ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2014 წლის 8 აგვისტო
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 31.12.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016145) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
19,454.511
14,441.187
11,410.496
3,030.69
14,495.873
11,509.078
2,986.80
გადასახადები
5,135.179
1,985.203
1,985.203
0.000
2,103.000
2,103.000
0.00
გრანტები
1,686.581
3,335.691
305.000
3,030.691
3,291.795
305.000
2,986.80
სხვა შემოსავლები
12,632.750
9,120.293
9,120.293
0.00
9,101.078
9,101.078
0.00
ხარჯები
9,856.588
12,598.015
12,036.529
561.49
10,821.554
10,281.898
539.66
შრომის ანაზღაურება
1,493.409
2,333.2
2,333.2
0.0
2,136.9
2,136.9
0.00
საქონელი და მომსახურება
2,950.487
2,511.6
2,026.1
485.5
2,877.1
2,337.4
539.66
პროცენტი
245.129
221.0
221.0
0.0
200.0
200.0
0.00
სუბსიდიები
3,256.562
5,826.4
5,750.4
76.0
4,035.6
4,035.6
0.00
გრანტები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1,462.026
1,593.7
1,593.7
0.0
1,393.2
1,393.2
0.00
სხვა ხარჯები
448.975
112.1
112.1
0.0
178.8
178.8
0.00
საოპერაციო სალდო
9,597.9
1,843.2
-626.0
2,469.2
3,674.3
1,227.2
2,447.14
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9,644.3
4,882.115
2,476.208
2,405.9
4,471.054
2,023.915
2,447.14
ზრდა
10,423.560
4,964.715
2,558.808
2,405.907
4,506.054
2,058.915
2,447.14
კლება
779.281
82.600
82.600
0.000
35.000
35.000
0.00
მთლიანი სალდო
-46.356
-3,038.943
-3,102.2415
63.298
-796.735
-796.7350
0.00
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-213.632
-3,230.302
-3,293.6005
63.298
-1,009.127
-1,009.127
0.00
ზრდა
4,316.404
1,072.43
1,009.13
63.30
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
4,316.404
1072.425
1009.127
63.298
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
კლება
4,530.035
4,302.728
4,302.728
0.000
1,009.127
1,009.127
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
4530.035
4302.7
4302.728
1009.1
1,009.127
სესხები
0.00
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-167.275
-191.359
-191.359
0.000
-212.392
-212.392
0.000
ზრდა
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
0.0
საშინაო
0.00
0.0
0.0
კლება
167.275
191.359
191.359
0.000
212.392
212.392
0.000
საგარეო
0.00
0.0
0.0
საშინაო
167.275
191.359
191.359
0.000
212.392
212.392
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
20233.792
14523.786
11493.095
3030.691
14530.873
11544.078
2986.795
შემოსავლები
19454.511
14441.187
11410.496
3030.691
14495.873
11509.078
2986.795
არაფინანსური აქტივების კლება
779.281
82.600
82.600
0.000
35.000
35.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
20447.423
17754.089
14786.696
2967.393
15540.000
12553.205
2986.795
ხარჯები
9856.588
12598.015
12036.529
561.486
10821.554
10281.898
539.656
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10423.560
4964.715
2558.808
2405.907
4506.054
2058.915
2447.139
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
167.275
191.359
191.359
0.000
212.392
212.392
0.000
ნაშთის ცვლილება
-213.631
-3230.302
-3293.600
63.298
-1009.1270
-1009.1270
0.000
მუხლი 3🔗
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14495,873 ათ. ლარის ოდენობით .“.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
19,454.511
14,441.187
11,410.496
3,030.69
14,495.9
11,509.1
2,986.8
გადასახადები
5,135.179
1,985.203
1,985.203
0.000
2,103.0
2,103.0
0.0
გრანტები
1,686.581
3,335.691
305.000
3,030.691
3,291.8
305.0
2,986.8
სხვა შემოსავლები
12,632.750
9,120.293
9,120.293
0.00
9,101.1
9,101.1
0.0
მუხლი 4🔗
დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.”.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
5135.179
1,985.125
1,985.125
0.000
2,103.00
2,103.00
0.00
გადასახადები ქონებაზე
5132.550
1,984.412
1,984.41
0.000
2,103.00
2,103.00
0.00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
3987.409
896.79
896.79
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
5.40949
2.70
2.70
0.00
0.00
0.00
0.00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი
7.61544
37.39
37.387
0.00
14.00
14.00
0.00
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
4.47156
29.1
29.092
0.00
10.0
10.0
0.00
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
3.14388
8.3
8.296
0.00
4.0
4.0
0.00
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.00
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
869.70792
935.526
935.526
0.00
840.0
840.0
0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
720.35872
792.378
792.378
0.00
700.0
700.0
0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
149.3492
143.149
143.149
0.00
140.0
140.0
0.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
262.4087
112.002
112.002
0.00
249.0
249.0
0.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
3.45081
4.292
4.292
0.00
9.0
9.0
0.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
258.95789
107.710
107.710
0.00
240.0
240.0
0.00
სხვა გადასახადები
2.6291
0.713
0.713
0.00
0.00
0.00
0.00
მუხლი 5🔗
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3291,795 ათ. ლარის ოდენობით.”.
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
გრანტები
1686.58
3335.691
3291.795
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1686.58
3335.69
3291.795
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
277.819
305.0
305.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
277.819
305
305
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1408.76
3030.69
2986.795
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
16.00
0.00
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
107.9
1690.6
1719.86
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1284.875
1340.059
1266.940
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6🔗
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9101,078 ათ. ლარის ოდენობით”.
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
სხვა შემოსავლები
12632.750
9120.293
9101.078
შემოსავლები საკუთრებიდან
12297.491
8702.017
8815.3
პროცენტები
443.316
285.731
300.000
დივიდენდები
0.000
0.000
0.000
რენტა
11854.176
8416.286
8515.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
11854.176
8364.964
8515.278
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10608.572
6958.112
8515.278
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
0.008
0.130
0.000
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
54.231
44.558
0.000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.160
1.432
0.000
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
1190.205
1360.733
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
49.138
51.322
35.800
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
28.632
22.601
13.800
სანებართვო მოსაკრებელები
18.124
11.319
2.800
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
3.600
1.800
1.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის
6.909
9.482
10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
20.506
28.722
22.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
20.506
28.722
22.000
ჯარიმები,სანქციები და საურავები
285.923
418.276
250.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.198
0.000
0.000
მუხლი 7🔗
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10821,554 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
9856.588
12,598.015
12,036.529
561.49
10,821.6
10,281.9
539.7
შრომის ანაზღაურება
1493.409
2,333.177
2,333.177
0.0
2,136.9
2,136.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2950.487
2,511.578
2,026.092
485.486
2,877.1
2,337.4
539.7
პროცენტი
245.129
221.045
221.045
0.0
200.0
200.0
0.000
სუბსიდიები
3256.562
5,826.384
5,750.384
76.0
4,035.6
4,035.6
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.0
0.0
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1462.026
1,593.720
1,593.720
0.0
1,393.2
1,393.2
0.000
სხვა ხარჯები
448.975
112.111
112.111
0.0
178.8
178.8
0.000
მუხლი 8🔗
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4471,054 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4506,054 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
297.805
19.254
31.100
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191.294
0.000
18.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9711.937
4784.511
2669.099
04 00
განათლება
96.260
154.850
573.303
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
126.264
6.100
1214.552
სულ ჯამი
10423.560
4964.715
4506.054
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
779.281
82.600
35.000
ძირითადი აქტივები
226.514
36.708
25.000
არაწარმოებული აქტივები
552.767
45.892
10.000
მიწა
552.767
45.892
10.000
მუხლი 9🔗
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,722.019
2,944.023
2,822.288
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,303.266
2,718.201
2,616.924
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,303.266
2,718.201
2,538.87
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
78.050
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
6.35
4.78
0.00
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
6.349
4.778
0.00
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
412.404
221.045
200.012
702
თავდაცვა
121.027
166.560
175.60
7021
შეიარაღებული ძალები
121.03
166.56
175.60
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
717.921
344.958
548.3
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
401.446
6.306
175.6
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
316.475
338.652
372.68
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6,176.059
2,174.673
1,874.755
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7.054
7.496
10.0
70421
სოფლის მეურნეობა
7.054
7.496
10.0
7045
ტრანსპორტი
6,169.004
2,167.177
1864.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
6,169.004
2,167.177
1864.8
705
გარემოს დაცვა
696.119
669.450
1,780.00
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
575.245
624.811
650.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
120.874
44.639
1,130.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
4,029.519
3,716.942
898.8
7061
ბინათმშენებლობა
357.561
112.111
170.8
7063
წყალმომარაგება
465.103
120.986
22.0
7064
გარე განათება
598.603
426.283
530.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2,608.251
3,057.563
176.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
306.857
427.767
187.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.00
59.804
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
59.804
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
172.0
205.52
10.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
172.0
205.52
10.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
134.896
162.44
177.5
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
3,542.305
4,360.048
4,129.23
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2,344.729
2,780.303
2,907.23
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
902.252
1,204.827
996.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
140.40
62.918
55.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
154.93
312.000
171.0
709
განათლება
734.454
1,329.755
1,853.30
7091
სკოლამდელი აღზრდა
603.37
1,253.135
1,853.30
7092
ზოგადი განათლება
131.08
76.62
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
131.08
76.62
0.00
710
სოციალური დაცვა
1,401.145
1,488.357
1,233.55
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
19.89
48.000
172.00
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა
19.89
48.00
82.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
117.31
298.12
286.8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
401.28
283.817
135.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
176.89
21.481
25.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
685.78
836.939
614.8
სულ
20,447.423
17,622.534
15,327.548
მუხლი 10🔗
დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
1. საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.
ა) მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო თანხები შემდეგი ღონისძიებებისათვის;
ა.ა) ქ.ბოლნისში მ.კოსტავას ქ№8 ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის ძველი საქვაბე დანადგარის საკვამური მილის დემონტაჟის სამუშაოებისათვის (გამგებლის 2014 წლის 6 მარტის №310 ბრძანება) გამოიყო 3,05ათ. ლარი;
ა.ბ) პროექტი „დარგე შენი მომავალი“ აქციის ფარგლებში ქ. ბონისში ახალი ნარგავების ტერიტორიის შემოღობისათვის საჭირო მასალებისა და მომსახურების განსახორციელებლად (გამგებლის 2014 წლის 8 აპრილის №396 ბრძანება) გამოიყო 3,90ათ.ლარი;
ა.გ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხატისოფლის სასმელი წყლის მაგისტრალის აღდგენითი სამუშაოებისათვის (გამგებლის 2014 წლის 23 ივლისის №891 ბრძანება) გამოიყო 15,0 ათ.ლარი;
2. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 78,05 ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 11🔗
დადგენილების მე-14 მუხლს მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №641 განკარგულების (ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში) თანახმად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1719,855 ათ. ლარი საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურებისა და პროექტების განხორციელებისათვის:
ა) ქ.ბოლნისის ცენტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშო ბაგა-ბაღების სარემონტო სამუშაოები.“.
მუხლი 12
დადგენილების მე-14 მუხლს დაემატოს მე-4 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1266,94 ათ. ლარი.“.
მუხლი 13
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.
გ.ა) შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც განახორციელებს არსებული პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის განათების და ფასადის რეაბილიტაცია.
გ.ბ) საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფ. ჭაპალაში ახლი საექიმო ამბულატორიის გარე კომუნიკაციის მოწყობის სამუშაოები.
გ.გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფლებში/დაბებში სასმელი წყლის სისტემების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა, შიდა გზების მოხრეშვა/ მოასფალტება, სასაფლაოს შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სარიტუალო
სახლების საჭირო ინვენტარით აღჭურვა, სკვერების/თავშეყრის ადგილების მოწყობა .“.
მუხლი 14🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) ჯანდაცვის პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განახორციელდება:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და სენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებსი; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.
ბ) სოციალური პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას 100 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 300 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .
ბ.ბ) ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილო დაფინანსება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ -„ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ,,ბოლნისის სათნოების სახლი“ დაფინანსებას რომლის მიერ განხორციელდება: უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 350-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ) სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში 2 ან მეტი , ობოლი ან მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული სტუდენტების დახმარება, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში (ბაკალავრიატი ან მაგისტრატურა). ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 70,0 ლარით ხოლო დანარჩენი 50,0 ლარით ყოველთვიურად (01თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე პერიოდში) . ასევე წარჩინებული სტუდენტები რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტირებულ უმაღლეს საწავლებელში, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 80-დან 100-მდე, დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით (2014 წლის 1 აპრილიდან 1 აგვისტომდე და 1 სექტემბრიდან 31 დეკემბრამდე). მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2013-2014 წლებში მიაღწიეს/მიაღწევენ წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორცმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500ლარის ოდენობით, საქართველოს ჩემპიონი 500ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200ლარის ოდენობით).
ბ.დ) სამედიცინო უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება,ფსორიაზით დავადებული ბენეფიციარების დახმარება, სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს ან ნაწილობრივ აფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯამრთელობის დაზღვევები.
ბ.ე) ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი და ონკოლოგიური .
ბ.ვ) მატერიალური დახმარებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფები რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.
ბ.ზ) ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.
ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური“-ს დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.
ბ.ი) სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.კ) კომუნალური დადასახადების დაფარვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრიში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
ბ.ლ) რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით.
ბ.მ)სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის ზარალის ანაზღაურება , რომელიც გამოწვეული იქნება, სტიქიის , ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად. არაუმეტეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.
ბ.ნ) ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრის დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან თანადაფინანსებით სოციალურად იზოლირებულ და ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებულ ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება/გაუმჯობესება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, საკუთარი შესაძლებლობის რეალიზება.“.
მუხლი 15🔗
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
20447.423
17754.08
14786.69
2967.393
15540.0
12553.20
2986.795
ხარჯები
9856.588
12598.01
12036.52
561.49
10821.5
10281.89
539.66
შრომის ანაზღაურება
1493.409
2333.177
2333.177
0.00
2136.87
2136.870
0.00
საქონელი და მომსახურება
2950.487
2511.578
2026.092
485.49
2877.09
2337.436
539.66
პროცენტი
245.129
221.045
221.045
0.00
200.012
200.012
0.00
სუბსიდიები
3256.562
5826.384
5750.384
76.00
4035.63
4035.630
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1462.026
1593.720
1593.720
0.00
1393.25
1393.250
0.00
სხვა ხარჯები
448.975
112.111
112.111
0.00
178.800
178.800
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10423.560
4964.715
2558.808
2405.907
4506.05
2058.915
2447.139
ვალდებულებების კლება
167.275
191.359
191.359
0.00
212.392
212.392
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2722.019
3135.382
3079.071
56.311
3034.68
3034.680
0.000
ხარჯები
2256.9382
2924.769
2868.458
56.311
2791.18
2791.188
0
შრომის ანაზღაურება
1177.7973
1876.255
1876.255
0
1684.99
1684.99
0
საქონელი და მომსახურება
828.39881
824.7417
768.43074
56.311
838.086
838.086
0
პროცენტი
245.129
221.045
221.045
0
200.012
200.012
0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.61
2.73
2.73
0.00
68.1
68,1
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
297.81
19.25
19.25
0.00
31.10
31.10
0.00
ვალდებულებების კლება
167.275
191.359
191.359
0
212.392
212.392
0
01 01
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
317.378
494.612
494.612
0.000
452.040
452.040
0.000
ხარჯები
316.090
494.612
494.612
0.000
452.040
452.040
0.000
შრომის ანაზღაურება
209.768
379.341
379.341
0.000
345.460
345.460
0.000
საქონელი და მომსახურება
102.949
115.272
115.272
0.000
101.580
101.580
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.373
0.000
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.288
0.000
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1985.888
2223.588
2167.277
56.311
2086.83
2086.834
0.000
ხარჯები
1689.370
2204.335
2148.024
56.311
2055.73
2055.734
0.000
შრომის ანაზღაურება
968.029
1496.915
1496.915
0.000
1339.53
1339.530
0.000
საქონელი და მომსახურება
719.101
704.692
648.381
56.311
653.004
653.004
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.240
2.728
2.728
63.100
63.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.517
19.254
19.254
31.100
31.100
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
0.000
78.050
78.050
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
78.050
78.050
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
78.050
78.050
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
6.349
4.778
4.778
0.000
5.352
5.352
0.000
ხარჯები
6.349
4.778
4.778
0.000
5.352
5.352
0.000
საქონელი და მომსახურება
6.349
4.778
4.778
0.000
5.352
5.352
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
412.404
412.404
412.404
0.000
412.404
412.404
0.000
ხარჯები
245.129
221.045
221.045
0.000
200.012
200.012
0.000
პროცენტი
245.129
221.045
221.045
0.000
200.012
200.012
0.000
ვალდებულებების კლება
167.275
191.359
191.359
0.000
212.392
212.392
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
838.948
511.518
511.518
0.000
548.280
548.280
0.000
ხარჯები
647.654
511.518
511.518
0.000
530.280
530.280
0.000
შრომის ანაზღაურება
315.612
456.921
456.921
0.000
451.880
451.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
240.629
54.597
54.597
0.000
66.400
66.400
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
4.000
4.000
სხვა ხარჯები
91.413
0.000
0.000
0.000
8.000
8.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191.294
0.000
0.000
0.000
18.000
18.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
316.475
338.652
338.652
0.000
372.680
372.680
0.000
ხარჯები
264.675
338.652
338.652
0.000
372.680
372.680
0.000
შრომის ანაზღაურება
220.105
311.142
311.142
0.000
322.480
322.480
0.000
საქონელი და მომსახურება
44.570
27.510
27.510
0.000
46.000
46.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
2.000
2.000
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
8.000
8.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.800
0.000
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
401.446
6.306
6.306
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
261.952
6.306
6.306
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
170.539
6.306
6.306
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
91.413
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139.494
0.000
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
121.027
166.560
166.560
0.000
175.600
175.600
0.000
ხარჯები
121.027
166.560
166.560
0.000
157.600
157.600
0.000
შრომის ანაზღაურება
95.507
145.779
145.779
0.000
129.400
129.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.519
20.781
20.781
0.000
26.200
26.200
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
2.000
2.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
11594.953
6639.556
3958.325
2681.230
4669.45
3402.615
1266.940
ხარჯები
1883.016
1855.044
1425.869
429.175
2000.35
1460.800
539.656
საქონელი და მომსახურება
1472.939
1515.944
1086.769
429.175
1764.65
1225.000
539.656
სუბსიდიები
52.516
226.99
226.99
0
65.00
65.00
0.00
სხვა ხარჯები
357.561
112.111
112.111
0.000
170,80
170.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9711.937
4784.511
2532.456
2252.055
2669.09
1941.815
727.284
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6169.004
2018.677
743.378
1275.299
518.815
518.815
0.000
ხარჯები
195.853
5.512
5.512
0.000
8.000
8.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
195.853
5.512
5.512
0.000
8.000
8.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5973.151
2013.165
737.866
1275.299
510.815
510.815
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2677.655
1336.325
1211.171
125.154
2557.80
2557.800
0.000
ხარჯები
1633.860
1180.061
1180.061
0.000
1365.80
1365.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
1276.299
1067.950
1067.950
0.000
1195.00
1195.000
0.000
სხვა ხარჯები
357.561
112.111
112.111
0.000
170.800
170.800
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1043.795
156.265
31.111
125.154
1192.00
1192.000
0.000
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7.054
7.496
7.496
0.000
10.000
10.000
0.000
ხარჯები
7.054
7.496
7.496
0.000
10.000
10.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
7.054
7.496
7.496
0.000
10.000
10.000
0.000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
465.103
120.986
38.831
82.155
22.000
22.000
0.000
ხარჯები
93.253
9.360
9.360
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
93.253
9.360
9.360
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
371.850
111.626
29.471
82.155
22.000
22.000
0.000
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
598.603
426.283
426.283
0.000
530.000
530.000
0.000
ხარჯები
450.281
426.283
426.283
0.000
490.000
490.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
450.281
426.283
426.283
0.000
490.000
490.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.322
0.000
0.000
0.000
40.000
40.000
0.000
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
120.874
44.639
1.640
42.999
1130.00
1130.000
0.000
ხარჯები
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.452
44.639
1.640
42.999
1130.00
1130.000
0.000
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
575.245
624.811
624.811
0.000
650.000
650.000
0.000
ხარჯები
538.495
624.811
624.811
0.000
650.000
650.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
538.495
624.811
624.811
0.000
650.000
650.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.750
0.000
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
357.561
112.111
112.111
0.000
170.800
170.800
0.000
ხარჯები
357.561
112.111
112.111
0.000
170.800
170.800
0.000
სხვა ხარჯები
357.561
112.111
112.111
170.800
170.800
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
553.215
0.000
0.000
0.000
45.000
45.000
0.000
ხარჯები
184.794
0.000
0.000
0.000
45.000
45.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
184.794
0.000
0.000
0.000
45.000
45.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.421
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2748.294
1836.969
1836.969
0.000
247.000
247.000
0.000
ხარჯები
53.302
78.490
78.490
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.786
0.000
0.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სუბსიდიები
52.516
78.49
78.49
0
65.00
65.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2694.991
1758.479
1758.479
0.000
177.000
177.000
0.000
03 03 01
ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
2055.036
1758.479
1758.479
0.000
51.000
51.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2055.036
1758.479
1758.479
0.000
51.000
51.000
0.000
03 03 02
შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
555.806
78.490
78.490
0.000
131.000
131.000
0.000
ხარჯები
53.302
78.490
78.490
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.786
0.000
0.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სუბსიდიები
52.52
78.49
78.49
0.00
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
502.504
0.000
126.000
126.000
03 03 03
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
137.451
0.000
0.000
0.000
10.000
10.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
10.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
10.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.451
0.000
0.000
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
0.000
148.500
148.500
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
148.500
148.500
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0
148.5
148.5
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.000
1299.084
18.307
1280.778
1345.94
79.000
1266.940
ხარჯები
0.000
442.482
13.307
429.175
556.656
17.000
539.656
საქონელი და მომსახურება
0.000
442.482
13.307
429.175
556.656
17.000
539.656
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
856.603
5.00
851.603
789.284
62.000
727.284
04 00
განათლება
734.454
1329.755
1099.903
229.852
1853.30
1330.000
523.303
ხარჯები
638.194
1174.905
1098.905
76.000
1280.00
1280.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
551.86997
1174.90
1098.90
76.00
1280.00
1280.00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.260
154.850
0.998
153.852
573.303
50.000
523.303
04 01
სკოლამდელი განათლების
493.050
1098.285
1022.285
76.000
1280.00
1280.000
0.000
ხარჯები
493.050
1098.285
1022.285
76.000
1280.00
1280.000
0.000
სუბსიდიები
493.04997
1098.285
1022.285
76.00
1280.00
1280.000
04 02
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
110.324
154.850
0.998
153.852
573.303
50.000
523.303
ხარჯები
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.000
154.850
0.998
153.852
573.303
50.000
523.303
04 03
უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლია
131.080
76.62
76.62
0.00
82.00
82.00
0.00
ხარჯები
58.820
76.620
76.620
0.000
82.000
82.000
0.000
სუბსიდიები
58.82
76.62
76.62
82.00
82.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
0.000
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2986.499
4281.558
4281.558
0.000
4013.23
2816.680
1196.552
ხარჯები
2860.235
4275.458
4275.458
0.000
2798.68
2798.680
0.000
საქონელი და მომსახურება
242.569
56.492
56.492
0.000
108.050
108.050
0.000
სუბსიდიები
2617.66589
4219.0
4219.0
0
2690.6
2690.6
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.264
6.100
6.100
0.000
1214.55
18.000
1196.552
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1788.923
2701.813
2701.813
0.000
2842.23
1645.680
1196.552
ხარჯები
1671.259
2701.813
2701.813
0.000
1645.68
1645.680
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.169
0.900
0.900
0.000
108.050
108.050
0.000
სუბსიდიები
1618.090
2700.913
2700.913
0
1537.63
1537.63
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.664
0.000
0.000
0.000
1196.55
0.000
1196.552
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
322.590
368.001
368.001
0.000
687.630
687.630
0.000
ხარჯები
322.590
368.001
368.001
0.000
687.630
687.630
0.000
სუბსიდიები
322.590
368.00
368.00
687.630
687.630
0.000
05 01 03
საჭადრაკო სკოლა
0.000
59.991
59.991
0.000
65.000
65.000
0.000
ხარჯები
0.000
59.991
59.991
0.000
65.000
65.000
0.000
სუბსიდიები
59.991
65.00
65.00
0.000
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება
1244.000
2049.921
2049.921
0.000
850.000
850.000
0.000
ხარჯები
1244.000
2049.921
2049.921
0.000
850.000
850.000
0.000
სუბსიდიები
1244.0
2049.921
2049.921
850.0
850.0
05 01 05
სპორტული კლუბების დაფინანსება
51.500
223.000
223.000
0.000
300.000
300.000
0.000
ხარჯები
51.500
223.000
223.000
0.000
300.000
300.000
0.000
სუბსიდიები
51.5
223.000
223.00
0.000
300.000
300.00
0.000
05 01 06
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
159.573
0.900
0.900
0.000
1304.60
108.050
1196.552
ხარჯები
41.909
0.900
0.900
0.000
108.050
108.050
0.000
საქონელი და მომსახურება
41.909
0.900
0.900
0.000
108.050
108.050
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.664
0.000
0.000
1196.55
0.000
1196.552
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
902.252
1204.827
1204.827
0.000
996.000
996.000
0.000
ხარჯები
893.652
1198.727
1198.727
0.000
978.000
978.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
75.724
55.592
55.592
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
817.92762
1143.135
1143.135
0
978.000
978.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.600
6.100
6.100
0.000
18.000
18.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
10.600
10.084
10.084
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.000
3.984
3.984
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.000
3.984
3.984
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.600
6.100
6.100
0.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
592.150
884.560
884.560
0.000
730.00
730.00
0.000
ხარჯები
592.150
884.560
884.560
0.000
730.00
730.00
0.000
სუბსიდიები
592.150
884.56
884.560
730.00
730.00
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
117.589
124.100
124.100
0.000
118.000
118.000
0.000
ხარჯები
117.589
124.100
124.100
0.000
118.000
118.000
0.000
სუბსიდიები
117.589
124.1
124.10
118.00
118.00
05 02 04
თეატრის დაფინასება
108.189
134.475
134.475
0.000
130.000
130.000
0.000
ხარჯები
108.189
134.475
134.475
0.000
130.000
130.000
0.000
სუბსიდიები
108.189
134.475
134.475
130.00
130.00
05 02 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
73.724
51.608
51.608
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.724
51.608
51.608
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
73.724
51.608
51.608
0.000
0.000
0.000
0.000
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
ხარჯები
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
140.000
312.000
312.00
0.000
120.000
120.00
0.000
ხარჯები
140.000
312.000
312.00
0.000
120.000
120.00
0.000
სუბსიდიები
140.00
312
312.00
120.00
120.00
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
140.395
62.918
62.92
0.000
55.000
55.00
0.000
ხარჯები
140.395
62.918
62.92
0.000
55.000
55.00
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.747
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
41.648
62.918
62.918
55.000
55.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1570.551
1856.320
1856.320
0.000
1421.05
1421.050
0.000
ხარჯები
1570.551
1856.320
1856.320
0.000
1421.05
1421.050
0.000
საქონელი და მომსახურება
79.628
59.804
59.804
0.000
100.000
100.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
205.52
205.52
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1456.413
1590.993
1590.993
0.000
1321.05
1321.050
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
169.406
367.963
367.963
0.000
269.500
269.500
0.000
ხარჯები
169.406
367.963
367.963
0.000
269.500
269.500
0.000
სუბსიდიები
34.51
205.5231
205.5231
0.00
0
0
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
134.896
162.440
162.440
0.000
259.500
259.500
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
134.896
162.440
162.440
0.000
177.500
177.500
0.000
ხარჯები
134.896
162.440
162.440
0.000
177.500
177.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
134.896
162.440
162.440
177.500
177.500
06 01 02
საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება
34.510
205.523
205.523
0.000
10.000
10.000
0.000
ხარჯები
34.510
205.523
205.523
0.000
10.000
10.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
205.523
205.523
0
06 02
სოციალური პროგრამები
1401.145
1488.357
1488.357
0.000
1151.55
1151.550
0.000
ხარჯები
1401.145
1488.357
1488.357
0.000
1151.55
1151.550
0.000
საქონელი და მომსახურება
79.628
59.804
59.804
0.000
90.000
90.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1321.517
1428.553
1428.553
0.000
1061.55
1061.550
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
19.890
48.000
48.000
0.000
81.000
81.000
0.000
ხარჯები
19.890
48.000
48.000
0.000
81.000
81.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
19.890
48.000
48.000
81.000
81.000
06 02 02
ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილოს დაფინანსება
117.305
273.060
273.060
0.000
286.800
286.800
0.000
ხარჯები
117.305
273.060
273.060
0.000
286.800
286.800
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
117.305
273.060
273.060
286.800
286.800
0.000
06 02 03
უფასო სასადილო
162.871
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
162.871
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
15.834
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
147.037
0.000
0.000
06 02 04
სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება
21.350
124.434
124.434
0.000
163.850
163.850
0.000
ხარჯები
21.350
124.434
124.434
0.000
163.850
163.850
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.350
124.434
124.434
163.850
163.850
06 02 05
სამედიცინო უზრუნველყოფა
401.276
283.817
283.817
0.000
135.000
135.000
0.000
ხარჯები
401.276
283.817
283.817
0.000
135.000
135.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
401.276
283.817
283.817
135.000
135.000
06 02 06
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
60.494
59.804
59.804
0.000
90.000
90.000
0.000
ხარჯები
60.494
59.804
59.804
0.000
90.000
90.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
60.494
59.804
59.804
0.000
90.000
90.000
0.000
06 02 07
მატერიალური დახმარებები
251.967
305.352
305.352
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
251.967
305.352
305.352
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
251.967
305.352
305.352
0.000
0.000
0.000
06 02 08
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5.200
4.800
4.800
0.000
16.500
16.500
0.000
ხარჯები
5.200
4.800
4.800
0.000
16.500
16.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.200
4.800
4.800
16.500
16.500
06 02 09
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
162.000
285.840
285.840
0.000
204.000
204.000
0.000
ხარჯები
162.000
285.840
285.840
0.000
204.000
204.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
162.000
285.840
285.840
204.000
204.000
06 02 10
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
180.272
54.709
54.709
0.000
10.000
10.000
0.000
ხარჯები
180.272
54.709
54.709
0.000
10.000
10.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
180.272
54.709
54.709
10.000
10.000
06 02 11
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
4.500
2.000
2.000
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
4.500
2.000
2.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
4.500
2.000
2.000
5.000
5.000
06 02 12
კომუნალური გადასახადების დაფარვა
14.020
21.481
21.481
0.000
25.000
25.000
0.000
ხარჯები
14.020
21.481
21.481
0.000
25.000
25.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
10.720
21.481
21.481
25.000
25.000
06 02 13
ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი
0.000
25.060
25.060
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
25.060
25.060
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
25.060
25.060
0.000
0.000
0.000
06 02 14
რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 16🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ჟორჟოლიანი