„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№38
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016157
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 25/11/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №38

2014 წლის 21 ნოემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 27.12.2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016119) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

6,419,863

5,798,784

621,079

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

გადასახადები

267,910

267,910

0

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

გრანტები

5,747,849

5,126,770

621,079

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

სხვა შემოსავლები

404,104

404,104

0

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

შრომის ანაზღაურება

1,666,928

1,666,928

0

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

საქონელი და მომსახურება

770,117

770,117

0

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,559,816

1,559,816

0

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

სოციალური უზრუნველყოფა

294,142

294,142

0

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

სხვა ხარჯები

388,079

388,079

0

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

საოპერაციო სალდო

1,740,781

1,119,702

621,079

1,426,772

772,926

653,846

2,733,461

2,146,563

586,898

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,775,557

1,154,478

621,079

974,173

320,327

653,846

3,404,503

2,817,605

586,898

ზრდა

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

კლება

12,987

12,987

0

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

მთლიანი სალდო

-34,776

-34,776

0

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-50,114

-50,114

0

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

ზრდა

0

0

0

452,600

452,600

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

 

 

452,600

452,600

 

0

 

 

კლება

50,114

50,114

0

0

0

0

671,042

671,042

0

ვალუტა და დეპოზიტები

50,114

50,114

0

0

 

0

671,042

671,042

0

ვალდებულებების ცვლილება

-15,338

-15,338

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

6,432,850

5,811,771

621,079

6,533,089

5,867,243

665,846

9,598,703

9,011,805

586,898

შემოსავლები

6,419,863

5,798,784

621,079

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

არაფინანსური აქტივების კლება

12,987

12,987

0

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

6,482,964

5,861,885

621,079

6,080,489

5,414,643

665,846

10,269,745

9,682,847

586,898

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-50,114

-50,114

0

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 523 703 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

6,419,863

5,798,784

621,079

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

გადასახადები

267,910

267,910

0

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

გრანტები

5,747,849

5,126,770

621,079

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

სხვა შემოსავლები

404,104

404,104

0

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 210 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის

 ფაქტი

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

გადასახადები

267 910

166 495

210 000

ქონების გადასახადი

267 910

166 495

210 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

249 879

152 920

181 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

232

-66

300

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

4 099

1 636

700

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13 700

12 0058

28 000

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 875 903 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

5,747,849

5,126,770

621,079

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

0

0

135,235

135,235

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,298,970

2,298,970

0

2,586,748

2,586,748

0

4,559,270

4,559,270

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,448,879

2,827,800

621,079

3,489,286

2,823,440

665,846

4,181,398

3,594,500

586,898

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,827,800

2,827,800

0

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,827,800

2,827,800

0

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

621,079

0

621,079

665,846

0

665,846

586,898

0

586,898

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

571,093

0

571093

566,846

 

566,846

554,898

 

554,898

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

49,986

0

49,986

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

99,000

0

99,000

32,000

0

32,000

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 437 800 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის

 ფაქტი

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის

 გეგმა

სხვა შემოსავლები

404 104

283,520

437,800

შემოსავლები საკუთრებიდან

297 519

162,500

207,100

პროცენტები

158 337

39,110

117,000

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

158 337

39,110

117,000

რენტა

139 182

123,390

90,100

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

136 932

123,390

90,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2 250

 

100

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39 557

38,813

35,700

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27 996

25,916

24,200

სანებართვო მოსაკრებელი

263

830

1,200

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

263

830

1,200

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

27 533

25,086

23,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11 561

12,897

11,500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11 561

12,897

11,500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

17 096

47,376

60,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

49 932

34,831

135,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 790242 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

შრომის ანაზღაურება

1,666,928

1,666,928

0

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

საქონელი და მომსახურება

770,117

770,117

0

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,559,816

1,559,816

0

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

სოციალური უზრუნველყოფა

294,142

294,142

0

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

სხვა ხარჯები

388,079

388,079

0

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 404 503 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 479 503 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

96,238

96,238

0

130,292

43,292

87,000

74,800

42,800

32,000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,194

3,194

0

3,220

3,220

0

206,200

206,200

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,154,948

533,869

621,079

735,238

168,392

566,846

2,768,003

2,213,105

554,898

განათლება

191,415

191,415

0

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

342,750

342,750

0

40,822

40,822

0

10,500

10,500

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  75 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის

ფაქტი

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

12 987

7 040

75 000

ძირითადი აქტივები

6 810

5 558

65 000

არაწარმოებული აქტივები

6 177

1 482

10 000

მიწა

6 177

1 482

10 000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 269 745 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

  

ფუნქციონალური კლასიფიკაციისმ კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,762,309

1,762,309

0

1,854,906

1,767,906

87,000

1,984,776

1,952,776

32,000

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1,708,185

1,708,185

0

1,848,611

1,761,611

87,000

1,831,541

1,799,541

32,000

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,578,716

1,578,716

0

1,714,277

1,627,277

87,000

1,627,890

1,595,890

32,000

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

129,469

129,469

0

134,334

134,334

0

203,651

203,651

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

54,124

54,124

0

6,296

6,296

0

153,235

153,235

0

702

თავდაცვა

100,488

100,488

0

103,876

103,876

0

111,270

111,270

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

100,488

100,488

0

103,876

103,876

0

111,270

111,270

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

254,701

254,701

0

255,201

255,201

0

479,085

479,085

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

9,714

9,714

0

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

244,987

244,987

0

255,201

255,201

0

479,085

479,085

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

183,879

183,879

0

169,601

169,601

0

235,905

235,905

0

7045

ტრანსპორტი

77,621

77,621

0

54,361

54,361

0

109,355

109,355

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

77,621

77,621

0

54,361

54,361

0

109,355

109,355

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

106,258

106,258

0

115,240

115,240

0

126,550

126,550

0

705

გარემოს დაცვა

137,583

137,583

0

104,372

104,372

0

1,560,240

1,560,240

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

56,977

56,977

0

75,309

75,309

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე 

42,619

42,619

0

6,758

6,758

 

1,558,849

1,558,849

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

37,987

37,987

0

22,304

22,304

0

1,391

1,391

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

1,373,062

751,983

621,079

1,193,677

626,831

566,846

2,576,294

2,021,396

554,898

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

461,013

411,027

49,986

234,686

234,686

0

532,440

532,440

0

7063

წყალმომარაგება

163,685

163,685

0

235,057

235,057

0

927,141

927,141

0

7064

გარეგანათება

62,390

62,390

0

59,783

59,783

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

685,974

114,881

571,093

664,152

97,306

566,846

1,116,713

561,815

554,898

707

ჯანმრთელობის დაცვა

66,840

66,840

0

77,722

77,722

0

122,970

122,970

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

66,840

66,840

 

77,722

77,722

 

122,970

122,970

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,123,434

1,123,434

0

982,499

982,499

0

1,181,080

1,181,080

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

405,028

405,028

 

308,744

308,744

0

471,700

471,700

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

496,001

496,001

 

529,792

529,792

0

527,350

527,350

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10,199

10,199

 

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

212,206

212,206

 

130,716

130,716

0

162,030

162,030

0

709

განათლება

1,185,534

1,185,534

0

1,146,918

1,134,918

12,000

1,926,665

1,926,665

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

495,731

495,731

 

576,425

564,425

12,000

838,145

838,145

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

689,803

689,803

 

570,493

570,493

0

1,088,520

1,088,520

0

710

სოციალური დაცვა

279,796

279,796

0

191,716

191,716

0

91,460

91,460

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არექვემდებარება კლასიფიცირებას

23,031

23,031

 

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256,765

256,765

 

172,780

172,780

0

62,990

62,990

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6,467,626

5,846,547

621,079

6,080,489

5,414,643

665,846

10,269,745

9,682,847

586,898

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -671 042 ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -671 042 ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -671 042  ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლისგადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

მოსალოდნელი მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური(პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 2014 წელსქვეპროგრამის ფარლებში აგრეთვე განხორციელდება მაღალი გამავლობის სახანძრო სამაშველო ავტომანქნის შეძენა.

  2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკებისკეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები., რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას

2.1.1 შპს ქედის კომუნალურისერვისი(03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი25 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაშიდა თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. არეთვე ქვეპროგრამის ფრგლებში დაგგმილ 70 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა.

2.1.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

უკანასკნელ წლებში დაბის წყალმომარაგების ქსელი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა, შეიქმნა პირობები მომხმარებელთა უწყვეტი მომარაგებისათვის. მაგრამ ზაფხულის პერიოდში კვლავ იქმნება პრობლემები წყალმომარაგების ქსელში, ვინაიდან წყლის სისტემას არ გააჩნია სარეზრვო აუზი. 2014 წელში ქვეპროგრამს ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ქედაში 500 ტ წყლის რეზერვუარის მშენებლობა და ქსელში მიერთება,  რითაცნით საბოლოოდ დასრულდება დაბის უწყვეტი წყალმომარაგების პრობლემა. აღნიშნული პრობლემის მოგვარებით გადაწყდება 1800 მცხოვრების წყალმომარაგების საკითხი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდება აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

2.1.3. მინიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მწვანე საფარის  აღდგენის სამუშაოები, მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების შეძენა-დარგვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე დაგეგმილია დაბა ქედის ცენტრის კეთილმოწყობა,აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა,

2.1.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.1.5 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს დაგეგმილია რუსთაველის, აღმაშენებლის, გოგებაშვილის და თამარის ქუჩებზე ღია რკინა-ბეტონის წყალსაწრეტების მოწყობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა.

2.2 ამხანაგობების განვითარებისა და ხელშეწყობაის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობის დანერგვისა და ქუჩების, დასახლებების იერსახის გაუმჯობესობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 4 წელია მიმდინარეობს საბინაო ამხანაგობის განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამა რომლის ფარგლებშიც ბოლო წლებში ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავად, კვლავ არის რიგი  საცხოვრებელი ბინები რომელთა სათავსოები, გარე კედლები და ეზოები მოითხოვს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარებას. რაც ხელს შეუწყობს შენობების მდგომარეობის შენარჩუნებას და ინტერიერის გაკეთილშობილებასფარგლებში.  2014 წელს დაგეგმილია   ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძვლეწე მრავალბინიანი კრპუსების გადახურვა სადარბაზოების კეთილმოწობა , ფასადების შებათქაშება და შეღებვა

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

  • სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
  • სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

    3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

    მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 375-ზე მეტი აღსაზრდელი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველახარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

    3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

    ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს დაგეგმილია ქედის ბაგა ბაღის მსენებლობა, ვაიოს ბაგა ბაღის რეკონსტრუქცია და დანდალოს ბაგა ბაღის მოწყობა სადაც170 აღსაზრდელზე მეტს მიეცემა სკოლამდელ განათლების  მიღების საშუალება.

    სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

    2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციასრაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს

    3.2.1 გობრონეთისა,ზესოფლის, კვაშტისა და სირაბიძეების  სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი    (პროგრამული კოდი 04 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გობრონეთის, ზესოფლის,კვაშტისა და სირაბიძეების სოფლებში 90 ამდე მოსწავლის  ტრანსპორტირება.   რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

    3.2.2 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02 02)

    2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 21 დაწყებითი სკოლა. 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ტაკიძეებიში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა და სოფელ ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

    4. კულტურის ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

    4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

    სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

    4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი)სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

    4.1.2  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით.აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

    4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 050103)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

    4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

    4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტუფის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

    4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

    4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზებაქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

    4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხმორისის კულტურის სახლსი რეაბილიტაცია და ინვენტარითაღჭურვა

    4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შრომისმოყვარეობის ხარისხის ამაღლებას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას, ახალგაზრდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების შეთავაზებას, ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ხალისიანი  განწყობილების შექმნა ახალგაზრდა თაობაში, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, კლუბური და გუნდური მუშაობის უნარების შეძენა  განვითარებას.

    5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.1ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

    მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

    5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

    ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

    ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

    მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

      მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

    მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) განმავლობაში.

    5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

    ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

    ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

    5.2.3 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 03)

      მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.2.4 ხუთ დამეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

    5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 05)

      სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 57 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

    5.2.7 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  7 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    ლარებში

      

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2012 წლის ფაქტი

    2013 წლის  ფაქტი

    2014 წლის  გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

    6,482,964

    5,861,885

    621,079

    6,080,489

    5,414,643

    665,846

    10,269,745

    9,682,847

    586,898

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    177

    177

    0

    181

    181

    0

    102

    102

    0

     

    ხარჯები

    4,679,082

    4,679,082

    0

    5,099,277

    5,087,277

    12,000

    6,790,242

    6,790,242

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,666,928

    1,666,928

    0

    1,908,542

    1,908,542

    0

    1,829,540

    1,829,540

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    770,117

    770,117

    0

    680,959

    680,959

    0

    675,050

    675,050

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    25,250

    25,250

    0

    2,371

    2,371

    0

    19,110

    19,110

    0

     

           მივლინებები

    20,859

    20,859

    0

    11,188

    11,188

    0

    16,650

    16,650

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    205,706

    205,706

    0

    166,939

    166,939

    0

    153,680

    153,680

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    19,225

    19,225

    0

    8,091

    8,091

    0

    12,000

    12,000

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    15,499

    15,499

    0

    4,487

    4,487

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    150,314

    150,314

    0

    116,643

    116,643

    0

    130,770

    130,770

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    333,264

    333,264

    0

    371,240

    371,240

    0

    342,840

    342,840

    0

     

    სუბსიდიები

    1,559,816

    1,559,816

    0

    1,761,197

    1,749,197

    12,000

    2,185,510

    2,185,510

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    294,142

    294,142

    0

    201,905

    201,905

    0

    246,051

    246,051

    0

     

    სხვა ხარჯები

    388,079

    388,079

    0

    546,674

    546,674

    0

    1,854,091

    1,854,091

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,788,544

    1,167,465

    621,079

    981,213

    327,367

    653,846

    3,479,503

    2,892,605

    586,898

     

    ვალდებულებების კლება

    15,338

    15,338

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2,023,868

    2,023,868

    0

    2,131,176

    2,044,176

    87,000

    2,275,321

    2,243,321

    32,000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    145

    145

    0

    149

    149

    0

    75

    75

    0

     

    ხარჯები

    1,912,292

    1,912,292

    0

    2,000,885

    2,000,885

    0

    2,200,521

    2,200,521

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,391,353

    1,391,353

    0

    1,602,633

    1,602,633

    0

    1,507,450

    1,507,450

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    399,948

    399,948

    0

    317,921

    317,921

    0

    360,690

    360,690

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    20,500

    20,500

    0

    1,383

    1,383

    0

    12,510

    12,510

    0

     

           მივლინებები

    18,107

    18,107

    0

    9,134

    9,134

    0

    12,650

    12,650

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    147,693

    147,693

    0

    121,850

    121,850

    0

    140,660

    140,660

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    19,225

    19,225

    0

    8,091

    8,091

    0

    12,000

    12,000

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    122,581

    122,581

    0

    92,780

    92,780

    0

    104,770

    104,770

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    71,842

    71,842

    0

    84,683

    84,683

    0

    78,100

    78,100

    0

     

    სუბსიდიები

    78,400

    78,400

    0

    74,035

    74,035

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    123,146

    123,146

    0

     

    სხვა ხარჯები

    42,591

    42,591

    0

    6,296

    6,296

    0

    209,235

    209,235

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    96,238

    96,238

    0

    130,292

    43,292

    87,000

    74,800

    42,800

    32,000

     

    ვალდებულებების კლება

    15,338

    15,338

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    455,373

    455,373

    0

    518,217

    518,217

    0

    580,180

    580,180

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    20

    20

     

    21

    21

    0

    20

    20

    0

     

    ხარჯები

    424,253

    424,253

    0

    508,061

    508,061

    0

    571,080

    571,080

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    259,680

    259,680

     

    357,437

    357,437

    0

    490,100

    490,100

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    86,173

    86,173

    0

    76,589

    76,589

    0

    75,910

    75,910

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    9,129

    9,129

     

    0

     

     

    4,210

    4,210

     

     

           მივლინებები

    4,906

    4,906

     

    3,102

    3,102

     

    4,000

    4,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    35,070

    35,070

     

    31,271

    31,271

     

    30,820

    30,820

     

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    3,194

    3,194

     

    3,126

    3,126

     

    4,500

    4,500

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    33,009

    33,009

     

    31,786

    31,786

     

    30,380

    30,380

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    865

    865

     

    7,304

    7,304

     

    2,000

    2,000

     

     

    სუბსიდიები

    78,400

    78,400

     

    74,035

    74,035

     

    0

    0

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    5,070

    5,070

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29,750

    29,750

     

    10,156

    10,156

    0

    9,100

    9,100

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    1,370

    1,370

     

    0

     

    0

    0

     

    0

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,501,142

    1,501,142

    0

    1,606,663

    1,519,663

    87,000

    1,485,906

    1,453,906

    32,000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    125

    125

    0

    128

    128

    0

    55

    55

    0

     

    ხარჯები

    1,433,915

    1,433,915

    0

    1,486,528

    1,486,528

    0

    1,420,206

    1,420,206

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,131,673

    1,131,673

    0

    1,245,196

    1,245,196

    0

    1,017,350

    1,017,350

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    302,242

    302,242

    0

    241,332

    241,332

    0

    284,780

    284,780

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    11,371

    11,371

    0

    1,383

    1,383

    0

    8,300

    8,300

    0

     

           მივლინებები

    13,201

    13,201

    0

    6,032

    6,032

    0

    8,650

    8,650

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    112,623

    112,623

    0

    90,579

    90,579

    0

    109,840

    109,840

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    4,498

    4,498

    0

    4,965

    4,965

    0

    7,500

    7,500

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    89,572

    89,572

    0

    60,994

    60,994

    0

    74,390

    74,390

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    70,977

    70,977

    0

    77,379

    77,379

    0

    76,100

    76,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    118,076

    118,076

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    66,489

    66,489

    0

    120,136

    33,136

    87,000

    65,700

    33,700

    32,000

     

    ვალდებულებების კლება

    738

    738

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    01 02 01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    522,531

    522,531

    0

    593,922

    506,922

    87,000

    620,410

    588,410

    32,000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    24

    24

     

    24

    24

     

    26

    26

     

     

    ხარჯები

    470,096

    470,096

    0

    497,046

    497,046

    0

    562,710

    562,710

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    252,259

    252,259

     

    307,583

    307,583

     

    330,370

    330,370

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    217,837

    217,837

    0

    189,463

    189,463

    0

    229,380

    229,380

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    11,371

    11,371

     

    1,383

    1,383

     

    7,200

    7,200

     

     

           მივლინებები

    10,106

    10,106

     

    2,971

    2,971

     

    3,500

    3,500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    65,173

    65,173

     

    53,001

    53,001

     

    77,160

    77,160

     

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    4,498

    4,498

     

    4,965

    4,965

     

    7,500

    7,500

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    56,439

    56,439

     

    49,764

    49,764

     

    57,920

    57,920

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    70,250

    70,250

     

    77,379

    77,379

     

    76,100

    76,100

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    2,960

    2,960

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    51,697

    51,697

     

    96,876

    9,876

    87,000

    57,700

    25,700

    32,000

     

    ვალდებულებების კლება

    738

    738

     

    0

     

     

    0

    0

     

    01 02 02

    ეკონომიკური განვითარების სამსახური

    106,257

    106,257

    0

    115,240

    115,240

    0

    113,960

    113,960

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

     

    9

    9

     

    7

    7

     

     

    ხარჯები

    103,270

    103,270

    0

    112,209

    112,209

    0

    112,760

    112,760

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    90,337

    90,337

     

    99,269

    99,269

     

    100,940

    100,940

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    12,933

    12,933

    0

    12,940

    12,940

    0

    11,820

    11,820

    0

     

           მივლინებები

    294

    294

     

    506

    506

     

    1,300

    1,300

     

     

           ოფისის ხარჯები

    9,075

    9,075

     

    9,216

    9,216

     

    6,260

    6,260

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3,564

    3,564

     

    3,218

    3,218

     

    4,260

    4,260

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,987

    2,987

     

    3,031

    3,031

     

    1,200

    1,200

     

    01 02 03

    ზედამხედველობის სამსახური

    34,269

    34,269

    0

    39,038

    39,038

    0

    37,465

    37,465

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

     

    3

    3

     

    3

    3

     

     

    ხარჯები

    34,269

    34,269

    0

    36,524

    36,524

    0

    35,465

    35,465

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    31,925

    31,925

     

    34,140

    34,140

     

    32,125

    32,125

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,344

    2,344

    0

    2,384

    2,384

    0

    3,340

    3,340

    0

     

           მივლინებები

    190

    190

     

    273

    273

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2,154

    2,154

     

    2,111

    2,111

     

    2,840

    2,840

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,514

    2,514

     

    2,000

    2,000

     

    01 02 04

    საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

    101,243

    101,243

    0

    106,091

    106,091

    0

    112,741

    112,741

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

     

    8

    8

     

    7

    7

     

     

    ხარჯები

    101,023

    101,023

    0

    103,443

    103,443

    0

    110,341

    110,341

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    83,716

    83,716

     

    90,135

    90,135

     

    91,805

    91,805

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    17,307

    17,307

    0

    13,308

    13,308

    0

    17,620

    17,620

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    1,100

    1,100

     

     

           მივლინებები

    988

    988

     

    300

    300

     

    1,200

    1,200

     

     

           ოფისის ხარჯები

    10,417

    10,417

     

    8,604

    8,604

     

    8,760

    8,760

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    5,175

    5,175

     

    4,404

    4,404

     

    6,560

    6,560

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    727

    727

     

    0

     

     

    0

    0

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    916

    916

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    220

    220

     

    2,648

    2,648

     

    2,400

    2,400

     

    01 02 05

    განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    69,349

    69,349

    0

    70,934

    70,934

    0

    76,250

    76,250

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    6

    6

     

    6

    6

     

     

    ხარჯები

    65,918

    65,918

    0

    70,934

    70,934

    0

    75,050

    75,050

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    61,613

    61,613

     

    68,108

    68,108

     

    70,470

    70,470

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,305

    4,305

    0

    2,826

    2,826

    0

    4,580

    4,580

    0

     

           მივლინებები

    1,082

    1,082

     

    782

    782

     

    1,000

    1,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    3,223

    3,223

     

    2,044

    2,044

     

    3,580

    3,580

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,431

    3,431

     

    0

     

     

    1,200

    1,200

     

    01 02 06

    ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    36,347

    36,347

    0

    51,059

    51,059

    0

    54,280

    54,280

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

     

    4

    4

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    34,893

    34,893

    0

    48,879

    48,879

    0

    53,080

    53,080

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    29,840

    29,840

     

    42,674

    42,674

     

    46,000

    46,000

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5,053

    5,053

    0

    6,205

    6,205

    0

    7,080

    7,080

    0

     

           მივლინებები

    363

    363

     

    243

    243

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2,049

    2,049

     

    2,354

    2,354

     

    2,820

    2,820

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2,641

    2,641

     

    3,608

    3,608

     

    3,760

    3,760

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,454

    1,454

     

    2,180

    2,180

     

    1,200

    1,200

     

    01 02 07

    შიდა აუდიტის სამსახური

    28,227

    28,227

    0

    28,243

    28,243

    0

    30,910

    30,910

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

     

    2

    2

     

    2

    2

     

     

    ხარჯები

    26,477

    26,477

    0

    27,557

    27,557

    0

    30,910

    30,910

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    23,651

    23,651

     

    25,698

    25,698

     

    27,570

    27,570

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,826

    2,826

    0

    1,859

    1,859

    0

    3,340

    3,340

    0

     

           მივლინებები

    178

    178

     

    496

    496

     

    500

    500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2,648

    2,648

     

    1,363

    1,363

     

    2,840

    2,840

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,750

    1,750

     

    687

    687

     

    0

    0

     

    01 02 08

    ტერიტორიული ორგანოები (10)

    602,919

    602,919

    0

    602,139

    602,139

    0

    427,300

    427,300

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    70

    70

     

    72

    72

     

    0

     

     

     

    ხარჯები

    597,969

    597,969

    0

    589,939

    589,939

    0

    427,300

    427,300

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    558,332

    558,332

     

    577,592

    577,592

     

    307,820

    307,820

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    39,637

    39,637

    0

    12,347

    12,347

    0

    5,280

    5,280

    0

     

           მივლინებები

    0

     

     

    461

    461

     

    0

     

     

     

           ოფისის ხარჯები

    17,884

    17,884

     

    11,886

    11,886

     

    5,280

    5,280

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    21,753

    21,753

     

    0

     

     

    0

    0

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    114,200

    114,200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,950

    4,950

     

    12,200

    12,200

     

    0

     

     

    01 02 09

    სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    12,590

    12,590

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

     

     

     

     

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    12,590

    12,590

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    10,250

    10,250

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2,340

    2,340

    0

     

           მივლინებები

    0

     

     

    0

     

     

    150

    150

     

     

           ოფისის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    300

    300

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    1,890

    1,890

     

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60,000

    60,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

     

    0

    0

     

    60,000

    60,000

     

    01 04

    მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

    11,533

    11,533

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    11,533

    11,533

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    11,533

    11,533

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    11,533

    11,533

     

    0

     

     

    0

     

     

    01 05

    წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

    13,230

    13,230

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    13,230

    13,230

     

    0

     

     

    0

     

     

    01 06

    მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    135,235

    135,235

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    135,235

    135,235

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    135,235

    135,235

     

    01 07

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    42,591

    42,591

    0

    6,296

    6,296

    0

    14,000

    14,000

    0

     

    ხარჯები

    42,591

    42,591

    0

    6,296

    6,296

    0

    14,000

    14,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    42,591

    42,591

     

    6,296

    6,296

     

    14,000

    14,000

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

    355,189

    355,189

    0

    359,076

    359,076

    0

    590,355

    590,355

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    32

    32

    0

    32

    32

    0

    27

    27

    0

     

    ხარჯები

    351,995

    351,995

    0

    355,856

    355,856

    0

    384,155

    384,155

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    275,575

    275,575

    0

    305,909

    305,909

    0

    322,090

    322,090

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    76,420

    76,420

    0

    49,947

    49,947

    0

    51,120

    51,120

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4,750

    4,750

    0

    988

    988

    0

    6,600

    6,600

    0

     

           მივლინებები

    2,752

    2,752

    0

    2,054

    2,054

    0

    4,000

    4,000

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    22,880

    22,880

    0

    10,619

    10,619

    0

    13,020

    13,020

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    12,501

    12,501

    0

    4,487

    4,487

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    25,912

    25,912

    0

    23,863

    23,863

    0

    26,000

    26,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    7,625

    7,625

    0

    7,936

    7,936

    0

    1,500

    1,500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3,445

    3,445

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7,500

    7,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,194

    3,194

    0

    3,220

    3,220

    0

    206,200

    206,200

    0

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    100,488

    100,488

    0

    103,877

    103,877

    0

    111,270

    111,270

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

     

    9

    9

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    99,743

    99,743

    0

    101,343

    101,343

    0

    110,070

    110,070

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    70,137

    70,137

     

    84,032

    84,032

     

    81,925

    81,925

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    29,606

    29,606

    0

    17,311

    17,311

    0

    24,700

    24,700

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4,750

    4,750

     

    0

     

     

    0

     

     

     

           მივლინებები

    2,364

    2,364

     

    1,845

    1,845

     

    3,000

    3,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    5,369

    5,369

     

    3,343

    3,343

     

    5,890

    5,890

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    13,827

    13,827

     

    10,624

    10,624

     

    14,310

    14,310

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    3,296

    3,296

     

    1,499

    1,499

     

    1,500

    1,500

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    3,445

    3,445

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    745

    745

     

    2,534

    2,534

     

    1,200

    1,200

     

    02 02

    სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

    244,987

    244,987

    0

    255,200

    255,200

    0

    479,085

    479,085

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    23

     

    23

    23

     

    23

    23

     

     

    ხარჯები

    242,538

    242,538

    0

    254,513

    254,513

    0

    274,085

    274,085

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    205,438

    205,438

     

    221,877

    221,877

     

    240,165

    240,165

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    37,100

    37,100

    0

    32,636

    32,636

    0

    26,420

    26,420

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    988

    988

     

    6,600

    6,600

     

     

           მივლინებები

    388

    388

     

    209

    209

     

    1,000

    1,000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    7,797

    7,797

     

    7,276

    7,276

     

    7,130

    7,130

     

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    12,501

    12,501

     

    4,487

    4,487

     

    0

     

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    12,085

    12,085

     

    13,239

    13,239

     

    11,690

    11,690

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    4,329

    4,329

     

    6,437

    6,437

     

    0

    0

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    7,500

    7,500

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,449

    2,449

     

    687

    687

     

    205,000

    205,000

     

    02 03

    შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

    9,714

    9,714

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    9,714

    9,714

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9,714

    9,714

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    9,714

    9,714

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1,553,998

    932,919

    621,079

    1,313,375

    746,529

    566,846

    4,212,424

    3,657,526

    554,898

     

    ხარჯები

    399,050

    399,050

    0

    578,137

    578,137

    0

    1,444,421

    1,444,421

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    174,969

    174,969

    0

    193,590

    193,590

    0

    130,240

    130,240

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    35,133

    35,133

    0

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    2,998

    2,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1,821

    1,821

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    135,017

    135,017

    0

    159,120

    159,120

    0

    130,240

    130,240

    0

     

    სუბსიდიები

    112,749

    112,749

    0

    119,249

    119,249

    0

    328,905

    328,905

    0

     

    სხვა ხარჯები

    111,332

    111,332

    0

    265,298

    265,298

    0

    985,276

    985,276

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,154,948

    533,869

    621,079

    735,238

    168,392

    566,846

    2,768,003

    2,213,105

    554,898

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    150,138

    150,138

    0

    54,361

    54,361

    0

    94,355

    94,355

    0

     

    ხარჯები

    24,602

    24,602

    0

    9,356

    9,356

    0

    41,990

    41,990

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    24,602

    24,602

    0

    6,928

    6,928

    0

    41,990

    41,990

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125,536

    125,536

    0

    45,005

    45,005

    0

    52,365

    52,365

    0

    03 01 01

    დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია

    0

    0

    0

    27,868

    27,868

    0

    37,660

    37,660

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    27,868

    27,868

     

    37,660

    37,660

     

    03 01 02

    ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27,000

    27,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27,000

    27,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    27,000

    27,000

     

    03 01 03

    დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    3,256

    3,256

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3,256

    3,256

     

    0

     

     

    03 01 04

    ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი

    0

    0

    0

    799

    799

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    799

    799

     

    0

     

     

    03 01 05

    ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

    5,999

    5,999

    0

    6,928

    6,928

    0

    14,990

    14,990

    0

     

    ხარჯები

    5,999

    5,999

    0

    6,928

    6,928

    0

    14,990

    14,990

    0

     

    სხვა ხარჯები

    5,999

    5,999

     

    6,928

    6,928

     

    14,990

    14,990

     

    03 01 06

    ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    4,204

    4,204

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    4,204

    4,204

     

    0

     

     

    03 01 07

    დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)   

    93,349

    93,349

    0

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,428

    2,428

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    2,428

    2,428

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    93,349

    93,349

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 08

    სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი

    0

    0

    0

    3,399

    3,399

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3,399

    3,399

     

    0

     

     

    03 01 09

    სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა

    0

    0

    0

    2,229

    2,229

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,229

    2,229

     

    0

     

     

    03 01 10

    სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    2,400

    2,400

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2,400

    2,400

     

    0

     

     

    03 01 11

    სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2,205

    2,205

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    2,205

    2,205

     

    03 01 12

    მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2,235

    2,235

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    2,235

    2,235

     

    03 01 13

    ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1,965

    1,965

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    1,965

    1,965

     

    03 01 14

    ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი

    0

    0

    0

    850

    850

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    850

    850

     

    0

     

     

    03 01 15

    ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    8,991

    8,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    8,991

    8,991

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    8,991

    8,991

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 16

    ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა

    24,349

    24,349

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,349

    24,349

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 17

    პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    4,660

    4,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,660

    4,660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,660

    4,660

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 18

    ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    4,952

    4,952

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,952

    4,952

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,952

    4,952

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 19

    სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2,800

    2,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    2,800

    2,800

     

    03 01 20

    სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება

    2,485

    2,485

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,485

    2,485

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 21

    სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება

    2,475

    2,475

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,475

    2,475

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 22

    ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება

    2,878

    2,878

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,878

    2,878

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 23

    სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    2,500

    2,500

     

    03 01 24

    დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3,000

    3,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    3,000

    3,000

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    657,876

    657,876

    0

    541,890

    541,890

    0

    3,266,371

    3,266,371

    0

     

    ხარჯები

    341,347

    341,347

    0

    418,503

    418,503

    0

    1,105,631

    1,105,631

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    173,148

    173,148

    0

    191,162

    191,162

    0

    119,440

    119,440

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    35,133

    35,133

    0

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    2,998

    2,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    135,017

    135,017

    0

    156,692

    156,692

    0

    119,440

    119,440

    0

     

    სუბსიდიები

    112,749

    112,749

    0

    119,249

    119,249

    0

    328,905

    328,905

    0

     

    სხვა ხარჯები

    55,450

    55,450

    0

    108,092

    108,092

    0

    657,286

    657,286

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    316,529

    316,529

    0

    123,387

    123,387

    0

    2,160,740

    2,160,740

    0

    03 02 01

    შპს ქედის კომუნალურისერვისი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    263,750

    263,750

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    210,750

    210,750

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    0

     

     

    210,750

    210,750

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    53,000

    53,000

     

    03 02 02

    გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    62,390

    62,390

    0

    59,783

    59,783

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    50,941

    50,941

    0

    53,468

    53,468

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    50,941

    50,941

    0

    53,468

    53,468

    0

    0

    0

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    35,133

    35,133

    0

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    15,808

    15,808

    0

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11,449

    11,449

    0

    6,315

    6,315

    0

    0

    0

    0

    03 02 02 01

    განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

    15,808

    15,808

    0

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    15,808

    15,808

    0

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    15,808

    15,808

    0

    18,998

    18,998

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    15,808

    15,808

     

    18,998

    18,998

     

    0

     

     

    03 02 02 02

    ელექტროენერგიის ღირებულება

    35,133

    35,133

    0

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    35,133

    35,133

    0

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    35,133

    35,133

    0

    34,470

    34,470

    0

    0

    0

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    35,133

    35,133

     

    34,470

    34,470

     

    0

     

     

    03 02 02 03

    გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები

    11,449

    11,449

    0

    6,315

    6,315

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11,449

    11,449

     

    6,315

    6,315

     

    0

     

     

    03 02 03

    სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

    102,883

    102,883

    0

    110,474

    110,474

    0

    4,191

    4,191

    0

     

    ხარჯები

    102,883

    102,883

    0

    103,986

    103,986

    0

    2,800

    2,800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    74,695

    74,695

    0

    92,786

    92,786

    0

    0

    0

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    2,998

    2,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    71,697

    71,697

    0

    92,786

    92,786

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    28,188

    28,188

    0

    11,200

    11,200

    0

    2,800

    2,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    6,488

    6,488

    0

    1,391

    1,391

    0

    03 02 03 01

    სანიტარული დასუფთავება

    56,977

    56,977

    0

    75,310

    75,310

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    56,977

    56,977

    0

    75,310

    75,310

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    56,977

    56,977

    0

    75,310

    75,310

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    56,977

    56,977

     

    75,310

    75,310

     

    0

     

     

    03 02 03 02

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

    1,920

    1,920

    0

    1,660

    1,660

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,920

    1,920

    0

    1,660

    1,660

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1,920

    1,920

    0

    1,660

    1,660

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    1,920

    1,920

     

    1,660

    1,660

     

    0

     

     

    03 02 03 03

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა

    12,800

    12,800

    0

    22,304

    22,304

    0

    1,391

    1,391

    0

     

    ხარჯები

    12,800

    12,800

    0

    15,816

    15,816

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    12,800

    12,800

    0

    15,816

    15,816

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    12,800

    12,800

     

    15,816

    15,816

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    6,488

    6,488

     

    1,391

    1,391

     

    03 02 03 04

    სანაგვე ურნების შეძენა რემონტი

    22,188

    22,188

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    22,188

    22,188

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    22,188

    22,188

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 03 05

    სანიტარული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეობისათვის უნი ფორმების შეძენა

    2,998

    2,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2,998

    2,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2,998

    2,998

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    2,998

    2,998

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 03 06

    შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისთვის თვითმცვლელის შეძენა

    6,000

    6,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    6,000

    6,000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    6,000

    6,000

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 03 07

    შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა

    0

    0

    0

    11,200

    11,200

    0

    2,800

    2,800

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    11,200

    11,200

    0

    2,800

    2,800

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    11,200

    11,200

     

    2,800

    2,800

     

    03 02 04

    წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    163,686

    163,686

    0

    235,057

    235,057

    0

    927,141

    927,141

    0

     

    ხარჯები

    140,011

    140,011

    0

    209,641

    209,641

    0

    772,641

    772,641

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    112,749

    112,749

    0

    119,249

    119,249

    0

    118,155

    118,155

    0

     

    სხვა ხარჯები

    27,262

    27,262

    0

    87,892

    87,892

    0

    654,486

    654,486

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23,675

    23,675

    0

    25,416

    25,416

    0

    154,500

    154,500

    0

    03 02 04 01

    შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი

    112,749

    112,749

    0

    119,249

    119,249

    0

    118,155

    118,155

    0

     

    ხარჯები

    112,749

    112,749

    0

    119,249

    119,249

    0

    118,155

    118,155

    0

     

    სუბსიდიები

    112,749

    112,749

     

    119,249

    119,249

     

    118,155

    118,155

     

    03 02 04 02

    დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    108,000

    108,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    108,000

    108,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    108,000

    108,000

     

    03 02 04 03

    მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია

    27,262

    27,262

    0

    87,892

    87,892

    0

    620,526

    620,526

    0

     

    ხარჯები

    27,262

    27,262

    0

    87,892

    87,892

    0

    491,026

    491,026

    0

     

    სხვა ხარჯები

    27,262

    27,262

    0

    87,892

    87,892

    0

    491,026

    491,026

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    129,500

    129,500

    0

    03 02 04 03 01

    დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო აუზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    129,500

    129,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    129,500

    129,500

     

    03 02 04 03 02

    აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    350,000

    350,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    350,000

    350,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    350,000

    350,000

     

    03 02 04 03 03

    შევაბურის, ზენდიოდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    80,656

    80,656

    0

    129,516

    129,516

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    80,656

    80,656

    0

    129,516

    129,516

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    80,656

    80,656

     

    129,516

    129,516

     

    03 02 04 03 04

    სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

    0

    0

    0

    2,019

    2,019

    0

    11,510

    11,510

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    2,019

    2,019

    0

    11,510

    11,510

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    2,019

    2,019

     

    11,510

    11,510

     

    03 02 04 03 05

    სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათაო აუზის მშენებლობა

    0

    0

    0

    1,050

    1,050

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    1,050

    1,050

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    1,050

    1,050

     

    0

     

     

    03 02 03 03 06

    სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    4,167

    4,167

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,167

    4,167

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    4,167

    4,167

     

    0

     

     

    03 02 04 03 07

    შევაბურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    27,262

    27,262

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    27,262

    27,262

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    27,262

    27,262

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 04 03 08

    სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    55,460

    55,460

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    55,460

    55,460

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    55,460

    55,460

     

    03 02 04 04

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    23,675

    23,675

    0

    25,416

    25,416

    0

    25,000

    25,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23,675

    23,675

     

    25,416

    25,416

     

    25,000

    25,000

     

    03 02 04 05

    `მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    2,500

    2,500

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    2,500

    2,500

     

    0

     

     

    03 02 05

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    254,934

    254,934

    0

    100,591

    100,591

    0

    402,440

    402,440

    0

     

    ხარჯები

    16,148

    16,148

    0

    22,182

    22,182

    0

    9,440

    9,440

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    16,148

    16,148

    0

    13,182

    13,182

    0

    9,440

    9,440

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    16,148

    16,148

    0

    13,182

    13,182

    0

    9,440

    9,440

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    238,786

    238,786

    0

    78,409

    78,409

    0

    393,000

    393,000

    0

    03 02 05 01

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი

    4,150

    4,150

    0

    0

    0

    0

    9,440

    9,440

    0

     

    ხარჯები

    4,150

    4,150

    0

    0

    0

    0

    9,440

    9,440

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4,150

    4,150

    0

    0

    0

    0

    9,440

    9,440

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    4,150

    4,150

     

    0

     

     

    9,440

    9,440

     

    03 02 05 02

    მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

    67,960

    67,960

    0

    26,538

    26,538

    0

    4,300

    4,300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    67,960

    67,960

    0

    26,538

    26,538

    0

    4,300

    4,300

    0

    03 02 05 02 01

    სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი

    0

    0

    0

    26,538

    26,538

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    26,538

    26,538

     

    0

     

     

    03 02 05 02 02

    ყოფილი არქივის შენობის რემონტი

    25,185

    25,185

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25,185

    25,185

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 02 03

    წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    42,775

    42,775

    0

    0

    0

    0

    4,300

    4,300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42,775

    42,775

     

    0

     

     

    4,300

    4,300

     

    03 02 05 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    182,824

    182,824

    0

    74,053

    74,053

    0

    388,700

    388,700

    0

     

    ხარჯები

    11,998

    11,998

    0

    22,182

    22,182

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    11,998

    11,998

    0

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    11,998

    11,998

    0

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    170,826

    170,826

    0

    51,871

    51,871

    0

    388,700

    388,700

    0

    03 02 05 03 01

    დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    36,897

    36,897

    0

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    11,998

    11,998

    0

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    11,998

    11,998

    0

    13,182

    13,182

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    11,998

    11,998

     

    13,182

    13,182

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,899

    24,899

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 02

    დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    110,140

    110,140

    0

    17,338

    17,338

    0

    192,000

    192,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110,140

    110,140

     

    17,338

    17,338

     

    192,000

    192,000

     

    03 02 05 03 03

    აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა

    11,149

    11,149

    0

    6,365

    6,365

    0

    183,400

    183,400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11,149

    11,149

     

    6,365

    6,365

     

    183,400

    183,400

     

    03 02 05 03 04

    აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები

    0

    0

    0

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    9,000

    9,000

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    9,000

    9,000

     

    0

     

     

    03 02 05 03 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    3,696

    3,696

    0

    1,500

    1,500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3,696

    3,696

     

    1,500

    1,500

     

    03 02 05 03 06

    დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    9,973

    9,973

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    9,973

    9,973

     

    0

     

     

    03 02 05 03 07

    ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

    0

    0

    0

    14,499

    14,499

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    14,499

    14,499

     

    0

     

     

    03 02 05 03 08

    ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    8,800

    8,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    8,800

    8,800

     

    03 02 05 03 09

    ბელტურის ხიდისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    13,694

    13,694

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13,694

    13,694

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 10

    აკავრეთის უბანში ატრაქციონის რეაბილიტაცია

    2,484

    2,484

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,484

    2,484

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 11

    ხელვაჩაური ქედის საზღვარზე ბილბორდის კეთილმოწყობა

    8,460

    8,460

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,460

    8,460

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 02 05 03 12

    მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3,000

    3,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    3,000

    3,000

     

    03 02 06

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    31,364

    31,364

    0

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

     

    ხარჯები

    31,364

    31,364

    0

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    31,364

    31,364

    0

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    31,364

    31,364

    0

    29,226

    29,226

    0

    110,000

    110,000

    0

    03 02 06 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    31,364

    31,364

    0

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    ხარჯები

    31,364

    31,364

    0

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    31,364

    31,364

    0

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    31,364

    31,364

     

    0

     

     

    20,000

    20,000

     

    03 02 06 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

    0

    0

    0

    29,226

    29,226

    0

    90,000

    90,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    29,226

    29,226

    0

    90,000

    90,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    29,226

    29,226

    0

    90,000

    90,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    29,226

    29,226

     

    90,000

    90,000

     

    03 02 07

    საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    42,619

    42,619

    0

    6,759

    6,759

    0

    1,558,849

    1,558,849

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42,619

    42,619

    0

    6,759

    6,759

    0

    1,558,849

    1,558,849

    0

    03 02 07 01

    დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1,145,949

    1,145,949

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    1,145,949

    1,145,949

     

    03 02 07 02

    დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    405,100

    405,100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    405,100

    405,100

     

    03 02 07 03

    სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7,800

    7,800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    7,800

    7,800

     

    03 02 07 04

    დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი

    0

    0

    0

    366

    366

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    366

    366

     

    0

     

     

    03 02 07 05

    ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი

    0

    0

    0

    293

    293

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    293

    293

     

    0

     

     

    03 02 07 06

    დაბა ქედის საკანალიზაციო  სისტემის რეაბილიტაცია

    32,771

    32,771

    0

    5,497

    5,497

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    32,771

    32,771

     

    5,497

    5,497

     

    0

     

     

    03 02 07 07

    პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი

    0

    0

    0

    603

    603

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    603

    603

     

    0

     

     

    03 02 07 08

    დაბა ქედაში ხიდის ქვეშა სანიაღვრე არხის გაწმენდა

    9,848

    9,848

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9,848

    9,848

     

    0

     

     

    0

     

     

    03 03

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    571,093

    0

    571,093

    566,846

    0

    566,846

    554,898

    0

    554,898

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    571,093

     

    571,093

    566,846

     

    566,846

    554,898

     

    554,898

    03 04

    ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

    168,638

    118,652

    49,986

    147,278

    147,278

    0

    145,000

    145,000

    0

     

    ხარჯები

    26,848

    26,848

    0

    147,278

    147,278

    0

    145,000

    145,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    26,848

    26,848

    0

    147,278

    147,278

    0

    145,000

    145,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    141,790

    91,804

    49,986

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    03 04 01

    საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

    141,790

    91,804

    49,986

    147,278

    147,278

    0

    130,000

    130,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    147,278

    147,278

    0

    130,000

    130,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    147,278

    147,278

     

    130,000

    130,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    141,790

    91,804

    49,986

    0

     

     

    0

     

     

    03 04 02

    ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის ფრეზისა და გუთნის სეძენა

    26,848

    26,848

    0

    0

    0

    0

    15,000

    15,000

    0

     

    ხარჯები

    26,848

    26,848

    0

    0

    0

    0

    15,000

    15,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    26,848

    26,848

     

    0

     

     

    15,000

    15,000

     

    03 05

    არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    4,432

    4,432

    0

    3,000

    3,000

    0

    12,000

    12,000

    0

     

    ხარჯები

    4,432

    4,432

    0

    3,000

    3,000

    0

    12,000

    12,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4,432

    4,432

     

    3,000

    3,000

     

    12,000

    12,000

     

    03 06

    საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

    1,821

    1,821

    0

    0

    0

    0

    10,800

    10,800

    0

     

    ხარჯები

    1,821

    1,821

    0

    0

    0

    0

    10,800

    10,800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1,821

    1,821

    0

    0

    0

    0

    10,800

    10,800

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1,821

    1,821

     

    0

     

     

    0

     

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

     

     

    0

     

     

    10,800

    10,800

     

    03 07

    საარჩევნო უბნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,000

    4,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,000

    4,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4,000

    4,000

     

    03 08

    სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    105,000

    105,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    105,000

    105,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    105,000

    105,000

     

    03 09

    სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    20,000

    20,000

     

    04 00

    განათლება

    860,195

    860,195

    0

    872,388

    860,388

    12,000

    1,667,065

    1,667,065

    0

     

    ხარჯები

    668,780

    668,780

    0

    800,747

    788,747

    12,000

    1,247,065

    1,247,065

    0

     

    სუბსიდიები

    495,654

    495,654

    0

    586,949

    574,949

    12,000

    699,345

    699,345

    0

     

    სხვა ხარჯები

    173,126

    173,126

    0

    213,798

    213,798

    0

    547,720

    547,720

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    191,415

    191,415

    0

    71,641

    71,641

    0

    420,000

    420,000

    0

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    801,588

    801,588

    0

    750,120

    738,120

    12,000

    1,580,940

    1,580,940

    0

     

    ხარჯები

    610,173

    610,173

    0

    678,479

    666,479

    12,000

    1,160,940

    1,160,940

    0

     

    სუბსიდიები

    477,803

    477,803

    0

    565,097

    553,097

    12,000

    678,145

    678,145

    0

     

    სხვა ხარჯები

    132,370

    132,370

    0

    113,382

    113,382

    0

    482,795

    482,795

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    191,415

    191,415

    0

    71,641

    71,641

    0

    420,000

    420,000

    0

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    495,731

    495,731

    0

    576,425

    564,425

    12,000

    838,145

    838,145

    0

     

    ხარჯები

    477,803

    477,803

    0

    565,097

    553,097

    12,000

    678,145

    678,145

    0

     

    სუბსიდიები

    477,803

    477,803

     

    565,097

    553,097

    12,000

    678,145

    678,145

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17,928

    17,928

     

    11,328

    11,328

     

    160,000

    160,000

     

    04 01 02

    ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    305,857

    305,857

    0

    173,695

    173,695

    0

    742,795

    742,795

    0

     

    ხარჯები

    132,370

    132,370

    0

    113,382

    113,382

    0

    482,795

    482,795

    0

     

    სხვა ხარჯები

    132,370

    132,370

    0

    113,382

    113,382

    0

    482,795

    482,795

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    173,487

    173,487

    0

    60,313

    60,313

    0

    260,000

    260,000

    0

    04 01 02 01

    დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    260,000

    260,000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    260,000

    260,000

     

    04 01 02 02

    დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    120,000

    120,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    120,000

    120,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    120,000

    120,000

     

    04 01 02 03

    ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    170,000

    170,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    170,000

    170,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    170,000

    170,000

     

    04 01 02 04

    ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    26,230

    26,230

    0

    54,770

    54,770

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    26,230

    26,230

    0

    54,770

    54,770

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    26,230

    26,230

     

    54,770

    54,770

     

    04 01 02 05

    სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    38,876

    38,876

    0

    138,025

    138,025

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    38,876

    38,876

    0

    138,025

    138,025

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    38,876

    38,876

     

    138,025

    138,025

     

    04 01 02 06

    წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდინციონერის შეძენა

    0

    0

    0

    7,269

    7,269

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    7,269

    7,269

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    7,269

    7,269

     

    0

     

     

    04 01 02 07

    ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი

    0

    0

    0

    25,108

    25,108

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    25,108

    25,108

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    25,108

    25,108

     

    0

     

     

    04 01 02 08

    დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    8,949

    8,949

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    8,949

    8,949

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    8,949

    8,949

     

    0

     

     

    04 01 02 09

    სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

    0

    0

    0

    6,950

    6,950

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    6,950

    6,950

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    6,950

    6,950

     

    0

     

     

    04 01 02 10

    აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი

    64,999

    64,999

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    64,999

    64,999

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    64,999

    64,999

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 11

    პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

    123,499

    123,499

    0

    60,313

    60,313

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    123,499

    123,499

     

    60,313

    60,313

     

    0

     

     

    04 01 02 12

    წონიარისის ბაგა-ბაღზე მეორე სართულის დაშენება

    67,371

    67,371

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    67,371

    67,371

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    67,371

    67,371

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02 13

    აწჰესის და პირველი მაისის ბაგა ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

    49,988

    49,988

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    49,988

    49,988

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    58,607

    58,607

    0

    122,268

    122,268

    0

    86,125

    86,125

    0

     

    ხარჯები

    58,607

    58,607

    0

    122,268

    122,268

    0

    86,125

    86,125

    0

     

    სუბსიდიები

    17,851

    17,851

    0

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

     

    სხვა ხარჯები

    40,756

    40,756

    0

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

    04 02 01

     სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    17,851

    17,851

    0

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

     

    ხარჯები

    17,851

    17,851

    0

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

     

    სუბსიდიები

    17,851

    17,851

    0

    21,852

    21,852

    0

    21,200

    21,200

    0

    04 02 01 01

    გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    17,851

    17,851

    0

    17,809

    17,809

    0

    17,000

    17,000

    0

     

    ხარჯები

    17,851

    17,851

    0

    17,809

    17,809

    0

    17,000

    17,000

    0

     

    სუბსიდიები

    17,851

    17,851

     

    17,809

    17,809

     

    17,000

    17,000

     

    04 02 01 02

    კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    0

    0

    0

    4,043

    4,043

    0

    4,200

    4,200

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,043

    4,043

    0

    4,200

    4,200

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    4,043

    4,043

     

    4,200

    4,200

     

    04 02 02

     სკოლების მშენებლობა რემონტი

    40,756

    40,756

    0

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

     

    ხარჯები

    40,756

    40,756

    0

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

     

    სხვა ხარჯები

    40,756

    40,756

    0

    100,416

    100,416

    0

    64,925

    64,925

    0

    04 02 02 01

    სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    28,650

    28,650

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    28,650

    28,650

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    28,650

    28,650

     

    04 02 02 02

    ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    5,000

    5,000

     

    04 02 02 03

    კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    13,479

    13,479

    0

    1,500

    1,500

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    13,479

    13,479

    0

    1,500

    1,500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    13,479

    13,479

     

    1,500

    1,500

     

    04 02 02 04

    სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    28,099

    28,099

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    28,099

    28,099

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    28,099

    28,099

     

    0

     

     

    04 02 02 05

    გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    11,876

    11,876

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    11,876

    11,876

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    11,876

    11,876

     

    0

     

     

    04 02 02 06

    გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    19,448

    19,448

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    19,448

    19,448

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    19,448

    19,448

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 07

    სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

    400

    400

    0

    28,394

    28,394

    0

    24,775

    24,775

    0

     

    ხარჯები

    400

    400

    0

    28,394

    28,394

    0

    24,775

    24,775

    0

     

    სხვა ხარჯები

    400

    400

     

    28,394

    28,394

     

    24,775

    24,775

     

    04 02 02 08

    პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    5,425

    5,425

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,425

    5,425

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    5,425

    5,425

     

    0

     

     

    04 02 02 09

    აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    4,446

    4,446

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4,446

    4,446

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    4,446

    4,446

     

    0

     

     

    04 02 02 10

    სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა

    0

    0

    0

    5,706

    5,706

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    5,706

    5,706

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    5,706

    5,706

     

    0

     

     

    04 02 02 11

    გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება

    0

    0

    0

    2,991

    2,991

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    2,991

    2,991

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    2,991

    2,991

     

    0

     

     

    04 02 02 12

    აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    5,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    5,000

    5,000

     

    04 02 02 13

    გელაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    17,909

    17,909

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    17,909

    17,909

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    17,909

    17,909

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 02 02 14

    სოფელ ახოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაციისთვის სამშენებლო მასალების შეძენა (თანადაფინანსებით)

    2,999

    2,999

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2,999

    2,999

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2,999

    2,999

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1,379,425

    1,379,425

    0

    1,186,095

    1,186,095

    0

    1,364,430

    1,364,430

    0

     

    ხარჯები

    1,036,675

    1,036,675

    0

    1,145,273

    1,145,273

    0

    1,353,930

    1,353,930

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    118,780

    118,780

    0

    119,501

    119,501

    0

    133,000

    133,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    118,780

    118,780

    0

    119,501

    119,501

    0

    133,000

    133,000

    0

     

    სუბსიდიები

    858,520

    858,520

    0

    965,990

    965,990

    0

    1,135,150

    1,135,150

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,375

    59,375

    0

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    342,750

    342,750

    0

    40,822

    40,822

    0

    10,500

    10,500

    0

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    623,188

    623,188

    0

    455,638

    455,638

    0

    604,900

    604,900

    0

     

    ხარჯები

    371,569

    371,569

    0

    438,782

    438,782

    0

    598,900

    598,900

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    53,176

    53,176

    0

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    53,176

    53,176

    0

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

     

    სუბსიდიები

    318,393

    318,393

    0

    382,628

    382,628

    0

    543,900

    543,900

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    251,619

    251,619

    0

    16,856

    16,856

    0

    6,000

    6,000

    0

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

    218,159

    218,159

    0

    146,895

    146,895

    0

    133,200

    133,200

    0

     

    ხარჯები

    134,220

    134,220

    0

    133,326

    133,326

    0

    127,200

    127,200

    0

     

    სუბსიდიები

    134,220

    134,220

     

    133,326

    133,326

     

    127,200

    127,200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83,939

    83,939

     

    13,569

    13,569

     

    6,000

    6,000

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    53,176

    53,176

    0

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

     

    ხარჯები

    53,176

    53,176

    0

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    53,176

    53,176

    0

    56,154

    56,154

    0

    55,000

    55,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    53,176

    53,176

     

    56,154

    56,154

     

    55,000

    55,000

     

    05 01 03

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    184,173

    184,173

    0

    249,302

    249,302

    0

    382,700

    382,700

    0

     

    ხარჯები

    184,173

    184,173

    0

    249,302

    249,302

    0

    382,700

    382,700

    0

     

    სუბსიდიები

    184,173

    184,173

     

    249,302

    249,302

     

    382,700

    382,700

     

    05 01 04

    სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    34,000

    34,000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    34,000

    34,000

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    0

     

     

    34,000

    34,000

     

    05 01 05

     სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    167,680

    167,680

    0

    3,287

    3,287

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    167,680

    167,680

    0

    3,287

    3,287

    0

    0

    0

    0

    05 01 05 01

    აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა

    0

    0

    0

    1,350

    1,350

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    1,350

    1,350

     

    0

     

     

    05 01 05 02

    სოფელ გოგიაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    19,892

    19,892

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19,892

    19,892

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 05 03

    სოფელ ზენდიდში  მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    22,083

    22,083

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22,083

    22,083

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 05 04

    სოფელ ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    22,973

    22,973

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22,973

    22,973

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 05 05

    სოფელ მერისის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    1,990

    1,990

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,990

    1,990

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 05 06

    სოფელ დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    50

    50

    0

    1,937

    1,937

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50

    50

     

    1,937

    1,937

     

    0

     

     

    05 01 05 07

    ქედის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

    100,692

    100,692

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    100,692

    100,692

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    746,038

    746,038

    0

    717,210

    717,210

    0

    739,530

    739,530

    0

     

    ხარჯები

    654,907

    654,907

    0

    693,244

    693,244

    0

    735,030

    735,030

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    55,405

    55,405

    0

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    55,405

    55,405

    0

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

     

    სუბსიდიები

    540,127

    540,127

    0

    583,362

    583,362

    0

    591,250

    591,250

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,375

    59,375

    0

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    91,131

    91,131

    0

    23,966

    23,966

    0

    4,500

    4,500

    0

    05 02 01

    ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    387,815

    387,815

    0

    419,085

    419,085

    0

    413,150

    413,150

    0

     

    ხარჯები

    385,659

    385,659

    0

    404,007

    404,007

    0

    413,150

    413,150

    0

     

    სუბსიდიები

    385,659

    385,659

     

    404,007

    404,007

     

    413,150

    413,150

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,156

    2,156

     

    15,078

    15,078

     

    0

    0

     

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

    107,181

    107,181

    0

    127,635

    127,635

    0

    126,400

    126,400

    0

     

    ხარჯები

    105,681

    105,681

    0

    126,135

    126,135

    0

    125,400

    125,400

    0

     

    სუბსიდიები

    105,681

    105,681

     

    126,135

    126,135

     

    125,400

    125,400

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,500

    1,500

     

    1,500

    1,500

     

    1,000

    1,000

     

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

    52,781

    52,781

    0

    60,608

    60,608

    0

    56,200

    56,200

    0

     

    ხარჯები

    48,787

    48,787

    0

    53,220

    53,220

    0

    52,700

    52,700

    0

     

    სუბსიდიები

    48,787

    48,787

     

    53,220

    53,220

     

    52,700

    52,700

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,994

    3,994

     

    7,388

    7,388

     

    3,500

    3,500

     

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    55,405

    55,405

    0

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

     

    ხარჯები

    55,405

    55,405

    0

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    55,405

    55,405

    0

    50,100

    50,100

    0

    58,000

    58,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    55,405

    55,405

     

    50,100

    50,100

     

    58,000

    58,000

     

    05 02 05

    კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    142,856

    142,856

    0

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

     

    ხარჯები

    59,375

    59,375

    0

    59,782

    59,782

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59,375

    59,375

    0

    59,782

    59,782

    0

    85,780

    85,780

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83,481

    83,481

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    05 02 05 01

    ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    85,780

    85,780

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    85,780

    85,780

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    85,780

    85,780

     

    05 02 05 02

    სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი

    0

    0

    0

    59,782

    59,782

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    59,782

    59,782

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    59,782

    59,782

     

    0

     

     

    05 02 05 03

    ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    83,481

    83,481

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    83,481

    83,481

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 02 05 04

    პირველ მაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

    19,800

    19,800

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    19,800

    19,800

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    19,800

    19,800

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 02 05 05

    ცხმორისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

    39,575

    39,575

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    39,575

    39,575

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    39,575

    39,575

     

    0

     

     

    0

     

     

    05 03

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    10,199

    10,199

    0

    13,247

    13,247

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    ხარჯები

    10,199

    10,199

    0

    13,247

    13,247

    0

    20,000

    20,000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    10,199

    10,199

    0

    13,247

    13,247

    0

    20,000

    20,000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    10,199

    10,199

     

    13,247

    13,247

     

    20,000

    20,000

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    310,290

    310,290

    0

    218,379

    218,379

    0

    160,150

    160,150

    0

     

    ხარჯები

    310,290

    310,290

    0

    218,379

    218,379

    0

    160,150

    160,150

    0

     

    სუბსიდიები

    14,493

    14,493

    0

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    294,142

    294,142

    0

    201,905

    201,905

    0

    119,460

    119,460

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,655

    1,655

    0

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    30,494

    30,494

    0

    26,663

    26,663

    0

    68,690

    68,690

    0

     

    ხარჯები

    30,494

    30,494

    0

    26,663

    26,663

    0

    68,690

    68,690

    0

     

    სუბსიდიები

    14,493

    14,493

    0

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14,346

    14,346

    0

    10,189

    10,189

    0

    28,000

    28,000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,655

    1,655

    0

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    9,846

    9,846

    0

    9,989

    9,989

    0

    28,000

    28,000

    0

     

    ხარჯები

    9,846

    9,846

    0

    9,989

    9,989

    0

    28,000

    28,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9,846

    9,846

     

    9,989

    9,989

     

    28,000

    28,000

     

    06 01 02

     ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა

    14,493

    14,493

    0

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

     

    ხარჯები

    14,493

    14,493

    0

    14,974

    14,974

    0

    22,110

    22,110

    0

     

    სუბსიდიები

    14,493

    14,493

     

    14,974

    14,974

     

    22,110

    22,110

     

    06 01 03

    უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

    4,500

    4,500

    0

    200

    200

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    4,500

    4,500

    0

    200

    200

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4,500

    4,500

     

    200

    200

     

    0

     

     

    06 01 04

    თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    1,655

    1,655

    0

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

     

    ხარჯები

    1,655

    1,655

    0

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,655

    1,655

    0

    1,500

    1,500

    0

    18,580

    18,580

    0

    06 01 04 01

    წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3,880

    3,880

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3,880

    3,880

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    3,880

    3,880

     

    06 01 04 02

    დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,700

    4,700

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,700

    4,700

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4,700

    4,700

     

    06 01 04 03

    ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4,250

    4,250

     

    06 01 04 04

    პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4,250

    4,250

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4,250

    4,250

     

    06 01 04 05

    ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1,500

    1,500

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1,500

    1,500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    1,500

    1,500

     

    06 01 05 06

    სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    1,500

    1,500

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    1,500

    1,500

     

    0

     

     

    06 01 05 07

    თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება

    1,655

    1,655

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    1,655

    1,655

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1,655

    1,655

     

    0

     

     

    0

     

     

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    279,796

    279,796

    0

    191,716

    191,716

    0

    91,460

    91,460

    0

     

    ხარჯები

    279,796

    279,796

    0

    191,716

    191,716

    0

    91,460

    91,460

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    279,796

    279,796

    0

    191,716

    191,716

    0

    91,460

    91,460

    0

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    23,031

    23,031

    0

    18,936

    18,936

    0

    28,470

    28,470

    0

     

    ხარჯები

    23,031

    23,031

    0

    18,936

    18,936

    0

    28,470

    28,470

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    23,031

    23,031

     

    18,936

    18,936

     

    28,470

    28,470

     

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    1,520

    1,520

    0

    2,510

    2,510

    0

    2,350

    2,350

    0

     

    ხარჯები

    1,520

    1,520

    0

    2,510

    2,510

    0

    2,350

    2,350

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1,520

    1,520

     

    2,510

    2,510

     

    2,350

    2,350

     

    06 02 03

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    13,700

    13,700

    0

    29,400

    29,400

    0

    22,100

    22,100

    0

     

    ხარჯები

    13,700

    13,700

    0

    29,400

    29,400

    0

    22,100

    22,100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    13,700

    13,700

     

    29,400

    29,400

     

    22,100

    22,100

     

    06 02 04

    ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    20,500

    20,500

    0

    17,000

    17,000

    0

    16,000

    16,000

    0

     

    ხარჯები

    20,500

    20,500

    0

    17,000

    17,000

    0

    16,000

    16,000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    20,500

    20,500

     

    17,000

    17,000

     

    16,000

    16,000

     

    06 02 05

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    8,000

    8,000

    0

    7,500

    7,500

    0

    16,500

    16,500

    0

     

    ხარჯები

    8,000

    8,000

    0

    7,500

    7,500

    0

    16,500

    16,500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    8,000

    8,000

     

    7,500

    7,500

     

    16,500

    16,500

     

    06 02 06

    ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    50,000

    50,000

    0

    39,000

    39,000

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    50,000

    50,000

    0

    39,000

    39,000

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    50,000

    50,000

     

    39,000

    39,000

     

    0

    0

     

    06 02 07

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

    3,030

    3,030

    0

    4,922

    4,922

    0

    6,040

    6,040

    0

     

    ხარჯები

    3,030

    3,030

    0

    4,922

    4,922

    0

    6,040

    6,040

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3,030

    3,030

     

    4,922

    4,922

     

    6,040

    6,040

     

    06 02 08

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    160,015

    160,015

    0

    72,448

    72,448

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    160,015

    160,015

    0

    72,448

    72,448

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    160,015

    160,015

     

    72,448

    72,448

     

    0