ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 04.08.2014
გამომცემი ორგანო ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №22
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 06/08/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,099 სიტყვა · ~40 წთ
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2014 წლის 4 აგვისტო ქ. ახალციხე ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის შესაბამისად, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ბერიძე თავი I ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლე ბი შემოსავლები 6 055.1 491.0 5 564.1 3 284.5 265.9 3 018.6 გადასახადები 555.0 0.0 555.0 463.0 0.0 463.0 გრანტები 4 790.1 491.0 4 299.1 2 434.4 265.9 2 168.5 სხვა შემოსავლები 710.0 0.0 710.0 387.1 0.0 387.1 ხარჯები 5 750.3 26.3 5 724.0 2 657.7 16.3 2 641.4 შრომის ანაზღაურება 1 261.7 0.0 1 261.7 670.5 0.0 670.5 საქონელი და მომსახურება 1 329.6 26.3 1 303.3 487.3 16.3 471.0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 სუბსიდიები 2 688.7 0.0 2 688.7 1 246.7 0.0 1 246.7 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 452.2 0.0 452.2 244.7 0.0 244.7 სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 საოპერაციო სალდო 304.7 464.7 -160.0 626.8 249.6 377.2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 017.7 580.7 2 437.0 438.0 348.4 89.7 ზრდა 3 077.7 580.7 2 497.0 466.0 348.4 117.7 კლება 60.0 0.0 60.0 28.0 0.0 28.0 მთლიანი სალდო -2 713.0 -116.0 -2 596.9 188.8 -98.8 287.6 ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 713.0 -116.0 -2 596.9 188.8 -98.8 287.6 ზრდა 0.0 0.0 0.0 287.6 0.0 287.6 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 287.6 287.6 კლება 2 713.0 116.0 2 596.9 98.8 98.8 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 2 713.0 116.0 2 596.9 98.8 98.8 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: 2014 წლის გეგმა 2014 წლის საკასო შესრულება დასახელება სულ სახელმწიფო საკუთარი სულ სახელმწიფო საკუთარი შემოსულობები 6 115.1 491,0 5624.1 3 312,5 265,9 3 046,6 შემოსავლები 6 055.1 491,0 5564.1 3 284,5 265,9 3 018,6 არაფინანსური აქტივების კლება 60,0 0,0 60,0 28,0 0,0 28,0 გადასახდელები 8 828,0 607,0 8 221,0 3 123,7 364,7 2 759,0 ხარჯები 5750.3 26,3 5724.0 2 657,7 16,3 2 641,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3077.7 580,7 2497.4 466,0 348,4 117,7 ნაშთის ცვლილება -2 713.0 -116,0 -2 596.9 188,8 -98,8 287,6 მუხლი 3🔗.  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  6115.1 ათასი ლარის ოდენობით 2014 წლის გეგმა 2014 წლის საკასო შესრულება დასახელება სულ სახელმწიფ საკუთარი სულ სახელმწიფ საკუთარი შემოსულობები 6 115.1 491,0 5624.1 3 312,5 265,9 3 046,6 შემოსავლები 6 055.1 491,0 5564.1 3 284,5 265,9 3 018,6 არაფინანსური აქტივების კლება 60,0 0,0 60,0 28,0 0,0 28,0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 მუხლი 4🔗.ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები             განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 555,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება ქალაქი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 555,0 0,0 555,0 463,0 0,0 463,0 ქონების გადასახადი 555,0 0,0 555,0 463,0 0,0 463,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        400,0 400,0 458,1 458,1 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 33,0 0,0 33,0 1,2 0,0 1,2 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 30,0 30,0 0,6 0,6 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 3,0 3,0 0,6 0,6 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 იურიდიულ პირებიდან 2,0 2,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           120,0 0,0 120,0 3,5 0,0 3,5 იურიდიულ პირებიდან 120,0 120,0 3,5 3,5 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,2 0,2 მუხლი 5🔗. ქ. ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები             განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   4790.1 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება ქალაქი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 4790.1 491,0 4 299.1 2 434,4 265,9 2 168,5 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4790.1 491,0 4 299.1 2 434,4 265,9 2 168,5 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 299.1 0,0 4 299.1 2 168,5 0,0 2 168,5 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 132.4 0,0  4 132.4 2 083,0 0,0  2 083,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 166,7 0,0  166,7 85,5  0,0 85,5 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 491,0 491,0 0,0 265,9 265,9 0,0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 491,0 491,0  0,0 265,9 265,9 0,0 მუხლი 6🔗. ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   710,0  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება ქალაქი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 710,0 0,0 710,0 387,1 0,0 387,1 შემოსავლები საკუთრებიდან 150,0 0,0 150,0 90,1 0,0 90,1 პროცენტები 150,0 150,0 90,1 90,1 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 180,0 0,0 180,0 50,0 0,0 50,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 180,0 0,0 180,0 46,0 0,0 46,0 სანებართვო მოსაკრებელი 4,0 4,0 2,0 2,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 134,0 134,0 42,0 42,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 42,0 42,0 2,0 2,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0,0 4,0 4,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 350,0 350,0 239.4 239,4 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 30,0 30,0 7,6 7,6 მუხლი 7🔗.  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5750.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5 750.3 26.3 5 724.0 2 657.7 16.3 2 641.4 შრომის ანაზღაურება 1 261.7 0.0 1 261.7 670.5 0.0 670.5 საქონელი და მომსახურება 1 329.6 26.3 1 303.3 487.3 16.3 471.0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 სულ 0.0 0.0 პროცენტი 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 სუბსიდიები 2 688.7 0.0 2 688.7 1 246.7 0.0 1 246.7 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 452.2 0.0 452.2 244.7 0.0 244.7 სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 მუხლი 8🔗.  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                 განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3017.7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:                 ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3 077.7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 2014 წლის გეგმა 2014 წლის საკასო შესრულება ორგანიზ კოდი დასახელება სულ სახელმწიფ საკუთარი სულ სახელმწიფ საკუთარი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 367.0 0.000 367.0 0.000 0.000 0.000 02 00 თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.0 0 0.0 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 2 551,5 580.7 1970,8 386.1 348.4 37.7 04 00 განათლება 159.2 0 159.19 80.0 0 80.0 სულ ჯამი 3 077.7 580,7 2 497,4 466,0 348,4 117,7  ბ) განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება ქალაქი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 60.0 0.0 60.0 28.0 0.0 28.0 ძირითადი აქტივები 50.0 50.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 10.0 0.0 10.0 28.0 0.0 28.0 მიწა 10.0 10.0 28.0 28.0 9 განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის      ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო       ბიუჯეტის ფონდებიდან   გამოყოფილი ტრანსფერები                     საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 907.4 0.0 1 907.4 804.6 0.0 804.6 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 907.0 0.0 1 907.0 804.6 0.0 804.6 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 867.6. 0.0 1 867.6 804.6 0.0 804.6 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 39.4 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 702 თავდაცვა 61.0 0.0 61.0 37.4 0.0 37.4 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 375.7 0.0 375.7 218.4 0.0 218.4 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 375.7 0.0 375.7 218.4 0.0 218.4 7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 539.8 607.0 1 932.8 418.5 364.7 53.8 7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70421 სოფლის მეურნეობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70422 სატყეო მეურნეობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70433 ბირთვული საწვავი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70434 სხვა სახის საწვავი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70443 მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7045 ტრანსპორტი 1 950.7 580.7 1 370.0 401.8 348.4 53.5 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 950.7 580.7 1 370.0 401.8 348.4 53.5 70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7046 კავშირგაბმულობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70473 ტურიზმი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 589.1 26.3 562.8 16.7 16.3 0.4 705 გარემოს დაცვა 730.0 0.0 730.0 302.7 0.0 302.7 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 730.0 0.0 730.0 302.7 0.0 302.7 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 525.7 0.0 525.7 113.8 0.0 113.8 7061 ბინათმშენებლობა 192.7 0.0 192.7 0.0 0.0 0.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7063 წყალმომარაგება 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 7064 გარე განათება 303.0 0.0 303.0 113.8 0.0 113.8 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 001.7 0.0 1 001.7 557.3 0.0 557.3 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 205.8 0.0 205.8 75.3 0.0 75.3 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 723.2 0.0 723.2 429.4 0.0 429.4 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 72.7 0.0 72.7 52.7 0.0 52.7 709 განათლება 1 286.0 0.0 1 286.0 535.8 0.0 535.8 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 286.0 0.0 1 286.0 535.8 0.0 535.8 7092 ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7093 პროფესიული განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7094 უმაღლესი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 710 სოციალური დაცვა 295.8 0.0 295.8 89.9 0.0 89.9 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 87.3 0.0 87.3 4.4 0.0 4.4 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 82.0 0.0 82.0 4.4 0.0 4.4 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 16.3 0.0 16.3 8.5 0.0 8.5 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 192.2 0.0 192.2 77.1 0.0 77.1 სულ 8 828.0 607.0 8 221.0 3 123.7 364.7 2 759.0 მუხლი 10🔗.  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ახალციხის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 2 713.0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗.ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 2 713.0  ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   2 713.0   ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  განისაზღვროს  ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ქ.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი 39,4 ათასი ლარის ოდენობით ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 39,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე. მუხლი 14🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  შეიქმნას წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი  0,4  ათასი ლარის ოდენობით,  რომლის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 15🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი,  166.7  ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105.0  ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  53,7  ათასი ლარი; გ)  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა,  იძულებით გადაადგილებულ პირთა   სარიტუალო მომსახურება   8,0 ათასი ლარი. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 16🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისად თავი II ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 17🔗. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა და უსაფრთხოება           ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.           მოსახლეობის  სახანძრო  სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება.  მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 375.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)                   ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახანძრო სამაშველო სამსახურს ტექნიკური ინვენტარით  და სატრანსპორტო საშუალებებით აღჭურვას, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარებას მათი პროფესიული დონის ასამაღლებლად. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 61,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)           შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  3 795.5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)                   ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა -  1950,7   ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა და შიდა გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ახალციხის გვარამაძის ქუჩის რეაბილიტაცია,  ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური ქუჩების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების,  გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა,   ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება. ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  1 255.7   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა  დასუფთავება. ბ.ა) დასუფთავება - 730.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების  გარე  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. იგეგმება დასუფთავებისთვის სპეციალური ტექნიკისა და ბუნკერების შეძენა. ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  303,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. ბ.გ)  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 30,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)                 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ახალციხის  #3 საჯარო სკოლის მიმდებარე -  რუსთაველის ქ.#1 -  სანიაღვრე არხების მოწყობა, . ბ.დ)  სახურავების, ფასადებისა და ლიფტების  რეაბილიტაცია  - 192,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -  539,1  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) გ.ა) პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 162,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)             ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაიდგმება  ომში დაღუპულთა მემორიალი  ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე,  ახალციხის მკვიდრის - ქართველი მეცნიერის - მიხეილ თამარაშვილის ძეგლი და  ახალციხის მკვიდრის - ცნობილი ფერმწერის -  მიხეილ იაძის მემორიალური დაფა.  ასევე მოეწყობა საბავშო ატრაქციონები და საქანელები ქალაქის რამდენიმე უბანში. გ.ბ.) სპორტული მოედნების მოწყობა - 190,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)                 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხანძთელის, კოსტავასა და ასპინძის ქუჩებზე მინი სტადიონების მოწყობა.  გ.გ,)  საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 61,3   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 06)         მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს,   მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. გ.დ. )  ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები - 125,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მოეწყობა ბილბორდები, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟდება სათვალთვალო კამერები და მგზავრთა მოსაცდელები. დ) რაბათისა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება,რეაბილიტაციის პროგრამა - 50,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის განვითარება-რეაბილიტაცია. განათლება - 1 286,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები  – 1 286,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)        ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს   1200 - მდე  აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით უზრუნველყოფა. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  - 1040,1   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)         ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  - 205,8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის დამძლეოსანთა სპორტული კლუბის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 723,2  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)         კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 129,2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)                 პროგრამის ფარგლებში ხდება  გაერთიანების აპარატის, ხუთი  ბიბლიოთეკის, ოთხი  კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.  ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 42,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)                 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა. ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი  სპექტაკლების დაფინანსებით. ბ.დ)  ა.ი.პ.  ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 58.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)  სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 216 მოსწავლე. ბ.გ)  ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07) სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  145 მოსწავლე. ბ.დ) ა.ი.პ.  ”ახალციხის ციხე” - 400.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08) სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული  კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე”  მოვლა პატრონობა. ბ.ე)   მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული   გადასახადის 100% -იანი შეღავათი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს  საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების,  მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის - 35,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება  პროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიების სწავლის გადასახადიდან მოსწავლეთა გათავისუფლება. ასევე მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი. ბ.ვ)   ა.ი.პ.   სამუსიკო  სკოლის, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის  საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა - 3,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელოვნებო სკოლებისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფა. გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 72,7  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05)                 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -  362,4  ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)                 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 257,4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)         პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა,   იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  სარიტუალო მომსახურება - 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით   გადაადგილებულ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. ბ.ბ)  მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 5,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)                 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  უსინათლოთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება ფულადი სახით. ბ.გ)  II მსოფლიო ომის ვეტერანების,  ომის მონაწილე ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება  - 9,5  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 03)                 პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით II მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის, ერთჯერად ფულად დახმარებას, რომელსაც ასევე მიიღებენ ომის მონაწილე ინვალიდები და ომში დაღუპულთა ოჯახები. ბ.დ)  მზურნველობამოკლებულთა  უფასო სასადილოს დაფინანსება - 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)                 ქვეპროგრამის ფარგლებში           გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. ბ.ე)  ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი   დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)                 პროგრამის          ფარგლებში დაფინანსდება ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები  ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ბ.ვ)  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება   - 18,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)  პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება. ბ.ზ)  100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 1,3 ათასი ლარი.  ქვეპროგრამის ფაგლებში  ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედმამით-ობოლს ბავშვებს.  (პროგრამული კოდი 06 02 07) ბ.თ)   ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი  ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)                 პროგრამა ითვალისწინებს  ქ.ახალციხის   შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს. ბ.ი)  ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე -  14,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)                  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს. ბ.კ)   რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 1,8  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02  11)             ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  რაბათის განვითარების  შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ფორმით. ბ. ლ)  მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება  - 82,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)                 პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობას გაეწევა გეგმიური ოპრაციისათვის ფინანსური დახმარება ოპერაციის ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც პაციენტი არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით. ასევე დახმრება გაეწევათ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სარეიტინგო 0-100000 ქულის ჩათვლით და ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით. მუხლი 18🔗.  ქ.ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები                 განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. org. kodi დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახალციხის მუნიციპალიტეტი 8 828.0 607.030 8 221.0 3 123.7 364.699 2 759.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 118.0 0.0 118.0 118.0 0.0 118.0 ხარჯები 5 750.3 26.3 5 724.0 2 657.7 16.3 2 641.4 შრომის ანაზღაურება 1 261.7 0.0 1 261.7 670.5 0.0 670.5 ხელფასი 1 261.7 0.0 1 261.7 670.5 0.0 670.5 საქონელი და მომსახურება 1 329.6 26.3 1 303.3 487.3 16.3 471.0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44.5 0.0 44.5 26.8 0.0 26.8 მივლინებები 8.5 0.0 8.5 2.6 0.0 2.6 ოფისის ხარჯები 373.4 0.0 373.4 141.6 0.0 141.6 წარმომადგენლობითი ხარჯები 18.5 0.0 18.5 8.2 0.0 8.2 სამედიცინო ხარჯები 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 87.1 0.0 87.1 35.5 0.0 35.5 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 797.1 26.3 770.8 271.9 16.3 255.6 პროცენტი 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 საგარეო ვალდებულებებზე 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 სუბსიდიები 2 688.7 0.0 2 688.7 1 246.7 0.0 1 246.7 სოციალური უზრუნველყოფა 452.2 0.0 452.2 244.7 0.0 244.7 სოციალური დახმარება 452.2 0.0 452.2 244.7 0.0 244.7 სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 სხვადასხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 077.7 580.7 2 497.0 466.0 348.4 117.7 ძირითადი აქტივები 3 077.7 580.7 2 497.0 466.0 348.4 117.7 შენობა-ნაგებობები 2 563.5 580.7 1 982.8 384.9 348.4 36.5 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 514.2 0.0 514.2 81.2 0.0 81.2 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 907.4 0.0 1 907.4 804.6 0.0 804.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 0.0 75.0 75.0 0.0 75.0 ხარჯები 1 540.4 0.0 1 540.4 804.6 0.0 804.6 შრომის ანაზღაურება 925.3 0.0 925.3 483.2 0.0 483.2 ხელფასი 925.3 0.0 925.3 483.2 0.0 483.2 საქონელი და მომსახურება 491.0 0.0 491.0 208.6 0.0 208.6 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42.0 0.0 42.0 26.7 0.0 26.7 მივლინებები 6.5 0.0 6.5 2.3 0.0 2.3 ოფისის ხარჯები 159.0 0.0 159.0 71.9 0.0 71.9 წარმომადგენლობითი ხარჯები 18.5 0.0 18.5 8.2 0.0 8.2 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 58.7 0.0 58.7 21.3 0.0 21.3 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 206.4 0.0 206.4 78.3 0.0 78.3 პროცენტი 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 საგარეო ვალდებულებებზე 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 სოციალური უზრუნველყოფა 106.0 0.0 106.0 104.3 0.0 104.3 სოციალური დახმარება 106.0 0.0 106.0 104.3 0.0 104.3 სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 სხვადასხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 367.0 0.0 367.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 367.0 0.0 367.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 317.0 0.0 317.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 01 01 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 432.8 0.0 432.8 252.7 0.0 252.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 ხარჯები 432.8 0.0 432.8 252.7 0.0 252.7 შრომის ანაზღაურება 302.3 0.0 302.3 178.3 0.0 178.3 ხელფასი 302.3 0.0 302.3 178.3 0.0 178.3 საქონელი და მომსახურება 122.9 0.0 122.9 66.8 0.0 66.8 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 23.4 23.4 17.3 17.3 მივლინებები 3.0 0.0 3.0 0.8 0.0 0.8 ოფისის ხარჯები 8.7 0.0 8.7 1.8 0.0 1.8 წარმომადგენლობითი ხარჯები 4.5 4.5 1.8 1.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23.6 0.0 23.6 9.2 0.0 9.2 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 59.7 0.0 59.7 35.7 0.0 35.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4 სოციალური დახმარება 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4 სხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 სხვადასხვა ხარჯები 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 01 02 ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 1 434.8 0.0 1 434.8 551.9 0.0 551.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 60.0 60.0 60.0 60.0 ხარჯები 1 067.8 0.0 1 067.8 551.9 0.0 551.9 შრომის ანაზღაურება 623.0 0.0 623.0 304.9 0.0 304.9 ხელფასი 623.0 0.0 623.0 304.9 0.0 304.9 საქონელი და მომსახურება 328.7 0.0 328.7 141.8 0.0 141.8 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 18.6 18.6 9.4 9.4 მივლინებები 3.5 0.0 3.5 1.5 0.0 1.5 ოფისის ხარჯები 150.3 0.0 150.3 70.0 0.0 70.0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 14.0 14.0 6.4 6.4 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 35.1 0.0 35.1 12.0 0.0 12.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 107.2 0.0 107.2 42.5 0.0 42.5 პროცენტი 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 საგარეო ვალდებულებებზე 17.5 0.0 17.5 8.3 0.0 8.3 სოციალური უზრუნველყოფა 98.6 0.0 98.6 96.9 0.0 96.9 სოციალური დახმარება 98.6 0.0 98.6 96.9 0.0 96.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 367.0 0.0 367.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 367.0 0.0 367.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 317.0 0.0 317.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 39.4 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 39.4 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 39.4 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39.4 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა და უსაფრთხოება 436.7 0.0 436.7 255.8 0.0 255.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 0.0 43.0 43.0 0.0 43.0 ხარჯები 436.7 0.0 436.7 255.8 0.0 255.8 შრომის ანაზღაურება 336.5 0.0 336.5 187.3 0.0 187.3 ხელფასი 336.5 0.0 336.5 187.3 0.0 187.3 საქონელი და მომსახურება 49.8 0.0 49.8 18.1 0.0 18.1 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2.5 0.0 2.5 0.1 0.0 0.1 მივლინებები 2.0 0.0 2.0 0.4 0.0 0.4 ოფისის ხარჯები 14.4 0.0 14.4 2.7 0.0 2.7 სამედიცინო ხარჯები 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 28.4 0.0 28.4 14.2 0.0 14.2 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.4 0.0 50.4 50.4 0.0 50.4 სოციალური დახმარება 50.4 0.0 50.4 50.4 0.0 50.4 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 375.7 0.0 375.7 218.4 0.0 218.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40.0 40.0 40.0 40.0 ხარჯები 375.7 0.0 375.7 218.4 0.0 218.4 შრომის ანაზღაურება 294.3 0.0 294.3 160.8 0.0 160.8 ხელფასი 294.3 0.0 294.3 160.8 0.0 160.8 საქონელი და მომსახურება 38.3 0.0 38.3 14.5 0.0 14.5 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2.5 2.5 0.7 0.7 მივლინებები 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ოფისის ხარჯები 13.2 0.0 13.2 2.0 0.0 2.0 სამედიცინო ხარჯები 0.5 0.5 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 21.1 0.0 21.1 11.8 0.0 11.8 სოციალური უზრუნველყოფა 43.1 0.0 43.1 43.1 0.0 43.1 სოციალური დახმარება 43.1 0.0 43.1 43.1 0.0 43.1 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 61.0 0.0 61.0 37.4 0.0 37.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.0 3.0 3.0 3.0 ხარჯები 61.0 0.0 61.0 37.4 0.0 37.4 შრომის ანაზღაურება 42.2 0.0 42.2 26.5 0.0 26.5 ხელფასი 42.2 0.0 42.2 26.5 0.0 26.5 საქონელი და მომსახურება 11.5 0.0 11.5 3.6 0.0 3.6 მივლინებები 1.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.4 ოფისის ხარჯები 1.2 0.0 1.2 0.8 0.0 0.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7.3 0.0 7.3 2.4 0.0 2.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4 სოციალური დახმარება 7.4 0.0 7.4 7.4 0.0 7.4 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 795.5 607.0 3 188.5 835.0 364.7 470.3 ხარჯები 1 244.0 26.3 1 217.7 449.0 16.3 432.6 საქონელი და მომსახურება 674.0 26.3 647.7 184.0 16.3 167.6 ოფისის ხარჯები 200.0 0.0 200.0 67.0 0.0 67.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 474.0 26.3 447.7 117.0 16.3 100.6 სუბსიდიები 570.0 0.0 570.0 265.0 0.0 265.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 551.5 580.7 1 970.8 386.1 348.4 37.7 ძირითადი აქტივები 2 551.5 580.7 1 970.8 386.1 348.4 37.7 შენობა-ნაგებობები 2 196.5 580.7 1 615.8 348.4 348.4 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 355.0 0.0 355.0 37.7 0.0 37.7 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1 950.7 580.7 1 370.0 401.8 348.4 53.5 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 53.5 0.0 53.5 საქონელი და მომსახურება 100.0 0.0 100.0 53.5 0.0 53.5 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 100.0 0.0 100.0 53.5 0.0 53.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 850.7 580.7 1 270.0 348.4 348.4 0.0 ძირითადი აქტივები 1 850.7 580.7 1 270.0 348.4 348.4 0.0 შენობა-ნაგებობები 1 850.7 580.7 1 270.0 348.4 348.4 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 255.7 0.0 1 255.7 416.5 0.0 416.5 ხარჯები 1 040.7 0.0 1 040.7 378.8 0.0 378.8 საქონელი და მომსახურება 470.7 0.0 470.7 113.8 0.0 113.8 ოფისის ხარჯები 200.0 0.0 200.0 67.0 0.0 67.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 270.7 0.0 270.7 46.8 0.0 46.8 სუბსიდიები 570.0 0.0 570.0 265.0 0.0 265.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.0 0.0 215.0 37.7 0.0 37.7 ძირითადი აქტივები 215.0 0.0 215.0 37.7 0.0 37.7 შენობა-ნაგებობები 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 160.0 0.0 160.0 37.7 0.0 37.7 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 730.0 0.0 730.0 302.7 0.0 302.7 ხარჯები 570.0 0.0 570.0 265.0 0.0 265.0 სუბსიდიები 570.0 570.0 265.0 265.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.0 0.0 160.0 37.7 0.0 37.7 ძირითადი აქტივები 160.0 0.0 160.0 37.7 0.0 37.7 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 160.0 0.0 160.0 37.7 0.0 37.7 03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 303.0 0.0 303.0 113.8 0.0 113.8 ხარჯები 278.0 0.0 278.0 113.8 0.0 113.8 საქონელი და მომსახურება 278.0 0.0 278.0 113.8 0.0 113.8 ოფისის ხარჯები 200.0 0.0 200.0 67.0 0.0 67.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 78.0 0.0 78.0 46.8 0.0 46.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 წყალსადენისa da sakanalizacio ქსელის რეაბილიტაცია 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 სახურავებისა და ფასადების ლიფტის რეაბილიტაცია 192.7 0.0 192.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 192.7 0.0 192.7 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 192.7 0.0 192.7 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 192.7 0.0 192.7 0.0 0.0 0.0 03 03 მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 539.1 26.3 512.8 16.7 16.3 0.4 ხარჯები 103.3 26.3 77.0 16.7 16.3 0.4 საქონელი და მომსახურება 103.3 26.3 77.0 16.7 16.3 0.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 103.3 26.3 77.0 16.7 16.3 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435.8 0.0 435.8 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 435.8 0.0 435.8 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 240.8 0.0 240.8 0.0 0.0 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 195.0 0.0 195.0 0.0 0.0 0.0 03 03 01 პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია 162.0 0.0 162.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 42.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 42.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 120.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 120.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 03 03 02 ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა 190.8 0.0 190.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.8 0.0 190.8 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 190.8 0.0 190.8 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 190.8 0.0 190.8 0.0 0.0 0.0 03 03 03 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა 61.3 26.3 35.0 16.7 16.3 0.4 ხარჯები 61.3 26.3 35.0 16.7 16.3 0.4 საქონელი და მომსახურება 61.3 26.3 35.0 16.7 16.3 0.4 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61.3 26.3 35.0 16.7 16.3 0.4 03 03 04 ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჯების ხარჯები 125.0 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.0 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 125.0 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 75.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 03 04 რაბათისა და კულტურული მემკვიდრეობის  განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 1 286.0 0.0 1 286.0 535.8 0.0 535.8 ხარჯები 1 126.8 0.0 1 126.8 455.8 0.0 455.8 სუბსიდიები 1 126.8 0.0 1 126.8 455.8 0.0 455.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.2 0.0 159.2 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 159.2 0.0 159.2 80.0 0.0 80.0 შენობა-ნაგებობები 50.0 0.0 50.0 36.5 0.0 36.5 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 109.2 0.0 109.2 43.5 0.0 43.5 04 01 სკოლამდელი განათლება 1 286.0 0.0 1 286.0 535.8 0.0 535.8 ხარჯები 1 126.8 0.0 1 126.8 455.8 0.0 455.8 სუბსიდიები 1 126.8 0.0 1 126.8 455.8 0.0 455.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.2 0.0 159.2 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 159.2 0.0 159.2 80.0 0.0 80.0 შენობა-ნაგებობები 50.0 0.0 50.0 36.5 0.0 36.5 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 109.2 0.0 109.2 43.5 0.0 43.5 04 01 01 სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები 1 286.0 0.0 1 286.0 535.8 0.0 535.8 ხარჯები 1 126.8 0.0 1 126.8 455.8 0.0 455.8 სუბსიდიები 1 126.8 1 126.8 455.8 455.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.2 0.0 159.2 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 159.2 0.0 159.2 80.0 0.0 80.0 შენობა-ნაგებობები 50.0 0.0 50.0 36.5 0.0 36.5 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 109.2 0.0 109.2 43.5 0.0 43.5 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1 040.1 0.0 1 040.1 576.8 0.0 576.8 ხარჯები 1 040.1 0.0 1 040.1 576.8 0.0 576.8 საქონელი და მომსახურება 114.7 0.0 114.7 76.7 0.0 76.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 114.7 0.0 114.7 76.7 0.0 76.7 სუბსიდიები 887.0 0.0 887.0 480.6 0.0 480.6 სოციალური უზრუნველყოფა 38.4 0.0 38.4 19.5 0.0 19.5 სოციალური დახმარება 38.4 0.0 38.4 19.5 0.0 19.5 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 205.8 0.0 205.8 75.3 0.0 75.3 ხარჯები 205.8 0.0 205.8 75.3 0.0 75.3 სუბსიდიები 205.8 0.0 205.8 75.3 0.0 75.3 05 01 01 ახალციხის სასპორტო სკოლა 140.0 0.0 140.0 64.5 0.0 64.5 ხარჯები 140.0 0.0 140.0 64.5 0.0 64.5 სუბსიდიები 140.0 140.0 64.5 64.5 05 01 02 ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი 65.8 0.0 65.8 10.8 0.0 10.8 ხარჯები 65.8 0.0 65.8 10.8 0.0 10.8 სუბსიდიები 65.8 65.8 10.8 10.8 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 723.2 0.0 723.2 429.4 0.0 429.4 ხარჯები 723.2 0.0 723.2 429.4 0.0 429.4 საქონელი და მომსახურება 42.0 0.0 42.0 24.0 0.0 24.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.0 0.0 42.0 24.0 0.0 24.0 სუბსიდიები 681.2 0.0 681.2 405.3 0.0 405.3 05 02 01 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება 129.2 0.0 129.2 67.9 0.0 67.9 ხარჯები 129.2 0.0 129.2 67.9 0.0 67.9 სუბსიდიები 129.2 129.200 67.9 67.920 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 42.0 0.0 42.0 24.0 0.0 24.0 ხარჯები 42.0 0.0 42.0 24.0 0.0 24.0 საქონელი და მომსახურება 42.0 0.0 42.0 24.0 0.0 24.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42.0 0.0 42.0 24.0 0.0 24.0 05 02 03 თეატრები 78.0 0.0 78.0 40.7 0.0 40.7 ხარჯები 78.0 0.0 78.0 40.7 0.0 40.7 სუბსიდიები 78.0 78.0 40.7 40.7 05 02 04 ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა 58.0 0.0 58.0 39.8 0.0 39.8 ხარჯები 58.0 0.0 58.0 39.8 0.0 39.8 სუბსიდიები 58.0 58.0 39.8 39.8 05 02 07 ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა 16.0 0.0 16.0 8.6 0.0 8.6 ხარჯები 16.0 0.0 16.0 8.6 0.0 8.6 სუბსიდიები 16.0 16.0 8.6 8.6 05 02 08 ააიპ "ახალციხის ციხე" 400.0 0.0 400.0 248.4 0.0 248.4 ხარჯები 400.0 0.0 400.0 248.4 0.0 248.4 სუბსიდიები 400.0 400.0 248.4 248.4 05 03 მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის 35.4 0.0 35.4 19.5 0.0 19.5 ხარჯები 35.4 0.0 35.4 19.5 0.0 19.5 სოციალური უზრუნველყოფა 35.4 0.0 35.4 19.5 0.0 19.5 სოციალური დახმარება 35.4 0.0 35.4 19.5 0.0 19.5 05 04 ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური დახმარება 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 05 05 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 72.7 0.0 72.7 52.7 0.0 52.7 ხარჯები 72.7 0.0 72.7 52.7 0.0 52.7 საქონელი და მომსახურება 72.7 0.0 72.7 52.7 0.0 52.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72.7 0.0 72.7 52.7 0.0 52.7 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 362.4 0.0 362.4 115.7 0.0 115.7 ხარჯები 362.4 0.0 362.4 115.7 0.0 115.7 სუბსიდიები 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 სოციალური უზრუნველყოფა 257.4 0.0 257.4 70.4 0.0 70.4 სოციალური დახმარება 257.4 0.0 257.4 70.4 0.0 70.4 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 ხარჯები 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 სუბსიდიები 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 06 01 01 ჯანდაცვის  მუნიციპალური პროგრამები 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 ხარჯები 105.0 0.0 105.0 45.3 0.0 45.3 სუბსიდიები 105.0 105.0 45.3 45.3 06 02 სოციალური პროგრამები 257.4 0.0 257.4 70.4 0.0 70.4 ხარჯები 257.4 0.0 257.4 70.4 0.0 70.4 სოციალური უზრუნველყოფა 257.4 0.0 257.4 70.4 0.0 70.4 სოციალური დახმარება 257.4 0.0 257.4 70.4 0.0 70.4 06 02 01 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 8.0 0.0 8.0 1.8 0.0 1.8 ხარჯები 8.0 0.0 8.0 1.8 0.0 1.8 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 1.8 0.0 1.8 სოციალური დახმარება 8.0 0.0 8.0 1.8 0.0 1.8 06 02 02 მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 სოციალური დახმარება 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 06 02 03 II მსოფლიო ომის ვეტერანების, ომის მონაწილე ივალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 9.5 0.0 9.5 8.9 0.0 8.9 ხარჯები 9.5 0.0 9.5 8.9 0.0 8.9 სოციალური უზრუნველყოფა 9.5 0.0 9.5 8.9 0.0 8.9 სოციალური დახმარება 9.5 0.0 9.5 8.9 0.0 8.9 06 02 04 მზურნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო 80.0 0.0 80.0 35.9 0.0 35.9 ხარჯები 80.0 0.0 80.0 35.9 0.0 35.9 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 0.0 80.0 35.9 0.0 35.9 სოციალური დახმარება 80.0 0.0 80.0 35.9 0.0 35.9 06 02 05 ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური დახმარება 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 06 02 06 ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური დახმარება 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 06 02 07 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 სოციალური დახმარება 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 06 02 08 ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა 22.0 0.0 22.0 11.0 0.0 11.0 ხარჯები 22.0 0.0 22.0 11.0 0.0 11.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 0.0 22.0 11.0 0.0 11.0 სოციალური დახმარება 22.0 0.0 22.0 11.0 0.0 11.0 06 02 09 ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 14.5 0.0 14.5 7.6 0.0 7.6 ხარჯები 14.5 0.0 14.5 7.6 0.0 7.6 სოციალური უზრუნველყოფა 14.5 0.0 14.5 7.6 0.0 7.6 სოციალური დახმარება 14.5 0.0 14.5 7.6 0.0 7.6 06 02 11 აწყურში განვითარებული მეწყრისა და რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება 1.8 0.0 1.8 0.9 0.0 0.9 ხარჯები 1.8 0.0 1.8 0.9 0.0 0.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 0.0 1.8 0.9 0.0 0.9 სოციალური დახმარება 1.8 0.0 1.8 0.9 0.0 0.9 06 02 13 მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება 82.0 0.0 82.0 4.4 0.0 4.4 ხარჯები 82.0 0.0 82.0 4.4 0.0 4.4 სოციალური უზრუნველყოფა 82.0 0.0 82.0 4.4 0.0 4.4 სოციალური დახმარება 82.0 0.0 82.0 4.4 0.0 4.4