ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 29.07.2014
ძალაში შესვლა 29.07.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №14
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016160
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 05/08/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 704 | ეკონომიკურისაქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2014 წლის 29 ივლისი
ქ. ზუგდიდი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი“ ფორმირებულია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №384 დადგენილების, აღნიშნულ საკითხზე გაუქმებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის №71 განკარგულების და ,,ახალი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის შედგენის, საბიუჯეტო შემოსულობების და გადასახდელების 2014 წლის ბოლომდე პერიოდისათვის გადანაწილების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №384 დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ახლადშექმნილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვროს 16736,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2🔗
2014 წლის ბოლომდე დაჩენილი პერიოდისათვის თანხების განკარგვისას უზრუნველყოფილი იქნეს იმ ვალდებულებათა შესრულება, რომელიც გაუქმებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის №71 განაკარგულებით გადანაწილდა უფლებამონაცვლე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე.
მუხლი 3🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამის /კოდი 030202/ და სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისათვის /კოდი 050101/ გათვალისწინებული, წლის ბოლომდე დარჩენილი რესურსების გამოყოფა შესაბამისი პროგრამების შესასრულებლად განხორციელდეს, ქალაქის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ააიპ ზუგდიდდასუფთავებასა და ააიპ სპორტის განვითარების ცენტრზე ქალაქისა და თემის მუნიციპალიტეტის შეთანხმების დოკუმენტის მიხედვით.
მუხლი 4🔗
,,საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №449 დადგენილების შესაბამისად ეთხოვოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მ/წლის 1 სექტემბრამდე წარმოადგინოს მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა სამუშაოს შეფასების სისტემებზე ინფორმაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე დადგენილების პროექტი.
მუხლი 5🔗
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 29 ივლისიდან;ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა გოგია
დანართი
თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
14,916.3
5,308.5
9,607.8
6,892.7
1,476.2
5,416.5
გადასახადები
490.0
0.0
490.0
142.4
0.0
142.4
გრანტები
13,661.3
5,308.5
8,352.8
6,317.9
1,476.2
4,841.7
სხვა შემოსავლები
765.0
0.0
765.0
432.4
0.0
432.4
ხარჯები
9,509.3
127.4
9,381.9
5,488.2
78.9
5,409.3
შრომის ანაზღაურება
2,078.9
0.0
2,078.9
1,265.2
0.0
1,265.2
საქონელი და მომსახურება
1,463.9
127.4
1,336.5
830.3
78.9
751.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,717.0
0.0
4,717.0
2,621.1
0.0
2,621.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,059.6
0.0
1,059.6
630.7
0.0
630.7
სხვა ხარჯები
189.9
0.0
189.9
140.9
0.0
140.9
საოპერაციო სალდო
5,407.0
5,181.1
225.9
1,404.5
1,397.3
7.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,077.3
6,654.4
422.9
3,009.6
2,841.5
168.1
ზრდა
7,227.3
6,654.4
572.9
3,038.7
2,841.5
197.2
კლება
150.0
0.0
150.0
29.1
0.0
29.1
მთლიანი სალდო
-1,670.3
-1,473.3
-197.0
-1,605.1
-1,444.2
-160.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,670.3
-1,473.3
-197.0
-1,605.1
-1,444.2
-160.9
ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
კლება
1,670.3
1,473.3
197.0
1,605.1
1,444.2
160.9
ვალუტა და დეპოზიტები
1,670.3
1,473.3
197.0
1,605.1
1,444.2
160.9
მუხლი 2🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლისფაქტი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
15,066.3
5,308.5
9,757.8
6,921.8
1,476.2
5,445.6
შემოსავლები
14,916.3
5,308.5
9,607.8
6,892.7
1,476.2
5,416.5
არაფინანსური აქტივების კლება
150.0
0.0
150.0
29.1
0.0
29.1
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
16,736.6
6,781.8
9,954.8
8,526.9
2,920.4
5,606.5
ხარჯები
9,509.3
127.4
9,381.9
5,488.2
78.9
5,409.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,227.3
6,654.4
572.9
3,038.7
2,841.5
197.2
ვალდებულების კლება
ნაშთის ცვლილება
-1670.3
-1473.3
-197.0
-1605.1
-1444.2
-160.9
მუხლი 3🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14916.3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
14,916.3
5,308.5
9,607.8
6,892.7
1,476.2
5,416.5
გადასახადები
490.0
0.0
490.0
142.4
0.0
142.4
გრანტები
13,661.3
5,308.5
8,352.8
6,317.9
1,476.2
4,841.7
სხვა შემოსავლები
765.0
0.0
765.0
432.4
0.0
432.4
მუხლი 4🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 490.0ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
490.0
0.0
490.0
142.4
0.0
142.4
ქონების გადასახადი
490.0
0.0
490.0
142.4
0.0
142.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
50.0
0.0
50.0
30.0
0.0
30.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
380.0
0.0
380.0
97.5
0.0
97.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
60.0
0.0
60.0
14.9
0.0
14.9
მუხლი 5🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს 13661.3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13 661,3
5 308,5
8 352,8
6 317,9
1 476,2
4 841,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
17,6
0,0
17,6
17,6
0,0
17,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
13 643,7
5 308,5
8 335,2
6 300,3
1 476,2
4 824,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
8 335,2
0,0
8 335,2
4 824,1
0,0
4 824,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8 125,2
0,0
8 125,2
4 684,3
0,0
4 684,3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210,0
0,0
210,0
139,8
0,0
139,8
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 308,5
5 308,5
0,0
1 476,2
1 476,2
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3 560,1
3 560,1
0,0
772,3
772,3
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 748,4
1 748,4
0,0
703,9
703,9
0,0
მუხლი 6🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 765.0 ათ. ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
765.0
0.0
765.0
432.4
0.0
432.4
შემოსავლები საკუთრებიდან
270.0
0.0
270.0
86.2
0.0
86.2
პროცენტები
50.0
0.0
50.0
27.9
0.0
27.9
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
220.0
0.0
220.0
58.3
0.0
58.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
210.0
0.0
210.0
56.6
0.0
56.6
მიწის იჯარა
10.0
0.0
10.0
1.7
0.0
1.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არა საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
475.0
0.0
475.0
346.2
0.0
346.2
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9509.3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9,509.3
127.4
9,381.9
5,488.2
78.9
5,409.3
შრომის ანაზღაურება
2,078.9
0.0
2,078.9
1,265.2
0.0
1,265.2
საქონელი და მომსახურება
1,463.9
127.4
1,336.5
830.3
78.9
751.4
სუბსიდიები
4,717.0
0.0
4,717.0
2,621.1
0.0
2,621.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,059.6
0.0
1,059.6
630.7
0.0
630.7
სხვა ხარჯები
189.9
0.0
189.9
140.9
0.0
140.9
მუხლი 8🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 7227.3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
7,227.3
6,654.4
572.9
3,038.7
2,841.5
197.2
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
132.9
0.0
132.9
78.1
0.0
78.1
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
29.0
0.0
29.0
24.9
0.0
24.9
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,725.6
6,327.6
398.0
2,740.9
2,659.6
81.3
განათლება
26.8
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
313.0
300.0
13.0
194.8
181.9
12.9
მუხლი 9🔗.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,794.9
0.0
2,794.9
1,716.6
0.0
1,716.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,740.3
0.0
2,740.3
1,678.1
0.0
1,678.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,592.6
0.0
2,592.6
1,584.2
0.0
1,584.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
147.7
0.0
147.7
93.9
0.0
93.9
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
13.0
0.0
13.0
4.5
0.0
4.5
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
13.0
0.0
13.0
4.5
0.0
4.5
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
35.6
0.0
35.6
34.0
0.0
34.0
702
თავდაცვა
166.8
0.0
166.8
100.5
0.0
100.5
704
ეკონომიკურისაქმიანობა
5,936.3
4,716.3
1,220.0
2,500.1
1,927.8
572.3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
45.0
0.0
45.0
23.3
0.0
23.3
70421
სოფლის მეურნეობა
45.0
0.0
45.0
23.3
0.0
23.3
7045
ტრანსპორტი
2,673.9
2,495.9
178.0
1,071.5
914.8
156.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი დ აგზები
2,673.9
2,495.9
178.0
1,071.5
914.8
156.7
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
3,202.4
2,220.4
982.0
1,405.3
1,013.0
392.3
705
გარემოს დაცვა
1,082.2
272.2
810.0
664.5
10.0
654.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,034.3
234.3
800.0
664.5
10.0
654.5
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
47.9
37.9
10.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,970.5
1,466.5
504.0
1,073.5
800.7
272.8
7063
წყალმომარაგება
1,304.6
1,304.6
0.0
656.5
656.5
0.0
7064
გარე განათება
521.9
161.9
360.0
338.6
144.2
194.4
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
144.0
0.0
144.0
78.4
0.0
78.4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
200.0
0.0
200.0
98.1
0.0
98.1
7072
ამბულატორიული მომსახურება
40.0
0.0
40.0
21.1
0.0
21.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
160.0
0.0
160.0
77.0
0.0
77.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,147.0
300.0
1,847.0
1,125.7
181.9
943.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
568.0
0.0
568.0
381.7
0.0
381.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,538.0
300.0
1,238.0
721.2
181.9
539.3
7083
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
10.0
0.0
10.0
7.8
0.0
7.8
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
31.0
0.0
31.0
15.0
0.0
15.0
709
განათლება
1,579.3
26.8
1,552.5
715.3
0.0
715.3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,430.8
26.8
1,404.0
636.5
0.0
636.5
7092
ზოგადი განათლება
58.5
0.0
58.5
37.5
0.0
37.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
58.5
0.0
58.5
37.5
0.0
37.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
90.0
0.0
90.0
41.3
0.0
41.3
710
სოციალური დაცვა
859.6
0.0
859.6
532.6
0.0
532.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
7102
კომპენსაციის თანხა
320.0
0.0
320.0
320.0
0.0
320.0
7103
მარჩენალ დაკარგულ პირთასოციალურიდაცვა
17.0
0.0
17.0
15.7
0.0
15.7
7104
ოჯახებისადაბავშვების სოციალური დაცვა
71.0
0.0
71.0
38.0
0.0
38.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
414.6
0.0
414.6
158.9
0.0
158.9
სულ
16,736.6
6,781.8
9,954.8
8,526.9
2,920.4
5,606.5
თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას.კულტურისა და სპორტის განვითარება.
1) ზუგდიდისმუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;
ბ) საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
გ) სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;
დ) განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება
ე) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.
2) 2014 და შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები
ა) თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში, თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ბ) 166,8 ათასი ლარი –ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამა მოიცავს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვი სმომზადებას, სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას, მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
გ.ა) სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი კოორდინაცია–უზრუნველყოფა
გ.ბ) სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.
დ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დ.ა) სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
3) 8989,0ათასილარი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებულიინფრას ტრუქტურისმოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
ა) 2573,9 ათასი ლარი –საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.
ბ) 12445,7 ათასი ლარი –გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტშიარსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვისერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. მოსახლეობას მიეცემა ნორმალური გადაადგილების საშუალება.
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
გ.ა) მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
გ.ბ) ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
გ.გ) სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.
გ.დ) ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
2.1.2 128,2 ათასი ლარი –ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.საკუთარი სახსრებით ხიდების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა–შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.
2.22044,8 ათასი ლარი –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები.სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი,სოფლის ცენტრები და უბნები
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.
სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სოფლის ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა
გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.
2.2.521,9 ათასი ლარი –გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა–შენახვა,ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამისგანმავლობაში,სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.
2.2.2. 800,0ათასილარი-დასუფთავებისღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 030202)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა–დასუფთავების და 130-150 კუბურმეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, სოფელში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავ საყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
დასუფთავებული, სანიტარულ–ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები,ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.
2.2.4327,6 ათასი ლარი–წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამულიკოდი 030203)
2.2.15,0ათასი ლარი -ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამულიკოდი 030204)
პროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, სათანადო საინფორმაციო მასალების, ბუკლეტების, კინოკადრების მომზადება გავრცელება.ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.შემოქმედებითი გაერთიანება – მეტი ინვესტიციისა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ანაკლია–განმუხურის საკურორტო ზოლის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ–კულტურული,ისტორიული, რელიგიური მემკვიდროების, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნეს ჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელიწარმოდგენილ ბიზნეს– პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.
2.2.4. 144,0ათასილარი - მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესასაფლაოებისმოვლა-პატრონობის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრის“ ბაზაზე (პროგრამული კოდი 030207)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა–პატრონობას, შემოკავების სამუშაოებს, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე, საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მიცვალებულთა მოვლილისაფლავები
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.
2.2.5. 234,3 ათასი ლარი–ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა(პროგრამულიკოდი 030209)
2.3670,0 ათასი ლარი–კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 03 03)
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა–შენახვა,სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარისმოვლა–შენახვა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერსახე
ჯანსაღი გარემო.მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებულიდასვენების ადგილები.
მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.
გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.
ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.
2.3.1.45,0ათასილარი - ადგილობრივიტყეებისმოვლა–შენახვისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 0304)
პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების, მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს. სპეციალურიჭრისტყეკაფებისგამოყოფის, უკანონოჭრებისშემცირება–აღკვეთის ღონისძიებებს.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.
2.3.47,9 ათასი ლარი –სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები და საკარმიდამო ნაკვეთები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.
2.3.3. 977,0 ათასი ლარი - სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობარეაბილიტაცია(პროგრამულიკოდი 0306)
2.3.41880,4ათასი ლარი( აქედან 132,0 ათასი ლარი გასულ წლის ნაშთი)–სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 07) და 280,0 ათასი ლარი თანადაფინანსება.
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის N183 დადგენილების 2014 წლის 20 მარტის საფუძველზე 1748,4 ათასი ლარის ფარგლებში, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის ¹471განკარგულების საფუძველზე 280,0 ათასი ლარის გამოყოფა საკუთარი ბიუჯეტიდან პროგრამების თანადაფინანსებისათვის კონკრეტულ სოფელში დაგეგმილი პროექტების ღირებულების არაუმეტეს 100 %–სა.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის– თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლის რიცხოვნობისა და კოეფიციენტების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობის მიერ შემუშავებული და მოწონებული სხვა და სხვა პროექტების განსახორციელებლად. ხოლო დამატებით გამოყოფილი თანხა 280,0 ათასი ლარი განაწილდეს ცალკეულ სოფლებზე წარმოდგენილი პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვების, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულებით წესის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2014 წელი (დაზუსტებული)
N
ტერიტორიული ორგანო
N
სოფელი
სოფლის კუთვნილი თანხა
აბასთუმნის თემი
აბასთუმანი
სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა
7000
აბასთუმნის თემი
აბასთუმანი
მენჯის უბანში ჭაბურღილის მოწყობა
19603
აბასთუმნის თემი
მენჯი
ჩიხლაძეების უბანში ჭაბურღილის მოწყობა
5791
აბასთუმნის თემი
ხეცერა
ხეცერის უბნის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
8762
აბასთუმნის თემი
41156
ანაკლიის თემი
ანაკლია
N1 სასაფლაოს შემოღობვა
7000
ანაკლიის თემი
ანაკლია
შიდა გზის რეაბილიტაცია
15672
ანაკლიის თემი
ანაკლია
ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია
20000
ანაკლიის თემი
თიქორი
N1 სასაფლაოს შემოკავება (თანადაფინანსება)
3000
ანაკლიის თემი
თიქორი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
2443
ანაკლიის თემი
48115
ახალაბასთუმანი
სოფ. ახალაბასთუმანი
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა და სანიაღვრე არხის მოწყობა,
ჭიშკრებთან ბოგირების მოწყობა N 6 უბანში
15165
ახალაბასთუმანი
სოფ. ახალაბასთუმანი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
20000
ახალაბასთუმანი
სოფ. ახალაბასთუმანი
ცენტრალური გზის განათება
16690
ახალაბასთუმანი
სოფ. ახალაბასთუმანი
N1 უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა
2245
ახალაბასთუმანი
სოფ. ახალაბასთუმანი
N2 უბაში სტადიონის კეთილმოწყობა
1636
ახალაბასთუმანი
55736
ახალკახათი
სოფ. ახალკახათი
საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
29403
ახალკახათი
სოფ. ახალკახათი
ხიდ ბოგირები სრეაბილიტაცია ფიფიების უბანში
2500
ახალკახათი
სოფ. ახალკახათი
ხიდ ბოგირების რეაბილიტაცია საკერზაიოს შესასვლელში
2500
ახალკახათი
34403
ახალსოფლის თემი
უჩაშონა
ანატოლ გადილიას სახლთან სანიაღვრე არხების მოწყობა
2500
ახალსოფლის თემი
უჩაშონა
ოდიშ–ახალსოფლის შემაერთბელი ხიდის რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
2730
ახალსოფლის თემი
უჩაშონა
შინ მოუსვლელთა და 9 აპრილი მემორიალის რეაბილიტაცია
6722
ახალსოფლის თემი
უჩაშონა
გზები სრეაბილიტაცია (პროექტირება)
6000
ახალსოფლის თემი
ახალსოფელი
შინ მოუსვლელთა და 9 აპრილის მემორიალის რეაბილიტაცია
12278
ახალსოფლის თემი
ახალსოფელი
საბავშვო ბაღის რკინი სღობისშეღებვა
3510
ახალსოფლის თემი
ახალსოფელი
ახალსოფლის ცენტრში სპორტდარბაზის და სველი
წერტილების რეაბილიტაცია
8000
ახალსოფლის თემი
ახალსოფელი
ჭაბურღილის შემოკავება
1500
ახალსოფლის თემი
ახალსოფელი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
2000
ახალსოფლის თემი
ოფაჩხაფუ
ხიდ ბოგირის მოწყობა ყაზბეგის ქუჩაზე (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის
მიმართულებით)
4340
ახალსოფლის თემი
ოფაჩხაფუ
საკეზუოს უბანში გზის რეაბილიტაცია
11629
ახალსოფლის თემი
ჯუმი
სადარასელიოს უბანში ადრე არსებული გზის რეაბილიტაცია
33922
ახალსოფლის თემი
95131
განმუხური
სოფ. განმუხური
არსებული ამბულატორიის მისასვლელი გზისა და შემოკავების მოწყობა
5653
განმუხური
სოფ. განმუხური
სამელიორაციო არხების ამოწმენდა შენგელიების უბანში
7552
განმუხური
სოფ. განმუხური
სამელორაციო არხის გათხრა ბაჩა ახალაიას სახლთან
13567
განმუხური
სოფ. განმუხური
შიდა გზის რეაბილიტაცია
9149
განმუხური
სოფ. განმუხური
ადმინისტრაციული ავარიული შენობის რემონტი
7881
განმუხური
43802
გრიგოლიში
სოფ. გრიგოლიში
სახასიოს უბნის წყლითმომარაგება
14000
გრიგოლიში
სოფ. გრიგოლიში
საკანკიოს უბნის ხიდის აღდგენა
3216
გრიგოლიში
სოფ. გრიგოლიში
საკიკალიშვილოს უბანში მიმავალი
საავტომობილო გზის შეკეთება
1000
გრიგოლიში
13
გრიგოლიში
18216
დარჩელის თემი
დარჩელი
საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის რემონტი
8000
დარჩელის თემი
დარჩელი
მინი საფეხბურთო სტადიონის და მთავრება პატარა კოკის უბანში
5000
დარჩელის თემი
დარჩელი
მინის ტადიონის განათება პატარა კოკში
4000
დარჩელის თემი
დარჩელი
რუსთაველი ქუჩაზე (თამარმეფის შესახვევთან) მოსაცდელის მოწყობა
9000
დარჩელის თემი
დარჩელი
პატარა კოკში ვალერი ჩხაპელიას სახლის წინხიდის რეაბილიტაცია
14000
დარჩელის თემი
დარჩელი
გარეგანათება (პროექტირება)
2000
დარჩელის თემი
დარჩელი
მინი სტადიონისგანათებაკუნოშისუბანში
4000
დარჩელის თემი
დარჩელი
დარჩელის ცენტრში ბიბლიოთეკის სახურავის რეაბილიტაცია
8500
დარჩელის თემი
დარჩელი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
8026
დარჩელის თემი
დარჩელი
ქვემო დარჩელში მინი სტადიონის მოწყობა(თანადაფინანსება)
10000
დარჩელის თემი
კიროვი
დარჩელის ცენტრში ბიბლიოთეკის სახურავის რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
1000
დარჩელის თემი
კიროვი
ქვემო დარჩელში მინი სტადიონის მოწყობა
10000
დარჩელის თემი
კიროვი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
1548
დარჩელის თემი
კიროვი
მინი სტადიონის განათება ქვემო დარჩელში
4000
დარჩელის თემი
კიროვი
ქვემო დარჩელის უბანში ჯემალ ჭითანავას სახლთან ხიდის რეაბილიტაცია
13000
დარჩელის თემი
102074
დიდინეძის თემი
დიდინეძი
ჭაბურღილის მოწყობა 1 ერთეული
3500
დიდინეძის თემი
დიდინეძი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
2300
დიდინეძის თემი
დიდინეძი
განათების სისტემის დამატება 3 ერთეული
2000
დიდინეძის თემი
დიდინეძი
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა 2,5კმ.
4500
დიდინეძის თემი
დიდინეძი
სკოლის შესასვლელი ბილიკის მოასფალტება 30 მეტრი
2034
დიდინეძის თემი
დიდინეძის კახათი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
10800
დიდინეძის თემი
დიდინეძის კახათი
განათების სისტემის დამატება 1 ერთეული
1200
დიდინეძის თემი
დიდინეძის კახათი
საქირიოს უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 500 მეტრი
2034
დიდინეძის თემი
დიხაგუძუბა
თანადაფინანსებით დიდინეძის თემში სანიაღვრე არხების მოწყობა 1 კმ
4500
დიდინეძის თემი
დიხაგუძუბა
განათების სისტემის დამატება 5 ერთეული
6000
დიდინეძის თემი
დიხაგუძუბა
შიდა გზების მოხრეშვა
2368
დიდინეძის თემი
41236
ერგეტის თემი
ერგეტა
შიდა გზების რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა
13029
ერგეტის თემი
ერგეტა
ჭაბურღილების მოწყობა
4000
ერგეტის თემი
ერგეტა
ხიდ-ბოგირი საჯოლოხაოს და დიდგვიმარონის უბანში
1500
ერგეტის თემი
ცვანე
შიდა გზების რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა
11152
ერგეტის თემი
ცვანე
ჭაბურღილების მოწყობა
4000
ერგეტის თემი
33681
ინგირის თემი
ინგირი
ხიდ-ბოგირის მოწყობა დადიანის ქუჩის დასაწყისში. 20მ-1000 დიამეტრი
5000
ინგირის თემი
ინგირი
გორგასლის, ვოლგოგრადის, გურამიშვილის, მახარადძის, ვეკუას, დადიანის, ფიფიას, წერეთლის, გელოვანის, საირმესქუჩებისმოხრეშვა
23500
ინგირის თემი
ინგირი
ასფალტის ქარხანასთან არსებული რკინიგზის არკაზე სანიაღვრე არხისა და სამანქანო გზის მოწყობა
3500
ინგირის თემი
ინგირი
ცენტრის კეთილმოწყობა (ნარგავების დარგვა) განათება
4400
ინგირის თემი
ინგირი
სანიაღვრე მილის ჩადება ვაჟაფშაველასა და სააკადძის ქუჩის ჩიხში
38000
ინგირის თემი
ინგირი
N4 სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა და გადასავლელის
მოწყობა (500მმ. 6მ)
4190
ინგირის თემი
ინგირი
სანიაღვრე არხის ( ღია და დახურული ტიპის) მოწყობის სამუშაოების
პროექტირება
2600
ინგირის თემი
ინგირი
ინგირის ცენტრში აბულატორიის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
4400
ინგირის თემი
ოირემე
არსებული საფეხბურთო მოედნებზე განათების მოწყობა
4500
ინგირის თემი
ოირემე
შიდა გზების რეაბილიტაცია
8276
ინგირის თემი
ოირემე
შ. რუსთაველის ძეგლის შეკეთება
500
ინგირის თემი
ოირემე
სანიაღვრე არხის გათხრა გორგასლის ქუჩაზე
1690
ინგირის თემი
ოირემე
ოირემეს საბავშვო ბაღის ფასადის შემოღობვა და სამზარეულოვ
ინვენტარების შეძენა
4500
ინგირის თემი
105056
კახათი
კახათი
ობელისკის მემორიალის რეაბილიტაცია
6500
კახათი
კახათი
სოფელში შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობა, მოხრეშვა
26000
კახათი
კახათი
სანიაღვრე არხების მოწყობა
5000
კახათი
კახათი
ქვემო კახათის უბანში, დარასელიას ქუჩის ცენტრში გარე განათების
ბოდძების დამონტაჟება (არანაკლებ 6-8 ცალისა)
6800
კახათი
კახათი
სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა (საპირფარეშოს მოწყობა) ამბულატორიის
შენობაში სველი წერტილის მოწყობა
8000
კახათი
კახათი
კახათის ცენტრში მდებარე საბავშვო ბაღის
,,რწმენას" შენობაში კანალიზაციის კეთილმოწყობა
4000
კახათი
კახათი
კახათის N1 ცენტრალურ სასაფლაოს ირგვლივ 2 სანაგვეურნების
დადგმა-შემოტანა
2000
კახათი
კახათი
საჯიქიო, საშედანიოს უბანში არსებული სასაფლაოს შემოღობვა
3000
კახათი
კახათი
მდინარე კახათწყალის ამოწმენდა 300 მეტრისმანძილზე
2000
კახათი
კახათი
ქვემო კახათის უბანში საბავშვო ბაღის
ორი ოთახის იატაკის , ჭერის გამოცვლა და ღობის გამაგრება
7913
კახათი
84713
კოკისთემი
კოკი
მოსაცდელების მოწყობა ცენტრალურ გზაზე ნალიმის უბანში
8400
კოკის თემი
კოკი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
14300
კოკის თემი
კოკი
4 ერთეული ხიდ–ბოგირის მოწყობა
4000
კოკის თემი
კოკი
ჭაბურღილისა და სველი წერტილების მოწყობა გამგეობის ეზოში
1500
კოკის თემი
კოკი
სანიაღვრე არხები
3030
კოკის თემი
ხურჩა
სანიაღვრე სმოწყობა 300 მეტრი
1500
კოკის თემი
ხურჩა
შინ მოუსვლელთა მემორიალის მოწყობა
3000
კოკის თემი
ხურჩა
სველი წერტილის მოწყობა ცენტრში
2500
კოკის თემი
ხურჩა
შიდა გზების მოხრეშვა
1808
კოკის თემი
ხურჩა
სანაგვე ყუთის შეძენა
1000
კოკის თემი
41038
კორცხელის თემი
კორცხელი
საქობალიო სალაგვილაოს უბანში მოსაცდელის მოწყობა
9300
კორცხელის თემი
კორცხელი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
18986
კორცხელის თემი
ნაცატუ
შიდაგზისრეაბილიტაცია
16810
კორცხელის თემი
ბაში
შიდა გზის რეაბილიტაცია
11988
კორცხელის თემი
ბაში
ჭაბურღილის ტუმბოს შეცვლა
3500
კორცხელის თემი
60584
ნარაზენის თემი
შამადელა
საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის მოხრეშვა
9750
ნარაზენის თემი
შამადელა
მეოთხე რაიონის დასახელებაში ერთი ჭაბურღილის გათხრა
4500
ნარაზენის თემი
ნარაზენი
საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის
მოხრეშვა-დაფინანსება
3250
ნარაზენის თემი
ნარაზენი
სოფლის ცენტრის მიმდებარე ქუჩაზე სასმელი წყლის
გაყვანილობის რეაბილიტაციის დასრულება
14000
ნარაზენის თემი
ნარაზენი
საგრიგოლაო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის
გაყვანილობის დასრულება (ზედასათოდუო)
18560
ნარაზენის თემი
ნარაზენი
შ.პ.ს ,,ხეცერის" ტერიტორიაზე ორი ჭის გათხრ
9000
ნარაზენის თემი
ნარაზენი
საკალანდიო-საჟვანიო სუბანში ჭის გათხრა
4124
ნარაზენის თემი
საბეჭვაიო
სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენა
4000
ნარაზენის თემი
საბეჭვაიო
საბეჭვაიოს უბანში გზის მოხრეშვა და გრეიდერის სამუშაოების ჩატარება
3885
ნარაზენის თემი
71069
ოდიშის თემი
ოდიში
შიდა გზების მოხრეშვა
11300
ოდიშის თემი
ოდიში
რუსთაველის ქუჩაზეხიდ-ბოგირისმოწყობა
3000
ოდიშის თემი
ოდიში
გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია
4000
ოდიშის თემი
ოდიში
დავით გურამიშვილის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია
3000
ოდიშის თემი
ოდიში
ოდიშის უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება
2000
ოდიშის თემი
ოდიში
გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე ხიდის მოწყობა
12497
ოდიშის თემი
საჭურღულიო
ვაჩნაძის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა
7291
ოდიშის თემი
საჭურღულიო
შიდა გზის რეაბილიტაცია
2000
ოდიშის თემი
ჩხოუში
ჩხოუშის უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება
2000
ოდიშის თემი
ჩხოუში
ჩხოუშის უბნის წისქვილ კომბინატთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის
რეაბილიტაცია
3000
ოდიშის თემი
ჩხოუში
გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე ხიდის მოწყობა
9976
ოდიშის თემი
ჩხოუში
გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია
3000
ოდიშის თემი
ჩხოუში
ჩხოუშის უბანში დადიანის მესამე ჩიხში ხიდბოგირის მოწყობა
3000
ოდიშის თემი
ჩხოუში
შიდა გზის რეაბილიტაცია
5000
ოდიშის თემი
ჩხოუში
სანიარღვრე არხების გაყვანა
1709
ოდიშის თემი
72773
ორსანტია
ორსანტია
ხიდ-ბოგირის მოწყობა სამ უბანში
8500
ორსანტია
ორსანტია
ოტობაიას ხიდთან ჭაბურღილის და საპირფარეშოს მოწყობა
8000
ორსანტია
ორსანტია
მოსაცდელის მოწყობა საქვარაიოს და ქვ. ორსანტიის უბანში (ორიცალი)
17718
ორსანტია
ორსანტია
არსებული სამი მოსაცდელის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა.
2800
ორსანტია
ორსანტია
საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია
17000
ორსანტია
ორსანტია
სასაფლაოს შემოკავება
7800
ორსანტია
61818
ორულუსთემი
ორულუ
შიდა გზის რეაბილიტაცია
6000
ორულუსთემი
ორულუ
გარე განათების მოწყობა ცენტრში 7 ბოძი
7400
ორულუსთემი
ორულუ
სანიაღვრე არხის ამოწმენდა
4000
ორულუსთემი
ორულუ
ხიდ-ბოგირის მოწყობა
8686
ორულუსთემი
მოგირი
შიდა გზის რეაბილიტაცია
13205
ორულუსთემი
ნაჭკადუ
შიდა გზის რეაბილიტაცია
8738
ორულუს თემი
48029
ოქტომბრის თემი
ოქტომბერი
ხიდ-ბოგირი სრეაბილიტაცია (ანზორ წიწავას სახლთან)
6200
ოქტომბრის თემი
ოქტომბერი
გზების მოხრეშვა სხვადასხვა უბანში და იროდ შამუგიას სახლთან არხის გაყვანა
4600
ოქტომბრის თემი
ოქტომბერი
ნაჭვის უბანში სასაფლაოს შემოკავება
15000
ოქტომბრის თემი
ოქტომბერი
გამგეობის შენობის ტერიტორიის შემოკავება
4500
ოქტომბრის თემი
ოქტომბერი
ცაიშოქტომბრის ხიდის რეაბილილტაცია
1000
ოქტომბრის თემი
ოქტომბერი
სკოლის გვერდით ხიდის რეაბილიტაცია
1012
ოქტომბრის თემი
დავითიანი
ჭაბურღილის მოწყობა
3500
ოქტომბრისთემი
დავითიანი
სასიმინდე ნაკვეთის შემოკავება (2000 მეტრი)
6000
ოქტომბრისთემი
დავითიანი
ხიდის რეაბილიტაცია მდინარე კახათწყალზე
3000
ოქტომბრისთემი
დავითიანი
შიდა გზების მოხრეშვა
5332
ოქტომბრისთემი
50144
ყულიშკარი
სოფ. ყულიშკარი
შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)
22682
ყულიშკარი
სოფ. ყულიშკარი
სანიაღვრე არხის მოწყობა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)
3500
ყულიშკარი
სოფ. ყულიშკარი
მილხიდების მოწყობა ( საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)
6000
ყულიშკარი
სოფ. ყულიშკარი
მოსაცდელების რეაბილიტაცია (საროგაოს და ოხვამეგოჭვილის უბნებში)
1000
ყულიშკარი
სოფ. ყულიშკარი
დამეწყრილი გზის გაწმენდა გამაგრება (სამაქაცარიოს დ ასახარებაოს უბანში)
3000
ყულიშკარი
36182
რიყე
სოფ. რიყე
სოფლის ცენტრში ორივე მხარეს რკინის ღობის მოწყობა 360 გრძ.მეტ.ს
35460
რიყე
სოფ. რიყე
სოფლის ცენტრში არსებული ჭაბურღილის და ქსელვის გაგრძელება
4800
რიყე
სოფ. რიყე
სოფლის ცენტრში გარე განათების გაგრძელება 100 გრძ. მ.ს
3000
რიყე
სოფ. რიყე
სახნავ–სათეს ფარდობებზე გასასვლელში (ჯიქიებისუბანში) რკინის კარის მოწყობა
1200
რიყე
სოფ. რიყე
შიდა გზის რეაბილიტაცია
3000
რიყე
სოფ. რიყე
წერტილოვანი მექანიკური ჭაბურღილის მოწყობა 2 ადგილას
3000
რიყე
50460
რუხისთემი
რუხი
რუხისთემშისაბავშვობაღისმშენებლობა
71540
რუხისთემი
რუხი
წერეთლისქუჩაზებაჯიკოფარცვანიასსახლთანხიდ-ბოგირისრეაბილიტაციაწყალამრიდებისმოწყობ
5000
რუხისთემი
რუხი
ზვიადგამსახურდიასქუჩაზეჭაბურღილისმოწყობა
5000
რუხისთემი
რუხი
შიდაგზისრეაბილიტაცია
5000
რუხის თემი
ნაწულუკუ
ნაწულუკუს უბანშისაბავშვობაღისრეაბილიტაცია
10000
რუხისთემი
ნაწულუკუ
რუხის თემში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (თანადაფინანსება)
12375
რუხის თემი
ნაწულუკუ
შიდა გზის რეაბილიტაცია
3500
რუხის თემი
ნაწულუკუ
სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
3000
რუხის თემი
115415
ურთა
სოფ. ურთა
მოსაცდელის გაკეთება სოფლის ცენტრში
6500
ურთა
სოფ. ურთა
მოსაცდელის გაკეთება (სამალანიო-საკაკულიო სალატარიოს უბნების დამაკავშირებელი გზაჯვარედინთან
6500
ურთა
სოფ. ურთა
შიდა გზის რეაბილიტაცია
8022
ურთა
სოფ. ურთა
ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია სამალანიოს უბანში
3500
ურთა
სოფ. ურთა
სოფლის შესასვლელში ურთის გადასახვევთან სოფლის მიმართულების ფირნიშის გაკეთება
300
ურთა
სოფ. ურთა
ქუჩების ნუმერაცია (აბრების დამზადება)
1000
ურთა
25822
შამგონა
სოფ. შამგონა
მინი საფეხბურთო მოედნის განათება (ნაფატუს უბანში)
4000
შამგონა
სოფ. შამგონა
მოსაცდელის მოწყობა (ნაფატუსუ ბანში)
8200
შამგონა
სოფ. შამგონა
სანიაღვრე არხის ამოწმენდა (ხუბულიების უბნიდან ჯიჭონაიების უბნამდე 3კმ-ზე)
4000
შამგონა
სოფ. შამგონა
ხიდ-ბოგირის გაკეთება (გელა ხუბუას უბანში)
10430
შამგონა
სოფ. შამგონა
სანიაღვრე მილის ჩადება (შარიების უბანში)
2400
შამგონა
სოფ. შამგონა
საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა
1200
შამგონა
სოფ. შამგონა
ნაპირ სამაგრი სამუშაოების ჩატარება (ნაფატუსუბანში, ლაშხიებისუბანში, თორიების უბანში და რკინიგზის გადასასვლელის გაფართოება) საჭიროა ბულდოზერით სამუშაოებისჩატარება
13968
შამგონა
44198
ჩხორიის თემი
ჩხორია
სამოყვარულო თეატრის ჩხორიის წინა ეზოს შემოღობვა
7000
ჩხორიის თემი
ჩხორია
ხიდ–ბოგირის მოწყობა (ეგ. ფიფიასა და გ. ფიფიას ქუჩის შემაერთებელი)
5000
ჩხორიის თემი
ჩხორია
ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩის დადადიანის ქუჩის გადაკვეთა ზემო საცდელის მოწყობა
8000
ჩხორიის თემი
ჩხორია
შიდა გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე არხის მოწყობა
11951
ჩხორიის თემი
ტყაია
მინი სტადიონის გაკეთება
15000
ჩხორიისთემი
ტყაია
საბავშვო ბაღის შემოღობვა
2126
ჩხორიისთემი
ტყაია
წისქვილი სრემონტი
1100
ჩხორიისთემი
ტყაია
შიდა გზებისრეაბილიტაცია
10000
ჩხორიისთემი
ზედაეწერი
ხერგიანის ქუჩაზე მოხრეშვა და ლამპიონის დამონტაჟება
10000
ჩხორიისთემი
ზედაეწერი
ბაღის რემონტი
21170
ჩხორიისთემი
ზედაეწერი
მესტია-ზუგდიდის გარე განათების მოწყობა 700 მეტრზე
8830
ჩხორიისთემი
ზედაეწერი
მოხრეშვა, მილის ჩადება სათორდიო, საჭიტანაოს უბნებში
5532
ჩხორიისთემი
105709
ცაიშისთემი
ცაიში
საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
17356
ცაიშისთემი
ცაიში
შიდა გზების რეაბილიტაცია
12253
ცაიშისთემი
ცაიში
საჯიქიოს უბანში სახნავიმიწისფარდობებისშემოღობვა
2724
ცაიშისთემი
ცაიში
რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა
2178
ცაიშისთემი
ჩხოუში
ჩხოუშია-საფარჯიკიოს უბანში სახნავი მიწის ფარდობების შემოღობვა
12000
ცაიშისთემი
ჩხოუში
რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა
4822
ცაიშისთემი
ცაცხვი
ცაცხვის უბანში სახნავი მიწის ფარდობის შემოღობვა მავთულბადით
4000
ცაიშისთემი
ცაცხვი
ვართაგების უბანში სანიაღვრე არახის ამოწმენდა და ხიდ-ბოგირის აღდგენა
5000
ცაიშისთემი
ცაცხვი
ჯუმის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა
16582
ცაიშისთემი
76915
ჭაქვინჯისთემი
ჭაქვინჯი
სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა 22 კმ-ზე
12800
ჭაქვინჯისთემი
ჭაქვინჯი
ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
4000
ჭაქვინჯისთემი
ჭაქვინჯი
აჭარელებისდასახლებაშისასმელიწყლითმომარაგება (ჭისგათხრა 20 მეტრზე)
5000
ჭაქვინჯისთემი
ჭაქვინჯი
სამგალობლიშვილის უბანში თვით დინებით სასმელი წყლის მიწოდება
8000
ჭაქვინჯის თემი
ბაღმარანი
შიდა გზების მოხრეშვა ბაღმარანის უბანში
7000
ჭაქვინჯის თემი
ბაღმარანი
ბაღმარანის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა
1450
ჭაქვინჯის თემი
38250
ჭკადუაში
სოფ. ჭკადუაში
წალენჯიხა-ზუგდიდის გზატკეცილზე, ჭკადუაშის
გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა
8400
ჭკადუაში
სოფ. ჭკადუაში
საანთიოს უბანში მდინარე ჩხოუშიის ხიდზე მოაჯირის მოწყობა
2000
ჭკადუაში
სოფ. ჭკადუაში
შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
19193
ჭკადუაში
სოფ. ჭკადუაში
წყალსაწრეტი არხები სრეაბილიტაცია
1500
ჭკადუაში
სოფ. ჭკადუაში
ზემო სანაჭყებიოს საუბნო გზაზე ხიდ-ბოგირის აღდგენა
4500
ჭკადუაში
35593
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
შიდა გზების მოხრეშვა სხვადასხვა უბანში
10000
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
მესხების უბანში სტადიონის მოწყობა
18145
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა
15000
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
სადარასელიოს უბანში სპორტული მოედნის განათება
5100
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
ონარიის უბანში ყოფილი სასადილოს დემონტაჟი
1120
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი სრეაბილიტაცია
11000
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
მეფრინველეობის უბანში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია
3200
ჭითაწყარი
სოფ. ჭითაწყარი
ონარიის უბანში დასასვენებელი პარკის კეთილმოწყობა
3000
ჭითაწყარი
66565
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
სოფლისშიდაზგებისმოხრეშვა
7000
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
სამარღიოს უბანში სასაფლაოსთან გზის დამეწყრილ მონაკვეთზე დამცავი ჯებირის მოწყობა
7000
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
სობოგის უბანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცის
5000
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა
9391
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
ბენდელიანების უბანში არსებული წყლის მაგისტრალის დაზიანებული
მონაკვეთის რეაბილიტაცის
2000
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
მდ. ტარჩიაზე საფეხმავლო ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა
6000
ჯიხაშკარის თემი
ჯიხაშკარი
ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა
3000
ჯიხაშკარის თემი
ფალაზონი
სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა
2000
ჯიხაშკარის თემი
ფალაზონი
ადმინისტრაციულის შენობის გადახურვა (თანა დაფინანსებით).
2082
ჯიხაშკარის თემი
ფალაზონი
სოფელ ფალაზონაში მილ-ხიდის მოწყობა მურთაზ ხარჩილავას სახლთან
1000
ჯიხაშკარის თემი
44473
ჯამი:
1748356
2.3.5. 100,0 ათასილარი - მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0308)
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტი სსაწვავისა და მარაგ–ნაწილების ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივი შევსებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
2.3.6 30,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების და სხვა აქტივების კეთილმოწყობა(პროგრამული კოდი 03 14)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების, ოთახების და სხვა აქტივების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოებს, შენობებში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელსაყრელი შეღწევადობისათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოებს.
2.3.7. 107.9 ათასი ლარი–ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის.- 232.1 ათასი ლარი – სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებებისათვის (პროგრამული კოდი 03 15)
პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის განკარგულებათა შესაბამისად გამოყოფილი სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო– სახაჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურეობის განხორციელებას. ანაკლიის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობას და სოფელ ორსანტიის ცენტრიდან ოტობაიას ხიდამდე გზის რეაბილიტაციას.სტიქიით დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციას.
3. 1579.3 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.
რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები და საჯარო სკოლები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.
შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი
3.1 1430.8 ათასი ლარი –სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობისპროგრამა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1580ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ–მასწავლებელთა ხელფასებს, ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
პროგრამის მიზანიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება, ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში.საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.
საბავშვობაღებზეგაწეულიდანახარჯების/შენატანებისგაუქმებისშედეგად/ოჯახებისშემოსავლისზრდა 15-30 ლარით.
შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.
ბავშვებისმოვლაზედედებისდროისეკონომიისშედეგადგენდერულისაკითხებისგაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა.
შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და კონკრეტულად გატარებულ ღონისძიებათა ხელმისაწვდომობისმაჩვენებელი.
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.
რეაბილიტირებული, განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
3.258.5 ათასი ლარი – საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის ცალკეული სოფლების მიხედვით გათვალისწინებულია მოსწავლეთა გადაადგილებისათვის ტრანსპორტის ხარჯები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
რეაბილიტირებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.
3.370.0ათასილარი - ზედაეწერისკოლეჯისფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0404)
პროგრამის მიზანია პროფესიონალიკადრების, სპეციალისტებისმომზადებასოფლისმეურნეობისათვის.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სოფლისმეურნეობისსხვადასხვადარგისპოპულარიზაციადათანამედროვეტექნოლოგიებისადასიახლეებისდანერგვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი
3.4 10,0 ათასი ლარი განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)
განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ–მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად. შესაბამისი დებულების შემუშავება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი
4.2147.0 ათასი ლარი––კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზეკულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.
4.1568.0 ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სპორტსმენთა წვრთნა სხვა და სხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი
4.1.1220.0 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,სპორტის განვითარების ცენტრის“ ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050101)
პროგრამების მიზანია სპორტის სხვადასხვა სფეროების წრეების ფუნქციონირებას, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.
სპორტსმენთა მომზადების , წვრთნის ხარისხის ამაღლება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთამონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საკავშირო ღონისძიებებში მიღწეული დადებითი შედეგების რაოდენობრივი მაჩვენებელი
ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა
4.1.2325,0 ათასი ლარი–-ა.ა.ი.პ ,,ფეხბურთისადა ახალგაზრდობის განვითარებისცენტრის“ სუბსიდირება (პროგრამულიკოდი 05 01 03)
აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა, მოზარდთა და ახალგაზრდობის მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი მაჩვენებელი. საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.
4.2. 1548.0 ათასი ლარი – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტურული ტრადიციების დაცვა–აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების ფუნქციონირება და განვითარება
4.2.1198,0 ათასი ლარი––მუზეუმების, და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის“ ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050201)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმების ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულარიზაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და განახლება–შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. შევსებას და გახსნას ექვემდებარებიან ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ–მუზეუმები. მედია მუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების საძიებო–სადაზვევრო ექსპედიციის მოწყობა მოძრავი და უძრავი ძეგლების აღრიცხვისა და გამოვლენის მიზნით, საველე არქეოლოგიური კვლევა–ძიების დასრულება №2 სამაროვანზე და სხვა ღონისძიებების განხორციელება კულტურის ძეგლების მოვლისა და შენახვის პროგრამის ფარგლებში.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვი სხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი.მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები.
4.2.292,0 ათასი ლარი – სამუსიკო სკოლებისხელშეწყობისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 050202)
სამუსიკო პროგრამა ხორციელდება N2 სამუსიკო სკოლის ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები
მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.
4.2.3212,0 ათასი ლარი - საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050204)
აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება. წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. წიგნის კვირეული სჩატარება. ფოტოგამოფენებისმოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუ“–სდანერგვა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
საბიბლიოთეკოდარგისგანვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მკითხველთარაოდენობისზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.
4.2.4163,0 ათასი ლარი– კულტურული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამისმიზანისადღესასწაულოღონისძიებებისდაგეგმვადაჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობისხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.
4.2.510,0ათასი ლარი– ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილიინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა და დაბეჭვდის ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ინფორმირებული მოსახლეობა.
მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
მასმედიის საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა; მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კვლევებისშედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე
მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.
4.2.643,0 ათასი ლარი – თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)
პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა. თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეაწდ მასტერ-კლასების ორგანიზება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები
თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია,საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი
4.2.7 530,0 ათასი ლარი – მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამ აა.ი.პ,,ოდიშის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050208)
ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლები სხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში, ფოლკლორის, როგორც ხელოვნების ერთ–ერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია, მომავალ თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს–ფესტივალი ,, ორფევსი“–ს, პროექტი,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი ,,ART-კოლხი“–ს,კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს–ფესტივალი,,ნორჩი მუსიკოსები“–ს ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება,რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა–დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობის კულტურულ–შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი
4.3.31,0 ათასილარი - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503)
პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების განათლები სხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან, დაინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვით განათლებისათვის. ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივიაქტიურობა. ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. ,,ეტალონ მედია“–ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის , ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.
5.01059,6ათასი ლარი – მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.
სოციალური რისკების განეიტრალება.
ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა ოჯახების სოციალური დაცვა.
უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება. ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.
დედების სოციალური უზრუნველყოფა.
სოციალური საწარმოების,შშმპ, გენდერული საკითხების ,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა,კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ეპიდემიის გავრცელებისგან დაცული მოსახლეობა.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.
უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.
სოციალური საწარმოების განვითარება, შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა,კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.
5.1 160,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი.
5.240,0 ათასი ლარი–ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602)
ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათაგატარება. ჯანმრთელობისათვისსაზიანორისკ-ფაქტორებისიდენტიფიცირება, ავადობისპროგნოზირებადასაწინააღმდეგოღონისძიებათაგატარება.
5.3 . 804,6 ათასი ლარი-მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.3.1.17,0 ათასი ლარი–ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060302)
ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა და ოჯახების ხელშეწყობა.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, ფაშიზმზე გამარჯვების დღის –9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე. ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის ფინანსური ხელშეწყობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 250 ლარის ოდენობით.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ომის ვეტერანებისა და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი
5.3.2. 41,0 ათასი ლარი –ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060303)
ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტო ხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ–მამით ობოლიბავშვების ერთჯერად დახმარებას.
ბავშვების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის: (18 წლამდე ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე–300 ლარით და ა.შ; მესამე შვილის შეძენისას 200 ლარით ; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით ; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის 100 ლარი; მარტოხელა დედებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი 100 ლარით;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,
5.3.3. 60,0 ათასი ლარი – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია (კოდი 060304)
პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარებები მათ შორის: 18 წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით; I ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ–მუნჯი) 100 ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალურიმხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.
5.3.4. 17,0 ათასი ლარი– მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)
პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალდაკარგულთა ოჯახს,რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება100 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისმდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი
5.3.5. 28,0 ათასი ლარი – სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)
სადღესასწაულო დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2 მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი–37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში ( შობა–ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი).
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერაშედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება
5.3.6. 60,0 ათასი ლარი–საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060308)
საზღვრის პირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინანსება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა შეღავათიანი ფასებით მგზავრობა მუნიციპალური ტრანსპორტით.
საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ყოველთვიურად ანაზღაურდეს ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი და გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.
პირველ ეტაპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა.ამასთან,მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილ იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთა სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთაშეღავათებით მოსარგებლერაოდენობრივი მაჩვენებელი.
5.3.7. 120,0 ათასი ლარი–უსახლ–კაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060309)
ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.
ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში– ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.
5.3.8.15,0 ათასი ლარი – დევნილთამხარდაჭერისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 060310)
დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
5.3.9 37,6 ათასი ლარი–უმწეო ოჯახების გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060311) (მ/შორის მანდარინის კომპენსაცია 17,6 ათასი ლარი)
ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათბობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.
გამგეობის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი
5.3.1077,0 ათასი ლარი–სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060312)
პროგრამა ითვალისწინებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებას და უკიდურესად შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსებას.სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდეს შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.
5.3.11. 30,0 ათასი ლარი–სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამ ა(პროგრამულიკოდი 0604)
პროგრამა ითვალისწინებს ასახლებას დაქვემდებარებული, დამეწყრილი ოჯახების ფინანსურ ხელშეწყობას. სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარებულთა ოჯახების მხარდაჭერა ერთჯერადი დახმარების სახით 500 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგადდაზარალებულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.
5.4. 25.0 ათასი ლარი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფსაყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილი და მოწონებული პროექ ტების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05)
პროგრამა ითვალისწინებს თავშესაფრის არმქონე ბენეფიციარებისათვის სოციალური საცხოვრისის დაპროექტების, სოციალური საწარმოების განვითარების, შშმპ პროგრამების, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა ხელშეწყობის, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და სხვა აქტუალური პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას (დაფინანსება ან თანადაფინანსება).
აღნიშნულ საკითხზე საჯარო მოხელეთათვის (სოფლის რწმუნებულები, გამგეობის აპარატის მუშაკები) კვალიფიციური ტრენინგების მოწყობას მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობით და საინფორმაციო –საინსტრუქტაჟო მასალების მომზადებას. წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა მოხდეს საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.
მუხლი 11🔗.
მარეგულირებელი ნორმები
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეშვეობით;
2. 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებათა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.
3. 2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები და დახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
4. არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვის, ხელშეკრულების მიხედვით და შესრულებულ სამუშაოთა მიხედვით.
5. ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხის გამოყოფა განხორციელდეს საფინანსო საქმიანობის შედეგების გათვალისწინებით.
6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:
ა) 110.0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად.
ბ) 75,0ათასილარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
გ) 10,0 ათასი ლარი – ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.
დ) 15,0 ათასი ლარი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.
მუხლი 12🔗.
სარეზერვო ფონდი
2014 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 132.7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგებლის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის -ბრძანების საფუძველზე.
თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფ ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
16,736.6
6,781.8
9,954.8
8,526.9
2,920.4
5,606.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
216.0
0.0
216.0
216.0
0.0
216.0
ხარჯები
9,509.3
127.4
9,381.9
5,488.2
78.9
5,409.3
შრომის ანაზღაურება
2,078.9
0.0
2,078.9
1,265.2
0.0
1,265.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,227.3
6,654.4
572.9
3,038.7
2,841.5
197.2
ვალდებულებების კლება
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,794.9
0.0
2,794.9
1,716.6
0.0
1,716.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
206.0
0.0
206.0
206.0
0.0
206.0
ხარჯები
2,662.0
0.0
2,662.0
1,638.5
0.0
1,638.5
შრომის ანაზღაურება
1,991.3
0.0
1,991.3
1,209.1
0.0
1,209.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.9
0.0
132.9
78.1
0.0
78.1
ვალდებულებების კლება
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
640.1
0.0
640.1
435.2
0.0
435.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37.0
0.0
37.0
37.0
0.0
37.0
ხარჯები
627.1
0.0
627.1
430.2
0.0
430.2
შრომის ანაზღაურება
416.3
0.0
416.3
274.4
0.0
274.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
0.0
13.0
5.0
0.0
5.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის სამსახურები
1,952.5
0.0
1,952.5
1,149.0
0.0
1,149.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169.0
0.0
169.0
169.0
0.0
169.0
ხარჯები
1,888.0
0.0
1,888.0
1,131.3
0.0
1,131.3
შრომის ანაზღაურება
1,575.0
0.0
1,575.0
948.9
0.0
948.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.5
0.0
64.5
17.7
0.0
17.7
01 03
საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
8.6
0.0
8.6
8.6
0.0
8.6
ხარჯები
8.6
0.0
8.6
8.6
0.0
8.6
01 04
სარეზერვო ფონდი
132.7
0.0
132.7
84.4
0.0
84.4
ხარჯები
77.3
0.0
77.3
29.0
0.0
29.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.4
0.0
55.4
55.4
0.0
55.4
01 05
სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივი სმომსახურების ღირებულება
13.0
0.0
13.0
4.5
0.0
4.5
ხარჯები
13.0
0.0
13.0
4.5
0.0
4.5
0106
საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
01 07
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
01 09
ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული, სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები და საბიუჯეტო საქმიანობის სრულყოფის ღონისძიებები
8.0
0.0
8.0
4.5
0.0
4.5
ხარჯები
8.0
0.0
8.0
4.5
0.0
4.5
01 10
ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები
4.0
0.0
4.0
2.4
0.0
2.4
ხარჯები
4.0
0.0
4.0
2.4
0.0
2.4
01 11
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის, დროშების, საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებები
23.0
0.0
23.0
23.0
0.0
23.0
ხარჯები
23.0
0.0
23.0
23.0
0.0
23.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
166.8
0.0
166.8
100.5
0.0
100.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
137.8
0.0
137.8
75.6
0.0
75.6
შრომის ანაზღაურება
87.6
0.0
87.6
56.1
0.0
56.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
0.0
29.0
24.9
0.0
24.9
ვალდებულების კლება
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
166.8
0.0
166.8
100.5
0.0
100.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
137.8
0.0
137.8
75.6
0.0
75.6
შრომის ანაზღაურება
87.6
0.0
87.6
56.1
0.0
56.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
0.0
29.0
24.9
0.0
24.9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,989.0
6,455.0
2,534.0
4,208.1
2,738.5
1,469.6
ხარჯები
2,263.4
127.4
2,136.0
1,467.2
78.9
1388.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,725.6
6,327.6
398.0
2,740.9
2,659.6
81.3
ვალდებულების კლება
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზებიდახიდები)
2,573.9
2,495.9
78.0
991.5
914.8
76.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,573.9
2,495.9
78.0
991.5
914.8
76.7
ვალდებულების კლება
03 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა.
2,445.7
2,445.7
0.0
864.6
864.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,445.7
2,445.7
0.0
864.6
864.6
0.0
ვალდებულების კლება
03 01 02
ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
128.2
50.2
78.0
126.9
50.2
76.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.2
50.2
78.0
126.9
50.2
76.7
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,044.8
723.8
1,321.0
1446.9
449.6
997.3
ხარჯები
1,321.0
0.0
1,321.0
996.0
0.0
996.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
723.8
723.8
0.0
450.9
449.6
1.3
ვალდებულების კლება
03 02 01
გარეგანათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
521.9
161.9
360.0
338.6
144.2
194.4
ხარჯები
360.0
0.0
360.0
193.1
0.0
193.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.9
161.9
0.0
145.5
144.2
1.3
ვალდებულების კლება
03 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამა
800.0
0.0
800.0
724.5
0.0
724.5
ხარჯები
800.0
0.0
800.0
724.5
0.0
724.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 312,5ათასი ლარი)
327.6
327.6
0.0
295.4
295.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
327.6
327.6
0.0
295.4
295.4
0.0
ვალდებულების კლება
03 02 04
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა - პატრონობის პროგრამა
144.0
0.0
144.0
78.4
0.0
78.4
ხარჯები
144.0
0.0
144.0
78.4
0.0
78.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 08
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა
234.3
234.3
0.0
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234.3
234.3
0.0
10.0
10.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
670.0
0.0
670.0
289.0
0.0
289.0
ხარჯები
670.0
0.0
670.0
289.0
0.0
289.0
ვალდებულების კლება
03 03 02
ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა
20.0
0.0
20.0
19.8
0.0
19.8
ხარჯები
20.0
0.0
20.0
19.8
0.0
19.8
03 03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა
650.0
0.0
650.0
269.2
0.0
269.2
ხარჯები
650.0
0.0
650.0
269.2
0.0
269.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 04
ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა
45.0
0.0
45.0
23.3
0.0
23.3
ხარჯები
45.0
0.0
45.0
23.3
0.0
23.3
03 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
47.9
37.9
10.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.9
37.9
10.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
03 06
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.
977.0
977.0
0.0
361.1
361.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
977.0
977.0
0.0
361.1
361.1
0.0
03 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 132,0 ათასი ლარი)
2,160.4
1,880.4
280.0
771.8
768.5
3.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.5
19.5
0.0
37.4
37.4
0.0
ვალდებულების კლება
03 08
მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა
100.0
0.0
100.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
100.0
0.0
100.0
80.0
0.0
80.0
03 14
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
03 15
სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები
232.1
232.1
0.0
203.0
203.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232.1
232.1
0.0
203.0
203.0
0.0
03 16
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის
107.9
107.9
0.0
41.5
41.5
0.0
ხარჯები
107.9
107.9
0.0
41.5
41.5
0.0
04 00
განათლება
1,579.3
26.8
1,552.5
715.3
0.0
715.3
ხარჯები
1,552.5
0.0
1,552.5
715.3
0.0
715.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.8
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა
1,430.8
26.8
1,404.0
636.5
0.0
636.5
ხარჯები
1,404.0
0.0
1,404.0
636.5
0.0
636.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.8
26.8
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
58.5
0.0
58.5
37.5
0.0
37.5
ხარჯები
58.5
0.0
58.5
37.5
0.0
37.5
04 04
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე
70.0
0.0
70.0
40.8
0.0
40.8
ხარჯები
70.0
0.0
70.0
40.8
0.0
40.8
04 05
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა
10.0
0.0
10.0
0.5
0.0
0.5
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
0.5
0.0
0.5
04 06
სასულიერო გიმნაზიების ხელშეწყობის პროგრამა
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,147.0
300.0
1,847.0
1,155.7
181.9
973.8
ხარჯები
1,834.0
0.0
1,834.0
960.9
0.0
960.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313.0
300.0
13.0
194.8
181.9
12.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
568.0
0.0
568.0
381.7
0.0
381.7
ხარჯები
555.0
0.0
555.0
368.8
0.0
368.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
0.0
13.0
12.9
0.0
12.9
05 01 01
მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
220.0
0.0
220.0
132.5
0.0
132.5
ხარჯები
220.0
0.0
220.0
132.5
0.0
132.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.0
0.0
23.0
17.7
0.0
17.7
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა.
10.0
0.0
10.0
4.8
0.0
4.8
ხარჯები
13.0
0.0
13.0
12.9
0.0
12.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 01 03
ა.ი.პ,,ფეხბურთის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი.
325.0
0.0
325.0
231.5
0.0
231.5
ხარჯები
325.0
0.0
325.0
231.5
0.0
231.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,548.0
300.0
1,248.0
759.0
181.9
547.1
ხარჯები
1,248.0
0.0
1,248.0
547.1
0.0
577.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0
300.0
0.0
181.9
181.9
0.0
05 02 01
,ა.ი.პ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრი“.
198.0
0.0
198.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
198.0
0.0
198.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 02
№2 სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
92.0
0.0
92.0
50.9
0.0
50.9
ხარჯები
92.0
0.0
92.0
50.9
0.0
50.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 04
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა
212.0
0.0
212.0
118.9
0.0
118.9
ხარჯები
212.0
0.0
212.0
118.9
0.0
118.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
163.0
0.0
163.0
85.4
0.0
85.4
ხარჯები
163.0
0.0
163.0
85.4
0.0
85.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 06
საინფორმაციო–საგამომცემლო საქმიანობა
10.0
0.0
10.0
7.8
0.0
7.8
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
7.8
0.0
7.8
05 02 07
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე
43.0
0.0
43.0
18.3
0.0
18.3
ხარჯები
43.0
0.0
43.0
18.3
0.0
18.3
05 02 08
მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა.ი.პ,,ოდიშის" ბაზაზე
530.0
0.0
530.0
215.8
0.0
215.8
ხარჯები
530.0
0.0
530.0
215.8
0.0
215.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02 10
კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
300.0
300.0
0.0
181.9
181.9
0.0
ხარჯები
300.0
300.0
0.0
181.9
181.9
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
31.0
0.0
31.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
31.0
0.0
31.0
15.0
0.0
15.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,059.6
0.0
1,059.6
630.7
0.0
630.7
ხარჯები
1,059.6
0.0
1,059.6
630.7
0.0
630.7
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
160.0
0.0
160.0
77.0
0.0
77.0
ხარჯები
160.0
0.0
160.0
77.0
0.0
77.0
06 02
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
40.0
0.0
40.0
21.1
0.0
21.1
ხარჯები
40.0
0.0
40.0
21.1
0.0
21.1
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
804.6
0.0
804.6
525.0
0.0
525.0
ხარჯები
804.6
0.0
804.6
525.0
0.0
525.0
06 03 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასოსასადილოები)
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
06 03 02
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
17.0
0.0
17.0
7.4
0.0
7.4
ხარჯები
17.0
0.0
17.0
7.4
0.0
7.4
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
41.0
0.0
41.0
30.4
0.0
30.4
ხარჯები
41.0
0.0
41.0
30.4
0.0
30.4
06 03 04
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია
60.0
0.0
60.0
44.8
0.0
44.8
ხარჯები
60.0
0.0
60.0
44.8
0.0
44.8
06 03 05
მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
17.0
0.0
17.0
15.7
0.0
15.7
ხარჯები
17.0
0.0
17.0
15.7
0.0
15.7
06 03 06
კომპენსაციის თანხა
320.0
0.0
320.0
320.0
0.0
320.0
ხარჯები
320.0
0.0
320.0
320.0
0.0
320.0
06 03 07
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
28.0
0.0
28.0
11.7
0.0
11.7
ხარჯები
28.0
0.0
28.0
11.7
0.0
11.7
06 03 08
ს. ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება და სტუდენტების ტრანსპორტით მგზავრობის თანადაფინანსება
60.0
0.0
60.0
11.4
0.0
11.4
ხარჯები
60.0
0.0
60.0
11.4
0.0
11.4
06 03 09
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
120.0
0.0
120.0
21.5
0.0
21.5
ხარჯები
120.0
0.0
120.0
21.5
0.0
21.5
06 03 10
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
15.0
0.0
15.0
5.6
0.0
5.6
ხარჯები
15.0
0.0
15.0
5.6
0.0
5.6
06 03 11
უმწეო ოჯახების გათფობის საშუალებების დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა (მ.შორის მანდარინის კომპენსაციის თანხა 17,6ათ.ლარი)
37.6
0.0
37.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
37.6
0.0
37.6
0.0
0.0
0.0
06 03 12
სამედიცინო დახმარების პროგრამა მ.(შორის ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან 20.0ათასი ლარი)
77.0
0.0
77.0
56.5
0.0
56.5
ხარჯები
77.0
0.0
77.0
56.5
0.0
56.5
06 04
სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამა
30.0
0.0
30.0
7.6
0.0
7.6
ხარჯები
30.0
0.0
30.0
7.6
0.0
7.6
06 06
დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0