,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის #15 დადგენილებაში “ ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№31
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016158
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/12/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2014 წლის 25 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის #15 დადგენილებაში “ ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 16-ე მუხლის 2-ე პუნქტის “ა” ქვეპუნქტისა და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად   ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

შემოსავლები

8 132 984

7 188 561

9 037 631

გადასახადები

32 616

147 704

125 400

გრანტები

7 742 321

6 808 579

8 661 436

სხვა შემოსავლები

358 047

232 278

250 795

ხარჯები

5 121 337

5 067 512

5 617 103

შრომის ანაზღაურება

1 846 551

2 265 905

2 301 167

საქონელი და მომსახურება

804 246

619 477

910 671

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 635 924

1 815 532

1 917 100

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

სოციალური  უზრუნველყოფა

784 825

333 993

343 165

სხვა  ხარჯები

49 791

32 605

145 000

საოპერაციო  სალდო

3 011 647

2 121 049

3 420 528

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 371 019

1 832 636

4 007 904

ზრდა (შეძენა)

3 398 444

1 860 025

4 007 904

კლება (გაყიდვა)

27 425

27 389

0

მთლიანი სალდო

-359 372

288 413

-587 376

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-367 925

285 690

-587 376

ზრდა

0

285 690

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

285 690

0

სესხები

0

0

0

კლება

367 925

0

587 376

ვალუტა, დეპოზიტები

367 925

0

587 376

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-8 553

-2 723

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

8 553

2 723

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

შემოსულობები

8 160 409

7 215 950

9 037 631

შემოსავლები

8 132 984

7 188 561

9 037 631

არაფინანსური აქტივების კლება

27 425

27 389

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 528 334

6 930 260

9 625 007

ხარჯები

5 121 337

5 067 512

5 617 103

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 398 444

1 860 025

4 007 904

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

8 553

2 723

0

ნაშთის ცვლილება

-367 925

285 690

-587 376

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 037 631 ლარის ოდენობით;

 

შემოსავ

ლების კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

8 132 984

1 330 921

6 802 063

7 188 561

954 609

6 233 952

9 037 631

906 298

8 131 333

11

გადასახადები

32 616

0

32 616

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

13

გრანტები

7 742 321

1 330 921

6 411 400

6 808 579

954 609

5 853 970

8 661 436

906 298

7 755 138

14

სხვა შემოსავლები

358 047

0

358 047

232 278

0

232 278

250 795

0

250 795

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები125 400ლარის ოდენობით;

 

შემოსავ

ლების კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

32 616

0

32 616

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

11311

ქონების გადასახადი

32 616

0

32 616

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

23 784

0

23 784

133 603

0

133 603

105 400

0

105 400

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 330

0

1 330

3 168

0

3 168

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

680

0

680

825

0

825

0

0

0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

6 822

0

6 822

10 108

0

10 108

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 661 436 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

7 742 321

6 808 579

8 661 436

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

134 538

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 669 800

922 000

1 297 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 072 521

5 886 579

229 898

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 741600

4 931 970

6 323 600

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4741600

4 931 970

6 323 600

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 330 921

954 609

906 298

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

934 487

940 609

906 298

სხვა ტრანსფერი

396 434

14 000

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 250 795 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

358 047

232 278

250 795

შემოსავლები საკუთრებიდან

324 394

186 314

215 795

პროცენტები

189 499

87 874

111 295

რენტა

134 895

98 440

104 500

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

132 495

93 568

104 500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2 400

4 872

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

7 514

8 169

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 742

3 912

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1072

1 716

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

9

3

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 197

1 993

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 772

4 257

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 772

4 257

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

12 267

26 013

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

13 872

11 782

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 617 103 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით;

 

ხარჯების ეკონო

მიკური კლასი

ფიკაციის კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგი

ლობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 121 337

0

5 121 337

5 067 512

14 000

5 053 512

5 617 103

0

5 617 103

21

შრომის ანაზღაურება

1 846 551

0

1 846 551

2 265 905

0

2 265 905

2 301 167

0

2 301 167

22

საქონელი და მომსახურება

804 246

0

804 246

619 477

0

619 477

910 671

0

910 671

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 635 924

0

1 635 924

1 815 532

14 000

1 801 532

1 917 100

0

1 917 100

27

სოციალური უზრუნველყოფა

784 825

0

784 825

333 993

0

333 993

343 165

0

343 165

28

სხვა ხარჯები

49 791

0

49 791

32 605

0

32 605

145 000

0

145 000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება4 007 904 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 007 904 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

19 060

3 094

164 037

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

7 930

0

209 000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 484 474

1 548 892

2 476046

განათლება

260 640

105 499

627 064

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

626 340

92 540

508 057

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

110 000

23 700

სულ ჯამი

3 398 444

1 860 025

4 007904

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 425

27 389

0

ძირითადი აქტივები

1 422

10 050

0

არაწარმოებული აქტივები

26 003

17 339

0

მიწა

26 003

17 339

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 625 007 ლარით;

 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2012  წლის ფაქტი

2013  წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

1

2

4

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 996 193

2 168 748

2 521 990

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 984 193

2 168 748

2 387 452

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 984 193

2 168 748

2 282 452

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

105 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 0

134 538

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

134 538

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

12 000

0

0

702

თავდაცვა

90 614

97 655

103 670

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

448 867

444 815

693 310

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10 000

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

438 867

444 815

693 310

704

ეკონომიკური საქმიანობა

92 110

105 120

46 560

7045

ტრანსპორტი

92 110

105 120

46 560

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

0

7 960

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

92 110

105 120

38 600

705

გარემოს დაცვა

506 938

147 193

322 900

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

70 041

80 731

120 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

436 897

66 462

202 900

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 261 157

1 663 532

2 637 091

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 011 439

473 379

867 483

7063

წყალმომარაგება

161 637

181 822

716 520

7064

განათება

100 274

55 456

126 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

987 807

952 875

927 088

707

ჯამრთელობის დაცვა

116 462

225 895

187 075

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

116 462

225 895

187 075

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 277 238

846 466

1 408 182

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

206 226

60 022

364 652

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 065 544

780 647

1 033 530

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 468

5 797

10 000

709

განათლება

953 139

885 315

1 451 364

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

396 633

525 814

584 700

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

556 506

359 501

866 664

710

სოციალური დაცვა

777 063

342 798

252 865

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 150

33 833

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

742 913

308 965

217 465

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 519 781

6 927 537

9 625 007

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო-587 376 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  • განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-587 376 ლარის ოდენობით.
  • განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 587 376  ლარის ოდენობით.
  • დასახელება

    2012 წლის ფაქტი

    2013 წლისფაქტი

    2014 წლის გეგმა

    ფინანსური აქტივების ცვლილება

    -367 925

    285 690

    -587 376

    ზრდა

    0

    285 690

    0

    ვალუტა, დეპოზიტები

    0

    285 690

    0

    სესხები

    0

    0

    0

    კლება

    367 925

    0

    587 376

    ვალუტა, დეპოზიტები

    367 925

    0

    587 376

    სესხები

    0

    0

    0

     


    მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  • განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება0  ლარის ოდენობით.
  • დასახელება

    2012წლის ფაქტი

    2013წლის ფაქტი

    2014წლის გეგმა

     
     

    ვალდებულებების ცვლილება

    8 553

    2 723

    0

     

    კლება

    8 553

    2 723

    0

     

    სესხები

    0

    0

    0

     

     


    მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 105 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

    მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვისგამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

     


    მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში
    საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით, სადაც გათვალისწინებული იქნება თანადაფინანსების ხარჯი.

    თავი II
    ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
    მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები

    1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით,  ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა-სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია უნიფორმის და ახალი სახანძრო სპეცმანქანის შეძენა, რომელიც უზრუნველყობს სამსახურის გამართულ და ოპერატიულ მუშაობას.

    1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის  ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

    2.1 საგზაო  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლაშენახვა (პროგრამულიოდი 03 01)

    -დაგეგმილია სოფელ ბარდნარში მეწყერის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი გზის აღდგენა, რისთვისაც საჭიროა გზის გაფართოება და კერძო მფობელობაში არსებული მიწის  ნაკვეთების შესყიდვა.

    -მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმი-ხულოს მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსის დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. დღის განმავლობაში შესრულდება ორი რეისი და იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

    2.2 ()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა(პროგრამული ოდი 03 02)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სსატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

    2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობებზე დახმარება, გარე განათების  არსებული  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

    2.3.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ   სახურავების შეკეთებას, ეზოების, სადარბაზოების და სარდაფების კეთილმოწყობას.

    2.3.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

    -„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელისშეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

    -მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე გათვალისწინებულია ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე გარე განათების ქსელის მოწყობა. რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია აღნიშნული ტერიტორიის ცენტრალური მდებარეობით (ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზა), სატრანსპორტო და ქვეითად მოსიარულეთა სიმრავლით. 

    -დაგეგმილია ტრანსფორმატორების შეკეთება სამთო იალაღებზე, კერძოდ რიყეთისა და თხილვანის მთებში, სადაც ტრანსფორმატორები დაზიანებულია და აუცილებელია მისი შეკეთება.

    2.3.3 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

    2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 05)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

    2.3.5 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

    ქვეპროგრა მის ფარგლებში ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

    2.3.6    სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

    -მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

    -სათანადო კვლევების შემდეგ დაგეგმილია დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, 24 საათიანი წყალმომარაგებისა და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობისობისუზრუნველყოფა. პროგრამა გათვლილია რამოდენიმე წელზე.

    -კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის  წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

    2.3.7 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 08)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, აგრეთვე რაიონის წყალმომარაგების და წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული დაცვის ზონების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოკვლევა–შესწავლა, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

    2.3.8 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)

    -დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის’’  მიზნობრივი პროგრამა.

    -გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დაბის საკანალიზაციო ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია, რომელიც დასრულებულია.

    - დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა.

    - მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა.

    -დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

    2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

    2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საყრდენი კედლების მოწყობა, სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია, ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია–რემონტი, ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება, მოსაცდელების მშენებლობა, გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი.

    2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

    - ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დარჩენილი საყრდენი კედლების მოწყობა. დაბის ტერიტორიაზე 2012-2013 წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა არსებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახალი კედლების მოწყობა. სარეაბილიტაციოდ რჩება საყრდენი კედლები, რომლებიც ნაწილობრივ ჩამოშლილია და ვერ ასრულებს ფუნქციურ დანიშნულებას.

    - დაგეგმილია  სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის.

     – დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

    2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების gamwvaneba მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

    2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 04 03)

    -დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – ნაგებობა წარმოადგენს დაბის ცენტრალური სკვერის დაბოლოებას, სადაც იმართებასადღესასწაულო ღონისძიებები. ნაგებობა აგებულია მძიმე მონოლითური კონსტრუქციებით გასული საუკუნის 80-იან წლებში, რომელიც ამორტიზირებული და დაბზარულია, ემუქრება დაშლის საფრთხე. თეატრონის ქვედა სართულზე მოწყობილი იყო საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ერთადერთია დაბის მთავარ ნაწილში და მისი აღდგენა აუცილებელია. რეაბილიტაციით გათვალისწინებულია ამორტიზირებული კონსტრუქციის დაშლა და ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით.

    -ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია–რემონტი-ხიხაძირის ცენტრში არსებული ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის ერთ ნაწილში განთავსებულია საბავშვო ბაღი, შენობის დარჩენილი ნაწილი განიცდის სწრაფ ცვეთას და საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, რის შემდეგაც შესაძლებელია განთავსდეს ადმინისტრაციული სათავსოები და დარბაზი მოსახლეობის შეკრებისათვის.

    -ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა – ფუშრუკაულის თემს, არ გააჩნია საერთო ადმინისრტაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება თემის მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა ღონისძიებების თუ შეხვედრების უზრუნველყოფა. რისთვისაც მიზანშეწონილია თემის ცეტრში აშენდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობა, რითაც მოსახლეობას გაუჩნდება ნორმალური თავშეყრის ადგილი, გაუმჯობესდება ფუშრუკაულის თემის ცენტრის იერსახე.

    -მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

    -მოსაცდელების მშენებლობა–გათვალისწინებულია ხუთი მოსაცდელის მშენებლობა (ოქრუაშვილები, ბაკო, შქერნალი, ირემაძეები, მახალაკური).

    -გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი-გათვალისწინებულია ელექტრო გაყვანილობის, სველი წერტილების და დარბაზის  რემონტი.

    -დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - შენობის მშენებლობა დაწყებულია 2013 წელს, უამინდობის გამო სამუშაოები ვერ დამთავრდა და დასრულდა მიმდინარე წელს.

    -ღორჯომში  საპირფარეშოს მშენებლობა - ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს სველი წერტილები. დაგეგმილია ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

    2.5  მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა-(პროგრამული კოდი 03 05)

    გათვლისწინებული მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.

    3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    3.1 ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

    მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 390 ბავშვი.  მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

    3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მიმდინარე წლისათვის დაგეგმილია ხუთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რემონტი, სოფელ ქედლებში და ღურტაში საბავშვო ბაგა–ბაღების მშენებლობა ორ-ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ რიყეთში და კვატიაში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), აგრეთვე დაგეგმილია ღორჯომის ბაგა-ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა.  ასევე გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დიდაჭარის საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობა, რაც დასრულებულია.

    3.3  რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 03)

    მიმდინარე წელს რიყეთში გარემონტდა ადმინისტრაციული შენობა საბავშვო ბაღისათვის. სამუშაოები დასრულებულია და საჭიროა ინვენტარით უზრუნველყოფა, რათა ახალი საბიუჯეტო წლიდან შესაძლებელი იყოს საბავშვო ბაღის ამოქმედება.  

    3.4  სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამულიოდი 04 04)

     გათვალისწინებულია შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა.

    3.5 კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 05)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

    4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

    4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის   გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    4.1.1  ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

    სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული დიდაჭარის ჭადრაკის სახლის შენობის გადატანა სხვა უსაფრთხო ადგილას.

    4.1.2 სპორტული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

    4.1.3  სპორტული  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ მეკეიძეებში, დიაკონიძეებში, კალოთაში და გორგაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი ხელოვნური საფარით, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება ოქრუაშვილებისა, რიყეთის, ღორჯომის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ვაშლოვანის მოედნის შემოღობვა, აგრეთვე ზედა ვაშლოვანისა და განახლების მინი მოედნების რემონტი.

    4.1.4  სპორტული ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

    გათვალისწინებულია სპორტული ინვენტარის (ტენისის მაგიდები, ფეხბურთის და ფრენბურთის ბადეები, ბურთები, ჭადრაკი, ბილიარდი დასხვ) შეძენა.

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

    ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

    4.2.1 ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

    დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

    4.2.2 ()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

    კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

    4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

    ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

    4.2.4 კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

    4.2.5 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 06)

     -ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოფელ თხილვანის მუზეუმის რემონტს, სადაც გათვალისწინებული იყო სახურავის, სხვა  სათავსოების რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, რაც დასრულებულია.                  

    -იგეგმება საციხურის კულტურის სახლის რემონტი. შენობა ავარიულია, იგი ერთადერთი კაპიტალური ნაგებობაა საციხურის თემში და მისი შემდგომი გამოყენებისათვის აუცილებელია  კაპიტალური რემონტის ჩატარება. რითაც ხელი შეეწყობა თემის მოსახლეობის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობას.

       - ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

       -დაბის მუზეუმთან დაგეგმილია ეთნოგრაფიული კუთხის მოწყობა შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტით.

    4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქოსაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 08)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

    4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 09)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

    5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

    5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

    ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

    5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და კურორტი ,,ბეშუმი”–ს (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.  აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 8 ამბულატორიის სატრანსპორტო და კომუნალური ხარჯები.

    5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 52 ბენეფიციარზე.

    5.1.3 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული  ოდი 06 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ბოძაურში და მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობას და სოფელ დიდაჭარაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსებას, რაც უზრუნველყობს სოფლის მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

    მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

    5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 1 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

    5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

    ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

    5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500ლარი, მე-4 შვილზე 700ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

    5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

     ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

    5.2.18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 4 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარისოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

    5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამულიოდი 06 0210)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.
  • 5.2.8 მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 11)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 57000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის თუნუქის ფურცლით დახმარებას, რომელთა საცხოვრებელი სახლების სახურავი არის  ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს აუცილებელ გადახურვას.

     

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9 625 007ლარის ოდენობით

     

     

    პროg

    რამული კოდი

    დასახელება

    2012 წლის ფაქტი

    2013 წლის ფაქტი

    2014 წლის გეგმა

    სულ 

    სახ.

    ბიუჯეტის ფონდე -ბიდან გამოყო-ფილი ტრან -სფერები

    ადგი-

    ლობრივი ბიუჯეტი

     სულ

    სახ.

    ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო- ფილი ტრან -სფერები

    ადგი-

    ლორივი ბიუჯეტი

    სულ 

    სახ.

    ბიუჯეტის ფონ-

    დებიდან გამო-

    ყოფილი ტრან-

    სფერები

    ადგილობ-

    რივი ბიუჯეტი

     

    ხულოს მუნიციპალიტეტი

    8 528 334

    1 330 921

    7 197 413

    6 930 260

    954 609

    5 975 651

    9 625 007

    906 298

    8 718 709

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    214

    0

    214

    227

    0

    227

    147

    0

    147

     

    ხარჯები

    5 121 337

    0

    5 121 337

    5 067 512

    14 000

    5 053 512

    5 617 103

    0

    5 617 103

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 846 551

    0

    1 846 551

    2 265 905

    0

    2 265 905

    2 301 167

    0

    2 301 167

     

    საქონელი და მომსახურება

    804 246

    0

    804 246

    619 477

    0

    619 477

    910 671

    0

    910 671

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    44 510

    0

    44 510

    14 743

    0

    14 743

    47 180

    0

    47 180

     

    მივლინება

    18 474

    0

    18 474

    17 848

    0

    17 848

    21 800

    0

    21 800

     

    ოფისის ხარჯი

    212 919

    0

    212 919

    151 017

    0

    151 017

    183 603

    0

    183 603

     

    წარმომადგენლობითი  ხარჯი

    20 299

    0

    20 299

    9 595

    0

    9 595

    9 000

    0

    9 000

     

    კვების ხარჯი

    2 499

    0

    2 499

    2 499

    0

    2 499

    3 000

    0

    3 000

     

    რბილი ინვენტარის,

    უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის

    საგნების შეძენის ხარჯი

    34 899

    0

    34 899

    0

    0

    0

    11 710

    0

    11 710

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    166 070

    0

    166 070

    93 407

    0

    93 407

    122 531

    0

    122 531

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი

    და მომსახურება

    304 576

    0

    304 576

    330 368

    0

    330 368

    511 847

    0

    511 847

     

    სუბსიდიები

    1 635 924

    0

    1 635 924

    1 815 532

    14 000

    1 801 532

    1 917 100

    0

    1 917 100

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    784 825

    0

    784 825

    333 993

    0

    333 993

    343 165

    0

    343 165

     

    სხვა ხარჯები

    49 791

    0

    49 791

    32 605

    0

    32 605

    145 000

    0

    145 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 398 444

    1 330 921

    2 067 523

    1 860 025

    940 609

    919 416

    4 007 904

    906 298

    3 101 606

     

    ვალდებულების კლება

    8 553

    0

    8 553

    2 723

    0

    2 723

    0

    0

    0

    01 00

    წარმომადგენლობითი და

    აღმასრულებელი

    ორგანოების დაფინანსება

    2 004 746

    0

    2 004 746

    2 171 471

    0

    2 171 471

    2 521 990

    0

    2 521 990

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    164

    0

    164

    177

    0

    177

    99

    0

    99

     

    ხარჯები

    1 977 133

    0

    1 977 133

    2 165 654

    0

    2 165 654

    2 357 953

    0

    2 357 953

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 432 824

    0

    1 432 824

    1 784 365

    0

    1 784 365

    1 799 457

    0

    1 799 457

     

    საქონელი და მომსახურება

    443 572

    0

    443 572

    280 849

    0

    280 849

    337 816

    0

    337 816

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    40 810

    0

    40 810

    10 543

    0

    10 543

    37 310

    0

    37 310

     

    მივლინება

    15 820

    0

    15 820

    15 281

    0

    15 281

    18 500

    0

    18 500

     

    ოფისის ხარჯი

    169 903

    0

    169 903

    113 450

    0

    113 450

    116 423

    0

    116 423

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    20 299

    0

    20 299

    9 595

    0

    9 595

    9 000

    0

    9 000

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

    და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 000

    0

    1 000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    135 540

    0

    135 540

    70 780

    0

    70 780

    87 441

    0

    87 441

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61 200

    0

    61 200

    61 200

    0

    61 200

    68 142

    0

    68 142

     

    სუბსიდიები

    100 737

    0

    100 737

    100 440

    0

    100 440

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    115 680

    0

    115 680

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    105 000

    0

    105 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19 060

    0

    19 060

    3 094

    0

    3 094

    164 037

    0

    164 037

     

    ვალდებულების კლება

    8 553

    0

    8 553

    2 723

    0

    2 723

    0

    0

    0

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    412 528

    0

    412 528

    471 957

    0

    471 957

    558 821

    0

    558 821

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    17

     

    17

    20

     

    20

    20

     

    20

     

    ხარჯები

    410 690

    0

    410 690

    471 957

    0

    471 957

    556 821

    0

    556 821

     

    შრომის ანაზღაურება

    227 738

     

    227 738

    321 923

     

    321 923

    492 661

     

    492 661

     

    საქონელი და მომსახურება

    82 215

    0

    82 215

    49 594

    0

    49 594

    61 120

    0

    61 120

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10 895

     

    10 895

    0

     

    0

    10 160

     

    10 160

     

    მივლინება

    1 853

     

    1 853

    2 411

     

    2 411

    3 000

     

    3 000

     

    ოფისის ხარჯი

    31 000

     

    31 000

    22 829

     

    22 829

    22 880

     

    22 880

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    1 338

     

    1 338

    2 599

     

    2 599

    2 000

     

    2 000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    37 129

     

    37 129

    21 755

     

    21 755

    23 080

     

    23 080

     

    სუბსიდიები

    100 737

     

    100 737

    100 440

     

    100 440

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    3 040

     

    3 040

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 838

     

    1 838

    0

     

    0

    2 000

     

    2 000

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 571 665

    0

    1 571 665

    1 696 791

    0

    1 696 791

    1 858 169

    0

    1 858 169

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    147

     

    147

    157

     

    157

    79

     

    79

     

    ხარჯები

    1 554 443

    0

    1 554 443

    1 693 697

    0

    1 693 697

    1 696 132

    0

    1 696 132

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 205 086

    0

    1 205 086

    1 462 442

    0

    1 462 442

    1 306 796

    0

    1 306 796

     

    საქონელი და მომსახურება

    349 357

    0

    349 357

    231 255

    0

    231 255

    276 696

    0

    276 696

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    29 915

    0

    29 915

    10 543

    0

    10 543

    27 150

    0

    27 150

     

    მივლინება

    13 967

    0

    13 967

    12 870

    0

    12 870

    15 500

    0

    15 500

     

    ოფისის ხარჯი

    138 903

    0

    138 903

    90 621

    0

    90 621

    93 543

    0

    93 543

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    6 961

    0

    6 961

    6 996

    0

    6 996

    7 000

    0

    7 000

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

    და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 000

    0

    1 000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    98 411

    0

    98 411

    49 025

    0

    49 025

    64 361

    0

    64 361

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61 200

    0

    61 200

    61 200

    0

    61 200

    68 142

    0

    68 142

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    112 640

    0

    112 640

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17 222

    0

    17 222

    3 094

    0

    3 094

    162 037

    0

    162 037

    01 02 01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    490 457

    0

    490 457

    0

    0

    0

    581 823

    0

    581 823

     

    მომუშავეთარიცხოვნობა

    18

     

    18

    0

     

     

    46

     

    46

     

    ხარჯები

    477 615

    0

    477 615

    0

    0

    0

    551 823

    0

    551 823

     

    შრომის ანაზღაურება

    222 767

     

    222 767

    0

     

     

    329 944

     

    329 944

     

    საქონელი და მომსახურება

    254 848

    0

    254 848

    0

    0

    0

    214 119

    0

    214 119

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    29 915

     

    29 915

    0

     

     

    20 430

     

    20 430

     

    მივლინება

    7 153

     

    7 153

    0

     

     

    7 219

     

    7 219

     

    ოფისის ხარჯი

    80 439

     

    80 439

    0

     

     

    58 320

     

    58 320

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    6 961

     

    6 961

    0

     

     

    7 000

     

    7 000

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

    და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    1 000

     

    1 000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    69 180

     

    69 180

    0

     

     

    55 900

     

    55 900

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61 200

     

    61 200

    0

     

     

    64 250

     

    64 250

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    7 760

     

    7 760

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 842

     

    12 842

    0

     

     

    30 000

     

    30 000

    01 02 02

    ეკონომიკური პოლიტიკისა და

    ინფრასტრუქტურის სამსახური

    104 055

    0

    104 055

    0

    0

    0

    126 040

    0

    126 040

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    10

     

    10

    0

     

     

    6

     

    6

     

    ხარჯები

    102 275

    0

    102 275

    0

    0

    0

    124 840

    0

    124 840

     

    შრომის ანაზღაურება

    89 580

     

    89 580

    0

     

     

    109 660

     

    109 660

     

    საქონელი და მომსახურება

    12 695

    0

    12 695

    0

    0

    0

    11 940

    0

    11 940

     

    მივლინება

    902

     

    902

    0

     

     

    1 500

     

    1 500

     

    ოფისის ხარჯი

    8 391

     

    8 391

    0

     

     

    6 680

     

    6 680

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    3 402

     

    3 402

    0

     

     

    3 760

     

    3 760

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    3 240

     

    3 240

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 780

     

    1 780

    0

     

     

    1 200

     

    1 200

    01 02 03

    არქიტექტურისა და

    სივრცითი მოწყობის სამსახური

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15 710

    0

    15 710

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    0

     

     

    0

     

     

    3

     

    3

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15 710

    0

    15 710

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    14 220

     

    14 220

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 490

    0

    1 490

     

    მივლინება

    0

     

     

    0

     

     

    200

     

    200

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    1 290

     

    1 290

    01 02 04

    საფინანსო სამსახური

    81 188

    0

    81 188

    0

    0

    0

    97 541

    0

    97 541

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

     

    7

    0

     

     

    7

     

    7

     

    ხარჯები

    81 188

    0

    81 188

    0

    0

    0

    96 141

    0

    96 141

     

    შრომის ანაზღაურება

    70 590

     

    70 590

    0

     

     

    87 020

     

    87 020

     

    საქონელი და მომსახურება

    10 598

    0

    10 598

    0

    0

    0

    9 121

    0

    9 121

     

    მივლინება

    2 538

     

    2 538

    0

     

     

    2 300

     

    2 300

     

    ოფისის ხარჯი

    5 900

     

    5 900

    0

     

     

    6 280

     

    6 280

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    2 160

     

    2 160

    0

     

     

    541

     

    541

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    1 400

     

    1 400

    01 02 05

    ზედამხედველობის სამსახური

    31 245

    0

    31 245

    0

    0

    0

    51 548

    0

    51 548

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

     

    3

    0

     

     

    4

     

    4

     

    ხარჯები

    30 325

    0

    30 325

    0

    0

    0

    50 848

    0

    50 848

     

    შრომის ანაზღაურება

    27 914

     

    27 914

    0

     

     

    40 988

     

    40 988

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 411

    0

    2 411

    0

    0

    0

    9 860

    0

    9 860

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    6 720

     

    6 720

     

    მივლინება

    494

     

    494

    0

     

     

    850

     

    850

     

    ოფისის ხარჯი

    1 917

     

    1 917

    0

     

     

    2 290

     

    2 290

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    920

     

    920

    0

     

     

    700

     

    700

    01 02 06

    განათლების, კულტურის,

    ტურიზმისადასპორტისსამსახური

    59 510

    0

    59 510

    0

    0

    0

    77 530

    0

    77 530

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

     

    6

    0

     

     

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    59 510

    0

    59 510

    0

    0

    0

    77 530

    0

    77 530

     

    შრომის ანაზღაურება

    52 559

     

    52 559

    0

     

     

    70 590

     

    70 590

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 951

    0

    6 951

    0

    0

    0

    4 700

    0

    4 700

     

    მივლინება

    749

     

    749

    0

     

     

    1 350

     

    1 350

     

    ოფისის ხარჯი

    3 654

     

    3 654

    0

     

     

    3 350

     

    3 350

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    2 548

     

    2 548

    0

     

     

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    2 240

     

    2 240

    01 02 07

    ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის

    შედეგად დაზარალებულთა

    აღრიცხვა-შესწავლის სამსახური

    35 672

    0

    35 672

    0

    0

    0

    58 494

    0

    58 494

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

     

    3

    0

     

     

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    35 672

    0

    35 672

    0

    0

    0

    58 494

    0

    58 494

     

    შრომის ანაზღაურება

    29 276

     

    29 276

    0

     

     

    51 314

     

    51 314

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 396

    0

    6 396

    0

    0

    0

    7 180

    0

    7 180

     

    მივლინება

    489

     

    489

    0

     

     

    800

     

    800

     

    ოფისის ხარჯი

    3 570

     

    3 570

    0

     

     

    2 220

     

    2 220

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    2 337

     

    2 337

    0

     

     

    4 160

     

    4 160

    01 02 08

    შიდა აუდიტის სამსახური

    24 047

    0

    24 047

    0

    0

    0

    26 500

    0

    26 500

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

     

    2

    0

     

     

    3

     

    3

     

    ხარჯები

    24 047

    0

    24 047

    0

    0

    0

    25 500

    0

    25 500

     

    შრომის ანაზღაურება

    21 632

     

    21 632

    0

     

     

    22 960

     

    22 960

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 415

    0

    2 415

    0

    0

    0

    2 540

    0

    2 540

     

    მივლინება

    608

     

    608

    0

     

     

    1 000

     

    1 000

     

    ოფისის ხარჯი

    1 807

     

    1 807

    0

     

     

    1 540

     

    1 540

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    1 000

     

    1 000

    01 02 09

    ტერიტორიული ორგანოები

    745 491

    0

    745 491

    0

    0

    0

    688 445

    0

    688 445

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    98

     

    98

    0

     

     

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    743 811

    0

    743 811

    0

    0

    0

    669 445

    0

    669 445

     

    შრომის ანაზღაურება

    690 768

     

    690 768

    0

     

     

    563 800

     

    563 800

     

    საქონელი და მომსახურება

    53 043

    0

    53 043

    0

    0

    0

    6 245

    0

    6 245

     

    მივლინება

    1 034

     

    1 034

    0

     

     

    281

     

    281

     

    ოფისის ხარჯი

    33 225

     

    33 225

    0

     

     

    5 964

     

    5 964

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    18 784

     

    18 784

    0

     

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    99 400

     

    99 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 680

     

    1 680

    0

     

     

    19 000

     

    19 000

    01 02 10

    ტერიტორიული ერთეულების

    ოფისების რემონტი და აღჭურვა

    ინვენტარ-მოწყობილობებით

    (მუნიციპალური სერვისის

    ხარისხის ამაღლება)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    134 538

    0

    134 538

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25 801

    0

    25 801

     

    შრომის ანაზღაურება

     

     

     

     

     

     

    16 300

     

    16 300

     

    საქონელი დამომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    9 501

    0

    9 501

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    5 609

     

    5 609

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    3 892

     

    3 892

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    108 737

     

    108 737

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    105 000

    0

    105 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    105 000

    0

    105 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    105 000

     

    105 000

    01 04

    წინა პერიოდის

    დავალიანები სდაფარვა

    8 553

    0

    8 553

    2 723

    0

    2 723

    0

    0

    0

     

    ვალდებულების კლება

    8 553

     

    8 553

    2 723

     

    2 723

    0

     

    0

    01 05

    მაჟორიტარი დეპუტატის

    მომსახურების ხარჯი

    12 000

    0

    12 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    12 000

    0

    12 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი დამომსახურება

    12 000

    0

    12 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    12 000

     

    12 000

    0

     

     

    0

     

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი

    წესრიგი და უსაფრთხოება

    539 481

    0

    539 481

    542 470

    0

    542 470

    796 980

    0

    796 980

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    50

    0

    50

    50

    0

    50

    48

    0

    48

     

    ხარჯები

    531 551

    0

    531 551

    542 470

    0

    542 470

    587 980

    0

    587 980

     

    შრომის ანაზღაურება

    413 727

    0

    413 727

    481 540

    0

    481 540

    501 710

    0

    501 710

     

    საქონელი და მომსახურება

    117 824

    0

    117 824

    60 930

    0

    60 930

    85 150

    0

    85 150

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    3 700

    0

    3 700

    4 200

    0

    4 200

    9 870

    0

    9 870

     

    მივლინება

    2 654

    0

    2 654

    2 567

    0

    2 567

    3 300

    0

    3 300

     

    ოფისის ხარჯი

    24 149

    0

    24 149

    10 567

    0

    10 567

    18 180

    0

    18 180

     

    კვების ხარჯი

    2 499

    0

    2 499

    2 499

    0

    2 499

    3 000

    0

    3 000

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

    და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    34 899

    0

    34 899

    0

    0

    0

    10 710

    0

    10 710

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ე ქსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    30 530

    0

    30 530

    22 627

    0

    22 627

    35 090

    0

    35 090

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    19 393

    0

    19 393

    18 470

    0

    18 470

    5 000

    0

    5 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 120

    0

    1 120

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 930

    0

    7 930

    0

    0

    0

    209 000

    0

    209 000

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვა

    (სახანძროსამაშველო სამსახური)

    438 867

    0

    438 867

    444 815

    0

    444 815

    693 310

    0

    693 310

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    43

     

    43

    43

     

    43

    43

     

    43

     

    ხარჯები

    431 870

    0

    431 870

    444 815

    0

    444 815

    484 310

    0

    484 310

     

    შრომის ანაზღაურება

    355 624

     

    355 624

    411 580

     

    411 580

    435 090

     

    435 090

     

    საქონელი და მომსახურება

    76 246

    0

    76 246

    33 235

    0

    33 235

    49 220

    0

    49 220

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    4 200

     

    4 200

     

    მივლინება

    488

     

    488

    200

     

    200

    700

     

    700

     

    ოფისის ხარჯი

    7 097

     

    7 097

    5 896

     

    5 896

    8 770

     

    8 770

     

    კვების ხარჯი

    2 499

     

    2 499

    2 499

     

    2 499

    3 000

     

    3 000

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

    და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    34 899

     

    34 899

    0

     

    0

    10 710

     

    10 710

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    17 030

     

    17 030

    12 815

     

    12 815

    21 840

     

    21 840

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    14 233

     

    14 233

    11 825

     

    11 825

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 997

     

    6 997

    0

     

    0

    209 000

     

    209 000

    02 02

    საზოგადოებრივი წესრიგისა

    და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

    10 000

    0

    10 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    10 000

    0

    10 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    10 000

    0

    10 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ოფისის ხარჯი

    10 000

     

    10 000

    0

     

    0

    0

     

     

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის

    ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის,

    სამხედრო აღრიცხვისა და

    გაწვევის სამსახური)

    90 614

    0

    90 614

    97 655

    0

    97 655

    103 670

    0

    103 670

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

     

    7

    7

     

    7

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    89 681

    0

    89 681

    97 655

    0

    97 655

    103 670

    0

    103 670

     

    შრომის ანაზღაურება

    58 103

     

    58 103

    69 960

     

    69 960

    66 620

     

    66 620

     

    საქონელი და მომსახურება

    31 578

    0

    31 578

    27 695

    0

    27 695

    35 930

    0

    35 930

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    3 700

     

    3 700

    4 200

     

    4 200

    5 670

     

    5 670

     

    მივლინება

    2 166

     

    2 166

    2 367

     

    2 367

    2 600

     

    2 600

     

    ოფისის ხარჯი

    7 052

     

    7 052

    4 671

     

    4 671

    9 410

     

    9 410

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის

    ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    13 500

     

    13 500

    9 812

     

    9 812

    13 250

     

    13 250

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5 160

     

    5 160

    6 645

     

    6 645

    5 000

     

    5 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    1 120

     

    1 120

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    933

     

    933

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

    რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2 860 205

    1 330 921

    1 529 284

    1 915 845

    940 609

    975 236

    3 006 551

    906 298

    2 100 253

     

    ხარჯები

    375 731

    0

    375 731

    366 953

    0

    366 953

    530 505

    0

    530 505

     

    საქონელი და მომსახურება

    152 861

    0

    152 861

    160 405

    0

    160 405

    310 205

    0

    310 205

     

    ოფისის ხარჯი

    18 867

    0

    18 867

    27 000

    0

    27 000

    49 000

    0

    49 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    133 994

    0

    133 994

    133 405

    0

    133 405

    261 205

    0

    261 205

     

    სუბსიდიები

    173 079

    0

    173 079

    173 943

    0

    173 943

    180 300

    0

    180 300

     

    სხვა ხარჯები

    49 791

    0

    49 791

    32 605

    0

    32 605

    40 000

    0

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 484 474

    1 330 921

    1 153 553

    1 548 892

    940 609

    608 283

    2 476 046

    906 298

    1 569 748

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

    რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7 960

    0

    7 960

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4 960

    0

    4 960

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4 960

    0

    4 960

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    4 960

     

    4 960

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    3 000

     

    3 000

    03 01 01

    ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3 000

    0

    3 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    3 000

     

    3 000

    03 01 02

    ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით

    მგზავრთა

    გადაყვანის მომსახურების

    მიზნობრივი პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4 960

    0

    4 960

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4 960

    0

    4 960

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4 960

    0

    4 960

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    4 960

     

    4 960

    03 02

    ააიპ „ხულოთაგოს ბაგირგზა“

    92 110

    0

    92 110

    105 120

    0

    105 120

    38 600

    0

    38 600

     

    ხარჯები

    37 110

    0

    37 110

    35 120

    0

    35 120

    38 600

    0

    38 600

     

    სუბსიდიები

    37 110

     

    37 110

    35 120

     

    35 120

    38 600

     

    38 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    55 000

     

    55 000

    70 000

     

    70 000

    0

     

    0

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    913 687

    349 952

    563 735

    505 154

    0

    505 154

    1 471 800

    0

    1 471 800

     

    ხარჯები

    326 831

    0

    326 831

    320 870

    0

    320 870

    444 300

    0

    444 300

     

    საქონელი და მომსახურება

    141 071

    0

    141 071

    149 442

    0

    149 442

    262 600

    0

    262 600

     

    ოფისის ხარჯი

    18 867

    0

    18 867

    27 000

    0

    27 000

    49 000

    0

    49 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    122 204

    0

    122 204

    122 442

    0

    122 442

    213 600

    0

    213 600

     

    სუბსიდიები

    135 969

    0

    135 969

    138 823

    0

    138 823

    141 700

    0

    141 700

     

    სხვა ხარჯები

    49 791

    0

    49 791

    32 605

    0

    32 605

    40 000

    0

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    586 856

    349 952

    236 904

    184 284

    0

    184 284

    1 027 500

    0

    1 027 500

    03 03 01

    საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა

    44 125

    0

    44 125

    62 867

    0

    62 867

    69 590

    0

    69 590

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    44 125

     

    44 125

    62 867

     

    62 867

    69 590

     

    69 590

    03 03 02

    უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი,

    მოწესრიგება

    49 791

    0

    49 791

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    49 791

    0

    49 791

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    49 791

     

    49 791

    0

     

     

    0

     

     

    03 03 03

    გარე განათების მოწყობა,

    რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    127 190

    0

    127 190

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    113 000

    0

    113 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    113 000

    0

    113 000

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    49 000

     

    49 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    64 000

     

    64 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    14 190

     

    14 190

    03 03 03 01

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების

    გარე განათების პროგრამა

    100 274

    0

    100 274

    55 456

    0

    55 456

    113 000

    0

    113 000

     

    ხარჯები

    51 176

    0

    51 176

    55 456

    0

    55 456

    113 000

    0

    113 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    51 176

    0

    51 176

    55 456

    0

    55 456

    113 000

    0

    113 000

     

    ოფისის ხარჯი

    18 867

     

    18 867

    27 000

     

    27 000

    49 000

     

    49 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    32 309

     

    32 309

    28 456

     

    28 456

    64 000

     

    64 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    49 098

     

    49 098

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 03 03 02

    გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის

    შენობიდან

    ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    13 000

    0

    13 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    13 000

     

    13 000

    03 03 03 03

    ტრანსფორმატორების შეკეთება

    (სამთო იალაღებზე)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 190

    0

    1 190

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    1 190

     

    1 190

    03 03 04

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების

    სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

    70 041

    0

    70 041

    80 731

    0

    80 731

    120 000

    0

    120 000

     

    ხარჯები

    70 041

    0

    70 041

    80 731

    0

    80 731

    120 000

    0

    120 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    70 041

    0

    70 041

    80 731

    0

    80 731

    120 000

    0

    120 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    70 041

     

    70 041

    80 731

     

    80 731

    120 000

     

    120 000

    03 03 05

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების

    გაუვნებლობის პროგრამა

    2 248

    0

    2 248

    1 303

    0

    1 303

    4 600

    0

    4 600

     

    ხარჯები

    2 248

    0

    2 248

    1 303

    0

    1 303

    4 600

    0

    4 600

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 248

    0

    2 248

    1 303

    0

    1 303

    4 600

    0

    4 600

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    2 248

     

    2 248

    1 303

     

    1 303

    4 600

     

    4 600

    03 03 06

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

    150 659

    0

    150 659

    138 823

    0

    138 823

    150 700

    0

    150 700

     

    ხარჯები

    135 969

    0

    135 969

    138 823

    0

    138 823

    141 700

    0

    141 700

     

    სუბსიდიები

    135 969

     

    135 969

    138 823

     

    138 823

    141 700

     

    141 700

     

    არაფინანსური აქტივებისზრდა

    14 690

     

    14 690

    0

     

     

    9 000

     

    9 000

    03 03 07

    სასმელი წყლის მილების შეძენა,  წყალსადენების

    რეაბილიტაცია -რემონტი

    10 978

    0

    10 978

    42 999

    0

    42 999

    565 820

    0

    565 820

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 978

     

    10 978

    42 999

     

    42 999

    565 820

     

    565 820

    03 03 07 01

    სასმელი წყლის მილების შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60 820

    0

    60 820

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    60 820

     

    60 820

    03 03 07 02

    წყალსადენების რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    500 000

    0

    500 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    500 000

     

    500 000

    03 03 07 03

    კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5 000

    0

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    5 000

     

    5 000

    03 03 08

    საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

    2 136

    0

    2 136

    18 268

    0

    18 268

    181 000

    0

    181 000

     

    ხარჯები

    2 136

    0

    2 136

    1 900

    0

    1 900

    5 000

    0

    5 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 136

    0

    2 136

    1 900

    0

    1 900

    5 000

    0

    5 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    2 136

     

    2 136

    1 900

     

    1 900

    5 000

     

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    16 368

     

    16 368

    176 000

     

    176 000

    03 03 09

    სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის

    რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

    436 897

    349 952

    86 945

    66 462

    0

    66 462

    202 900

    0

    202 900

     

    ხარჯები

    8 322

    0

    8 322

    4 412

    0

    4 412

    10 000

    0

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    8 322

    0

    8 322

    4 412

    0

    4 412

    10 000

    0

    10 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    8 322

     

    8 322

    4 412

     

    4 412

    10 000

     

    10 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    428 575

    349 952

    78 623

    62 050

     

    62 050

    192 900

     

    192 900

    03 03 09 01

    სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10 000

    0

    10 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10 000

    0

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10 000

    0

    10 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    10 000

     

    10 000

    03 03 09 02

    დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15 300

    0

    15 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    15 300

     

    15 300

    03 03 09 03

    დაბა ხულოს საკანალიზაციო

    ქსელის მილსადენების

    შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში

    დამატებითი შტოების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    162 200

    0

    162 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    162 200

     

    162 200

    03 03 09 04

    ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10 400

    0

    10 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    10 400

     

    10 400

    03 03 09 05

    სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაძეებს შორის გზის

    მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5 000

    0

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    5 000

     

    5 000

    03 03 10

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

    46 538

    0

    46 538

    38 245

    0

    38 245

    50 000

    0

    50 000

     

    ხარჯები

    7 148

    0

    7 148

    38 245

    0

    38 245

    50 000

    0

    50 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    7 148

    0

    7 148

    5 640

    0

    5 640

    10 000

    0

    10 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    7 148

     

    7 148

    5 640

     

    5 640

    10 000

     

    10 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    32 605

     

    32 605

    40 000

     

    40 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    39 390

     

    39 390

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 04

    კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

    873 439

    0

    873 439

    364 962

    0

    364 962

    581 893

    0

    581 893

     

    ხარჯები

    11 790

    0

    11 790

    10 963

    0

    10 963

    42 645

    0

    42 645

     

    საქონელი და მომსახურება

    11 790

    0

    11 790

    10 963

    0

    10 963

    42 645

    0

    42 645

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    11 790

    0

    11 790

    10 963

    0

    10 963

    42 645

    0

    42 645

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    861 649

    0

    861 649

    353 999

    0

    353 999

    539 248

    0

    539 248

    03 04 01

    მუნიციპალიტეტში სკვერების,

    ქუჩებისა  და ფასადების მოწყობა

    449 027

    0

    449 027

    169 770

    0

    169 770

    174 200

    0

    174 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    449 027

     

    449 027

    169 770

     

    169 770

    174 200

     

    174 200

    03 04 01 01

    საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    84 000

    0

    84 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    84 000

     

    84 000

    03 04 01 02

    დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე

    ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    87 700

    0

    87 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    87 700

     

    87 700

    03 04 01 03

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული

    შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2 500

    0

    2 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    2 500

     

    2 500

    03 04 02

    დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის

    გამწვანების პროგრამა

    4 590

    0

    4 590

    10 963

    0

    10 963

    15 000

    0

    15 000

     

    ხარჯები

    4 590

    0

    4 590

    10 963

    0

    10 963

    15 000

    0

    15 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    4 590

    0

    4 590

    10 963

    0

    10 963

    15 000

    0

    15 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    4 590

     

    4 590

    10 963

     

    10 963

    15 000

     

    15 000

    03 04 03

    მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

    419 822

    0

    419 822

    184 229

    0

    184 229

    392 693

    0

    392 693

     

    ხარჯები

    7 200

    0

    7 200

    0

    0

    0

    27 645

    0

    27 645

     

    საქონელი და მომსახურება

    7 200

    0

    7 200

    0

    0

    0

    27 645

    0

    27 645

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    7 200

     

    7 200

    0

     

     

    27 645

     

    27 645

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    412 622

     

    412 622

    184 229

     

    184 229

    365 048

     

    365 048

    03 04 03 01

    დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    150 000

    0

    150 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    150 000

     

    150 000

    03 04 03 02

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული

    შენობისათვის ყოფილი

    სასკოლო ინტერნატის შენობის

    რეკონსტრუქცია რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    50 218

    0

    50 218

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    50 218

     

    50 218

    03 04 03 03

    ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული

    შენობის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    50 315

    0

    50 315

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    50 315

     

    50 315

    03 04 03 04

    მოსაცდელების მშენებლობა (ოქრუაშვილები,

    ბაკო, შქერნალი, ირემაძეები, მახალაკური)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    22 000

    0

    22 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    22 000

     

    22 000

    03 04 03 05

    გამგეობის შენობის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    42 030

    0

    42 030

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    42 030

     

    42 030

    03 04 03 06

    მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27 645

    0

    27 645

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27 645

    0

    27 645

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27 645

    0

    27 645

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    27 645

     

    27 645

    03 04 03 07

    დანისპარაულის სოფლის

    სახლის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    45 485

    0

    45 485

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    45 485

     

    45 485

    03 04 03 08

    ღორჯომში საპირფარეშოს მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5 000

    0

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    5 000

     

    5 000

    03 05

    მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის

    ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია

    (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    934 487

    934 487

    0

    940 609

    940 609

    0

    906 298

    906 298

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    934 487

    934 487

     

    940 609

    940 609

    0

    906 298

    906 298

    0

    03 06

    ინფრასტრუქტურული და სოციალური

    პროექტების განხორციელება

    46 482

    46 482

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46 482

    46 482

     

    0

     

     

    0

     

     

    04 00

    განათლება

    664 621

    0

    664 621

    639 663

    0

    639 663

    1 223 864

    0

    1 223 864

     

    ხარჯები

    403 981

    0

    403 981

    534 164

    0

    534 164

    596 800

    0

    596 800

     

    სუბსიდიები

    403 981

    0

    403 981

    534 164

    0

    534 164

    596 800

    0

    596 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    260 640

    0

    260 640

    105 499

    0

    105 499

    627 064

    0

    627 064

    04 01

    ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის

    საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    396 633

    0

    396 633

    525 814

    0

    525 814

    584 700

    0

    584 700

     

    ხარჯები

    388 726

    0

    388 726

    519 620

    0

    519 620

    578 800

    0

    578 800

     

    სუბსიდიები

    388 726

     

    388 726

    519 620

     

    519 620

    578 800

     

    578 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 907

     

    7 907

    6 194

     

    6 194

    5 900

     

    5 900

    04 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

    117 146

    0

    117 146

    33 468

    0

    33 468

    585 279

    0

    585 279

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    117 146

     

    117 146

    33 468

     

    33 468

    585 279

     

    585 279

    04 02 01

    ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    150 000

    0

    150 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    150 000

     

    150 000

    04 02 02

    კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    80 000

    0

    80 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    80 000

     

    80 000

    04 02 03

    რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    66 905

    0

    66 905

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    66 905

     

    66 905

    04 02 04

    დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    98 074

    0

    98 074

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    98 074

     

    98 074

    04 02 05

    ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    170 000

    0

    170 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    170 000

     

    170 000

    04 02 06

    ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20 300

    0

    20 300

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    20 300

     

    20 300

    04 03

    რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    26 000

    0

    26 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    26 000

     

    26 000

    04 04

    სკოლების მშენებლობა–რემონტი

    135 587

    0

    135 587

    65 837

    0

    65 837

    9 885

    0

    9 885

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    135 587

     

    135 587

    65 837

     

    65 837

    9 885

     

    9 885

    04 04 01

    შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    9 885

    0

    9 885

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    9 885

     

    9 885

    04 05

    კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა

    15 255

    0

    15 255

    14 544

    0

    14 544

    18 000

    0

    18 000

     

    ხარჯები

    15 255

    0

    15 255

    14 544

    0

    14 544

    18 000

    0

    18 000

     

    სუბსიდიები

    15 255

     

    15 255

    14 544

     

    14 544

    18 000

     

    18 000

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და

    სპორტული ღონისძიებები

    1 565 756

    0

    1 565 756

    1 092 118

    14 000

    1 078 118

    1 635 682

    0

    1 635 682

     

    ხარჯები

    939 416

    0

    939 416

    999 578

    14 000

    985 578

    1 127 625

    0

    1 127 625

     

    საქონელი და მომსახურება

    89 989

    0

    89 989

    101 293

    0

    101 293

    137 500

    0

    137 500

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    89 989

    0

    89 989

    101 293

    0

    101 293

    137 500

    0

    137 500

     

    სუბსიდიები

    849 427

    0

    849 427

    898 285

    14 000

    884 285

    990 125

    0

    990 125

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    626 340

    0

    626 340

    92 540

    0

    92 540

    508 057

    0

    508 057

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    345 762

    0

    345 762

    224 824

    0

    224 824

    447 292

    0

    447 292

     

    ხარჯები

    173 775

    0

    173 775

    186 869

    0

    186 869

    212 700

    0

    212 700

     

    საქონელი და მომსახურება

    35 237

    0

    35 237

    45 633

    0

    45 633

    72 500

    0

    72 500

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    35 237

    0

    35 237

    45 633

    0

    45 633

    72 500

    0

    72 500

     

    სუბსიდიები

    138 538

    0

    138 538

    141 236

    0

    141 236

    140 200

    0

    140 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    171 987

    0

    171 987

    37 955

    0

    37 955

    234 592

    0

    234 592

    05 01 01

    ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

    139 536

    0

    139 536

    164 802

    0

    164 802

    146 400

    0

    146 400

     

    ხარჯები

    138 538

    0

    138 538

    141 236

    0

    141 236

    140 200

    0

    140 200

     

    სუბსიდიები

    138 538

     

    138 538

    141 236

     

    141 236

    140 200

     

    140 200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    998

     

    998

    23 566

     

    23 566

    6 200

     

    6 200

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

    35 237

    0

    35 237

    45 633

    0

    45 633

    52 000

    0

    52 000

     

    ხარჯები

    35 237

    0

    35 237

    45 633

    0

    45 633

    52 000

    0

    52 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    35 237

    0

    35 237

    45 633

    0

    45 633

    52 000

    0

    52 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    35 237

     

    35 237

    45 633

     

    45 633

    52 000

     

    52 000

    05 01 03

    სპორტული ინფრასტრუქტურის

    მშენებლობა–რემონტი

    170 989

    0

    170 989

    14 389

    0

    14 389

    228 392

    0

    228 392

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    170 989

     

    170 989

    14 389

     

    14 389

    228 392

     

    228 392

    05 01 03 01

    მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    31 735

    0

    31 735

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    31 735

     

    31 735

    05 01 03 02

    დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    32 350

    0

    32 350

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    32 350

     

    32 350

    05 01 03 03

    კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    26 965

    0

    26 965

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    26 965

     

    26 965

    05 01 03 04

    რიყეთის მინი მოედანზე

    ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    34 288

    0

    34 288

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    34 288

     

    34 288

    05 01 03 05

    ოქრუაშვილების მინი მოედანზე

    ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15 000

    0

    15 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    15 000

     

    15 000

    05 01 03 06

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის შემოღობვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    17 570

    0

    17 570

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    17 570

     

    17 570

    05 01 03 07

    ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    12 225

    0

    12 225

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    12 225

     

    12 225

    05 01 03 08

    განახლების მინი მოედნის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 539

    0

    1 539

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    1 539

     

    1 539

    05 01 03 09

    გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    30 140

    0

    30 140

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    30 140

     

    30 140

    05 01 03 10

    ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ

    მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    26 580

    0

    26 580

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    26 580

     

    26 580

    05 01 04

    სპორტული ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20 500

    0

    20 500

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20 500

    0

    20 500

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20 500

    0

    20 500

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    20 500

     

    20 500

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1 219 994

    0

    1 219 994

    867 294

    14 000

    853 294

    1 188 390

    0

    1 188 390

     

    ხარჯები

    765 641

    0

    765 641

    812 709

    14 000

    798 709

    914 925

    0

    914 925

     

    საქონელი და მომსახურება

    54 752

    0

    54 752

    55 660

    0

    55 660

    65 000

    0

    65 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    54 752

    0

    54 752

    55 660

    0

    55 660

    65 000

    0

    65 000

     

    სუბსიდიები

    710 889

    0

    710 889

    757 049

    14 000

    743 049

    849 925

    0

    849 925

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    454 353

    0

    454 353

    54 585

    0

    54 585

    273 465

    0

    273 465

    05 02 01

    ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

    69 589

    0

    69 589

    80 850

    0

    80 850

    81 100

    0

    81 100

     

    ხარჯები

    69 589

    0

    69 589

    80 850

    0

    80 850

    81 100

    0

    81 100

     

    სუბსიდიები

    69 589

     

    69 589

    80 850

     

    80 850

    81 100

     

    81 100

    05 02 02

    ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

    437 630

    0

    437 630

    449 241

    14 000

    435 241

    489 555

    0

    489 555

     

    ხარჯები

    437 630

    0

    437 630

    449 241

    14 000

    435 241

    479 215

    0

    479 215

     

    სუბსიდიები

    437 630

     

    437 630

    449 241

    14 000

    435 241

    479 215

     

    479 215

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    10 340

     

    10 340

    05 02 03

    სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო

    დრამატული თეატრი''

    203 670

    0

    203 670

    226 958

    0

    226 958

    228 250

    0

    228 250

     

    ხარჯები

    203 670

    0

    203 670

    226 958

    0

    226 958

    225 850

    0

    225 850

     

    სუბსიდიები

    203 670

     

    203 670

    226 958

     

    226 958

    225 850

     

    225 850

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    2 400

     

    2 400

    05 02 04

    კულტურულ–საგანმანათლებლო

    ღონისძიებების პროგრამა

    49 284

    0

    49 284

    49 863

    0

    49 863

    55 000

    0

    55 000

     

    ხარჯები

    49 284

    0

    49 284

    49 863

    0

    49 863

    55 000

    0

    55 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    49 284

    0

    49 284

    49 863

    0

    49 863

    55 000

    0

    55 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    49 284

     

    49 284

    49 863

     

    49 863

    55 000

     

    55 000

    05 02 05

    სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი

    79 393

    0

    79 393

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    79 393

     

    79 393

    0

     

    0

    0

     

    0

    05 02 06

    კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    374 960

    0

    374 960

    0

    0

    0

    260 725

    0

    260 725

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    374 960

     

    374 960

    0

     

    0

    260 725

     

    260 725

    05 02 06 01

    თხილვანის მუზეუმის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7 315

    0

    7 315

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    7 315

     

    7 315

    05 02 06 02

    საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    146 000

    0

    146 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    146 000

     

    146 000

    05 02 06 03

    ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    92 410

    0

    92 410

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    92 410

     

    92 410

    05 02 06 04

    სხალთის მუზეუმის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15 000

    0

    15 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    15 000

     

    15 000

    05 02 07

    კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა

    და ინსტრუმენტების შეძენა

    0

    0

    0

    54 585

    0

    54 585

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    54 585

     

    54 585

    0

     

    0

    05 02 08

    ახალგაზრდობის სამოქალაქო

    –საზოგადოებრივ საქმიანობაში

    ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

    5 468

    0

    5 468

    5 797

    0

    5 797

    10 000

    0

    10 000

     

    ხარჯები

    5 468

    0

    5 468

    5 797

    0

    5 797

    10 000

    0

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    5 468

    0

    5 468

    5 797

    0

    5 797

    10 000

    0

    10 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5 468

     

    5 468

    5 797

     

    5 797

    10 000

     

    10 000

    05 02 09

    ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    63 760

    0

    63 760

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    63 760

    0

    63 760

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    0

     

     

    63 760

     

    63 760

    06  00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

    უზრუნველყოფა

    893 525

    0

    893 525

    568 693

    0

    568 693

    439 940

    0

    439 940

     

    ხარჯები

    893 525

    0

    893 525

    458 693

    0

    458 693

    416 240

    0

    416 240

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    16 000

    0

    16 000

    40 000

    0

    40 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    16 000

    0

    16 000

    40 000

    0

    40 000

     

    სუბსიდიები

    108 700

    0

    108 700

    108 700

    0

    108 700

    149 875

    0

    149 875

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    784 825

    0

    784 825

    333 993

    0

    333 993

    226 365

    0

    226 365

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    110 000

    0

    110 000

    23 700

    0

    23 700

    06 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    116 462

    0

    116 462

    225 895

    0

    225 895

    187 075

    0

    187 075

     

    ხარჯები

    116 462

    0

    116 462

    115 895

    0

    115 895

    163 375

    0

    163 375

     

    სუბსიდიები

    108 700

    0

    108 700

    108 700

    0

    108 700

    149 875

    0

    149 875

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7 762

    0

    7 762

    7 195

    0

    7 195

    13 500

    0

    13 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    110 000

    0

    110 000

    23 700

    0

    23 700

    06 01 01

    სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების

    მომსახურების პროგრამა

    108 700

    0

    108 700

    108 700

    0

    108 700

    149 875

    0

    149 875

     

    ხარჯები

    108 700

    0

    108 700

    108 700

    0

    108 700

    149 875

    0

    149 875

     

    სუბსიდიები

    108 700

     

    108 700

    108 700

     

    108 700

    149 875

     

    149 875

    06 01 01 01

    სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანების მომსახურების პროგრამა

    108 700

    0

    108 700

    108 700

    0

    108 700

    101 500

    0

    101 500

     

    ხარჯები

    108 700

    0

    108 700

    108 700

    0

    108 700

    101 500

    0

    101 500

     

    სუბსიდიები

    108 700

     

    108 700

    108 700

     

    108 700

    101 500

     

    101 500

    06 01 01 02

    ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    48 375

    0

    48 375

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    48 375

    0

    48 375

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    0

     

     

    48 375

     

    48 375

    06 01 02

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

    7 762

    0

    7 762

    7 195

    0

    7 195

    13 500

    0

    13 500

     

    ხარჯები

    7 762

    0

    7 762

    7 195

    0

    7 195

    13 500

    0

    13 500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7 762

     

    7 762

    7 195

     

    7 195

    13 500

     

    13 500

    06 01 03

    ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    23 700

    0

    23 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    23 700

     

    23 700

    06 01 03 01

    თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    9 885

    0

    9 885

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    9 885

     

    9 885

    06 01 03 02

    თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7 000

    0

    7 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    7 000

     

    7 000

    06 01 03 03

    ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე

    კომუნიკაციების  დიდაჭარაში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    6 815

    0

    6 815

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    6 815

     

    6 815

    06 01 04

    სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

    0

    0

    0

    110 000

    0

    110 000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    110 000

     

    110 000

    0

     

    0

    06 02

    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

    777 063

    0

    777 063

    342 798

    0

    342 798

    252 865

    0

    252 865

     

    ხარჯები

    777 063

    0

    777 063

    342 798

    0

    342 798

    252 865

    0

    252 865

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    16 000

    0

    16 000

    40 000

    0

    40 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    16 000

    0

    16 000

    40 000

    0

    40 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    777 063

    0

    777 063

    326 798

    0

    326 798

    212 865

    0

    212 865

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    34 150

    0

    34 150

    33 833

    0

    33 833

    35 400

    0

    35 400

     

    ხარჯები

    34 150

    0

    34 150

    33 833

    0

    33 833

    35 400

    0

    35 400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    34 150

     

    34 150

    33 833

     

    33 833

    35 400

     

    35 400

    06 02 02

    ომის მონაწილეებზე დადაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    1 400

    0

    1 400

    1 505

    0

    1 505

    3 200

    0

    3 200

     

    ხარჯები

    1 400

    0

    1 400

    1 505

    0

    1 505

    3 200

    0

    3 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 400

     

    1 400

    1 505

     

    1 505

    3 200

     

    3 200

    06 02 03

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    23 000

    0

    23 000

    19 500

    0

    19 500

    25 000

    0

    25 000

     

    ხარჯები

    23 000

    0

    23 000

    19 500

    0

    19 500

    25 000

    0

    25 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    23 000

     

    23 000

    19 500

     

    19 500

    25 000

     

    25 000

    06 02 04

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე

    ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    27 200

    0

    27 200

    49 700

    0

    49 700

    55 000

    0

    55 000

     

    ხარჯები

    27 200

    0

    27 200

    49 700

    0

    49 700

    55 000

    0

    55 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    27 200

     

    27 200

    49 700

     

    49 700

    55 000

     

    55 000

    06 02 05

    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე

    ერთჯერადი მატერიალურ დახმარების პროგრამა

    57 000

    0

    57 000

    50 000

    0

    50 000

    60 000

    0

    60 000

     

    ხარჯები

    57 000

    0

    57 000

    50 000

    0

    50 000

    60 000

    0

    60 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    57 000

     

    57 000

    50 000

     

    50 000

    60 000

     

    60 000

    06 02 06

    განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე

    ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    25 000

    0

    25 000

    25 000

    0

    25 000

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    25 000

    0

    25 000

    25 000

    0

    25 000

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    25 000

     

    25 000

    25 000

     

    25 000

    0

     

    0

    06 02 07

    18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    2 950

    0

    2 950

    3 900

    0

    3 900

    4 000

    0

    4 000

     

    ხარჯები

    2 950

    0

    2 950

    3 900

    0

    3 900

    4 000

    0

    4 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 950

     

    2 950

    3 900

     

    3 900

    4 000

     

    4 000

    06 02 08

    უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    2 294

    0

    2 294

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    2 294

    0

    2 294

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 294

     

    2 294

    0

     

    0

    0

     

    0

    06 02 09

    სტიქიური უბედურებების შედეგად

    დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

    600 000

    0

    600 000

    140 000

    0

    140 000

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    600 000

    0

    600 000

    140 000

    0

    140 000

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    16 000

    0

    16 000

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    16 000

     

    16 000

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    600 000

     

    600 000

    124 000

     

    124 000

    0

     

     

    06 02 10

    დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

    4 069

    0

    4 069

    19 360

    0

    19 360

    30 265

    0

    30 265

     

    ხარჯები

    4 069

    0

    4 069

    19 360

    0

    19 360

    30 265

    0

    30 265

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 069

     

    4 069

    19 360

     

    19 360

    30 265

     

    30 265

    06 02 11

    მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი  პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    40 000

    0

    40 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    40 000

    0

    40 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    40 000

    0

    40 000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

     

    40 000

     

    40 000

     


    მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
    ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

    მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
    2014 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება

          ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.