გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 19.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო გორის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №45
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 23/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,914 სიტყვა · ~30 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
19.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოსდაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობისდაცვა
708 დასვენება, კულტურადარელიგია
709 განათლება
710 სოციალურიდაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

დოკუმენტის ტექსტი

გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №45 2014 წლის 19 დეკემბერი ქ. გორი გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 9 564,6 3 250,8 6 313,8 10 731.1 10 731,1 გადასახადები 703,2 0,0 703,2 500,0 500,0 გრანტები 8 131,4 3 250,8 4 880,6 9 650,1 9 650,1 სხვა შემოსავლები 730,0 0,0 730,0 581,0 581,0 ხარჯები 6 689,7 424,0 6 265,7 10 255,1 10 255,1 შრომის ანაზღაურება 1 676,2 0,0 1 676,2 2 508,4 2 508,4 საქონელი და მომსახურება 1 761,0 250,8 1 510,2 3 057,6 3 057,6 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1 854,9 0,0 1 854,9 2 820,0 2 820,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 449,0 121,4 327,6 923,9 923,9 სხვა ხარჯები 948,6 51,8 896,8 945,2 945,2 საოპერაციო სალდო 2 874,9 2 826,8 48,1 476,0  476,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 056,5 2 797,9 258,6 476,0 476,0 ზრდა 3 136,5 2 797,9 338,6 566.0  566,0 კლება 80,0 0,0 80,0 90.0 90,0 მთლიანი სალდო -181,6 28,9 -210,5 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -181,6 28,9 -210,5 0,0 0,0 ზრდა 28,9 28,9 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 28,9 28,9 0,0 0,0 კლება 210,5 0,0 210,5 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 210,5 210,5 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათშორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი   შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავლები შემოსულობები 9 644,6 3 250,8 6 393,8 10 821,1 10 821,1 შემოსავლები 9 564,6 3 250,8 6 313,8 10 731,1 10 731,1 არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 0,0 80,0 90,0 90,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთისგამოკლებით) 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 გადასახდელები 9 826,2 3 221,9 6 604,3 10 821,1 10 821,1 ხარჯები 6 689,7 424,0 6 265,7 10 255,1           10 255,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 136,5 2 797,9 338,6 566,0 566,0 ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -181,6 28,9 -210,5 0,0 0.0 0,0 მუხლი 3🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10731,1 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 9 564,6 3 250,8 6 313,8 10 731,1 10 731,1 გადასახადები 703,2 0,0 703,2 500,0 500,0 გრანტები 8 131,4 3 250,8 4 880,6 9 650,1 9 650,1 სხვა შემოსავლები 730,0 0,0 730,0 581,0 581,0 მუხლი 4🔗. გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები       გადასახადები 703,2 0,0 703,2 500,0 500,0      ქონების გადასახადი 703,2 0,0 703,2 500,0 500,0 საქართველოს საწარმოთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა) 280,0 280,0 280,0 280,0 უცხოურ  საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 31,2 0,0 31,2 11,2 11,2 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 296,0 0,0 296,0 112,8 112,8 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 96,0 0,0 96,0 96.0 96.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე სხვა გადასახადები მუხლი 5🔗. გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9650,1 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა გრანტები 8 131,4 9 650,1 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 8 131,4 9 650,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 880,6 9 650,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 795,1 9 544,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 85,5 106.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3 250,8 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 1 282,8 0,0  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 968,0 0,0  მგფ-ის თანადაფინანსება 0,0 0,0 სხვა პროექტები 0,0 0,0 წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია 0,0 0,0 მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 0,0 0,0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 581,0(ხუთას ოთხმოცდა ერთი) ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა  შემოსავლები 730,0 581,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 192,5 200,0 პროცენტები 30,0 0,0 რენტა 162,5 200,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 87,5 200,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად 75,0 0,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,0 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 37,5 101,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 25,6 101,0 სანებართვო მოსაკრებელი 25,0 100,0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი 0,6 1,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,0 0,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,9 0,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,9 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 500,0 280,0 მუხლი 7🔗. გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 255,1 (ათი მილიონ ორას ორმოცდა თხუთმეტი ათასს ასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6 689,7 424,0 6 265,7 10 255,1 10 255,1 შრომის ანაზღაურება 1 676,2 0,0 1 676,2 2 508,4 2 508,4 საქონელი და მომსახურება 1 761,0 250,8 1 510,2 3 057,6 3 057,6 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1 854,9 0,0 1 854,9 2 820,0 2 820,0 გრანტები 449,0 121,4 327,6 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 948,6 51,8 896,8 923,9 923,9 სხვა ხარჯები 6 689,7 424,0 6 265,7 945,2 945,2 მუხლი 8🔗. გორის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 476,0 (ოთხას სამოცდა თექვსმეტი)ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 566,0 (ხუთას სამოცდა ექვსი) ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 75,3 3337,1 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 97.6 114,4 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2835,4 3361,6 04 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 154,5 2114,8 05 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 0,0 955,2 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 71,3 938,0 სულ ჯამი 3136,5 10 821,1 ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90.0 (ოთხმოცდა ათი) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 90,0 ძირითადი აქტივები 80,0 90,0 მუხლი 9🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 363,2    3 337,1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 363,2    3 337,1    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 300,7    3 232,1    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 62,5    105,0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0 0.0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0 0.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0 0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,0 0.0 702 თავდაცვა 96,7 114,4 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0 0.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,0 0.0 7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 0,0 0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 184,5 1 591,6 7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0 0.0 70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0,0 0.0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 80,0 70421 სოფლის მეურნეობა 80,0 7044 სამთო მომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0,0 0.0 70443 მშენებლობა 0,0 0.0 7045 ტრანსპორტი 416,4    640,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 410,2    640,0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 6,2 0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 768,1 871,6 705 გარემოსდაცვა 235,9 665,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 235,9    550,0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 115,0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0,0 0,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 352,8    995,0    7061 ბინათმშენებლობა 12,5    0,0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 115,0    7063 წყალმომარაგება 890,4    550,0    7064 გარეგანათება 154,2    270,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში 2 295,7 60,0 707 ჯანმრთელობისდაცვა 76,3 20,0 7072 ამბულატორიული მომსახურეობა 76,3 0,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 20.0 708 დასვენება, კულტურადარელიგია 619,2    1065,2    7081 მომსახურება  დასვენებისა და კულტურის სფეროში 224,3    403,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 394,9    662,2    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0,0 0.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0,0 0.0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,0 0.0 709 განათლება 1 457,4    2 114,8    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 457,4    2 114,8    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,0 0.0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0,0 0.0 710 სოციალურიდაცვა 440,3    918,0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 109,1    275,0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 74,5    145,0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 34,6    130,0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 4,0    10,0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 3,5    68,0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40,6    115,0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 8,0 40,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვისსფეროში 275,1 410,0 სულ ჯამი 9 826,2 10 821,1 მუხლი 10🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება0,0ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 105,0 (ასხუთი) ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 106,0 (ასექვსი) ათასი ლარი მიიმართოს: „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86,0 (ოთხმოცდა ექვსი) ათასი ლარი, ხოლო 20,0 (ოცი) ლარი განისაზღვროს საზოგადოებრივ ჯანდაცვის მომსახურებისათვის. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები მუხლი 16🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები. ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, (პროგრამული კოდით 02 03) შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00 ) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება,  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში: გაგრძელდება  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა)  საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით დაფინანსდება: საგზაო ინფრასტრუქტურის რემონტი და ზამთრის სეზონზე გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. ა.ა)  გზების  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01  01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების მოვლა.კერძოდ; მიწის ვაკისის მოვლა-შენახვა, გვერდულების მოშანდაკება, გზისპირა კიუვეტების გაწმენდა, გაბიონების მოწყობა. კედლის მოწყობა რკინა-ბეტონის ბლოკებით, ხიდის მოაჯირების აღდგენა. ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით და სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. ა.ბ) ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე (პროგრამული კოდი 03 01 02) ზამთრის სეზონზე განხორციელდება ქუჩების დასუფთავება: თოვლის ხვეტა გრეიდერით და  ქვიშა-მარილის მობნევა სავალ ნაწილზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნას გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადადგილება. ა.გ) სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება (პროგრამული კოდი 03 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებასოფელ ფლავისმანსა და  სვენეთში  არსებული დაზიანებული  ხიდების აღდგენა. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03  02) პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშნებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. ბ.ა) გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 18 სოფელში არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის, მწყობრიდან გამოსული ელემენტების შეცვლის და რემონტის ხარჯები. ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ბ.გ) სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების მოწყობა სოფელ ატენში, ხოლოსოფელ ხიდისთავში სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (03 02 04) მანქანა-მექანიზმების შეძენა,  ჭაბურღილებში  მწყობრიდან გამოსული ტუმბო- აგრეგატების შეძენა და მათი მონტაჟი, დაზიანებული ტუმბოების ნაცვლად წყალსადენის  ქსელებზე დაზიანებული ადგილების შეკეთება,წყლის ანალიზების რეგულარული წარმოება, სასმელი წყლის გაუსნებოვნება,ჩამკეტ-მარეგულირებელი    მწყობრიდან გამოსული არმატურის შეცვლა. ბ.ე) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03  02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის ორგანიზაცია არასაბიუჯეტო (საბავშო ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები და ა.შ.) არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) და სხვა (შემდგომში ორგანიზაცია), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურისმდგომარეობის  გაუმჯობესებას.                                     ბ.ვ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03  02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სოფელ უფლისციხესა და  მეჯვრისხევის ფაბრიკის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია. ბ.ზ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციადა ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაპირსამაგრების  რეაბილიტაცია. ბ.თ) საკადასტრო რუქების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქონების დასარეგისტრირებლად საჭირო საკადასტრო რუქების მომზადება. ბ.ი) ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამხანაგობების არარეგისტრირებული კავშირის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, ექსპლოატაცია და განვითარება. მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების   ინფრასტრუქტურის განვითარება. გ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სანიაღვრე არხების მოწყობა და ექსპლუატაცია გამწვანების სამუშაოები გ.ა) სპორტული  მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა( პროგრამული კოდი 03  03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 11  მინი სტადიონის  ექსპლუატაციის და რემონტის მიმდინარე ხარჯები. გ.ბ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გორის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯაღთაღვრიცხო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.  გ.გ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლუატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებშიდაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ძევერა, ვარიანი, მეჯვირსხევი და კარალეთი)  დასასვენებელი სკვერების მოწყობა და რეაბილიტაცია. გ.დ) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანებისა ღონისძიებები. გ.ე) სოფლად  არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში, საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, იგეგმება არსებული შენობების მიმდინარე რემონტი. გ.ვ) მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე 65 მოსაცდელის  მოვლა-შენახვა. გ.ზ)აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სოფელ ძევერაში  არსებული  აბრებისა და მემორიალის  აღდგენა. დ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია.მიღებული ზიანის აღწერა და ამის მიხედვით  მისი მატერიალური შეფასება. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღირომელსაც დაემატება 8(რვა) ბაგა-ბაღი. ხოლო არსებულ ბაღებს  დაემატება 5 ჯგუფი  სადაც დაწყებით განათლებას მიღებს საშუალოდ, 2540 ბავშვი. სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება  გათვალისწინებულია ვაუჩერული სისტემით, კერძოდ: 1-დან  30 ბავშვის ჩათვლით თითოეულ ბავშვზე 75 (სამოცდათხუთმეტი) ლარი თვეში, ხოლო იმ საბავშვო ბაგა-ბაღში, სადაც ირიცხება 30 ბავშვზე მეტი თითოეულ ბავშვზე 60(სამოცი) ლარი თვეში. იმ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დაფინანსება, სადაც ირიცხება ათი და ნაკლები ბავშვი მოხდეს არანაკლებ თვეში 800 (რვაასი) ლარისა. აღნიშნული ქვეპროგრამით გორის მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისთვის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიასხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება, ამავე დროს მოხდება მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერა წინასაშეჯიბრო შეკრებებისა და მომზადებისათვის. ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კრივის სპეციალიზირებული სკოლის ხელშეწყობა  და საჭიდაო  წრეების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ჰქონდეთ  მომავალი სპორტული თაობის აღზრდის შესაძლებლობა. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამისფარგლებშიმუნიციპალიტეტიახორციელებს 5 (ხუთი) სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.  მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათშორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას. ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისათვის და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაფინანსებას წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების და ხელოვანების ხელშეწყობის მიზნით, რათა მათ შეძლონ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა. ასევე გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათშორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას. ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლებს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს  ხუთი სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. ბ.გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03) პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა, დაფინანსება: პედაგოგების, საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეების, სწავლისა და პედაგოგთა ხარისხზე ორიენტირებული პროგრამების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული ა(ა)იპ-ი ზედამხედველობას გაუწევს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული კლუბების განვითარებას და ხელს შეუწყობს მათ ფუნქციონირებას. ბ.დ) ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ეროვნული საგანძურის დაცვა,  სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, კვლევა - შენახვა და სამეცნიერო შესწავლა. ბ.ე) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების განსახორციელებლად რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.  ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ხოლო დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ა.ა) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ასი და ას  წელს გადაცილებული უხუცესთა ერთჯერადად, 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარების მიიღება. ა.ბ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებითერთჯერადად 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ბავშვი. ა.გ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება: მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში   400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისთვის,რომელსაც ჰყავს სამი შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით.  მე-3 შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისთვის,რომელსაც ჰყავს ორი  შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით.  თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით. ა.დ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ადამიანებისთანადაფინანსება ამბულატორიული, სტაციონალური და სარეაბილიტაციო მკურნალბისათვის ერთჯერადად არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით; ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ადამიანების სოციალური ფულადი დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარით. ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული (0-18 წლის ჩათვლით) ბავშვების საცურაო-გამაჯანსაღებელიარაუმეტეს 12  პროცედურის დაფინანსება საცურაო აუზზე.  ა.ე) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამულიკოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250(ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით  (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვი სხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით  (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,  თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით; ა.ვ) სპორტსმენების და სტუდენტების  სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (ოთხი და  ოთხზე მეტი შვილი 0-18 წლის ჩათვლით) ოჯახის  აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი.  სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 60 000–ის ჩათვლით არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი   სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. ა.ზ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება: კვლევები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამებით  განისაზღვროს ერთჯერადად არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარით, მოქალაქეებისათვის რომლებიც განეკუთვნებიან სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 70000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებისთვის, რომელთაცგააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 70000-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგოქულა, სამედიცინო სამკურნალო დახმარება  განისაზღვროს ერჯერადად არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 100000-ის ჩათვლით  სარეიტინგო ქულა, ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვის ვერცერთი პროგრამით,  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  ერთჯერადად განისაზღვროს,  არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით. ა.თ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  ონკოლოგიური ავადმყოფების,  სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით   არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით.   ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურება   არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით. ონკოლოგიური ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით. ა.ი) სქოლიოზით  დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: II და III ხარისხისსქოლიოზით დაავადებული ბავშვები (0-დან 18 წლის ჩათვლით), რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 80 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, თანადაფინანსება, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში, მოხდება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით.  დაფინანსებას მიიღებენ საცურაო აუზზე 18 წლის ჩათვლით  II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვები. თითოეულ ბავშვს დაუფინანსდება ორთვიანი საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გორის მუნიციპალიტეტის საცურა აუზზე“ თვეში 12 პროცედურა (კვირაში 3 დღე). ა.კ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06  02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ოგანიზაციების  თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობას ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში. ა.ლ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:   მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონის დაავადება და ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ადამიანების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  განისაზღვროს არა უმეტეს 100 (ასი) ლარით.   მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 70000-ის ჩათვლით  სარეიტინგო ქულა, მედიკამენტების უზრუნველყოფის    განისაზღვროს არაუმეტეს 100 (ასი) ლარით. ა.მ) ხანძრებისა(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ხანძრისა) და სტიქიური  მოვლენების  შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი   ოჯახების დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 14) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრებისა (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, განისაზღვროს  არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარით. ა.ნ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:       საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ა.ო) სოციალურად დაუცველი,მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება: საცხოვრებლის დასაქირავებლად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანებისთვის. ა.პ)დიალეზზე მყოფი  C ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  დიალეზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი)  ლარის ოდენობით. ა.ჟ) ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 060218) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების 0-დან 18-წლის ჩათვლით, ერთჯერადი ფულადი დახმარება 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით. ლეიკემიით, 19 წლის და ზევით დაავადებული  ადამიანების, ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1200 (ერთი ათას ორასი) ლარის ოდენობით. ა.რ) რეინტეგრირებული, სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 060219) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:18 წლის ასაკის ჩათვლით,   რეინტეგრირებული,  სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი   0-დან 70000 ჩათვლით სარეიტინგოქულის  მქონე  ახალგაზრდების და მათი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. ა.ს) სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 20) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სოციალურად დაუცველ მარტოხელა დედებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლის ასაკის ჩათვლით შვილი და აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 57000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, მათი ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარით. ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების  დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავებისდროული გამოვლენის ხელსეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებატა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუსაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  ბუნკერებში(კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდადან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შქმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე შხამიანი არსებების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.             დაფინანსება მოხდეს შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ეტაპობრივად. თავი III გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით  ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გორის მუნიციპალიტეტი 9 826,2 3 221,9 6 604,3 10 821,1 10 821,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 207,0 0,0 207,0 202,0 202,0 ხარჯები 6 689,7 424,0 6 265,7 10 255,1 10 255,1 შრომის ანაზღაურება 1 676,2 0,0 1 676,2 2 508,4 2 508,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 136,5 2 797,9 338,6 566,0 566,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 363,2 0,0 2 363,2 3 337,1 3 337,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 201,0 0,0 201,0 29,0 29,0 ხარჯები 2 287,9 0,0 2 287,9 3 309,1 3 309,1 შრომის ანაზღაურება 1 609,5 0,0 1 609,5 2 439,1 2 439,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,3 0,0 75,3 28,0 28,0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 513,8 0,0 513,8 739,2 739,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,0 28,0 28,0 28,0 ხარჯები 507,5 0,0 507,5 711,2 711,2 შრომის ანაზღაურება 279,3 0,0 279,3 443,1 443,1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,3 0,0 6,3 28,0 28,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 786,9 0,0 1 786,9 2 492,9 2 492,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 173,0 173,0 167,0 167,0 ხარჯები 1 717,9 0,0 1 717,9 2 492,9 2 492,9 შრომის ანაზღაურება 1 330,2 0,0 1 330,2 1 996,0 1 996,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,0 0,0 69,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 62,5 0,0 62,5 105,0 105,0 ხარჯები 62,5 0,0 62,5 105,0 105,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 96,7 0,0 96,7 114,4 114,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 ხარჯები 96,7 0,0 96,7 111,4 111,4 შრომის ანაზღაურება 66,7 0,0 66,7 69,3 69,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 96,7 0,0 96,7 114,4 114,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 6,0 6,0 6,0 ხარჯები 96,7 0,0 96,7 111,4 111,4 შრომის ანაზღაურება 66,7 0,0 66,7 69,3 69,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 815,0 3 100,6 1 714,4 3 361,6 3 361,6 ხარჯები 1 979,5 302,6 1 676,9 2826,6 2826,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 835,4 2 797,9 37,5 535,0 535,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 410,2 0,0 410,2 640,0 640,0 ხარჯები 410,2 0,0 410,2 550,0 550,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 410,2 0,0 410,2 555,0 555,0 03 01 02 ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე 50,0 50,0 03 01 03 სოფლის გზებისა და ხიდების შკეთება 35,0 35,0 არაფინასური აქტივების ზრდა 35,0 35,0 ხარჯები 410,2 0,0 410,2 500,0 500,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 044,8 816,6 1 228,2 2 209,0 2 209,0 ხარჯები 1 213,0 0,0 1 213,0 1829,0 1829,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 831,8 816,6 15,2 380,0 380,0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 154,2 0,0 154,2 270,0 270,0 ხარჯები 154,2 0,0 154,2 270,0 270,0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 235,9 0,0 235,9 550,0 550,0 ხარჯები 235,9 0,0 235,9 450,0 450,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,0 100,0 03 02 03 სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა 12,5 0,0 12,5 25,0 25,0 ხარჯები 12,5 0,0 12,5 25,0 25,0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 890,4 816,6 73,8 550,0 550,0 ხარჯები 73,8 0,0 73,8 350,0 350,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 816,6 816,6 0,0 200,0 200,0 03 02 05 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 ხარჯები 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 03 02 06 ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება 745,6 0,0 745,6 584,0 584,0 ხარჯები 730,4 0,0 730,4 584,0 584,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,2 0,0 15,2 0,0 0,0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 03 02 08 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 03 02 09 საკადასტრო რუკების მომზადება 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 03 02 10 ამხანაგობების თანადაფინანსება 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 64,3 0,0 64,3 452,6 452,6 ხარჯები 53,7 0,0 53,7 387,6 387,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,6 0,0 10,6 65,0 65,0 03 03 01 სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა 41,8 0,0 41,8 110,0 110,0 ხარჯები 31,2 0,0 31,2 110,0 110,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 03 03 02 დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება 5,0 0,0 5,0 110,6 110,6 ხარჯები 5,0 0,0 5,0 110,6 110,6 03 03 03 სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა 17,5 0,0 17,5 65,0 65,0 ხარჯები 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0 03 03 04 გამწვანების ღონისძიებები 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 03 03 05 სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაცია, მშენებლობის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 03 03 06 მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 03 03 07 აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 2 295,7 2 284,0 11,7 0,0 0,0 ხარჯები 302,6 302,6 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 993,1 1 981,4 11,7 0,0 0,0 03 05 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 04 00 განათლება 1 457,4 0,0 1 457,4 2 114,8 2 114,8 ხარჯები 1 302,9 0,0 1 302,9 2 114,8 2 114,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154,5 0,0 154,5 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1 457,4 0,0 1 457,4 2 114,8 2 114,8 ხარჯები 1 302,9 0,0 1 302,9 2 114,8 2 114,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154,5 0,0 154,5 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 577,4 0,0 577,4 955,2 955,2 ხარჯები 577,4 0,0 577,4 955,2 955,2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 182,5 0,0 182,5 293,0 293,0 ხარჯები 182,5 0,0 182,5 293,0 293,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 2,7 0,0 2,7 20,0 20,0 ხარჯები 2,7 0,0 2,7 20,0 20,0 05 01 02 სპორტული სკოლების ხელშეწყობა 179,8 0,0 179,8 273,0 273,0 ხარჯები 179,8 0,0 179,8 273,0 273,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 394,9 0,0 394,9 662.2 662.2 ხარჯები 394,9 0,0 394,9 662.2 662.2 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 1,4 0,0 1,4 230,00 230,0 ხარჯები 1,4 0,0 1,4 230,0 230,0 05 02 02 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 196,0 0,0 196,0 196.0 196.0 ხარჯები 196,0 0,0 196,0 196.0 196.0 05 02 03 მოსწავლეთა-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა 173,6 0,0 173,6 203.6 203.6 ხარჯები 173,6 0,0 173,6 203.6 203.6 05 02 04 ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა 17,6 0,0 17,6 32.6 32.6 ხარჯები 17,6 0,0 17,6 32.6 32.6 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა 6,3 0,0 6,3 0,0 0,0 ხარჯები 6,3 0,0 6,3 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 516,6 121,4 395,2 938,0 938,0 ხარჯები 445,3 121,4 323,9 938,0 938,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,3 0,0 71,3 0,0 0,0 06 01 სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა 76,3 0,0 76,3 0,0 0,0 ხარჯები 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,3 0,0 71,3 0,0 0,0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 440,3 121,4 318,9 918,0 918,0 ხარჯები 440,3 121,4 318,9 918,0 918,0 06 02 01 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 4,0 0,0 4,0 10,0 10,0 ხარჯები 4,0 0,0 4,0 10,0 10,0 06 02 02 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება 3,5 0,0 3,5 8,0 8,0 ხარჯები 3,5 0,0 3,5 8,0 8,0 06 02 03 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 26,2 0,0 26,2 95,0 95,0 ხარჯები 26,2 0,0 26,2 95,0 95,0 06 02 04 ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება 34,6 0,0 34,6 100,0 100,0 ხარჯები 34,6 0,0 34,6 100,0 100,0 06 02 05 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 10,5 0,0 10,5 20,0 20,0 ხარჯები 10,5 0,0 10,5 20,0 20,0 06 02 06 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება 131,4 121,4 10,0 0,0 0,0 ხარჯები 131,4 121,4 10,0 0,0 0,0 06 02 07 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 36,7 0,0 36,7 0,0 0,0 ხარჯები 36,7 0,0 36,7 0,0 0,0 06 02 08 სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება 33,2 0,0 33,2 60,0 60,0 ხარჯები 33,2 0,0 33,2 60,0 60,0 06 02 09 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება 25,6 0,0 25,6 60,0 60,0 ხარჯები 25,6 0,0 25,6 60,0 60,0 06 02 10 ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება 71,8 0,0 71,8 130,0 130,0 ხარჯები 71,8 0,0 71,8 130,0 130,0 06 02 11 სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება 2,7 0,0 2,7 15,0 15,0 ხარჯები 2,7 0,0 2,7 15,0 15,0 06 02 12 სოციალური პროექტების თანადაფინანსება 18,8 0,0 18,8 110,0 110,0 ხარჯები 18,8 0,0 18,8 110,0 110,0 06 02 13 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 18,9 0,0 18,9 100,0 100,0 ხარჯები 18,9 0,0 18,9 100,0 100,0 06 02 14 ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება 8,0 0,0 8,0 30,0 30,0 ხარჯები 8,0 0,0 8,0 30,0 30,0 06 02 15 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება 14,4 0,0 14,4 20,0 20,0 ხარჯები 14,4 0,0 14,4 20,0 20,0 06 02 16 სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 06 02 17 დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 06 02 18 ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 06 02 19 რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 06 02 20 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 06 03 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 18🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 01 იანვრიდან.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი