მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო მესტიის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №49
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დასახელება 01.01.2016
დოკუმენტის ტექსტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №49
2014 წლის 23 დეკემბერი
დ.მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3🔗
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი N–1
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწ
იფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყოფი
ლი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,002.6
2,255.2
3,747.4
12,526.6
7,356.4
5,170.2
6,969.3
6,672.0
6,723.0
6,774.0
გადასახადები
1,309.9
0.0
1,309.9
1,625.0
0.0
1,625.0
3,402.0
3,107.0
3,158.0
3,209.0
გრანტები
4,154.1
2,255.2
1,898.9
10,439.8
7,356.4
3,083.4
3,222.3
3,225.0
3,225.0
3,225.0
სხვა შემოსავლები
538.6
0.0
538.6
461.8
0.0
461.8
345.0
340.0
340.0
340.0
ხარჯები
6,620.8
3,095.6
3,525.2
8,866.0
3,528.2
5,337.8
6,325.8
5,850.0
6,006.0
6,093.0
შრომის ანაზღაურება
1,542.8
0.0
1,542.8
1,552.5
0.0
1,552.5
1,752.0
1,721.0
1,724.0
1,727.0
საქონელი და მომსახურება
936.4
229.1
707.3
1,194.8
72.0
1,122.8
1,379.8
1,307.0
1,384.0
1,416.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,721.8
699.4
1,022.4
2,717.6
690.6
2,027.0
2,492.0
2,364.0
2,432.0
2,475.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
252.6
34.5
218.1
343.0
0.0
343.0
351.0
358.0
365.0
373.0
სხვა ხარჯები
2,167.2
2,132.6
34.6
3,058.1
2,765.6
292.5
81.0
100.0
101.0
102.0
საოპერაციო სალდო
-618.2
-840.4
222.2
3,660.6
3,828.2
-167.6
643.5
822.0
717.0
681.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,386.7
1,337.0
49.7
4,528.0
4,191.4
336.6
643.5
822.0
717.0
681.0
ზრდა
1,397.4
1,337.0
60.4
4,528.0
4,191.4
336.6
673.5
847.0
742.0
706.0
კლება
10.7
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
30.0
25.0
25.0
25.0
მთლიანი სალდო
-2,004.9
-2,177.4
172.5
-867.4
-363.2
-504.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2,004.9
-2,177.4
172.5
-867.4
-363.2
-504.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
172.5
0.0
172.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
172.5
172.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
2,177.4
2,177.4
0.0
867.4
363.2
504.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,177.4
2,177.4
867.4
363.2
504.2
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 6999.3 ათასი ლარის ოდენობით:
მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები
დასახელება
კოდი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
6,013.3
2,255.2
3,758.1
12,526.6
7,356.4
5,170.2
6,999.3
6,697.0
6,748.0
6,799.0
შემოსავლები
1
6,002.6
2,255.2
3,747.4
12,526.6
7,356.4
5,170.2
6,969.3
6,672.0
6,723.0
6,774.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10.7
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
30.0
25.0
25.0
25.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
6,002.6
2,255.2
3,747.4
12,526.6
7,356.4
5,170.2
6,969.3
6,672.0
6,723.0
6,774.0
გადასახადები
11
1,309.9
0.0
1,309.9
1,625.0
0.0
1,625.0
3,402.0
3,107.0
3,158.0
3,209.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
113
1,309.9
0.0
1,309.9
1,625.0
0.0
1,625.0
3,402.0
3,107.0
3,158.0
3,209.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
232.4
232.4
207.0
207.0
1,050.0
800.0
850.0
900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0.5
0.5
2.0
2.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
2.0
2.0
1.0
1.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
საქართველოშირეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
2.1
0.0
2.1
5.0
0.0
5.0
2.0
2.0
2.0
2.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
0.0
0.0
3.0
3.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
1,072.9
0.0
1,072.9
1,410.0
0.0
1,410.0
2,350.0
2,305.0
2,306.0
2,307.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
2.3
2.3
10.0
10.0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
1,070.6
1,070.6
1,400.0
1,400.0
2,350.0
2,305.0
2,306.0
2,307.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.0
0.0
გრანტები
13
4,154.1
2,255.2
1,898.9
10,439.8
7,356.4
3,083.4
3,222.3
3,225.0
3,225.0
3,225.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
4,154.1
2,255.2
1,898.9
10,439.8
7,356.4
3,083.4
3,222.3
3,225.0
3,225.0
3,225.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
1,898.9
0.0
1,898.9
3,083.4
0.0
3,083.4
3,222.3
3,225.0
3,225.0
3,225.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,778.9
1,778.9
2,958.4
2,958.4
3,097.3
3,100.0
3,100.0
3,100.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
120.0
120.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2,255.2
2,255.2
0.0
7,356.4
7,356.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1,236.3
1,236.3
6,145.2
6,145.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
588.9
588.9
751.2
751.2
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
430.0
430.0
460.0
460.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
14
538.6
0.0
538.6
461.8
0.0
461.8
345.0
340.0
340.0
340.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
496.6
0.0
496.6
431.8
0.0
431.8
300.0
300.0
300.0
300.0
პროცენტები
1411
109.6
109.6
84.0
84.0
დივიდენდები
1412
0.0
0.0
რენტა
1415
387.0
0.0
387.0
347.8
0.0
347.8
300.0
300.0
300.0
300.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
365.0
365.0
336.8
336.8
300.0
300.0
300.0
300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
22.0
22.0
0.0
სხვა არაკლასიფი–
ცირებული რენტა
14159
0.0
11.0
11.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
4.8
0.0
4.8
5.0
0.0
5.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
4.8
0.0
4.8
5.0
0.0
5.0
15.0
15.0
15.0
15.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
4.8
4.8
5.0
5.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
37.2
37.2
25.0
25.0
30.0
25.0
25.0
25.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10.7
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
30.0
25.0
25.0
25.0
ძირითადი აქტივები
311
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
5.0
5.0
5.0
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
ფასეულობები
313
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
10.7
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
20.0
მიწა
3141
10.7
10.7
0.0
0.0
20.0
20.0
20.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
321
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0.0
0.0
სესხები
3214
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0.0
0.0
სესხები
3224
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
331
0.0
0.0
საშინაო
332
0.0
0.0
მუხლი 3🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6999.3 ათასი ლარის ოდენობით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2013 წლის დეკემბრის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
მესტიის მუნიციპალიტეტი
8,018.2
4,432.6
3,585.6
13,394.0
7,719.6
5,674.4
6,999.3
6,697.0
6,747.0
6,797.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
166.0
0.0
166.0
170.0
0.0
170.0
99.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,620.8
3,095.6
3,525.2
8,866.0
3,528.2
5,337.8
6,325.8
5,850.0
6,005.0
6,091.0
შრომის ანაზღაურება
1,542.8
0.0
1,542.8
1,552.5
0.0
1,552.5
1,752.0
1,721.0
1,724.0
1,727.0
საქონელი და მომსახურება
936.4
229.1
707.3
1,194.8
72.0
1,122.8
1,379.8
1,307.0
1,384.0
1,416.0
სუბსიდიები
1,721.8
699.4
1,022.4
2,717.6
690.6
2,027.0
2,492.0
2,364.0
2,432.0
2,475.0
სოციალური უზრუნველყოფა
252.6
34.5
218.1
343.0
0.0
343.0
351.0
358.0
365.0
373.0
სხვა ხარჯები
2,167.2
2,132.6
34.6
3,058.1
2,765.6
292.5
81.0
100.0
101.0
102.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,397.4
1,337.0
60.4
4,528.0
4,191.4
336.6
673.5
847.0
742.0
706.0
ძირითადი აქტივები
1,397.4
1,337.0
60.4
4,488.0
4,191.4
296.6
671.5
847.0
742.0
706.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
2.0
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,202.9
213.7
1,989.2
2,347.7
34.7
2,313.0
3,046.6
3,045.0
3,123.0
3,156.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139.0
0.0
139.0
142.0
0.0
142.0
95.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,151.8
204.0
1,947.8
2,298.2
34.7
2,263.5
2,980.1
3,000.0
3,076.0
3,107.0
შრომის ანაზღაურება
1,350.7
0.0
1,350.7
1,320.0
0.0
1,320.0
1,714.0
1,681.0
1,682.0
1,683.0
საქონელი და მომსახურება
763.6
204.0
559.6
929.2
34.7
894.5
1,237.1
1,250.0
1,324.0
1,353.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.9
0.0
4.9
39.0
0.0
39.0
29.0
29.0
30.0
31.0
სხვა ხარჯები
32.6
0.0
32.6
10.0
0.0
10.0
0.0
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.1
9.7
41.4
49.5
0.0
49.5
66.5
45.0
47.0
49.0
ძირითადი აქტივები
51.1
9.7
41.4
49.5
0.0
49.5
64.5
45.0
47.0
49.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
407.3
0.0
407.3
435.9
0.0
435.9
709.5
638.0
648.0
659.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
26.0
26.0
24.0
ხარჯები
404.3
0.0
404.3
431.4
0.0
431.4
705.0
635.0
645.0
656.0
შრომის ანაზღაურება
321.9
0.0
321.9
315.0
0.0
315.0
414.0
380.0
380.0
380.0
საქონელი და მომსახურება
82.4
0.0
82.4
97.4
0.0
97.4
282.0
247.0
257.0
268.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
9.0
9.0
8.0
8.0
8.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
4.5
0.0
4.5
4.5
3.0
3.0
3.0
ძირითადი აქტივები
3.0
0.0
3.0
4.5
0.0
4.5
4.5
3.0
3.0
3.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,519.7
19.2
1,500.5
1,758.3
34.7
1,723.6
2,235.1
2,282.0
2,319.0
2,340.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
114.0
116.0
116.0
71.0
ხარჯები
1,471.6
9.5
1,462.1
1,713.3
34.7
1,678.6
2,173.1
2,240.0
2,275.0
2,294.0
შრომის ანაზღაურება
1,028.8
0.0
1,028.8
1,005.0
0.0
1,005.0
1,300.0
1,301.0
1,302.0
1,303.0
საქონელი და მომსახურება
405.3
9.5
395.8
678.3
34.7
643.6
853.1
878.0
911.0
928.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.9
0.0
4.9
30.0
0.0
30.0
20.0
21.0
22.0
23.0
სხვა ხარჯები
32.6
0.0
32.6
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.1
9.7
38.4
45.0
0.0
45.0
62.0
42.0
44.0
46.0
ძირითადი აქტივები
48.1
9.7
38.4
45.0
0.0
45.0
60.0
42.0
44.0
46.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
271.5
194.5
77.0
150.5
0.0
150.5
100.0
120.0
150.0
150.0
ხარჯები
271.5
194.5
77.0
150.5
0.0
150.5
100.0
120.0
150.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
271.5
194.5
77.0
150.5
0.0
150.5
100.0
120.0
150.0
150.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 07
სასამართლოების და კვაზი–სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი
1.4
0.0
1.4
3.0
0.0
3.0
2.0
5.0
6.0
7.0
ხარჯები
1.4
0.0
1.4
3.0
0.0
3.0
2.0
5.0
6.0
7.0
საქონელი და მომსახურება
1.4
0.0
1.4
3.0
0.0
3.0
2.0
5.0
6.0
7.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
224.5
0.0
224.5
356.9
0.0
356.9
330.0
60.0
60.0
64.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
0.0
27.0
28.0
0.0
28.0
4.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
223.3
0.0
223.3
349.8
0.0
349.8
323.0
56.0
60.0
64.0
შრომის ანაზღაურება
192.1
0.0
192.1
232.5
0.0
232.5
38.0
40.0
42.0
44.0
საქონელი და მომსახურება
31.2
0.0
31.2
113.3
0.0
113.3
15.0
16.0
18.0
20.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
0.0
1.2
7.1
0.0
7.1
7.0
4.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.2
0.0
1.2
7.1
0.0
7.1
7.0
4.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
174.0
0.0
174.0
296.9
0.0
296.9
270.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.0
23.0
23.0
23.0
ხარჯები
172.8
0.0
172.8
293.9
0.0
293.9
270.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
156.9
0.0
156.9
196.9
0.0
196.9
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.9
0.0
15.9
93.0
0.0
93.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
0.0
1.2
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.2
0.0
1.2
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
50.5
0.0
50.5
60.0
0.0
60.0
60.0
60.0
60.0
64.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
5.0
5.0
4.0
ხარჯები
50.5
0.0
50.5
55.9
0.0
55.9
53.0
56.0
60.0
64.0
შრომის ანაზღაურება
35.2
0.0
35.2
35.6
0.0
35.6
38.0
40.0
42.0
44.0
საქონელი და მომსახურება
15.3
0.0
15.3
20.3
0.0
20.3
15.0
16.0
18.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
4.1
0.0
4.1
7.0
4.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
4.1
0.0
4.1
7.0
4.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,457.3
4,184.4
272.9
8,628.4
7,684.9
943.5
1,251.0
1,379.0
1,287.0
1,260.0
ხარჯები
3,112.2
2,857.1
255.1
4,157.0
3,493.5
663.5
651.0
581.0
592.0
603.0
საქონელი და მომსახურება
56.4
25.1
31.3
92.3
37.3
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
921.2
699.4
221.8
1,020.6
690.6
330.0
570.0
521.0
532.0
543.0
სხვა ხარჯები
2,134.6
2,132.6
2.0
3,044.1
2,765.6
278.5
81.0
60.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,345.1
1,327.3
17.8
4,471.4
4,191.4
280.0
600.0
798.0
695.0
657.0
ძირითადი აქტივები
1,345.1
1,327.3
17.8
4,431.4
4,191.4
240.0
600.0
798.0
695.0
657.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
1,107.5
1,097.7
9.8
2,328.6
2,128.6
200.0
600.0
747.0
643.0
605.0
ხარჯები
718.6
718.6
0.0
727.9
727.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.2
19.2
0.0
37.3
37.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
699.4
699.4
0.0
690.6
690.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388.9
379.1
9.8
1,600.7
1,400.7
200.0
600.0
747.0
643.0
605.0
ძირითადი აქტივები
388.9
379.1
9.8
1,600.7
1,400.7
200.0
600.0
747.0
643.0
605.0
03 01 01
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
659.5
649.7
9.8
1,692.2
1,492.2
200.0
600.0
747.0
643.0
605.0
ხარჯები
270.6
270.6
0.0
329.4
329.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
270.6
270.6
329.4
329.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388.9
379.1
9.8
1,362.8
1,162.8
200.0
600.0
747.0
643.0
605.0
ძირითადი აქტივები
388.9
379.1
9.8
1,362.8
1,162.8
200.0
600.0
747.0
643.0
605.0
03 01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
448.0
448.0
0.0
636.4
636.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
448.0
448.0
0.0
398.5
398.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.2
19.2
0.0
37.3
37.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
428.8
428.8
361.2
361.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
237.9
237.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
237.9
237.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
467.1
206.0
261.1
1,742.5
1,345.5
397.0
570.0
572.0
584.0
595.0
ხარჯები
259.0
5.9
253.1
385.0
0.0
385.0
570.0
521.0
532.0
543.0
საქონელი და მომსახურება
37.2
5.9
31.3
55.0
0.0
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
221.8
0.0
221.8
330.0
0.0
330.0
570.0
521.0
532.0
543.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208.1
200.1
8.0
1,357.5
1,345.5
12.0
0.0
51.0
52.0
52.0
ძირითადი აქტივები
208.1
200.1
8.0
1,357.5
1,345.5
12.0
0.0
51.0
52.0
52.0
03 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
134.5
5.9
128.6
195.0
0.0
195.0
200.0
201.0
202.0
203.0
ხარჯები
134.5
5.9
128.6
195.0
0.0
195.0
200.0
201.0
202.0
203.0
საქონელი და მომსახურება
37.2
5.9
31.3
55.0
0.0
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
97.3
97.3
140.0
140.0
200.0
201.0
202.0
203.0
03 02 02
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
330.2
197.7
132.5
724.4
522.4
202.0
370.0
371.0
382.0
392.0
ხარჯები
124.5
0.0
124.5
190.0
0.0
190.0
370.0
320.0
330.0
340.0
სუბსიდიები
124.5
124.5
190.0
190.0
370.0
320.0
330.0
340.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205.7
197.7
8.0
534.4
522.4
12.0
0.0
51.0
52.0
52.0
ძირითადი აქტივები
205.7
197.7
8.0
534.4
522.4
12.0
0.0
51.0
52.0
52.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2.4
2.4
0.0
823.1
823.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
2.4
0.0
823.1
823.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.4
2.4
0.0
823.1
823.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
2,134.6
2,132.6
2.0
3,529.3
3,182.8
346.5
81.0
60.0
60.0
60.0
ხარჯები
2,134.6
2,132.6
2.0
2,829.1
2,550.6
278.5
81.0
60.0
60.0
60.0
სხვა ხარჯები
2,134.6
2,132.6
2.0
2,829.1
2,550.6
278.5
81.0
60.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
700.2
632.2
68.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
660.2
632.2
28.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
127.5
127.5
0.0
238.3
238.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
215.0
215.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
215.0
215.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.5
127.5
0.0
23.3
23.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
127.5
127.5
0.0
23.3
23.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
620.6
620.6
0.0
789.7
789.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
620.6
620.6
0.0
789.7
789.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
620.6
620.6
0.0
789.7
789.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
298.4
0.0
298.4
617.4
0.0
617.4
668.0
667.0
718.0
744.0
ხარჯები
298.4
0.0
298.4
617.4
0.0
617.4
668.0
667.0
718.0
744.0
სუბსიდიები
298.4
0.0
298.4
617.4
0.0
617.4
668.0
667.0
718.0
744.0
04 01
ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
278.9
0.0
278.9
560.0
0.0
560.0
600.0
600.0
650.0
675.0
ხარჯები
278.9
0.0
278.9
560.0
0.0
560.0
600.0
600.0
650.0
675.0
სუბსიდიები
278.9
278.9
560.0
0.0
560.0
600.0
600.0
650.0
675.0
04 03
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა
19.5
0.0
19.5
57.4
0.0
57.4
68.0
67.0
68.0
69.0
ხარჯები
19.5
0.0
19.5
57.4
0.0
57.4
68.0
67.0
68.0
69.0
სუბსიდიები
19.5
19.5
57.4
57.4
68.0
67.0
68.0
69.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
587.4
0.0
587.4
1,139.6
0.0
1,139.6
1,381.7
1,217.0
1,224.0
1,231.0
ხარჯები
587.4
0.0
587.4
1,139.6
0.0
1,139.6
1,381.7
1,217.0
1,224.0
1,231.0
საქონელი და მომსახურება
85.2
0.0
85.2
60.0
0.0
60.0
127.7
41.0
42.0
43.0
სუბსიდიები
502.2
0.0
502.2
1,079.6
0.0
1,079.6
1,254.0
1,176.0
1,182.0
1,188.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
203.6
0.0
203.6
540.0
0.0
540.0
620.0
611.0
612.0
613.0
ხარჯები
203.6
0.0
203.6
540.0
0.0
540.0
620.0
611.0
612.0
613.0
საქონელი და მომსახურება
24.4
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
179.2
0.0
179.2
540.0
0.0
540.0
620.0
611.0
612.0
613.0
05 01 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
28.2
0.0
28.2
503.2
0.0
503.2
620.0
611.0
612.0
613.0
ხარჯები
28.2
0.0
28.2
503.2
0.0
503.2
620.0
611.0
612.0
613.0
სუბსიდიები
28.2
28.2
503.2
0.0
503.2
620.0
611.0
612.0
613.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
24.4
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
24.4
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.4
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
მულახის სპორტული სკოლა
31.4
0.0
31.4
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
31.4
0.0
31.4
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
31.4
31.4
6.1
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ლატალის სპორტული სკოლა
30.1
0.0
30.1
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
30.1
0.0
30.1
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
30.1
30.1
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 05
იფარის სპორტული სკოლა
28.5
0.0
28.5
4.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.5
0.0
28.5
4.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
28.5
28.5
4.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 06
მესტიის სპორტული სკოლა
61.0
0.0
61.0
18.9
0.0
18.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
61.0
0.0
61.0
18.9
0.0
18.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
61.0
61.0
18.9
0.0
18.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
224.9
0.0
224.9
412.6
0.0
412.6
507.0
449.0
452.0
455.0
ხარჯები
224.9
0.0
224.9
412.6
0.0
412.6
507.0
449.0
452.0
455.0
სუბსიდიები
224.9
0.0
224.9
412.6
0.0
412.6
507.0
449.0
452.0
455.0
05 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
178.8
0.0
178.8
300.0
0.0
300.0
360.0
361.0
362.0
363.0
ხარჯები
178.8
0.0
178.8
300.0
0.0
300.0
360.0
361.0
362.0
363.0
სუბსიდიები
178.8
178.8
300.0
0.0
300.0
360.0
361.0
362.0
363.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
7.3
0.0
7.3
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.3
0.0
7.3
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7.3
7.3
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
8.0
0.0
8.0
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.0
0.0
8.0
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
8.0
8.0
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
30.8
0.0
30.8
60.0
0.0
60.0
65.0
67.0
68.0
69.0
ხარჯები
30.8
0.0
30.8
60.0
0.0
60.0
65.0
67.0
68.0
69.0
სუბსიდიები
30.8
30.8
60.0
0.0
60.0
65.0
67.0
68.0
69.0
05 02 05
ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
82.0
21.0
22.0
23.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
82.0
21.0
22.0
23.0
სუბსიდიები
0.0
50.0
0.0
50.0
82.0
21.0
22.0
23.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
60.8
0.0
60.8
60.0
0.0
60.0
127.7
41.0
42.0
43.0
ხარჯები
60.8
0.0
60.8
60.0
0.0
60.0
127.7
41.0
42.0
43.0
საქონელი და მომსახურება
60.8
0.0
60.8
60.0
0.0
60.0
127.7
41.0
42.0
43.0
05 04
ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი
98.1
0.0
98.1
87.0
0.0
87.0
27.0
28.0
29.0
30.0
ხარჯები
98.1
0.0
98.1
87.0
0.0
87.0
27.0
28.0
29.0
30.0
სუბსიდიები
98.1
98.1
87.0
0.0
87.0
27.0
28.0
29.0
30.0
05 05
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
100.0
88.0
89.0
90.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
100.0
88.0
89.0
90.0
სუბსიდიები
0.0
40.0
0.0
40.0
100.0
88.0
89.0
90.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
247.7
34.5
213.2
304.0
0.0
304.0
322.0
329.0
335.0
342.0
ხარჯები
247.7
34.5
213.2
304.0
0.0
304.0
322.0
329.0
335.0
342.0
სოციალური უზრუნველყოფა
247.7
34.5
213.2
304.0
0.0
304.0
322.0
329.0
335.0
342.0
06 01
ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
43.3
0.0
43.3
70.0
0.0
70.0
70.0
71.0
72.0
73.0
ხარჯები
43.3
0.0
43.3
70.0
0.0
70.0
70.0
71.0
72.0
73.0
სოციალური უზრუნველყოფა
43.3
0.0
43.3
70.0
0.0
70.0
70.0
71.0
72.0
73.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
115.9
23.0
92.9
141.0
0.0
141.0
142.0
165.0
168.0
171.0
ხარჯები
115.9
23.0
92.9
141.0
0.0
141.0
142.0
165.0
168.0
171.0
სოციალური უზრუნველყოფა
115.9
23.0
92.9
141.0
0.0
141.0
142.0
165.0
168.0
171.0
06 02 01
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
6.3
2.0
4.3
4.0
0.0
4.0
4.0
11.0
12.0
13.0
ხარჯები
6.3
2.0
4.3
4.0
0.0
4.0
4.0
11.0
12.0
13.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.3
2.0
4.3
4.0
0.0
4.0
4.0
11.0
12.0
13.0
06 02 02
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
95.7
20.0
75.7
126.2
0.0
126.2
129.0
137.0
138.0
139.0
ხარჯები
95.7
20.0
75.7
126.2
0.0
126.2
129.0
137.0
138.0
139.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.7
20.0
75.7
126.2
0.0
126.2
129.0
137.0
138.0
139.0
06 02 03
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
13.9
1.0
12.9
10.8
0.0
10.8
9.0
17.0
18.0
19.0
ხარჯები
13.9
1.0
12.9
10.8
0.0
10.8
9.0
17.0
18.0
19.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.9
1.0
12.9
10.8
0.0
10.8
9.0
17.0
18.0
19.0
06 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
64.4
8.5
55.9
61.0
0.0
61.0
80.0
62.0
63.0
65.0
ხარჯები
64.4
8.5
55.9
61.0
0.0
61.0
80.0
62.0
63.0
65.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.4
8.5
55.9
61.0
0.0
61.0
80.0
62.0
63.0
65.0
06 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
24.1
3.0
21.1
32.0
0.0
32.0
30.0
31.0
32.0
33.0
ხარჯები
24.1
3.0
21.1
32.0
0.0
32.0
30.0
31.0
32.0
33.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.1
3.0
21.1
32.0
0.0
32.0
30.0
31.0
32.0
33.0
მუხლი 4🔗. ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,202.9
213.7
1,989.2
2,347.7
34.7
2,313.0
3,046.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,199.9
213.7
1,986.2
2,347.7
34.7
2,313.0
3,046.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,927.0
19.2
1,907.8
2,194.2
34.7
2,159.5
2,944.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
272.9
194.5
78.4
153.5
0.0
153.5
102.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
50.5
0.0
50.5
60.0
0.0
60.0
60.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
174.0
0.0
174.0
296.9
0.0
296.9
270.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
174.0
0.0
174.0
296.9
0.0
296.9
270.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,990.2
3,978.4
11.8
6,885.9
6,339.4
546.5
681.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
127.5
127.5
0.0
238.3
238.3
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
127.5
127.5
0.0
238.3
238.3
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,107.5
1,097.7
9.8
2,328.6
2,128.6
200.0
600.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
659.5
649.7
9.8
1,692.2
1,492.2
200.0
600.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
448.0
448.0
0.0
636.4
636.4
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2,755.2
2,753.2
2.0
4,319.0
3,972.5
346.5
81.0
705
გარემოს დაცვა
330.2
197.7
132.5
724.4
522.4
202.0
370.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
330.2
197.7
132.5
724.4
522.4
202.0
370.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
136.9
8.3
128.6
1,018.1
823.1
195.0
200.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
2.4
2.4
0.0
823.1
823.1
0.0
0.0
7064
გარე განათება
134.5
5.9
128.6
195.0
0.0
195.0
200.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
43.3
0.0
43.3
70.0
0.0
70.0
70.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
43.3
0.0
43.3
70.0
0.0
70.0
70.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
587.4
0.0
587.4
1,139.6
0.0
1,139.6
1,381.7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
203.6
0.0
203.6
540.0
0.0
540.0
620.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
224.9
0.0
224.9
412.6
0.0
412.6
507.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
158.9
0.0
158.9
187.0
0.0
187.0
254.7
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
298.4
0.0
298.4
617.4
0.0
617.4
668.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
278.9
0.0
278.9
560.0
0.0
560.0
600.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
19.5
0.0
19.5
57.4
0.0
57.4
68.0
710
სოციალური დაცვა
204.4
34.5
169.9
234.0
0.0
234.0
252.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6.3
2.0
4.3
4.0
0.0
4.0
4.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
95.7
20.0
75.7
126.2
0.0
126.2
129.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
102.4
12.5
89.9
103.8
0.0
103.8
119.0
სულ
8,018.2
4,432.6
3,585.6
13,394.0
7,719.6
5,674.4
6,999.3
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტსა და პრიორიტეტის დოკუმენტზე განმარტებითი ბარათი
მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები
ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
შემოსულობების ნაწილში:
2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 6,999.3 ათასი ლარის ოდენობით.
ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:
გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3,402.0 ათას ლარს მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქონების გადასახდი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2.0 ათასი ოდენობით, ქონების გადასახდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2,350.0 ათასი ლარის ოდენობით.
გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,222.3 ათას ლარს, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3097.3 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით.
სხვა შემოსავლებიდან გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 300.0 ათასი ლარს, კერძოდ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 300.0 ათასი ლარი.
საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 15.0 ათას ლარი, ჯარიმები და საურავები 30.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია 30.0 ათასი ლარით.
დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“–ს დაფინანსება. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დასაფინანსებლად გამოყოფილი 125.0 ათასი ლარი.
გადასახდელების ნაწილი მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა ინდიკატორები ათასი ლარი) თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
270.0 ათასი ლარით ფინანსდება საგანგებო სიტვაციების მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია.
მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
60 ათასი ლარით ფინანსდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
(1160.0 ათასი) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
600.0 ათასი ლარი – პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. 2015წ დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
სოფ ლახამულაში ქვ.იფარის დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა–– 85 000ლარი
სოფ. უშგულში შიდა სასოფლო სამეურნეო ხის ხიდების რეაბილიტაცია ––75 000 ლარი
სოფ.ლატალში სოფ ლახუშდში მდ.ენგურზე „ლაკა“–ს ხიდის მშენებლობა – 230 000ლარი.
სოფ ცხუმარში სვიფში მდ.ენგურზე „ღენის“ დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია –– 55 000 ლარი.
დ.მესტიაში ლეხთაგის უბანში,ზურიკო ჩართოლანის და ლეო ჯაფარიძის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები–– 75 000 ლარი.
დ.მესტიაში საპატრიარქოს რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია ––80 000 ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება
.ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.
(500.0 ათასი ლარი)კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
200.0 ათასი ლარია გამოყოფილი, რაც მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
370.0 ათასი ლარი გამოიყო დასუფთავების ღონისძიებისთვის, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
81.0 ათასი ლარი – პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია - აშენება. ასევე აღნიშნულ თანხაში შედის საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა
ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი.
(668.0 ათასი ლარი) განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
600.0 ათასი ლარი ეთმობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფ
ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)
68.0 ათასი ლარი ხელოვნების სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;
ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:
1) საფორტეპიანო სწავლება
2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება
3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება ხელოვნების სკოლა დაფუძნდა 2013წ 19 ივლის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, ფუნქციონირება დაიწყო 2014წ მარტიდან
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში
შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;
,მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.
(1354.0 ათასი ლარი) კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.
ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)
620.0 ათასი ლარით ფინანსდება სპორტული ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.
(507.0 ათასი ლარი) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.
(კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
360.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ“ კულტურის ცენტრი“ მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.
ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
65.0 ათასი ლარია გამოყოფილი ბიბლიოთეკების დაფინანსება, მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს ,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულიზაცია.
ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)
82.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ რაც მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის გახსნას და ფუნქციონირებას.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)
127.7 ათასი ლარით ფინანსდება ახალგაზრდული პროგრამები. აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.
2015წ აღნიშნული თანხით იგეგმება:
პროექტი „ფოლკლორული ფესტივალი ზემო სვანეთი 2015“––20 000 ლარი
სოციალურ–საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონი“ ––3 000 ლარი
„ზემო სვანეთის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია“ (ბროშურების გამოცემა). –– 6 000 ლარი
„მხიარული სტარტები“ –– 7 000 ლარი
„მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“. –– 6 000 ლარი
26 მაისის ღონისძიება. –– 5 000 ლარი
მირონ ხერგიანის წიგნის გამოცემის თანადაფინანსება,“კლდის ვეფხვის“ ინგლისურენოვანი თარგმანი. –– 5 000 ლარი
ერეკლე საღლიანის ლექსების კრებული „შამარირა“ ––5 000 ლარი
ბავშვთა დაცვის დღე –– 5 600 ლარი
„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“ –– 1 200 ლარი
„რა, სად, როდის“ –– 1 200 ლარი
„არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“ –– 10 000 ლარი
ექვთიმე თაყაიშვილზე ფილმი: „ნაკვალევზე“ –– 45 000 ლარი
ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)
27.0 ათასი ლარი – ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა,
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.
ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)
100.0 ათასი ლარი გამოიყო ა.აიპ“კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დასაფინანსებლად“ აღნიშნული ა.ა.იპ ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.
(322.0 ათასი ლარი) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)
70.0 ათასი ლარით ფინანსდება ჯანდაცვის პროგრამა,რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.
გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა
(162.0 ათასი ლარი) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
10.0 ათასი ლარი გამოიყო მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვის დასაფინანსებლად, აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვებზე დახმარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.
გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
136.0 ათასი ლარი გამოიყო გაჭირვებულთა ერჯერადად დახმარებისთვის, აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.
სოციალური რისკების შემცირება
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
16.0 ათასი ლარი გამოიყო ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დასახმარებლად აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირებზე დახმარება
2. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის
ხარჯები) დახმარება.
3. ხანდაზმულები
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)
60.0 ათასი ლარი გამოიყო პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.
2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები
3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.
მრავალშვილიანები
გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.
დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.
დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
30.0 ათასი ლარი გამოიყო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.
ფინანსური დახმარება
.