„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მიღების თარიღი 18.08.2014
გამომცემი ორგანო ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №3
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 21/08/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
18.08.2014 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო თავდაცვა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 25.12.2013
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2014 წლის 18 აგვისტო
ქ. ოზურგეთი
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი და იგი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
2. განისაზღვროს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად.
3. განისაზღვროს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება მე-13 მუხლის შესაბამისად;
ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მე-14 მუხლის თანახმად;
გ) განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;
დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები მე-16 მუხლის თანახმად;
ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მე-17 მუხლის თანახმად;
ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-18 მუხლის თანახმად.
4. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილება.
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 18 აგვისტოდან.
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა კობალაძე
დანართი
თავი I
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუხლი 1🔗. ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 128,6
1 651,0
6 477,6
4 630,7
719,0
3 911,7
გადასახადები
475,2
0,0
475,2
250,4
0,0
250,4
გრანტები
7 435,1
1 651,0
5 784,1
4 158,3
719,0
3 439,3
სხვა შემოსავლები
218,3
0,0
218,3
222,0
0,0
222,0
ხარჯები
7 189.5
741,0
6 448.5
4 043,7
104,0
3 939,7
შრომის ანაზღაურება
667,2
0,0
667,2
397,7
0,0
397,7
საქონელი და მომსახურება
1 854,5
741,0
1 113,5
836,1
104,0
732,1
სუბსიდიები
4 326.3
0,0
4 326.3
2 573,5
0,0
2 573,5
სოციალური უზრუნველყოფა
245,2
0,0
245,2
184,2
0,0
184,2
სხვა ხარჯები
96,3
0,0
96,3
52,2
0,0
52,2
საოპერაციო სალდო
939.1
910,0
29.1
587,0
615,0
-28,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
992.3
910,0
40.3
585,8
615
-29,2
ზრდა
1017.3
952.0
65,3
628,5
615
13,5
კლება
25,0
0,0
25,0
42,7
0,0
42,7
მთლიანი სალდო
-53,2
-42
-11,2
1,2
0,0
1,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-53,2
-42
-11,2
1,2
0,0
1,2
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8 153,6
1 651,0
6 502,6
4 673,4
719,0
3 954,4
შემოსავლები
8 128,6
1 651,0
6 477,6
4 630,7
719,0
3 911,7
არაფინანსური აქტივების კლება
25,0
0,0
25,0
42,7
0,0
42,7
გადასახდელები
8 206.8
1 693.0
6 513.8
4 672,2
719,0
3 953,2
ხარჯები
7 189.5
741,0
6 448.5
4 043,7
104,0
3 939,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 017.3
952.0
65,3
628,5
615,0
13,5
ნაშთის ცვლილება
-53,2
- 42,0
- 11,2
1,2
0,0
1,2
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 8 128,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 128,6
1 651,0
6 477,6
4 630,7
719,0
3 911,7
გადასახადები
475,2
0,0
475,2
250,4
0,0
250,4
გრანტები
7 435,1
1 651,0
5 784,1
4 158,3
719,0
3 439,3
სხვა შემოსავლები
218,3
0,0
218,3
222,0
0,0
222,0
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 475,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
475,2
0,0
475,2
250,4
0,0
250,4
ქონების გადასახადი
475,2
0,0
475,2
250,4
0,0
250,4
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 7 435,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
7 435,1
1 651,0
5 784,1
4 158,3
719,0
3 439,3
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7 435,1
1 651,0
5 784,1
4 158,3
719,0
3 439,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 784,1
0,0
5 784,1
3 439,3
0,0
3 439,3
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 651,0
1 651,0
0,0
719,0
719,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 218,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
218,3
0,0
218,3
222,0
0,0
222,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
85,9
0,0
85,9
82,8
0,0
82,8
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
77,4
0,0
77,4
59,9
0,0
59,9
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
50,0
0,0
50,0
77,0
0,0
77,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5,0
0,0
5,0
2,3
0,0
2,3
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 7 189,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7 189.5
741,0
6 448.5
4 043,7
104,0
3 939,7
შრომის ანაზღაურება
667,2
0,0
667,2
397,7
0,0
397,7
საქონელი და მომსახურება
1 854,5
741,0
1 113,5
836,1
104,0
732,1
სუბსიდიები
4 326.3
0,0
4 326.3
2 573,5
0,0
2 573,5
სოციალური უზრუნველყოფა
245,2
0,0
245,2
184,2
0,0
184,2
სხვა ხარჯები
96,3
0,0
96,3
52,2
0,0
52,2
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 992,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 017,3 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 25.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
992.3
952.0
40,3
585,8
615,0
-29,2
ზრდა
1017.3
952.0
65,3
628,5
615,0
13,5
კლება
25,0
0,0
25,0
42,7
0,0
42,7
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონა ლური კოდი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 404,8
0,0
1 404,8
951,9
0,0
951,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
870,1
0,0
870,1
594,5
0,0
594,5
70111
აღმასრულებელი წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
812,6
0,0
812,6
558,8
0,0
558,8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
57,5
0,0
57,5
35,7
0,0
35,7
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
525,2
0,0
525,2
348,5
0,0
348,5
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
9,5
0,0
9,5
8,9
0,0
8,9
702
თავდაცვა
36,6
0,0
36,6
23,1
0,0
23,1
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
244,3
0,0
244,3
113,3
0,0
113,3
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო თავდაცვა
244,3
0,0
244,3
113,3
0,0
113,3
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 920.0
1 693.0
227.0
856,8
719,0
137,8
7045
ტრანსპორტი
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1 916,0
1 693,0
223,0
856,8
719,0
137,8
705
გარემოს დაცვა
515,2
0,0
515,2
296,0
0,0
296,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
515,2
0,0
515,2
296,0
0,0
296,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
319,9
0,0
319,9
190,0
0,0
190,0
7061
ბინათმშენებლობა
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
269,9
0,0
269,9
190,0
0,0
190,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
24,2
0,0
24,2
14,2
0,0
14,2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
24,2
0,0
24,2
14,2
0,0
14,2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 465.3
0,0
2 465.3
1 509,2
0,0
1 509,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
960.7
0,0
960.7
642,9
0,0
642,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 417.6
0,0
1 417.6
819,1
0,0
819,1
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
87,0
0,0
87,0
47,2
0,0
47,2
709
განათლება
967.1
0,0
967.1
501,1
0,0
501,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
822,3
0,0
822,3
415,8
0,0
415,8
7092
ზოგადი განათლება
13,0
0,0
13,0
7,0
0,0
7,0
7098
სხვა არაკლსიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
131,8
0,0
131,8
78,3
0,0
78,3
710
სოციალური დაცვა
309,4
0,0
309,4
216,6
0,0
216,6
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,4
0,0
0,4
0.2
0.0
0.2
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,5
0,0
0,5
0.2
0.0
0.2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
21,6
0,0
21,6
9,3
0,0
9,3
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
175,8
0,0
175,8
124,2
0,0
124,2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალურ სფეროში
111,1
0,0
111,1
82,7
0,0
82,7
სულ
8 206,8
1 693,0
6513,8
4 672,2
719,0
3 953,2
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 57,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 60,8 ათასი ლარი.
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 24,2 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 36,6 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
13.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
13.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მუხლი 14🔗.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
14.1. გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების, მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება.
14.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
14.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
გაგრძელდება ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა, ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.
14.4 ბინათმშენებლობისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
14.5 კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.
მუხლი 15🔗.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სკოლის გარეშე, შემოქმედებითი, ტექნიკური, ალტერნატიული და სხვა სახის დამატებითი განათლების მიღებას.
15.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.
მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
15.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
15.2.1. სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 02)
პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, განსხვავებული უნარის მქონე ბავშვების ინტეგრირება შემოქმედებითი, ტექნიკური და სხვა სასწავლო ჯგუფების ორგანიზების გზით.
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სკოლისგარეშე განათლების პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
- ა(ა)აიპ ოზურგეთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი;
მუხლი 16🔗.
კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
16.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე, განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.
16.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
16.1.2. სპორტული ობიექტების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
· ა(ა)აიპ სპორტის განვითარების ცენტრი;
· ა(ა)აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“;
· ა(ა)აიპ ცენტრალური სტადიონი;
· ა(ა)აიპ საჩოგბურთო სკოლა;
· ა(ა)აიპ რაგბის განვითარების ცენტრი;
· ა(ა)აიპ სასპორტო სკოლა;
16.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
16.2.1. კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:
16.2.2 კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
· ა(ა)აიპ - კულტურის ცენტრი;
· ა(ა)აიპ - ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
· ა(ა)აიპ - საბავშვო თეატრი;
· ა(ა)აიპ - თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა;
· ა(ა)აიპ - კულტურისა და დასვენების პარკი;
· ა(ა)აიპ - ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“;
· ა(ა)აიპ - სამხატვრო სკოლა;
· ა(ა)აიპ - მუსიკალური სკოლა;
· ა(ა)აიპ - ისტორიული მუზეუმი;
ასევე პროგრამით დაფინანსდება:
· სსიპ - ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი;
16.1.3 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტურიზმის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ტურიზმის პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
· შპს ,,გურია თრეველი“
16.1.4 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებას ხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება; თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება. მათ შორის:
16.1.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების და შემოქმედის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა, ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე, დაფინანსდება სხვადასხვა რელიგიური ღონისძიებები.
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვ ასოციალური ღონისძიებების დაფინანსებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
17.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფასა და სოციალური პროგრამების განხორციელებას.
17.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ სოციალურად შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი) მრავალჯერადი (მათ შორის ყოველთვიური) ფინანსური დახმარება, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.000-ს.
17.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის ყოველდღიური მატერიალური და მორალური დახმარების მიზნით მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
17.2.3. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
· 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღეს, 100 ლარის დახმარება თითოეულ დაღუპულის ოჯახზე.
· საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღეს 27 სექტემბერს ერთჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.
17.2.3. ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამით გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე.
17.2.4. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)
გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების დაფინანსება.
მათ შორის:
· ბენეფიციართა ყოველდღიური უზრუნველყოფა 2-ჯერადი კვებით;
· ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა;
· საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება;
· საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები;
· ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
17.2.5. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
პროგრამის მიზანია ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 57000-150000-ს.
17.2.6. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 08)
პროგრამის მიზანია ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.
· ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით. თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით;
· დევნილთა სარიტუალო ხარჯები, დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს ერთეულ შემთხვევაზე;
· გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დაფინასება არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
17.2.7. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 09)
პროგრამის მიზანია ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება.
17.2.8. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 10)
პროგრამის მიზანია ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეების დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.
17.2.9. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 11)
პროგრამის მიზანია ქ. ოზურგეთში მცხოვრები უსინათლო ინვალიდების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
17.2.10. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 12)
პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვების სოციალური, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელებას ოციალურად და უცველ ბავშვთა დღის ცენტრის სუბსიდირებით. პროგრამის ფარგლებში უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვები მიიღებს შემდეგ მომსახურებას:
· ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი) უზრუნველყოფა;
· ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება;
· სამედიცინო მომსახურეობა;
· ფსიქოლოგის მომსახურეობა;
17.2.11. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 13)
პროგრამის მიზანია ქ. ოზურგეთში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეთა დიალიზის მკურნალობის კურსის გასავლელად ქ. ბათუმსა და სხვა ქალაქებში მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულზე ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობთ.
17.2.12. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 16)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
17.2.13. ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 18)
პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირება, კერძოდ, ანასეულში მდებარე ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2014 წლის გეგმა
2014 წლის ივლისი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
8 206,8
1 693,0
6 513,8
4 672,2
719,0
3 953,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
7 189,5
741,0
6 448,5
4 043,7
104,0
3 939,7
2.1.
შრომის ანაზღაურება
667,2
0,0
667,2
397,7
0,0
397,7
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 017,3
952,0
65,3
628,5
615,0
13,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 395,3
0,0
1 395,3
943,0
0,0
943,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
1 380,0
0,0
1 380,0
929,5
0,0
929,5
2.1.
შრომის ანაზღაურება
478,0
0,0
478,0
299,0
0,0
299,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,3
0,0
15,3
13,5
0,0
13,5
01 01
ოზურგეთის საკრებულო
246,7
0,0
246,7
152,3
0,0
152,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
245,5
0,0
245,5
151,7
0,0
151,7
2.1.
შრომის ანაზღაურება
123,0
0,0
123,0
77,0
0,0
77,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
0,0
1,2
0,6
0,0
0,6
01 02
ოზურგეთის გამგეობა
565,9
0,0
565,9
406,5
0,0
406,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
551,8
0,0
551,8
393,6
0,0
393,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
355,0
0,0
355,0
222,0
0,0
222,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,1
0,0
14,1
12,9
0,0
12,9
01 03
სარეზერვო ფონდი
57,5
0,0
57,5
35,7
0,0
35,7
2.
ხარჯები
57,5
0,0
57,5
35,7
0,0
35,7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
525,2
0,0
525,2
348,5
0,0
348,5
2.
ხარჯები
525,2
0,0
525,2
348,5
0,0
348,5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
280,9
0,0
280,9
136,4
0,0
136,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
280,9
0,0
280,9
136,4
0,0
136,4
2.1.
შრომის ანაზღაურება
189,2
0,0
189,2
98,7
0,0
98,7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
244,3
0,0
244,3
113,3
0,0
113,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
244,3
0,0
244,3
113,3
0,0
113,3
2.1.
შრომის ანაზღაურება
164,0
0,0
164,0
83,7
0,0
83,7
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
36,6
0,0
36,6
23,1
0,0
23,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
36,6
0,0
36,6
23,1
0,0
23,1
2.1.
შრომის ანაზღაურება
25,2
0,0
25,2
15,0
0,0
15,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 775,1
1 693,0
1 062,1
1 342,8
719,0
623,8
2.
ხარჯები
1 753,1
741,0
1 012,1
727,8
104,0
623,8
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 002,0
952,0
50,0
615,0
615,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 613,1
1 693,0
920,1
1 273,0
719,0
554,0
2.
ხარჯები
1 611,1
741,0
870,1
658,0
104,0
554,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 002,0
952,0
50,0
615,0
615,0
0,0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
515,2
0,0
515,2
296,0
0,0
296,0
2.
ხარჯები
515,2
0,0
515,2
296,0
0,0
296,0
03 02 02
ბინათმშენებლობა
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
კომუნალური მომსახურების ცენტრი
269,9
0,0
269,9
190,0
0,0
190,0
2.
ხარჯები
269,9
0,0
269,9
190,0
0,0
190,0
03 02 05
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
1 771,0
1 693,0
85,0
787,0
719,0
68,0
2.
ხარჯები
826,0
741,0
85,0
172,0
104,0
68,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
952,0
952,0
0,0
615,0
615,0
0,0
03 08
გარე განათება
138,0
0,0
138,0
69,8
0,0
69,8
2.
ხარჯები
138,0
0,0
138,0
69,8
0,0
69,8
04 00
განათლება
967,1
0,0
967,1
501,1
0,0
501,1
2.
ხარჯები
967,1
0,0
967,1
501,1
0,0
501,1
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
822,3
0,0
822,3
415,8
0,0
415,8
2.
ხარჯები
822,3
0,0
822,3
415,8
0,0
415,8
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
13,0
0,0
13,0
7,0
0,0
7,0
2.
ხარჯები
13,0
0,0
13,0
7,0
0,0
7,0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
131,8
0,0
131,8
78,3
0,0
78,3
2.
ხარჯები
131,8
0,0
131,8
78,3
0,0
78,3
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2 465,3
0,0
2 465,3
1 509,2
0,0
1 509,2
2.
ხარჯები
2 465,3
0,0
2 465,3
1 509,2
0,0
1 509,2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
960,7
0,0
960,7
642,9
0,0
642,9
2.
ხარჯები
960,7
0,0
960,7
642,9
0,0
642,9
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
89,2
0,0
89,2
49,7
0,0
49,7
2.
ხარჯები
89,2
0,0
89,2
49,7
0,0
49,7
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
871,5
0,0
871,5
593,2
0,0
593,2
2.
ხარჯები
871,5
0,0
871,5
593,2
0,0
593,2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 417,6
0,0
1 417,6
819,1
0,0
819,1
2.
ხარჯები
1 417,6
0,0
1 417,6
819,1
0,0
819,1
05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
111,0
0,0
111,0
54,0
0,0
54,0
2.
ხარჯები
111,0
0,0
111,0
54,0
0,0
54,0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
1 306,6
0,0
1 306,6
765,1
0,0
765,1
2.
ხარჯები
1 306,6
0,0
1 306,6
765,1
0,0
765,1
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
32,0
0,0
32,0
17,2
0,0
17,2
2.
ხარჯები
32,0
0,0
32,0
17,2
0,0
17,2
05 04
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
55,0
0,0
55,0
30,0
0,0
30,0
2.
ხარჯები
55,0
0,0
55,0
30,0
0,0
30,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
343,1
0,0
343,1
239,7
0,7
239,7
2.
ხარჯები
343,1
0,0
343,1
239,7
0,7
239,7
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
24,2
0,0
24,2
14,2
0,0
14,2
2.
ხარჯები
24,2
0,0
24,2
14,2
0,0
14,2
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
24,2
0,0
24,2
14,2
0,0
14,2
2.
ხარჯები
24,2
0,0
24,2
14,2
0,0
14,2
06 02
სოციალური პროგრამები
318,9
0,0
318,9
225,5
0,0
225,5
2.
ხარჯები
318,9
0,0
318,9
225,5
0,0
225,5
06 02 01
ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები
21,6
0,0
21,6
9,3
0,0
9,3
2.
ხარჯები
21,6
0,0
21,6
9,3
0,0
9,3
06 02 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
89,6
0,0
89,6
51,3
0,0
51,3
2.
ხარჯები
89,6
0,0
89,6
51,3
0,0
51,3
06 02 04
ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
3,5
0,0
3,5
0,6
0,0
0,6
2.
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
0,6
0,0
0,6
06 02 05
დაკრძალვის ხარჯი
1,2
0,0
1,2
0,8
0,0
0,8
2.
ხარჯები
1,2
0,0
1,2
0,8
0,0
0,8
06 02 06
ინვალიდთა დახმარების პროგრამა
45,1
0,0
45,1
24,5
0,0
24,5
2.
ხარჯები
45,1
0,0
45,1
24,5
0,0
24,5
06 02 07
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
30,6
0,0
30,6
24,2
0,0
24,2
2.
ხარჯები
30,6
0,0
30,6
24,2
0,0
24,2
06 02 08
ლტოლვილთა დახმარებები
5,6
0,0
5,6
2,7
0,0
2,7
2.
ხარჯები
5,6
0,0
5,6
2,7
0,0
2,7
06 02 09
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
62,5
0,0
62,5
57,6
0,0
57,6
2.
ხარჯები
62,5
0,0
62,5
57,6
0,0
57,6
06 02 10
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
0,4
0,0
0,4
0,2
0,0
0,2
2.
ხარჯები
0,4
0,0
0,4
0,2
0,0
0,2
06 02 11
უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
3,7
0,0
3,7
3,2
0,0
3,2
2.
ხარჯები
3,7
0,0
3,7
3,2
0,0
3,2
06 02 12
სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
30,0
0,0
30,0
29,6
0,0
29,6
2.
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
29,6
0,0
29,6
06 02 13
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
15,1
0,0
15,1
12,4
0,0
12,4
2.
ხარჯები
15,1
0,0
15,1
12,4
0,0
12,4
06 02 16
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0,5
0,0
0,5
0,2
0,0
0,2
2.
ხარჯები
0,5
0,0
0,5
0,2
0,0
0,2
06 02 18
ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადები
9,5
0,0
9,5
8,9
0,0
8,9
2.
ხარჯები
9,5
0,0
9,5
8,9
0,0
8,9