განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ლარებში
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
6,482,964
|
5,861,885
|
621,079
|
6,080,489
|
5,414,643
|
665,846
|
10,269,745
|
9,682,847
|
586,898
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177
|
177
|
0
|
181
|
181
|
0
|
102
|
102
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,679,082
|
4,679,082
|
0
|
5,099,277
|
5,087,277
|
12,000
|
6,790,242
|
6,790,242
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,666,928
|
1,666,928
|
0
|
1,908,542
|
1,908,542
|
0
|
1,829,540
|
1,829,540
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
770,117
|
770,117
|
0
|
680,959
|
680,959
|
0
|
675,050
|
675,050
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
25,250
|
25,250
|
0
|
2,371
|
2,371
|
0
|
19,110
|
19,110
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
20,859
|
20,859
|
0
|
11,188
|
11,188
|
0
|
16,650
|
16,650
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
205,706
|
205,706
|
0
|
166,939
|
166,939
|
0
|
153,680
|
153,680
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
19,225
|
19,225
|
0
|
8,091
|
8,091
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
15,499
|
15,499
|
0
|
4,487
|
4,487
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
150,314
|
150,314
|
0
|
116,643
|
116,643
|
0
|
130,770
|
130,770
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
333,264
|
333,264
|
0
|
371,240
|
371,240
|
0
|
342,840
|
342,840
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,559,816
|
1,559,816
|
0
|
1,761,197
|
1,749,197
|
12,000
|
2,185,510
|
2,185,510
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
294,142
|
294,142
|
0
|
201,905
|
201,905
|
0
|
246,051
|
246,051
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
388,079
|
388,079
|
0
|
546,674
|
546,674
|
0
|
1,854,091
|
1,854,091
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,788,544
|
1,167,465
|
621,079
|
981,213
|
327,367
|
653,846
|
3,479,503
|
2,892,605
|
586,898
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15,338
|
15,338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,023,868
|
2,023,868
|
0
|
2,131,176
|
2,044,176
|
87,000
|
2,275,321
|
2,243,321
|
32,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
145
|
145
|
0
|
149
|
149
|
0
|
75
|
75
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,912,292
|
1,912,292
|
0
|
2,000,885
|
2,000,885
|
0
|
2,200,521
|
2,200,521
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,391,353
|
1,391,353
|
0
|
1,602,633
|
1,602,633
|
0
|
1,507,450
|
1,507,450
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
399,948
|
399,948
|
0
|
317,921
|
317,921
|
0
|
360,690
|
360,690
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20,500
|
20,500
|
0
|
1,383
|
1,383
|
0
|
12,510
|
12,510
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
18,107
|
18,107
|
0
|
9,134
|
9,134
|
0
|
12,650
|
12,650
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
147,693
|
147,693
|
0
|
121,850
|
121,850
|
0
|
140,660
|
140,660
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
19,225
|
19,225
|
0
|
8,091
|
8,091
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
122,581
|
122,581
|
0
|
92,780
|
92,780
|
0
|
104,770
|
104,770
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
71,842
|
71,842
|
0
|
84,683
|
84,683
|
0
|
78,100
|
78,100
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,400
|
78,400
|
0
|
74,035
|
74,035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
123,146
|
123,146
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42,591
|
42,591
|
0
|
6,296
|
6,296
|
0
|
209,235
|
209,235
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,238
|
96,238
|
0
|
130,292
|
43,292
|
87,000
|
74,800
|
42,800
|
32,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15,338
|
15,338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
455,373
|
455,373
|
0
|
518,217
|
518,217
|
0
|
580,180
|
580,180
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
20
|
|
21
|
21
|
0
|
20
|
20
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
424,253
|
424,253
|
0
|
508,061
|
508,061
|
0
|
571,080
|
571,080
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
259,680
|
259,680
|
|
357,437
|
357,437
|
0
|
490,100
|
490,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
86,173
|
86,173
|
0
|
76,589
|
76,589
|
0
|
75,910
|
75,910
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
9,129
|
9,129
|
|
0
|
|
|
4,210
|
4,210
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,906
|
4,906
|
|
3,102
|
3,102
|
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
35,070
|
35,070
|
|
31,271
|
31,271
|
|
30,820
|
30,820
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
3,194
|
3,194
|
|
3,126
|
3,126
|
|
4,500
|
4,500
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
33,009
|
33,009
|
|
31,786
|
31,786
|
|
30,380
|
30,380
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
865
|
865
|
|
7,304
|
7,304
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,400
|
78,400
|
|
74,035
|
74,035
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,070
|
5,070
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,750
|
29,750
|
|
10,156
|
10,156
|
0
|
9,100
|
9,100
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,370
|
1,370
|
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,501,142
|
1,501,142
|
0
|
1,606,663
|
1,519,663
|
87,000
|
1,485,906
|
1,453,906
|
32,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125
|
125
|
0
|
128
|
128
|
0
|
55
|
55
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,433,915
|
1,433,915
|
0
|
1,486,528
|
1,486,528
|
0
|
1,420,206
|
1,420,206
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,131,673
|
1,131,673
|
0
|
1,245,196
|
1,245,196
|
0
|
1,017,350
|
1,017,350
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
302,242
|
302,242
|
0
|
241,332
|
241,332
|
0
|
284,780
|
284,780
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11,371
|
11,371
|
0
|
1,383
|
1,383
|
0
|
8,300
|
8,300
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
13,201
|
13,201
|
0
|
6,032
|
6,032
|
0
|
8,650
|
8,650
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
112,623
|
112,623
|
0
|
90,579
|
90,579
|
0
|
109,840
|
109,840
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
4,498
|
4,498
|
0
|
4,965
|
4,965
|
0
|
7,500
|
7,500
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
89,572
|
89,572
|
0
|
60,994
|
60,994
|
0
|
74,390
|
74,390
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
70,977
|
70,977
|
0
|
77,379
|
77,379
|
0
|
76,100
|
76,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
118,076
|
118,076
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66,489
|
66,489
|
0
|
120,136
|
33,136
|
87,000
|
65,700
|
33,700
|
32,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
738
|
738
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
522,531
|
522,531
|
0
|
593,922
|
506,922
|
87,000
|
620,410
|
588,410
|
32,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24
|
24
|
|
24
|
24
|
|
26
|
26
|
|
|
|
ხარჯები
|
470,096
|
470,096
|
0
|
497,046
|
497,046
|
0
|
562,710
|
562,710
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
252,259
|
252,259
|
|
307,583
|
307,583
|
|
330,370
|
330,370
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
217,837
|
217,837
|
0
|
189,463
|
189,463
|
0
|
229,380
|
229,380
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11,371
|
11,371
|
|
1,383
|
1,383
|
|
7,200
|
7,200
|
|
|
|
მივლინებები
|
10,106
|
10,106
|
|
2,971
|
2,971
|
|
3,500
|
3,500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
65,173
|
65,173
|
|
53,001
|
53,001
|
|
77,160
|
77,160
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
4,498
|
4,498
|
|
4,965
|
4,965
|
|
7,500
|
7,500
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
56,439
|
56,439
|
|
49,764
|
49,764
|
|
57,920
|
57,920
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
70,250
|
70,250
|
|
77,379
|
77,379
|
|
76,100
|
76,100
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,960
|
2,960
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,697
|
51,697
|
|
96,876
|
9,876
|
87,000
|
57,700
|
25,700
|
32,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
738
|
738
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
01 02 02
|
ეკონომიკური განვითარების სამსახური
|
106,257
|
106,257
|
0
|
115,240
|
115,240
|
0
|
113,960
|
113,960
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
7
|
7
|
|
|
|
ხარჯები
|
103,270
|
103,270
|
0
|
112,209
|
112,209
|
0
|
112,760
|
112,760
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
90,337
|
90,337
|
|
99,269
|
99,269
|
|
100,940
|
100,940
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
12,933
|
12,933
|
0
|
12,940
|
12,940
|
0
|
11,820
|
11,820
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
294
|
294
|
|
506
|
506
|
|
1,300
|
1,300
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,075
|
9,075
|
|
9,216
|
9,216
|
|
6,260
|
6,260
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,564
|
3,564
|
|
3,218
|
3,218
|
|
4,260
|
4,260
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,987
|
2,987
|
|
3,031
|
3,031
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01 02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
34,269
|
34,269
|
0
|
39,038
|
39,038
|
0
|
37,465
|
37,465
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,269
|
34,269
|
0
|
36,524
|
36,524
|
0
|
35,465
|
35,465
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31,925
|
31,925
|
|
34,140
|
34,140
|
|
32,125
|
32,125
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,344
|
2,344
|
0
|
2,384
|
2,384
|
0
|
3,340
|
3,340
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
190
|
190
|
|
273
|
273
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,154
|
2,154
|
|
2,111
|
2,111
|
|
2,840
|
2,840
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,514
|
2,514
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
01 02 04
|
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
101,243
|
101,243
|
0
|
106,091
|
106,091
|
0
|
112,741
|
112,741
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
7
|
7
|
|
|
|
ხარჯები
|
101,023
|
101,023
|
0
|
103,443
|
103,443
|
0
|
110,341
|
110,341
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83,716
|
83,716
|
|
90,135
|
90,135
|
|
91,805
|
91,805
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
17,307
|
17,307
|
0
|
13,308
|
13,308
|
0
|
17,620
|
17,620
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,100
|
1,100
|
|
|
|
მივლინებები
|
988
|
988
|
|
300
|
300
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,417
|
10,417
|
|
8,604
|
8,604
|
|
8,760
|
8,760
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,175
|
5,175
|
|
4,404
|
4,404
|
|
6,560
|
6,560
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
727
|
727
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
916
|
916
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
220
|
220
|
|
2,648
|
2,648
|
|
2,400
|
2,400
|
|
|
01 02 05
|
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
69,349
|
69,349
|
0
|
70,934
|
70,934
|
0
|
76,250
|
76,250
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
|
|
|
ხარჯები
|
65,918
|
65,918
|
0
|
70,934
|
70,934
|
0
|
75,050
|
75,050
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
61,613
|
61,613
|
|
68,108
|
68,108
|
|
70,470
|
70,470
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
4,305
|
4,305
|
0
|
2,826
|
2,826
|
0
|
4,580
|
4,580
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
1,082
|
1,082
|
|
782
|
782
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,223
|
3,223
|
|
2,044
|
2,044
|
|
3,580
|
3,580
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,431
|
3,431
|
|
0
|
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01 02 06
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
36,347
|
36,347
|
0
|
51,059
|
51,059
|
0
|
54,280
|
54,280
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,893
|
34,893
|
0
|
48,879
|
48,879
|
0
|
53,080
|
53,080
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
29,840
|
29,840
|
|
42,674
|
42,674
|
|
46,000
|
46,000
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5,053
|
5,053
|
0
|
6,205
|
6,205
|
0
|
7,080
|
7,080
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
363
|
363
|
|
243
|
243
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,049
|
2,049
|
|
2,354
|
2,354
|
|
2,820
|
2,820
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,641
|
2,641
|
|
3,608
|
3,608
|
|
3,760
|
3,760
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,454
|
1,454
|
|
2,180
|
2,180
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
01 02 07
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
28,227
|
28,227
|
0
|
28,243
|
28,243
|
0
|
30,910
|
30,910
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
ხარჯები
|
26,477
|
26,477
|
0
|
27,557
|
27,557
|
0
|
30,910
|
30,910
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
23,651
|
23,651
|
|
25,698
|
25,698
|
|
27,570
|
27,570
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,826
|
2,826
|
0
|
1,859
|
1,859
|
0
|
3,340
|
3,340
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
178
|
178
|
|
496
|
496
|
|
500
|
500
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,648
|
2,648
|
|
1,363
|
1,363
|
|
2,840
|
2,840
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,750
|
1,750
|
|
687
|
687
|
|
0
|
0
|
|
|
01 02 08
|
ტერიტორიული ორგანოები (10)
|
602,919
|
602,919
|
0
|
602,139
|
602,139
|
0
|
427,300
|
427,300
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70
|
70
|
|
72
|
72
|
|
0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
597,969
|
597,969
|
0
|
589,939
|
589,939
|
0
|
427,300
|
427,300
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
558,332
|
558,332
|
|
577,592
|
577,592
|
|
307,820
|
307,820
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
39,637
|
39,637
|
0
|
12,347
|
12,347
|
0
|
5,280
|
5,280
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
0
|
|
|
461
|
461
|
|
0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
17,884
|
17,884
|
|
11,886
|
11,886
|
|
5,280
|
5,280
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21,753
|
21,753
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
114,200
|
114,200
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,950
|
4,950
|
|
12,200
|
12,200
|
|
0
|
|
|
|
01 02 09
|
სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,590
|
12,590
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,590
|
12,590
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10,250
|
10,250
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,340
|
2,340
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
150
|
150
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
300
|
300
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,890
|
1,890
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები
|
11,533
|
11,533
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11,533
|
11,533
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,533
|
11,533
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
11,533
|
11,533
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 05
|
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
13,230
|
13,230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
13,230
|
13,230
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 06
|
მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
135,235
|
135,235
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
135,235
|
135,235
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
135,235
|
135,235
|
|
|
01 07
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
42,591
|
42,591
|
0
|
6,296
|
6,296
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
42,591
|
42,591
|
0
|
6,296
|
6,296
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42,591
|
42,591
|
|
6,296
|
6,296
|
|
14,000
|
14,000
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
355,189
|
355,189
|
0
|
359,076
|
359,076
|
0
|
590,355
|
590,355
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
0
|
32
|
32
|
0
|
27
|
27
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
351,995
|
351,995
|
0
|
355,856
|
355,856
|
0
|
384,155
|
384,155
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
275,575
|
275,575
|
0
|
305,909
|
305,909
|
0
|
322,090
|
322,090
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
76,420
|
76,420
|
0
|
49,947
|
49,947
|
0
|
51,120
|
51,120
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,750
|
4,750
|
0
|
988
|
988
|
0
|
6,600
|
6,600
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
2,752
|
2,752
|
0
|
2,054
|
2,054
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
22,880
|
22,880
|
0
|
10,619
|
10,619
|
0
|
13,020
|
13,020
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
12,501
|
12,501
|
0
|
4,487
|
4,487
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
25,912
|
25,912
|
0
|
23,863
|
23,863
|
0
|
26,000
|
26,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
7,625
|
7,625
|
0
|
7,936
|
7,936
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,445
|
3,445
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7,500
|
7,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,194
|
3,194
|
0
|
3,220
|
3,220
|
0
|
206,200
|
206,200
|
0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
100,488
|
100,488
|
0
|
103,877
|
103,877
|
0
|
111,270
|
111,270
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
99,743
|
99,743
|
0
|
101,343
|
101,343
|
0
|
110,070
|
110,070
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70,137
|
70,137
|
|
84,032
|
84,032
|
|
81,925
|
81,925
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
29,606
|
29,606
|
0
|
17,311
|
17,311
|
0
|
24,700
|
24,700
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,750
|
4,750
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,364
|
2,364
|
|
1,845
|
1,845
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,369
|
5,369
|
|
3,343
|
3,343
|
|
5,890
|
5,890
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,827
|
13,827
|
|
10,624
|
10,624
|
|
14,310
|
14,310
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
3,296
|
3,296
|
|
1,499
|
1,499
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,445
|
3,445
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
745
|
745
|
|
2,534
|
2,534
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
02 02
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
244,987
|
244,987
|
0
|
255,200
|
255,200
|
0
|
479,085
|
479,085
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
23
|
|
23
|
23
|
|
23
|
23
|
|
|
|
ხარჯები
|
242,538
|
242,538
|
0
|
254,513
|
254,513
|
0
|
274,085
|
274,085
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
205,438
|
205,438
|
|
221,877
|
221,877
|
|
240,165
|
240,165
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
37,100
|
37,100
|
0
|
32,636
|
32,636
|
0
|
26,420
|
26,420
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
|
|
988
|
988
|
|
6,600
|
6,600
|
|
|
|
მივლინებები
|
388
|
388
|
|
209
|
209
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,797
|
7,797
|
|
7,276
|
7,276
|
|
7,130
|
7,130
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
12,501
|
12,501
|
|
4,487
|
4,487
|
|
0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
12,085
|
12,085
|
|
13,239
|
13,239
|
|
11,690
|
11,690
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
4,329
|
4,329
|
|
6,437
|
6,437
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7,500
|
7,500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,449
|
2,449
|
|
687
|
687
|
|
205,000
|
205,000
|
|
|
02 03
|
შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება
|
9,714
|
9,714
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,714
|
9,714
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
9,714
|
9,714
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,714
|
9,714
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,553,998
|
932,919
|
621,079
|
1,313,375
|
746,529
|
566,846
|
4,212,424
|
3,657,526
|
554,898
|
|
|
ხარჯები
|
399,050
|
399,050
|
0
|
578,137
|
578,137
|
0
|
1,444,421
|
1,444,421
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
174,969
|
174,969
|
0
|
193,590
|
193,590
|
0
|
130,240
|
130,240
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
35,133
|
35,133
|
0
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2,998
|
2,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,821
|
1,821
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
135,017
|
135,017
|
0
|
159,120
|
159,120
|
0
|
130,240
|
130,240
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,749
|
112,749
|
0
|
119,249
|
119,249
|
0
|
328,905
|
328,905
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
111,332
|
111,332
|
0
|
265,298
|
265,298
|
0
|
985,276
|
985,276
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,154,948
|
533,869
|
621,079
|
735,238
|
168,392
|
566,846
|
2,768,003
|
2,213,105
|
554,898
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
150,138
|
150,138
|
0
|
54,361
|
54,361
|
0
|
94,355
|
94,355
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
24,602
|
24,602
|
0
|
9,356
|
9,356
|
0
|
41,990
|
41,990
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,602
|
24,602
|
0
|
6,928
|
6,928
|
0
|
41,990
|
41,990
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125,536
|
125,536
|
0
|
45,005
|
45,005
|
0
|
52,365
|
52,365
|
0
|
|
03 01 01
|
დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
27,868
|
27,868
|
0
|
37,660
|
37,660
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
27,868
|
27,868
|
|
37,660
|
37,660
|
|
|
03 01 02
|
ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27,000
|
27,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27,000
|
27,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
27,000
|
27,000
|
|
|
03 01 03
|
დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
3,256
|
3,256
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3,256
|
3,256
|
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
799
|
799
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
799
|
799
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები
|
5,999
|
5,999
|
0
|
6,928
|
6,928
|
0
|
14,990
|
14,990
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,999
|
5,999
|
0
|
6,928
|
6,928
|
0
|
14,990
|
14,990
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,999
|
5,999
|
|
6,928
|
6,928
|
|
14,990
|
14,990
|
|
|
03 01 06
|
ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
4,204
|
4,204
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
4,204
|
4,204
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)
|
93,349
|
93,349
|
0
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,428
|
2,428
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
2,428
|
2,428
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,349
|
93,349
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
3,399
|
3,399
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3,399
|
3,399
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
2,229
|
2,229
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,229
|
2,229
|
|
0
|
|
|
|
03 01 10
|
სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
2,400
|
2,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,400
|
2,400
|
|
0
|
|
|
|
03 01 11
|
სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,205
|
2,205
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,205
|
2,205
|
|
|
03 01 12
|
მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსაცდელის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,235
|
2,235
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,235
|
2,235
|
|
|
03 01 13
|
ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,965
|
1,965
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,965
|
1,965
|
|
|
03 01 14
|
ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
850
|
850
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
850
|
850
|
|
0
|
|
|
|
03 01 15
|
ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
8,991
|
8,991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8,991
|
8,991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,991
|
8,991
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 16
|
ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა
|
24,349
|
24,349
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,349
|
24,349
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 17
|
პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
4,660
|
4,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,660
|
4,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,660
|
4,660
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 18
|
ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
4,952
|
4,952
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,952
|
4,952
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,952
|
4,952
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 19
|
სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,800
|
2,800
|
|
|
03 01 20
|
სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება
|
2,485
|
2,485
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,485
|
2,485
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 21
|
სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება
|
2,475
|
2,475
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,475
|
2,475
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 22
|
ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება
|
2,878
|
2,878
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,878
|
2,878
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 23
|
სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,500
|
2,500
|
|
|
03 01 24
|
დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,000
|
3,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
657,876
|
657,876
|
0
|
541,890
|
541,890
|
0
|
3,266,371
|
3,266,371
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
341,347
|
341,347
|
0
|
418,503
|
418,503
|
0
|
1,105,631
|
1,105,631
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
173,148
|
173,148
|
0
|
191,162
|
191,162
|
0
|
119,440
|
119,440
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
35,133
|
35,133
|
0
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2,998
|
2,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
135,017
|
135,017
|
0
|
156,692
|
156,692
|
0
|
119,440
|
119,440
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,749
|
112,749
|
0
|
119,249
|
119,249
|
0
|
328,905
|
328,905
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55,450
|
55,450
|
0
|
108,092
|
108,092
|
0
|
657,286
|
657,286
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
316,529
|
316,529
|
0
|
123,387
|
123,387
|
0
|
2,160,740
|
2,160,740
|
0
|
|
03 02 01
|
შპს ქედის კომუნალურისერვისი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
263,750
|
263,750
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210,750
|
210,750
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
210,750
|
210,750
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
53,000
|
53,000
|
|
|
03 02 02
|
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
62,390
|
62,390
|
0
|
59,783
|
59,783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50,941
|
50,941
|
0
|
53,468
|
53,468
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
50,941
|
50,941
|
0
|
53,468
|
53,468
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
35,133
|
35,133
|
0
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
15,808
|
15,808
|
0
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,449
|
11,449
|
0
|
6,315
|
6,315
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02 01
|
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
|
15,808
|
15,808
|
0
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15,808
|
15,808
|
0
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
15,808
|
15,808
|
0
|
18,998
|
18,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
15,808
|
15,808
|
|
18,998
|
18,998
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02 02
|
ელექტროენერგიის ღირებულება
|
35,133
|
35,133
|
0
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
35,133
|
35,133
|
0
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
35,133
|
35,133
|
0
|
34,470
|
34,470
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
35,133
|
35,133
|
|
34,470
|
34,470
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02 03
|
გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები
|
11,449
|
11,449
|
0
|
6,315
|
6,315
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,449
|
11,449
|
|
6,315
|
6,315
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
102,883
|
102,883
|
0
|
110,474
|
110,474
|
0
|
4,191
|
4,191
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
102,883
|
102,883
|
0
|
103,986
|
103,986
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
74,695
|
74,695
|
0
|
92,786
|
92,786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2,998
|
2,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
71,697
|
71,697
|
0
|
92,786
|
92,786
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
28,188
|
28,188
|
0
|
11,200
|
11,200
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
6,488
|
6,488
|
0
|
1,391
|
1,391
|
0
|
|
03 02 03 01
|
სანიტარული დასუფთავება
|
56,977
|
56,977
|
0
|
75,310
|
75,310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56,977
|
56,977
|
0
|
75,310
|
75,310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
56,977
|
56,977
|
0
|
75,310
|
75,310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
56,977
|
56,977
|
|
75,310
|
75,310
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 02
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები
|
1,920
|
1,920
|
0
|
1,660
|
1,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,920
|
1,920
|
0
|
1,660
|
1,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,920
|
1,920
|
0
|
1,660
|
1,660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1,920
|
1,920
|
|
1,660
|
1,660
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა
|
12,800
|
12,800
|
0
|
22,304
|
22,304
|
0
|
1,391
|
1,391
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,800
|
12,800
|
0
|
15,816
|
15,816
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
12,800
|
12,800
|
0
|
15,816
|
15,816
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
12,800
|
12,800
|
|
15,816
|
15,816
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
6,488
|
6,488
|
|
1,391
|
1,391
|
|
|
03 02 03 04
|
სანაგვე ურნების შეძენა რემონტი
|
22,188
|
22,188
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
22,188
|
22,188
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,188
|
22,188
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 05
|
სანიტარული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეობისათვის უნი ფორმების შეძენა
|
2,998
|
2,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,998
|
2,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
2,998
|
2,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2,998
|
2,998
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 06
|
შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისთვის თვითმცვლელის შეძენა
|
6,000
|
6,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6,000
|
6,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,000
|
6,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 07
|
შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს კაპიტალის ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
11,200
|
11,200
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
11,200
|
11,200
|
0
|
2,800
|
2,800
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
11,200
|
11,200
|
|
2,800
|
2,800
|
|
|
03 02 04
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
163,686
|
163,686
|
0
|
235,057
|
235,057
|
0
|
927,141
|
927,141
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
140,011
|
140,011
|
0
|
209,641
|
209,641
|
0
|
772,641
|
772,641
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,749
|
112,749
|
0
|
119,249
|
119,249
|
0
|
118,155
|
118,155
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
27,262
|
27,262
|
0
|
87,892
|
87,892
|
0
|
654,486
|
654,486
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,675
|
23,675
|
0
|
25,416
|
25,416
|
0
|
154,500
|
154,500
|
0
|
|
03 02 04 01
|
შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი
|
112,749
|
112,749
|
0
|
119,249
|
119,249
|
0
|
118,155
|
118,155
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
112,749
|
112,749
|
0
|
119,249
|
119,249
|
0
|
118,155
|
118,155
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,749
|
112,749
|
|
119,249
|
119,249
|
|
118,155
|
118,155
|
|
|
03 02 04 02
|
დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
108,000
|
108,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
108,000
|
108,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
108,000
|
108,000
|
|
|
03 02 04 03
|
მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
27,262
|
27,262
|
0
|
87,892
|
87,892
|
0
|
620,526
|
620,526
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
27,262
|
27,262
|
0
|
87,892
|
87,892
|
0
|
491,026
|
491,026
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
27,262
|
27,262
|
0
|
87,892
|
87,892
|
0
|
491,026
|
491,026
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
129,500
|
129,500
|
0
|
|
03 02 04 03 01
|
დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო აუზის მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
129,500
|
129,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
129,500
|
129,500
|
|
|
03 02 04 03 02
|
აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
350,000
|
350,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
350,000
|
350,000
|
|
|
03 02 04 03 03
|
შევაბურის, ზენდიოდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
80,656
|
80,656
|
0
|
129,516
|
129,516
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
80,656
|
80,656
|
0
|
129,516
|
129,516
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
80,656
|
80,656
|
|
129,516
|
129,516
|
|
|
03 02 04 03 04
|
სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
2,019
|
2,019
|
0
|
11,510
|
11,510
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
2,019
|
2,019
|
0
|
11,510
|
11,510
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
2,019
|
2,019
|
|
11,510
|
11,510
|
|
|
03 02 04 03 05
|
სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათაო აუზის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
1,050
|
1,050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
1,050
|
1,050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
1,050
|
1,050
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 03 06
|
სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
4,167
|
4,167
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,167
|
4,167
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,167
|
4,167
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 03 07
|
შევაბურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
27,262
|
27,262
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
27,262
|
27,262
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
27,262
|
27,262
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 03 08
|
სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55,460
|
55,460
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55,460
|
55,460
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
55,460
|
55,460
|
|
|
03 02 04 04
|
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
|
23,675
|
23,675
|
0
|
25,416
|
25,416
|
0
|
25,000
|
25,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,675
|
23,675
|
|
25,416
|
25,416
|
|
25,000
|
25,000
|
|
|
03 02 04 05
|
`მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
2,500
|
2,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
2,500
|
2,500
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
254,934
|
254,934
|
0
|
100,591
|
100,591
|
0
|
402,440
|
402,440
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16,148
|
16,148
|
0
|
22,182
|
22,182
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
16,148
|
16,148
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
16,148
|
16,148
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
238,786
|
238,786
|
0
|
78,409
|
78,409
|
0
|
393,000
|
393,000
|
0
|
|
03 02 05 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი
|
4,150
|
4,150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,150
|
4,150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
4,150
|
4,150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,440
|
9,440
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
4,150
|
4,150
|
|
0
|
|
|
9,440
|
9,440
|
|
|
03 02 05 02
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა
|
67,960
|
67,960
|
0
|
26,538
|
26,538
|
0
|
4,300
|
4,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,960
|
67,960
|
0
|
26,538
|
26,538
|
0
|
4,300
|
4,300
|
0
|
|
03 02 05 02 01
|
სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
26,538
|
26,538
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
26,538
|
26,538
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 02 02
|
ყოფილი არქივის შენობის რემონტი
|
25,185
|
25,185
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,185
|
25,185
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 02 03
|
წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
42,775
|
42,775
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,300
|
4,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,775
|
42,775
|
|
0
|
|
|
4,300
|
4,300
|
|
|
03 02 05 03
|
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
|
182,824
|
182,824
|
0
|
74,053
|
74,053
|
0
|
388,700
|
388,700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11,998
|
11,998
|
0
|
22,182
|
22,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,998
|
11,998
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
11,998
|
11,998
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170,826
|
170,826
|
0
|
51,871
|
51,871
|
0
|
388,700
|
388,700
|
0
|
|
03 02 05 03 01
|
დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
36,897
|
36,897
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11,998
|
11,998
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,998
|
11,998
|
0
|
13,182
|
13,182
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
11,998
|
11,998
|
|
13,182
|
13,182
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,899
|
24,899
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 02
|
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
110,140
|
110,140
|
0
|
17,338
|
17,338
|
0
|
192,000
|
192,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110,140
|
110,140
|
|
17,338
|
17,338
|
|
192,000
|
192,000
|
|
|
03 02 05 03 03
|
აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
11,149
|
11,149
|
0
|
6,365
|
6,365
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,149
|
11,149
|
|
6,365
|
6,365
|
|
183,400
|
183,400
|
|
|
03 02 05 03 04
|
აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
9,000
|
9,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
9,000
|
9,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
3,696
|
3,696
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
3,696
|
3,696
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
03 02 05 03 06
|
დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
9,973
|
9,973
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
9,973
|
9,973
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 07
|
ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
0
|
0
|
14,499
|
14,499
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
14,499
|
14,499
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 08
|
ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8,800
|
8,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
8,800
|
8,800
|
|
|
03 02 05 03 09
|
ბელტურის ხიდისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
13,694
|
13,694
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,694
|
13,694
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 10
|
აკავრეთის უბანში ატრაქციონის რეაბილიტაცია
|
2,484
|
2,484
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,484
|
2,484
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 11
|
ხელვაჩაური ქედის საზღვარზე ბილბორდის კეთილმოწყობა
|
8,460
|
8,460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,460
|
8,460
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 12
|
მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,000
|
3,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,000
|
3,000
|
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
31,364
|
31,364
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
31,364
|
31,364
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
31,364
|
31,364
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
31,364
|
31,364
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
03 02 06 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
31,364
|
31,364
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
31,364
|
31,364
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
31,364
|
31,364
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
31,364
|
31,364
|
|
0
|
|
|
20,000
|
20,000
|
|
|
03 02 06 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
0
|
0
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
29,226
|
29,226
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
29,226
|
29,226
|
|
90,000
|
90,000
|
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
42,619
|
42,619
|
0
|
6,759
|
6,759
|
0
|
1,558,849
|
1,558,849
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,619
|
42,619
|
0
|
6,759
|
6,759
|
0
|
1,558,849
|
1,558,849
|
0
|
|
03 02 07 01
|
დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,145,949
|
1,145,949
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,145,949
|
1,145,949
|
|
|
03 02 07 02
|
დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
405,100
|
405,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
405,100
|
405,100
|
|
|
03 02 07 03
|
სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7,800
|
7,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7,800
|
7,800
|
|
|
03 02 07 04
|
დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
366
|
366
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
366
|
366
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 05
|
ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
293
|
293
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
293
|
293
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 06
|
დაბა ქედის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
|
32,771
|
32,771
|
0
|
5,497
|
5,497
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,771
|
32,771
|
|
5,497
|
5,497
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 07
|
პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
603
|
603
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
603
|
603
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 08
|
დაბა ქედაში ხიდის ქვეშა სანიაღვრე არხის გაწმენდა
|
9,848
|
9,848
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,848
|
9,848
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
571,093
|
0
|
571,093
|
566,846
|
0
|
566,846
|
554,898
|
0
|
554,898
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
571,093
|
|
571,093
|
566,846
|
|
566,846
|
554,898
|
|
554,898
|
|
03 04
|
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
|
168,638
|
118,652
|
49,986
|
147,278
|
147,278
|
0
|
145,000
|
145,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
26,848
|
26,848
|
0
|
147,278
|
147,278
|
0
|
145,000
|
145,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,848
|
26,848
|
0
|
147,278
|
147,278
|
0
|
145,000
|
145,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
141,790
|
91,804
|
49,986
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04 01
|
საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები
|
141,790
|
91,804
|
49,986
|
147,278
|
147,278
|
0
|
130,000
|
130,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
147,278
|
147,278
|
0
|
130,000
|
130,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
147,278
|
147,278
|
|
130,000
|
130,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
141,790
|
91,804
|
49,986
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 04 02
|
ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის ფრეზისა და გუთნის სეძენა
|
26,848
|
26,848
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
26,848
|
26,848
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,848
|
26,848
|
|
0
|
|
|
15,000
|
15,000
|
|
|
03 05
|
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
4,432
|
4,432
|
0
|
3,000
|
3,000
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,432
|
4,432
|
0
|
3,000
|
3,000
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,432
|
4,432
|
|
3,000
|
3,000
|
|
12,000
|
12,000
|
|
|
03 06
|
საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა
|
1,821
|
1,821
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,800
|
10,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,821
|
1,821
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,800
|
10,800
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,821
|
1,821
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,800
|
10,800
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,821
|
1,821
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10,800
|
10,800
|
|
|
03 07
|
საარჩევნო უბნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,000
|
4,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,000
|
4,000
|
|
|
03 08
|
სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
105,000
|
105,000
|
|
|
03 09
|
სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
20,000
|
20,000
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
860,195
|
860,195
|
0
|
872,388
|
860,388
|
12,000
|
1,667,065
|
1,667,065
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
668,780
|
668,780
|
0
|
800,747
|
788,747
|
12,000
|
1,247,065
|
1,247,065
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
495,654
|
495,654
|
0
|
586,949
|
574,949
|
12,000
|
699,345
|
699,345
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
173,126
|
173,126
|
0
|
213,798
|
213,798
|
0
|
547,720
|
547,720
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
191,415
|
191,415
|
0
|
71,641
|
71,641
|
0
|
420,000
|
420,000
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
801,588
|
801,588
|
0
|
750,120
|
738,120
|
12,000
|
1,580,940
|
1,580,940
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
610,173
|
610,173
|
0
|
678,479
|
666,479
|
12,000
|
1,160,940
|
1,160,940
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
477,803
|
477,803
|
0
|
565,097
|
553,097
|
12,000
|
678,145
|
678,145
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
132,370
|
132,370
|
0
|
113,382
|
113,382
|
0
|
482,795
|
482,795
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
191,415
|
191,415
|
0
|
71,641
|
71,641
|
0
|
420,000
|
420,000
|
0
|
|
04 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
|
495,731
|
495,731
|
0
|
576,425
|
564,425
|
12,000
|
838,145
|
838,145
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
477,803
|
477,803
|
0
|
565,097
|
553,097
|
12,000
|
678,145
|
678,145
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
477,803
|
477,803
|
|
565,097
|
553,097
|
12,000
|
678,145
|
678,145
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,928
|
17,928
|
|
11,328
|
11,328
|
|
160,000
|
160,000
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
305,857
|
305,857
|
0
|
173,695
|
173,695
|
0
|
742,795
|
742,795
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
132,370
|
132,370
|
0
|
113,382
|
113,382
|
0
|
482,795
|
482,795
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
132,370
|
132,370
|
0
|
113,382
|
113,382
|
0
|
482,795
|
482,795
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173,487
|
173,487
|
0
|
60,313
|
60,313
|
0
|
260,000
|
260,000
|
0
|
|
04 01 02 01
|
დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
260,000
|
260,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
260,000
|
260,000
|
|
|
04 01 02 02
|
დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120,000
|
120,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120,000
|
120,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
120,000
|
120,000
|
|
|
04 01 02 03
|
ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170,000
|
170,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
170,000
|
170,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
170,000
|
170,000
|
|
|
04 01 02 04
|
ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
26,230
|
26,230
|
0
|
54,770
|
54,770
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
26,230
|
26,230
|
0
|
54,770
|
54,770
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
26,230
|
26,230
|
|
54,770
|
54,770
|
|
|
04 01 02 05
|
სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
38,876
|
38,876
|
0
|
138,025
|
138,025
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
38,876
|
38,876
|
0
|
138,025
|
138,025
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
38,876
|
38,876
|
|
138,025
|
138,025
|
|
|
04 01 02 06
|
წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდინციონერის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
7,269
|
7,269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
7,269
|
7,269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
7,269
|
7,269
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 07
|
ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
25,108
|
25,108
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
25,108
|
25,108
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
25,108
|
25,108
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 08
|
დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
8,949
|
8,949
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
8,949
|
8,949
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
8,949
|
8,949
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 09
|
სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
0
|
0
|
6,950
|
6,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
6,950
|
6,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
6,950
|
6,950
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 10
|
აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი
|
64,999
|
64,999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
64,999
|
64,999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
64,999
|
64,999
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 11
|
პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა
|
123,499
|
123,499
|
0
|
60,313
|
60,313
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123,499
|
123,499
|
|
60,313
|
60,313
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 12
|
წონიარისის ბაგა-ბაღზე მეორე სართულის დაშენება
|
67,371
|
67,371
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
67,371
|
67,371
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
67,371
|
67,371
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 13
|
აწჰესის და პირველი მაისის ბაგა ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
49,988
|
49,988
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,988
|
49,988
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
58,607
|
58,607
|
0
|
122,268
|
122,268
|
0
|
86,125
|
86,125
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58,607
|
58,607
|
0
|
122,268
|
122,268
|
0
|
86,125
|
86,125
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,851
|
17,851
|
0
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40,756
|
40,756
|
0
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
|
04 02 01
|
სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
17,851
|
17,851
|
0
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17,851
|
17,851
|
0
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,851
|
17,851
|
0
|
21,852
|
21,852
|
0
|
21,200
|
21,200
|
0
|
|
04 02 01 01
|
გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
17,851
|
17,851
|
0
|
17,809
|
17,809
|
0
|
17,000
|
17,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17,851
|
17,851
|
0
|
17,809
|
17,809
|
0
|
17,000
|
17,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,851
|
17,851
|
|
17,809
|
17,809
|
|
17,000
|
17,000
|
|
|
04 02 01 02
|
კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
4,043
|
4,043
|
0
|
4,200
|
4,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,043
|
4,043
|
0
|
4,200
|
4,200
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
4,043
|
4,043
|
|
4,200
|
4,200
|
|
|
04 02 02
|
სკოლების მშენებლობა რემონტი
|
40,756
|
40,756
|
0
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
40,756
|
40,756
|
0
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40,756
|
40,756
|
0
|
100,416
|
100,416
|
0
|
64,925
|
64,925
|
0
|
|
04 02 02 01
|
სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28,650
|
28,650
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28,650
|
28,650
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
28,650
|
28,650
|
|
|
04 02 02 02
|
ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
04 02 02 03
|
კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
13,479
|
13,479
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
13,479
|
13,479
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
13,479
|
13,479
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
04 02 02 04
|
სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
28,099
|
28,099
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
28,099
|
28,099
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
28,099
|
28,099
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 05
|
გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
11,876
|
11,876
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
11,876
|
11,876
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
11,876
|
11,876
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 06
|
გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
19,448
|
19,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
19,448
|
19,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,448
|
19,448
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 07
|
სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
400
|
400
|
0
|
28,394
|
28,394
|
0
|
24,775
|
24,775
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
400
|
400
|
0
|
28,394
|
28,394
|
0
|
24,775
|
24,775
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
400
|
400
|
|
28,394
|
28,394
|
|
24,775
|
24,775
|
|
|
04 02 02 08
|
პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
5,425
|
5,425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,425
|
5,425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
5,425
|
5,425
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 09
|
აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
4,446
|
4,446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,446
|
4,446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
4,446
|
4,446
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 10
|
სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა
|
0
|
0
|
0
|
5,706
|
5,706
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
5,706
|
5,706
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
5,706
|
5,706
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 11
|
გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება
|
0
|
0
|
0
|
2,991
|
2,991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
2,991
|
2,991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
2,991
|
2,991
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 12
|
აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
04 02 02 13
|
გელაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
17,909
|
17,909
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
17,909
|
17,909
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17,909
|
17,909
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 02 02 14
|
სოფელ ახოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაციისთვის სამშენებლო მასალების შეძენა (თანადაფინანსებით)
|
2,999
|
2,999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,999
|
2,999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,999
|
2,999
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,379,425
|
1,379,425
|
0
|
1,186,095
|
1,186,095
|
0
|
1,364,430
|
1,364,430
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,036,675
|
1,036,675
|
0
|
1,145,273
|
1,145,273
|
0
|
1,353,930
|
1,353,930
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
118,780
|
118,780
|
0
|
119,501
|
119,501
|
0
|
133,000
|
133,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
118,780
|
118,780
|
0
|
119,501
|
119,501
|
0
|
133,000
|
133,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
858,520
|
858,520
|
0
|
965,990
|
965,990
|
0
|
1,135,150
|
1,135,150
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,375
|
59,375
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
342,750
|
342,750
|
0
|
40,822
|
40,822
|
0
|
10,500
|
10,500
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
623,188
|
623,188
|
0
|
455,638
|
455,638
|
0
|
604,900
|
604,900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
371,569
|
371,569
|
0
|
438,782
|
438,782
|
0
|
598,900
|
598,900
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
53,176
|
53,176
|
0
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
53,176
|
53,176
|
0
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
318,393
|
318,393
|
0
|
382,628
|
382,628
|
0
|
543,900
|
543,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
251,619
|
251,619
|
0
|
16,856
|
16,856
|
0
|
6,000
|
6,000
|
0
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
|
218,159
|
218,159
|
0
|
146,895
|
146,895
|
0
|
133,200
|
133,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
134,220
|
134,220
|
0
|
133,326
|
133,326
|
0
|
127,200
|
127,200
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
134,220
|
134,220
|
|
133,326
|
133,326
|
|
127,200
|
127,200
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
83,939
|
83,939
|
|
13,569
|
13,569
|
|
6,000
|
6,000
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
53,176
|
53,176
|
0
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
53,176
|
53,176
|
0
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
53,176
|
53,176
|
0
|
56,154
|
56,154
|
0
|
55,000
|
55,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
53,176
|
53,176
|
|
56,154
|
56,154
|
|
55,000
|
55,000
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
184,173
|
184,173
|
0
|
249,302
|
249,302
|
0
|
382,700
|
382,700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
184,173
|
184,173
|
0
|
249,302
|
249,302
|
0
|
382,700
|
382,700
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
184,173
|
184,173
|
|
249,302
|
249,302
|
|
382,700
|
382,700
|
|
|
05 01 04
|
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34,000
|
34,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34,000
|
34,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
34,000
|
34,000
|
|
|
05 01 05
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
167,680
|
167,680
|
0
|
3,287
|
3,287
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167,680
|
167,680
|
0
|
3,287
|
3,287
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 05 01
|
აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა
|
0
|
0
|
0
|
1,350
|
1,350
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,350
|
1,350
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05 02
|
სოფელ გოგიაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
19,892
|
19,892
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,892
|
19,892
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05 03
|
სოფელ ზენდიდში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
22,083
|
22,083
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,083
|
22,083
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05 04
|
სოფელ ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
22,973
|
22,973
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,973
|
22,973
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05 05
|
სოფელ მერისის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
1,990
|
1,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,990
|
1,990
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05 06
|
სოფელ დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
50
|
50
|
0
|
1,937
|
1,937
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50
|
50
|
|
1,937
|
1,937
|
|
0
|
|
|
|
05 01 05 07
|
ქედის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია
|
100,692
|
100,692
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,692
|
100,692
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
746,038
|
746,038
|
0
|
717,210
|
717,210
|
0
|
739,530
|
739,530
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
654,907
|
654,907
|
0
|
693,244
|
693,244
|
0
|
735,030
|
735,030
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
55,405
|
55,405
|
0
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
55,405
|
55,405
|
0
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
540,127
|
540,127
|
0
|
583,362
|
583,362
|
0
|
591,250
|
591,250
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,375
|
59,375
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91,131
|
91,131
|
0
|
23,966
|
23,966
|
0
|
4,500
|
4,500
|
0
|
|
05 02 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
|
387,815
|
387,815
|
0
|
419,085
|
419,085
|
0
|
413,150
|
413,150
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
385,659
|
385,659
|
0
|
404,007
|
404,007
|
0
|
413,150
|
413,150
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
385,659
|
385,659
|
|
404,007
|
404,007
|
|
413,150
|
413,150
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,156
|
2,156
|
|
15,078
|
15,078
|
|
0
|
0
|
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა
|
107,181
|
107,181
|
0
|
127,635
|
127,635
|
0
|
126,400
|
126,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
105,681
|
105,681
|
0
|
126,135
|
126,135
|
0
|
125,400
|
125,400
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
105,681
|
105,681
|
|
126,135
|
126,135
|
|
125,400
|
125,400
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,500
|
1,500
|
|
1,500
|
1,500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი
|
52,781
|
52,781
|
0
|
60,608
|
60,608
|
0
|
56,200
|
56,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
48,787
|
48,787
|
0
|
53,220
|
53,220
|
0
|
52,700
|
52,700
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,787
|
48,787
|
|
53,220
|
53,220
|
|
52,700
|
52,700
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,994
|
3,994
|
|
7,388
|
7,388
|
|
3,500
|
3,500
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
55,405
|
55,405
|
0
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
55,405
|
55,405
|
0
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
55,405
|
55,405
|
0
|
50,100
|
50,100
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
55,405
|
55,405
|
|
50,100
|
50,100
|
|
58,000
|
58,000
|
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
142,856
|
142,856
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59,375
|
59,375
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
59,375
|
59,375
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
83,481
|
83,481
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05 01
|
ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
85,780
|
85,780
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
85,780
|
85,780
|
|
|
05 02 05 02
|
სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
59,782
|
59,782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
59,782
|
59,782
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05 03
|
ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
83,481
|
83,481
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
83,481
|
83,481
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05 04
|
პირველ მაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია
|
19,800
|
19,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
19,800
|
19,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,800
|
19,800
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05 05
|
ცხმორისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია
|
39,575
|
39,575
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39,575
|
39,575
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,575
|
39,575
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
10,199
|
10,199
|
0
|
13,247
|
13,247
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10,199
|
10,199
|
0
|
13,247
|
13,247
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
10,199
|
10,199
|
0
|
13,247
|
13,247
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
10,199
|
10,199
|
|
13,247
|
13,247
|
|
20,000
|
20,000
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
310,290
|
310,290
|
0
|
218,379
|
218,379
|
0
|
160,150
|
160,150
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
310,290
|
310,290
|
0
|
218,379
|
218,379
|
0
|
160,150
|
160,150
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,493
|
14,493
|
0
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
294,142
|
294,142
|
0
|
201,905
|
201,905
|
0
|
119,460
|
119,460
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,655
|
1,655
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
30,494
|
30,494
|
0
|
26,663
|
26,663
|
0
|
68,690
|
68,690
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
30,494
|
30,494
|
0
|
26,663
|
26,663
|
0
|
68,690
|
68,690
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,493
|
14,493
|
0
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,346
|
14,346
|
0
|
10,189
|
10,189
|
0
|
28,000
|
28,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,655
|
1,655
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
9,846
|
9,846
|
0
|
9,989
|
9,989
|
0
|
28,000
|
28,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,846
|
9,846
|
0
|
9,989
|
9,989
|
0
|
28,000
|
28,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,846
|
9,846
|
|
9,989
|
9,989
|
|
28,000
|
28,000
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
14,493
|
14,493
|
0
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
14,493
|
14,493
|
0
|
14,974
|
14,974
|
0
|
22,110
|
22,110
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,493
|
14,493
|
|
14,974
|
14,974
|
|
22,110
|
22,110
|
|
|
06 01 03
|
უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
|
4,500
|
4,500
|
0
|
200
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,500
|
4,500
|
0
|
200
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,500
|
4,500
|
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
|
06 01 04
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
1,655
|
1,655
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,655
|
1,655
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,655
|
1,655
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
18,580
|
18,580
|
0
|
|
06 01 04 01
|
წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,880
|
3,880
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,880
|
3,880
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,880
|
3,880
|
|
|
06 01 04 02
|
დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,700
|
4,700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,700
|
4,700
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,700
|
4,700
|
|
|
06 01 04 03
|
ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,250
|
4,250
|
|
|
06 01 04 04
|
პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,250
|
4,250
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,250
|
4,250
|
|
|
06 01 04 05
|
ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
06 01 05 06
|
სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
1,500
|
1,500
|
|
0
|
|
|
|
06 01 05 07
|
თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება
|
1,655
|
1,655
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,655
|
1,655
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,655
|
1,655
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
279,796
|
279,796
|
0
|
191,716
|
191,716
|
0
|
91,460
|
91,460
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
279,796
|
279,796
|
0
|
191,716
|
191,716
|
0
|
91,460
|
91,460
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
279,796
|
279,796
|
0
|
191,716
|
191,716
|
0
|
91,460
|
91,460
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
23,031
|
23,031
|
0
|
18,936
|
18,936
|
0
|
28,470
|
28,470
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23,031
|
23,031
|
0
|
18,936
|
18,936
|
0
|
28,470
|
28,470
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,031
|
23,031
|
|
18,936
|
18,936
|
|
28,470
|
28,470
|
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
1,520
|
1,520
|
0
|
2,510
|
2,510
|
0
|
2,350
|
2,350
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,520
|
1,520
|
0
|
2,510
|
2,510
|
0
|
2,350
|
2,350
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,520
|
1,520
|
|
2,510
|
2,510
|
|
2,350
|
2,350
|
|
|
06 02 03
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
13,700
|
13,700
|
0
|
29,400
|
29,400
|
0
|
22,100
|
22,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,700
|
13,700
|
0
|
29,400
|
29,400
|
0
|
22,100
|
22,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,700
|
13,700
|
|
29,400
|
29,400
|
|
22,100
|
22,100
|
|
|
06 02 04
|
ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
20,500
|
20,500
|
0
|
17,000
|
17,000
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
20,500
|
20,500
|
0
|
17,000
|
17,000
|
0
|
16,000
|
16,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,500
|
20,500
|
|
17,000
|
17,000
|
|
16,000
|
16,000
|
|
|
06 02 05
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
8,000
|
8,000
|
0
|
7,500
|
7,500
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8,000
|
8,000
|
0
|
7,500
|
7,500
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,000
|
8,000
|
|
7,500
|
7,500
|
|
16,500
|
16,500
|
|
|
06 02 06
|
ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
50,000
|
50,000
|
0
|
39,000
|
39,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50,000
|
50,000
|
0
|
39,000
|
39,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,000
|
50,000
|
|
39,000
|
39,000
|
|
0
|
0
|
|
|
06 02 07
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
3,030
|
3,030
|
0
|
4,922
|
4,922
|
0
|
6,040
|
6,040
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,030
|
3,030
|
0
|
4,922
|
4,922
|
0
|
6,040
|
6,040
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,030
|
3,030
|
|
4,922
|
4,922
|
|
6,040
|
6,040
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
160,015
|
160,015
|
0
|
72,448
|
72,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
160,015
|
160,015
|
0
|
72,448
|
72,448
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
160,015
|
160,015
|
|
72,448
|
72,448
|
|
0
|
|
|
|