ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№12/14
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.111.016204
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/06/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს

დადგენილება
№12/14

2014  წლის 20 ივნისი

ქ. ფოთი

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, ასევე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ბრძანების №14031573/49135 „დავალიანების გადახდევინების შესახებ“ შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 24/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016185). კერძოდ:
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 587,0

9 582,6

14 004,4

გადასახადები

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

გრანტები

18 606,6

15 991,0

2 615,6

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 503,4

9 082,6

4 420,8

სხვა შემოსავლები

2 141,2

0,0

2 141,2

3 364,9

0,0

3 364,9

4 283,6

500,0

3 783,6

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

13 969,0

0,0

13 969,0

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 285,7

0,0

3 285,7

საქონელი და მომსახურება

1 504,3

5,1

1 499,2

1 616,5

0,0

1 616,5

1 875,1

0,0

1 875,1

პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

სუბსიდიები

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 466,8

155,0

6 311,8

7 148,4

0,0

7 148,4

სოციალური უზრუნველყოფა

1 275,5

32,6

1 242,9

1 405,6

0,0

1 405,6

1 493,3

0,0

1 493,3

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

12,7

36,9

0,0

36,9

41,5

0,0

41,5

საოპერაციო სალდო

9 802,2

10 278,5

-476,3

4 080,4

5 188,5

-1 108,1

9 618,0

9 582,6

35,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 141,0

11 736,0

-1 595,0

5 669,7

5 517,8

151,9

9 423,7

9 582,6

-158,9

ზრდა

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 377,7

5 517,8

859,9

10 323,7

9 582,6

741,1

კლება

2 796,5

0,0

2 796,5

708,0

0,0

708,0

900,0

0,0

900,0

მთლიანი სალდო

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 589,3

-329,3

-1 260,0

194,3

0,0

194,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

-40,7

0,0

-40,7

ზრდა

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

941,1

941,1

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 457,5

1 457,5

0,0

1 792,1

329,3

1 462,8

40,7

0,0

40,7

ვალუტა და დეპოზიტები

1 457,5

1 457,5

1 792,1

329,3

1 462,8

40,7

0,0

40,7

ვალდებულებების ცვლილება

-177,6

0,0

-177,6

-202,8

0,0

-202,8

-235,0

0,0

-235,0

კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

საშინაო

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

30 260,4

15 991,0

14 269,4

17 714,9

5 343,5

12 371,4

24 487,0

9 582,6

14 904,4

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 587,0

9 582,6

14 004,4

არაფინანსური აქტივების კლება

2 796,5

2 796,5

708,0

708,0

900,0

900,0

გადასახდელები

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 507,0

5 672,8

13 834,2

24 527,7

9 582,6

14 945,1

ხარჯები

17 658,8

5 712,5

11 946,3

12 926,5

155,0

12 771,5

13 969,0

13 969,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 940,4

11 736,0

1 204,4

6 377,7

5 517,8

859,9

10 323,7

9 582,6

741,1

ვალდებულებების კლება

177,6

177,6

202,8

202,8

235,0

235,0

ნაშთის ცვლილება

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

-40,7

0,0

-40,7

3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 23587,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 587,0

9 582,6

14 004,4

გადასახადები

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

გრანტები

18 606,6

15 991,0

2 615,6

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 503,4

9 082,6

4 420,8

სხვა შემოსავლები

2 141,2

0,0

2 141,2

3 364,9

0,0

3 364,9

4 283,6

500,0

3 783,6

4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 13503,4 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

18 606,6

7 193,9

13 503,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

80,0

59,8

44,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

18 526,6

7 134,1

13 459,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 535,6

1 790,6

4 376,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 380,6

1 530,6

4 116,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

255,0

260,0

260,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

900,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15 991,0

5 343,5

9 082,6

5.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4283,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 141,2

3 364,9

4 283,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

880,3

1 652,2

2 185,0

პროცენტები

147,1

129,7

150,0

დივიდენდები

0,0

18,1

15,0

რენტა

733,2

1 504,4

2 020,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

723,3

1 485,3

1 980,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,9

19,1

40,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

946,9

1 008,1

895,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

900,1

932,6

895,0

სანებართვო მოსაკრებელი

99,9

108,1

100,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,2

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,8

2,6

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

342,9

344,5

380,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

455,3

477,4

415,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

46,8

75,5

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

46,8

75,5

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

301,9

698,6

400,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12,1

6,0

803,6

6.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13969,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

13 969,0

0,0

13 969,0

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 285,7

0,0

3 285,7

საქონელი და მომსახურება

1 504,3

5,1

1 499,2

1 616,5

0,0

1 616,5

1 875,1

0,0

1 875,1

პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

სუბსიდიები

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 466,8

155,0

6 311,8

7 148,4

0,0

7 148,4

სოციალური უზრუნველყოფა

1 275,5

32,6

1 242,9

1 405,6

0,0

1 405,6

1 493,3

0,0

1 493,3

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

12,7

36,9

0,0

36,9

41,5

0,0

41,5

7.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  9423,7 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10323,7 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 937,5

6 377,7

10 323.7

ძირითადი აქტივები

12 937,5

6 377,7

10 323.7

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2 796,5

708,0

900,0

ძირითადი აქტივები

297,6

113,1

200,0

არაწარმოებული აქტივები

2 498,9

594,9

700,0

მიწა

2 498,9

594,9

700,0

8.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 549,5

3 662,0

3 983,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 299,3

3 511,4

3 843,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 299,3

3 511,4

3 723,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

120,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

221,7

150,6

125,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

28,5

0,0

15,0

702

თავდაცვა

114,3

116,6

126,4

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

928,5

732,0

704,7

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

305,6

55,9

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

622,9

676,1

704,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 560,1

1 259,6

1 458,3

7045

ტრანსპორტი

2 560,1

1 236,4

1 394,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 560,1

1 236,4

1 394,8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

23,2

63,5

705

გარემოს დაცვა

1 864,8

1 700,0

4 506,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

789,6

801,3

946,1

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 075,2

898,7

3 559,9

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 899,9

2 370,2

3 721,6

7061

ბინათმშენებლობა

4 256,3

1 361,9

1 486,5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 728,0

176,7

1 411,0

7064

გარე განათება

1 797,6

765,0

706,7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

118,0

66,6

117,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

498,6

642,3

629,4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

129,9

130,0

141,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

368,7

512,3

488,4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

11 182,5

6 415,2

6 257,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 626,9

2 534,3

3 571,3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4 005,6

3 874,0

2 636,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 550,0

6,9

50,0

709

განათლება

1 157,6

1 579,0

1 976,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 049,3

1 466,1

1 860,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

108,3

112,9

116,0

710

სოციალური დაცვა

843,4

827,3

929,7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

519,8

483,8

518,1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

143,0

163,3

205,3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180,6

180,2

206,3

სულ

30 599,2

19 304,2

24 292,7

9.
მე-16 მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

10. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) და ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05) არ ვრცელდება იმ ოჯახებზე (ბენეფიციარებზე), რომლებიც სარგებლობენ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის N262 დადგენილებით (დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა) დამტკიცებული პროგრამით, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამის მოქმედების პერიოდში.

10.
მე-16 მუხლს დაემატოს მე-11 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

11. ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების პროგრამის (პროგრამული კოდი 04 01) განსახორციელებელი თანადაფინანსების პროგრამების დაფინანსება განხორციელდეს შესაბამისი ხელშეკრულების (მემორანდუმის) საფუძველზე თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მეშვეობით.

11.
მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის  3.1  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1   ა(ა)იპ  სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვთა მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის, შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა.

ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს, ასევე შენობა-ნაგებობების მიმდინარე და კაპიტალური დანახარჯებს (მათ შორის თანადაფინანსების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებს).

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება არის 15 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ერთობლიობა, 2-დან 6 წლამდე ასაკის დაახლოებით 2032 აღსაზრდელით და 339 მომსახურე პერსონალით.

გაერთიანება უზრუნველყოფს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის ფარგლებში ბავშვთა სრულფასოვანი სამჯერადი კვების ორგანიზაციასა და ზამთრის პერიოდში ბაღების საწვავით მომარაგებას. ბავშვები იმყოფებიან ექთნის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ.

ქალაქში დღეისათვის რეაბილიტირებულია 4 საბავშვო ბაღი, სადაც დადის 817 აღსაზრდელი, რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 26%–ს შეადგენს. ამ დაწესებულებებში შექმნილია ესთეტიკურად ლამაზი, უსაფრთხო და კომფორტული გარემო მომავალი თაობის სრულფასოვანი აღზრდა–განვითარებისათვის. მომავალში იგეგმება კიდევ 1 დაწესებულების სრული რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი თაობის სახელმწიფოებრივი სოციალური და კულტურული მოთხოვნილებებით აღზრდა.

12.
მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 507,0

5 672,8

13 834,2

24 527,7

9 582,6

14 945,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

278,0

0,0

278,0

283,0

0,0

283,0

283,0

0,0

283,0

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

13 969,0

0,0

13 969,0

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 285,7

0,0

3 285,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 377,7

5 517,8

859,9

10 323,7

9 582,6

741,1

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 727,1

5,1

3 722,0

3 864,8

0,0

3 864,8

4 218,2

0,0

4 218,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

0,0

206,0

211,0

0,0

211,0

211,0

0,0

211,0

ხარჯები

3 471,6

5,1

3 466,5

3 606,4

0,0

3 606,4

3 932,0

0,0

3 932,0

შრომის ანაზღაურება

2 369,8

0,0

2 369,8

2 608,3

0,0

2 608,3

2 637,1

0,0

2 637,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,9

0,0

77,9

55,6

0,0

55,6

51,2

0,0

51,2

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 01

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო

754,7

0,0

754,7

901,7

0,0

901,7

941,1

0,0

941,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

37,0

37,0

37,0

37,0

ხარჯები

736,5

0,0

736,5

886,0

0,0

886,0

928,1

0,0

928,1

შრომის ანაზღაურება

481,7

0,0

481,7

659,7

0,0

659,7

618,3

0,0

618,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

0,0

18,2

15,7

0,0

15,7

13,0

0,0

13,0

01 02

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია

2 544,6

5,1

2 539,5

2 609,7

0,0

2 609,7

2 782,1

0,0

2 782,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

174,0

174,0

174,0

174,0

174,0

ხარჯები

2 484,9

5,1

2 479,8

2 569,8

0,0

2 569,8

2 743,9

0,0

2 743,9

შრომის ანაზღაურება

1 888,1

0,0

1 888,1

1 948,6

0,0

1 948,6

2 018,8

0,0

2 018,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,7

0,0

59,7

39,9

0,0

39,9

38,2

0,0

38,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

177,6

0,0

177,6

204,1

0,0

204,1

235,0

0,0

235,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

ხარჯები

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

ხარჯები

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 042,8

0,0

1 042,8

848,6

0,0

848,6

831,1

0,0

831,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

ხარჯები

984,7

0,0

984,7

837,6

0,0

837,6

814,5

0,0

814,5

შრომის ანაზღაურება

563,7

0,0

563,7

643,1

0,0

643,1

648,6

0,0

648,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

11,0

0,0

11,0

16,6

0,0

16,6

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                    (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

622,9

0,0

622,9

676,1

0,0

676,1

704,7

0,0

704,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

ხარჯები

564,8

0,0

564,8

667,0

0,0

667,0

694,7

0,0

694,7

შრომის ანაზღაურება

473,1

0,0

473,1

552,7

0,0

552,7

559,7

0,0

559,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

9,1

0,0

9,1

10,0

0,0

10,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

305,6

0,0

305,6

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

305,6

0,0

305,6

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                     (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

114,3

0,0

114,3

116,6

0,0

116,6

126,4

0,0

126,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

ხარჯები

114,3

0,0

114,3

114,7

0,0

114,7

119,8

0,0

119,8

შრომის ანაზღაურება

90,6

0,0

90,6

90,4

0,0

90,4

88,9

0,0

88,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

6,6

0,0

6,6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12 324,8

9 052,8

3 272,0

5 329,8

2 010,0

3 319,8

9 685,9

6 573,6

3 112,3

ხარჯები

2 583,8

224,8

2 359,0

2 601,9

0,0

2 601,9

2 629,2

0,0

2 629,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 741,0

8 828,0

913,0

2 727,9

2 010,0

717,9

7 056,7

6 573,6

483,1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 560,1

2 560,1

0,0

1 236,4

907,8

328,6

1 394,8

1 140,0

254,8

ხარჯები

100,0

100,0

0,0

66,6

0,0

66,6

10,0

0,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 460,1

2 460,1

0,0

1 169,8

907,8

262,0

1 384,8

1 140,0

244,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 876,9

1 088,1

2 788,8

6 752,4

4 398,5

2 353,9

ხარჯები

2 207,9

0,0

2 207,9

2 367,5

0,0

2 367,5

2 248,7

0,0

2 248,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 764,5

5 022,1

742,4

1 509,4

1 088,1

421,3

4 503,7

4 398,5

105,2

03 02 01

ბინათმშენებლობა

4 256,3

3 363,1

893,2

1 361,9

902,4

459,5

1 486,5

1 129,0

357,5

ხარჯები

203,0

0,0

203,0

235,6

0,0

235,6

262,2

0,0

262,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 053,3

3 363,1

690,2

1 126,3

902,4

223,9

1 224,3

1 129,0

95,3

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 797,6

1 112,4

685,2

765,0

0,0

765,0

706,7

0,0

706,7

ხარჯები

685,2

0,0

685,2

765,0

0,0

765,0

706,7

0,0

706,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

789,6

0,0

789,6

801,3

0,0

801,3

946,1

170,0

776,1

ხარჯები

789,6

0,0

789,6

748,8

0,0

748,8

776,1

0,0

776,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

52,5

0,0

52,5

170,0

170,0

0,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

53,2

0,0

53,2

ხარჯები

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

53,2

0,0

53,2

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 075,2

546,6

528,6

898,7

185,7

713,0

3 559,9

3 099,5

460,4

ხარჯები

476,4

0,0

476,4

568,1

0,0

568,1

450,5

0,0

450,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598,8

546,6

52,2

330,6

185,7

144,9

3 109,4

3 099,5

9,9

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 728,0

1 470,6

257,4

176,7

14,1

162,6

1 411,0

1 035,1

375,9

ხარჯები

275,9

124,8

151,1

128,0

0,0

128,0

242,8

0,0

242,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 452,1

1 345,8

106,3

48,7

14,1

34,6

1 168,2

1 035,1

133,1

03 03 01

კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 572,8

1 345,8

227,0

152,5

14,1

138,4

1 411,0

1 035,1

375,9

ხარჯები

120,7

0,0

120,7

103,8

0,0

103,8

242,8

0,0

242,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 452,1

1 345,8

106,3

48,7

14,1

34,6

1 168,2

1 035,1

133,1

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

155,2

124,8

30,4

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

155,2

124,8

30,4

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

03 04

წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

0,0

0,0

0,0

23,2

0,0

23,2

63,5

0,0

63,5

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,2

0,0

23,2

63,5

0,0

63,5

03 06

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

16,6

64,2

0,0

64,2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

16,6

64,2

0,0

64,2

04 00

განათლება

1 157,6

0,0

1 157,6

1 579,0

188,8

1 390,2

1 976,0

0,0

1 976,0

ხარჯები

1 100,5

0,0

1 100,5

1 500,2

155,0

1 345,2

1 916,0

0,0

1 916,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,1

0,0

57,1

78,8

33,8

45,0

60,0

0,0

60,0

04 01

ა(ა)იპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 049,3

0,0

1 049,3

1 466,1

188,8

1 277,3

1 860,0

0,0

1 860,0

ხარჯები

1 021,4

0,0

1 021,4

1 387,3

155,0

1 232,3

1 800,0

0,0

1 800,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,9

0,0

27,9

78,8

33,8

45,0

60,0

0,0

60,0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა

108,3

0,0

108,3

112,9

0,0

112,9

116,0

0,0

116,0

ხარჯები

79,1

0,0

79,1

112,9

0,0

112,9

116,0

0,0

116,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11 182,5

8 358,0

2 824,5

6 415,2

3 474,0

2 941,2

6 257,4

3 009,0

3 248,4

ხარჯები

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 910,8

0,0

2 910,8

3 118,2

0,0

3 118,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 003,4

2 908,0

95,4

3 504,4

3 474,0

30,4

3 139,2

3 009,0

130,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 626,9

0,0

1 626,9

2 534,3

885,0

1 649,3

3 571,3

1 999,0

1 572,3

ხარჯები

1 626,9

0,0

1 626,9

1 649,3

0,0

1 649,3

1 458,8

0,0

1 458,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

2 112,5

1 999,0

113,5

05 01 01

სპორტული სკოლები

841,5

0,0

841,5

1 039,0

0,0

1 039,0

1 037,8

0,0

1 037,8

ხარჯები

841,5

0,0

841,5

1 039,0

0,0

1 039,0

1 037,8

0,0

1 037,8

05 01 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

223,7

0,0

223,7

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

223,7

0,0

223,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

82,5

0,0

82,5

81,3

0,0

81,3

116,0

0,0

116,0

ხარჯები

82,5

0,0

82,5

81,3

0,0

81,3

116,0

0,0

116,0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

21,9

0,0

21,9

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

21,9

0,0

21,9

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

702,9

0,0

702,9

529,0

0,0

529,0

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

702,9

0,0

702,9

529,0

0,0

529,0

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

2 117,5

1 999,0

118,5

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

2 112,5

1 999,0

113,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 234,2

136,6

1 097,6

1 265,3

10,7

1 254,6

1 594,4

0,0

1 594,4

ხარჯები

1 002,2

0,0

1 002,2

1 254,6

0,0

1 254,6

1 594,4

0,0

1 594,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,0

136,6

95,4

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

586,6

82,2

504,4

581,4

0,0

581,4

599,6

0,0

599,6

ხარჯები

472,7

0,0

472,7

581,4

0,0

581,4

599,6

0,0

599,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,9

82,2

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1

0,0

61,1

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1

0,0

61,1

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

200,4

0,0

200,4

155,9

0,0

155,9

265,2

0,0

265,2

ხარჯები

139,4

0,0

139,4

155,9

0,0

155,9

265,2

0,0

265,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

99,4

0,0

99,4

46,6

0,0

46,6

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

46,6

0,0

46,6

30,0

0,0

30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

306,1

54,4

251,7

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

ხარჯები

250,0

0,0

250,0

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ "საგამოფენო დარბაზი"

50,4

0,0

50,4

58,6

0,0

58,6

60,5

0,0

60,5

ხარჯები

50,4

0,0

50,4

58,6

0,0

58,6

60,5

0,0

60,5

05 02 05

ა(ა)იპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

90,7

0,0

90,7

125,2

10,7

114,5

109,1

0,0

109,1

ხარჯები

89,7

0,0

89,7

114,5

0,0

114,5

109,1

0,0

109,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

2 771,4

2 771,4

0,0

2 608,7

2 578,3

30,4

1 041,7

1 010,0

31,7

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 771,4

2 771,4

0,0

2 608,7

2 578,3

30,4

1 026,7

1 010,0

16,7

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

5 550,0

5 450,0

100,0

6,9

0,0

6,9

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

5 550,0

5 450,0

100,0

6,9

0,0

6,9

50,0

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 342,0

32,6

1 309,4

1 469,6

0,0

1 469,6

1 559,1

0,0

1 559,1

ხარჯები

1 342,0

32,6

1 309,4

1 469,6

0,0

1 469,6

1 559,1

0,0

1 559,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

ხარჯები

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

368,7

32,6

336,1

512,3

0,0

512,3

488,4

0,0

488,4

ხარჯები

368,7

32,6

336,1

512,3

0,0

512,3

488,4

0,0

488,4

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

252,6

32,6

220,0

359,9

0,0

359,9

295,0

0,0

295,0

ხარჯები

252,6

32,6

220,0

359,9

0,0

359,9

295,0

0,0

295,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

89,7

0,0

89,7

129,3

0,0

129,3

110,0

0,0

110,0

ხარჯები

89,7

0,0

89,7

129,3

0,0

129,3

110,0

0,0

110,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

20,4

0,0

20,4

ხარჯები

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

20,4

0,0

20,4

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

ხარჯები

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

588,4

0,0

588,4

569,6

0,0

569,6

609,5

0,0

609,5

ხარჯები

588,4

0,0

588,4

569,6

0,0

569,6

609,5

0,0

609,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

40,7

0,0

40,7

40,7

0,0

40,7

56,1

0,0

56,1

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

40,7

0,0

40,7

56,1

0,0

56,1

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

34,2

0,0

34,2

37,8

0,0

37,8

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

34,2

0,0

34,2

37,8

0,0

37,8

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

230,9

0,0

230,9

186,9

0,0

186,9

148,1

0,0

148,1

ხარჯები

230,9

0,0

230,9

186,9

0,0

186,9

148,1

0,0

148,1

06 03 03 01

ა(ა)იპ "ბავშვთა ცენტრი"

84,3

0,0

84,3

69,9

0,0

69,9

75,0

0,0

75,0

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

69,9

0,0

69,9

75,0

0,0

75,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

109,7

0,0

109,7

97,1

0,0

97,1

42,1

0,0

42,1

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

97,1

0,0

97,1

42,1

0,0

42,1

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,4

0,0

6,4

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

25,0

0,0

25,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

143,0

0,0

143,0

163,3

0,0

163,3

205,3

0,0

205,3

ხარჯები

143,0

0,0

143,0

163,3

0,0

163,3

205,3

0,0

205,3

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

40,6

0,0

40,6

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

40,6

0,0

40,6

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

214,1

0,0

214,1

218,2

0,0

218,2

240,0

0,0

240,0

ხარჯები

214,1

0,0

214,1

218,2

0,0

218,2

240,0

0,0

240,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,9

0,0

40,9

39,5

0,0

39,5

50,2

0,0

50,2

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

39,5

0,0

39,5

50,2

0,0

50,2

მუხლი 2
1.
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის ბრძანების თანახმად:

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2014 წლის 5 მაისის №156 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია) 2014 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“  შესაბამისად, შემცირდა „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის“ „შრომის ანაზღაურების“ ხარჯი 8,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „სოციალური უზრუნველყოფის“ ხარჯი.

2.
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 20 ივნისიდან.თვითმმართვეელი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა