⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2016)

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო მესტიის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №49
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,010 სიტყვა · ~40 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2014 მიღება
01.01.2016 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №49 2014 წლის 23 დეკემბერი დ.მესტია მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს მესტიის  მუნიციპალიტეტის   2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. მუხლი 3🔗   ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე                                                                                                                     დანართი N–1 მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწ იფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6,002.6 2,255.2 3,747.4 12,526.6 7,356.4 5,170.2 6,969.3 6,672.0 6,723.0 6,774.0 გადასახადები 1,309.9 0.0 1,309.9 1,625.0 0.0 1,625.0 3,402.0 3,107.0 3,158.0 3,209.0 გრანტები 4,154.1 2,255.2 1,898.9 10,439.8 7,356.4 3,083.4 3,222.3 3,225.0 3,225.0 3,225.0 სხვა შემოსავლები 538.6 0.0 538.6 461.8 0.0 461.8 345.0 340.0 340.0 340.0 ხარჯები 6,620.8 3,095.6 3,525.2 8,866.0 3,528.2 5,337.8 6,325.8 5,850.0 6,006.0 6,093.0 შრომის ანაზღაურება 1,542.8 0.0 1,542.8 1,552.5 0.0 1,552.5 1,752.0 1,721.0 1,724.0 1,727.0 საქონელი და მომსახურება 936.4 229.1 707.3 1,194.8 72.0 1,122.8 1,379.8 1,307.0 1,384.0 1,416.0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,721.8 699.4 1,022.4 2,717.6 690.6 2,027.0 2,492.0 2,364.0 2,432.0 2,475.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 252.6 34.5 218.1 343.0 0.0 343.0 351.0 358.0 365.0 373.0 სხვა ხარჯები 2,167.2 2,132.6 34.6 3,058.1 2,765.6 292.5 81.0 100.0 101.0 102.0 საოპერაციო სალდო -618.2 -840.4 222.2 3,660.6 3,828.2 -167.6 643.5 822.0 717.0 681.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,386.7 1,337.0 49.7 4,528.0 4,191.4 336.6 643.5 822.0 717.0 681.0 ზრდა 1,397.4 1,337.0 60.4 4,528.0 4,191.4 336.6 673.5 847.0 742.0 706.0 კლება 10.7 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 30.0 25.0 25.0 25.0 მთლიანი სალდო -2,004.9 -2,177.4 172.5 -867.4 -363.2 -504.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -2,004.9 -2,177.4 172.5 -867.4 -363.2 -504.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 172.5 0.0 172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 172.5 172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 2,177.4 2,177.4 0.0 867.4 363.2 504.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 2,177.4 2,177.4 867.4 363.2 504.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 6999.3  ათასი ლარის ოდენობით:                მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები                                  დასახელება კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები შემოსულობები 6,013.3 2,255.2 3,758.1 12,526.6 7,356.4 5,170.2 6,999.3 6,697.0 6,748.0 6,799.0 შემოსავლები 1 6,002.6 2,255.2 3,747.4 12,526.6 7,356.4 5,170.2 6,969.3 6,672.0 6,723.0 6,774.0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 10.7 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 30.0 25.0 25.0 25.0 ფინანსური აქტივების კლება 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები 1 6,002.6 2,255.2 3,747.4 12,526.6 7,356.4 5,170.2 6,969.3 6,672.0 6,723.0 6,774.0 გადასახადები 11 1,309.9 0.0 1,309.9 1,625.0 0.0 1,625.0 3,402.0 3,107.0 3,158.0 3,209.0 საშემოსავლო გადასახადი ქონების გადასახადი 113 1,309.9 0.0 1,309.9 1,625.0 0.0 1,625.0 3,402.0 3,107.0 3,158.0 3,209.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 232.4 232.4 207.0 207.0 1,050.0 800.0 850.0 900.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113112 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 2.5 0.0 2.5 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 0.5 0.5 2.0 2.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132 2.0 2.0 1.0 1.0 საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 1131133 0.0 0.0 საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) 1131134 0.0 0.0 საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე 1131135 0.0 0.0 საქართველოშირეგისტრირებულ შეულმფრენებზე 1131136 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 2.1 0.0 2.1 5.0 0.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 0.0 0.0 3.0 3.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 1,072.9 0.0 1,072.9 1,410.0 0.0 1,410.0 2,350.0 2,305.0 2,306.0 2,307.0 ფიზიკურ პირებიდან 1131151 2.3 2.3 10.0 10.0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,070.6 1,070.6 1,400.0 1,400.0 2,350.0 2,305.0 2,306.0 2,307.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1136 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 116 0.0 0.0 გრანტები 13 4,154.1 2,255.2 1,898.9 10,439.8 7,356.4 3,083.4 3,222.3 3,225.0 3,225.0 3,225.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 131 0.0 0.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 4,154.1 2,255.2 1,898.9 10,439.8 7,356.4 3,083.4 3,222.3 3,225.0 3,225.0 3,225.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 1,898.9 0.0 1,898.9 3,083.4 0.0 3,083.4 3,222.3 3,225.0 3,225.0 3,225.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,778.9 1,778.9 2,958.4 2,958.4 3,097.3 3,100.0 3,100.0 3,100.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 120.0 120.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.000 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  0.0 0.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 2,255.2 2,255.2 0.0 7,356.4 7,356.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1,236.3 1,236.3 6,145.2 6,145.2 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 588.9 588.9 751.2 751.2 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 430.0 430.0 460.0 460.0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 0.0 0.0 0.0 სხვა შემოსავლები 14 538.6 0.0 538.6 461.8 0.0 461.8 345.0 340.0 340.0 340.000 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 496.6 0.0 496.6 431.8 0.0 431.8 300.0 300.0 300.0 300.0 პროცენტები 1411 109.6 109.6 84.0 84.0 დივიდენდები 1412 0.0 0.0 რენტა 1415 387.0 0.0 387.0 347.8 0.0 347.8 300.0 300.0 300.0 300.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 365.0 365.0 336.8 336.8 300.0 300.0 300.0 300.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 22.0 22.0 0.0 სხვა არაკლასიფი– ცირებული რენტა 14159 0.0 11.0 11.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 4.8 0.0 4.8 5.0 0.0 5.0 15.0 15.0 15.0 15.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 4.8 0.0 4.8 5.0 0.0 5.0 15.0 15.0 15.0 15.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 14222 0.0 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 4.8 4.8 5.0 5.0 15.0 15.0 15.0 15.0 სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  14229 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212 0.0 0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 142215 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 142216 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 142299 0.0 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 14231 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 37.2 37.2 25.0 25.0 30.0 25.0 25.0 25.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 144 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 10.7 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 30.0 25.0 25.0 25.0 ძირითადი აქტივები 311 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 5.0 5.0 5.0 მატერიალური მარაგები 312 0.0 0.0 ფასეულობები 313 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 314 10.7 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 მიწა 3141 10.7 10.7 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3213 0.0 0.0 სესხები 3214 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 3215 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 3216 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3217 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 3218 0.0 0.0 საგარეო 322 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 3223 0.0 0.0 სესხები 3224 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 3225 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 3226 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 3227 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 3228 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 331 0.0 0.0 საშინაო 332 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6999.3  ათასი ლარის ოდენობით: ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის დეკემბრის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,018.2 4,432.6 3,585.6 13,394.0 7,719.6 5,674.4 6,999.3 6,697.0 6,747.0 6,797.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 166.0 0.0 166.0 170.0 0.0 170.0 99.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,620.8 3,095.6 3,525.2 8,866.0 3,528.2 5,337.8 6,325.8 5,850.0 6,005.0 6,091.0 შრომის ანაზღაურება 1,542.8 0.0 1,542.8 1,552.5 0.0 1,552.5 1,752.0 1,721.0 1,724.0 1,727.0 საქონელი და მომსახურება 936.4 229.1 707.3 1,194.8 72.0 1,122.8 1,379.8 1,307.0 1,384.0 1,416.0 სუბსიდიები 1,721.8 699.4 1,022.4 2,717.6 690.6 2,027.0 2,492.0 2,364.0 2,432.0 2,475.0 სოციალური უზრუნველყოფა 252.6 34.5 218.1 343.0 0.0 343.0 351.0 358.0 365.0 373.0 სხვა ხარჯები 2,167.2 2,132.6 34.6 3,058.1 2,765.6 292.5 81.0 100.0 101.0 102.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,397.4 1,337.0 60.4 4,528.0 4,191.4 336.6 673.5 847.0 742.0 706.0 ძირითადი აქტივები 1,397.4 1,337.0 60.4 4,488.0 4,191.4 296.6 671.5 847.0 742.0 706.0 არაწარმოებული აქტივები  0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 2.0 0.0 0.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,202.9 213.7 1,989.2 2,347.7 34.7 2,313.0 3,046.6 3,045.0 3,123.0 3,156.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 139.0 0.0 139.0 142.0 0.0 142.0 95.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,151.8 204.0 1,947.8 2,298.2 34.7 2,263.5 2,980.1 3,000.0 3,076.0 3,107.0 შრომის ანაზღაურება 1,350.7 0.0 1,350.7 1,320.0 0.0 1,320.0 1,714.0 1,681.0 1,682.0 1,683.0 საქონელი და მომსახურება 763.6 204.0 559.6 929.2 34.7 894.5 1,237.1 1,250.0 1,324.0 1,353.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.9 0.0 4.9 39.0 0.0 39.0 29.0 29.0 30.0 31.0 სხვა ხარჯები 32.6 0.0 32.6 10.0 0.0 10.0 0.0 40.0 40.0 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.1 9.7 41.4 49.5 0.0 49.5 66.5 45.0 47.0 49.0 ძირითადი აქტივები 51.1 9.7 41.4 49.5 0.0 49.5 64.5 45.0 47.0 49.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 407.3 0.0 407.3 435.9 0.0 435.9 709.5 638.0 648.0 659.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 26.0 26.0 24.0 ხარჯები 404.3 0.0 404.3 431.4 0.0 431.4 705.0 635.0 645.0 656.0 შრომის ანაზღაურება 321.9 0.0 321.9 315.0 0.0 315.0 414.0 380.0 380.0 380.0 საქონელი და მომსახურება 82.4 0.0 82.4 97.4 0.0 97.4 282.0 247.0 257.0 268.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 3.0 4.5 0.0 4.5 4.5 3.0 3.0 3.0 ძირითადი აქტივები 3.0 0.0 3.0 4.5 0.0 4.5 4.5 3.0 3.0 3.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,519.7 19.2 1,500.5 1,758.3 34.7 1,723.6 2,235.1 2,282.0 2,319.0 2,340.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114.0 114.0 116.0 116.0 71.0 ხარჯები 1,471.6 9.5 1,462.1 1,713.3 34.7 1,678.6 2,173.1 2,240.0 2,275.0 2,294.0 შრომის ანაზღაურება 1,028.8 0.0 1,028.8 1,005.0 0.0 1,005.0 1,300.0 1,301.0 1,302.0 1,303.0 საქონელი და მომსახურება 405.3 9.5 395.8 678.3 34.7 643.6 853.1 878.0 911.0 928.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.9 0.0 4.9 30.0 0.0 30.0 20.0 21.0 22.0 23.0 სხვა ხარჯები 32.6 0.0 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.1 9.7 38.4 45.0 0.0 45.0 62.0 42.0 44.0 46.0 ძირითადი აქტივები 48.1 9.7 38.4 45.0 0.0 45.0 60.0 42.0 44.0 46.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 271.5 194.5 77.0 150.5 0.0 150.5 100.0 120.0 150.0 150.0 ხარჯები 271.5 194.5 77.0 150.5 0.0 150.5 100.0 120.0 150.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 271.5 194.5 77.0 150.5 0.0 150.5 100.0 120.0 150.0 150.0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 07 სასამართლოების და კვაზი–სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული დავალიანების ფონდი 1.4 0.0 1.4 3.0 0.0 3.0 2.0 5.0 6.0 7.0 ხარჯები 1.4 0.0 1.4 3.0 0.0 3.0 2.0 5.0 6.0 7.0 საქონელი და მომსახურება 1.4 0.0 1.4 3.0 0.0 3.0 2.0 5.0 6.0 7.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 224.5 0.0 224.5 356.9 0.0 356.9 330.0 60.0 60.0 64.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 0.0 27.0 28.0 0.0 28.0 4.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 223.3 0.0 223.3 349.8 0.0 349.8 323.0 56.0 60.0 64.0 შრომის ანაზღაურება 192.1 0.0 192.1 232.5 0.0 232.5 38.0 40.0 42.0 44.0 საქონელი და მომსახურება 31.2 0.0 31.2 113.3 0.0 113.3 15.0 16.0 18.0 20.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 1.2 7.1 0.0 7.1 7.0 4.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 1.2 0.0 1.2 7.1 0.0 7.1 7.0 4.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 174.0 0.0 174.0 296.9 0.0 296.9 270.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 23.0 23.0 ხარჯები 172.8 0.0 172.8 293.9 0.0 293.9 270.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 156.9 0.0 156.9 196.9 0.0 196.9 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.9 0.0 15.9 93.0 0.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 1.2 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 1.2 0.0 1.2 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 50.5 0.0 50.5 60.0 0.0 60.0 60.0 60.0 60.0 64.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 ხარჯები 50.5 0.0 50.5 55.9 0.0 55.9 53.0 56.0 60.0 64.0 შრომის ანაზღაურება 35.2 0.0 35.2 35.6 0.0 35.6 38.0 40.0 42.0 44.0 საქონელი და მომსახურება 15.3 0.0 15.3 20.3 0.0 20.3 15.0 16.0 18.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 7.0 4.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 7.0 4.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,457.3 4,184.4 272.9 8,628.4 7,684.9 943.5 1,251.0 1,379.0 1,287.0 1,260.0 ხარჯები 3,112.2 2,857.1 255.1 4,157.0 3,493.5 663.5 651.0 581.0 592.0 603.0 საქონელი და მომსახურება 56.4 25.1 31.3 92.3 37.3 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 921.2 699.4 221.8 1,020.6 690.6 330.0 570.0 521.0 532.0 543.0 სხვა ხარჯები 2,134.6 2,132.6 2.0 3,044.1 2,765.6 278.5 81.0 60.0 60.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,345.1 1,327.3 17.8 4,471.4 4,191.4 280.0 600.0 798.0 695.0 657.0 ძირითადი აქტივები 1,345.1 1,327.3 17.8 4,431.4 4,191.4 240.0 600.0 798.0 695.0 657.0 არაწარმოებული აქტივები  0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 1,107.5 1,097.7 9.8 2,328.6 2,128.6 200.0 600.0 747.0 643.0 605.0 ხარჯები 718.6 718.6 0.0 727.9 727.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.2 19.2 0.0 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 699.4 699.4 0.0 690.6 690.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388.9 379.1 9.8 1,600.7 1,400.7 200.0 600.0 747.0 643.0 605.0 ძირითადი აქტივები 388.9 379.1 9.8 1,600.7 1,400.7 200.0 600.0 747.0 643.0 605.0 03 01 01 მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია 659.5 649.7 9.8 1,692.2 1,492.2 200.0 600.0 747.0 643.0 605.0 ხარჯები 270.6 270.6 0.0 329.4 329.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 270.6 270.6 329.4 329.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388.9 379.1 9.8 1,362.8 1,162.8 200.0 600.0 747.0 643.0 605.0 ძირითადი აქტივები 388.9 379.1 9.8 1,362.8 1,162.8 200.0 600.0 747.0 643.0 605.0 03 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა 448.0 448.0 0.0 636.4 636.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 448.0 448.0 0.0 398.5 398.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.2 19.2 0.0 37.3 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 428.8 428.8 361.2 361.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 237.9 237.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 237.9 237.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 467.1 206.0 261.1 1,742.5 1,345.5 397.0 570.0 572.0 584.0 595.0 ხარჯები 259.0 5.9 253.1 385.0 0.0 385.0 570.0 521.0 532.0 543.0 საქონელი და მომსახურება 37.2 5.9 31.3 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 221.8 0.0 221.8 330.0 0.0 330.0 570.0 521.0 532.0 543.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208.1 200.1 8.0 1,357.5 1,345.5 12.0 0.0 51.0 52.0 52.0 ძირითადი აქტივები 208.1 200.1 8.0 1,357.5 1,345.5 12.0 0.0 51.0 52.0 52.0 03 02 01 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური 134.5 5.9 128.6 195.0 0.0 195.0 200.0 201.0 202.0 203.0 ხარჯები 134.5 5.9 128.6 195.0 0.0 195.0 200.0 201.0 202.0 203.0 საქონელი და მომსახურება 37.2 5.9 31.3 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 97.3 97.3 140.0 140.0 200.0 201.0 202.0 203.0 03 02 02 ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება 330.2 197.7 132.5 724.4 522.4 202.0 370.0 371.0 382.0 392.0 ხარჯები 124.5 0.0 124.5 190.0 0.0 190.0 370.0 320.0 330.0 340.0 სუბსიდიები 124.5 124.5 190.0 190.0 370.0 320.0 330.0 340.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205.7 197.7 8.0 534.4 522.4 12.0 0.0 51.0 52.0 52.0 ძირითადი აქტივები 205.7 197.7 8.0 534.4 522.4 12.0 0.0 51.0 52.0 52.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2.4 2.4 0.0 823.1 823.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 2.4 0.0 823.1 823.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 2.4 2.4 0.0 823.1 823.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 2,134.6 2,132.6 2.0 3,529.3 3,182.8 346.5 81.0 60.0 60.0 60.0 ხარჯები 2,134.6 2,132.6 2.0 2,829.1 2,550.6 278.5 81.0 60.0 60.0 60.0 სხვა ხარჯები 2,134.6 2,132.6 2.0 2,829.1 2,550.6 278.5 81.0 60.0 60.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 700.2 632.2 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 660.2 632.2 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები  0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 127.5 127.5 0.0 238.3 238.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 215.0 215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 215.0 215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.5 127.5 0.0 23.3 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 127.5 127.5 0.0 23.3 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 620.6 620.6 0.0 789.7 789.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 620.6 620.6 0.0 789.7 789.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 620.6 620.6 0.0 789.7 789.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 298.4 0.0 298.4 617.4 0.0 617.4 668.0 667.0 718.0 744.0 ხარჯები 298.4 0.0 298.4 617.4 0.0 617.4 668.0 667.0 718.0 744.0 სუბსიდიები 298.4 0.0 298.4 617.4 0.0 617.4 668.0 667.0 718.0 744.0 04 01 ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 278.9 0.0 278.9 560.0 0.0 560.0 600.0 600.0 650.0 675.0 ხარჯები 278.9 0.0 278.9 560.0 0.0 560.0 600.0 600.0 650.0 675.0 სუბსიდიები 278.9 278.9 560.0 0.0 560.0 600.0 600.0 650.0 675.0 04 03 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა 19.5 0.0 19.5 57.4 0.0 57.4 68.0 67.0 68.0 69.0 ხარჯები 19.5 0.0 19.5 57.4 0.0 57.4 68.0 67.0 68.0 69.0 სუბსიდიები 19.5 19.5 57.4 57.4 68.0 67.0 68.0 69.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 587.4 0.0 587.4 1,139.6 0.0 1,139.6 1,381.7 1,217.0 1,224.0 1,231.0 ხარჯები 587.4 0.0 587.4 1,139.6 0.0 1,139.6 1,381.7 1,217.0 1,224.0 1,231.0 საქონელი და მომსახურება 85.2 0.0 85.2 60.0 0.0 60.0 127.7 41.0 42.0 43.0 სუბსიდიები 502.2 0.0 502.2 1,079.6 0.0 1,079.6 1,254.0 1,176.0 1,182.0 1,188.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 203.6 0.0 203.6 540.0 0.0 540.0 620.0 611.0 612.0 613.0 ხარჯები 203.6 0.0 203.6 540.0 0.0 540.0 620.0 611.0 612.0 613.0 საქონელი და მომსახურება 24.4 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 179.2 0.0 179.2 540.0 0.0 540.0 620.0 611.0 612.0 613.0 05 01 01 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი 28.2 0.0 28.2 503.2 0.0 503.2 620.0 611.0 612.0 613.0 ხარჯები 28.2 0.0 28.2 503.2 0.0 503.2 620.0 611.0 612.0 613.0 სუბსიდიები 28.2 28.2 503.2 0.0 503.2 620.0 611.0 612.0 613.0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 24.4 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 24.4 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.4 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 03 მულახის სპორტული სკოლა 31.4 0.0 31.4 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 31.4 0.0 31.4 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 31.4 31.4 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 04 ლატალის სპორტული სკოლა 30.1 0.0 30.1 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 30.1 0.0 30.1 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 30.1 30.1 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 05 იფარის სპორტული სკოლა 28.5 0.0 28.5 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.5 0.0 28.5 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 28.5 28.5 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 06 მესტიის სპორტული სკოლა 61.0 0.0 61.0 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 61.0 0.0 61.0 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 61.0 61.0 18.9 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 224.9 0.0 224.9 412.6 0.0 412.6 507.0 449.0 452.0 455.0 ხარჯები 224.9 0.0 224.9 412.6 0.0 412.6 507.0 449.0 452.0 455.0 სუბსიდიები 224.9 0.0 224.9 412.6 0.0 412.6 507.0 449.0 452.0 455.0 05 02 01 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური 178.8 0.0 178.8 300.0 0.0 300.0 360.0 361.0 362.0 363.0 ხარჯები 178.8 0.0 178.8 300.0 0.0 300.0 360.0 361.0 362.0 363.0 სუბსიდიები 178.8 178.8 300.0 0.0 300.0 360.0 361.0 362.0 363.0 05 02 02 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 7.3 0.0 7.3 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7.3 0.0 7.3 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7.3 7.3 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 8.0 0.0 8.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 8.0 0.0 8.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 8.0 8.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 04 ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა 30.8 0.0 30.8 60.0 0.0 60.0 65.0 67.0 68.0 69.0 ხარჯები 30.8 0.0 30.8 60.0 0.0 60.0 65.0 67.0 68.0 69.0 სუბსიდიები 30.8 30.8 60.0 0.0 60.0 65.0 67.0 68.0 69.0 05 02 05 ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 82.0 21.0 22.0 23.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 82.0 21.0 22.0 23.0 სუბსიდიები 0.0 50.0 0.0 50.0 82.0 21.0 22.0 23.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 60.8 0.0 60.8 60.0 0.0 60.0 127.7 41.0 42.0 43.0 ხარჯები 60.8 0.0 60.8 60.0 0.0 60.0 127.7 41.0 42.0 43.0 საქონელი და მომსახურება 60.8 0.0 60.8 60.0 0.0 60.0 127.7 41.0 42.0 43.0 05 04 ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი 98.1 0.0 98.1 87.0 0.0 87.0 27.0 28.0 29.0 30.0 ხარჯები 98.1 0.0 98.1 87.0 0.0 87.0 27.0 28.0 29.0 30.0 სუბსიდიები 98.1 98.1 87.0 0.0 87.0 27.0 28.0 29.0 30.0 05 05 ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 100.0 88.0 89.0 90.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 100.0 88.0 89.0 90.0 სუბსიდიები 0.0 40.0 0.0 40.0 100.0 88.0 89.0 90.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 247.7 34.5 213.2 304.0 0.0 304.0 322.0 329.0 335.0 342.0 ხარჯები 247.7 34.5 213.2 304.0 0.0 304.0 322.0 329.0 335.0 342.0 სოციალური უზრუნველყოფა 247.7 34.5 213.2 304.0 0.0 304.0 322.0 329.0 335.0 342.0 06 01 ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 43.3 0.0 43.3 70.0 0.0 70.0 70.0 71.0 72.0 73.0 ხარჯები 43.3 0.0 43.3 70.0 0.0 70.0 70.0 71.0 72.0 73.0 სოციალური უზრუნველყოფა 43.3 0.0 43.3 70.0 0.0 70.0 70.0 71.0 72.0 73.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 115.9 23.0 92.9 141.0 0.0 141.0 142.0 165.0 168.0 171.0 ხარჯები 115.9 23.0 92.9 141.0 0.0 141.0 142.0 165.0 168.0 171.0 სოციალური უზრუნველყოფა 115.9 23.0 92.9 141.0 0.0 141.0 142.0 165.0 168.0 171.0 06 02 01 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 6.3 2.0 4.3 4.0 0.0 4.0 4.0 11.0 12.0 13.0 ხარჯები 6.3 2.0 4.3 4.0 0.0 4.0 4.0 11.0 12.0 13.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 2.0 4.3 4.0 0.0 4.0 4.0 11.0 12.0 13.0 06 02 02 გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები 95.7 20.0 75.7 126.2 0.0 126.2 129.0 137.0 138.0 139.0 ხარჯები 95.7 20.0 75.7 126.2 0.0 126.2 129.0 137.0 138.0 139.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.7 20.0 75.7 126.2 0.0 126.2 129.0 137.0 138.0 139.0 06 02 03 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა 13.9 1.0 12.9 10.8 0.0 10.8 9.0 17.0 18.0 19.0 ხარჯები 13.9 1.0 12.9 10.8 0.0 10.8 9.0 17.0 18.0 19.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.9 1.0 12.9 10.8 0.0 10.8 9.0 17.0 18.0 19.0 06 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 64.4 8.5 55.9 61.0 0.0 61.0 80.0 62.0 63.0 65.0 ხარჯები 64.4 8.5 55.9 61.0 0.0 61.0 80.0 62.0 63.0 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.4 8.5 55.9 61.0 0.0 61.0 80.0 62.0 63.0 65.0 06 04 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 24.1 3.0 21.1 32.0 0.0 32.0 30.0 31.0 32.0 33.0 ხარჯები 24.1 3.0 21.1 32.0 0.0 32.0 30.0 31.0 32.0 33.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.1 3.0 21.1 32.0 0.0 32.0 30.0 31.0 32.0 33.0 მუხლი  4🔗. ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,202.9    213.7    1,989.2    2,347.7    34.7    2,313.0    3,046.6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,199.9    213.7    1,986.2    2,347.7    34.7    2,313.0    3,046.6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,927.0    19.2    1,907.8    2,194.2    34.7    2,159.5    2,944.6    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 272.9    194.5    78.4    153.5    0.0    153.5    102.0    70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 3.0    0.0    3.0    0.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 50.5    0.0    50.5    60.0    0.0    60.0    60.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 174.0    0.0    174.0    296.9    0.0    296.9    270.0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 174.0    0.0    174.0    296.9    0.0    296.9    270.0    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,990.2    3,978.4    11.8    6,885.9    6,339.4    546.5    681.0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 127.5    127.5    0.0    238.3    238.3    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 127.5    127.5    0.0    238.3    238.3    0.0    0.0    70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 1,107.5    1,097.7    9.8    2,328.6    2,128.6    200.0    600.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 659.5    649.7    9.8    1,692.2    1,492.2    200.0    600.0    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 448.0    448.0    0.0    636.4    636.4    0.0    0.0    7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 2,755.2    2,753.2    2.0    4,319.0    3,972.5    346.5    81.0    705 გარემოს დაცვა 330.2    197.7    132.5    724.4    522.4    202.0    370.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 330.2    197.7    132.5    724.4    522.4    202.0    370.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 136.9    8.3    128.6    1,018.1    823.1    195.0    200.0    7061 ბინათმშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 2.4    2.4     0.0    823.1    823.1    0.0    0.0    7064 გარე განათება 134.5    5.9    128.6    195.0    0.0    195.0    200.0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 43.3    0.0    43.3    70.0    0.0    70.0    70.0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 43.3    0.0    43.3    70.0    0.0    70.0    70.0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 587.4    0.0    587.4    1,139.6     0.0    1,139.6    1,381.7    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 203.6    0.0    203.6    540.0    0.0    540.0    620.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 224.9    0.0    224.9    412.6    0.0    412.6    507.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 158.9    0.0    158.9    187.0    0.0    187.0    254.7    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    709 განათლება 298.4    0.0    298.4    617.4    0.0    617.4    668.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 278.9    0.0    278.9    560.0    0.0    560.0    600.0    7092 ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 19.5    0.0    19.5    57.4    0.0    57.4    68.0    710 სოციალური დაცვა 204.4    34.5    169.9    234.0    0.0    234.0    252.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 6.3    2.0    4.3    4.0    0.0    4.0    4.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 95.7    20.0    75.7    126.2    0.0    126.2    129.0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 102.4    12.5    89.9    103.8    0.0    103.8    119.0    სულ 8,018.2    4,432.6    3,585.6    13,394.0    7,719.6    5,674.4    6,999.3    მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტსა და პრიორიტეტის დოკუმენტზე  განმარტებითი ბარათი მესტიის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და  განათლების ხელშეწყობას. მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.       შემოსულობების ნაწილში: 2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 6,999.3 ათასი ლარის ოდენობით. ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს: გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3,402.0 ათას ლარს მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქონების გადასახდი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2.0 ათასი ოდენობით, ქონების გადასახდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2,350.0 ათასი ლარის ოდენობით. გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,222.3 ათას ლარს, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3097.3 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით. სხვა შემოსავლებიდან გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 300.0 ათასი ლარს, კერძოდ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 300.0 ათასი ლარი.  საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 15.0 ათას ლარი, ჯარიმები და საურავები 30.0 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია  30.0 ათასი ლარით.  დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“–ს დაფინანსება. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დასაფინანსებლად გამოყოფილი 125.0 ათასი ლარი. გადასახდელების   ნაწილი  მესტიის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა ინდიკატორები ათასი ლარი) თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 270.0 ათასი ლარით ფინანსდება საგანგებო სიტვაციების მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება; მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 60 ათასი ლარით ფინანსდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით     უზრუნველყოფა; (1160.0 ათასი) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების  ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 01 01) 600.0 ათასი ლარი – პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია.  2015წ დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება: სოფ ლახამულაში ქვ.იფარის დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა–– 85 000ლარი სოფ. უშგულში შიდა სასოფლო სამეურნეო ხის ხიდების რეაბილიტაცია ––75 000  ლარი სოფ.ლატალში სოფ ლახუშდში მდ.ენგურზე „ლაკა“–ს ხიდის მშენებლობა                                                                                                               – 230 000ლარი. სოფ ცხუმარში სვიფში მდ.ენგურზე „ღენის“ დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია  –– 55 000 ლარი. დ.მესტიაში ლეხთაგის უბანში,ზურიკო ჩართოლანის და ლეო ჯაფარიძის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები–– 75 000 ლარი. დ.მესტიაში საპატრიარქოს რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია ––80 000 ლარი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება .ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია. (500.0 ათასი ლარი)კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)  200.0 ათასი ლარია გამოყოფილი, რაც  მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) 370.0 ათასი ლარი გამოიყო დასუფთავების ღონისძიებისთვის, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) 81.0 ათასი ლარი – პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების    რეაბილიტაცია - აშენება.  ასევე აღნიშნულ თანხაში შედის საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.  ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის  ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი. (668.0 ათასი ლარი) განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)        მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 600.0 ათასი ლარი ეთმობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური   ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფ ხელოვნების სკოლა  (პროგრამული კოდი 04 03) 68.0 ათასი ლარი  ხელოვნების სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა  დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა; ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: 1) საფორტეპიანო სწავლება 2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება 3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება ხელოვნების სკოლა დაფუძნდა 2013წ 19 ივლის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, ფუნქციონირება დაიწყო 2014წ მარტიდან მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება; მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;                                 ,მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება. (1354.0 ათასი ლარი) კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)   მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.  ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01) 620.0 ათასი ლარით ფინანსდება სპორტული ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.  (507.0 ათასი ლარი) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02)  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.  (კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)  360.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ“ კულტურის ცენტრი“ მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”). მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) 65.0 ათასი ლარია გამოყოფილი ბიბლიოთეკების დაფინანსება, მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას  მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს ,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული  ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება. წიგნიერების პოპულიზაცია. ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05) 82.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ რაც მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის გახსნას და ფუნქციონირებას. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03) 127.7 ათასი ლარით ფინანსდება ახალგაზრდული პროგრამები. აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.   2015წ აღნიშნული თანხით იგეგმება:   პროექტი „ფოლკლორული ფესტივალი ზემო სვანეთი 2015“––20 000 ლარი სოციალურ–საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონი“ ––3 000 ლარი „ზემო სვანეთის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია“ (ბროშურების გამოცემა).                                                          –– 6 000 ლარი „მხიარული სტარტები“                                                           –– 7 000 ლარი „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“.                                  –– 6 000 ლარი 26 მაისის ღონისძიება.                                                              –– 5 000 ლარი მირონ ხერგიანის წიგნის გამოცემის თანადაფინანსება,“კლდის ვეფხვის“ ინგლისურენოვანი თარგმანი.                                                                                  –– 5 000 ლარი ერეკლე საღლიანის ლექსების კრებული „შამარირა“          ––5 000 ლარი   ბავშვთა დაცვის დღე                                                                –– 5 600 ლარი „ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“                                                    –– 1 200 ლარი „რა, სად, როდის“                                                                       –– 1 200 ლარი „არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“                                –– 10 000 ლარი ექვთიმე თაყაიშვილზე ფილმი: „ნაკვალევზე“                    ––  45 000 ლარი ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04) 27.0 ათასი ლარი –  ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების  დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა, მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05) 100.0 ათასი ლარი გამოიყო  ა.აიპ“კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დასაფინანსებლად“ აღნიშნული ა.ა.იპ ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.    (322.0 ათასი ლარი) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.                    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა   (პროგრამული კოდი 06 01)   70.0 ათასი ლარით ფინანსდება ჯანდაცვის პროგრამა,რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა. გადამდებ დაავადებათა შემცირება. საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა (162.0 ათასი ლარი)  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) 10.0 ათასი ლარი გამოიყო მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვის დასაფინანსებლად, აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ   ბავშვებზე დახმარება.    მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.  გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) 136.0 ათასი ლარი გამოიყო გაჭირვებულთა ერჯერადად დახმარებისთვის,  აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია. სოციალური რისკების შემცირება  ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)   16.0 ათასი ლარი გამოიყო ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დასახმარებლად  აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:       1.  ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირებზე დახმარება       2.  გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის             ხარჯები) დახმარება.       3. ხანდაზმულები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03) 60.0 ათასი ლარი გამოიყო  პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: 1.   ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას. 2.   ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები 3.   პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.  მრავალშვილიანები გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას. დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება. დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 04)     30.0 ათასი ლარი გამოიყო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა. ფინანსური დახმარება .