|
ორგანიზა
ციული
კოდი
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის
ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის
პროგ ნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ
მწიფო
ბიუჯ ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანსფ ერები
|
საკუთარი
შემოს
ავლები
|
სახელ
მწიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანსფ ერები
|
საკუთარი
შემოს
ავლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
4101.4
|
6267.5
|
2264.6
|
4002.9
|
5770.9
|
1354.2
|
4416.7
|
10373.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
187
|
189
|
0
|
189
|
582
|
0
|
582
|
601
|
|
|
ხარჯები
|
3049.2
|
3577.9
|
189.7
|
3388.2
|
4299.7
|
26
|
4273.7
|
4539.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
881.6
|
1123
|
0
|
1123
|
1706.7
|
0
|
1706.7
|
1590.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
545.3
|
626.3
|
0
|
626.3
|
592.5
|
0
|
592.5
|
774.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1052.2
|
2689.6
|
2074.9
|
614.7
|
1471.2
|
1328.2
|
143
|
5833.9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრ
ულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1311.7
|
1533.2
|
0
|
1533.2
|
1963.7
|
0
|
1963.7
|
2053.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
0
|
155
|
164
|
0
|
164
|
167
|
|
|
ხარჯები
|
1169.6
|
1409.7
|
0
|
1409.7
|
1948.1
|
0
|
1948.1
|
1968.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
751.2
|
942.1
|
0
|
942.1
|
1456.3
|
0
|
1456.3
|
1367.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
411.6
|
460.9
|
0
|
460.9
|
490.8
|
0
|
490.8
|
601.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142.1
|
123.5
|
0
|
123.5
|
15.6
|
0
|
15.6
|
85.3
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
299.8
|
324.2
|
0
|
324.2
|
482.1
|
0
|
482.1
|
457.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
|
16
|
18
|
|
18
|
21
|
|
|
ხარჯები
|
276.2
|
319.9
|
0
|
319.9
|
479.3
|
0
|
479.3
|
451.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
162.9
|
191.7
|
0
|
191.7
|
348.4
|
0
|
348.4
|
310.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113.3
|
127.2
|
0
|
127.2
|
130.9
|
0
|
130.9
|
140.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23.6
|
4.3
|
0
|
4.3
|
2.8
|
0
|
2.8
|
6
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
999.9
|
1199.5
|
0
|
1199.5
|
1481.6
|
0
|
1481.6
|
1546.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
|
139
|
146
|
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
881.4
|
1080.3
|
0
|
1080.3
|
1468.8
|
0
|
1468.8
|
1467.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
588.3
|
750.4
|
0
|
750.4
|
1107.9
|
0
|
1107.9
|
1056.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
286.3
|
324.2
|
0
|
324.2
|
359.9
|
0
|
359.9
|
410.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118.5
|
119.2
|
0
|
119.2
|
12.8
|
0
|
12.8
|
79,3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსა
ხურების ხარჯი
|
12
|
9.5
|
0
|
9.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12
|
9.5
|
0
|
9.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12
|
9.5
|
0
|
9.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
|
457.9
|
345
|
0
|
345
|
332.4
|
0
|
332.4
|
358
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
34
|
0
|
34
|
35
|
0
|
35
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
233.4
|
317.5
|
0
|
317.5
|
321.3
|
0
|
321.3
|
348
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
130.4
|
180.9
|
0
|
180.9
|
250.4
|
0
|
250.4
|
223.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
103
|
136.6
|
0
|
136.6
|
70.9
|
0
|
70.9
|
124.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.5
|
27.5
|
0
|
27.5
|
11.1
|
0
|
11.1
|
10
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური
|
171.6
|
197.2
|
0
|
197.2
|
231.5
|
0
|
231.5
|
258.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
|
29
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
116.3
|
169.7
|
0
|
169.7
|
220.4
|
0
|
220.4
|
248.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.2
|
145.8
|
0
|
145.8
|
200.9
|
0
|
200.9
|
180.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
23.9
|
0
|
23.9
|
19.5
|
0
|
19.5
|
67.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.3
|
27.5
|
0
|
27.5
|
11.1
|
0
|
11.1
|
10
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
|
218.3
|
70.5
|
0
|
70.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
49.1
|
70.5
|
0
|
70.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.1
|
70.5
|
0
|
70.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
169.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
68
|
77.3
|
0
|
77.3
|
100.9
|
0
|
100.9
|
99.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
68
|
77.3
|
0
|
77.3
|
100.9
|
0
|
100.9
|
99.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31.2
|
35.1
|
0
|
35.1
|
49.5
|
0
|
49.5
|
42.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36.8
|
42.2
|
0
|
42.2
|
51.4
|
0
|
51.4
|
57
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1175
|
2850.2
|
2194.6
|
655.6
|
1867.5
|
1328.2
|
539.3
|
5830.2
|
|
|
ხარჯები
|
620.3
|
543.1
|
119.7
|
423.4
|
424.8
|
0
|
424.8
|
487
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13
|
1
|
0
|
1
|
1.4
|
0
|
1.4
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
554.7
|
2307.1
|
2074.9
|
232.2
|
1442.7
|
1328.2
|
114.5
|
5343.2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
მოვლა-შენახვა
|
440.8
|
1694.8
|
1517.8
|
177
|
877.1
|
839
|
38.1
|
4677.4
|
|
|
ხარჯები
|
325.3
|
218
|
90
|
128
|
31
|
0
|
31
|
50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115.5
|
1476.8
|
1427.8
|
49
|
846.1
|
839
|
7.1
|
4627.4
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა
პატრონობა
|
55.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია
|
385.2
|
1694.8
|
1517.8
|
177
|
877.1
|
839
|
38.1
|
4677.4
|
|
|
ხარჯები
|
325.3
|
218
|
90
|
128
|
31
|
0
|
31
|
50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59.9
|
1476.8
|
1427.8
|
49
|
846.1
|
839
|
7.1
|
4627.4
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
297.9
|
583.7
|
179.7
|
404
|
492.9
|
0
|
492.9
|
649.5
|
|
|
ხარჯები
|
258
|
320.3
|
29.7
|
290.6
|
385.5
|
0
|
385.5
|
437
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.9
|
263.4
|
150
|
113.4
|
107.4
|
0
|
107.4
|
212.5
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
179.7
|
138.8
|
0
|
138.8
|
196.8
|
0
|
196.8
|
420
|
|
|
ხარჯები
|
155.7
|
138.8
|
0
|
138.8
|
196.8
|
0
|
196.8
|
210
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
29.2
|
0
|
0
|
0
|
30.3
|
0
|
30.3
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25.6
|
0
|
0
|
0
|
0.9
|
0
|
0.9
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.6
|
0
|
0
|
0
|
29.4
|
0
|
29.4
|
0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
0.4
|
83.8
|
29.7
|
54.1
|
0
|
0
|
0
|
2.5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
56.4
|
29.7
|
26.7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.4
|
27.4
|
0
|
27.4
|
0
|
0
|
0
|
2.5
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
03 02 05
|
გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
77.1
|
233.8
|
50
|
183.8
|
265.8
|
0
|
265.8
|
200
|
|
|
ხარჯები
|
76.7
|
125.1
|
0
|
125.1
|
187.8
|
0
|
187.8
|
200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.4
|
108.7
|
50
|
58.7
|
78
|
0
|
78
|
0
|
|
03 02 06
|
მრავალბინიანი სახლების სახურა
ვებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
11.5
|
127.3
|
100
|
27.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.5
|
127.3
|
100
|
27.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
64
|
74.6
|
0
|
74.6
|
8.3
|
0
|
8.3
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
37
|
4.8
|
0
|
4.8
|
8.3
|
0
|
8.3
|
20
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.6
|
1
|
0
|
1
|
1.4
|
0
|
1.4
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27
|
69.8
|
0
|
69.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
27
|
71.6
|
0
|
71.6
|
1.1
|
0
|
1.1
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
1.1
|
0
|
1.1
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27
|
69.8
|
0
|
69.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
10.6
|
1
|
0
|
1
|
1.4
|
0
|
1.4
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
10.6
|
1
|
0
|
1
|
1.4
|
0
|
1.4
|
5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.6
|
1
|
0
|
1
|
1.4
|
0
|
1.4
|
5
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
1.5
|
2
|
0
|
2
|
5.8
|
0
|
5.8
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
2
|
0
|
2
|
5.8
|
0
|
5.8
|
5
|
|
03 03 04
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
24.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
24.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
|
372.3
|
497.1
|
497.1
|
0
|
489.2
|
489.2
|
0
|
483.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
372.3
|
497.1
|
497.1
|
0
|
489.2
|
489.2
|
0
|
483.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
343.9
|
406
|
0
|
406
|
564.3
|
26
|
538.3
|
1087.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
190
|
0
|
190
|
199
|
|
|
ხარჯები
|
342
|
406
|
0
|
406
|
564.3
|
26
|
538.3
|
711.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
376.4
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა
|
289
|
335
|
0
|
335
|
474.8
|
26
|
448.8
|
987.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
174
|
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
289
|
335
|
0
|
335
|
474.8
|
26
|
448.8
|
616.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
371.4
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
54.9
|
71
|
0
|
71
|
89.5
|
0
|
89.5
|
100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
16
|
|
16
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
53
|
71
|
0
|
71
|
89.5
|
0
|
89.5
|
95
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
|
607.9
|
796.6
|
0
|
796.6
|
714.7
|
0
|
714.7
|
754.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
178
|
0
|
178
|
185
|
|
|
ხარჯები
|
478.9
|
565.1
|
0
|
565.1
|
712.9
|
0
|
712.9
|
735.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.7
|
27.8
|
0
|
27.8
|
29.4
|
0
|
29.4
|
44
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129
|
231.5
|
0
|
231.5
|
1.8
|
0
|
1.8
|
19
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
147.1
|
393
|
0
|
393
|
210.7
|
0
|
210.7
|
230.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28
|
0
|
28
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
138
|
161.5
|
0
|
161.5
|
208.9
|
0
|
208.9
|
224.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5
|
9.5
|
0
|
9.5
|
15.4
|
0
|
15.4
|
19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.1
|
231.5
|
0
|
231.5
|
1.8
|
0
|
1.8
|
6
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
|
14
|
9.5
|
0
|
9.5
|
15.4
|
0
|
15.4
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
5
|
9.5
|
0
|
9.5
|
15.4
|
0
|
15.4
|
19
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5
|
9.5
|
0
|
9.5
|
15.4
|
0
|
15.4
|
19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
133.1
|
383.5
|
0
|
383.5
|
195.3
|
0
|
195.3
|
211.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
28
|
|
28
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
133
|
152
|
0
|
152
|
193.5
|
0
|
193.5
|
205.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.1
|
231.5
|
0
|
231.5
|
1.8
|
0
|
1.8
|
6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
428.6
|
365.4
|
0
|
365.4
|
450.8
|
0
|
450.8
|
463.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
0
|
150
|
155
|
|
|
ხარჯები
|
308.7
|
365.4
|
0
|
365.4
|
450.8
|
0
|
450.8
|
450.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
174.4
|
98.9
|
0
|
98.9
|
126.4
|
0
|
126.4
|
141.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
42
|
|
42
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
84
|
98.9
|
0
|
98.9
|
126.4
|
0
|
126.4
|
128.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
71
|
49.5
|
0
|
49.5
|
62
|
0
|
62
|
66.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
13
|
|
13
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
41.5
|
49.5
|
0
|
49.5
|
62
|
0
|
62
|
66.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
140.5
|
167
|
0
|
167
|
198
|
0
|
198
|
194.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
81
|
|
81
|
81
|
|
|
ხარჯები
|
140.5
|
167
|
0
|
167
|
198
|
0
|
198
|
194.6
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
42.7
|
50
|
0
|
50
|
64.4
|
0
|
64.4
|
61.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
14
|
|
14
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
42.7
|
50
|
0
|
50
|
64.4
|
0
|
64.4
|
61.3
|
|
05 03
|
პრესა
|
4.5
|
2.9
|
0
|
2.9
|
2.7
|
0
|
2.7
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
4.5
|
2.9
|
0
|
2.9
|
2.7
|
0
|
2.7
|
10
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
|
12.7
|
18.3
|
0
|
18.3
|
14
|
0
|
14
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
12.7
|
18.3
|
0
|
18.3
|
14
|
0
|
14
|
25
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.7
|
18.3
|
0
|
18.3
|
14
|
0
|
14
|
25
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
15
|
17
|
0
|
17
|
36.5
|
0
|
36.5
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
15
|
17
|
0
|
17
|
36.5
|
0
|
36.5
|
25
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
|
205
|
336.5
|
70
|
266.5
|
328.3
|
0
|
328.3
|
289.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
205
|
336.5
|
70
|
266.5
|
328.3
|
0
|
328.3
|
289.5
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
30
|
31
|
0
|
31
|
34.8
|
0
|
34.8
|
34.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
30
|
31
|
0
|
31
|
34.8
|
0
|
34.8
|
34.5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
175
|
305.5
|
70
|
235.5
|
293.5
|
0
|
293.5
|
255
|
|
|
ხარჯები
|
175
|
305.5
|
70
|
235.5
|
293.5
|
0
|
293.5
|
255
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
დახმარება
|
42.7
|
148.5
|
50
|
98.5
|
133.3
|
0
|
133.3
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
42.7
|
148.5
|
50
|
98.5
|
133.3
|
0
|
133.3
|
120
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
8.5
|
1.7
|
0
|
1.7
|
0.8
|
0
|
0.8
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
8.5
|
1.7
|
0
|
1.7
|
0.8
|
0
|
0.8
|
5
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულ
მებრძოლთა ოჯახების დახმარების
ხარჯები
|
2.1
|
9.8
|
0
|
9.8
|
6
|
0
|
6
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2.1
|
9.8
|
0
|
9.8
|
6
|
0
|
6
|
5
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
33.7
|
34.8
|
0
|
34.8
|
39.8
|
0
|
39.8
|
40
|
|
|
ხარჯები
|
33.7
|
34.8
|
0
|
34.8
|
39.8
|
0
|
39.8
|
40
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა
|
4
|
6.2
|
0
|
6.2
|
12.3
|
0
|
12.3
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
4
|
6.2
|
0
|
6.2
|
12.3
|
0
|
12.3
|
15
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
71
|
58.9
|
0
|
58.9
|
60.3
|
0
|
60.3
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
71
|
58.9
|
0
|
58.9
|
60.3
|
0
|
60.3
|
50
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი
ხარჯებისათვის
|
10.1
|
42.6
|
20
|
22.6
|
38
|
0
|
38
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
10.1
|
42.6
|
20
|
22.6
|
38
|
0
|
38
|
15
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების
პროგრამა (9 მაისი)
|
2.9
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
5
|