„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

მიღების თარიღი 05.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ქარელის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №56
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,273 სიტყვა · ~31 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
05.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

დოკუმენტის ტექსტი

„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №56 2014 წლის 5 დეკემბერი ქ. ქარელი „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის დ.ა) ქვეპუნქტის და  61-ე მუხლის 1-ლი-მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:  თავი I ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წ ფაქტი 2014 წლის გეგმიური 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11 355,5 10562.84 3048.1 7514.74 7468.40 0.0 7468.40 გადასახადები 489,2 450.0 0.0 450.00 448 0.0 448 გრანტები 9 789,1 9309.2 3048.1 6261.10 6390 0.0 6390 სხვა შემოსავლები 1 077,2 803.64 0.0 803.64 630.40 0.0 630.40 ხარჯები 6 730,8 7674.14 755.72 6918.42 7123.4 0.0 7123.4 შრომის ანაზღაურება 2 460,2 2213.9 0.0 2213.9 1753.4 0.0 1753.4 საქონელი და მომსახურება 990,9 1353.04 10,75 1342.29 1333.7 0.0 1333.7 სუბსიდიები 1 363,2 1620.20 0.0 1620.20 2037.1 0.0 2037.1 გრანტები 0,0 0.0 315.0 0.0 315.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 190,5 682.78 0.0 682.78 730 0.0 730 სხვა ხარჯები 726,1 1804.21 744.97 1059.25 954.2 0.0 954.2 საოპერაციო სალდო 4 624,7 2888.7 2292.38 596.32 345 0.0 345 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 579,9 4677.84 3449.78 1228.06 345 0.0 345 ზრდა 3 606,0 4695.84 3449.78 1246.06 345 0.0 345 კლება 26,1 18.0 0.00 18 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო 1 044,8 -1789.14 -1157.40 -631.74 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1 141,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 1 141,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 96,5 0 0 0.0 0.0 0.0 კლება 96,5 1789.14 1157.40 631.74 0.0 0.0 0.0 ვალდებულების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 2014 წლის გეგმიური 2015 წლის გეგმა ფაქტი სულ მათშორის სულ მათშორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 11 381,6 10580.8 3048.1 7532.7 7468.40 0.0 7468.40 შემოსავლები 11 355,5 10562.84 3048.1 7514.7 7468.40 0.0 7468.4 არაფინანსური აქტივების კლება 26.1 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 10 336,8 12370 4205.5 8164.5 7123.4 0.0 7123.4 ხარჯები 6 730,8 7674.14 755.72 6918.42 7123.4 0.0 7123.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 606,0 4695.84 3449.78 1246.06 345 0.0 345 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთისგამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 1 044,8 -1789.1 -1157.4 -631.7 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7468,4 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11 355,5 10562.8 3048.1 7514.7 7468.4 0.0 7468.4 გადასახადები 489,2 450.0 0.0 450.0 448 0.0 448 გრანტები 9 789,1 9309.20 3048.1 6261.10 6390 0.0 6390 სხვა შემოსავლები 1 077,2 803.6 0.0 803.6 630.4 0.0 630.4 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 448,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 489.2 450 0.0 450 448 0.0 448 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქონების გადასახადი 489.2 450 0.0 450 448 0.0 448 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 234.5 365 0.0 365 365 0.0 365 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.8 3 0.0 3 1 0.0 1 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 2 0.0 2 0.5 0.0 0.5 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 2.3 1 0.0 1 0.5 0.0 0.5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 221.1 62 0.0 62 62 0.0 62 ფიზიკურ პირებიდან 205.3 60 0.0 60 60 0.0 60 იურიდიულ პირებიდან 15.8 2 0.0 2 2 0.0 2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 31.8 20 0.0 20 20 0.0 20 ფიზიკურ პირებიდან 10.1 5 0.0 5 5 0.0 5 იურიდიულ პირებიდან 21.7 15 0.0 15 15 0.0 15 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 390.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 9789.5 9309.2 3048.1 6261.1 6390.0 0.0 6390.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9789.5 9309.2 3048.1 6261.1 6390.0 0.0 6390.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5280.4 6261.1 0.0 6261.1 6390.0 0.0 6390.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5075.4 6048.1 0.0 6048.1 6177.0 0.0 6177.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 205.0 213.0 0.0 213.0 213.0 0.0 213.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4509.1 3048.1 3048.1 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა. 2908.7 2024.4 2024.4 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1041.4 1023.7 1023.7 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 630,4 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1077,2 803.6 630.4 შემოსავლები საკუთრებიდან 230,5 168.8 117 პროცენტები 35,6 63..8 0.0 რენტა 194,9 105 117 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      165,8 90.0 100 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 29,1 15.0 17 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 161.9 140.0 160 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 139.8 130.0 145 სანებართვო მოსაკრებელი 23.8 10.0 15 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 115.6 120.0 130 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.4 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 22.1 10.0 15 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 10 22.1 15 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 684.8 494.8 353.4 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7123,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6730,8 7674.14 755.72 6918.42 7123.4 0.0 7123.4 შრომის ანაზღაურება 2460,2 2213.9 0.0 2213.9 1753.4 0.0 1753.4 საქონელი და მომსახურება 990,9 1353.04 10,75 1342.29 1333.7 0.0 1333.7 სუბსიდიები 1363,2 1620.2 0.0 1620.2 2037.1 0.0 2037.1 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 315 0.0 315 სოციალური უზრუნველყოფა 1190,5 682.78 0.0 682.78 730 0.0 730 სხვა ხარჯები 726,1 1804.71 744.97 1059.75 954.2 0.0 954.2 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  345 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 345 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2013 წ ფაქტი 2014 წ გეგმა 2015 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება 72,3 179.83 275 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება 0,0 3.10 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია 3523,5 4497.01 70 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 10,2 15.90 0.0 სულ ჯამი ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2013 ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა არაფინანსურიაქტივებისკლება 26,1 0.0 0.0 ძირითადიაქტივები 0,0 0.0 0.0 არაწარმოებულიაქტივები 26,1 18 0.0 მიწა 26,1 18 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2013 ფაქტი 2014 გეგმა 2015 გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2795,1    2776.3 2540.0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2795,1    2776.3 2520.0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2795,1    2676.3    2460.0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 120    99.9 60 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    20 702 თავდაცვა 118,8    130.5 129.2 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 299,3    333.4    315.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0 7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 299,3    333.4 315.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2742,4    2468.7    304.2 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 81,9    989.5 50 70421 სოფლის მეურნეობა 81,9    989.5 50 7045 ტრანსპორტი      2660,5    1479.1 254.2 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2660,5    1479.1 254.2 705 გარემოს დაცვა 371,3    923.4 648 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 277,4    458.2    512 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 93,9    465.2 136 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1302,2    2587.5 365 7061 ბინათმშენებლობა 14.8    12.1 0.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 6,9    3.0    15 7063 წყალმომარაგება 328,5    567.2 50 7064 გარე განათება 200,4     200.8    170 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 751,6    1804.4 130 707 ჯანმრთელობის დაცვა 74.0    80.0    80 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74.0    80.0    80 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 810,9    753.1    857.1 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 220,8    248.1    310 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 455,3    397 447.1 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 135,0    108    100 709 განათლება 689,0    1674.4 1560 7091 სკოლამდელი აღზრდა 668,3    1654.4 1538 7092 ზოგადი განათლება 1,7    0.0    0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 1,7    0.0    0.0 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 19,0    20.0    22 710 სოციალური დაცვა 1133,8    642.8     670 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 44,2    50.0    60 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 413,7    477.5   520 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 675,9    115.3    90 სულ 10 336,8    12370    7468.4 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 14🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 20 ათასი ლარი. მუხლი 15🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 213,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 129,2 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,8 ათასი ლარი;  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 16🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე  პროგრამის ფარგლებში - 17 წლამდე ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, ყოველი წლის გაზაფხულზე - მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რეზერვისტთა გადამოწმება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები,  რომელიც ემსახურება  ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან.    გზების პრობლემა  აწუხებს როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები,   მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას. განსაკუთრებით რთულია გადაადგილება ზამთრის პერიოდში. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი გზების   რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.  გაადვილდება გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ, გზების  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.      ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02)   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მისი საექსპლოატაციო ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, დაფინანსდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში:  ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, რუისი, ურბნისი, მოხისი, ბრეთი, ბრეთის მეურნეობა, დირბი, ფცა. ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა,შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის შემდეგი ტერიტორიებიდან : ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა,  ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი,  ქობესაანთუბანი, თათანაანთუბანი, სამწევრისი, რუისი, ურბნისი, დირბი, მოხისი, ახალსოფელი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯვარი, ყინწვისი, ახალსოფლის და მოხისის დევნილთა ჩასახლებების მოსახლეობიდან ნარჩენების გატანის და  ქუჩების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები. ბ.გ)  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელში და აგარაში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროექტის განხორციელება მოსახლეობას გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ მძიმე პრობლემებს. დ. აგარის და  ქარელის დარჩენილი ნაწილის  საკანალიზაციო ქსელის  მოწყობით დასრულდება მთლიანად ქარელის და აგარის საკანალიზაციო  სისტემით დაქსელვა. აღნიშნული სამუშაოები გააუმჯობესებს სავარაუდოდ 2500 მაცხოვრებლის სოციალურ  პირობებს. ბ.დ)   წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 50000 ლარის ღირებულების ფარგლებში, 2015 წელს იგეგმება სოფ. ჭვრინისში  გეოლოგიური კვლევა, სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები ავზის და წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს საზღვრისპირა სოფლის 210 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს. ბ.ე)  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება. ბ.ვ)  სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08) ქარელის მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ არსებობს  სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება შიდა სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე არსებული შიდა ირიგაციის სისტემების სარეაბილიტაციო და მოვლა-შენახვის  სამუშაოები შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში : აგარა, ქარელი, ბრეთი, დირბი, რუისი, ურბნისი, ზემო ხვედურეთი, ფცა, ბრეთი, აბისი, ახალსოფელი, მოხისი, დვანი, გიგანტი, ბრეძა, ავლევი, ზღუდერი - შემავალ შიდა არხებზე, რაც საშუალებას მისცემს სოფლის მოსახლეობას გაზარდონ საკუთარი შრომის ნაყოფიერება. აღნიშული პროექტით მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული შიდა არხების გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, რითაც ისარგებლებს დაახლოებით 53 636 ბენეფიციარი; გ)   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)   მოსახლეობის დასვენების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2015  წელს იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტში გამწვანების სამუშაოები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ხეების დარგვა და შადრევნის მოვლა-შენახვა და ქარელში მუსხელიშვილის ქუჩაზე სკვერის და მინი სტადიონის მოწყობა, რაც მოემსახურება ქარელის 8650  მოსახლეს.  გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერების, შადრევნებისა  და პარკების მოვლა ქარელში, დ. აგარაში და სოფ. რუისში. მოხდება ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ხეების მოვლა (გადაბელვა, მოჭრა).    გ.ბ)   ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 02) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება სტადიონის და სკვერის მოწყობა. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  ქარელის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  980-ზე მეტი აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები და დაგეგმილია აღნიშნული საბავშვო ბაღების დიდი ნაწილის სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით,  სოფ. ბრეძასა და აბისში ადმინისტრაციულ შენობებში  იგეგმება  ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა.  აღნიშნულ ბაღების სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს, აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 5000  მოსახლეს, სარემონტო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს - 238940 ლარს;  ასევე, ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება ქვენატკოცის წვერის, მოხისის, აგარის დირბის, ბებნისის, რუისის, კეხიჯვრის №1, №2 და N3 საბავშვო ბაღების დარჩენილი სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 28357 მოსახლეს.  სამუშაოების ჩასატარებლად გათვალისწინებულია 141060 ლარი. ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03) ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს, ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება , დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება, შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.   4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია: სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში; მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე; მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ა.ა)  სპორტული ღონისძიებების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 2015 წლის განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. 2015 წლის განმავლობაში 586  სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 416 ბავშვთან მუშაობს 17 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 109 ბავშვთან მუშაობს 4 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 23 ბავშვი და 1 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 38 ბავშვი და 2 მწვრთნელი. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში - სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა: ქალთა და დედის დღისადმი მოძღვნილი ღონისძიება. შეხვედრა შედგება მრავალშვილიან დედებთან; 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი რექვიემი; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა; 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება: შეხვედრა ომის ვეტერანებთან; საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება; პოეზიის საღამო; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ღვაწლმოსილი კულტურის მუშაკების დაჯილდოება, ღონისძიების მოწყობა; 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;  კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით; ადგილობრივი ტურიზმის პოპულარიზაცია: საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი;  ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გამოფენა; პრესტური – ჟურნალისტებისა და ტურისტული კომპანიებისათვის საინფორმაციო ტურის მოწყობა ქარელის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნავ ადგილებში; საახალწლო ღონისძიებების კვირეული; რეგიონალური, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ღონისძიებებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა; პერსონალური გამოფენების კვირეული მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მხატვრების მონაწილეობით; ექსკურსია კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის; ქარელის დღეების მოწყობა; ზაზა ფანასკერტელის სახელობის ღონისძიების ,,ზაზაობის’’ მოწყობა; სხვა ინიციატივები; ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის და აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის სამუსიკო სკოლა, სადაც სწავლობს 356 ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია -69180 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა - 56038 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 46082 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები ,,ქოზიფა’’, ,,აგარა’’, ,,მროვი’’.  ბ.გ)  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. ბ.დ)  კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ბავშვთა დრამატული თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება ბ.ე)  მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონატი. ბ.ვ)  მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი პოპულარიზაციას უწევს ქართულ ხალხურ სიმღერებს და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება. ბ.ზ) ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია, კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება; დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სამშობიარო სახლში ახალშობილების და დედების მონახულება;  საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მამულიშვილთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;  ლიტერატურული კონკურსი;  ბავშვთა თოჯინური სპექტაკლი; ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;  ექსკურსია  ნიჭიერი ახალგაზრდებისათვის ან/და უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის;  ქორეოგრაფიული ცეკვის და ხალხური სიმღერების კონცერტი;  ფოტოკონკურსი;  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;  ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე - ახალგაზრდების წახალისება (ფინანსური მხარდაჭერა);  წარმატებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა კონკურსებში და შესარჩევ ტურებში მონაწილეობა; ინტელექტუალური თამაში  „რა,სად,როდის?“;  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა მასობრივ რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;  მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;  საახალწლო ღონისძიებები;  სხვა ინიციატივები; გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები; დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, ზოგიერთ ტაძარში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 83 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. ბ.ბ)  დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის  დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა. ბ.გ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)           სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად  განხორციელდება შემდეგი სახის სოციალური პროექტები: „მკურნალობის თანადაფინანსება“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის # 36  დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი. აღნიშნული დადგენილებით  დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები,  როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები)  ასევე  სხვა სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელი გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურება. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი  ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით,  ხოლო Tu პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის  ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40 %–ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა. სულ მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილია 265000 ლარი; „ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება“ - ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. ოჯახებს ახალდაბადებულ პირველ შვილზე დახმარება გაეწევა_ 200 ლარით, მეორე შვილზე - 200 ლარით, მესამე შვილზე - 300 ლარით და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე _ 500 ლარით. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დასახმარებლად გამოყოფილია 150000 ლარი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების დაფინანსებით დახმარება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოქალაქე, რომლის ოჯახისაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით მინიჭებული აქვს  მოქმედი სარეიტინგო ქულა 25 ათასის ჩათვლით - წელიწადში არაუმეტეს 100  ლარისა, მის სახელზე გაცემული რეცეპტის და აფთიაქის კალკულაციის  საფუძველზე. მედიკამენტების დაფინანსებით დასახმარებლად გამოყოფილია 50000 ლარი. ,,სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინასება“ -  ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ პირველი ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენალდაკარგული და 0-დან  30 000–მდე   სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აქედან გამომდინარე, დამუშავდა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე გათვლილი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში. პროგრამით ისარგებლებს: სტუდენტი, რომლის მშობლები (ერთი მაინც) არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები; მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი; სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 0-დან  30000–ის ჩათვლით. სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილია 50000 ლარი.  „საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა“ - პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის დღესასწაულებისა და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მათ მიმართ მატერიალურ თანადგომას. პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული უხუცესები;  გ) დედ - მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილია ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ დადგენილი წესით ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება). საზეიმო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 5000 ლარს; ბ.დ)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით  ბ.ე) სოფ. ურბნისის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მოერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის დავალიანების დაფარვა  (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო  ენერგიის დავალიანების დაფარვა . ბ.ვ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით. კომპენსაციის ზედა ზღვარი განისაზღვრება 4000 ლარით. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგ რამული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ქარელის მუნიციპალიტეტი 10,336.8 12370 4205.5 8164.5 7468.4 0.0 7468.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 477.0 0.0 0.0 0.0 121 0.0 121 ხარჯები 6,730.8 7674.14 755.72 6918.42 7123.4 0.0 7123.4 შრომის ანაზღაურება 2,460.2 2213.9 0.0 2213.9 1753.4 0.0 1753.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,606.0 4695.84 3449.78 1246.06 345 0.0 345 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,795.10 2776.27 0.0 2776.27 2540.0 0.0 2540.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 140.0 0.0 0.0 0.0 112 0.0 112 ხარჯები 2,722.8 2596.44 0.0 2596.44 2265.0 0.0 2265.0 შრომის ანაზღაურება 2,097.9 1829 0.0 1829 1660.3 0.0 1660.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.3 179.83 0.0 179.83 275 0.0 275 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 826.8 739 0.0 739 625.3 0.0 625.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 0.0 0.0  0.0 11 0.0 11 ხარჯები 819.7 729 0.0 729 610.3 0.0 610.3 შრომის ანაზღაურება 576.8 482 0.0 482 442.5 0.0 442.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.1 10.0 0.0 10.0 15 0.0 15 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,968.30 1937.33 0.0 1937.33 1834,7 0.0 1834,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119.0 0.0  0.0 0.0 101 0.0 101 ხარჯები 1767.50 1767.50 0.0 1767.50 1574,7 0.0 1574,7 შრომის ანაზღაურება 1,521.1 1347 0.0 1347 1217.7 0.0 1217.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.2 169.83 0.0 169.83 260 0.0 260 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.00 99.94 0.0 99.94 60 0.0 60 ხარჯები 0.0 99.94 0.0 99.94 60 0.0 60 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუვნელყოფა 0.00 0.0 0.0 0.0 20 0.0 20 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 418.10 463.85 0.0 463.85 444.2 0.0 444.2 მომუშავეთ რიცხოვნობა 33.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 ხარჯები 418.1 460.75 0.0 460.75 444.2 0.0 444.2 შრომის ანაზღაურება 362.3 384.9 0.0 384.9 93.2 0.0 93.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 299.30 333.36 0.0 333.36 315.0 0.0 315.0 მომუშავეთ რიცხოვნობა 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 299.3 330.26 0.0 330.26 315.0 0.0 315.0 შრომის ანაზღაურება 275.8 297.10 0.0 297.10 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 118.8 130.49 0.0 130.49 129.2 0.0 129.2 მომუშავეთ რიცხოვნობა 8.0 0.0 9.0 0.0 9.0 ხარჯები 118.8 130.49 0.0 130.49 129.2 0.0 129.2 შრომის ანაზღაურება 86.5 87.8 0.0 87.80 93.2 0.0 93.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,415.8 5979.56 4064.74 1914.82 1317.2 0.0 1317.2 ხარჯები 892.4 1482.56 614.96 867.59 1247.2 0.0 1247.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,523.5 4497.01 3449.78 1047.23 70 0.0 70 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 2,660.5 1479 1252.0 226.6 254.2 0.0 254.2 ხარჯები 213.3 368.82 145.73 223.09 254.2 0.0 254.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,447.2 1110.30 1106.76 3.54 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,003.8 2721.03 1329.62 1391.41 933 0.0 933 ხარჯები 644.8 1008.39 418.39 590 933 0.0 933 არაფინანსური აქტივების ზრდა 359.0 1712.65 911.24 801.41 0.0 0.0 0.0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200.40 200.8 0.0 200.8 170 0.0 170 ხარჯები 143.4 119.8 0.0 119.8 170 0.0 170 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.0 81.0 0.0 81.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 277.4 458.20 0.0 458.20 512 0.0 512 ხარჯები 277.4 363.2 0.0 363.2 512 0.0 512 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 95 0.0 95 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 93.90 465.24 274.64 190.6 136 0.0 136 ხარჯები 38.0 276.96 266.46 10.50 136 0.0 136 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.9 188.28 8.18 180.10 0.0 0.0 0.0 03 02 04 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 327.90 567.20 116.9 451.01 50 0.0 50 ხარჯები 179.1 129.69 116.19 13.50 50 0.0 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.8 437.51 0.0 437.51 0.0 0.0 0.0 03 02 06 სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა 0.0 24.99 24.99 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 24.99 24.99 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 საკადასტო რუკების მომზადება 6.90 3.0 0.0 3.0 15 0.0 15 ხარჯები 6.9 3.0 0.0 3.0 15 0.0 15 03 02 08 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 81.90 989.55 901.75 87.8 50 0.0 50 ხარჯები 0.0 90.75 10.75 80.0 50 0.0 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.9 898.80 891 7.80 0.0 0.0 0.0 03 02 09 მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 10 ბინათმშენებლობა 14.80 12.06 12.06 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.8 12.06 12.06 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 751.60 1779.41 1482.63 296.78 130 0.0 130 ხარჯები 34.3 105.35 50.85 54.5 60 0.0 60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 717.3 1674.06 1431.78 242.28 70 0.0 70 03 04 01 გამწვანების ღონისძიებები 34.30 54.50 0.0 54.50 60 0.0 60 ხარჯები 34.3 54.50 0.0 54.50 60 0.0 60 03 04 02   ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა 219.90 1165.91 923.64 242.28 70 0.0 70 არაფინანსური აქტივების ზრდა 219.9 1165.91 923.64 242.28 70 0.0 70 03 04 03  სპორტული მოედნების მოწყობა 38.10 16.62 16.62 00 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.1 16.62 16.62 00 0.0 0.0 0.0 03 04 04 სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა 459.30 491.53 491.53 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 459.3 491.53 491.53 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 05 ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა 0.0 50.85 50.85 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 50.85 50.85 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 689.0 1674.41 140.75 1533.65 1560 0.0 1560 მომუშავეთა რიცხოვნობა 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 689.0 1674.41 140.75 1533.65 1560 0.0 1560 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 668.32 1654.41 140.75 1513.65 1538 0.0 1538 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 668.3 1654.41 140.75 1513.65 1538 0.0 1538 04 02 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა 1.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 19.00 20.0 0.0 20.0 22 0.0 22 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 19.0 20.0 0.0 20.0 22 0.0 22 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 810.9 753.10 0.0 753.10 857.1 0.0 857.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 800.7 737.20 0.0 737.20 857.1 0.0 857.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 15.90 0.0 15.90 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 220.8 248.10 0.0 248.10 310 0.0 310 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 210.6 232.20 0.0 232.20 310 0.0 310 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 15.90 0.0 15.90 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 220.8 248.10 0.0 248.10 310 0.0 310 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 210.6 232.20 0.0 232.20 310 0.0 310 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 15.90 0.0 15.90 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 455.2 397 0.0 397 447.1 0.0 447.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 455.2 397 0.0 397 447.1 0.0 447.1 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 15.00 16.70 0.0 16.70 30 0.0 30 ხარჯები 15.0 16.70 0.0 16.70 30 0.0 30 05 02 02 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 191.1 197 0.0 197 198 0.0 198 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 191.1 197 0.0 197 198 0.0 198 05 02 03 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 35.3 35.30 0.0 35.30 44.7 0.0 44.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 35.3 35.30 0.0 35.30 44.7 0.0 44.7 05 02 04 კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა 51.00 55.00 0.0 55.00 65.4 0.0 65.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 51.0 55.00 0.0 55.00 65.4 0.0 65.4 05 02 05 მუზეუმების ხელშეწყობა 89.1 22.00 0.0 22.00 24.6 0.0 24.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 89.1 22.00 0.0 22.00 24.6 0.0 24.6 05 02 06 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა 30.40 30.00 0.0 30.00 41.4 0.0 41.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 30.4 30.00 0.0 30.00 41.4 0.0 41.4 05 02 07 მუიკალური სკოლების რემონტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 08  კულტურის დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი 43.30 41.00 0.0 41.00 43.0 0.0 43.0 ხარჯები 43.3 41.0 0.0 41.0 43.0 0.0 43.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 15.00 20.00 0.0 20.0 30 0.0 30 ხარჯები 15.0 20.0 0.0 20.00 30 0.0 30 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 120.00 88.00 0.0 88.00 70 0.0 70 ხარჯები 120.0 88.0 0.0 88.0 70 0.0 70 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,207.8 722.78 0.0 722.78 750 0.0 750 ხარჯები 1,207.8 722.78 0.0 722.78 750 0.0 750 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74.00 80.00 0.0 80.00 80 0.0 80 ხარჯები 74.0 80.00 0.0 80.00 80 0.0 80 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 1,133.80 642.78 0.0 642.78 670 0.0 670 ხარჯები 1,133.8 642.78 0.0 642.78 670 0.0 670 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 44.20 50.00 0.0 50.00 60 0.0 60 ხარჯები 44.2 50.00 0.0 50.00 60 0.0 60 06 02 02 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება 559.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 559.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 03 დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა 17.30 20 0.0 20 20 0.0 20 ხარჯები 17.3 20 0.0 20 20 0.0 20 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 413.70 477.53 0.0 477.53 520 0.0 520 ხარჯები 413.7 477.53 0.0 477.53 520 0.0 520 06 02 05 სარიტუალო მომსახურება 11.30 15.25 0.0 15.25 10 0.0 10 ხარჯები 11.3 15.25 0.0 15.25 10 0.0 10 06 02 06 სოფელ ურბნისის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის დავალიანების დაფარვა 7.60 20.00 0.0 20.00 20 0.0 20 ხარჯები 7.6 20.00 0.0 20.00 20 0.0 20 06 02 07 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება 80.70 60.00 0.0 60.00 40 0.0 40 ხარჯები 80.7 60.00 0.0 60.00 40 0.0 40 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 19🔗 დადგენილება ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრიდან.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი