⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2015)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 01.08.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №09
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 07/08/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 4,359 სიტყვა · ~22 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
01.08.2014 მიღება
01.01.2015 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №09 2014 წლის 1 აგვისტო ქ. ამბროლაური ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  საბიუჯეტო მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3667.6 1893,6 1774.1 გადასახადები 220,0 0.0 220,0 გრანტები 2956.8 1893,6 1063.2 სხვა შემოსავლები 490,9 0.0 490,9 ხარჯები 2051.6 180,9 1870.7 შრომის ანაზღაურება 870.2 0.0 870.2 საქონელი და მომსახურება 676.3 180,9 495.4 სუბსიდიები 158.1 0.0 158.1 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 269.4 0.0 269.4 სხვა  ხარჯები 77,6 0,0 77,6 საოპერაციო სალდო 1616.0 1712,7 -96.7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1780.0 1758,5 21,5 ზრდა 1817,0 1758,5 58,5 კლება 37,0 0.0 37,0 მთლიანი სალდო -164.0 -45,8 -118.1 ფინანსური აქტივების ცვლილება -194.5 -76,4 -118.1 ვალუტა და დეპოზიტები 194.5 76,4 118.1 ზრდა 0.0 0.0 0.0 კლება 194.5 76,4 118.1 ვალდებულებების ცვლილება -30.5 -30.5 0.0 კლება 30.5 30.5 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები,  გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 3704.6 1893,6 1811.0 შემოსავლები 3667.6 1893,6 1774.0 არაფინანსური აქტივების კლება 37,0 0.0 37,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 3899.1 1969,9 1929.2 ხარჯები 2051.6 180,9 1870.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1817,0 1758,5 58,5 ფინანსური აქტივებისზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.5 30.5 0,0 ნაშთის ცვლილება 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 3667.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3667.6 1893,6 1774.1 გადასახადები 220,0 0.0 220,0 გრანტები 2956.8 1893,6 1063.2 სხვა შემოსავლები 490,9 0.0 490,9 მუხლი 4🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 220,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 220,0 0.0 220,0 ქონების გადასახადი 113 220,0 0.0 220,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 200,0 0.0 200,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 10,0 0.0 10,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 7,0 0.0 7,0 იურიდიული პირებიდან 1131142 3,0 0,0 3,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 10,0 0.0 10,0 ფიზიკური პირებიდან 1131151 8,0 0,0 8,0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 2,0 0.0 2,0 მუხლი 5🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები ათასი 2956.8 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 2956.8 1893,6 1063.2 საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები 131 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 2956.8 1893,6 1063.2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 1063.2 0.0 1063.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1008.5 0.0 1008.5 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 54.7 0.0 54.7 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  0.0 0.0 0.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 1893,6 1893,6 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 452.3 452.3 0.0 მუხლი 6🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 490,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 490,9 0.0 490,9 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 463,6 0.0 463,6 პროცენტები 1411 16,6 0.0 16,6 რენტა 1415 447,0 0.0 447,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 445,0 0.0 445,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 2,0 0.0 2,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 1,5 0.0 1,5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 1,5 0.0 1,5 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 1,5 0.0 1,5 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის 142214 0,0 0.0 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 0,0 0,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 25,8 0.0 25,8 მუხლი 7🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2051.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2051.6 180,9 1870.7 შრომის ანაზღაურება 870.2 0.0 870.2 საქონელი და მომსახურება 676.3 180,9 495.4 სუბსიდიები 158.1 0,0 158.1 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 269.4 0.0 269.4 სხვა ხარჯები 77,6 0,0 77,6 მუხლი 8🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1780,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1780,0 1758,5 21,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1817,0 1758,5 58,5 არაფინანსური აქტივების კლება 37,0 0.0 37,0 მუხლი 9🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1159.3 0,0 1159.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1158.9 0,0 1158.9 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1134.9 0,0 1134.9 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 24,0 0.0 24,0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,5 0,0 0,5 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში 0,0 0,0 0,0 702 თავდაცვა 57.9 0,0 57.9 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 0.0 0,0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,0 0.0 0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0,0 0.0 0,0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1087,7 927,3 160,3 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა 44.9 44.9 0.0 7045 ტრანსპორტი 597,5 452,3 145,2 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 597,5 452,3 145,2 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 445,3 430,1 15,2 705 გარემოს დაცვა 69,7 0,0 69,7 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 44,7 0,0 44,7 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 25,0 0,0 25.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1157,8 1012,1 145,7 7061 ბინათმშენებლობა 0,0 0.0 0,0 7063 წყალმომარაგება 1062,0 1012.1 50,0 7064 გარე განათება 95,7 0.0 95,7 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0,0 0.0 0,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 0.0 0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 52,2 0,0 52,2 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 0,0 0,0 0,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 46,5 0.0 46,5 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 3,5 0.0 3,5 7084 რელიგიური და სხვა საძოგად საქმიანობა 2,3 0,0 2,3 709 განათლება 101,2 0,0 101,2 7091 სკოლამდელი აღზრდა 101,2 0,0 101,2 7092 ზოგადი განათლება 0.0 0,0 0.0 710 სოციალური დაცვა 182.8 0.0 182.8 7103 ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა 6,0 0,0 6,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 61.1 0.0 61.1 7107 ხანდაზმულთა კვება 0,0 0,0 0,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 115.7 0.0 115.7 სულ 3868.6 1939,4 1929.2 მუხლი 10🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -164,0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -194,5 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 30.5 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  24,0ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 97,9 ათასი ლარი და წინა წლის მიზნობრივი ტრანსფერიდან აუთვისებელი თანხა 8.600 ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 37,4 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვი 63,6 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები და  პროგრამები მუხლი 16🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია ყურადღება მიექცეს პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფას, ასევე მეხანძრეთა პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებას. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება. 1.1.   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.   2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. თანადაფინანსებული იქნება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის საავტომობილო გზის კმ 57/60 მონაკვეთის დასრულებული სამუშაოები. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება. 2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯები. 2.2.2.      დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)  მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ხეების მოჭრის სამუშაოები, სანიაღვრე არხების გაწმენდა ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება  შეძენილი იქნება ნაგვის პატარა ბუნკერები. 2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2014 წელში  გათვალისწინებული არის წყალსადენის სისტემების მოვლა შენახვისა და  ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დაფინანსებული იქნება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა სასოფლო წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის. სოფ. ზედა თლუღის წყალსადენის სისტემის მაგისტრალის საგამოცდო სამუშაოები. სოფ. სხვავისა და ხარისთვალის დასახლების წყალსადენის ქსელის მოწყობა, ხოლო სოფლებში: ლიხეთში, ჭრებალოში, ხოტევში, ხიმშში ჭიჭინაძეების უბნის, საკეციაში მიქიაშვილების უბნის, წესში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. 2.2.4. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) აღნიშნული ითვალისწინებს საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვას ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის. დაფინანსებული იქნება  სოფ. სადმელის ამბულატორიის საძირკვლის ჩაყრა, მარტივი ტიპის დასასვენებელი ნაგებობების მოწყობა, შეძენილი იქნება მწვანე ნარგავები. დაფინანსებული იქნება სოფ. ბოსტანის, ჭყვიშის, ურავის და ჭელიაღელის საბავშვო ბაღების მშენებლობა, აგრეთვე დაფინანსებული იქნება სოფ. სადმელის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს, წესის, ბუგეულის ლიხეთის, ხიდიკრის, ხვანჭკარის საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.  2.2.5. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტებების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06) აღნიშნული ითვალისწინებს სოფ. ურავში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში საკანალიზაციო ქსელის  რეაბილიტაციას. 2.3.  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03) პოგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაპირდამცავი ჯებირების მოწყობა. 2.3.1. ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) აღნიშნული ითვალისწინებს სოფ. ლიხეთში ხუციშვილების უბანში წინა წელს დაწყებული ნაპირსამაგრის დამთავრებას. 3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდა საბავშვო ბაღების  ხარჯების  დაფინანსება. აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება. 3.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  სკოლამდელი და სკოლისგარეშე  განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  100-ზე  მეტი ბავშვი ნებისმიერი გადასახადის შემოღება შეუძლებელია პროგრამის ფარგლებში. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის  მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების  ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის  პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა  შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა. 4.1.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა  და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი. 4.1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ამბროლაურის კულტურის ცენტრის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი. 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება -კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები; -ბიბლიოთეკები; -სახვითი ხელოვნების მუზეუმი 4.1.2. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07) პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება  საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად. 4.1.3. ახალგაზრდულ  ღონისძიებების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. 5.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 06 05) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას 5.1.1.  ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება (კოდი 06 05 03) პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილ ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში). 5.1.2.   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 05 04) პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი, (თითოეულ ახალშობილზე 300 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 350 ლარი).  დედმამით ობოლი ბავშვების, მარჩენალდაკარგული ოჯახების, შ.შ.მ  18 წლამდე ასაკის ბავშთა  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი 18 წლამდე) ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. ასი წლისა და ას  წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით.  უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯებს 200 ლარის ოდენობით. ასევე ფინანსდება ამბროლაურის საცურაო აუზში სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა ვიზიტი და სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი პროცედურის დადგენა. დაფინანსდება  ყოფილი სასტუმრო „რაჭაში“ დროებით მცხოვრები უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი  ბინის  დაქირავების ხარჯები. 5.1.3 . ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მუდმივად მცხოვრები  მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05 06) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების წილობრივ დაფინანსებას და დიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა ყოველთვიური 150 ლარიან დახმარებას. 5.1.4.  სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 05 07) პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელი სახლი) დაზარალებული ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  და რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, სახლის დაზიანების ხარისხის პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად არაუმეტეს 7000 ლარი, ამასთან 1991 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით დაფინანსდება ხანძრით დაზარალებული მოსახლეობა საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით. 5.1.5. მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05 01) პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსებული იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება ისეთ სოფლებში, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა, აგრეთვე მოსახლეობის მუნიციპალური  ტრანსპორტით უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით შეძენილი იქნება ავტობუსების სათადარიგო ნაწილები. აღნიშნული ხორციელდება შ.პ.ს „ახალი ტრანსპორტის“ სუბსიდირების გზით. შესყიდული იქნება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ქ. ამბროლაურში, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში არსებულ სახელოვნებო და სპორტულ წრეებში, მოსწავლე ახალგაზრდების სატრანსპორტო მომსახურება. თავი III ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 3899.1 1969,9 1929.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 87 0.0 87 ხარჯები 2051.6 180,9 1870.7 შრომის ანაზღაურება 870.2 0,0 870.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1817,0 1758,5 58,5 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.5 30.5 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1189.9 30.5 1159.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 82 0.0 82 ხარჯები 1150.1 0,0 1150.1 შრომის ანაზღაურება 826.8 0,0 826.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,2 0,0 9,2 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.5 30.5 0.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 311.5 0.0 311.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 ხარჯები 311.5 0.0 311.5 შრომის ანაზღაურება 239.7 0 239.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.2 0.0 9.2 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 823.4 0,0 823.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 64  0,0 64 ხარჯები 823.4 0,0 823.4 შრომის ანაზღაურება 587.1 0,0 587.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 24,0 0.0 24,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 24,0 0.0 24,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 31,0 30.5 0,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 0,5 0.0 0,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.5 30.5 0.0 0105 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 57.9 0,0 57.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 0,0 5 ხარჯები 57.9 0,0 57.9 შრომის ანაზღაურება 43.4 0 43.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0.0 0,0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 შრომის ანაზღაურება 0,0 0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0.0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა 57.9 0.0 57.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 57.9 0.0 57.9 შრომის ანაზღაურება 43.4 0 43.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2315,2 1939,4 375,8 ხარჯები 507,4 180,9 326,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1807,7 1758,5 49,3 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა 143,1 0,0 143,1 ხარჯები 134,0 134,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,1 0,0 9,1 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1672,8 1442,2 230,6 ხარჯები 232,9 42,5 190,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1439,8 1399,7 40,1 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 01 გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 95,7 0.0 95,7 ხარჯები 95,7 0.0 95,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 44,7 0,0 44,7 ხარჯები 44,7 0.0 44,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1062,0 1012,0 50,0 ხარჯები 80.0 30.0 50,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 982,0 982,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 0204 კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) 445,3 430,1 15,2 ხარჯები 12,5 12,5 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 432,8 417,6 15,2 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 05 გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 06 სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 0.0 25.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 02 07 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები) 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 03 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა. 44.9 44,9 0.0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.9 44,9 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ვალდებულების კლება 0,0 0,0 0,0 03 03 01 ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 44.9 44.9 0,0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.9 44.9 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) 454,4 452,3 2,1 ხარჯები 140,5 138,4 2,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 313,9 313,9 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 04 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 101,2 0,0 101,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0 ხარჯები 101,2 0,0 101,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 04 01 ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება 101,2 0,0 101,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,2 0.0 101,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 04 02 პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები 52,2 0,0 52,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,2 0,0 52,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 01 01 ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 01 02 ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“ 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 01 03 ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“ 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 01 04 ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 05 01 05 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 50.0 0.0 50.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 02 01 ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი 46,5 0.0 46,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 46,5 0.0 46,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 02 02 ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 02 03 ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0  0.0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0  05 02 04 საახალწლო ღონისძიებები 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 01 03 ტურიზმის განვითარების პროგრამა 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 05 02 07 გაზეთის მომსახურება 3,5 0.0 3,5 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 3,5 0.0 3,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0  05 03 ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება 2,3 0.0 2,3 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 2,3 0.0 2,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 182.8 0.0 182.8 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 182.8 0.0 182.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0  06 01 ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0  0.0  0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 05 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 182.8 0.0 182.8 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 182.8 0.0 182.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 05 03 ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 6,0 0.0 6,0 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,0 0.0 6,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 05 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 33,2 0.0 33,2 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 33,2 0.0 33,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 0502 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) 0,0 0.0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 0,0 0.0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 05 06 ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა 34.8 0.0 34.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0  0,0  0,0 ხარჯები 34.8 0.0 34.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 05 07 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა 95.5 0.0 95.5 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0 ხარჯები 95.5 0 95.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 06 05 01 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები 13.3 0.0 13.3 მომუშავეთა  რიცხოვნობა 0.0  0.0  0.0 ხარჯები 13.3 0,0 13.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 თავი IV დასკვნითი დებულებანი მუხლი 18🔗. დადგენილების ამოქმედება დადგენილება  ძალაში შევიდეს  გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 14 ივლისიდან წარმოქმნილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი