ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 05.08.2014
გამომცემი ორგანო ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №20
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 11/08/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 4,247 სიტყვა · ~21 წთ
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 4416.8
გადასახადები 245,0
გრანტები 0,0
სხვა შემოსავლები 319,0
ხარჯები 2 800,4
შრომის ანაზღაურება 571,8
საქონელი და მომსახურება 1 347,4
სუბსიდიები 610,0
სოციალური უზრუნველყოფა 271,1
საოპერაციო სალდო 1616,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2371,9
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2014 წლის 5 აგვისტო ქ. ახალციხე ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის შესაბამისად,  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლომიძე თავი I ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთა რი შემოსავლები შემოსავლები 4416,8 2 987,0 1429,8 942,5 115,9 826,6 გადასახადები 245,0 0,0 245,0 226,4 0,0 226,4 გრანტები 3 852.8 2 987,0 865.8 529,8 115,9 413,9 სხვა შემოსავლები 319,0 0,0 319,0 186,3 0,0 186,3 ხარჯები 2 800,4 759,5 2040,9 442,6 27,3 415,3 შრომის ანაზღაურება 571,8 0,0 571,8 74,8 0,0 74,8 საქონელი და მომსახურება 1 347,4 759,5 587,9 102,3 27,3 75,0 სუბსიდიები 610,0 0,0 610,0 231,0 0,0 231,0 სოციალური უზრუნველყოფა 271,1 0,0 271,1 34,6 0,0 34,6 საოპერაციო სალდო 1616,5 2 227,5 -611,0 499,9 88,6 411,2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2371,9 2 355,5 16,4 79,6 90,6 -10,9 ზრდა 2411,9 2 355,5 56,4 112,1 90,6 21,5 კლება 40,0 0,0 40,0 32,5 0,0 32,5 ზრდა 0,0 0,0 0,0 422,2 0,0 422,2 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0.0  0.0 422,2 422,2 კლება 755.5 128,1 627,4 2,0 2,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 755.5 128,1 627.4 2,0 2,0 0.0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება თემი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერე ბი საკუთარი შემოსავლე ბი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერე ბი საკუთა რი შემოსავლები შემოსულობები 4456.8 2 987,0 1469.8 975,0 115,9 859,1 შემოსავლები 4416.8 2 987,0 1429.8 942,5 115,9 826,6 არაფინანსური აქტივების კლება 40,0 0,0 40,0 32,5 0,0 32,5 გადასახდელები 5 212,3 3 115,0 2 097,3 554,8 117,9 436,9 ხარჯები 2840,4 759,5 2080,9 442,6 27,3 415,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2411,9 2 355,5 56,4 112,1 90,6 21,5 ნაშთის ცვლილება -755.5 -128,1 -627.4 420,2 -2,0 422,2 მუხლი 3🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები  4456.8   ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი (10 ივლისის მდგომარეობით) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთა რი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4456.8 2 987,0 1469.8 975,0 115,9 859,1 შემოსავლები 4416.8 2 987,0 1429.8 942,5 115,9 826,6 არაფინანსური აქტივების კლება 40,0 0,0 40,0 32,5 0,0 32,5 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 4🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 245,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯე ტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 245,0 0,0 245,0 226,4 0,0 226,4 ქონების გადასახადი 245,0 0,0 245,0 226,4 0,0 226,4 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        155,0 0,0 155,0 200,0 0,0 200,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 8,7 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2,0 0,0 2,0 0,2 0,0 0,2 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               28,0 0,0 28,0 14,8 0,0 14,8 ფიზიკურ პირებიდან 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 14,4 იურიდიულ პირებიდან 28,0 0,0 28,0 0,4 0,0 0,4 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           60,0 0,0 60,0 2,5 0,0 2,5 ფიზიკურ პირებიდან 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 იურიდიულ პირებიდან 60,0 0,0 60,0 0,6 0,0 0,6 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   3852.8  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 3852.8 2 987,0 865.8 529,8 115,9 413,9 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3852.8 2 987,0 865.8 529,8 115,9 413,9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 865.8 0,0 865.8 413,9 0,0 413,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 827.5 827.5 396,8 396,8 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 38,3 38,3 17,1 17,1 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2 987,0 2 987,0 0,0 115,9 115,9 0,0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2 332.9 2 332,9 32,2 32,2 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 654,0 654,0 83,7 83,7 მუხლი 6🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   319,0   ათასი ლარის ოდენობით დასახელება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 319,0 0,0 319,0 186,3 0,0 186,3 შემოსავლები საკუთრებიდან 290,0 0,0 290,0 101,9 0,0 101,9 პროცენტები 50,0 0,0 50,0 49,1 0,0 49,1 რენტა 240,0 0,0 240,0 52,8 0,0 52,8 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     240,0 0,0 240,0 52,8 0,0 52,8 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 10,0 0,0 10,0 20,7 0,0 20,7 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10,0 0,0 10,0 10,5 0,0 10,5 სანებართვო მოსაკრებელი 2,0 0,0 2,0 8,6 0,0 8,6 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8,0 0,0 8,0 1,9 0,0 1,9 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 10,2 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 10,2 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 14,0 0,0 14,0 63,0 0,0 63,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,0 0,0 5,0 0,6 0,0 0,6 მუხლი 7🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  2 800,4  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი (10 ივლისის მდგომარეობით) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერე ბი საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2 800,4 759,5 2040,9 442,6 27,3 415,3 შრომის ანაზღაურება 571,8 0,0 571,8 74,8 0,0 74,8 საქონელი და მომსახურება 1 347,4 759,5 587,9 102,3 27,3 75,0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 610,0 0,0 610,0 231,0 0,0 231,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 271,1 0,0 271,1 34,6 0,0 34,6 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2371,9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 411,9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერე ბი საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა და უსაფრთხოება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2401,9 2355,5 46,4 102,3 90,6 11,7 04 00 განათლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 სულ ჯამი 2411,9 2355,5 56,4 112,1 90,6 21,5 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  40,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით არაფინანსური აქტივების კლება 40 32,5 ძირითადი აქტივები 20 0,8 არაწარმოებული აქტივები 20 31,7 მიწა 20 31,7 მუხლი 9🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ახალციხის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - -755.5   ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - -755.5 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   0   ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 59,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი,  38,3 ათასი ლარი, მიიმართოს: ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  31,3  ათასი ლარი; გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 7,0 ათასი ლარი  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისად. თავი II  ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა და უსაფრთხოება           ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 31,3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)           შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  3 571,2   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)                   ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა -  2 319,3   ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა და შიდა გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ: ს.ღრელისა და პამაჯი-წყალთბილის გზის რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების,  გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა,   ზამთრის პერიოდში შიდა გზების  ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება. ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  431,0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება. ბ.ა) დასუფთავება - 70.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვალეს ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების  გარე  ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  142,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და  ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ბ.გ)  წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 137,0  ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)                 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მათ შორის: ს.წყორძაში სარწყავი წყლის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ბ.დ)   ახალციხის მელიორაცია -  42,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)             პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია, ასევე ნათესების მოსარწყავად მოსახლეობისათვის სარწყავი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 81.3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)   გ.ა)  საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 81,3    ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 03)         ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დ)  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები  -  739,6   ლარი  (პროგრამული კოდი 03 05).             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული  პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება. განათლება -  437,5   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის  ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები  – 437,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)        ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  დაახლოებით 400 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით უზრუნველყოფა. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  - 142,7   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)         ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,  რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. ა)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 98,5  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)         კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 38,5  ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)                 პროგრამის ფარგლებში ხდება  გაერთიანების აპარატის, ხუთი  ბიბლიოთეკის, ოთხი  კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა. ა.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 18 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)                 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა. ა.გ) ა.ი.პ. ვალის მუსიკალური სკოლა - 20.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05) სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  92მოსწავლე. ბ.დ)  ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა - 22.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06) სუბსიდირების წესით ფინანსირდება  აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს  71 მოსწავლე. ბ.ე)   მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო სკოლებში დაწესებული   გადასახადის 100% -იანი შეღავათი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს  საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების,  მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის - 20,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება  პროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიების სწავლის გადასახადიდან მოსწავლეთა გათავისუფლება. ასევე მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი. ბ.თ)   ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანების  საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა -  9,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04). გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 22,3  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -  231,5   ათასი   ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ახალციხის მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ა) ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები - 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამბულატორიების მშენებლობას. ბ) სოციალური პროგრამები - 221,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 7,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება,  თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. ბ.ბ)  მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება - 10,2  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  უსინათლოთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება ფულადი სახით. ბ.დ)  ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი   დახმარება - 25,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები  ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ბ.ე)  ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება   - 24,0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)  პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ასევე, უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალურ დახმარებას. ბ.ვ)  100  წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 1,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).  ქვეპროგრამის ფაგლებში  ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედმამით-ობოლს ბავშვებს. ბ.ზ)  ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე - 22,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09) პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები პირველ, მეორე და მესამე შვილზე მიღებენ 100 ლარიან ფულად დახმარებას, ხოლო მეოთხე და მეტ შვილზე მიიღებენ 200 ლარს. ბ.თ)  აწყურში განვითარებული მეწყრის  შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 12,6  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02  11) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში განვითარებულის მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ფორმით. ბ.ი)  მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება  - 119,0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13) პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გაეწევა გეგმიური ოპრაციისათვის ფინანსური დახმარება ოპერაციის ღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 1500 ლარისა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც პაციენტი არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით. ასევე დახმრება გაეწევათ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სარეიტინგო 0-100000 ქულის ჩათვლით და ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით 18. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5 212,3 3 115,0 20 97,2 554,8 117,9 436,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96,0 0,0 96,0 96,0 0,0 96,0 ხარჯები 2 840,4 759,5 2080,9 442,6 27,3 415,3 საქონელი და მომსახურება 1 347,4 759,5 587,9 102,3 27,3 75,0 სუბსიდიები 610,0 0,0 610,0 231,0 0,0 231,0 სოციალური უზრუნველყოფა 271,1 0,0 271,1 34,6 0,0 34,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 411,9 2 355,5 56,4 112,1 90,6 21,5 ძირითადი აქტივები 2411,9 2 355,5 56,4 112,1 90,6 21,5 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 830,3 0,0 830,3 107,3 0,0 107,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 92,0 92,0 92,0 92,0 ხარჯები 830,3 0,0 830,3 107,3 0,0 107,3 საქონელი და მომსახურება 274,4 0,0 274,4 32,6 0,0 32,6 01 01 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 230,2 0,0 230,2 32,6 0,0 32,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 18,0 ხარჯები 230,9 0,0 230,9 32,6 0,0 32,6 საქონელი და მომსახურება 100,5 0,0 100,5 32,6 0,0 32,6 01 02 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 540,9 0,0 540,9 74,8 0,0 74,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 74,0 74,0 74,0 ხარჯები 540,9 0,0 540,9 74,8 0,0 74,8 საქონელი და მომსახურება 114,7 0,0 114,7 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 59,2 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა და უსაფრთხოება 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 ხარჯები 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 15,4 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,0 4,0 4,0 4,0 ხარჯები 31,3 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 15,4 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 571,2 3 115,0 456,2 219,5 117,9 101,6 ხარჯები 1 169,3 759,5 409,8 117,2 27,3 89,9 საქონელი და მომსახურება 1017,3 759,5 257,8 69,7 27,3 42,4 სუბსიდიები 112,0 0,0 112,0 47,5 0,0 47,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 401,9 2 355,5 46,4 102,3 90,6 11,7 ძირითადი აქტივები 2 401,9 2 355,5 46,4 102,3 90,6 11,7 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 319,3 2 302,5 16,8 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 54,3 37,5 16,8 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 54,3 37,5 16,8 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 431,0 90,6 340,4 181,1 90,6 90,6 ხარჯები 294,0 0,0 294,0 78,8 0,0 78,8 საქონელი და მომსახურება 142,0 0,0 142,0 31,4 0,0 31,4 სუბსიდიები 152,0 0,0 152,0 47,5 0,0 47,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,0 90,6 46,4 102,3 90,6 11,7 ძირითადი აქტივები 137,0 90,6 46,4 102,3 90,6 11,7 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 70,0 0,0 70,0 38,8 0,0 38,8 ხარჯები 70,0 0,0 70,0 38,8 0,0 38,8 სუბსიდიები 70,0 70,0 38,8 38,8 03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 142,0 0,0 142,0 31,4 0,0 31,4 ხარჯები 142,0 0,0 142,0 31,4 0,0 31,4 საქონელი და მომსახურება 142,0 0,0 142,0 31,4 0,0 31,4 03 02 03 წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 137,0 90,6 46,4 102,3 90,6 11,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,0 90,6 46,4 102,3 90,6 11,7 ძირითადი აქტივები 137,0 90,6 46,4 102,3 90,6 11,7 03 02 05 ახალციხის მელიორაცია 42,0 0,0 42,0 8,7 0,0 8,7 ხარჯები 42,0 0,0 42,0 8,7 0,0 8,7 სუბსიდიები 42,0 42,0 8,7 8,7 03 03 მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 81,3 67,9 13,4 38,3 27,3 11,0 ხარჯები 81,3 67,9 13,4 38,3 27,3 11,0 საქონელი და მომსახურება 81,3 67,9 13,4 38,3 27,3 11,0 03 03 03 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა 81,3 67,9 13,4 38,3 27,3 11,0 ხარჯები 81,3 67,9 13,4 38,3 27,3 11,0 საქონელი და მომსახურება 81,3 67,9 13,4 38,3 27,3 11,0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 739,6 654,0 85,6 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 739,6 654,0 85,6 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 739,6 654,0 85,6 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 437,5 0,0 437,5 142,8 0,0 142,8 ხარჯები 437,5 0,0 437,5 142,8 0,0 142,8 სუბსიდიები 417,5 0,0 417,5 142,8 0,0 142,8 სოციალური უზრუნველყოფა 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლება 437,5 0,0 437,5 142,8 0,0 142,8 ხარჯები 437,5 0,0 437,5 142,8 0,0 142,8 სუბსიდიები 417,5 0,0 417,5 142,8 0,0 142,8 სოციალური უზრუნველყოფა 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 01 სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები 537,5 0,0 537,5 142,8 0,0 142,8 ხარჯები 417,5 0,0 417,5 142,8 0,0 142,8 სუბსიდიები 417,5 417,5 142,8 142,8 სოციალური უზრუნველყოფა 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 142,7 0,0 142,7 52,1 0,0 52,1 ხარჯები 142,7 0,0 142,7 52,1 0,0 52,1 საქონელი და მომსახურება 40,3 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 72,8 0,0 72,8 40,7 0,0 40,7 სოციალური უზრუნველყოფა 29,6 0,0 29,6 11,3 0,0 11,3 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 98,5 0,0 98,5 40,7 0,0 40,7 ხარჯები 98,5 0,0 98,5 40,7 0,0 40,7 საქონელი და მომსახურება 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 72,8 0,0 72,8 40,7 0,0 40,7 05 02 01 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება 38,5 0,0 38,5 14,8 0,0 14,8 ხარჯები 38,5 0,0 38,5 14,8 0,0 14,8 სუბსიდიები 38,5 38,5 14,8 14,8 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 05 02 05 ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა 20,0 0,0 20,0 12,1 0,0 12,1 ხარჯები 20,0 0,0 20,0 12,1 0,0 12,1 სუბსიდიები 20,0 20,0 12,1 12,1 05 02 06 ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა 22,0 0,0 22,0 13,8 0,0 13,8 ხარჯები 22,0 0,0 22,0 13,8 0,0 13,8 სუბსიდიები 22,0 22,0 13,8 13,8 05 03 მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის 20,6 0,0 20,6 11,3 0,0 11,3 ხარჯები 20,6 0,0 20,6 11,3 0,0 11,3 სოციალური უზრუნველყოფა 20,6 0,0 20,6 11,3 0,0 11,3 05 04 ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,0 9,0 0,0 05 05 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 22,3 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 22,3 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 22,3 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 231,5 0,0 231,5 33,1 0,0 33,1 ხარჯები 221,5 0,0 221,5 23,3 0,0 23,3 სოციალური უზრუნველყოფა 221,5 0,0 221,5 23,3 0,0 23,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 ძირითადი აქტივები 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 ძირითადი აქტივები 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 06 01 02 ამბულატორიების მშენებლობა 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 ძირითადი აქტივები 10,0 0,0 10,0 9,8 0,0 9,8 06 02 სოციალური პროგრამები 221,5 0,0 221,5 23,3 0,0 23,3 ხარჯები 221,5 0,0 221,5 23,3 0,0 23,3 სოციალური უზრუნველყოფა 221,5 0,0 221,5 23,3 0,0 23,3 06 02 01 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 06 02 02 მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება 10,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 10,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 06 02 05 ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 25,0 0,0 25,0 1,0 0,0 1,0 ხარჯები 25,0 0,0 25,0 1,0 0,0 1,0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,0 0,0 25,0 1,0 0,0 1,0 06 02 06 ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა  და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 06 02 07 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 06 02 09 ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე 22,5 0,0 22,5 11,7 0,0 11,7 ხარჯები 22,5 0,0 22,5 11,7 0,0 11,7 სოციალური უზრუნველყოფა 22,5 0,0 22,5 11,7 0,0 11,7 06 02 11 აწყურში განვითარებული მეწყრისა და რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება 12,6 0,0 12,6 6,3 0,0 6,3 ხარჯები 12,6 0,0 12,6 6,3 0,0 6,3 სოციალური უზრუნველყოფა 12,6 0,0 12,6 6,3 0,0 6,3 06 02 13 მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება 119,0 0,0 119,0 4,3 0,0 4,3 ხარჯები 119,0 0,0 119,0 4,3 0,0 4,3 სოციალური უზრუნველყოფა 119,0 0,0 119,0 4,3 0,0 4,3