ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 19.12.2014
გამომცემი ორგანო №
ნომერი №59
სარეგისტრაციო კოდი №
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 22/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
19.12.2014 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი |
| 2 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის: |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №59
2014 წლის 19 დეკემბერი
ქ. ქუთაისი
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 91-ე მუხლის საფუძველზე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, განიხილა რა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
/დანართი წინამდებარე დადგენილებას თან ერთვის/
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალი
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
შემოსავლები
55,291.9
53,486.8
11,926.1
41,560.7
44,755.4
0.0
44,755.4
გადასახადები
4,303.2
4,500.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
გრანტები
42,395.9
41,292.8
11,926.1
29,366.7
32,118.0
0.0
32,118.0
სხვა შემოსავლები
8,592.8
7,694.0
7,694.0
8,137.4
8,137.4
ხარჯები
40,080.1
45,160.1
2,299.9
42,860.2
44,301.4
0.0
44,301.4
შრომის ანაზღაურება
6,218.8
4,669.2
4,669.2
5,410.8
5,410.8
საქონელი და მომსახურება
4,436.6
5,625.5
5,625.5
4,104.0
4,104.0
პროცენტი
263.6
181.0
181.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
27,017.7
32,202.4
2,299.9
29,902.5
32,139.6
32,139.6
გრანტები
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,138.4
2,482.0
2,482.0
2,587.0
2,587.0
სხვა ხარჯი
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
15,211.8
8,326.7
9,626.2
–1,299.5
454.0
0.0
454.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
12,392.3
16,026.2
15,707.4
318.8
–350.0
0.0
–350.0
ზრდა
13,201.8
18,326.2
15,707.4
2,618.8
2,450.0
0.0
2,450.0
კლება
809.5
2,300.0
2,300.0
2,800.0
2,800.0
მთლიანი სალდო
2,819.5
–7,699.5
–6,081.2
–1,618.3
804.0
0.0
804.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2,154.8
–8,544.4
–6,081.2
–2,463.2
0.0
0.0
0.0
ზრდა
8,584.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
8,584.7
0.0
0.0
კლება
6,429.9
8,544.4
6,081.2
2,463.2
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
6,429.9
8,544.4
6,081.2
2,463.2
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
–664.7
–844.9
0.0
–844.9
–804.0
0.0
–804.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
კლება
664.7
844.9
0.0
844.9
804.0
0.0
804.0
საშინაო
664.7
844.9
844.9
804.0
0.0
804.0
საგარეო
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
შემოსულობები
62,531.3
64,331.2
18,007.3
46,323.9
47,555.4
0.0
47,555.4
შემოსავლები
55,291.9
53,486.8
11,926.1
41,560.7
44,755.4
0.0
44,755.4
არაფინანსური აქტივების კლება
809.5
2,300.0
2,300.0
2,800.0
2,800.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
6,429.9
8,544.4
6,081.2
2,463.2
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
გადასახდელები
62,531.3
64,331.2
18,007.3
46,323.9
47,555.4
0.0
47,555.4
ხარჯები
40,080.1
45,160.1
2,299.9
42,860.2
44,301.4
44,301.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,201.8
18,326.2
15,707.4
2,618.8
2,450.0
2,450.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
8,584.7
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
664.7
844.9
844.9
804.0
804.0
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 44755,4 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
შემოსავლები
55,291.9
53,486.8
11,926.1
41,560.7
44755.4
0.0
44755.4
გადასახადები
4303.2
4500.0
0.0
4500.0
4500.0
0.0
4500.0
გრანტები
42395.9
41292.8
11926.1
29366.7
32118.0
0.0
32118.0
სხვა შემოსავლები
8592.8
7694.0
0.0
7694.0
8137.4
0.0
8137.4
მუხლი 4🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
გადასახადები
4303.2
4500.0
0.0
4500.0
4500.0
0.0
4500.0
ქონების გადასახადი
4302.7
4500.0
0.0
4500.0
4500.0
0.0
4500.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3154.0
3590.0
3590.0
3590.0
3590.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
214.0
110.0
110.0
110.0
110.0
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
931.6
800.0
800.0
800.0
800.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
3,1
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0,5
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 32118,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
42395.9
41292.8
11926.1
29366.7
32118.0
0.0
32118.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
86.0
94.9
94.9
0.0
სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
42309.9
41197.9
11926.1
29271.8
32118.0
0.0
32118.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
27186.8
29051.8
29051.8
31898.0
31898.0
მიზნობრივი ტრანსფერი
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0
სპეციალური ტრანსფერი
14903.1
11926.1
11926.1
0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება
14903.1
11926.1
11926.1
0.0
მუხლი 6🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8137,4 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
სხვა შემოსავლები
მათ შორის:
8592.8
7694.0
0.0
7694.0
8137.4
0.0
8137.4
პროცენტები
მათ შორის:
1500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები
1500.0
0.0
0.0
დივიდენდები
110.6
50.0
50.0
50.0
50.0
რენტა
273.0
328.0
0.0
328.0
350.0
0.0
350.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
178.2
238.0
238.0
250.0
250.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
94.8
90.0
90.0
100.0
100.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.3
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
10.6
10.0
10.0
15.0
15.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1651.1
1800.0
1800.0
1800.0
1800.0
– სათამაშო აპარატებიდან
1651.1
1800.0
1800.0
1800.0
1800.0
ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
1437.4
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)
49.5
60.0
60.0
60.0
60.0
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი
67.8
70.0
70.0
100.0
100.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
484.2
675.0
675.0
710.0
710.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
მათ შორის:
2487.2
2525.0
0.0
2525.0
2179.4
0.0
2179.4
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
აქედან:
2461.8
2475.0
0.0
2475.0
2160.0
0.0
2160.0
– შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
1847.9
1900.0
1900.0
1900.0
1900.0
– შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
613.9
575.0
575.0
260.0
260.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო
20.0
50.0
50.0
19.4
19.4
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
5.4
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
მათ შორის:
521.1
676.0
0.0
676.0
1373.0
0.0
1373.0
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან
282.9
300.0
300.0
500.0
500.0
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
0.0
260.0
260.0
703.0
703.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
238.2
116.0
116.0
170.0
170.0
მუხლი 7🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 44301.4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
ხარჯები
40,080.1
45,160.1
2,299.9
42,860.2
44,301.4
0.0
44,301.4
შრომის ანაზღაურება
6,218.8
4,669.2
4,669.2
5,410.8
5,410.8
საქონელი და მომსახურება
4,436.6
5,625.5
5,625.5
4,104.0
4,104.0
პროცენტი
263.6
181.0
181.0
60.0
60.0
სუბსიდიები
27,017.7
32,202.4
2,299.9
29,902.5
32,139.6
32,139.6
გრანტები
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,138.4
2,482.0
2,482.0
2,587.0
2,587.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
მუხლი 8🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (–350,0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2450,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
მხარჯავი ორგანიზაცია
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
01 01
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
231.9
490.2
360.0
02 00
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
518.0
96.6
20
03 00
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
12420.6
16039.7
1770
04 00
განათლება
600.0
05 00
დასვენება, სპორტი, კულტურა
31.3
1099.7
300
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
სულ
13201.8
18326.2
2450.0
ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2800.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
შემოსულობების კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
31
არაფინანსური აქტივების კლება
809.5
2300.0
2800.0
311
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
229.6
1503.0
900.0
314
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
579.9
797.0
1900.0
მუხლი 9🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
8,068.6
7,840.6
6,758.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7,790.6
7,530.0
6,653.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7,402.2
7,130.0
6,353.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
388.4
400.0
300.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
263.6
181.0
60.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14.4
129.6
45.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,225.4
1,545.7
1,512.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
1,984.4
1,276.2
1,291.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
241.0
269.5
221.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
9,656.1
15,609.6
1,720.0
7045
ტრანსპორტი
9,635.1
15,532.6
1,500.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
9,635.1
15,532.6
1,500.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
21.0
77.0
50.0
70473
ტურიზმი
21.0
77.0
50.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
170.0
705
გარემოს დაცვა
5,977.4
4,942.3
4,289.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
3195.7
3282.5
3543
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2781.7
1659.8
746.7
706
საბინაო–კომუნალური მეურნეობა
6,718.2
8,629.6
7,424.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1,993.2
3,693.0
1,753.0
7064
გარეგანათება
2796.6
3183.5
3500.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
1928.4
1753.1
2171.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
874.4
920.0
820.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
124.0
150.0
150.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
750.4
770
670.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
11,461.0
13,983.1
13,485.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
4863.6
5510.1
5,388.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
6111.5
8062
7,739.0
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
74.8
100
110.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
411.1
311
248.0
709
განათლება
6,635.1
7,959.8
8,340.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
6,530.4
7,232.6
8,340.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
104.7
727.2
0.0
710
სოციალური დაცვა
1,665.7
2,055.6
2,401.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1665.7
2055.6
2401.0
სულ
53,281.9
63,486.3
46,751.4
მუხლი 10🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
ა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 804,0 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბ.ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 804,0) ათასი ლარის ოდენობით.
ბ.ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 804,0 ათასი ლარის ოდენობით:
ვალდებულებების კლება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის დაზუსტებული გეგმა
2015 წლის გეგმა
664.7
844,9
804,0
მუხლი 11🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 12🔗.
წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი.
მუხლი 13🔗.
გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) 764,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.
მუხლი 14🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს.
მუხლი 15🔗.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 16🔗.
იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით.
მუხლი 17🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერმა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეუტანლად მიიღოს გადაწყვეტილება მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების შესახებ საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5 %–ის ფარგლებში.
მუხლი 18🔗.
დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.
მუხლი 19🔗.
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 05 02 12) „კულტურული ინიციატივებისა“ და „თანამედროვე ლიტერატურის განვითარებისა და პოპულარიზაციის“ პუნქტებით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს პროექტის ინიციატორის მხრიდან არანაკლებ 30%–იანი თანადაფინანსების შემთხვევაში. აგრეთვე, ახალგაზრდული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 05 03) „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის“ პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს პროექტის ინიციატორის მხრიდან არანაკლებ 10%–იანი თანადაფინანსების შემთხვევაში.
მუხლი 20🔗.
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის კულტურის ღონისძიებების, ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებებისა და განათლებისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამებით განსაზღვრული პუნქტების ფარგლებში სტუმრების მიღება და მათი თანმხლები პირების მასპინძლობის ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული ღონისძიებისათვის გამოყოფილი ასიგნების 7%–ს.
მუხლი 21🔗.
2014 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებითა და საკუთარი შემოსავლებით განხორციელებული პროგრამების დაუფინანსებელი ნაწილის ასახვა მოხდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში, 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დაფიქსირებული შესაბამისი გარდამავალი ფინანსური აქტივის (ნაშთი) შესაბამისად.
მუხლი 22🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს ,,ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ვალდებულებების აღებისა და ხარჯვის გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2011 წლის 14 ივნისის №336 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.
მუხლი 23🔗.
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ოფისის, მივლინებისა და ტრანსპორტის მოვლა–შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯების განაწილება მერიის სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 24🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება: უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
ა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)
ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური
ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1291,0 ათასი ლარი.
ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის, სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაციასა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ა.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 1291,0 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 947,0 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 321,0 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 3,0 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 20,0 ათასი ლარი.
ა.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში ოპერატიული და კვალიფიციური რეაგირება; მოსახლეობის უსაფრთხოება.
ა.ვ. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ოპერატიული მოქმედების ხარისხი; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.
ბ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)
ბ.ა პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური
ბ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 221,5 ათასი ლარი.
ბ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას; ახალგაზრდებთან პატრიოტულ–აღმზრდელობით მუშაობას, სამობილიზაციო რესურსების, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას.
ბ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 221,5 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 139,5 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 79,0 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 3,0 ათასი ლარი.
ბ.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე სამხედრო აღრიცხვასა და გაწვევაზე ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა.
2.
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.
ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1500,0 ათასი ლარი.
ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზებისა და ახალი გზების რეაბილიტაცია. საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია.
ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების, მათ შორის ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.
ბ. გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 800,0 ათასი ლარი.
ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ქალაქის გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება.
ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში 800,00 ათასი ლარი (მათ შორის: 720,0 ათასი ლარი – გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება); ტროტუარებისა და ბორდიურების კაპიტალური შეკეთება – 20,0 ათასი ლარი.
გ. საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი.
გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით. განხორციელდება ქუჩების სახელწოდებებისა და ნუმერაციების აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი.
გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მონიშვნითი სამუშაოები – 75,0 ათასი ლარი; ქუჩების სახელწოდებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი ძველი აბრების შეცვლა ახლით – 25,0 ათასი ლარი.
დ. ქალაქის ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)
დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 600.0 ათასი ლარი.
დ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კეთილმოწყობილ ეზოებსა და ცენტრალურ გზებს შორის დარჩენილი მოუწესრიგებელი გზის მონაკვეთები აფერხებს, როგორც მოქალაქეთა, ასევე საპატრულო, სასწრაფო დახმარების, სახანძრო და ა.შ. ავტომანქანების სწრაფ და თავისუფალ გადაადგილებას. პროგრამის განხორციელება დაეხმარება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნაში.
დ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 600,0 ათასი ლარი – ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
ე. კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
ე.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
ე.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 9542,7 ათასი ლარი.
ე.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარეგანათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და პროფილაქტიკურ – სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.
ე.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; განათებული ქალაქი; მოსახლეობის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.
ე.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსებისა და მათი ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული ქალაქი; ქალაქის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.
ვ. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ვ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3543,0 ათასი ლარი.
ვ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია ქალაქის სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის 92 ქუჩის, ასევე საჯარო და კერძო სკოლებთან და საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზების დაგვა–დასუფთავება, საერთო ფართით 2986,0 ათასი კვ.მ. ნარჩენების გატანა–გაუვნებელყოფა, მორწყვა–ჩარეცხვის სამუშაოების ორგანიზება ქალაქის 557,2 ათასი კვ.მ. ფართობზე; ქალაქში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებისა და ცოფის გავრცელების მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ღონისძიებების გატარება, რისთვისაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან, მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა /ძაღლი, კატა/ ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი) იზოლაცია და მათი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა, მოვლა–პატრონობა (კვება, ცხოველებისათვის კვალიფიციური ვეტერინარის მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, თანამედროვე სტანდარტებით სადგომის მოწყობა); ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის მოძრავი კონტეინერების დერატიზაცია–დეზინფექცია, დროებითი გამოუყენებელი შენობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დერატიზაცია–დეზინფექცია, ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია–დეზინფექცია. მოსახლეობის უსაფრთოების უზრუნველსაყოფად, ქვეწარმავლების დასაფრთხობად, აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ქალაქში სანიტარული წესრიგის გაუმჯობესებისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით, ნაგავსაყრელის მომზადება საკონსერვაციო სამუშოების ჩასატარებლად, შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა და სამუშაოების წარმოება.
ვ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის დაგვა–დასუფთავება, ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა–ჩარეცხვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნარჩენების გაუვნებელყოფა – 3200,00 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი, ძაღლი, კატა) იზოლაცია და პირუტყვის სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა – 220,00 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება – 35,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება – 6,0 ათასი ლარი; გალვანიზებული ლითონის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი ნაგვის კონტეინერის შეძენა – 82,0 ათასი ლარი.
ზ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 746,7 ათასი ლარი.
ზ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გაიწმინდება ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შეკეთდება ნიაღვარმიმღები ჭები, რეაბილიტირებული იქნება ნიაღვარმიმღები ობიექტები და ექსპლუატაცია გაეწევა არსებულ ნიაღვარსადენ ობიექტებს.
ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 311,4 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 35,3 ათასი ლარი; ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 200,0 ათასი ლარი; საკანალიზაციო სისტემების კაპიტალური სამუშაოები – 200,0 ათასი ლარი;
თ. პროგრამა „კორპუსი“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)
თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1453,0 ათასი ლარი.
თ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო სარგებლობის ქონების მოვლა–პატრონობაში ხელშეწყობა და განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა.
თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 300,0 ათასი ლარის გადასახური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, მოთუთიებული გოფრირებული და ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის თანადაფინანსების არსებული წესის შესაბამისად (მათ შორის 2,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ წარმოსადგენი თანხის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო გარანტიის მომსახურების საკომისიო); 50,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა; 800,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი რკინა–ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა; 200,0 ათასი ლარი – პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია; 60,0 ათასი ლარი – ატრაქციონების შეძენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 40,0 ათასი ლარი – ძელსკამების შეძენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 3,0 ათასი ლარი – აუცილებლობის შემთხვევაში, თანადაფინანსების წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებიდან გამოუყენებელი გადასახური მასალის ამოღებისა და დასაწყობებისათვის.
ი. პროგრამა „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
ი.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 300,0 ათასი ლარი.
ი.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახებისათვის (რომლებიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 57000–ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების გადახურვა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების აუცილებლობა გამოწვეულია ჩვენი თანამოქალაქეების, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ „ღატაკი ოჯახის“ სტატუსი, უკიდურესად გაუსაძლისი საცხოვრებელი მდგომარეობის გამო. პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს მათთვის ღირსეული საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.
ი.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 300.0 ათასი ლარი –„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახებისათვის (რომლებიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 57000 –ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების გადახურვა.
კ. გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3500,0 ათასი ლარი.
კ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები.
კ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 1550,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 13635 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე: ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე, აგრეთვე, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა–პატრონობას); 1500,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯები; 450,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება კაპიტალური სამუშაოები, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები;
ლ. ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ლ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.
ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 2144,0 ათასი ლარი.
ლ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა–შენახვა და ექსპლუატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
ლ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის იერსახის გალამაზება, მოსახლეობისათვის სასიამოვნო და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
ლ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები; ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.
მ. შადრევნების ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 359,0 ათასი ლარი.
მ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის დასვენებაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა. შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწესრიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი.
მ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 124,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების მოვლა–პატრონობა და ექსპლუატაცია (ცენტრალურ ბაღში მდებარე 2 შადრევანი, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანი, ნინოშვილის ბაღში მდებარე შადრევანი, პარლამენტის შენობასთან მდებარე წყალსაცავი, ხარაზოვის ბაღში მდებარე შადრევანი, I სკოლასთან მდებარე შადრევანი, პროკურატურის ყოფილ შენობასთან მდებარე შადრევანი, კიკვიძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ნიკოლაძის სკვერში მდებარე შადრევანი, თევზის მაღაზიის ყოფილ შენობასთან მდებარე შადრევანი და სასმელი ნიჟარები); 150,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯები; 85,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება მოხმარებული წყლის ღირებულების ხარჯები.
ნ. ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ნ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
ნ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1000,0 ათასი ლარი.
ნ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა–პატრონობა, ხე–მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე–მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება, ასევე მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა.
ნ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა–პატრონობის ხარჯები, ხე–მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები – 352,6 ათასი ლარი. ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა – 90,0 ათასი ლარი. ხე–მცენარეების განაშენიანება – 57,4 ათასი ლარი; სკვერების მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 500,0 ათასი ლარი;
ო. საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ო.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
ო.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150,0 ათასი ლარი.
ო.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო განწყობილების შექმნის მიზნით განხორციელდება საახალწლოდ ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ, ქალაქის ცენტრალური ქუჩების, ბაღებისა და სკვერების მორთვა სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით.
ო.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებითი მონტაჟის ხარჯები – 150,0 ათასი ლარი.
პ. ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
პ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
პ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი.
პ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით, იგივე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით.
პ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქუჩების დამცავი კედლების შეკეთებისა და კაპიტალური მშენებლობის სამუშაოების ჩატარების ხარჯები – 200,0 ათასი ლარი.
ჟ. ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ჟ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
ჟ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100.0 ათასი ლარი.
ჟ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა. ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გენერალური გეგმის შედგენა. ქალაქის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება ვრძელვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება განმსაზღვრელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფს ქალაქის განვითარებას.
ჟ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის გრძელვადიანი განვითარებისათვის სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნა – 100,0 ათასი ლარი.
რ. თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 06)
რ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური
რ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 70,0 ათასი ლარი
რ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებისა და წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა დაცვის განხორციელება; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა–ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.
რ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვა – 20,0 ათასი ლარი; შენობა–ნაგებობების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია – 20,0 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა – 30,0 ათასი ლარი.
ს. უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 08)
ს.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
ს.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 15,0 ათასი ლარი.
ს.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟი, რის შედეგადაც უკანონო შეზღუდვებისაგან გამოთავისუფლდება საზოგადოებრივი სარგებლობების სივრცეები, შენარჩუნდება და მოწესრიგდება ქალაქის იერსახე.
ს.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული უნებართვო და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი – 15,0 ათასი ლარი.
ტ. გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)
ტ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
ტ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50,0 ათასი ლარი.
ტ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულებას ქალაქის მასშტაბით, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების ავარიულად დანგრევით, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით გამოწვეული დაზიანებების, სანაპირო საყრდენი და ქუჩისპირას სტიქიურად გადმონგრეული საყრდენი კედლების, წყალსადენის, გაზისა და კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენას და სხვა.
ტ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები – 50,0 ათასი ლარი.
უ. ქალაქ ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 14)
უ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
უ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი.
უ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა.
უ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 100,0 ათასი ლარი – პანდუსების მოწყობა.
ფ. ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 15)
ფ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.
ფ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100,0 ათასი ლარი.
ფ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისში, ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პირველი ეტაპი. ძალზედ მნიშვნელოვანია ქალაქში არსებობდეს ძირითადი ტურისტული მარშრუტების, ქალაქის ღირშესანიშნაობების აღმნიშვნელი ფირნიშები, აგრეთვე მოწესრიგდეს ქალაქის საკუთრებაში არსებული საზოგადოებრივი ტუალეტები.
ფ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 40,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ტუალეტების რეაბილიტაცია; 60,0 ათასი ლარი – ტურისტული მარშრუტების და ისტორიული ძეგლების აღმნიშვნელი ფირნიშების მოწყობა;
ქ. ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური
ქ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 50,0 ათასი ლარი.
ქ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: საერთაშორისო ტურისტული გამოფენებისათვის ქუთაისის ტურისტული გზამკვლევისა და ბროშურის მომზადება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა–ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: თელ–ავივი, პოზნანი, ხარკოვი, კიევი, თბილისი, ბათუმი, ბერლინი, ლონდონი, სტამბული, ტოკიო, რიგა, ალმაატა, თბილისი, ბათუმი. ტურიზმის საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის შექმნა, სახელფასო განაკვეთითა და წლიური კომუნალური ხარჯებით უზრუნველყოფა; პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისათვის სამივლინებო ხარჯების გამოყოფა, ქუთაისის ტურისტული პროდუქტის პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო ბაზარზე სპეციალური მასობრივი ტურისტული ფესტივალებისა და კონკურსების ჩატარება. სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების ეგიდით ქალაქში მობილური საინფორმაციო ჯგუფების შექმნა, ტურისტული კადრების მომზადებისა და გადამზადების სპეციალური ღონისძიებების განხორციელება.
ქ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიების დასახელება
ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი
1.
საერთაშორისო გამოფენებში სტენდის იჯარის ხარჯები: თელ–ავივი, პოზნანი, ხარკოვი, კიევი, ბერლინი, სტამბული, რიგა, ვილნიუსი, ტალინი, კრაკოვი, კატოვიცე, ალმაატა, თბილისი, ბათუმი, ბიშკეკი, ლვოვი
32,0
2.
საგამოფენო ტურისტული მასალების, ბროშურების, პროსპექტების, ქუთაისისა და იმერეთის გზამკვლევი რუქების, სასაჩუქრე პარკების მომზადება. „ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის განვითრების სტრატეგიის შესახებ წიგნის მომზადება და დაბეჭდვა, სარეკლამო ვიდეო კლიპების, დოკუმენტური ფილმების შექმნა
18,0
ჯამი
50,0
ქ.ე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ტურიზმის 2015 წლის განვითარების პროგრამის ძირითადი ამოცანაა ქუთაისისათვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოპოვების ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გატანა და პრომოუშენი, ქუთაისში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა, მომსახურების ფორმების დახვეწა და განვითარება, ტურისტული კადრების მომზადებისა და გადამზადების ხელშეწყობა
ქ.ვ. შეფასების ინდიკატორი: ქართველი და უცხოელი ტურისტების ნაკადების რიცხვი; ტურისტული პოტენციალით დაინტერესების ზრდის მაჩვენებელი; ტურისტულ ბაზარზე ქალაქის ცნობადობის დონის მაჩვენებელი.
ღ. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)
ღ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
ღ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 197,0 ათასი ლარი.
ღ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა. შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.
ღ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტების ხარჯები – 197,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის 180,0 ათასი ლარი (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა სამუშაოები) და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის 17,0 ათასი ლარი.
ღ.ე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: კარგი სატენდერო პირობები; შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტები.
ღ.ვ. შეფასების ინდიკატორი: ექსპერტთა შეფასება.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 8340,0 ათასი ლარი.
ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაგა–ბაღების (ფილიალები) საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 35 ბაგა–ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 10000 – მდე ბავშვი. 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, მათ შორის არსებული ბაღების რეაბილიტაციის ხარჯები. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განათლების ღონისძიებების დაფინანსება.
ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება; ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: აღსაზრდელთა, მოზარდთა და მასწავლებელთა დაინტერესების ზრდა, მათი შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება; სათანადოდ აღჭურვილი ბაგა–ბაღები. საზოგადოებისა და კვალიფიცირებული ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები.
ბ. ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება.
ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 8200,0 ათასი ლარი
ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაგა–ბაღების (ფილიალები) საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ფილიალების მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა; ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფა (3–ჯერადი კვებით); სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებებით, აგრეთვე სხვა აუცილებელი საგნებით უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში ფილიალებში განხორციელდება კაპიტალური სამუშაოები.
გ. განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.
გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 140,0 ათასი ლარი.
გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.
გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიების დასახელება
ჩატარების დრო
ხარჯთაღრიცხვა
1.
განათლების პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამები
იანვარი–დეკემბერი
124.0
ა.
დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით
მარტი
4,0
ბ.
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით)
წლის განმავლობაში
15,0
გ.
ლიტერატურული მოგზაურობა პოლონეთის რესპუბლიკაში
აპრილი
ივნისი
9.0
დ.
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)
1 ივნისი
3,0
ე.
ბავშვთა ნახატების გამოფენა
1 ივნისი
3,0
ვ.
საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავი ზღვისპირეთის კურორტებზე
ივლისი–აგვისტო
30,0
ზ.
მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება
5 ოქტომბერი
18,0
თ.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება
ნოემბერი
15,0
ი.
ქალაქის მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის
წლის განმავლობაში
10.0
კ.
მედია–პროექტი „ეტალონი“
ნოემბერი
დეკემბერი
3.0
ლ.
„sos“ ბავშვთა სოფლის მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მხარდაჭერა
იანვარი–დეკემბერი
5,0
მ.
ძეგლთა დაცვის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამები, მათ შორის:
იანვარი–დეკემბერი
9.0
მ.ა.
არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილი მასალების ჩვენება და ფოტოგამოფენა ქუთაისის ისტორიულ–ეთნოგრაფიულ მუზეუმში
1–7 მაისი
2.0
მ.ბ.
კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისათვის დაგეგმილი კვირეული (კონკურსი, ფოტოგამოფენა)
სექტემბერი–ოქტომბერი
4.0
მ.გ.
მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ–მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოება
18 მაისი
3,0
2.
სატრანსპორტო ხარჯი
იანვარი–დეკემბერი
7.0
3.
გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი
იანვარი–დეკემბერი
9,0
4.
სულ ჯამი:
140,0
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 5388,9 ათასი ლარი.
ა.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ქალაქის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფა; ცნობილი ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; ქალაქში სპორტის განვითარება.
ა.დ. შეფასების ინდიკატორები: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა; ქალაქის სპორტული მიღწევების მაჩვენებელი; სპორტსმენებისა და მწვრთნელების კვალიფიკაციის დონე.
ბ. ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ბ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3546,9 ათასი ლარი.
ბ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისის სასპორტო სკოლების /ფილიალები/ საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება; სპორტის სახეობებში ქალაქის ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციების მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდისათვის რეზერვის მომზადება.
გ. შპს საკალათბურთო კლუბი ,,ქუთაისი 2010“ (პროგრამული კოდი 05 01 02)
გ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 500,0 ათასი ლარი.
გ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქუთაისის საკალათბურთო კლუბ „ქუთაისი–2010–ის“ ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული კალათბურთის პოპულარიზაცია; კალათბურთის პროფესიული გუნდის განვითარება, კლუბისათვის საჭირო და პერსპექტიული სპორტსმენების მოზიდვა, სავარჯიშო და სატურნირო ინვეტარის შეძენა; საკალათბურთო შეხვედრებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება.
დ. ააიპ ,,ყინულის მოედანი“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)
დ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 380,0 ათასი ლარი
დ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ ,,ყინულის მოედნის“ ექსპლუატაციისათვის ყველა საჭირო ხარჯი. ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართვა ყინულზე ფიგურულ სრიალში და სპორტის ამ სახეობის განვითარება, სპორტულ–გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზება; ამ სახეობის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სწავლების უზრუნველყოფა; ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოსავლენად სხვადასხვა კატეგორიის შეჯიბრებების ჩატარება.
ე. ოლიმპიური კომიტეტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ე.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10,0 ათასი ლარი
ე.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ოლიმპიური მოძრაობის განვითარება სხვადასხვა ოლიმპიური ღონისძიებების ორგანიზებით. მოსახლეობის ფართო ფენის ოლიმპიურ მოძრაობაში ჩართვა, ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება–განვითარება.
ვ. სარაგბო კლუბი „აია“ (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ვ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 115,0 ათასი ლარი
ვ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქუთაისის რაგბის გუნდის დაფინანსება, კერძოდ, სახელფასო ვალდებულებები, სამივლინებო ხარჯები, უნიფორმის შეძენისა და ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ზ. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ზ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 357,0 ათასი ლარი
ზ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდას სპორტში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებასა და გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფას.
ზ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
დასახელება
თარიღი
ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)
1
სატრანსპორტო ხარჯი
წლის განმავლობაში
10,0
2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:
წლის განმავლობაში
347,0
ა.
ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორები) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო დაფინანსება
წლის განმავლობაში
60,0
ბ.
ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მქონე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წინა საოლიმპიადო მომზადებისათვის ფინანსური დახმარება
წლის განმავლობაში
25,0
გ.
საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში
დანიშვნით
10,0
დ.
ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში
დანიშვნით
10,0
ე.
მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავასა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, ილია ბობოხიძის სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში
დანიშვნით
14,0
ვ.
დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)
დანიშვნით
5,0
ზ.
საქალაქო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)
დანიშვნით
2,0
თ.
ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში
დანიშვნით
6,0
ი.
საქალაქო ღია პირველობა კარატეში „Open Kutaisi”
დანიშვნით
5,0
კ.
საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში
დანიშვნით
3,0
ლ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)
3.12.2015
2,0
მ.
მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში
დანიშვნით
20,0
ნ.
მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის
დანიშვნით
5,0
ო.
მსოფლიო ჩემპიონის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში
დანიშვნით
10,0
პ.
საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის
2.05.2015
2,0
ჟ.
კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში
მაისი
6,0
რ.
მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო პირველობა მეკლდეურობაში
დანიშვნით
3,0
ს.
ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, მოყვარულთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)
დანიშვნით
5,0
ტ.
ალპინიადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის
დანიშვნით
5,0
უ.
,,ქუთაისის რეგატა 2015“ აკადემიურ, კანოეთა და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი
დანიშვნით
5,0
ფ.
საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის თ.არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში
დანიშვნით
3,0
ქ.
საქალაქო სპარტაკიადა ქუთაისის უბნებს შორის.
დანიშვნით
3,0
ღ.
ძალოსნობაში მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი
დანიშვნით
2,0
ყ.
წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია
წლის განმავლობაში
90,0
შ.
ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია
წლის განმავლობაში
15,0
ჩ.
თბილისი 2015“–ის ოლიმპიური ფესტივალისადმი მიძღვნილი სპორტული მასობრივი ღონისძიების დაფინანსება
დანიშვნით
5,0
ც.
ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა
წლის განმავლობაში
10,0
ძ.
ქუთაისში მოქმედი სპორტის სახეობების პასპორტიზაცია
წლის განმავლობაში
6,0
წ.
გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები
წლის განმავლობაში
10,0
სულ ჯამი:
357.0
თ. მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 07)
თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი.
თ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის დასვენებაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა. რეაბილიტირებული იქნება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი.
თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები – 200,0 ათასი ლარი
ი. ააიპ სპორტის სასახლე (პროგრამული კოდი 05 01 08)
ი.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი
ი.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „სპორტის სასახლის“ ადმინისტრაციული ხარჯები.
კ. ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი" (პროგრამული კოდი 05 01 10)
კ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30,0 ათასი ლარი
კ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, კოორდინაცია და კლუბის საქმიანობის ხელშეწყობა. ქალაქის ნაკრები გუნდის კანდიდატებისა და სელექციების მეშვეობით, შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება. წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება, სახელფასო ვალდებულებების, სამივლინებო ხარჯების, უნიფორმის შეძენისა და სპორტულ ღონისძიებებში (2015 წლის ახალგაზრდულ ოლომპიადაში მსოფლიოსა და საერთაშორისო ჩემპიონატებში) მონაწილეობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ლ. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 11)
ლ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.
ლ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50,0 ათასი ლარი.
ლ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მოქალაქეებისათვის, მათ შორის შშმ პირებისათვის, ქალაქის ტერიტორიაზე სპორტულ–გამაჯანსაღებელი ადგილების მოწყობა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, მოსახლეობის წახალისება სპორტულ ღონისძიებებში ჩართვის მიზნით.
ლ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: სპორტული ტრენაჟორების მოწყობისათვის 50,0 ათასი ლარი.
მ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 7739,0 ათასი ლარი.
მ.ბ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
მ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
მ.დ. შეფასების ინდიკატორები: მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა; საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები.
ნ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ნ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2611,0 ათასი ლარი.
ნ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: აღნიშნული ააიპ–ის მიზანია ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯის დაფინანსება; მოზარდების აღზრდა ქართული და მსოფლიო ხელოვნების საუკეთესო ტრადიციებზე; სამუზეუმო საქმიანობის მართვა და სამუზეუმო ექსპონატების დაცვის უზრუნველყოფა.
ო. ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ო.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 660,0 ათასი ლარი
ო.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯი. აგრეთვე მოხდება მკითხველთათვის საბიბლიოთეკო დოკუმენტებისა და სამეცნიერო, საინფორმაციო პროდუქციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ბეჭდური, ხელნაწერი, ელექტრონული და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები); სამეცნიერო რესურსების მიღება, შეგროვება, დაცვა, დამუშავება, პოპულარიზაცია და გამოცემა.
პ. სსიპ „ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი“ (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 83,0 ათასი ლარი
პ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მხოლოდ მუზეუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხარჯების დაფარვა.
ჟ. სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი“ (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30,0 ათასი ლარი
ჟ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახის“ კეთილმოწყობის ხარჯების დაფინანსება, კერძოდ: რიონის სანაპიროზე მოეწყობა დეკორატიული ღობე, პირველი დარბაზი მოპირკეთდება ეკლარის ქვით, შეიქმნება მამა გაბრიელის ფერწერული ტილოები და სხვა.
რ. ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80,0 ათასი ლარი
რ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება. ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს აღნიშნული ორგანიზაციის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
ს. ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ს.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 710,0 ათასი ლარი
ს.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ემსახურება განსაკუთრებული შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ცალკეული შემსრულებლისათვის ხელშეწყობასა და ჯგუფების შექმნას ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიულ კოლექტივებსა და წრეებში. ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების შექმნით დაკავებული ადამიანების პოპულარიზაციას.
ტ. ააიპ „მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი“ (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ტ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 195,0 ათასი ლარი
ტ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორ ორგანიზებას, სრულფასოვან დასვენებასა და გაჯანსაღებას, ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის განსახორციელებელი ღონისძიებების დამკვიდრებას.
უ. ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“ (პროგრამული კოდი 05 02 08)
უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 315,0 ათასი ლარი.
უ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბოტანიკური ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯი, სამეცნიერო კვლევითი სასწავლო–აღმზრდელობითი და კულტურულ – საგანმანათლებლო პროცესების ორგანიზება.
ფ. ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 09)
ფ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1000,0 ათასი ლარი
ფ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლება. მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა; თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა, მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა; ქართული თეატრალური მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.
ქ. მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 10)
ქ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 900,0 ათასი ლარი
ქ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; წლის განმავლობაში ჩატარდება საოპერო გუნდის სოლო კონცერტები, აღდგენილი იქნება საბავშვო სპექტაკლები, რითაც რეგიონის მუსიკალური სკოლებისა და ქალაქის სკოლების მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება ჩამოუყალიბდეთ მუსიკალური ხელოვნებისადმი სიყვარული. ორგანიზება გაუკეთდება საგასტროლო ტურნეებს ქალაქ თბილისსა და ბათუმში.
ღ. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 11)
ღ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 205.0 ათასი ლარი
ღ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლება.
ყ. კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 12)
ყ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 850,0 ათასი ლარი.
ყ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.
ყ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებები
თარიღი
ხარჯთაღრიცხვა
(ლარებში)
შენიშვნა
1.
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,
მათ შორის:
830,0
ა.
კულტურული ინიციატივები
01.01.15
31.12.15
50,0
ბ.
გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები
01.01.15
31.12.15
20,0
გ.
წლის კალენდარული ღონისძიებები
01.01.15
31.12.15
635,0
გ.ა.
ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა
01.01.15
31.12.15
10,0
გ.ბ.
ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები
01.01.15
31.12.15
25,0
გ.გ.
ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის“ გამოცემა
01.01.15
31.03.15
2,7
გ.დ.
ალმანახი „სახვითი ხელოვნების ქრონიკების“ გამოცემა
01.01.15
31.12.15
7,5
გ.ე.
გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა
01.01.15
31.12.15
6,0
გ.ვ.
შობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო მსვლელობა
07.01.15
3,0
გ.ზ.
მხატვართა საშობაო, საგაზაფხულო, საშემოდგომო გამოფენა ქუთაისში და საანგარიშო გამოფენა ბათუმში
01.01.15
31.12.15
20,0
გ.თ.
მხატვარ ვიტალი კაპანაძის პერსონალური გამოფენა თბილისში
01.01.15
31.12.15
8,0
გ.ი.
საერთაშორისო და რესპუბლიკური პლენერი ფერწერასა და ქანდაკებაში
01.01.15
31.12.15
100,0
გ.კ.
ქუთაისელ მხატვართა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა
01.01.15
31.12.15
10,0
გ.ლ.
ქუთაისელ მსახიობთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა
01.01.15
31.12.15
10,0
გ.მ.
ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების სტიპენდიები
01.01.15
31.12.15
36,0
გ.ნ.
ტარიელ ხარხელაურის შემოქმედებითი საღამო
01.01.15
31.12.15
8,0
გ.ო.
ჯანსულ კახიძის საღამო
01.01.15
31.12.15
15,0
გ.პ.
ახალგაზრდა შემოქმედთა პოეზიის საღამო
01.01.15
31.12.15
6,0
გ.ჟ.
პაატა მილორავას წიგნის გამოცემა
01.01.15
30.05.15
6,0
გ.რ.
ცირა შალაშვილის წიგნის გამოცემა
01.01.15
30.04.15
5,0
გ.ს.
სიმონ არველაძის ორტომეულის გამოცემა
01.01.15
30.05.15
4,0
გ.ტ.
ზურაბ ჯავახაძის წიგნის გამოცემა
01.01.15
30.05.15
2,2
გ.უ.
დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე, ფოლკლორული ფესტივალი გელათში, ქუთაისისა და ბათუმის სახელმწიფო ანსამბლების ერთობლივი კონცერტი
08.02.15
10,0
გ.ფ.
ალექსანდრე ბასილაიას ხსოვნის საღამო
01.03.15
31.12.15
10,0
გ.ქ.
ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული
03.03 .15
08.03.15
12.0
გ.ღ.
ნიკოლოზ ედგარიძის 70 წლისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამო
01.03.15
31.12.15
15,0
გ.ყ.
ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი კონკურსი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის
14.04.15
5,0
გ.შ.
ერეკლე დიდიას საავტორო საღამო
01.02.15
31.12.15
15,0
გ.ჩ.
ქალაქ ქუთაისის მეორე სამუსიკო სკოლის პროექტი 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით „ჩვენ ყველანი ერთად ვართ“ სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა და „SOS“ ბავშთა სოფლის აღსაზრდელთა მონაწილეობით
15.01.15
01.06.15
5,0
გ.ც.
კომპოზიტორის და შემსრულებლის ზურაბ აბულაძის ხსოვნის საღამო
01.03.15
31.12.15
7,0
გ.ძ.
ოტია იოსელიანის საღამო აჭარაში
01.01.15
01.05.15
7,0
გაცვლითი პროექტები რეგიონებს შორის
გ.წ.
ზაზა კილასონიას კონცერტი ქუთაისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად
01.04.15
01.05.15
15,0
გ.ჭ.
ლათინურ – ამერიკული და ესპანური სიმღერების კონცერტი – პერფორმანსი
01.01.15
01.06.15
2,1
გ.ხ.
მოკლემეტრაჟიანი ახალგაზრდული ფილმების ფესტივალი
12.04.15
14.05.15
5,0
გ.ჯ.
ეროვნული ვალუტის „ლარის“ შემოღების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი ნუმიზმატიკური ნიმუშების გამოფენა
04.06.15
5,0
გ.ჰ.
ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა“
02.05.15
100,0
გ.ჰ.ა
საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
26.05.15
10,0
გ.ჰ.ბ
ლაზური მუსიკის ფესტივალი
01.06.15
31.06.15
10,0
გ.ჰ.გ
პროექტი „ზაფხულის საღამოები“
01.06.15
01.09.15
15,0
გ.ჰ.დ
უკრაინელი ქორეოგრაფის, ბალეტის ოსტატის, ეკატერინე მასლის საბალეტო კონცერტი
16.07.15
2,5
გ.ჰ.ე
ფოტო–კონკურსი „ილო“
01.10.15
30.10.15
10,0
გ.ჰ.ვ
ბალავანჩივაძეების სახელობის რესპუბლიკური კონკურსი ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთათვის
01.04.15
30.10.15
25,0
გ.ჰ.ზ
„გიორგობის“ დღესასწაული
23.11.15
10,0
გ.ჰ.თ
საახალწლო ღონისძიებები
31.12.15
07.01.16
55,0
დ.
კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა
01.01.15
31.12.15
20,0
ე.
თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)
01.01.15
31.12.15
35.0
ვ.
ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ. ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრებისათვის გადასახდელი საიჯარო ქირის ხარჯი
01.01.15
31.12.15
40,0
ზ.
გახმოვანების აპარატურით მომსახურება
01.01.15
31.12.15
30,0
2.
სატრანსპორტო ხარჯი
01.01.15
31.12.15
20.0
3.
სულ თანხა:
850,00
შ. ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 18)
შ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
შ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 100.0 ათასი ლარი
შ.გ.ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ისტორიულ–კულტურული მხარის უკეთ წარმოჩენა.
შ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქუთაისში ქანდაკების სამონტაჟო სამუშაოები – 100.0 ათასი ლარი.
ჩ. ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03)
ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 213,0 ათასი ლარი.
ჩ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.
ჩ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
მიმართულებები
ღონისძიების დასახელება
ჩატარების დრო
ხარჯთაღრიცხვა
1.
ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა
წლის განმავლობაში
55,0
დაბა ბაკურიანი (სავარაუდოდ, 75 ბენეფიციარი)
თებერვალი
20,0
ურეკი (სავარაუდოდ, 100 ბენეფიციარი)
აგვისტო სექტემბერი
15,0
სულორი (სავარაუდოდ, 100 ბენეფიციარი)
აგვისტო
20,0
2.
ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა
წლის განმავლობაში პრიორიტეტული მიმართულებების გათვალისწინებით ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, საინიციატივო ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სტუდენტების მიერ შემუშავებული პროექტების მხარდაჭერა
წლის განმავლობაში
40,0
3.
1 ივნისი „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე“
სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის ღონისძიებების მოწყობა
1 ივნისი
5,0
4.
ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია
წლის განმავლობაში ანტინარკოტიკული, თამბაქოს მოწევის საწინააღმდეგო აქციების მოწყობა, საქალაქო მარათონის მოწყობა
წლის განმავლობაში
5,0
5.
სატრანსპორტო ხარჯი
წლის განმავლობაში
15,0
6.
შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია
(ლიტერატურული საღამოები, გამოფენები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები)
წლის განმავლობაში
15,0
7.
ბუკლეტების მოსაწვევებისა და ბანერების დამზადება
წლის განმავლობაში
5,0
8.
ტრეინინგ–სემინარების მოწყობა
წლის განმავლობაში
10,0
9.
სოციალურად დაუცველი
და შ.შ.მ. ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
ახალგაზრდების დახმარება და ჩართვა კულტურულ, საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემოქმედებით საქმიანობაში, მათი პროფესიული გადამზადება შესაძლებლობების გათვალისწინებით
წლის განმავლობაში
15,0
10.
დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
3 მარტი
5,0
11.
ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი
15 სექტემბერი
20,0
12.
ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ორგანიზება და პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება, ღია სემინარები, ტურიზმის განვითარება
საქართველოში ტურიზმის პოპულარიზაცია,ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაინტერესება, სამთო ტურიზმის პოპულარიზაცია, საქართველოს მთიანეთის ეთნოგრაფიის, ისტორიულ–კულტურული მემკვიდრეობის, დაცული ტერიტორიების გაცნობა (სავარაუდოდ, თითოეულ ტურზე 30 სტუდენტი)
წლის განმავლობაში
13,0
13.
გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები
წლის განმავლობაში
10,0
14.
სულ :
213.0
ც. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)
ც.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 110,0 ათასი ლარი.
ც.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.
ც.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება
თანხა (ათას ლარებში)
1.
ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა
30,0
2.
ტელევიზია
40,0
3.
სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის
10,0
4.
სატელევიზიო პროექტები
30,0
5.
სულ:
110,0
ძ. ქუთაის გაენათის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 05)
ძ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 35,0 ათასი ლარი
ძ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების, კერძოდ, ბაგრატის საკათედრო ტაძრის გარე განათების ფინანსური მხარდაჭერა.
5.
სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა. ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური, ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური.
ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 820.0 ათასი ლარი.
ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება.
ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა; სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.
ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა; საშიში ინფექციური დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება; მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა; პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი.
ბ. ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ბ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ბ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 20.0 ათასი ლარი.
ბ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება: პროექტის ბენეფიციარები გაიყოფიან 2 ასაკობრივ ჯგუფად (0–18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ), რომლებიც მიმართავენ ექიმ–ნერვოპათოლოგს, მათი კონსულტაციისა და ეეგ კვლევის საფუძველზე შედგება ფორმა №100 (ამონაწერი ავადმყოფის ისტორიიდან) დიაგნოზისა და დანიშნულების მითითებით. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება თვიურად 0–18 წლამდე ასაკის პირთათვის 40 ლარის, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 20 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, გაიცემა სამი თვის ოდენობის ვაუჩერი და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება 0–18 წლამდე ასაკის პირთათვის 120 ლარის და 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 60 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ლიმიტზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში.
ბ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ადგილობრივი მედიის საშუალებებით სოციალური რეკლამის წარმოება პროექტის მიზნებისა და სარგებლის შესახებ; პროგრამის ბენეფიციარების ცენტრალიზებული რეგისტრის შექმნა სრული მონაცემების ფიქსირებით; მედიკამენტის ვაუჩერის დამზადება, ვაუჩერის გაცემა 3 თვის მედიკამენტების რაოდენობის გათვლით; სააფთიაქო დაწესებულებების შერჩევა; მედიკამენტების გაცემა, გაწეული მომსახურების ანაზღაურება;
ბ.ე. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა
ღონისძიებათა დასახელება
ერთეული
ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა
ერთეულის ფასი/თვე (ლარი)
საჭირო ხარჯი (ათას ლარში, 12 თვე)
1.
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ბენეფიციარი
დაუზუსტებელია
20 /40
20,0
2.
სულ ხარჯი:
20,0
გ. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 250,0 ათასი ლარი.
გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისთვის წელიწადში ორჯერ და მისი საერთო რაოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 200 ლარის ოდენობით. სხვა შემთხვევაში დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. დახმარების მიღება მოხდება ერთჯერადი მომართვის საფუძველზე ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.
გ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილის მომზადება, გაცემა, მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.
გ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებათა დასახელება
ერთეული
ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა
ერთეულის ფასი
ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი
(ათას ლარში, 12 თვე)
1.
მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა
ბენეფიციარი
წინასწარ დადგენილი არ არის
არაუმეტეს 200 ლარი
166,0
2.
ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა
ბენეფიციარი
70
100 ლარი
თვეში
84,0
3.
სულ ხარჯი
250,0
დ. სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04)
დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 380,0 ათასი ლარი.
დ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის და ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ყრუ–მუნჯებისათვის სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსება ერთჯერადად. აქედან: გადაუდებელი ქირურგიული სტომატოლოგიური მომსახურება ანაზღაურდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით: პირადობის მოწმობა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100, რენტგენოგრამები მკურნალობამდე და ჩატარებული მკურნალობის შემდეგ. გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსების საკითხი გადაწყდება პაციენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ: პირადობის მოწმობა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100, რენტგენოგრამა მკურნალობის ჩატარებამდე. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას და ჩატარებული მკურნალობის ამსახველ რენტგენოგრამას. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თანაგადახდის პრინციპით, მომსახურების ღირებულების არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარით. დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. სამსახურს უფლება აქვს დახმარების მთხოვნელს მიუთითოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მისი მკურნალობა ნაკლებღირებული და/ან უფრო ხარისხიანი იქნება.
დ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობისა და ოდენობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილების გაცემა, სამედიცინო მომსახურების მიღება სამედიცინო დაწესებულებებში, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.
დ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
ერთეულის ხარჯი (ლარებში)
სულ ხარჯები (ათას ლარებში)
1.
სამედიცინო მომსახურება
ბენეფიციარი
ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის
არაუმეტეს 1000 ლარი
380,0
2.
სულ ხარჯი:
380,0
ე. ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 06 01 06)
ე.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150,0 ათასი ლარი.
ე.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა
ე.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ქალაქის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო–აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადობრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, ქალაქის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკ–ფაქტორების იდენტიფიცირება.
ვ. ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
ვ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური
ვ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 20.0 ათასი ლარი.
ვ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ზოგადსაგამანათლებლო დაწესებულებებში, სასკოლო პედიატრიის ხელისშეწყობისა და განვითარების მხარდასაჭერად, პირველი, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების – თიაქარის, სქოლიოზის, კრიპტორხიზმისა და რეფრაქციასთან დაკავშირებული პრობლემის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (38 საჯარო და 8 კერძო სკოლა) პირველი და მეოთხე კლასის (4627) მოსწავლე და მეხუთე და მეექვსე კლასის (4216) მოსწავლე, შესაბამისად, პირველი და მეოთხე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვებს აწარმოებს ქირურგი და ორთოპედ–ტრავმატოლოგი, ხოლო მეხუთე და მეექვსე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვებს – ექიმი–ოფთალმოლოგი.
ვ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ზუსტი ბაზის (ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის, თითოეულ დაწესებულებაში პირველი, მე–4, მე–5 და მე–6 კლასების მოსწავლეთა რაოდენობის, მათი დემოგრაფიული მონაცემების) მომზადება; ქვეპროგრამის განხორციელებაში მონაწილე სუბიექტების – ქუთაისში მოქმედი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების განსაზღვრა და სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამყარება ქვეპროგრამაში მონაწილეობაზე; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების კალენდარული დაგეგმვა; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების განხორციელება და მასზე ზედამხედველობა; გამოკვლევების შედეგების ანალიზი და სამომავლო ღონისძიებათა დაგეგმვა.
ვ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ღონისძიებათა დასახელება
თანხა (ათას ლარში, 12 თვე)
1.
ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პირველი და მეოთხე კლასის მოსწავლეთა ქირურგიული და ორთოპედიული პროფილაქტიკური გამოკვლევა
11,6
2.
ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მეხუთე და მეექვსე კლასის მოსწავლეთა ოფთალმოლოგიური პროფილაქტიკური გამოკვლევა
8,4
3.
სულ ხარჯი:
20,0
ზ. სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)
ზ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ზ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 2401,0 ათასი ლარი.
ზ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ზ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო–სარეაბილიტაციო მომსახურების ხელმისაწვდომობა; ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება; ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება, საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისადმი თანადგომა; გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.
ზ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: პროგრამებით დაფინანსებულ მოქალაქეთა გამოკითხვით მიღებული მაჩვენებელი; გაჭირვებულთა კატეგორიის მაჩვენებლის შემცირება; მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა; დემოგრაფიული პროცესის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიან დედათა კმაყოფილება.
თ. სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 70,0 ათასი ლარი.
თ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ვეტერანისა და ლტოლვილის დამადასტურებელი მოწმობა; გარდაცვალების ცნობა; დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა; დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა; საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის სავალდებულოა შესაბამისი მომართვა პოლიციის განყოფილებიდან. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს, სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნეს: გარდაცვალების მოწმობა; გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი; შუამდგომლობა ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოდან, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. მიტოვებულ, მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი მომართვის საფუძველზე.
თ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი, ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო, ვერ უზრუნველყოფს. კერძოდ: სასახლის (ყუთის) დამზადება, სამარის გაჭრა–ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება. სამედიცინო დაწესებულებაში მიტოვებულ მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ: სასახლის (ყუთის) დამზადება, საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება.
თ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებათა დასახელება
ერთეული
ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა
ერთეულის ფასი (ლარებში)
ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) (ათას ლარში)
1.
გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის ოჯახების მატერიალური დახმარება ერთჯერადად
ბენეფიციარი
203
300
61,0
2.
უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს
ბენეფიციარი
24
300
7,2
3.
მკვდრადშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება
ბენეფიციარი
11
160
1,8
4.
სულ ხარჯი
70,0
ი. სოციალური საცხოვრისი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ი.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 20,0 ათასი ლარი.
ი.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია თავშესაფრის მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.
ი.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: კრიზისული სიტუაციების მართვა – 2,0 ათასი ლარი; სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის მიხედვით – 18,0 ათასი ლარი.
კ. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 500,0 ათასი ლარი.
კ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 20 ლარის ოდენობით, მატერიალური დახმარების გაწევა. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება დაენიშნება განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ, ერთჯერადად, 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილის შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ, ერთჯერადად, 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ოჯახებს, რომელთაც 2015 წელში შეეძინებათ მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე–4 შვილის შეძენისას მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა 1000 ლარის ოდენობით, მე–5 შვილის შეძენისას 500 ლარის ოდენობით, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას თანხა გაიზრდება 100 ლარით. სავალდებულოა შვილის შეძენის მომენტისათვის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. შესაძლებელია 2015 წელს მოქმედი კანონის შესაბამისად, 2014 წლის დეკემბერში შვილის შეძენის შემთხვევების დაკმაყოფილება, თუ მასზე დახმარება არ არის გაცემული. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში, დახმარება მიეცემა დედას, მამას ან სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენელს. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: 1. ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა, 2. დედის და მამის პირადობის მოწმობები, 3. ქორწინების მოწმობა (საჭიროებისას), 4. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, 5. სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.
კ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა, ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარების გაცემა.
კ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებათა დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
ერთეულის ხარჯი
სულ ხარჯები (ათას ლარში)
1.
მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა
ბენეფიციარი
წინასწარ განსაზღვრული არ არის
თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 20 ლარი
408,0
2.
მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი, მატერიალური დახმარების გაწევა, ერთჯერადად
ბენეფიციარი
წინასწარ განსაზღვრული არ არის
6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს – 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტ შვილიან ოჯახს –1000 ლარის ოდენობით
53,4
3.
მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება
ბენეფიციარი
წინასწარ განსაზღვრული არ არის
მე–4 შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, მე–5 შვილის შეძენისას 500 ლარი, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას 100 ლარის დამატებით
38,6
4.
სულ ხარჯი:
500,0
ლ. სოციალური ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ლ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ლ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 360.0 ათასი ლარი.
ლ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა; კურორტული სამკურნალო–სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა.
ლ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ტრადიციულ დღესასწაულებთან (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა, საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის.
ლ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებების დასახელება
სულ ხარჯები
(ათას ლარში, 12 თვე)
შენიშვნა
1.
1 იანვარს დაბადებული ახალშობილების მშობლების მატერიალური დახმარება
5.0
2.
15 თებერვალს, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება
6.0
3.
3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება
10,0
4.
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით
60,0
5.
26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე და გარდაცვლილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება
13,0
6.
9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე–2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება და საზეიმო სადილის მოწყობა
30,0
7.
22 ივლისს, რეპრესირებულთა დღესთან დაკავშირებით რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებისათვის საზეიმო შეხვედრა და სადილის მოწყობა
2.0
8.
1 ივნისს, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, გასართობი ატრაქციონებით მომსახურება
10,0
9.
საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე
145,0
10.
1 ოქტომბერს, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ალაფურშეტის მოწყობა
2.0
11.
3 დეკემბერს, ინვალიდთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა
10,0
12.
ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით
60,0
13.
ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა
1.0
14.
საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ორგანიზაციებში ახალი წლის ღამეს, საჩუქრების გადაცემა
1.0
15.
პროგრამის მართვის ხარჯები (საწვავის და საკომუნიკაციო)
5,0
16.
სულ ხარჯი
360.0
მ. უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 167.0 ათასი ლარი.
მ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები: II მსოფლიო ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები; „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონერები; „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები; მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები; ,,დღის ცენტრის“ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მშობლები და კანონიერი წარმომადგენლები, „SOS“–ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი); სულ: 1150 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 30 თეთრი, ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად, ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.
მ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა. საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა.
მ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებათა დასახელება
ერთეული
ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა
ერთეულის ფასი (ლარში)
ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე, ათას ლარში)
1.
საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა
ბენეფიციარი
1150
164,2
2.
პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება)
2,8
3.
სულ ხარჯი
167,0
ნ. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ნ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ნ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 150.0 ათასი ლარი.
ნ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა; სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირებისათვის (პაციენტებისათვის), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ბავშთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ან რეინტეგრირებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება.
ნ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ბენეფიციართა განცხადებების განხილვა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს /სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს/ მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა–რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2015 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე 2015 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2015 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა–რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფომა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.
ნ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
ერთეულის ხარჯი თვეში (ლარებში)
სულ ხარჯები 12 თვეში (ათას ლარში)
1.
ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება
ბენეფიციარი
6
200
14, 4
2.
ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2015 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება ,,სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2015 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე
ბენეფიციარი
22
200
52, 8
3.
ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება
ბენეფიციარი
69
100
82, 8
4.
სულ ხარჯი
150, 0
ო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ო.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ო.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 25, 0 ათასი ლარი.
ო.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია, სახელმწიფო პროგრამით ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და ,,დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით – კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა („პამპერსი“) და სველი სალფეთქებით. ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე, თითოეულ ბენაფიციარს აუნაზღაურდება ფიქსირებულად დღეში 2 ჰიგიენური საფენისა (თვეში 60 ცალი, ერთეულის ღირებულება 50 თეთრი) და სველი სალფეთქის (თვეში ერთი შეკვრა, ერთეულის ღირებულება 2 ლარი) ღირებულება. ანაზღაურება მოხდება სამსახურის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის საფუძველზე, რომელიც ბენეფიციარის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს მიეცემა ყოველთვიურად. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელი საბუთი; ბავშვის დაბადების მოწმობა; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობა აღნიშნული შ.შ.მ. ბენეფიციარის ,,ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და ,,დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ; ცნობა მომსახურების მომწოდებლისგან, ბენეფიციარის (შ.შ.მ. პირის) მათი მომსახურების სარგებლობის შესახებ; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.
ო.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობის განსაზღვრა, საგარანტიო წერილის მომზადება, გაცემა, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.
ო.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთააღრიცხვა
N
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
ბენეფიციართა რაოდენობა
ერთეულის რაოდენობა
(თვეში)
ერთეულის ხარჯი თვეში
(ლარში)
სულ ხარჯი
(ათას ლარში, 12 თვე)
1.
ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით
ბენეფიციარი
65
3900 (ცალი)
1950
23, 4
2.
ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით
ბენეფიციარი
65
65 (შეკვრა)
130
1,6
3.
სულ ხარჯი
25, 0
პ. ააიპ ,,ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“ (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 590,0 ათასი ლარი.
პ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს განსაკუთრებით გაჭირვებული, უმწეო პირების კვებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას.
პ.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მომწოდებელი სუბიექტის შერჩევა, პროგრამის ბენეფიციარების ყოველდღიურად, ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი, მართვა.
ჟ. ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 5,0 ათასი ლარი.
ჟ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური, ეკონომიკური და სხვა ინტერესების დაცვა, საზოგადოებაში მათი ღირსეული ადგილის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
ჟ.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის კომუნალური ხარჯების დაფარვა; სხვადასხვა დასმული საკითხებისადმი გულისხმიერი დამოკიდებულება.
რ. ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11).
რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 450,0 ათასი ლარი.
რ.ბ. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
რ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.50 ლარი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით.
რ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. წარმოდგენილი ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.
რ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
N
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
სულ ხარჯები (ათას. ლარში, 12 თვე)
შენიშვნა
1.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება
ბენეფიციარი
დაუზუსტებელია
360,0
2.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსება
ბენეფიციარი
დაუზუსტებელია
90,0
3.
სულ ჯამი
450,0
ს. „შინ მოვლის“ მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ს.ა. ქვეპროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ს.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 20,0 ათასი ლარი
ს.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ააიპ საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“ ქალაქ ქუთაისში ახორციელებს პროექტს „შინ მოვლის სამსახურის განვითარება საქართველოში“, რომლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 126121,59 ლარით. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას და ააიპ საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ შორის 2014 წლის 12 სექტემბერს გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ პროგრამა თანადაფინანსდება 20000 ლარით. მემორანდუმის შესაბამისად, მომსახურებით სარგებლობს ორგანიზაციის მიერ შერჩეული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც მიჯაჭვული არიან საწოლს ან სახლს და ფიზიკური ან ფსიქიკური პათოლოგიის გამო საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქო–სოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. ბენეფიციარები, რომლებიც საწოლს მიჯაჭვული პაციენტები არიან, მომსახურებას იღებენ ძირეული მოვლის (ნაწილობრივი/სრული დაბანა, თეთრეულის გამოცვლა, დახმარება კვების დროს და სხვა) და სამედიცინო მანიპულაციების (ჭრილობების დამუშავება, ინექციები და სხვა) თვალსაზრისით. ორგანიზაციის სოციალური მუშაკის მიერ, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციართა გარკვეულ ჯგუფს დახმარება გაეწევათ: კუთვნილი შეღავათების და სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების მიღებაში. დოკუმენტაციის მოგვარება/მოწესრიგებაში. საშუამავლო აქტივობების კუთხით (კომუნალური გადასახადების გადახდა, საყიდლები, თანხლება პოლიკნინიკაში ოჯახის ექიმთან და ა. შ). პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების გარკვეულ ნაწილს დღეში ერთხელ ბინაზე მიტანით მიეწოდებათ ცხელი საკვები. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან მედიკამენტებით, ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით და მშრალი საკვებით. მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურს წარუდგინოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, დათარიღებული და ბეჭდით დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც ასახული იქნება პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა და მათზე გაწეული მომსახურების ჩამონათვალი ხარჯის მითითებით. ააიპ საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასისათვის“ თანხის ანაზღაურება მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის გათვალისწინებით.
ს.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
N
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
სულ ხარჯები (ათას ლარებში)
შენიშვნა
1.
ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ „შინ მოვლის“ პროგრამით
ბენეფიციარი
განსაზღვრული არ არის
20,0
2.
სულ ხარჯი
20,0
ტ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ტ.ა. ქვეპროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
ტ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 24,0 ათასი ლარი
ტ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია 1989 წლის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპული მებრძოლების უკვდავყოფის მიზნით, მათი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საყოფაცხოვრებო–კომუნალური მომსახურების (წყალი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია) თანადაფინანსებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ/მცხოვრებ პირველი რიგის მემკვიდრეს თვეში აუნაზღაურდება კომუნალური გადასახადები 40 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის ღირებულება – 12 ლარის ოდენობით. ბუნებრივი აირის ღირებულება –20 ლარის ოდენობით. წყლის ღირებულება–5 ლარის ოდენობით. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 3 ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღებმა ოჯახმა წარმოადგინოს განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლის პირველი რიგის მემკვიდრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, თითოეული სადისტრიბუციო კომპანიიდან აბონენტის ნომერი და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. თანხა ანაზღაურდება, ბენეფიციარის განცხადებით მომართვის თვიდან და ანგარიშსწორება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
ტ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ბენეფიციართა განცხადებების და თანდართული დოკუმენტაციის განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, თანხის ანაზღაურება.
ტ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
№
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
სულ ხარჯები
(1 თვე,
ათას ლარებში)
სულ ხარჯები
(12 თვე,
ათას ლარებში)
1.
საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება
ბენეფიციარი
50
2,0
24,0
2.
სულ ხარჯი
24,0
უ. ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)
უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 20,0 ათასი ლარი.
უ.ბ. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.
უ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია, 2015 წელს ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახებისათვის სს „საქორგგაზის“ მიერ ბუნებრივი აირის გაყვანილობის მონტაჟისა და გამრიცხველიანებისათვის საჭირო თანხების თანადაფინანსება. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება, ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე 100 ოჯახისათვის სს „საქორგგაზის“ მიერ შესრულებული სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქის მიერ ასანაზღაურებელი ხარჯის თანადაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისში, გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. განცხადებას თან უნდა ახლდეს ინდივიდუალური მრიცხველის მქონე ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიის მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი, ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, სს „საქორგგაზის“ მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. თანხა ანაზღაურდება თითოეულ ოჯახზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ბენეფიციარის აბონენტის ნომერზე ჩარიცხვის გზით.
უ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, მომსახურების თანადაფინანსებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.
უ.ე. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
№
ღონისძიებების დასახელება
ერთეულის დასახელება
რაოდენობა
ერთეულის ხარჯი თვეში (ლარში)
სულ ხარჯი (ათას ლარში, 12 თვე)
შენიშვნა
1.
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის სს „საქორგგაზის“ მიერ ბუნებრივი აირის გაყვანილობის მონტაჟისა და გამრიცხველიანებისათვის საჭირო თანხების თანადაფინანსება
ბენეფიციარი
100
200
20, 0
2,
სულ ხარჯი
20,0
თავი III
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 25🔗.
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
53,946.6
64,331.2
18,007.3
46,323.9
47,555.4
0.0
47,555.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
541
449.0
0
449
449.0
449
ხარჯები
40,080.1
45,160.1
2,299.9
42,860.2
44,301.4
0.0
44,301.4
შრომის ანაზღაურება
6,218.8
4,669.2
0.0
4,669.2
5,410.8
0.0
5,410.8
საქონელი და მომსახურება
4,436.6
5,625.5
0.0
5,625.5
4,104.0
0.0
4,104.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
940.4
1,712.6
0.0
1,712.6
594.0
0.0
594.0
მივლინებები
70.6
199.4
0.0
199.4
139.0
0.0
139.0
ოფისის ხარჯები
552.4
656.0
0.0
656.0
440.0
0.0
440.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
154.0
229.5
0.0
229.5
165.0
0.0
165.0
კვების ხარჯები
0.0
70.0
70.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
53.7
56.0
0.0
56.0
10.0
0.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
549.0
609.0
0.0
609.0
502.0
0.0
502.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,116.5
2,093.0
0.0
2,093.0
2,254.0
0.0
2,254.0
პროცენტი
263.6
181.0
0.0
181.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
27,017.7
32,202.4
2,299.9
29,902.5
32,139.6
0.0
32,139.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,138.4
2,482.0
0.0
2,482.0
2,587.0
0.0
2,587.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,201.8
18,326.2
15,707.4
2,618.8
2,450.0
0.0
2,450.0
ვალდებულებების კლება
664.7
844.9
0.0
844.9
804.0
0.0
804.0
01 00
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საერთო დანიშნულების ხარჯები
8,733.3
8,685.5
0.0
8,685.5
7,562.3
0.0
7,562.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
430
342.0
0
342
342.0
0
342
ხარჯები
7,836.7
7,350.4
0.0
7,350.4
6,398.3
0.0
6,398.3
შრომის ანაზღაურება
4,995.1
3,611.0
0.0
3,651.1
4,324.3
0.0
4,324.3
საქონელი და მომსახურება
2,454.7
3,398.0
0.0
3,398.0
1,909.0
0.0
1,909.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
818.6
1,471.9
0.0
1,471.9
394.0
0.0
394.0
მივლინებები
66.7
73.4
0.0
73.4
135.0
0.0
135.0
ოფისის ხარჯები
464.6
549.0
0.0
549.0
360.0
0.0
360.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
154.0
229.5
0.0
229.5
165.0
0.0
165.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.7
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
373.7
427.1
0.0
427.1
350.0
0.0
350.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
573.4
575.7
0.0
641.1
505.0
0.0
505.0
პროცენტი
263.6
181.0
0.0
181.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
0.0
გრანტები
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
118.3
120.3
0.0
120.3
105.0
0.0
105.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.9
490.2
0.0
490.2
360.0
0.0
360.0
ვალდებულებების კლება
664.7
844.9
0.0
844.9
804.0
0.0
804.0
01 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,141.4
1,083.8
0.0
1,083.8
1,313.2
0.0
1,313.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
45.0
45
45.0
45
ხარჯები
1,116.0
1,053.8
0.0
1,053.8
1,273.2
0.0
1,273.2
შრომის ანაზღაურება
614.3
528.0
528.0
863.8
863.8
საქონელი და მომსახურება
456.8
493.8
0.0
493.8
374.4
0.0
374.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
219.7
202.5
202.5
124.4
124.4
მივლინებები
14.3
15.0
15.0
15.0
15.0
ოფისის ხარჯები
38.1
88.0
88.0
60.0
60.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
23.5
29.5
29.5
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
151.6
148.8
148.8
150.0
150.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.6
10.0
10.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.9
32.0
32.0
35.0
35.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.4
30.0
30.0
40.0
40.0
01 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)
6,260.8
6,046.2
0.0
6,046.2
5,040.1
0.0
5,040.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
400
297.0
0
297
297.0
0
297
ხარჯები
6,054.3
5,586.0
0.0
5,586.0
4,720.1
0.0
4,720.1
შრომის ანაზღაურება
4,369.4
3,060.1
0.0
3,060.1
3,460.5
0.0
3,460.5
საქონელი და მომსახურება
1,606.5
2,437.6
0.0
2,437.6
1,189.6
0.0
1,189.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
598.9
1,269.4
0.0
1,269.4
269.6
0.0
269.6
მივლინებები
52.4
58.4
0.0
58.4
120.0
120.0
ოფისის ხარჯები
426.5
461.0
0.0
461.0
300.0
0.0
300.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
130.5
200.0
0.0
200.0
150.0
0.0
150.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.7
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
222.1
278.3
0.0
278.3
200.0
200.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
172.4
164.5
0.0
164.5
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
78.4
88.3
0.0
88.3
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.5
460.2
0.0
460.2
320.0
0.0
320.0
01 02 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
2,172.3
2,580.7
0.0
2,580.7
2,265.1
0.0
2,265.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
56.0
56
56.0
56
ხარჯები
2,068.8
2,219.7
0.0
2,219.7
1,985.1
0.0
1,985.1
შრომის ანაზღაურება
985.6
774.7
774.7
760.5
760.5
საქონელი და მომსახურება
1,051.7
1,410.0
0.0
1,410.0
1,189.6
0.0
1,189.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
226.1
247.8
247.8
269.6
269.6
მივლინებები
32.3
58.4
58.4
120.0
120.0
ოფისის ხარჯები
426.5
461.0
461.0
300.0
300.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
130.5
200.0
200.0
150.0
150.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
70.2
278.3
278.3
200.0
200.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
166.1
164.5
164.5
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
31.5
35.0
35.0
35.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.5
361.0
361.0
280.0
280.0
01 02 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური
512.5
472.6
0.0
472.6
281.3
0.0
281.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
22.0
22
22.0
22
ხარჯები
503.2
442.6
0.0
442.6
271.3
0.0
271.3
შრომის ანაზღაურება
380.6
335.2
335.2
266.3
266.3
საქონელი და მომსახურება
106.4
99.3
0.0
99.3
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
86.7
99.3
99.3
0.0
მივლინებები
1.7
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
12.5
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.5
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.2
8.1
8.1
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
30.0
30.0
10.0
10.0
01 02 03
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
596.6
445.2
0.0
445.2
342.3
0.0
342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40
29.0
29
29.0
29
ხარჯები
587.6
435.2
0.0
435.2
337.3
0.0
337.3
შრომის ანაზღაურება
446.5
327.0
327.0
332.3
332.3
საქონელი და მომსახურება
136.9
102.2
0.0
102.2
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
99.1
99.2
99.2
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.5
3.0
3.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
35.5
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
6.0
6.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
10.0
10.0
5.0
5.0
01 02 04
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური
257.5
221.1
0.0
221.1
294.3
0.0
294.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
23.0
23
23.0
23
ხარჯები
254.6
216.9
0.0
216.9
289.3
0.0
289.3
შრომის ანაზღაურება
237.7
207.0
207.0
284.3
284.3
საქონელი და მომსახურება
13.0
5.8
0.0
5.8
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5.8
5.8
0.0
მივლინებები
4.1
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
8.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
4.1
4.1
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
4.2
4.2
5.0
5.0
01 02 05
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
600.8
537.9
0.0
537.9
507.2
0.0
507.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46
44.0
44
44.0
44
ხარჯები
590.1
522.9
0.0
522.9
502.2
0.0
502.2
შრომის ანაზღაურება
475.2
418.0
418.0
497.2
497.2
საქონელი და მომსახურება
106.3
96.9
0.0
96.9
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
55.8
93.9
93.9
0.0
მივლინებები
5.3
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.2
3.0
3.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
43.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.6
8.0
8.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.7
15.0
15.0
5.0
5.0
01 02 06
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
192.6
729.4
0.0
729.4
969.2
0.0
969.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
94.0
94
94.0
94
ხარჯები
188.7
709.4
0.0
709.4
964.2
0.0
964.2
შრომის ანაზღაურება
137.6
108.1
108.1
959.2
959.2
საქონელი და მომსახურება
48.2
590.1
0.0
590.1
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.8
590.1
590.1
0.0
მივლინებები
0.3
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.1
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
11.2
11.2
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
20.0
20.0
5.0
5.0
01 02 07
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
288.7
292.3
0.0
292.3
265.0
0.0
265.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
20.0
20
20.0
20
ხარჯები
282.9
282.3
0.0
282.3
260.0
0.0
260.0
შრომის ანაზღაურება
234.8
210.0
210.0
255.0
255.0
საქონელი და მომსახურება
45.0
68.3
0.0
68.3
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
30.4
68.3
68.3
0.0
მივლინებები
6.9
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
7.7
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
4.0
4.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
10.0
10.0
5.0
5.0
01 02 08
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური
230.7
192.7
0.0
192.7
115.7
0.0
115.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
9.0
9
9.0
9
ხარჯები
184.4
182.7
0.0
182.7
110.7
0.0
110.7
შრომის ანაზღაურება
149.6
136.3
136.3
105.7
105.7
საქონელი და მომსახურება
34.6
43.4
0.0
43.4
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
25.8
43.4
43.4
0.0
მივლინებები
1.1
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
7.7
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
3.0
3.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.3
10.0
10.0
5.0
5.0
01 02 09
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები
1,409.1
574.3
0.0
574.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,394.0
574.3
0.0
574.3
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,321.8
543.8
543.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
64.4
21.6
0.0
21.6
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.2
21.6
21.6
0.0
მივლინებები
0.7
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
26.5
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.8
8.9
8.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.1
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
388.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
388.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
388.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
388.4
400.0
400.0
300.0
300.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
61.1
131.9
0.0
131.9
100.0
0.0
100.0
ვალდებულებების კლება
61.1
131.9
131.9
100.0
100.0
01 05
კრედიტის დაფარვა
867.2
894.0
0.0
894.0
764.0
0.0
764.0
ხარჯები
263.6
181.0
0.0
181.0
60.0
0.0
60.0
პროცენტი
263.6
181.0
181.0
60.0
60.0
ვალდებულებების კლება
603.6
713.0
713.0
704.0
704.0
01 07
საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"
14.4
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.4
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11.4
22.9
22.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0
1.2
1.2
0.0
01 08
საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"
105.5
0.0
105.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
105.5
0.0
105.5
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40.1
40.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
65.4
0.0
65.4
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65.4
65.4
0.0
01 09
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება
0.0
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
0.0
45.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
45.0
0.0
45.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
45.0
45.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,225.4
1,545.7
0.0
1,545.7
1,512.5
0.0
1,512.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111
107.0
0
107
107.0
0
107
ხარჯები
1,707.4
1,449.1
0.0
1,449.1
1,492.5
0.0
1,492.5
შრომის ანაზღაურება
1,223.7
932.1
0.0
932.1
1,086.5
0.0
1,086.5
საქონელი და მომსახურება
479.3
509.0
0.0
509.0
400.0
0.0
400.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
121.8
240.7
0.0
240.7
200.0
0.0
200.0
მივლინებები
3.9
6.0
0.0
6.0
4.0
0.0
4.0
ოფისის ხარჯები
87.8
107.0
0.0
107.0
80.0
0.0
80.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
50.0
20.0
0.0
20.0
10.0
0.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
175.3
131.9
0.0
131.9
105.0
0.0
105.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.5
3.4
0.0
3.4
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
8.0
0.0
8.0
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
518.0
96.6
0.0
96.6
20.0
0.0
20.0
02 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური
1,984.4
1,276.2
0.0
1,276.2
1,291.0
0.0
1,291.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
96.0
96
96.0
96
ხარჯები
1,471.6
1,185.2
0.0
1,185.2
1,271.0
0.0
1,271.0
შრომის ანაზღაურება
1,038.5
769.3
769.3
947.0
947.0
საქონელი და მომსახურება
430.3
410.9
0.0
410.9
321.0
0.0
321.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
101.7
219.8
219.8
200.0
200.0
მივლინებები
2.1
3.0
3.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
87.8
87.0
87.0
60.0
60.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
50.0
20.0
20.0
10.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
148.2
78.7
78.7
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.5
2.4
2.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
5.0
5.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.8
91.0
91.0
20.0
20.0
02 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური
241.0
269.5
0.0
269.5
221.5
0.0
221.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
11.0
11
11.0
11
ხარჯები
235.8
263.9
0.0
263.9
221.5
0.0
221.5
შრომის ანაზღაურება
185.2
162.8
162.8
139.5
139.5
საქონელი და მომსახურება
49.0
98.1
0.0
98.1
79.0
0.0
79.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20.1
20.9
20.9
0.0
მივლინებები
1.8
3.0
3.0
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
27.1
53.2
53.2
55.0
55.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
1.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
3.0
3.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
5.6
5.6
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
22,351.7
29,181.5
16,602.6
12,578.9
13,433.7
0.0
13,433.7
ხარჯები
9,931.1
13,141.8
2,299.9
10,841.9
11,663.7
0.0
11,663.7
საქონელი და მომსახურება
67.3
195.0
0.0
195.0
235.0
0.0
235.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67.3
195.0
0.0
195.0
235.0
0.0
235.0
სუბსიდიები
9,863.8
12,946.8
2,299.9
10,646.9
11,428.7
0.0
11,428.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,420.6
16,039.7
14,302.7
1,737.0
1,770.0
0.0
1,770.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9,635.1
15,532.6
12,921.7
2,610.9
1,500.0
0.0
1,500.0
ხარჯები
491.0
1,818.0
0.0
1,818.0
1,480.0
0.0
1,480.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
481.0
1,818.0
0.0
1,818.0
1,480.0
0.0
1,480.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,144.1
13,714.6
12,921.7
792.9
20.0
0.0
20.0
03 01 01
გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები
9,545.6
14,932.6
12,921.7
2,010.9
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
401.5
1,218.0
0.0
1,218.0
780.0
0.0
780.0
სუბსიდიები
401.5
1,218.0
1,218.0
780.0
780.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,144.1
13,714.6
12,921.7
792.9
20.0
20.0
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა
79.5
75.0
0.0
75.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
79.5
75.0
0.0
75.0
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
79.5
75.0
75.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 01 03
მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
0.0
0.0
03 01 04
ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია
0.0
500.0
500.0
600.0
600.0
ხარჯები
0.0
500.0
500.0
600.0
600.0
სუბსიდიები
500.0
500.0
600.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 01 05
შპს ,,ქუთსპეცავტო"
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
25.0
25.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
25.0
25.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10,767.2
11,818.8
3,404.1
8,414.7
9,542.7
0.0
9,542.7
ხარჯები
8,205.3
10,009.5
2,259.3
7,750.2
8,692.7
0.0
8,692.7
სუბსიდიები
8,205.3
10,009.5
2,259.3
7,750.2
8,692.7
0.0
8,692.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,561.9
1,809.3
1,144.8
664.5
850.0
0.0
850.0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
3,195.7
3,282.5
0.0
3,282.5
3,543.0
0.0
3,543.0
ხარჯები
3,195.7
3,207.5
0.0
3,207.5
3,543.0
0.0
3,543.0
სუბსიდიები
3,195.7
3,207.5
3,207.5
3,543.0
3,543.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
75.0
0.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
2,781.7
1,659.8
1,144.8
515.0
746.7
0.0
746.7
ხარჯები
219.8
281.0
0.0
281.0
346.7
0.0
346.7
სუბსიდიები
219.8
281.0
281.0
346.7
346.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,561.9
1,378.8
1,144.8
234.0
400.0
400.0
03 02 03
პროგრამა ,,კორპუსი"
1,978.4
3,543.0
2,259.3
1,283.7
1,453.0
0.0
1,453.0
ხარჯები
1,978.4
3,543.0
2,259.3
1,283.7
1,453.0
0.0
1,453.0
სუბსიდიები
1,978.4
3,543.0
2,259.3
1,283.7
1,453.0
1,453.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 02 04
„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა
0.0
150.0
150.0
300.0
300.0
ხარჯები
0.0
150.0
150.0
300.0
300.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
300.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 02 05
გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია
2,796.6
3,183.5
0.0
3,183.5
3,500.0
0.0
3,500.0
ხარჯები
2,796.6
2,828.0
0.0
2,828.0
3,050.0
0.0
3,050.0
სუბსიდიები
2,796.6
2,828.0
2,828.0
3,050.0
3,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
355.5
355.5
450.0
450.0
03 02 06
ცოტნე დადიანის ქუჩა N3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
14.8
0.0
0.0
03 03
ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,744.2
1,527.0
236.2
1,290.8
2,144.0
0.0
2,144.0
ხარჯები
1,029.6
1,011.2
0.0
1,011.2
1,244.0
0.0
1,244.0
საქონელი და მომსახურება
36.3
118.0
0.0
118.0
185.0
0.0
185.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36.3
118.0
0.0
118.0
185.0
0.0
185.0
სუბსიდიები
993.3
893.2
0.0
893.2
1,059.0
0.0
1,059.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714.6
515.8
236.2
279.6
900.0
0.0
900.0
03 03 01
შადრევნების ექსპლუატაცია
163.9
310.0
0.0
310.0
359.0
0.0
359.0
ხარჯები
163.9
310.0
0.0
310.0
359.0
0.0
359.0
სუბსიდიები
243.7
310.0
310.0
359.0
359.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 02
ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
836.0
414.8
70.8
344.0
1,000.0
0.0
1,000.0
ხარჯები
219.5
332.0
0.0
332.0
500.0
0.0
500.0
სუბსიდიები
219.5
332.0
332.0
500.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
616.5
82.8
70.8
12.0
500.0
500.0
03 03 03
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
160.7
124.6
0.0
124.6
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
160.7
124.6
0.0
124.6
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
160.7
124.6
124.6
150.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 03 04
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
98.1
100.0
0.0
100.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.1
100.0
100.0
200.0
200.0
03 03 05
ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა
19.0
73.0
0.0
73.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
19.0
73.0
0.0
73.0
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
73.0
0.0
73.0
100.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.0
73.0
73.0
100.0
100.0
03 03 06
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები
17.3
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
17.3
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
17.3
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.3
45.0
45.0
70.0
70.0
03 03 07
ქალაქის სხვადასხვა უბნებში საბავშვო–სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია
0.0
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
03 03 08
უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
03 03 09
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
32.9
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
32.9
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
32.9
40.0
40.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 10
თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა
291.5
86.6
0.0
86.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
291.5
86.6
0.0
86.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
291.5
86.6
86.6
0.0
03 03 11
ზამთრის სეზონის სამუშაოები
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სუბსიდიები
45.0
0.0
0.0
03 03 12
ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა
201.0
165.4
35.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.0
165.4
35.6
0.0
03 03 13
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია
72.0
72.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.0
72.0
0.0
03 03 14
ქალაქ ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა
0.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.0
100.0
03 03 15
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა
0.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.0
100.0
03 04
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
21.0
77.0
0.0
77.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
21.0
77.0
0.0
77.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
21.0
77.0
0.0
77.0
50.0
0.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21.0
77.0
77.0
50.0
50.0
03 05
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
184.2
226.1
40.6
185.5
197.0
0.0
197.0
ხარჯები
184.2
226.1
40.6
185.5
197.0
0.0
197.0
სუბსიდიები
184.2
226.1
40.6
185.5
197.0
197.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
6,635.1
7,959.8
600.0
7,359.8
8,340.0
0.0
8,340.0
ხარჯები
6,635.1
7,359.8
0.0
7,359.8
8,340.0
0.0
8,340.0
საქონელი და მომსახურება
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
7.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
104.7
117.2
0.0
117.2
133.0
0.0
133.0
სუბსიდიები
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
6,635.1
7,832.6
600.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
ხარჯები
6,635.1
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
საქონელი და მომსახურება
104.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
104.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 01
ააიპ „ბაგა–ბაღების გაერთიანება“
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
ხარჯები
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
სუბსიდიები
6,530.4
7,232.6
7,232.6
8,200.0
8,200.0
04 02
განათლების ღონისძიებები
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
7.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
104.7
117.2
117.2
133.0
133.0
04 04
ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა–ბაღების კაპიტალური მშენებლობა
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.0
600.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11,461.0
13,983.1
804.7
13,178.4
13,485.9
0.0
13,485.9
ხარჯები
11,429.7
12,883.4
0.0
12,883.4
13,185.9
0.0
13,185.9
შრომის ანაზღაურება
86.0
86.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,330.6
1,396.3
0.0
1,396.3
1,420.0
0.0
1,420.0
მივლინებები
120.0
120.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
40.0
40.0
40.0
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,330.6
1,136.3
0.0
1,136.3
1,380.0
0.0
1,380.0
სუბსიდიები
10,099.1
11,401.1
0.0
11,401.1
11,765.9
0.0
11,765.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.3
1,099.7
804.7
295.0
300.0
0.0
300.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4,863.6
5,510.1
0.0
5,510.1
5,388.9
0.0
5,388.9
ხარჯები
4,863.6
5,360.1
0.0
5,360.1
5,188.9
0.0
5,188.9
შრომის ანაზღაურება
86.0
86.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
649.7
533.5
0.0
533.5
357.0
0.0
357.0
მივლინებები
120.0
120.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
649.7
303.5
0.0
303.5
347.0
0.0
347.0
სუბსიდიები
4,213.9
4,740.6
0.0
4,740.6
4,831.9
0.0
4,831.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
150.0
0.0
150.0
200.0
0.0
200.0
05 01 01
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“
3,024.2
2,986.3
0.0
2,986.3
3,546.9
0.0
3,546.9
ხარჯები
3,024.2
2,986.3
0.0
2,986.3
3,546.9
0.0
3,546.9
სუბსიდიები
3,024.2
2,986.3
2,986.3
3,546.9
3,546.9
05 01 02
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“
739.7
940.0
0.0
940.0
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
739.7
940.0
0.0
940.0
500.0
0.0
500.0
სუბსიდიები
739.7
940.0
940.0
500.0
500.0
05 01 03
ააიპ ,,ყინულის მოედანი"
380.0
382.3
0.0
382.3
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
380.0
382.3
0.0
382.3
380.0
0.0
380.0
სუბსიდიები
380.0
382.3
382.3
380.0
380.0
05 01 04
ოლიმპიური კომიტეტი
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
05 01 05
ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"
60.0
90.0
0.0
90.0
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
60.0
90.0
0.0
90.0
115.0
0.0
115.0
სუბსიდიები
60.0
90.0
90.0
115.0
115.0
05 01 06
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა
649.7
679.5
0.0
679.5
357.0
0.0
357.0
ხარჯები
649.7
619.5
0.0
619.5
357.0
0.0
357.0
შრომის ანაზღაურება
86.0
86.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
649.7
533.5
0.0
533.5
357.0
0.0
357.0
მივლინებები
120.0
120.0
0.0
კვების ხარჯები
70.0
70.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
30.0
30.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
649.7
303.5
303.5
347.0
347.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
05 01 07
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
90.0
0.0
90.0
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.0
90.0
200.0
200.0
05 01 08
სპორტის სასახლე
320.0
0.0
320.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
320.0
0.0
320.0
200.0
0.0
200.0
სუბსიდიები
320.0
320.0
200.0
200.0
05 01 09
ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"
12.0
12.0
30.0
30.0
ხარჯები
12.0
12.0
30.0
30.0
სუბსიდიები
12.0
12.0
30.0
30.0
05 01 10
სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა
0.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
0.0
50.0
50.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
6,111.5
8,062.0
804.7
7,257.3
7,739.0
0.0
7,739.0
ხარჯები
6,080.2
7,112.3
0.0
7,112.3
7,639.0
0.0
7,639.0
საქონელი და მომსახურება
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
472.2
566.8
0.0
566.8
830.0
0.0
830.0
სუბსიდიები
5,608.0
6,525.5
0.0
6,525.5
6,789.0
0.0
6,789.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.3
949.7
804.7
145.0
100.0
0.0
100.0
05 02 01
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“
2,343.2
2,797.4
0.0
2,797.4
2,611.0
0.0
2,611.0
ხარჯები
2,343.2
2,697.4
0.0
2,697.4
2,611.0
0.0
2,611.0
სუბსიდიები
2,343.2
2,697.4
2,697.4
2,611.0
2,611.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
05 02 02
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
535.8
655.3
0.0
655.3
660.0
0.0
660.0
ხარჯები
535.8
655.3
0.0
655.3
660.0
0.0
660.0
სუბსიდიები
535.8
655.3
655.3
660.0
660.0
05 02 03
სსიპ „ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი“
56.8
63.0
0.0
63.0
83.0
0.0
83.0
ხარჯები
56.8
63.0
0.0
63.0
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
56.8
63.0
63.0
83.0
83.0
05 02 04
სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
05 02 05
ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
50.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
50.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სუბსიდიები
50.0
80.0
80.0
80.0
80.0
05 02 06
ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
409.7
710.0
0.0
710.0
710.0
0.0
710.0
ხარჯები
409.7
710.0
0.0
710.0
710.0
0.0
710.0
სუბსიდიები
409.7
710.0
710.0
710.0
710.0
05 02 07
ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი
121.8
156.0
0.0
156.0
195.0
0.0
195.0
ხარჯები
121.8
156.0
0.0
156.0
195.0
0.0
195.0
სუბსიდიები
121.8
156.0
156.0
195.0
195.0
05 02 08
ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"
234.0
299.8
0.0
299.8
315.0
0.0
315.0
ხარჯები
234.0
299.8
0.0
299.8
315.0
0.0
315.0
სუბსიდიები
234.0
299.8
299.8
315.0
315.0
05 02 09
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
822.3
850.0
0.0
850.0
1,000.0
0.0
1,000.0
ხარჯები
822.3
850.0
0.0
850.0
1,000.0
0.0
1,000.0
სუბსიდიები
822.3
850.0
850.0
1,000.0
1,000.0
05 02 10
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
810.0
775.0
0.0
775.0
900.0
0.0
900.0
ხარჯები
810.0
775.0
0.0
775.0
900.0
0.0
900.0
სუბსიდიები
810.0
775.0
775.0
900.0
900.0
05 02 11
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
194.4
209.0
0.0
209.0
205.0
0.0
205.0
ხარჯები
194.4
209.0
0.0
209.0
205.0
0.0
205.0
სუბსიდიები
194.4
209.0
209.0
205.0
205.0
05 02 12
კულტურის ღონისძიებები
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
ხარჯები
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
საქონელი და მომსახურება
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
472.2
566.8
566.8
830.0
830.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
05 02 15
ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის პროგრამა
0.0
555.0
555.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
555.0
555.0
0.0
05 02 16
ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმა–დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა
31.3
45.0
0.0
45.0
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.3
45.0
45.0
100.0
100.0
05 02 17
ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
249.7
249.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249.7
249.7
0.0
05 03
ახალგაზრდული ღონისძიებები
208.7
276.0
0.0
276.0
213.0
0.0
213.0
ხარჯები
208.7
276.0
0.0
276.0
213.0
0.0
213.0
საქონელი და მომსახურება
208.7
276.0
0.0
276.0
213.0
0.0
213.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
208.7
266.0
266.0
203.0
203.0
05 04
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
74.8
100.0
0.0
100.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
74.8
100.0
0.0
100.0
110.0
0.0
110.0
სუბსიდიები
74.8
100.0
100.0
110.0
110.0
05 05
ქუთაის გაენათეს ეპარქია
202.4
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
202.4
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
სუბსიდიები
202.4
35.0
35.0
35.0
35.0
06 00
სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა
2,540.1
2,975.6
0.0
2,975.6
3,221.0
0.0
3,221.0
ხარჯები
2,540.1
2,975.6
0.0
2,975.6
3,221.0
0.0
3,221.0
სუბსიდიები
524.4
621.9
0.0
621.9
745.0
0.0
745.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,015.7
2,353.7
0.0
2,353.7
2,476.0
0.0
2,476.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
874.4
920.0
0.0
920.0
820.0
0.0
820.0
ხარჯები
874.4
920.0
0.0
920.0
820.0
0.0
820.0
სუბსიდიები
84.3
0.0
84.3
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
874.4
835.7
0.0
835.7
855.7
0.0
670.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
124.0
65.7
0.0
65.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
124.0
65.7
0.0
65.7
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
124.0
65.7
65.7
0.0
06 01 02
ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
0.0
30.0
30.0
20.0
20.0
ხარჯები
0.0
30.0
30.0
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
20.0
20.0
06 01 03
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
280.3
320.0
0.0
320.0
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
280.3
320.0
0.0
320.0
250.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
280.3
320.0
320.0
250.0
250.0
06 01 04
სამედიცინო დახმარება
441.4
420.0
0.0
420.0
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
441.4
420.0
0.0
420.0
380.0
0.0
380.0
სოციალური უზრუნველყოფა
441.4
420.0
420.0
380.0
380.0
06 01 05
სამედიცინო დაზღვევა
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.7
0.0
0.0
06 01 06
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
84.3
0.0
84.3
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
84.3
0.0
84.3
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
84.3
84.3
150.0
150.0
06 01 07
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა
0.0
20.0
20.0
ხარჯები
0.0
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
20.0
20.0
06 02
სოციალური დაცვა
1,665.7
2,055.6
0.0
2,055.6
2,401.0
0.0
2,401.0
ხარჯები
1,665.7
2,055.6
0.0
2,055.6
2,401.0
0.0
2,401.0
სუბსიდიები
524.4
537.6
0.0
537.6
595.0
0.0
595.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,141.3
1,518.0
0.0
1,518.0
1,806.0
0.0
1,806.0
06 02 01
სარიტუალო დახმარება
39.8
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
39.8
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.8
70.0
70.0
70.0
70.0
06 02 02
სოციალური საცხოვრისი
16.1
28.0
0.0
28.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
16.1
28.0
0.0
28.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.1
28.0
28.0
20.0
20.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
234.7
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
234.7
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
234.7
500.0
500.0
500.0
500.0
06 02 04
სოციალური ღონისძიებები
260.5
295.0
0.0
295.0
360.0
0.0
360.0
ხარჯები
260.5
295.0
0.0
295.0
360.0
0.0
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.5
295.0
295.0
360.0
360.0
06 02 05
უფასო მგზავრობა
81.5
160.0
0.0
160.0
167.0
0.0
167.0
ხარჯები
81.5
160.0
0.0
160.0
167.0
0.0
167.0
სოციალური უზრუნველყოფა
81.5
160.0
160.0
167.0
167.0
06 02 06
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
490.4
160.0
0.0
160.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
490.4
160.0
0.0
160.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
490.4
160.0
160.0
150.0
150.0
06 02 07
ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება
18.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
18.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.3
0.0
0.0
06 02 08
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
25.0
25.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
25.0
25.0
06 02 09
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“
519.4
532.6
0.0
532.6
590.0
0.0
590.0
ხარჯები
519.4
532.6
0.0
532.6
590.0
0.0
590.0
სუბსიდიები
519.4
532.6
532.6
590.0
590.0
06 02 10
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
06 02 11
ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
0.0
270.0
0.0
270.0
450.0
0.0
450.0
ხარჯები
0.0
270.0
0.0
270.0
450.0
0.0
450.0
სოციალური უზრუნველყოფა
270.0
270.0
450.0
450.0
06 02 12
შინმოვლის პროგრამა
0.0
10.0
0.0
10.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
20.0
20.0
06 02 13
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
0.0
24.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
24.0
24.0
06 02 14
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
20.0
20.0