⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2016)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 22.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო ერედვის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №31
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 3,378 სიტყვა · ~17 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
22.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
01.01.2016 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
708 დასვენება, კულტურა და სპორტი
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7064 გარე განათება
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში
7101 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
7102 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
7105 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
7106 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2014 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ    საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს დამტკიცდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი: თავი I ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1 154,7 1 342,5 0,0 1 342,5 1 777,0 0,0 1 777,0 გადასახადები 2,1 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 გრანტები 1 142,8 1 331,6 0,0 1 331,6 1 777,0 0,0 1 777,0 სხვა შემოსავლები 9,8 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 1 186,0 1 357,1 0,0 1 357,1 1 771,0 0,0 1 771,0 შრომის ანაზღაურება 789,4 789,0 0,0 789,0 822,0 0,0 822,0 საქონელი და მომსახურება 98,5 108,2 0,0 108,2 139,0 0,0 139,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 199,1 193,0 0,0 193,0 220,0 0,0 220,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 99,0 266,4 0,0 266,4 283,0 0,0 283,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,0 0,5 307,0 0,0 307,0 საოპერაციო სალდო -31,3 -14,6 0,0 -14,6 6,0 0,0 6,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 ზრდა 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო -31,3 -20,8 0,0 -20,8 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -31,3 -20,8 0,0 -20,8 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 31,3 20,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 31,3 20,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 1 186,0 1 363,3 0,0 1 363,3 1 777,0 0,0 1 777,0           შემოსავლები 1 154,7 1 342,5 0,0 1 342,5 1 777,0 0,0 1 777,0           არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 31,3 20,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0           ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 1 217,3 1 384,1 0,0 1 384,1 1 777,0 0,0 1 777,0       ხარჯები 1 186,0 1 357,1 0,0 1 357,1 1 771,0 0,0 1 771,0       არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 31,3 20,8 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0   ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ნაშთის ცვლილება -31,3 -20,8 0,0 -20,8 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსავლები 1777.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 1 154,7 1 342,5 0,0 1 342,5 1 777,0 0,0 1 777,0          გადასახადები 2,1 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0           გრანტები 1 142,8 1 331,6 0,0 1 331,6 1 777,0 0,0 1 777,0           სხვა შემოსავლები 9,8 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის გრანტები 1 777.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა    გრანტები 1 142,8 1 331,6 1 777,0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 142,8 1 331,6 1 777,0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 142,8 1 331,6 1 777,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 107,8 1 296,6 1 742,0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 35,0 35,0 35,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 0,0 0,0 0,0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 0,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის  სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 9,8 8,0 0,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 5,7 7,5 0,0 პროცენტები 5,7 7,5 0,0 რენტა 0,0 0,0 0,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     0,0 0,0 0,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0,0 0,0 0,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,0 0,0 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 0,0 0,0 0,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0,0 0,0 0,0 სანებართვო მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,0 0,0 0,0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 3,0 0,0 0,0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 3,0 0,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,1 0,5 0,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015  წლის ხარჯები განისაზღვროს 1  771.0  ათასი ლარით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 1 186,0 1 357,1 0,0 1 357,1 1 771,0 0,0 1 771,0 შრომის ანაზღაურება 789,4 789,0 0,0 789,0 822,0 0,0 822,0 საქონელი და მომსახურება 98,5 108,2 0,0 108,2 139,0 0,0 139,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 199,1 193,0 0,0 193,0 220,0 0,0 220,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 99,0 266,4 0,0 266,4 283,0 0,0 283,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,0 0,5 307,0 0,0 307,0 მუხლი 7🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6.0   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 ზრდა 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 891,0    910,9    981,0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 891,0    910,9    981,0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 891,0    910,9    981,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0,0    0,0    300,0    7064 გარე განათება 0,0    0,0    300,0    708 დასვენება, კულტურა და სპორტი 195,0    193,0    220,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 195,0    193,0    220,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 100,0    90,0    100,0    709 განათლება 4,1    0,0    0,0    710 სოციალური დაცვა 95,9    259,4    276,0    7101 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 0,0    0,0    5,5    7102 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის 0,0    67,0    90,0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,4    0,5    1,0    7104 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 15,0    16,0    20,0    7105 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 30,5    25,0    25,0    7106 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის 50,0    50,0    28,0    7107 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 0 100,9 80 7108 პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი 0 0 2 7109 ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 0 0 8 71010 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება 0 0 16 71011 მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება 0 0 0,5 სულ 1 186,0 1 363,3 1 777,0 მუხლი 9🔗. .   ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 6,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 მუხლი 10🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვ განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 თავი II ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები                    1. დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01) პროგრამა  ითვალისწინებს დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული (ჩამტვრეული) იატაკების შეკეთებას, რის შედეგადაც  გაუმჯობესდება დევნილთა სოციალური პირობები. 2. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 04 00) აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 2.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2015 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. 2.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2.2.1. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  04 02 03) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები. 3. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. 3.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 3.1.1 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება პროგრამის ფარგლებში  ერთჯერად 100 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში. 3.1.2  იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 02) პროგრამის ფარგლებში   ერთჯერადი კომუნალური გადასახების გადასახდელად 50 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ  იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ  ერედვის მუნიციპალიტეტში.  3.1.3 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 05 01 03) პროგრამის ფარგლებში გაეწევათ ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით იძულებით გადაადგილებულ ბავშვების 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები.  3.1.4 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 04) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიცმუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, თითოეულ შეძენილ ახალშობილზე.  3.1.5 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 01 05) პროგრამის ფარგლებში ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, თითოეულ გარდაცვლილის ოჯახზე  500 ლარის ოდენობით. 3.1.6 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის  (პროგრამული კოდი 05 01 06) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში, თითოეულ კოტეჯზე სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 200 ლარის ოდენობით. 3.1.7 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 07)  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება  60 ლარის ოდენობით,  დაფინანსებას მიიღებენ ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში. 3.1.8 იმ პირთა რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი (პროგრამული კოდი 05 01 08) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერად 100 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ის პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი და რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში. 3.1.9 ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 09) ერთჯერად 100 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახები (თითოეულ დაღუპულზე), რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, 3.1.10  80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 10) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერად 100 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიცმუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი. 3.1.11 მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 05 01 11) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით დახმარება იძულებით გადაადგილებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.  თავი III ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 12🔗.  ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015  წლის ასიგნებები განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015  წლის ასიგნებები ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ერედვის მუნიციპალიტეტი 1 186,0 1 363,3 0,0 1 363,3 1 777,0 0,0 1 777,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 86,0 ხარჯები 1 186,0 1 357,1 0,0 1 357,1 1 771,0 0,0 1 771,0 შრომის ანაზღაურება 789,4 789,0 0,0 789,0 822,0 0,0 822,0 საქონელი და მომსახურება 98,5 108,2 0,0 108,2 139,0 0,0 139,0 სუბსიდიები 199,1 193,0 0,0 193,0 220,0 0,0 220,0 სოციალური უზრუნველყოფა 99,0 266,4 0,0 266,4 283,0 0,0 283,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,0 0,5 307,0 0,0 307,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 ძირითადი აქტივები 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 891,0 910,9 0,0 910,9 981,0 0,0 981,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 86,0 ხარჯები 891,0 904,7 0,0 904,7 975,0 0,0 975,0 შრომის ანაზღაურება 789,4 789,0 0,0 789,0 822,0 0,0 822,0 საქონელი და მომსახურება 98,5 108,2 0,0 108,2 139,0 0,0 139,0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,1 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,0 0,5 7,0 0,0 7,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 ძირითადი აქტივები 0,0 6,2 0,0 6,2 6,0 0,0 6,0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 278,1 281,7 0,0 281,7 300,0 0,0 300,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 ხარჯები 278,1 280,1 0,0 280,1 298,0 0,0 298,0 შრომის ანაზღაურება 251,6 250,0 0,0 250,0 255,0 0,0 255,0 საქონელი და მომსახურება 26,5 30,1 0,0 30,1 41,0 0,0 41,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1,6 0,0 1,6 2,0 0,0 2,0 ძირითადი აქტივები 0,0 1,6 0,0 1,6 2,0 0,0 2,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 612,9 629,2 0,0 629,2 674,0 0,0 674,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 ხარჯები 612,9 624,6 0,0 624,6 670,0 0,0 670,0 შრომის ანაზღაურება 537,8 539,0 0,0 539,0 567,0 0,0 567,0 საქონელი და მომსახურება 72,0 78,1 0,0 78,1 98,0 0,0 98,0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,1 7,0 0,0 7,0 5,0 0,0 5,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 ძირითადი აქტივები 0,0 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 02 01 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 02 01 01 დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 03 00 განათლება 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 01  სკოლამდელი აღზრდა 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 195,0 193,0 0,0 193,0 220,0 0,0 220,0 ხარჯები 195,0 193,0 0,0 193,0 220,0 0,0 220,0 სუბსიდიები 195,0 193,0 0,0 193,0 220,0 0,0 220,0 04 01 სპორტ სკოლა 95,0 103,0 0,0 103,0 120,0 0,0 120,0 ხარჯები 95,0 103,0 0,0 103,0 120,0 0,0 120,0 სუბსიდიები 95,0 103,0 103,0 120,0 120,0 04 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 100,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 100,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 სუბსიდიები 100,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 04 02 01 სახელოვნებო სკოლები 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 04 02 02 ბიბლიოთეკები 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 04 02 03 კულტურის სახლები 90,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 90,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 სუბსიდიები 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 05 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 95,9 259,4 0,0 259,4 276,0 0,0 276,0 ხარჯები 95,9 259,4 0,0 259,4 276,0 0,0 276,0 სოციალური უზრუნველყოფა 95,9 259,4 0,0 259,4 276,0 0,0 276,0 05 01 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 95,9 259,4 0,0 259,4 276,0 0,0 276,0 ხარჯები 95,9 259,4 0,0 259,4 276,0 0,0 276,0 სოციალური უზრუნველყოფა 95,9 259,4 0,0 259,4 276,0 0,0 276,0 05 01 01 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5 05 01 02 ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის 0,0 67,0 0,0 67,0 90,0 0,0 90,0 ხარჯები 0,0 67,0 0,0 67,0 90,0 0,0 90,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 67,0 0,0 67,0 90,0 0,0 90,0 05 01 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,4 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 ხარჯები 0,4 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,4 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 05 01 04 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 15,0 16,0 0,0 16,0 20,0 0,0 20,0 ხარჯები 15,0 16,0 0,0 16,0 20,0 0,0 20,0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 16,0 0,0 16,0 20,0 0,0 20,0 05 01 05 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 30,5 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 ხარჯები 30,5 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 სოციალური უზრუნველყოფა 30,5 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 05 01 06 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის 50,0 50,0 0,0 50,0 28,0 0,0 28,0 ხარჯები 50,0 50,0 0,0 50,0 28,0 0,0 28,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,0 50,0 0,0 50,0 28,0 0,0 28,0 05 01 07 იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 0,0 100,9 0,0 100,9 80,0 0,0 80,0 ხარჯები 0,0 100,9 0,0 100,9 80,0 0,0 80,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 100,9 0,0 100,9 80,0 0,0 80,0 05 01 08 პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 05 01 09 ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 05 01 10 80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 05 01 11 მეორე მსოფლიო ომის  ვეტერანთა დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 13🔗 ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.      მუხლი 14🔗  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 19 დეკემბრის №32 დადგენილება „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი