15
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.122.016184
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 15/04/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. წყალტუბო

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის "კ" ქვეპუნქტის, "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე და 80-ე მუხლების და  "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34  დადგენილებაში (სსიპ 'საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი  190020020.35.122.016168 თარიღი 26/12/2013 შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 314,2

3 760,1

7 554,1

13 504,0

5 528,5

7 975,5

13 666,1

5 215,9

8 450,2

გადასახადები

1 074,7

0,0

1 074,7

1 214,1

0,0

1 214,1

1 200,0

0,0

1 200,0

გრანტები

8 969,2

3 760,1

5 209,1

11 156,0

5 528,5

5 627,5

11 566,1

5 215,9

6 350,2

სხვა შემოსავლები

1 270,3

0,0

1 270,3

1 133,9

0,0

1 133,9

900,0

0,0

900,0

ხარჯები

10 435,5

3 045,9

7 389,6

7 764,1

322,6

7 441,5

11 001,6

2 596,2

8 405,3

შრომის ანაზღაურება

1 373,3

0,0

1 373,3

2 341,2

0,0

2 341,2

1 881,0

0,0

1 881,0

საქონელი და მომსახურება

890,2

0,0

890,2

966,3

110,0

856,3

915,7

0,0

915,7

სუბსიდიები

2 413,5

0,0

2 413,5

3 020,7

0,0

3 020,7

4 001,9

0,0

4 001,9

გრანტები

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

796,5

140,0

656,5

829,0

0,0

829,0

952,0

0,0

952,0

სხვა ხარჯები

3 692,0

2 905,9

786,2

606,9

212,6

394,3

3 250,9

2 596,2

654,7

საოპერაციო სალდო

878,7

714,2

164,5

5 739,9

5 205,9

534,0

2 664,5

2 619,6

44,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 060,9

630,8

1 430,0

7 915,8

6 843,6

1 072,2

5 013,9

4 138,2

875,7

ზრდა

2 161,5

630,8

1 530,7

7 958,2

6 843,6

1 114,6

5 063,9

4 138,2

925,7

კლება

100,7

0,0

100,7

42,4

0,0

42,4

50,0

0,0

50,0

ზრდა

83,4

83,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

83,4

83,4

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

კლება

1 265,6

0,0

1 265,6

2 176,0

1 637,7

538,3

2 349,4

1 518,6

830,8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

2 176,0

1 637,7

538,3

2 349,4

1 518,6

830,8

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 2.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 414,9

3 760,1

7 654,8

15 722,3

7 166,2

8 556,1

16 065,5

6 734,5

9 331,0

შემოსავლები

11 314,2

3 760,1

7 554,1

13 504,0

5 528,5

7 975,5

13 666,1

5 215,9

8 450,2

არაფინანსური აქტივების კლება

100,7

0,0

100,7

42,4

0,0

42,4

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

2 176,0

1 637,7

538,3

2 349,4

1 518,6

830,8

გადასახადები

12597,0

3676,7

8920,3

15722,3

7166,2

8556,1

16065,5

6734,4

9331,0

      ხარჯები

10435,5

3045,9

7389,6

7764,1

322,6

7441,5

11001,6

2596,2

8405,3

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2161,5

630,8

1530,7

7958,2

6843,6

1114,6

5063,9

4138,2

925,7

      ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 182,2

83,4

-1 265,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 3.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 666.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 314,2

3 760,1

7 554,1

13 504,0

5 528,5

7 975,5

13 666,1

5 215,9

8 450,2

გადასახადები

1 074,7

0,0

1 074,7

1 214,1

0,0

1 214,1

1 200,0

0,0

1 200,0

გრანტები

8 969,2

3 760,1

5 209,1

11 156,0

5 528,5

5 627,5

11 566,1

5 215,9

6 350,2

სხვა შემოსავლები

1 270,3

0,0

1 270,3

1 133,9

0,0

1 133,9

900,0

0,0

900,0

4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 5.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 566.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 998,5

8 969,2

3 760,1

5 209,1

11 156,0

5 528,5

5 627,5

11 566,1

5 215,9

6 350,2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

 

29,1

29,1

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 998,5

8 940,1

3 731,0

5 209,1

11 156,0

5 528,5

5 627,5

11 566,1

5 215,9

6 350,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 216,6

5 209,1

0,0

5 209,1

5 627,5

0,0

5 627,5

6 350,2

0,0

6 350,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 096,6

5 067,8

 

5 067,8

5 477,5

 

5 477,5

6 194,2

 

6 194,2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

120,0

141,3

 

141,3

150,0

 

150,0

156,0

 

156,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 781,9

3 731,0

3 731,0

0,0

5 528,5

5 528,5

0,0

5 215,9

5 215,9

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

450,0

450,0

450,0

 

4 448,4

4 448,4

 

4 145,9

4 145,9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

831,9

1 078,3

1 078,3

 

1 080,1

1 080,1

 

1 070,0

1 070,0

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

2 010,0

2 010,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 500,0

192,7

192,7

 

0,0

 

 

0,0

 

 

5. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 001.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 435,5

3 045,9

7 389,6

7 764,1

322,6

7 441,5

11 001,6

2 596,2

8 405,3

შრომის ანაზღაურება

1 373,3

0,0

1 373,3

2 341,2

0,0

2 341,2

1 881,0

0,0

1 881,0

საქონელი და მომსახურება

890,2

0,0

890,2

966,3

110,0

856,3

915,7

0,0

915,7

სუბსიდიები

2 413,5

0,0

2 413,5

3 020,7

0,0

3 020,7

4 001,9

0,0

4 001,9

გრანტები

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

796,5

140,0

656,5

829,0

0,0

829,0

952,0

0,0

952,0

სხვა ხარჯები

3 692,0

2 905,9

786,2

606,9

212,6

394,3

3 250,9

2 596,2

654,7

6. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 8.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5 013.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 063.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

61,2

16,5

29,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

40,9

200,0

1,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 812,2

7 735,2

4 868,3

04 00

განათლება

99,4

6,5

165,0

 

სულ

2 013,7

7 958,2

5 063,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

100.6

42.4

50.0

ძირითადი აქტივები

19.5

32.5

0.0

არაწარმოებული აქტივები

81.1

9.9

50.0

მიწა

81.1

9.9

50.0

7. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 9.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:                                                                                                                                                                                                              

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 231,0   

29,1   

3 201,9   

2 790,7   

0,0   

2 790,7   

2 441,9   

0,0   

2 441,9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 186,4   

29,1   

3 157,3   

2 785,7   

0,0   

2 785,7   

2 441,9   

0,0   

2 441,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 817,9   

29,1   

1 788,8   

2 658,5   

0,0   

2 658,5   

2 311,9   

0,0   

2 311,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1 368,5   

0,0   

1 368,5   

127,1   

0,0   

127,1   

130,0   

0,0   

130,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

44,6   

0,0   

44,6   

5,0   

0,0   

5,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

85,6   

0,0   

85,6   

107,5   

0,0   

107,5   

105,8   

0,0   

105,8   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

373,8   

0,0   

373,8   

478,2   

0,0   

478,2   

239,9   

0,0   

239,9   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

214,2   

0,0   

214,2   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

159,5   

0,0   

159,5   

478,2   

0,0   

478,2   

239,9   

0,0   

239,9   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 016,0   

3 072,5   

943,5   

6 373,9   

5 582,6   

791,3   

6 033,3   

5 509,7   

523,6   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

126,5   

56,5   

70,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

126,5   

56,5   

70,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

3 257,3   

2 902,0   

355,3   

4 892,1   

4 146,8   

745,3   

4 519,5   

4 073,9   

445,6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 257,3   

2 902,0   

355,3   

4 892,1   

4 146,8   

745,3   

4 519,5   

4 073,9   

445,6   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

632,2   

114,0   

518,2   

1 481,8   

1 435,8   

46,0   

1 513,8   

1 435,8   

78,0   

705

გარემოს დაცვა

651,9   

0,0   

651,9   

544,9   

0,0   

544,9   

604,0   

0,0   

604,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

651,9   

0,0   

651,9   

544,9   

0,0   

544,9   

570,0   

0,0   

570,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

34,0   

0,0   

34,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 554,9   

435,1   

1 119,8   

2 292,6   

1 523,6   

769,0   

2 410,2   

1 224,7   

1 185,5   

7061

ბინათმშენებლობა

165,9   

0,0   

165,9   

224,3   

189,7   

34,6   

222,5   

18,5   

204,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

171,7   

64,0   

107,7   

208,2   

180,9   

27,3   

0,0   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

806,7   

204,7   

602,0   

269,0   

0,0   

269,0   

592,0   

0,0   

592,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

410,6   

166,4   

244,2   

1 591,1   

1 153,0   

438,1   

1 595,7   

1 206,2   

389,5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

46,7   

0,0   

46,7   

51,7   

0,0   

51,7   

62,9   

0,0   

62,9   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46,7   

0,0   

46,7   

51,7   

0,0   

51,7   

62,9   

0,0   

62,9   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 052,1   

0,0   

1 052,1   

1 288,9   

0,0   

1 288,9   

1 705,4   

0,0   

1 705,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

406,9   

0,0   

406,9   

482,2   

0,0   

482,2   

635,7   

0,0   

635,7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

546,3   

0,0   

546,3   

636,7   

0,0   

636,7   

726,2   

0,0   

726,2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

98,9   

0,0   

98,9   

170,0   

0,0   

170,0   

343,5   

0,0   

343,5   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

730,8   

0,0   

730,8   

888,6   

60,0   

828,6   

1 415,0   

0,0   

1 415,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

491,5   

0,0   

491,5   

746,5   

60,0   

686,5   

1 265,0   

0,0   

1 265,0   

7092

ზოგადი განათლება

99,4   

0,0   

99,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

99,4   

0,0   

99,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

139,9   

0,0   

139,9   

142,1   

0,0   

142,1   

142,1   

0,0   

150,0   

710

სოციალური დაცვა

854,3   

140,0   

714,3   

905,3   

0,0   

905,3   

1 047,0   

0,0   

1 047,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28,8   

0,0   

28,8   

35,0   

0,0   

35,0   

35,0   

0,0   

35,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

815,9   

140,0   

675,9   

825,3   

0,0   

825,3   

937,0   

0,0   

937,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

9,5   

0,0   

9,5   

45,0   

0,0   

45,0   

75,0   

0,0   

75,0   

 

სულ

12 597,0   

3 676,7   

8 920,3   

15 722,3   

7 166,2   

8 556,1   

16 065,5   

6 734,4   

9 331,0   

8. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1. ქვეპუნქტი, მე-5 პუნქტის 5.2.5 და 5.2.6 ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 15.

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 7 561.7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)
  •              მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

    2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 4 519.5  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და სოფელ რიონში 0,5 კმ–იან მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობის, სოფელ მეორე უბანში 0,5 კმ–იან მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობის, თამარ მეფის ქუჩის, დედაენის ქუჩის მე–2 შესახვევის, ლორთქიფანიძის ქუჩის მე–3, მე–4, მე–6 შესახვევების, მე–6 ჩიხის რეაბილიტაციის, ნინოშვილის, დედაენის, წერეთლის, ჭავჭავაძის ქუჩების, წყალტუბო - ბანოჯის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის თოვლის საფარისაგან გაწმენდის, მოვლა–შენახვის, ორმოული და ბორდიულების შეკეთების, კიუვეტების აღდგენის და სტიქიის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან გაწმენდის სამუშაოები.

    პროგრამის ფარგლებში მოხდება საავტომობილო გზების ა/ბეტონის საფარით მოწყობა, კერძოდ: მარჯანიშვილის მოედანი, ქ. წყალტუბო-ჯავახიშვილის, გურიელის, ჭონქაძის, ბარათაშვილის, ხელოვნების ქუჩები, ჯავახიშვილის ქ. მე-2 შესახვევი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი, ვარციხჰესის დასახლება, ქ. წყალტუბო - წითლანაძის, თაყაიშვილის, დედაენის ქუჩები, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი პირველი წყალტუბო.

              5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 553.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

              აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს  - 300 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს   – 100 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი; ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს  – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს  – 50 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე - დიალიზზე დამოკიდებულ (ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე) მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს  – 700 ლარი;  დიაბეტით დაავადებულ (ინსულინდამოკიდებულ) 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვების ფულადი დახმარება თითოეულს - 100 ლარი (გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა, დიაბეტით დაავადებული (ინსულინდამოკიდებულ) 18 წლამდე და დედ–მამით ობოლი ბავშვებისა);

              ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს (გარდა უფასო სასადილოს სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარებისა) და თანხის გაცემის წესს განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

                ქვეპროგრამის ფარგლებში უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა სააღდგომო და საახალწლო დახმარება თითოეულს  – 50 ლარი;

    5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 270.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა. ხოლო პაციენტი, რომელსაც გააჩნია მიმდინარე წლის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ დაფინანსდეს აღნიშნულ მუხლში გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში - დარჩენილი დავალიანების 50%–ით.

    მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროება ისეთი სამედიცინო სახის მომსახურება, რომელიც არ შედის სადაზღვევო პოლისის ჩამონათვალში ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, გაეწიოს სათანადო დახმარება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში, გარდა პლასტიკური ქირურგიის ესთეტიკური ფორმის ქირურგიული ოპერეციებისა.

    9. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

    ,,მუხლი16.

    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.                                                                                                                                                                                                           

    ეკონომ.კლასიფიკ.კოდი

    ფუნქციონალური კოდი

    org. kodi

    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

    2012 წლის ფაქტი

    2013 წლის გეგმა

    2014 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

     

     

     

    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

    12 597,0

    3 676,7

    8 920,3

    15 722,3

    7 166,2

    8 556,1

    16 065,5

    6 734,4

    9 331,0

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    236,0

    0,0

    236,0

    210,0

    0,0

    210,0

    216,0

    0,0

    216,0

    2

     

     

    ხარჯები

    10 435,5

    3 045,9

    7 389,6

    7 764,1

    322,6

    7 441,5

    11 001,6

    2 596,2

    8 405,3

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 373,3

    0,0

    1 373,3

    2 341,2

    0,0

    2 341,2

    1 881,0

    0,0

    1 881,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 161,5

    630,8

    1 530,7

    7 958,2

    6 843,6

    1 114,6

    5 063,9

    4 138,2

    925,7

     

     

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3 185,8

    29,1

    3 156,7

    2 790,7

    0,0

    2 790,7

    2 441,9

    0,0

    2 441,9

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    192,0

    0,0

    192,0

    176,0

    0,0

    176,0

    176,0

    0,0

    176,0

    2

     

     

    ხარჯები

    3 124,7

    29,1

    3 095,6

    2 774,2

    0,0

    2 774,2

    2 413,0

    0,0

    2 413,0

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 214,6

    0,0

    1 214,6

    2 067,0

    0,0

    2 067,0

    1 680,0

    0,0

    1 680,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    61,2

    0,0

    61,2

    16,5

    0,0

    16,5

    29,0

    0,0

    29,0

     

     

    01 01

    წყალტუბოს საკრებულო

    512,1

    0,0

    512,1

    842,3

    0,0

    842,3

    752,2

    0,0

    752,2

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30,0

     

    30,0

    36,0

     

    36,0

    36,0

     

    36,0

    2

    70111

     

    ხარჯები

    502,7

    0,0

    502,7

    838,1

    0,0

    838,1

    746,7

    0,0

    746,7

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    284,5

    0,0

    284,5

    548,2

    0,0

    548,2

    470,0

    0,0

    470,0

    61

    70111

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,3

    0,0

    9,3

    4,2

    0,0

    4,2

    5,5

    0,0

    5,5

     

     

    01 02

    წყალტუბოს გამგეობა

    1 260,7

    29,1

    1 231,6

    1 816,3

    0,0

    1 816,3

    1 559,7

    0,0

    1 559,7

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    162,0

     

    162,0

    140,0

     

    140,0

    140,0

     

    140,0

    2

    70111

     

    ხარჯები

    1 208,8

    29,1

    1 179,7

    1 803,9

    0,0

    1 803,9

    1 536,3

    0,0

    1 536,3

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    930,1

    0,0

    930,1

    1 518,7

    0,0

    1 518,7

    1 210,0

    0,0

    1 210,0

    61

    70111

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    51,8

    0,0

    51,8

    12,3

    0,0

    12,3

    23,5

    0,0

    23,5

     

     

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    98,5

    0,0

    98,5

    127,1

    0,0

    127,1

    130,0

    0,0

    130,0

    2

    70112

     

    ხარჯები

    98,5

    0,0

    98,5

    127,1

    0,0

    127,1

    130,0

    0,0

    130,0

     

     

    01 04

    წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 05

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

    42,0

    0,0

    42,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7018

     

    ხარჯები

    42,0

    0,0

    42,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7018

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 06

    შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

    2,6

    0,0

    2,6

    5,0

    0,0

    5,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7018

     

    ხარჯები

    2,6

    0,0

    2,6

    5,0

    0,0

    5,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 07

    საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

    1 270,0

    0,0

    1 270,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70112

     

    ხარჯები

    1 270,0

    0,0

    1 270,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    459,4

    0,0

    459,4

    585,7

    0,0

    585,7

    345,7

    0,0

    345,7

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    44,0

    0,0

    44,0

    34,0

    0,0

    34,0

    40,0

    0,0

    40,0

    2

     

     

    ხარჯები

    418,5

    0,0

    418,5

    385,7

    0,0

    385,7

    344,0

    0,0

    344,0

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    158,7

    0,0

    158,7

    274,2

    0,0

    274,2

    201,0

    0,0

    201,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40,9

    0,0

    40,9

    200,0

    0,0

    200,0

    1,7

    0,0

    1,7

     

     

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

    159,5

    0,0

    159,5

    478,2

    0,0

    478,2

    239,9

    0,0

    239,9

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    35,0

     

    35,0

    28,0

     

    28,0

    34,0

     

    34,0

    2

    7032

     

    ხარჯები

    157,4

    0,0

    157,4

    278,2

    0,0

    278,2

    239,4

    0,0

    239,4

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    111,0

    0,0

    111,0

    204,3

    0,0

    204,3

    150,0

    0,0

    150,0

    61

    7032

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,1

    0,0

    2,1

    200,0

    0,0

    200,0

    0,5

    0,0

    0,5

     

     

    02 02

    შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

    214,2

    0,0

    214,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7031

     

    ხარჯები

    176,2

    0,0

    176,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7031

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    38,0

    0,0

    38,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

    85,6

    0,0

    85,6

    107,5

    0,0

    107,5

    105,8

    0,0

    105,8

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9,0

     

    9,0

    6,0

     

    6,0

    6,0

     

    6,0

    2

    702

     

    ხარჯები

    84,9

    0,0

    84,9

    107,5

    0,0

    107,5

    104,6

    0,0

    104,6

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    47,7

    0,0

    47,7

    69,9

    0,0

    69,9

    51,0

    0,0

    51,0

    61

    702

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,8

    0,0

    0,8

    0,0

    0,0

    0,0

    1,2

    0,0

    1,2

     

     

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    6 038,0

    3 406,4

    2 631,6

    9 165,4

    7 106,2

    2 059,2

    7 561,7

    5 298,6

    2 263,1

    2

     

     

    ხარჯები

    4 225,8

    2 876,8

    1 349,0

    1 430,2

    262,6

    1 167,6

    2 693,4

    1 160,4

    1 533,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 812,2

    529,6

    1 282,6

    7 735,2

    6 843,6

    891,6

    4 868,3

    4 138,2

    730,1

     

     

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    3 252,6

    2 897,3

    355,3

    4 887,1

    4 146,8

    740,3

    4 519,5

    4 073,9

    445,6

    2

     

     

    ხარჯები

    3 188,0

    2 876,8

    311,2

    50,0

    0,0

    50,0

    50,0

    0,0

    50,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    64,6

    20,5

    44,1

    4 837,1

    4 146,8

    690,3

    4 469,5

    4 073,9

    395,6

     

     

    03 01 01

    ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

    10,9

    0,0

    10,9

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70451

     

    ხარჯები

    10,9

    0,0

    10,9

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 01 02

    საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

    2 596,3

    2 361,2

    235,1

    4 782,1

    4 041,8

    740,3

    4 420,8

    3 975,2

    445,6

    2

    70451

     

    ხარჯები

    2 596,3

    2 361,2

    235,1

    50,0

    0,0

    50,0

    50,0

    0,0

    50,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    4 732,1

    4 041,8

    690,3

    4 370,8

    3 975,2

    395,6

     

     

    03 01 04

    შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

    580,8

    515,5

    65,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70451

     

    ხარჯები

    580,8

    515,5

    65,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 01 05

    ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

    24,2

    20,5

    3,7

    105,0

    105,0

    0,0

    98,7

    98,7

    0,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,2

    20,5

    3,7

    105,0

    105,0

    0,0

    98,7

    98,7

    0,0

     

     

    03 01 06

     ტროტუარების მოწყობა

    40,4

    0,0

    40,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    40,4

    0,0

    40,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1 922,7

    325,2

    1 597,5

    1 246,4

    370,6

    875,8

    1 384,5

    18,5

    1 366,0

    2

     

     

    ხარჯები

    748,4

    0,0

    748,4

    969,2

    189,7

    779,5

    1 264,5

    18,5

    1 246,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 174,3

    325,2

    849,1

    277,2

    180,9

    96,3

    120,0

    0,0

    120,0

     

     

    03 02 01

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    126,5

    56,5

    70,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70421

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    126,5

    56,5

    70,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 02 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

    651,9

    0,0

    651,9

    544,9

    0,0

    544,9

    570,0

    0,0

    570,0

    2

    7051

     

    ხარჯები

    451,9

    0,0

    451,9

    544,9

    0,0

    544,9

    550,0

    0,0

    550,0

    61

    7051

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    200,0

    0,0

    200,0

    0,0

    0,0

    0,0

    20,0

    0,0

    20,0

     

     

    03 02 03

    შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

    165,9

    0,0

    165,9

    224,3

    189,7

    34,6

    222,5

    18,5

    204,0

    2

    7061

     

    ხარჯები

    165,9

    0,0

    165,9

    224,3

    189,7

    34,6

    222,5

    18,5

    204,0

     

     

    03 02 04

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    161,7

    64,0

    97,7

    208,2

    180,9

    27,3

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7063

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    161,7

    64,0

    97,7

    208,2

    180,9

    27,3

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 02 05

    შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“

    10,0

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7063

     

    ხარჯები

    10,0

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 02 06

    გარე განათება

    806,7

    204,7

    602,0

    269,0

    0,0

    269,0

    592,0

    0,0

    592,0

    2

    7064

     

    ხარჯები

    120,6

    0,0

    120,6

    200,0

    0,0

    200,0

    492,0

    0,0

    492,0

    61

    7064

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    686,1

    204,7

    481,4

    69,0

    0,0

    69,0

    100,0

    0,0

    100,0

     

     

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    696,3

    17,5

    678,8

    1 928,9

    1 485,8

    443,1

    451,5

    0,0

    451,5

    2

     

     

    ხარჯები

    289,4

    0,0

    289,4

    388,1

    50,0

    338,1

    237,0

    0,0

    237,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    406,9

    17,5

    389,4

    1 540,8

    1 435,8

    105,0

    214,5

    0,0

    214,5

     

     

    03 03 01

    მოსაცდელები

    4,7

    4,7

    0,0

    5,0

    0,0

    5,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,7

    4,7

    0,0

    5,0

    0,0

    5,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 02

    სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

    194,3

    0,0

    194,3

    0,0

    0,0

    0,0

    28,0

    0,0

    28,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194,3

    0,0

    194,3

    0,0

    0,0

    0,0

    28,0

    0,0

    28,0

     

     

    03 03 03

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

    244,2

    0,0

    244,2

    438,1

    0,0

    438,1

    389,5

    0,0

    389,5

    2

    7066

     

    ხარჯები

    244,2

    0,0

    244,2

    338,1

    0,0

    338,1

    203,0

    0,0

    203,0

    61

    7066

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    186,5

    0,0

    186,5

     

     

    03 03 04

    პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    195,1

    0,0

    195,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    195,1

    0,0

    195,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 05

    წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

    12,8

    12,8

    0,0

    1 435,8

    1 435,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12,8

    12,8

    0,0

    1 435,8

    1 435,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 06

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

    0,0

    0,0

    0,0

    50,0

    50,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7066

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    50,0

    50,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 07

    ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

    45,2

    0,0

    45,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70111

     

    ხარჯები

    45,2

    0,0

    45,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 08

    სასაფლაოს კეთილმოწყობა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    34,0

    0,0

    34,0

    2

    7054

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    34,0

    0,0

    34,0

     

     

    03 04

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

    166,4

    166,4

    0,0

    1 092,3

    1 092,3

    0,0

    1 134,3

    1 134,3

    0,0

    2

     

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    12,2

    12,2

    0,0

    1 070,0

    1 070,0

    0,0

    61

    7066

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    166,4

    166,4

    0,0

    1 080,1

    1 080,1

    0,0

    64,3

    64,3

    0,0

     

     

    03 05

    საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

    0,0

    0,0

    0,0

    10,7

    10,7

    0,0

    71,9

    71,9

    0,0

    2

    7066

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    10,7

    10,7

    0,0

    71,9

    71,9

    0,0

     

     

    04 00

    განათლება

    730,8

    0,0

    730,8

    888,6

    60,0

    828,6

    1 415,0

    0,0

    1 415,0

    2

     

     

    ხარჯები

    631,4

    0,0

    631,4

    882,1

    60,0

    822,1

    1 250,0

    0,0

    1 250,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    99,4

    0,0

    99,4

    6,5

    0,0

    6,5

    165,0

    0,0

    165,0

     

     

    04 01

    სკოლამდელი განათლება

    491,5

    0,0

    491,5

    746,5

    60,0

    686,5

    1 265,0

    0,0

    1 265,0

    2

    7091

     

    ხარჯები

    491,5

    0,0

    491,5

    740,0

    60,0

    680,0

    1 100,0

    0,0

    1 100,0

    61

    7091

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    6,5

    0,0

    6,5

    165,0

    0,0

    165,0

     

     

    04 02

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    99,4

    0,0

    99,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70923

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70923

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    99,4

    0,0

    99,4

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    04 03

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

    139,9

    0,0

    139,9

    142,1

    0,0

    142,1

    150,0

    0,0

    150,0

    2

    7098

     

    ხარჯები

    139,9

    0,0

    139,9

    142,1

    0,0

    142,1

    150,0

    0,0

    150,0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1 282,1

    101,2

    1 180,9

    1 334,9

    0,0

    1 334,9

    3 191,2

    1 435,8

    1 755,4

    2

     

     

    ხარჯები

    1 134,2

    0,0

    1 134,2

    1 334,9

    0,0

    1 334,9

    3 191,2

    1 435,8

    1 755,4

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    147,9

    101,2

    46,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    569,7

    101,2

    468,5

    528,2

    0,0

    528,2

    2 121,5

    1 435,8

    685,7

    2

     

     

    ხარჯები

    468,5

    0,0

    468,5

    528,2

    0,0

    528,2

    2 121,5

    1 435,8

    685,7

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    101,2

    101,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 01 01

    სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

    6,0

    0,0

    6,0

    26,4

    0,0

    26,4

    20,0

    0,0

    20,0

    2

    7081

     

    ხარჯები

    6,0

    0,0

    6,0

    26,4

    0,0

    26,4

    20,0

    0,0

    20,0

     

     

    05 01 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

    264,1

    0,0

    264,1

    245,6

    0,0

    245,6

    280,7

    0,0

    280,7

    2

    7081

     

    ხარჯები

    264,1

    0,0

    264,1

    245,6

    0,0

    245,6

    280,7

    0,0

    280,7

     

     

    05 01 03

    ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

    136,8

    0,0

    136,8

    166,2

    0,0

    166,2

    250,0

    0,0

    250,0

    2

    7081

     

    ხარჯები

    136,8

    0,0

    136,8

    166,2

    0,0

    166,2

    250,0

    0,0

    250,0

     

     

    05 01 04

    ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

    0,0

    0,0

    0,0

    44,0

    0,0

    44,0

    85,0

    0,0

    85,0

    2

    7081

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    44,0

    0,0

    44,0

    85,0

    0,0

    85,0

     

     

    05 01 05

    სპორტული მოედნების შეკეთება

    162,8

    101,2

    61,6

    46,0

    0,0

    46,0

    1 485,8

    1 435,8

    50,0

    2

    7049

     

    ხარჯები

    61,6

    0,0

    61,6

    46,0

    0,0

    46,0

    1 485,8

    1 435,8

    50,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    101,2

    101,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 01 06

    სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7081

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    613,5

    0,0

    613,5

    636,7

    0,0

    636,7

    726,2

    0,0

    726,2

    2

     

     

    ხარჯები

    566,8

    0,0

    566,8

    636,7

    0,0

    636,7

    726,2

    0,0

    726,2

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46,7

    0,0

    46,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 02 01

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

    111,7

    0,0

    111,7

    124,0

    0,0

    124,0

    178,0

    0,0

    178,0

    2

    7082

     

    ხარჯები

    111,7

    0,0

    111,7

    124,0

    0,0

    124,0

    178,0

    0,0

    178,0

     

     

    05 02 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

    63,3

    0,0

    63,3

    70,0

    0,0

    70,0

    81,2

    0,0

    81,2

    2

    7082

     

    ხარჯები

    63,3

    0,0

    63,3

    70,0

    0,0

    70,0

    81,2

    0,0

    81,2

     

     

    05 02 05

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

    188,0

    0,0

    188,0

    219,3

    0,0

    219,3

    235,0

    0,0

    235,0

    2

    7082

     

    ხარჯები

    188,0

    0,0

    188,0

    219,3

    0,0

    219,3

    235,0

    0,0

    235,0

     

     

    05 02 06

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“

    183,3

    0,0

    183,3

    223,3

    0,0

    223,3

    232,0

    0,0

    232,0

    2

    7082

     

    ხარჯები

    183,3

    0,0

    183,3

    223,3

    0,0

    223,3

    232,0

    0,0

    232,0

     

     

    05 02 07

    ყოფილი ზამთრის თეატრი

    67,2

    0,0

    67,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7049

     

    ხარჯები

    20,5

    0,0

    20,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46,7

    0,0

    46,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 03

    ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

    48,9

    0,0

    48,9

    70,0

    0,0

    70,0

    58,5

    0,0

    58,5

    2

    7084

     

    ხარჯები

    48,9

    0,0

    48,9

    70,0

    0,0

    70,0

    58,5

    0,0

    58,5

     

     

    05 04

    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    50,0

    0,0

    50,0

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    0,0

    100,0

    2

    7084

     

    ხარჯები

    50,0

    0,0

    50,0

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    0,0

    100,0

     

     

    05 05

    ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი"

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    185,0

    0,0

    185,0

    2

    7084

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    185,0

    0,0

    185,0

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    901,0

    140,0

    761,0

    957,1

    0,0

    957,1

    1 109,9

    0,0

    1 109,9

    2

     

     

    ხარჯები

    901,0

    140,0

    761,0

    957,1

    0,0

    957,1

    1 109,9

    0,0

    1 109,9

     

     

    06 01

    ჯანდაცვის პროგრამები

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

    62,9

    0,0

    62,9

    2

     

     

    ხარჯები

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

    62,9

    0,0

    62,9

     

     

    06 01 01

    ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

    62,9

    0,0

    62,9

    2

    7074

     

    ხარჯები

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

    62,9

    0,0

    62,9

     

     

    06 01 02

    წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7076

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    06 02

    სოციალური პროგრამები

    854,3

    140,0

    714,3

    905,3

    0,0

    905,3

    1 047,0

    0,0

    1 047,0

    2

     

     

    ხარჯები

    854,3

    140,0

    714,3

    905,3

    0,0

    905,3

    1 047,0

    0,0

    1 047,0

     

     

    06 02 01

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

    57,7

    0,0

    57,7

    76,3

    0,0

    76,3

    95,0

    0,0

    95,0

    2

    7107

     

    ხარჯები

    57,7

    0,0

    57,7

    76,3

    0,0

    76,3

    95,0

    0,0

    95,0

     

     

    06 02 02

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

    1,5

    0,0

    1,5

    5,0

    0,0

    5,0

    5,0

    0,0

    5,0

    2

    7109

     

    ხარჯები

    1,5

    0,0

    1,5

    5,0

    0,0

    5,0

    5,0

    0,0

    5,0

     

     

    06 02 03

    მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

    28,8

    0,0

    28,8

    35,0

    0,0

    35,0

    35,0

    0,0

    35,0

    2

    7104

     

    ხარჯები

    28,8

    0,0

    28,8

    35,0

    0,0

    35,0

    35,0

    0,0

    35,0

     

     

    06 02 04

     სარიტუალო ხარჯი

    9,4

    0,0

    9,4

    19,0

    0,0

    19,0

    19,0

    0,0

    19,0

    2

    7107

     

    ხარჯები

    9,4

    0,0

    9,4

    19,0

    0,0

    19,0

    19,0

    0,0

    19,0

     

     

    06 02 05

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

    330,4

    140,0

    190,4

    480,0

    0,0

    480,0

    553,0

    0,0

    553,0

    2

    7107

     

    ხარჯები

    330,4

    140,0

    190,4

    480,0

    0,0

    480,0

    553,0

    0,0

    553,0

     

     

    06 02 06

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

    418,3

    0,0

    418,3

    250,0

    0,0

    250,0

    270,0

    0,0

    270,0

    2

    7107

     

    ხარჯები

    418,3

    0,0

    418,3

    250,0

    0,0

    250,0

    270,0

    0,0

    270,0

     

     

    06 02 07

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

    8,0

    0,0

    8,0

    40,0

    0,0

    40,0

    70,0

    0,0

    70,0

    2

    7109

     

    ხარჯები

    8,0

    0,0

    8,0

    40,0

    0,0

    40,0

    70,0

    0,0

    70,0

     

    მუხლი 2
    კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას    (პ. კიკალიშვილი).
    მუხლი 3
    დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

    საკრებულოს თავმჯდომარეკახა ბაბუნაშვილი