შეტანილ იქნას ცვლილებები ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №106 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.124.016.081).
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგანიზაციული კოდი
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის
ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელ
მწიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრან
სფერ
ები
|
საკუ
თარი
შემოს
ავლები
|
სახელ
მწიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრან
სფერ
ები
|
საკუ
თარი
შემოს
ავლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
4101,4
|
6267,5
|
2264,6
|
4002,9
|
5770,9
|
1354,2
|
4416,7
|
10373,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
187
|
189
|
0
|
189
|
582
|
0
|
582
|
601
|
|
|
ხარჯები
|
3049,2
|
3577,9
|
189,7
|
3388,2
|
4299,7
|
26
|
4273,7
|
4653,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
881,6
|
1123
|
0
|
1123
|
1706,7
|
0
|
1706,7
|
1590,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
545,3
|
626,3
|
0
|
626,3
|
592,5
|
0
|
592,5
|
765,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1052,2
|
2689,6
|
2074,9
|
614,7
|
1471,2
|
1328,2
|
143
|
5719,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულ
ებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1311,7
|
1533,2
|
0
|
1533,2
|
1963,7
|
0
|
1963,7
|
2053,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
0
|
155
|
164
|
0
|
164
|
167
|
|
|
ხარჯები
|
1169,6
|
1409,7
|
0
|
1409,7
|
1948,1
|
0
|
1948,1
|
1968,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
751,2
|
942,1
|
0
|
942,1
|
1456,3
|
0
|
1456,3
|
1367,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
411,6
|
460,9
|
0
|
460,9
|
490,8
|
0
|
490,8
|
601,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142,1
|
123,5
|
0
|
123,5
|
15,6
|
0
|
15,6
|
85,3
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
299,8
|
324,2
|
0
|
324,2
|
482,1
|
0
|
482,1
|
457,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
|
16
|
18
|
|
18
|
21
|
|
|
ხარჯები
|
276,2
|
319,9
|
0
|
319,9
|
479,3
|
0
|
479,3
|
451,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
162,9
|
191,7
|
0
|
191,7
|
348,4
|
0
|
348,4
|
310,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113,3
|
127,2
|
0
|
127,2
|
130,9
|
0
|
130,9
|
140,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,6
|
4,3
|
0
|
4,3
|
2,8
|
0
|
2,8
|
6
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
999,9
|
1199,5
|
0
|
1199,5
|
1481,6
|
0
|
1481,6
|
1546,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
|
139
|
146
|
|
146
|
146
|
|
|
ხარჯები
|
881,4
|
1080,3
|
0
|
1080,3
|
1468,8
|
0
|
1468,8
|
1467,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
588,3
|
750,4
|
0
|
750,4
|
1107,9
|
0
|
1107,9
|
1056,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
286,3
|
324,2
|
0
|
324,2
|
359,9
|
0
|
359,9
|
410,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118,5
|
119,2
|
0
|
119,2
|
12,8
|
0
|
12,8
|
79,3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახუ
რების ხარჯი
|
12
|
9,5
|
0
|
9,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12
|
9,5
|
0
|
9,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12
|
9,5
|
0
|
9,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
|
457,9
|
345
|
0
|
345
|
332,4
|
0
|
332,4
|
358
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
34
|
0
|
34
|
35
|
0
|
35
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
233,4
|
317,5
|
0
|
317,5
|
321,3
|
0
|
321,3
|
348
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
130,4
|
180,9
|
0
|
180,9
|
250,4
|
0
|
250,4
|
223,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
103
|
136,6
|
0
|
136,6
|
70,9
|
0
|
70,9
|
124,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224,5
|
27,5
|
0
|
27,5
|
11,1
|
0
|
11,1
|
10
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართ
ვის სამსახური
|
171,6
|
197,2
|
0
|
197,2
|
231,5
|
0
|
231,5
|
258,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
|
29
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
116,3
|
169,7
|
0
|
169,7
|
220,4
|
0
|
220,4
|
248,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99,2
|
145,8
|
0
|
145,8
|
200,9
|
0
|
200,9
|
180,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,1
|
23,9
|
0
|
23,9
|
19,5
|
0
|
19,5
|
67,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,3
|
27,5
|
0
|
27,5
|
11,1
|
0
|
11,1
|
10
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
|
218,3
|
70,5
|
0
|
70,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
49,1
|
70,5
|
0
|
70,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49,1
|
70,5
|
0
|
70,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
169,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
68
|
77,3
|
0
|
77,3
|
100,9
|
0
|
100,9
|
99,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
68
|
77,3
|
0
|
77,3
|
100,9
|
0
|
100,9
|
99,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31,2
|
35,1
|
0
|
35,1
|
49,5
|
0
|
49,5
|
42,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,8
|
42,2
|
0
|
42,2
|
51,4
|
0
|
51,4
|
57
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1175
|
2850,2
|
2194,6
|
655,6
|
1867,5
|
1328,2
|
539,3
|
5706,2
|
|
|
ხარჯები
|
620,3
|
543,1
|
119,7
|
423,4
|
424,8
|
0
|
424,8
|
477
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13
|
1
|
0
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
554,7
|
2307,1
|
2074,9
|
232,2
|
1442,7
|
1328,2
|
114,5
|
5229,2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და მოვლა-შენახვა
|
440,8
|
1694,8
|
1517,8
|
177
|
877,1
|
839
|
38,1
|
4573,4
|
|
|
ხარჯები
|
325,3
|
218
|
90
|
128
|
31
|
0
|
31
|
40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115,5
|
1476,8
|
1427,8
|
49
|
846,1
|
839
|
7,1
|
4533,4
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა
პატრონობა
|
55,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია
|
385,2
|
1694,8
|
1517,8
|
177
|
877,1
|
839
|
38,1
|
4573,4
|
|
|
ხარჯები
|
325,3
|
218
|
90
|
128
|
31
|
0
|
31
|
40
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,9
|
1476,8
|
1427,8
|
49
|
846,1
|
839
|
7,1
|
4533,4
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
297,9
|
583,7
|
179,7
|
404
|
492,9
|
0
|
492,9
|
629,5
|
|
|
ხარჯები
|
258
|
320,3
|
29,7
|
290,6
|
385,5
|
0
|
385,5
|
417
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,9
|
263,4
|
150
|
113,4
|
107,4
|
0
|
107,4
|
212,5
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
179,7
|
138,8
|
0
|
138,8
|
196,8
|
0
|
196,8
|
400
|
|
|
ხარჯები
|
155,7
|
138,8
|
0
|
138,8
|
196,8
|
0
|
196,8
|
210
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
190
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსა
მაგრი ნაგებობების მოწყობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
29,2
|
0
|
0
|
0
|
30,3
|
0
|
30,3
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25,6
|
0
|
0
|
0
|
0,9
|
0
|
0,9
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,6
|
0
|
0
|
0
|
29,4
|
0
|
29,4
|
0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
0,4
|
83,8
|
29,7
|
54,1
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
56,4
|
29,7
|
26,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,4
|
27,4
|
0
|
27,4
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05
|
გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
77,1
|
233,8
|
50
|
183,8
|
265,8
|
0
|
265,8
|
200
|
|
|
ხარჯები
|
76,7
|
125,1
|
0
|
125,1
|
187,8
|
0
|
187,8
|
200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,4
|
108,7
|
50
|
58,7
|
78
|
0
|
78
|
0
|
|
03 02 06
|
მრავალბინიანი სახლების
სახურავებისა და ფასადების
რეაბილიტაცია
|
11,5
|
127,3
|
100
|
27,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,5
|
127,3
|
100
|
27,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
64
|
74,6
|
0
|
74,6
|
8,3
|
0
|
8,3
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
37
|
4,8
|
0
|
4,8
|
8,3
|
0
|
8,3
|
20
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,6
|
1
|
0
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27
|
69,8
|
0
|
69,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
27
|
71,6
|
0
|
71,6
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1,8
|
0
|
1,8
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27
|
69,8
|
0
|
69,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
10,6
|
1
|
0
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
10,6
|
1
|
0
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,6
|
1
|
0
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
1,5
|
2
|
0
|
2
|
5,8
|
0
|
5,8
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
1,5
|
2
|
0
|
2
|
5,8
|
0
|
5,8
|
5
|
|
03 03 04
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
24,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
24,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
|
372,3
|
497,1
|
497,1
|
0
|
489,2
|
489,2
|
0
|
483,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
372,3
|
497,1
|
497,1
|
0
|
489,2
|
489,2
|
0
|
483,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
343,9
|
406
|
0
|
406
|
564,3
|
26
|
538,3
|
1087,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
190
|
0
|
190
|
199
|
|
|
ხარჯები
|
342
|
406
|
0
|
406
|
564,3
|
26
|
538,3
|
711,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
376,4
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების
ხელეშწყობა
|
289
|
335
|
0
|
335
|
474,8
|
26
|
448,8
|
987,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
174
|
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
289
|
335
|
0
|
335
|
474,8
|
26
|
448,8
|
616,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
371,4
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
54,9
|
71
|
0
|
71
|
89,5
|
0
|
89,5
|
100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
16
|
|
16
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
53
|
71
|
0
|
71
|
89,5
|
0
|
89,5
|
95
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
|
607,9
|
796,6
|
0
|
796,6
|
714,7
|
0
|
714,7
|
754,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
178
|
0
|
178
|
185
|
|
|
ხარჯები
|
478,9
|
565,1
|
0
|
565,1
|
712,9
|
0
|
712,9
|
735,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,7
|
27,8
|
0
|
27,8
|
29,4
|
0
|
29,4
|
34,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129
|
231,5
|
0
|
231,5
|
1,8
|
0
|
1,8
|
19
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
147,1
|
393
|
0
|
393
|
210,7
|
0
|
210,7
|
230,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28
|
0
|
28
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
138
|
161,5
|
0
|
161,5
|
208,9
|
0
|
208,9
|
224,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5
|
9,5
|
0
|
9,5
|
15,4
|
0
|
15,4
|
13,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,1
|
231,5
|
0
|
231,5
|
1,8
|
0
|
1,8
|
6
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
|
14
|
9,5
|
0
|
9,5
|
15,4
|
0
|
15,4
|
13,5
|
|
|
ხარჯები
|
5
|
9,5
|
0
|
9,5
|
15,4
|
0
|
15,4
|
13,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5
|
9,5
|
0
|
9,5
|
15,4
|
0
|
15,4
|
13,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
133,1
|
383,5
|
0
|
383,5
|
195,3
|
0
|
195,3
|
217,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
28
|
|
28
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
133
|
152
|
0
|
152
|
193,5
|
0
|
193,5
|
211,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
231,5
|
0
|
231,5
|
1,8
|
0
|
1,8
|
6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
|
428,6
|
365,4
|
0
|
365,4
|
450,8
|
0
|
450,8
|
467,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
0
|
150
|
155
|
|
|
ხარჯები
|
308,7
|
365,4
|
0
|
365,4
|
450,8
|
0
|
450,8
|
454,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
174,4
|
98,9
|
0
|
98,9
|
126,4
|
0
|
126,4
|
141,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
42
|
|
42
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
84
|
98,9
|
0
|
98,9
|
126,4
|
0
|
126,4
|
128,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
71
|
49,5
|
0
|
49,5
|
62
|
0
|
62
|
66,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
13
|
|
13
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
41,5
|
49,5
|
0
|
49,5
|
62
|
0
|
62
|
66,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
140,5
|
167
|
0
|
167
|
198
|
0
|
198
|
198,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
81
|
|
81
|
81
|
|
|
ხარჯები
|
140,5
|
167
|
0
|
167
|
198
|
0
|
198
|
198,6
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
42,7
|
50
|
0
|
50
|
64,4
|
0
|
64,4
|
61,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
14
|
|
14
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
42,7
|
50
|
0
|
50
|
64,4
|
0
|
64,4
|
61,3
|
|
05 03
|
პრესა
|
4,5
|
2,9
|
0
|
2,9
|
2,7
|
0
|
2,7
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
2,9
|
0
|
2,9
|
2,7
|
0
|
2,7
|
10
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
|
12,7
|
18,3
|
0
|
18,3
|
14
|
0
|
14
|
21
|
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
18,3
|
0
|
18,3
|
14
|
0
|
14
|
21
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
18,3
|
0
|
18,3
|
14
|
0
|
14
|
21
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
15
|
17
|
0
|
17
|
36,5
|
0
|
36,5
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
15
|
17
|
0
|
17
|
36,5
|
0
|
36,5
|
25
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური უზრ
უნველყოფა
|
205
|
336,5
|
70
|
266,5
|
328,3
|
0
|
328,3
|
413,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
205
|
336,5
|
70
|
266,5
|
328,3
|
0
|
328,3
|
413,5
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
30
|
31
|
0
|
31
|
34,8
|
0
|
34,8
|
34,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
30
|
31
|
0
|
31
|
34,8
|
0
|
34,8
|
34,5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
175
|
305,5
|
70
|
235,5
|
293,5
|
0
|
293,5
|
379
|
|
|
ხარჯები
|
175
|
305,5
|
70
|
235,5
|
293,5
|
0
|
293,5
|
379
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქე
თა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
დახმარება
|
42,7
|
148,5
|
50
|
98,5
|
133,3
|
0
|
133,3
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
42,7
|
148,5
|
50
|
98,5
|
133,3
|
0
|
133,3
|
120
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
8,5
|
1,7
|
0
|
1,7
|
0,8
|
0
|
0,8
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
8,5
|
1,7
|
0
|
1,7
|
0,8
|
0
|
0,8
|
5
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულ
მებრძოლთა ოჯახების დახმარების
ხარჯები
|
2,1
|
9,8
|
0
|
9,8
|
6
|
0
|
6
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
9,8
|
0
|
9,8
|
6
|
0
|
6
|
5
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
33,7
|
34,8
|
0
|
34,8
|
39,8
|
0
|
39,8
|
40
|
|
|
ხარჯები
|
33,7
|
34,8
|
0
|
34,8
|
39,8
|
0
|
39,8
|
40
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოცია
ლური დაცვა
|
4
|
6,2
|
0
|
6,2
|
12,3
|
0
|
12,3
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
4
|
6,2
|
0
|
6,2
|
12,3
|
0
|
12,3
|
15
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
71
|
58,9
|
0
|
58,9
|
60,3
|
0
|
60,3
|
40
|
|
|
ხარჯები
|
71
|
58,9
|
0
|
58,9
|
60,3
|
0
|
60,3
|
40
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი
ხარჯებისათვის
|
10,1
|
42,6
|
20
|
22,6
|
38
|
0
|
38
|
149
|
|
|
ხარჯები
|
10,1
|
42,6
|
20
|
22,6
|
38
|
0
|
38
|
149
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების
პროგრამა (9 მაისი)
|
2,9
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|