,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№135
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.124.016110
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 22/10/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №135

2014 წლის 17 ივლისი

ქ. ბაღდათი

 

,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები  ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის  26 დეკემბრის №106  დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.124.016.081).

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   607.8 ათასი

ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2011 წლის
 ფაქტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის
 პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

498.9

508.9

516

607.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

320.4

342

355.8

485

პროცენტები

 

11.9

35.3

210

რენტა

320.4

330.1

320.5

275

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის                    

316.9

328.4

318.9

265

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
 (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3.5

1.7

1.6

10

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

72.7

87.9

63.5

54

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

38

53.2

36.9

48

სანებართვო მოსაკრებელი

17.5

6.2

13.1

28

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
 მოსაკრებელი

0.2

0.2

0.4

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

20.3

14.5

23.4

20

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

32.3

0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

34.7

34.7

26.6

6

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

34.7

34.7

26.6

6

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

93.9

79

96.7

68.8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
 შემოსავლები

11.9

0

0

 

 

2.  დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგანიზა

ციული

კოდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის
პროგ ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ
მწიფო
ბიუჯ ეტის
ფონდ
ებიდან
 გამოყ
ოფილი
ტრანსფ ერები

საკუთარი
შემოს
ავლები

სახელ
მწიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
 გამოყ
ოფილი
ტრანსფ ერები

საკუთარი
შემოს
ავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

4101.4

6267.5

2264.6

4002.9

5770.9

1354.2

4416.7

10373.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187

189

0

189

582

0

582

601

 

ხარჯები

3049.2

3577.9

189.7

3388.2

4299.7

26

4273.7

4539.9

 

შრომის ანაზღაურება

881.6

1123

0

1123

1706.7

0

1706.7

1590.7

 

საქონელი და მომსახურება

545.3

626.3

0

626.3

592.5

0

592.5

774.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1052.2

2689.6

2074.9

614.7

1471.2

1328.2

143

5833.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრ
ულებელი ორგანოების დაფინანსება

1311.7

1533.2

0

1533.2

1963.7

0

1963.7

2053.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

0

155

164

0

164

167

 

ხარჯები

1169.6

1409.7

0

1409.7

1948.1

0

1948.1

1968.6

 

შრომის ანაზღაურება

751.2

942.1

0

942.1

1456.3

0

1456.3

1367.1

 

საქონელი და მომსახურება

411.6

460.9

0

460.9

490.8

0

490.8

601.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.1

123.5

0

123.5

15.6

0

15.6

85.3

01 01

ბაღდათის საკრებულო

299.8

324.2

0

324.2

482.1

0

482.1

457.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

 

16

18

 

18

21

 

ხარჯები

276.2

319.9

0

319.9

479.3

0

479.3

451.5

 

შრომის ანაზღაურება

162.9

191.7

0

191.7

348.4

0

348.4

310.6

 

საქონელი და მომსახურება

113.3

127.2

0

127.2

130.9

0

130.9

140.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.6

4.3

0

4.3

2.8

0

2.8

6

01 02

ბაღდათის გამგეობა

999.9

1199.5

0

1199.5

1481.6

0

1481.6

1546.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

 

139

146

 

146

146

 

ხარჯები

881.4

1080.3

0

1080.3

1468.8

0

1468.8

1467.1

 

შრომის ანაზღაურება

588.3

750.4

0

750.4

1107.9

0

1107.9

1056.5

 

საქონელი და მომსახურება

286.3

324.2

0

324.2

359.9

0

359.9

410.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.5

119.2

0

119.2

12.8

0

12.8

79,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

0

50

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

50

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

50

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსა
ხურების ხარჯი

12

9.5

0

9.5

0

0

0

0

 

ხარჯები

12

9.5

0

9.5

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

12

9.5

0

9.5

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება

457.9

345

0

345

332.4

0

332.4

358

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

34

0

34

35

0

35

35

 

ხარჯები

233.4

317.5

0

317.5

321.3

0

321.3

348

 

შრომის ანაზღაურება

130.4

180.9

0

180.9

250.4

0

250.4

223.6

 

საქონელი და მომსახურება

103

136.6

0

136.6

70.9

0

70.9

124.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.5

27.5

0

27.5

11.1

0

11.1

10

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური

171.6

197.2

0

197.2

231.5

0

231.5

258.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

 

29

30

 

30

30

 

ხარჯები

116.3

169.7

0

169.7

220.4

0

220.4

248.2

 

შრომის ანაზღაურება

99.2

145.8

0

145.8

200.9

0

200.9

180.8

 

საქონელი და მომსახურება

17.1

23.9

0

23.9

19.5

0

19.5

67.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.3

27.5

0

27.5

11.1

0

11.1

10

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება

218.3

70.5

0

70.5

0

0

0

0

 

ხარჯები

49.1

70.5

0

70.5

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

49.1

70.5

0

70.5

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.2

0

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა

68

77.3

0

77.3

100.9

0

100.9

99.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

5

 

ხარჯები

68

77.3

0

77.3

100.9

0

100.9

99.8

 

შრომის ანაზღაურება

31.2

35.1

0

35.1

49.5

0

49.5

42.8

 

საქონელი და მომსახურება

36.8

42.2

0

42.2

51.4

0

51.4

57

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1175

2850.2

2194.6

655.6

1867.5

1328.2

539.3

5830.2

 

ხარჯები

620.3

543.1

119.7

423.4

424.8

0

424.8

487

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

13

1

0

1

1.4

0

1.4

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554.7

2307.1

2074.9

232.2

1442.7

1328.2

114.5

5343.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
მოვლა-შენახვა

440.8

1694.8

1517.8

177

877.1

839

38.1

4677.4

 

ხარჯები

325.3

218

90

128

31

0

31

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.5

1476.8

1427.8

49

846.1

839

7.1

4627.4

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა მოვლა
პატრონობა

55.6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.6

0

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია

385.2

1694.8

1517.8

177

877.1

839

38.1

4677.4

 

ხარჯები

325.3

218

90

128

31

0

31

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.9

1476.8

1427.8

49

846.1

839

7.1

4627.4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

297.9

583.7

179.7

404

492.9

0

492.9

649.5

 

ხარჯები

258

320.3

29.7

290.6

385.5

0

385.5

437

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.9

263.4

150

113.4

107.4

0

107.4

212.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

179.7

138.8

0

138.8

196.8

0

196.8

420

 

ხარჯები

155.7

138.8

0

138.8

196.8

0

196.8

210

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24

0

0

0

0

0

0

210

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

29.2

0

0

0

30.3

0

30.3

0

 

ხარჯები

25.6

0

0

0

0.9

0

0.9

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

0

0

0

29.4

0

29.4

0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

0.4

83.8

29.7

54.1

0

0

0

2.5

 

ხარჯები

0

56.4

29.7

26.7

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

27.4

0

27.4

0

0

0

2.5

03 02 04

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია

0

0

0

0

0

0

0

27

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

7

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

20

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

77.1

233.8

50

183.8

265.8

0

265.8

200

 

ხარჯები

76.7

125.1

0

125.1

187.8

0

187.8

200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.4

108.7

50

58.7

78

0

78

0

03 02 06

მრავალბინიანი სახლების სახურა
ვებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

11.5

127.3

100

27.3

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

127.3

100

27.3

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები

64

74.6

0

74.6

8.3

0

8.3

20

 

ხარჯები

37

4.8

0

4.8

8.3

0

8.3

20

 

საქონელი და მომსახურება

10.6

1

0

1

1.4

0

1.4

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27

69.8

0

69.8

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

27

71.6

0

71.6

1.1

0

1.1

10

 

ხარჯები

0

1.8

0

1.8

1.1

0

1.1

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27

69.8

0

69.8

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.6

1

0

1

1.4

0

1.4

5

 

ხარჯები

10.6

1

0

1

1.4

0

1.4

5

 

საქონელი და მომსახურება

10.6

1

0

1

1.4

0

1.4

5

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

1.5

2

0

2

5.8

0

5.8

5

 

ხარჯები

1.5

2

0

2

5.8

0

5.8

5

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

24.9

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

24.9

0

0

0

0

0

0

0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები

372.3

497.1

497.1

0

489.2

489.2

0

483.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.3

497.1

497.1

0

489.2

489.2

0

483.3

04 00

განათლება

343.9

406

0

406

564.3

26

538.3

1087.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

190

0

190

199

 

ხარჯები

342

406

0

406

564.3

26

538.3

711.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0

0

0

0

0

0

376.4

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა

289

335

0

335

474.8

26

448.8

987.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

174

 

174

174

 

ხარჯები

289

335

0

335

474.8

26

448.8

616.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

371.4

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

54.9

71

0

71

89.5

0

89.5

100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

16

 

16

25

 

ხარჯები

53

71

0

71

89.5

0

89.5

95

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0

0

0

0

0

0

5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
 და სპორტული ღონისძიებები

607.9

796.6

0

796.6

714.7

0

714.7

754.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

178

0

178

185

 

ხარჯები

478.9

565.1

0

565.1

712.9

0

712.9

735.6

 

საქონელი და მომსახურება

17.7

27.8

0

27.8

29.4

0

29.4

44

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129

231.5

0

231.5

1.8

0

1.8

19

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

147.1

393

0

393

210.7

0

210.7

230.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

28

0

28

30

 

ხარჯები

138

161.5

0

161.5

208.9

0

208.9

224.8

 

საქონელი და მომსახურება

5

9.5

0

9.5

15.4

0

15.4

19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

231.5

0

231.5

1.8

0

1.8

6

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
 დაფინანსება

14

9.5

0

9.5

15.4

0

15.4

19

 

ხარჯები

5

9.5

0

9.5

15.4

0

15.4

19

 

საქონელი და მომსახურება

5

9.5

0

9.5

15.4

0

15.4

19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9

0

0

0

0

0

0

0

05 01 02

სპორტული სკოლების დაფინანსება

133.1

383.5

0

383.5

195.3

0

195.3

211.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

28

 

28

30

 

ხარჯები

133

152

0

152

193.5

0

193.5

205.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

231.5

0

231.5

1.8

0

1.8

6

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

428.6

365.4

0

365.4

450.8

0

450.8

463.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

150

0

150

155

 

ხარჯები

308.7

365.4

0

365.4

450.8

0

450.8

450.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.9

0

0

0

0

0

0

13

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

174.4

98.9

0

98.9

126.4

0

126.4

141.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

42

 

42

44

 

ხარჯები

84

98.9

0

98.9

126.4

0

126.4

128.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.4

0

0

0

0

0

0

13

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

71

49.5

0

49.5

62

0

62

66.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

13

 

13

15

 

ხარჯები

41.5

49.5

0

49.5

62

0

62

66.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.5

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურის სახლები

140.5

167

0

167

198

0

198

194.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

81

 

81

81

 

ხარჯები

140.5

167

0

167

198

0

198

194.6

05 02 04

მუზეუმი

42.7

50

0

50

64.4

0

64.4

61.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

14

 

14

15

 

ხარჯები

42.7

50

0

50

64.4

0

64.4

61.3

05 03

პრესა

4.5

2.9

0

2.9

2.7

0

2.7

10

 

ხარჯები

4.5

2.9

0

2.9

2.7

0

2.7

10

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება

12.7

18.3

0

18.3

14

0

14

25

 

ხარჯები

12.7

18.3

0

18.3

14

0

14

25

 

საქონელი და მომსახურება

12.7

18.3

0

18.3

14

0

14

25

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

15

17

0

17

36.5

0

36.5

25

 

ხარჯები

15

17

0

17

36.5

0

36.5

25

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და  სოციალური

უზრუნველყოფა

205

336.5

70

266.5

328.3

0

328.3

289.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

205

336.5

70

266.5

328.3

0

328.3

289.5

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

30

31

0

31

34.8

0

34.8

34.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

   

15

 

15

15

 

ხარჯები

30

31

0

31

34.8

0

34.8

34.5

06 02

სოციალური პროგრამები

175

305.5

70

235.5

293.5

0

293.5

255

 

ხარჯები

175

305.5

70

235.5

293.5

0

293.5

255

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
დახმარება

42.7

148.5

50

98.5

133.3

0

133.3

120

 

ხარჯები

42.7

148.5

50

98.5

133.3

0

133.3

120

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

8.5

1.7

0

1.7

0.8

0

0.8

5

 

ხარჯები

8.5

1.7

0

1.7

0.8

0

0.8

5

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული
 მთლიანობისათვის დაღუპულ
მებრძოლთა ოჯახების დახმარების
ხარჯები

2.1

9.8

0

9.8

6

0

6

5

 

ხარჯები

2.1

9.8

0

9.8

6

0

6

5

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

33.7

34.8

0

34.8

39.8

0

39.8

40

 

ხარჯები

33.7

34.8

0

34.8

39.8

0

39.8

40

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
 დაცვა

4

6.2

0

6.2

12.3

0

12.3

15

 

ხარჯები

4

6.2

0

6.2

12.3

0

12.3

15

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი

71

58.9

0

58.9

60.3

0

60.3

50

 

ხარჯები

71

58.9

0

58.9

60.3

0

60.3

50

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი

ხარჯებისათვის

10.1

42.6

20

22.6

38

0

38

15

 

ხარჯები

10.1

42.6

20

22.6

38

0

38

15

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების
პროგრამა (9 მაისი)

2.9

3

0

3

3

0

3

5

 

ხარჯები

2.9

3

0

3

3

0

3

5

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე