წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (სსიპ "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე" www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016168 თარიღი 26/12/2013 შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
11 314,2
|
3 760,1
|
7 554,1
|
13 504,0
|
5 528,5
|
7 975,5
|
13 666,1
|
5 215,9
|
8 450,2
|
|
გადასახადები
|
1 074,7
|
0,0
|
1 074,7
|
1 214,1
|
0,0
|
1 214,1
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
|
გრანტები
|
8 969,2
|
3 760,1
|
5 209,1
|
11 156,0
|
5 528,5
|
5 627,5
|
11 566,1
|
5 215,9
|
6 350,2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 270,3
|
0,0
|
1 270,3
|
1 133,9
|
0,0
|
1 133,9
|
900,0
|
0,0
|
900,0
|
|
ხარჯები
|
10 435,5
|
3 045,9
|
7 389,6
|
7 764,1
|
322,6
|
7 441,5
|
11 091,7
|
2 596,2
|
8 495,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 373,3
|
0,0
|
1 373,3
|
2 341,2
|
0,0
|
2 341,2
|
1 907,5
|
0,0
|
1 907,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
890,2
|
0,0
|
890,2
|
966,3
|
110,0
|
856,3
|
935,5
|
0,0
|
935,5
|
|
სუბსიდიები
|
2 413,5
|
0,0
|
2 413,5
|
3 020,7
|
0,0
|
3 020,7
|
4 003,6
|
0,0
|
4 003,6
|
|
გრანტები
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
796,5
|
140,0
|
656,5
|
829,0
|
0,0
|
829,0
|
994,3
|
0,0
|
994,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 692,0
|
2 905,9
|
786,2
|
606,9
|
212,6
|
394,3
|
3 250,9
|
2 596,2
|
654,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
878,7
|
714,2
|
164,5
|
5 739,9
|
5 205,9
|
534,0
|
2 574,3
|
2 619,6
|
-45,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 060,9
|
630,8
|
1 430,0
|
7 915,8
|
6 843,6
|
1 072,2
|
4 923,7
|
4 138,2
|
785,5
|
|
ზრდა
|
2 161,5
|
630,8
|
1 530,7
|
7 958,2
|
6 843,6
|
1 114,6
|
4 973,8
|
4 138,2
|
835,5
|
|
კლება
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1 182,2
|
83,4
|
-1 265,6
|
-2 176,0
|
-1 637,7
|
-538,3
|
-2 349,4
|
-1 518,6
|
-830,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1 182,2
|
83,4
|
-1 265,6
|
-2 176,0
|
-1 637,7
|
-538,3
|
-2 349,4
|
-1 518,6
|
-830,8
|
|
ზრდა
|
83,4
|
83,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
83,4
|
83,4
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
1 265,6
|
0,0
|
1 265,6
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
2 349,4
|
1 518,6
|
830,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 265,6
|
|
1 265,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
2 349,4
|
1 518,6
|
830,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
11 414,9
|
3 760,1
|
7 654,8
|
15 722,3
|
7 166,2
|
8 556,1
|
16 065,5
|
6 734,5
|
9 331,0
|
|
შემოსავლები
|
11 314,2
|
3 760,1
|
7 554,1
|
13 504,0
|
5 528,5
|
7 975,5
|
13 666,1
|
5 215,9
|
8 450,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
42,4
|
0,0
|
42,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 176,0
|
1 637,7
|
538,3
|
2 349,4
|
1 518,6
|
830,8
|
|
გადასახადები
|
12597,0
|
3676,7
|
8920,3
|
15722,3
|
7166,2
|
8556,1
|
16065,5
|
6734,5
|
9331,0
|
|
ხარჯები
|
10435,5
|
3045,9
|
7389,6
|
7764,1
|
322,6
|
7441,5
|
11091,7
|
2596,2
|
8495,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2161,5
|
630,8
|
1530,7
|
7958,2
|
6843,6
|
1114,6
|
4973,8
|
4138,2
|
835,5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1 182,2
|
83,4
|
-1 265,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 091.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
10 435,5
|
3 045,9
|
7 389,6
|
7 764,1
|
322,6
|
7 441,5
|
11 091,7
|
2 596,2
|
8 495,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 373,3
|
0,0
|
1 373,3
|
2 341,2
|
0,0
|
2 341,2
|
1 907,5
|
0,0
|
1 907,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
890,2
|
0,0
|
890,2
|
966,3
|
110,0
|
856,3
|
935,5
|
0,0
|
935,5
|
|
სუბსიდიები
|
2 413,5
|
0,0
|
2 413,5
|
3 020,7
|
0,0
|
3 020,7
|
4 003,6
|
0,0
|
4 003,6
|
|
გრანტები
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
796,5
|
140,0
|
656,5
|
829,0
|
0,0
|
829,0
|
994,3
|
0,0
|
994,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 692,0
|
2 905,9
|
786,2
|
606,9
|
212,6
|
394,3
|
3 250,9
|
2 596,2
|
654,7
|
4. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4923.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4973.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
61,2
|
16,5
|
28,9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
40,9
|
200,0
|
1,7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 812,2
|
7 735,2
|
4 834,1
|
|
04 00
|
განათლება
|
99,4
|
6,5
|
109,1
|
|
|
სულ
|
2 013,7
|
7 958,2
|
4 973,8
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100,6
|
42,4
|
50,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19,5
|
32,5
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
81,1
|
9,9
|
50,0
|
|
მიწა
|
81,1
|
9,9
|
50,0
|
5. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 231,0
|
29,1
|
3 201,9
|
2 790,7
|
0,0
|
2 790,7
|
2 488,1
|
0,0
|
2 488,1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3 186,4
|
29,1
|
3 157,3
|
2 785,7
|
0,0
|
2 785,7
|
2 488,1
|
0,0
|
2 488,1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 817,9
|
29,1
|
1 788,8
|
2 658,5
|
0,0
|
2 658,5
|
2 358,1
|
0,0
|
2 358,1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
1 368,5
|
0,0
|
1 368,5
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7012
|
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70121
|
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7014
|
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7015
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
85,6
|
0,0
|
85,6
|
107,5
|
0,0
|
107,5
|
105,8
|
0,0
|
105,8
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
373,8
|
0,0
|
373,8
|
478,2
|
0,0
|
478,2
|
239,9
|
0,0
|
239,9
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
214,2
|
0,0
|
214,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
159,5
|
0,0
|
159,5
|
478,2
|
0,0
|
478,2
|
239,9
|
0,0
|
239,9
|
|
7033
|
სასამართლოები და პროკურატურა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7034
|
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7035
|
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7036
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4 016,0
|
3 072,5
|
943,5
|
6 373,9
|
5 582,6
|
791,3
|
6 029,1
|
5 509,7
|
519,4
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70412
|
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
126,5
|
56,5
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
126,5
|
56,5
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70423
|
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7043
|
სათბობი და ენერგეტიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70431
|
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70432
|
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70433
|
ბირთვული საწვავი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70434
|
სხვა სახის საწვავი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70435
|
ელექტროენერგეტიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70436
|
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70441
|
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70442
|
გადამამუშავებელი მრეწველობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3 257,3
|
2 902,0
|
355,3
|
4 892,1
|
4 146,8
|
745,3
|
4 519,5
|
4 073,9
|
445,6
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3 257,3
|
2 902,0
|
355,3
|
4 892,1
|
4 146,8
|
745,3
|
4 519,5
|
4 073,9
|
445,6
|
|
70452
|
საზღვაო ტრანსპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70453
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70454
|
საჰაერო ტრანსპორტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7046
|
კავშირგაბმულობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70471
|
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7048
|
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70481
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70482
|
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70483
|
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70484
|
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70485
|
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70486
|
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70487
|
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
632,2
|
114,0
|
518,2
|
1 481,8
|
1 435,8
|
46,0
|
1 509,6
|
1 435,8
|
73,8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
651,9
|
0,0
|
651,9
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
604,0
|
0,0
|
604,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
651,9
|
0,0
|
651,9
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 554,9
|
435,1
|
1 119,8
|
2 292,6
|
1 523,6
|
769,0
|
2 380,2
|
1 224,7
|
1 155,5
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
165,9
|
0,0
|
165,9
|
224,3
|
189,7
|
34,6
|
222,5
|
18,5
|
204,0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
171,7
|
64,0
|
107,7
|
208,2
|
180,9
|
27,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
806,7
|
204,7
|
602,0
|
269,0
|
0,0
|
269,0
|
592,0
|
0,0
|
592,0
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
410,6
|
166,4
|
244,2
|
1 591,1
|
1 153,0
|
438,1
|
1 565,7
|
1 206,2
|
359,5
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70722
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70723
|
სტომატოლოგიური მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70731
|
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70732
|
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70733
|
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
7075
|
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1 052,1
|
0,0
|
1 052,1
|
1 288,9
|
0,0
|
1 288,9
|
1 707,1
|
0,0
|
1 707,1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
406,9
|
0,0
|
406,9
|
482,2
|
0,0
|
482,2
|
635,7
|
0,0
|
635,7
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
546,3
|
0,0
|
546,3
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
727,8
|
0,0
|
727,8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
343,5
|
0,0
|
343,5
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
709
|
განათლება
|
730,8
|
0,0
|
730,8
|
888,6
|
60,0
|
828,6
|
1 359,1
|
0,0
|
1 359,1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
491,5
|
0,0
|
491,5
|
746,5
|
60,0
|
686,5
|
1 209,1
|
0,0
|
1 209,1
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70922
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70941
|
უმაღლესი პროფესიული განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70942
|
უმაღლესი აკადემიური განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7095
|
უმაღლესისშემდგომი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7097
|
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
139,9
|
0,0
|
139,9
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
142,1
|
0,0
|
150,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
854,3
|
140,0
|
714,3
|
905,3
|
0,0
|
905,3
|
1 089,3
|
0,0
|
1 089,3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
815,9
|
140,0
|
675,9
|
825,3
|
0,0
|
825,3
|
979,3
|
0,0
|
979,3
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
სულ
|
12 597,0
|
3 676,7
|
8 920,3
|
15 722,3
|
7 166,2
|
8 556,1
|
16 065,5
|
6 734,5
|
9 331,0
|
6. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3. ქვეპუნქტი, მე-3 პუნქტის 3.1. ქვეპუნქტი, მე-4 პუნქტის 4.2. ქვეპუნქტი და მე-5 პუნქტის 5.2.6 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 15.
2, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 7 527.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 417.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება, სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია; სოფელ გვიშტიბში არსებული შენობის სახურავის მოწყობა, შემორაგვა, შენობის შელესვა, კარ-ფანჯრების მოწყობა, შენობის ნაწილის გარემონტება, ასევე წყლის, საკანალიზაციო ქსელის და ელ. მომარაგების სისტემის მოწყობა; სოფელ საყულიის სასაფლაოს ჭიშკრის მოწყობა და ქ. წყალტუბოში გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს შემორაგვა.
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ გეგუთში მიმდინარე საზოგადოებრივი ცენტრის (იუსტიციის სახლის) ეზოს კეთილმოწყობა-მოპირკეთება.
3. განათლება - 1359.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1209.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (სოფ. გეგუთის, ახალი საყულიის და 9 აპრილის 1-ლი შესახვევი # 2-ში მდებარე ბაღი).
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 3192.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 727.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1152.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 312.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა. ხოლო პაციენტი, რომელსაც გააჩნია მიმდინარე წლის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ დაფინანსდეს აღნიშნულ მუხლში გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში - დარჩენილი დავალიანების 50%–ით.
მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროება ისეთი სამედიცინო სახის მომსახურება, რომელიც არ შედის სადაზღვევო პოლისის ჩამონათვალში ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, გაეწიოს სათანადო დახმარება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში, გარდა პლასტიკური ქირურგიის ესთეტიკური ფორმის ქირურგიული ოპერეციებისა.
7. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ეკონომ.
კლასიფიკ.
კოდი
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
ორგ.
კოდი
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
|
|
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
12 597,0
|
3 676,7
|
8 920,3
|
15 722,3
|
7 166,2
|
8 556,1
|
16 065,5
|
6 734,5
|
9 331,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
236,0
|
0,0
|
236,0
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
216,0
|
0,0
|
216,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
10 435,5
|
3 045,9
|
7 389,6
|
7 764,1
|
322,6
|
7 441,5
|
11 091,7
|
2 596,2
|
8 495,5
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 373,3
|
0,0
|
1 373,3
|
2 341,2
|
0,0
|
2 341,2
|
1 907,5
|
0,0
|
1 907,5
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 161,5
|
630,8
|
1 530,7
|
7 958,2
|
6 843,6
|
1 114,6
|
4 973,8
|
4 138,2
|
835,5
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 185,8
|
29,1
|
3 156,7
|
2 790,7
|
0,0
|
2 790,7
|
2 488,1
|
0,0
|
2 488,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
192,0
|
0,0
|
192,0
|
176,0
|
0,0
|
176,0
|
176,0
|
0,0
|
176,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
3 124,7
|
29,1
|
3 095,6
|
2 774,2
|
0,0
|
2 774,2
|
2 459,3
|
0,0
|
2 459,3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 214,6
|
0,0
|
1 214,6
|
2 067,0
|
0,0
|
2 067,0
|
1 706,5
|
0,0
|
1 706,5
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61,2
|
0,0
|
61,2
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
|
|
01 01
|
წყალტუბოს საკრებულო
|
512,1
|
0,0
|
512,1
|
842,3
|
0,0
|
842,3
|
770,8
|
0,0
|
770,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
36,0
|
|
36,0
|
36,0
|
|
36,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
502,7
|
0,0
|
502,7
|
838,1
|
0,0
|
838,1
|
765,3
|
0,0
|
765,3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
284,5
|
0,0
|
284,5
|
548,2
|
0,0
|
548,2
|
476,5
|
0,0
|
476,5
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,3
|
0,0
|
9,3
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
|
|
|
01 02
|
წყალტუბოს გამგეობა
|
1 260,7
|
29,1
|
1 231,6
|
1 816,3
|
0,0
|
1 816,3
|
1 587,4
|
0,0
|
1 587,4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
162,0
|
|
162,0
|
140,0
|
|
140,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1 208,8
|
29,1
|
1 179,7
|
1 803,9
|
0,0
|
1 803,9
|
1 564,0
|
0,0
|
1 564,0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
930,1
|
0,0
|
930,1
|
1 518,7
|
0,0
|
1 518,7
|
1 230,0
|
0,0
|
1 230,0
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
23,4
|
0,0
|
23,4
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
98,5
|
0,0
|
98,5
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
98,5
|
0,0
|
98,5
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 06
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
1 270,0
|
0,0
|
1 270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
459,4
|
0,0
|
459,4
|
585,7
|
0,0
|
585,7
|
345,6
|
0,0
|
345,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
418,5
|
0,0
|
418,5
|
385,7
|
0,0
|
385,7
|
344,0
|
0,0
|
344,0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
158,7
|
0,0
|
158,7
|
274,2
|
0,0
|
274,2
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
159,5
|
0,0
|
159,5
|
478,2
|
0,0
|
478,2
|
239,9
|
0,0
|
239,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35,0
|
|
35,0
|
28,0
|
|
28,0
|
34,0
|
|
34,0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
157,4
|
0,0
|
157,4
|
278,2
|
0,0
|
278,2
|
239,4
|
0,0
|
239,4
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
111,0
|
0,0
|
111,0
|
204,3
|
0,0
|
204,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
61
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
214,2
|
0,0
|
214,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
176,2
|
0,0
|
176,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85,6
|
0,0
|
85,6
|
107,5
|
0,0
|
107,5
|
105,8
|
0,0
|
105,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
6,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
6,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
107,5
|
0,0
|
107,5
|
104,6
|
0,0
|
104,6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
47,7
|
0,0
|
47,7
|
69,9
|
0,0
|
69,9
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
61
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6 038,0
|
3 406,4
|
2 631,6
|
9 165,4
|
7 106,2
|
2 059,2
|
7 527,5
|
5 298,7
|
2 228,9
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
4 225,8
|
2 876,8
|
1 349,0
|
1 430,2
|
262,6
|
1 167,6
|
2 693,4
|
1 160,4
|
1 533,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 812,2
|
529,6
|
1 282,6
|
7 735,2
|
6 843,6
|
891,6
|
4 834,1
|
4 138,2
|
695,9
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3 252,6
|
2 897,3
|
355,3
|
4 887,1
|
4 146,8
|
740,3
|
4 519,5
|
4 073,9
|
445,6
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
3 188,0
|
2 876,8
|
311,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,6
|
20,5
|
44,1
|
4 837,1
|
4 146,8
|
690,3
|
4 469,5
|
4 073,9
|
395,6
|
|
|
|
03 01 01
|
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 02
|
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
|
2 596,3
|
2 361,2
|
235,1
|
4 782,1
|
4 041,8
|
740,3
|
4 420,8
|
3 975,2
|
445,6
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
2 596,3
|
2 361,2
|
235,1
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 732,1
|
4 041,8
|
690,3
|
4 370,8
|
3 975,2
|
395,6
|
|
|
|
03 01 04
|
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
|
580,8
|
515,5
|
65,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
580,8
|
515,5
|
65,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 01 05
|
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
|
24,2
|
20,5
|
3,7
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
98,7
|
98,7
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,2
|
20,5
|
3,7
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
98,7
|
98,7
|
0,0
|
|
|
|
03 01 06
|
ტროტუარების მოწყობა
|
40,4
|
0,0
|
40,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,4
|
0,0
|
40,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 922,7
|
325,2
|
1 597,5
|
1 246,4
|
370,6
|
875,8
|
1 384,5
|
18,5
|
1 366,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
748,4
|
0,0
|
748,4
|
969,2
|
189,7
|
779,5
|
1 264,5
|
18,5
|
1 246,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 174,3
|
325,2
|
849,1
|
277,2
|
180,9
|
96,3
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
|
03 02 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
126,5
|
56,5
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
126,5
|
56,5
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
|
651,9
|
0,0
|
651,9
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
451,9
|
0,0
|
451,9
|
544,9
|
0,0
|
544,9
|
550,0
|
0,0
|
550,0
|
|
61
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
|
03 02 03
|
შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
|
165,9
|
0,0
|
165,9
|
224,3
|
189,7
|
34,6
|
222,5
|
18,5
|
204,0
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
165,9
|
0,0
|
165,9
|
224,3
|
189,7
|
34,6
|
222,5
|
18,5
|
204,0
|
|
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
161,7
|
64,0
|
97,7
|
208,2
|
180,9
|
27,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161,7
|
64,0
|
97,7
|
208,2
|
180,9
|
27,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 05
|
შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 02 06
|
გარე განათება
|
806,7
|
204,7
|
602,0
|
269,0
|
0,0
|
269,0
|
592,0
|
0,0
|
592,0
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
492,0
|
0,0
|
492,0
|
|
61
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
686,1
|
204,7
|
481,4
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
696,3
|
17,5
|
678,8
|
1 928,9
|
1 485,8
|
443,1
|
417,3
|
0,0
|
417,3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
289,4
|
0,0
|
289,4
|
388,1
|
50,0
|
338,1
|
237,0
|
0,0
|
237,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406,9
|
17,5
|
389,4
|
1 540,8
|
1 435,8
|
105,0
|
180,3
|
0,0
|
180,3
|
|
|
|
03 03 01
|
მოსაცდელები
|
4,7
|
4,7
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,7
|
4,7
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 02
|
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
|
194,3
|
0,0
|
194,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
194,3
|
0,0
|
194,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
|
|
|
03 03 03
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
|
244,2
|
0,0
|
244,2
|
438,1
|
0,0
|
438,1
|
359,5
|
0,0
|
359,5
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
244,2
|
0,0
|
244,2
|
338,1
|
0,0
|
338,1
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
156,5
|
0,0
|
156,5
|
|
|
|
03 03 04
|
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 05
|
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
|
12,8
|
12,8
|
0,0
|
1 435,8
|
1 435,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,8
|
12,8
|
0,0
|
1 435,8
|
1 435,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 07
|
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
03 03 08
|
სასაფლაოს კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
2
|
7054
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
166,4
|
166,4
|
0,0
|
1 092,3
|
1 092,3
|
0,0
|
1 134,3
|
1 134,3
|
0,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,2
|
12,2
|
0,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
0,0
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,4
|
166,4
|
0,0
|
1 080,1
|
1 080,1
|
0,0
|
64,3
|
64,3
|
0,0
|
|
|
|
03 05
|
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
10,7
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
10,7
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
730,8
|
0,0
|
730,8
|
888,6
|
60,0
|
828,6
|
1 359,1
|
0,0
|
1 359,1
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
631,4
|
0,0
|
631,4
|
882,1
|
60,0
|
822,1
|
1 250,0
|
0,0
|
1 250,0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
109,1
|
0,0
|
109,1
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
491,5
|
0,0
|
491,5
|
746,5
|
60,0
|
686,5
|
1 209,1
|
0,0
|
1 209,1
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
491,5
|
0,0
|
491,5
|
740,0
|
60,0
|
680,0
|
1 100,0
|
0,0
|
1 100,0
|
|
61
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
109,1
|
0,0
|
109,1
|
|
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70923
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,4
|
0,0
|
99,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
04 03
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
139,9
|
0,0
|
139,9
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
139,9
|
0,0
|
139,9
|
142,1
|
0,0
|
142,1
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 282,1
|
101,2
|
1 180,9
|
1 334,9
|
0,0
|
1 334,9
|
3 192,9
|
1 435,8
|
1 757,1
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1 134,2
|
0,0
|
1 134,2
|
1 334,9
|
0,0
|
1 334,9
|
3 192,9
|
1 435,8
|
1 757,1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,9
|
101,2
|
46,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
569,7
|
101,2
|
468,5
|
528,2
|
0,0
|
528,2
|
2 121,5
|
1 435,8
|
685,7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
468,5
|
0,0
|
468,5
|
528,2
|
0,0
|
528,2
|
2 121,5
|
1 435,8
|
685,7
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101,2
|
101,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
|
264,1
|
0,0
|
264,1
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
280,7
|
0,0
|
280,7
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
264,1
|
0,0
|
264,1
|
245,6
|
0,0
|
245,6
|
280,7
|
0,0
|
280,7
|
|
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
|
136,8
|
0,0
|
136,8
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
136,8
|
0,0
|
136,8
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
|
05 01 04
|
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
|
05 01 05
|
სპორტული მოედნების შეკეთება
|
162,8
|
101,2
|
61,6
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
1 485,8
|
1 435,8
|
50,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
61,6
|
0,0
|
61,6
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
1 485,8
|
1 435,8
|
50,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101,2
|
101,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 01 06
|
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
613,5
|
0,0
|
613,5
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
727,8
|
0,0
|
727,8
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
566,8
|
0,0
|
566,8
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
727,8
|
0,0
|
727,8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
|
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
81,2
|
0,0
|
81,2
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
81,2
|
0,0
|
81,2
|
|
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
|
188,0
|
0,0
|
188,0
|
219,3
|
0,0
|
219,3
|
236,6
|
0,0
|
236,6
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
188,0
|
0,0
|
188,0
|
219,3
|
0,0
|
219,3
|
236,6
|
0,0
|
236,6
|
|
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“
|
183,3
|
0,0
|
183,3
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
232,0
|
0,0
|
232,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
183,3
|
0,0
|
183,3
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
232,0
|
0,0
|
232,0
|
|
|
|
05 02 07
|
ყოფილი ზამთრის თეატრი
|
67,2
|
0,0
|
67,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
05 05
|
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
901,0
|
140,0
|
761,0
|
957,1
|
0,0
|
957,1
|
1 152,2
|
0,0
|
1 152,2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
901,0
|
140,0
|
761,0
|
957,1
|
0,0
|
957,1
|
1 152,2
|
0,0
|
1 152,2
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
|
|
06 01 02
|
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7076
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
854,3
|
140,0
|
714,3
|
905,3
|
0,0
|
905,3
|
1 089,3
|
0,0
|
1 089,3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
854,3
|
140,0
|
714,3
|
905,3
|
0,0
|
905,3
|
1 089,3
|
0,0
|
1 089,3
|
|
|
|
06 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
|
06 02 02
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
2
|
7104
|
|
ხარჯები
|
28,8
|
0,0
|
28,8
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
06 02 04
|
სარიტუალო ხარჯი
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
|
06 02 05
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
330,4
|
140,0
|
190,4
|
480,0
|
0,0
|
480,0
|
553,0
|
0,0
|
553,0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
330,4
|
140,0
|
190,4
|
480,0
|
0,0
|
480,0
|
553,0
|
0,0
|
553,0
|
|
|
|
06 02 06
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
|
418,3
|
0,0
|
418,3
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
312,3
|
0,0
|
312,3
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
418,3
|
0,0
|
418,3
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
312,3
|
0,0
|
312,3
|
|
|
|
06 02 07
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|