,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის #15 დადგენილებაში “ ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 |
|
2014 წლის 25 დეკემბერი დაბა ხულო |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 037 631 ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები125 400ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 661 436 ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 250 795 ლარის ოდენობით
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 617 103 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება4 007 904 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 007 904 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 625 007 ლარით;
|
|
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლისფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-367 925 |
285 690 |
-587 376 |
|
ზრდა |
0 |
285 690 |
0 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
0 |
285 690 |
0 |
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
კლება |
367 925 |
0 |
587 376 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
367 925 |
0 |
587 376 |
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
დასახელება |
2012წლის ფაქტი |
2013წლის ფაქტი |
2014წლის გეგმა |
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
8 553 |
2 723 |
0 |
|
|
კლება |
8 553 |
2 723 |
0 |
|
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
პროg რამული კოდი |
დასახელება |
2012 წლის ფაქტი |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
სახ. ბიუჯეტის ფონდე -ბიდან გამოყო-ფილი ტრან -სფერები |
ადგი- ლობრივი ბიუჯეტი |
სულ |
სახ. ბიუჯეტის ფონდე-ბიდან გამოყო- ფილი ტრან -სფერები |
ადგი- ლობრივი ბიუჯეტი |
სულ |
სახ. ბიუჯეტის ფონ- დებიდან გამო- ყოფილი ტრან- სფერები |
ადგილობ- რივი ბიუჯეტი |
||
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი |
8 528 334 |
1 330 921 |
7 197 413 |
6 930 260 |
954 609 |
5 975 651 |
9 625 007 |
906 298 |
8 718 709 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
214 |
0 |
214 |
227 |
0 |
227 |
147 |
0 |
147 |
|
|
ხარჯები |
5 121 337 |
0 |
5 121 337 |
5 067 512 |
14 000 |
5 053 512 |
5 617 103 |
0 |
5 617 103 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 846 551 |
0 |
1 846 551 |
2 265 905 |
0 |
2 265 905 |
2 301 167 |
0 |
2 301 167 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
804 246 |
0 |
804 246 |
619 477 |
0 |
619 477 |
910 671 |
0 |
910 671 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
44 510 |
0 |
44 510 |
14 743 |
0 |
14 743 |
47 180 |
0 |
47 180 |
|
|
მივლინება |
18 474 |
0 |
18 474 |
17 848 |
0 |
17 848 |
21 800 |
0 |
21 800 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
212 919 |
0 |
212 919 |
151 017 |
0 |
151 017 |
183 603 |
0 |
183 603 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
20 299 |
0 |
20 299 |
9 595 |
0 |
9 595 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
|
კვების ხარჯი |
2 499 |
0 |
2 499 |
2 499 |
0 |
2 499 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
34 899 |
0 |
34 899 |
0 |
0 |
0 |
11 710 |
0 |
11 710 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
166 070 |
0 |
166 070 |
93 407 |
0 |
93 407 |
122 531 |
0 |
122 531 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
304 576 |
0 |
304 576 |
330 368 |
0 |
330 368 |
511 847 |
0 |
511 847 |
|
|
სუბსიდიები |
1 635 924 |
0 |
1 635 924 |
1 815 532 |
14 000 |
1 801 532 |
1 917 100 |
0 |
1 917 100 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
784 825 |
0 |
784 825 |
333 993 |
0 |
333 993 |
343 165 |
0 |
343 165 |
|
|
სხვა ხარჯები |
49 791 |
0 |
49 791 |
32 605 |
0 |
32 605 |
145 000 |
0 |
145 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 398 444 |
1 330 921 |
2 067 523 |
1 860 025 |
940 609 |
919 416 |
4 007 904 |
906 298 |
3 101 606 |
|
|
ვალდებულების კლება |
8 553 |
0 |
8 553 |
2 723 |
0 |
2 723 |
0 |
0 |
0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2 004 746 |
0 |
2 004 746 |
2 171 471 |
0 |
2 171 471 |
2 521 990 |
0 |
2 521 990 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
164 |
0 |
164 |
177 |
0 |
177 |
99 |
0 |
99 |
|
|
ხარჯები |
1 977 133 |
0 |
1 977 133 |
2 165 654 |
0 |
2 165 654 |
2 357 953 |
0 |
2 357 953 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 432 824 |
0 |
1 432 824 |
1 784 365 |
0 |
1 784 365 |
1 799 457 |
0 |
1 799 457 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
443 572 |
0 |
443 572 |
280 849 |
0 |
280 849 |
337 816 |
0 |
337 816 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
40 810 |
0 |
40 810 |
10 543 |
0 |
10 543 |
37 310 |
0 |
37 310 |
|
|
მივლინება |
15 820 |
0 |
15 820 |
15 281 |
0 |
15 281 |
18 500 |
0 |
18 500 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
169 903 |
0 |
169 903 |
113 450 |
0 |
113 450 |
116 423 |
0 |
116 423 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
20 299 |
0 |
20 299 |
9 595 |
0 |
9 595 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
135 540 |
0 |
135 540 |
70 780 |
0 |
70 780 |
87 441 |
0 |
87 441 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
61 200 |
0 |
61 200 |
61 200 |
0 |
61 200 |
68 142 |
0 |
68 142 |
|
|
სუბსიდიები |
100 737 |
0 |
100 737 |
100 440 |
0 |
100 440 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 680 |
0 |
115 680 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19 060 |
0 |
19 060 |
3 094 |
0 |
3 094 |
164 037 |
0 |
164 037 |
|
|
ვალდებულების კლება |
8 553 |
0 |
8 553 |
2 723 |
0 |
2 723 |
0 |
0 |
0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
412 528 |
0 |
412 528 |
471 957 |
0 |
471 957 |
558 821 |
0 |
558 821 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
17 |
|
17 |
20 |
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|
ხარჯები |
410 690 |
0 |
410 690 |
471 957 |
0 |
471 957 |
556 821 |
0 |
556 821 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
227 738 |
|
227 738 |
321 923 |
|
321 923 |
492 661 |
|
492 661 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
82 215 |
0 |
82 215 |
49 594 |
0 |
49 594 |
61 120 |
0 |
61 120 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
10 895 |
|
10 895 |
0 |
|
0 |
10 160 |
|
10 160 |
|
|
მივლინება |
1 853 |
|
1 853 |
2 411 |
|
2 411 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
31 000 |
|
31 000 |
22 829 |
|
22 829 |
22 880 |
|
22 880 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
1 338 |
|
1 338 |
2 599 |
|
2 599 |
2 000 |
|
2 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
37 129 |
|
37 129 |
21 755 |
|
21 755 |
23 080 |
|
23 080 |
|
|
სუბსიდიები |
100 737 |
|
100 737 |
100 440 |
|
100 440 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
|
0 |
|
|
3 040 |
|
3 040 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 838 |
|
1 838 |
0 |
|
0 |
2 000 |
|
2 000 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 571 665 |
0 |
1 571 665 |
1 696 791 |
0 |
1 696 791 |
1 858 169 |
0 |
1 858 169 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
147 |
|
147 |
157 |
|
157 |
79 |
|
79 |
|
|
ხარჯები |
1 554 443 |
0 |
1 554 443 |
1 693 697 |
0 |
1 693 697 |
1 696 132 |
0 |
1 696 132 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 205 086 |
0 |
1 205 086 |
1 462 442 |
0 |
1 462 442 |
1 306 796 |
0 |
1 306 796 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
349 357 |
0 |
349 357 |
231 255 |
0 |
231 255 |
276 696 |
0 |
276 696 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
29 915 |
0 |
29 915 |
10 543 |
0 |
10 543 |
27 150 |
0 |
27 150 |
|
|
მივლინება |
13 967 |
0 |
13 967 |
12 870 |
0 |
12 870 |
15 500 |
0 |
15 500 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
138 903 |
0 |
138 903 |
90 621 |
0 |
90 621 |
93 543 |
0 |
93 543 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
6 961 |
0 |
6 961 |
6 996 |
0 |
6 996 |
7 000 |
0 |
7 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
98 411 |
0 |
98 411 |
49 025 |
0 |
49 025 |
64 361 |
0 |
64 361 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
61 200 |
0 |
61 200 |
61 200 |
0 |
61 200 |
68 142 |
0 |
68 142 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 640 |
0 |
112 640 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17 222 |
0 |
17 222 |
3 094 |
0 |
3 094 |
162 037 |
0 |
162 037 |
|
01 02 01 |
ადმინისტრაციული სამსახური |
490 457 |
0 |
490 457 |
0 |
0 |
0 |
581 823 |
0 |
581 823 |
|
|
მომუშავეთარიცხოვნობა |
18 |
|
18 |
0 |
|
|
46 |
|
46 |
|
|
ხარჯები |
477 615 |
0 |
477 615 |
0 |
0 |
0 |
551 823 |
0 |
551 823 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
222 767 |
|
222 767 |
0 |
|
|
329 944 |
|
329 944 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
254 848 |
0 |
254 848 |
0 |
0 |
0 |
214 119 |
0 |
214 119 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
29 915 |
|
29 915 |
0 |
|
|
20 430 |
|
20 430 |
|
|
მივლინება |
7 153 |
|
7 153 |
0 |
|
|
7 219 |
|
7 219 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
80 439 |
|
80 439 |
0 |
|
|
58 320 |
|
58 320 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
6 961 |
|
6 961 |
0 |
|
|
7 000 |
|
7 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
69 180 |
|
69 180 |
0 |
|
|
55 900 |
|
55 900 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
61 200 |
|
61 200 |
0 |
|
|
64 250 |
|
64 250 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
|
0 |
|
|
7 760 |
|
7 760 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 842 |
|
12 842 |
0 |
|
|
30 000 |
|
30 000 |
|
01 02 02 |
ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
104 055 |
0 |
104 055 |
0 |
0 |
0 |
126 040 |
0 |
126 040 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
|
10 |
0 |
|
|
6 |
|
6 |
|
|
ხარჯები |
102 275 |
0 |
102 275 |
0 |
0 |
0 |
124 840 |
0 |
124 840 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
89 580 |
|
89 580 |
0 |
|
|
109 660 |
|
109 660 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
12 695 |
0 |
12 695 |
0 |
0 |
0 |
11 940 |
0 |
11 940 |
|
|
მივლინება |
902 |
|
902 |
0 |
|
|
1 500 |
|
1 500 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
8 391 |
|
8 391 |
0 |
|
|
6 680 |
|
6 680 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
3 402 |
|
3 402 |
0 |
|
|
3 760 |
|
3 760 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
|
0 |
|
|
3 240 |
|
3 240 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 780 |
|
1 780 |
0 |
|
|
1 200 |
|
1 200 |
|
01 02 03 |
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 710 |
0 |
15 710 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
|
|
0 |
|
|
3 |
|
3 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 710 |
0 |
15 710 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
14 220 |
|
14 220 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 490 |
0 |
1 490 |
|
|
მივლინება |
0 |
|
|
0 |
|
|
200 |
|
200 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 290 |
|
1 290 |
|
01 02 04 |
საფინანსო სამსახური |
81 188 |
0 |
81 188 |
0 |
0 |
0 |
97 541 |
0 |
97 541 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7 |
|
7 |
0 |
|
|
7 |
|
7 |
|
|
ხარჯები |
81 188 |
0 |
81 188 |
0 |
0 |
0 |
96 141 |
0 |
96 141 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
70 590 |
|
70 590 |
0 |
|
|
87 020 |
|
87 020 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
10 598 |
0 |
10 598 |
0 |
0 |
0 |
9 121 |
0 |
9 121 |
|
|
მივლინება |
2 538 |
|
2 538 |
0 |
|
|
2 300 |
|
2 300 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
5 900 |
|
5 900 |
0 |
|
|
6 280 |
|
6 280 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
2 160 |
|
2 160 |
0 |
|
|
541 |
|
541 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 400 |
|
1 400 |
|
01 02 05 |
ზედამხედველობის სამსახური |
31 245 |
0 |
31 245 |
0 |
0 |
0 |
51 548 |
0 |
51 548 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
3 |
|
3 |
0 |
|
|
4 |
|
4 |
|
|
ხარჯები |
30 325 |
0 |
30 325 |
0 |
0 |
0 |
50 848 |
0 |
50 848 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
27 914 |
|
27 914 |
0 |
|
|
40 988 |
|
40 988 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 411 |
0 |
2 411 |
0 |
0 |
0 |
9 860 |
0 |
9 860 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
6 720 |
|
6 720 |
|
|
მივლინება |
494 |
|
494 |
0 |
|
|
850 |
|
850 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
1 917 |
|
1 917 |
0 |
|
|
2 290 |
|
2 290 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
920 |
|
920 |
0 |
|
|
700 |
|
700 |
|
01 02 06 |
განათლების, კულტურის, ტურიზმისადასპორტისსამსახური |
59 510 |
0 |
59 510 |
0 |
0 |
0 |
77 530 |
0 |
77 530 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
|
6 |
0 |
|
|
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
59 510 |
0 |
59 510 |
0 |
0 |
0 |
77 530 |
0 |
77 530 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
52 559 |
|
52 559 |
0 |
|
|
70 590 |
|
70 590 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 951 |
0 |
6 951 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
0 |
4 700 |
|
|
მივლინება |
749 |
|
749 |
0 |
|
|
1 350 |
|
1 350 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
3 654 |
|
3 654 |
0 |
|
|
3 350 |
|
3 350 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
2 548 |
|
2 548 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
|
0 |
|
|
2 240 |
|
2 240 |
|
01 02 07 |
ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახური |
35 672 |
0 |
35 672 |
0 |
0 |
0 |
58 494 |
0 |
58 494 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
3 |
|
3 |
0 |
|
|
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
35 672 |
0 |
35 672 |
0 |
0 |
0 |
58 494 |
0 |
58 494 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
29 276 |
|
29 276 |
0 |
|
|
51 314 |
|
51 314 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 396 |
0 |
6 396 |
0 |
0 |
0 |
7 180 |
0 |
7 180 |
|
|
მივლინება |
489 |
|
489 |
0 |
|
|
800 |
|
800 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
3 570 |
|
3 570 |
0 |
|
|
2 220 |
|
2 220 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
2 337 |
|
2 337 |
0 |
|
|
4 160 |
|
4 160 |
|
01 02 08 |
შიდა აუდიტის სამსახური |
24 047 |
0 |
24 047 |
0 |
0 |
0 |
26 500 |
0 |
26 500 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
2 |
|
2 |
0 |
|
|
3 |
|
3 |
|
|
ხარჯები |
24 047 |
0 |
24 047 |
0 |
0 |
0 |
25 500 |
0 |
25 500 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
21 632 |
|
21 632 |
0 |
|
|
22 960 |
|
22 960 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 415 |
0 |
2 415 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
0 |
2 540 |
|
|
მივლინება |
608 |
|
608 |
0 |
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
1 807 |
|
1 807 |
0 |
|
|
1 540 |
|
1 540 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 000 |
|
1 000 |
|
01 02 09 |
ტერიტორიული ორგანოები |
745 491 |
0 |
745 491 |
0 |
0 |
0 |
688 445 |
0 |
688 445 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
98 |
|
98 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
743 811 |
0 |
743 811 |
0 |
0 |
0 |
669 445 |
0 |
669 445 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
690 768 |
|
690 768 |
0 |
|
|
563 800 |
|
563 800 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
53 043 |
0 |
53 043 |
0 |
0 |
0 |
6 245 |
0 |
6 245 |
|
|
მივლინება |
1 034 |
|
1 034 |
0 |
|
|
281 |
|
281 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
33 225 |
|
33 225 |
0 |
|
|
5 964 |
|
5 964 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
18 784 |
|
18 784 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
|
0 |
|
|
99 400 |
|
99 400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 680 |
|
1 680 |
0 |
|
|
19 000 |
|
19 000 |
|
01 02 10 |
ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 538 |
0 |
134 538 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 801 |
0 |
25 801 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
16 300 |
|
16 300 |
|
|
საქონელი დამომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 501 |
0 |
9 501 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
|
|
0 |
|
|
5 609 |
|
5 609 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
3 892 |
|
3 892 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
108 737 |
|
108 737 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
105 000 |
|
105 000 |
|
01 04 |
წინა პერიოდის დავალიანები სდაფარვა |
8 553 |
0 |
8 553 |
2 723 |
0 |
2 723 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
8 553 |
|
8 553 |
2 723 |
|
2 723 |
0 |
|
0 |
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი დამომსახურება |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
12 000 |
|
12 000 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
539 481 |
0 |
539 481 |
542 470 |
0 |
542 470 |
796 980 |
0 |
796 980 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
48 |
0 |
48 |
|
|
ხარჯები |
531 551 |
0 |
531 551 |
542 470 |
0 |
542 470 |
587 980 |
0 |
587 980 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
413 727 |
0 |
413 727 |
481 540 |
0 |
481 540 |
501 710 |
0 |
501 710 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
117 824 |
0 |
117 824 |
60 930 |
0 |
60 930 |
85 150 |
0 |
85 150 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
3 700 |
0 |
3 700 |
4 200 |
0 |
4 200 |
9 870 |
0 |
9 870 |
|
|
მივლინება |
2 654 |
0 |
2 654 |
2 567 |
0 |
2 567 |
3 300 |
0 |
3 300 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
24 149 |
0 |
24 149 |
10 567 |
0 |
10 567 |
18 180 |
0 |
18 180 |
|
|
კვების ხარჯი |
2 499 |
0 |
2 499 |
2 499 |
0 |
2 499 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
34 899 |
0 |
34 899 |
0 |
0 |
0 |
10 710 |
0 |
10 710 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ე ქსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
30 530 |
0 |
30 530 |
22 627 |
0 |
22 627 |
35 090 |
0 |
35 090 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
19 393 |
0 |
19 393 |
18 470 |
0 |
18 470 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 120 |
0 |
1 120 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7 930 |
0 |
7 930 |
0 |
0 |
0 |
209 000 |
0 |
209 000 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველო სამსახური) |
438 867 |
0 |
438 867 |
444 815 |
0 |
444 815 |
693 310 |
0 |
693 310 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
|
43 |
43 |
|
43 |
43 |
|
43 |
|
|
ხარჯები |
431 870 |
0 |
431 870 |
444 815 |
0 |
444 815 |
484 310 |
0 |
484 310 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
355 624 |
|
355 624 |
411 580 |
|
411 580 |
435 090 |
|
435 090 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
76 246 |
0 |
76 246 |
33 235 |
0 |
33 235 |
49 220 |
0 |
49 220 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
4 200 |
|
4 200 |
|
|
მივლინება |
488 |
|
488 |
200 |
|
200 |
700 |
|
700 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
7 097 |
|
7 097 |
5 896 |
|
5 896 |
8 770 |
|
8 770 |
|
|
კვების ხარჯი |
2 499 |
|
2 499 |
2 499 |
|
2 499 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
34 899 |
|
34 899 |
0 |
|
0 |
10 710 |
|
10 710 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
17 030 |
|
17 030 |
12 815 |
|
12 815 |
21 840 |
|
21 840 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
14 233 |
|
14 233 |
11 825 |
|
11 825 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 997 |
|
6 997 |
0 |
|
0 |
209 000 |
|
209 000 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
10 000 |
|
10 000 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) |
90 614 |
0 |
90 614 |
97 655 |
0 |
97 655 |
103 670 |
0 |
103 670 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
7 |
|
7 |
7 |
|
7 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
89 681 |
0 |
89 681 |
97 655 |
0 |
97 655 |
103 670 |
0 |
103 670 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
58 103 |
|
58 103 |
69 960 |
|
69 960 |
66 620 |
|
66 620 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
31 578 |
0 |
31 578 |
27 695 |
0 |
27 695 |
35 930 |
0 |
35 930 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
3 700 |
|
3 700 |
4 200 |
|
4 200 |
5 670 |
|
5 670 |
|
|
მივლინება |
2 166 |
|
2 166 |
2 367 |
|
2 367 |
2 600 |
|
2 600 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
7 052 |
|
7 052 |
4 671 |
|
4 671 |
9 410 |
|
9 410 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები |
13 500 |
|
13 500 |
9 812 |
|
9 812 |
13 250 |
|
13 250 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
5 160 |
|
5 160 |
6 645 |
|
6 645 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 120 |
|
1 120 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
933 |
|
933 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 860 205 |
1 330 921 |
1 529 284 |
1 915 845 |
940 609 |
975 236 |
3 006 551 |
906 298 |
2 100 253 |
|
|
ხარჯები |
375 731 |
0 |
375 731 |
366 953 |
0 |
366 953 |
530 505 |
0 |
530 505 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
152 861 |
0 |
152 861 |
160 405 |
0 |
160 405 |
310 205 |
0 |
310 205 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
18 867 |
0 |
18 867 |
27 000 |
0 |
27 000 |
49 000 |
0 |
49 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
133 994 |
0 |
133 994 |
133 405 |
0 |
133 405 |
261 205 |
0 |
261 205 |
|
|
სუბსიდიები |
173 079 |
0 |
173 079 |
173 943 |
0 |
173 943 |
180 300 |
0 |
180 300 |
|
|
სხვა ხარჯები |
49 791 |
0 |
49 791 |
32 605 |
0 |
32 605 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 484 474 |
1 330 921 |
1 153 553 |
1 548 892 |
940 609 |
608 283 |
2 476 046 |
906 298 |
1 569 748 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 960 |
0 |
7 960 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 |
0 |
4 960 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 |
0 |
4 960 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
4 960 |
|
4 960 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
3 000 |
|
3 000 |
|
03 01 01 |
ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
3 000 |
|
3 000 |
|
03 01 02 |
ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 |
0 |
4 960 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 |
0 |
4 960 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 |
0 |
4 960 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
4 960 |
|
4 960 |
|
03 02 |
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ |
92 110 |
0 |
92 110 |
105 120 |
0 |
105 120 |
38 600 |
0 |
38 600 |
|
|
ხარჯები |
37 110 |
0 |
37 110 |
35 120 |
0 |
35 120 |
38 600 |
0 |
38 600 |
|
|
სუბსიდიები |
37 110 |
|
37 110 |
35 120 |
|
35 120 |
38 600 |
|
38 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55 000 |
|
55 000 |
70 000 |
|
70 000 |
0 |
|
0 |
|
03 03 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
913 687 |
349 952 |
563 735 |
505 154 |
0 |
505 154 |
1 471 800 |
0 |
1 471 800 |
|
|
ხარჯები |
326 831 |
0 |
326 831 |
320 870 |
0 |
320 870 |
444 300 |
0 |
444 300 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
141 071 |
0 |
141 071 |
149 442 |
0 |
149 442 |
262 600 |
0 |
262 600 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
18 867 |
0 |
18 867 |
27 000 |
0 |
27 000 |
49 000 |
0 |
49 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
122 204 |
0 |
122 204 |
122 442 |
0 |
122 442 |
213 600 |
0 |
213 600 |
|
|
სუბსიდიები |
135 969 |
0 |
135 969 |
138 823 |
0 |
138 823 |
141 700 |
0 |
141 700 |
|
|
სხვა ხარჯები |
49 791 |
0 |
49 791 |
32 605 |
0 |
32 605 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
586 856 |
349 952 |
236 904 |
184 284 |
0 |
184 284 |
1 027 500 |
0 |
1 027 500 |
|
03 03 01 |
საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა |
44 125 |
0 |
44 125 |
62 867 |
0 |
62 867 |
69 590 |
0 |
69 590 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44 125 |
|
44 125 |
62 867 |
|
62 867 |
69 590 |
|
69 590 |
|
03 03 02 |
უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი, მოწესრიგება |
49 791 |
0 |
49 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
49 791 |
0 |
49 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
49 791 |
|
49 791 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
03 03 03 |
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 190 |
0 |
127 190 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 |
0 |
113 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 |
0 |
113 000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
|
|
0 |
|
|
49 000 |
|
49 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
64 000 |
|
64 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
14 190 |
|
14 190 |
|
03 03 03 01 |
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების პროგრამა |
100 274 |
0 |
100 274 |
55 456 |
0 |
55 456 |
113 000 |
0 |
113 000 |
|
|
ხარჯები |
51 176 |
0 |
51 176 |
55 456 |
0 |
55 456 |
113 000 |
0 |
113 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
51 176 |
0 |
51 176 |
55 456 |
0 |
55 456 |
113 000 |
0 |
113 000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
18 867 |
|
18 867 |
27 000 |
|
27 000 |
49 000 |
|
49 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
32 309 |
|
32 309 |
28 456 |
|
28 456 |
64 000 |
|
64 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49 098 |
|
49 098 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 03 02 |
გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
13 000 |
|
13 000 |
|
03 03 03 03 |
ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 |
0 |
1 190 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 190 |
|
1 190 |
|
03 03 04 |
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა |
70 041 |
0 |
70 041 |
80 731 |
0 |
80 731 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
ხარჯები |
70 041 |
0 |
70 041 |
80 731 |
0 |
80 731 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70 041 |
0 |
70 041 |
80 731 |
0 |
80 731 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
70 041 |
|
70 041 |
80 731 |
|
80 731 |
120 000 |
|
120 000 |
|
03 03 05 |
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა |
2 248 |
0 |
2 248 |
1 303 |
0 |
1 303 |
4 600 |
0 |
4 600 |
|
|
ხარჯები |
2 248 |
0 |
2 248 |
1 303 |
0 |
1 303 |
4 600 |
0 |
4 600 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 248 |
0 |
2 248 |
1 303 |
0 |
1 303 |
4 600 |
0 |
4 600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
2 248 |
|
2 248 |
1 303 |
|
1 303 |
4 600 |
|
4 600 |
|
03 03 06 |
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ |
150 659 |
0 |
150 659 |
138 823 |
0 |
138 823 |
150 700 |
0 |
150 700 |
|
|
ხარჯები |
135 969 |
0 |
135 969 |
138 823 |
0 |
138 823 |
141 700 |
0 |
141 700 |
|
|
სუბსიდიები |
135 969 |
|
135 969 |
138 823 |
|
138 823 |
141 700 |
|
141 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივებისზრდა |
14 690 |
|
14 690 |
0 |
|
|
9 000 |
|
9 000 |
|
03 03 07 |
სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რეაბილიტაცია -რემონტი |
10 978 |
0 |
10 978 |
42 999 |
0 |
42 999 |
565 820 |
0 |
565 820 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10 978 |
|
10 978 |
42 999 |
|
42 999 |
565 820 |
|
565 820 |
|
03 03 07 01 |
სასმელი წყლის მილების შეძენა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 820 |
0 |
60 820 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
60 820 |
|
60 820 |
|
03 03 07 02 |
წყალსადენების რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
500 000 |
|
500 000 |
|
03 03 07 03 |
კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
03 03 08 |
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები |
2 136 |
0 |
2 136 |
18 268 |
0 |
18 268 |
181 000 |
0 |
181 000 |
|
|
ხარჯები |
2 136 |
0 |
2 136 |
1 900 |
0 |
1 900 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 136 |
0 |
2 136 |
1 900 |
0 |
1 900 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
2 136 |
|
2 136 |
1 900 |
|
1 900 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
16 368 |
|
16 368 |
176 000 |
|
176 000 |
|
03 03 09 |
სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები |
436 897 |
349 952 |
86 945 |
66 462 |
0 |
66 462 |
202 900 |
0 |
202 900 |
|
|
ხარჯები |
8 322 |
0 |
8 322 |
4 412 |
0 |
4 412 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8 322 |
0 |
8 322 |
4 412 |
0 |
4 412 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
8 322 |
|
8 322 |
4 412 |
|
4 412 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
428 575 |
349 952 |
78 623 |
62 050 |
|
62 050 |
192 900 |
|
192 900 |
|
03 03 09 01 |
სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
10 000 |
|
10 000 |
|
03 03 09 02 |
დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 300 |
0 |
15 300 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
15 300 |
|
15 300 |
|
03 03 09 03 |
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 200 |
0 |
162 200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
162 200 |
|
162 200 |
|
03 03 09 04 |
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 400 |
0 |
10 400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
10 400 |
|
10 400 |
|
03 03 09 05 |
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
5 000 |
|
5 000 |
|
03 03 10 |
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
46 538 |
0 |
46 538 |
38 245 |
0 |
38 245 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
ხარჯები |
7 148 |
0 |
7 148 |
38 245 |
0 |
38 245 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7 148 |
0 |
7 148 |
5 640 |
0 |
5 640 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7 148 |
|
7 148 |
5 640 |
|
5 640 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
|
|
32 605 |
|
32 605 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39 390 |
|
39 390 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
873 439 |
0 |
873 439 |
364 962 |
0 |
364 962 |
581 893 |
0 |
581 893 |
|
|
ხარჯები |
11 790 |
0 |
11 790 |
10 963 |
0 |
10 963 |
42 645 |
0 |
42 645 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
11 790 |
0 |
11 790 |
10 963 |
0 |
10 963 |
42 645 |
0 |
42 645 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
11 790 |
0 |
11 790 |
10 963 |
0 |
10 963 |
42 645 |
0 |
42 645 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
861 649 |
0 |
861 649 |
353 999 |
0 |
353 999 |
539 248 |
0 |
539 248 |
|
03 04 01 |
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა |
449 027 |
0 |
449 027 |
169 770 |
0 |
169 770 |
174 200 |
0 |
174 200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
449 027 |
|
449 027 |
169 770 |
|
169 770 |
174 200 |
|
174 200 |
|
03 04 01 01 |
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
84 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
84 000 |
|
84 000 |
|
03 04 01 02 |
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 700 |
0 |
87 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
87 700 |
|
87 700 |
|
03 04 01 03 |
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
2 500 |
|
2 500 |
|
03 04 02 |
დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა |
4 590 |
0 |
4 590 |
10 963 |
0 |
10 963 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
ხარჯები |
4 590 |
0 |
4 590 |
10 963 |
0 |
10 963 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4 590 |
0 |
4 590 |
10 963 |
0 |
10 963 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
4 590 |
|
4 590 |
10 963 |
|
10 963 |
15 000 |
|
15 000 |
|
03 04 03 |
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
419 822 |
0 |
419 822 |
184 229 |
0 |
184 229 |
392 693 |
0 |
392 693 |
|
|
ხარჯები |
7 200 |
0 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
27 645 |
0 |
27 645 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7 200 |
0 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
27 645 |
0 |
27 645 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7 200 |
|
7 200 |
0 |
|
|
27 645 |
|
27 645 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
412 622 |
|
412 622 |
184 229 |
|
184 229 |
365 048 |
|
365 048 |
|
03 04 03 01 |
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
150 000 |
|
150 000 |
|
03 04 03 02 |
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 218 |
0 |
50 218 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
50 218 |
|
50 218 |
|
03 04 03 03 |
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 315 |
0 |
50 315 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
50 315 |
|
50 315 |
|
03 04 03 04 |
მოსაცდელების მშენებლობა (ოქრუაშვილები, ბაკო, შქერნალი, ირემაძეები, მახალაკური) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
22 000 |
|
22 000 |
|
03 04 03 05 |
გამგეობის შენობის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 030 |
0 |
42 030 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
42 030 |
|
42 030 |
|
03 04 03 06 |
მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 645 |
0 |
27 645 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 645 |
0 |
27 645 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 645 |
0 |
27 645 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
27 645 |
|
27 645 |
|
03 04 03 07 |
დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა (გარდამავალი) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 485 |
0 |
45 485 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
45 485 |
|
45 485 |
|
03 04 03 08 |
ღორჯომში საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
5 000 |
|
5 000 |
|
03 05 |
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) |
934 487 |
934 487 |
0 |
940 609 |
940 609 |
0 |
906 298 |
906 298 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
934 487 |
934 487 |
|
940 609 |
940 609 |
0 |
906 298 |
906 298 |
0 |
|
03 06 |
ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება |
46 482 |
46 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46 482 |
46 482 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
04 00 |
განათლება |
664 621 |
0 |
664 621 |
639 663 |
0 |
639 663 |
1 223 864 |
0 |
1 223 864 |
|
|
ხარჯები |
403 981 |
0 |
403 981 |
534 164 |
0 |
534 164 |
596 800 |
0 |
596 800 |
|
|
სუბსიდიები |
403 981 |
0 |
403 981 |
534 164 |
0 |
534 164 |
596 800 |
0 |
596 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
260 640 |
0 |
260 640 |
105 499 |
0 |
105 499 |
627 064 |
0 |
627 064 |
|
04 01 |
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |
396 633 |
0 |
396 633 |
525 814 |
0 |
525 814 |
584 700 |
0 |
584 700 |
|
|
ხარჯები |
388 726 |
0 |
388 726 |
519 620 |
0 |
519 620 |
578 800 |
0 |
578 800 |
|
|
სუბსიდიები |
388 726 |
|
388 726 |
519 620 |
|
519 620 |
578 800 |
|
578 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7 907 |
|
7 907 |
6 194 |
|
6 194 |
5 900 |
|
5 900 |
|
04 02 |
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი |
117 146 |
0 |
117 146 |
33 468 |
0 |
33 468 |
585 279 |
0 |
585 279 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
117 146 |
|
117 146 |
33 468 |
|
33 468 |
585 279 |
|
585 279 |
|
04 02 01 |
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
150 000 |
|
150 000 |
|
04 02 02 |
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
80 000 |
|
80 000 |
|
04 02 03 |
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 905 |
0 |
66 905 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
66 905 |
|
66 905 |
|
04 02 04 |
დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 074 |
0 |
98 074 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
98 074 |
|
98 074 |
|
04 02 05 |
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
04 02 06 |
ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 300 |
0 |
20 300 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
20 300 |
|
20 300 |
|
04 03 |
რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
26 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
26 000 |
|
26 000 |
|
04 04 |
სკოლების მშენებლობა–რემონტი |
135 587 |
0 |
135 587 |
65 837 |
0 |
65 837 |
9 885 |
0 |
9 885 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
135 587 |
|
135 587 |
65 837 |
|
65 837 |
9 885 |
|
9 885 |
|
04 04 01 |
შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 885 |
0 |
9 885 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
9 885 |
|
9 885 |
|
04 05 |
კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა |
15 255 |
0 |
15 255 |
14 544 |
0 |
14 544 |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
|
ხარჯები |
15 255 |
0 |
15 255 |
14 544 |
0 |
14 544 |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
|
სუბსიდიები |
15 255 |
|
15 255 |
14 544 |
|
14 544 |
18 000 |
|
18 000 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1 565 756 |
0 |
1 565 756 |
1 092 118 |
14 000 |
1 078 118 |
1 635 682 |
0 |
1 635 682 |
|
|
ხარჯები |
939 416 |
0 |
939 416 |
999 578 |
14 000 |
985 578 |
1 127 625 |
0 |
1 127 625 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
89 989 |
0 |
89 989 |
101 293 |
0 |
101 293 |
137 500 |
0 |
137 500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
89 989 |
0 |
89 989 |
101 293 |
0 |
101 293 |
137 500 |
0 |
137 500 |
|
|
სუბსიდიები |
849 427 |
0 |
849 427 |
898 285 |
14 000 |
884 285 |
990 125 |
0 |
990 125 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
626 340 |
0 |
626 340 |
92 540 |
0 |
92 540 |
508 057 |
0 |
508 057 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
345 762 |
0 |
345 762 |
224 824 |
0 |
224 824 |
447 292 |
0 |
447 292 |
|
|
ხარჯები |
173 775 |
0 |
173 775 |
186 869 |
0 |
186 869 |
212 700 |
0 |
212 700 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
35 237 |
0 |
35 237 |
45 633 |
0 |
45 633 |
72 500 |
0 |
72 500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
35 237 |
0 |
35 237 |
45 633 |
0 |
45 633 |
72 500 |
0 |
72 500 |
|
|
სუბსიდიები |
138 538 |
0 |
138 538 |
141 236 |
0 |
141 236 |
140 200 |
0 |
140 200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
171 987 |
0 |
171 987 |
37 955 |
0 |
37 955 |
234 592 |
0 |
234 592 |
|
05 01 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ |
139 536 |
0 |
139 536 |
164 802 |
0 |
164 802 |
146 400 |
0 |
146 400 |
|
|
ხარჯები |
138 538 |
0 |
138 538 |
141 236 |
0 |
141 236 |
140 200 |
0 |
140 200 |
|
|
სუბსიდიები |
138 538 |
|
138 538 |
141 236 |
|
141 236 |
140 200 |
|
140 200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
998 |
|
998 |
23 566 |
|
23 566 |
6 200 |
|
6 200 |
|
05 01 02 |
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა |
35 237 |
0 |
35 237 |
45 633 |
0 |
45 633 |
52 000 |
0 |
52 000 |
|
|
ხარჯები |
35 237 |
0 |
35 237 |
45 633 |
0 |
45 633 |
52 000 |
0 |
52 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
35 237 |
0 |
35 237 |
45 633 |
0 |
45 633 |
52 000 |
0 |
52 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
35 237 |
|
35 237 |
45 633 |
|
45 633 |
52 000 |
|
52 000 |
|
05 01 03 |
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი |
170 989 |
0 |
170 989 |
14 389 |
0 |
14 389 |
228 392 |
0 |
228 392 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
170 989 |
|
170 989 |
14 389 |
|
14 389 |
228 392 |
|
228 392 |
|
05 01 03 01 |
მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 735 |
0 |
31 735 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
31 735 |
|
31 735 |
|
05 01 03 02 |
დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 350 |
0 |
32 350 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
32 350 |
|
32 350 |
|
05 01 03 03 |
კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 965 |
0 |
26 965 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
26 965 |
|
26 965 |
|
05 01 03 04 |
რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 288 |
0 |
34 288 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
34 288 |
|
34 288 |
|
05 01 03 05 |
ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
05 01 03 06 |
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის შემოღობვა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 570 |
0 |
17 570 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
17 570 |
|
17 570 |
|
05 01 03 07 |
ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 225 |
0 |
12 225 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
12 225 |
|
12 225 |
|
05 01 03 08 |
განახლების მინი მოედნის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 539 |
0 |
1 539 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 539 |
|
1 539 |
|
05 01 03 09 |
გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 140 |
0 |
30 140 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
30 140 |
|
30 140 |
|
05 01 03 10 |
ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 580 |
0 |
26 580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
26 580 |
|
26 580 |
|
05 01 04 |
სპორტული ინვენტარის შეძენა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 |
0 |
20 500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 |
0 |
20 500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 |
0 |
20 500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
20 500 |
|
20 500 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1 219 994 |
0 |
1 219 994 |
867 294 |
14 000 |
853 294 |
1 188 390 |
0 |
1 188 390 |
|
|
ხარჯები |
765 641 |
0 |
765 641 |
812 709 |
14 000 |
798 709 |
914 925 |
0 |
914 925 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54 752 |
0 |
54 752 |
55 660 |
0 |
55 660 |
65 000 |
0 |
65 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
54 752 |
0 |
54 752 |
55 660 |
0 |
55 660 |
65 000 |
0 |
65 000 |
|
|
სუბსიდიები |
710 889 |
0 |
710 889 |
757 049 |
14 000 |
743 049 |
849 925 |
0 |
849 925 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
454 353 |
0 |
454 353 |
54 585 |
0 |
54 585 |
273 465 |
0 |
273 465 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ |
69 589 |
0 |
69 589 |
80 850 |
0 |
80 850 |
81 100 |
0 |
81 100 |
|
|
ხარჯები |
69 589 |
0 |
69 589 |
80 850 |
0 |
80 850 |
81 100 |
0 |
81 100 |
|
|
სუბსიდიები |
69 589 |
|
69 589 |
80 850 |
|
80 850 |
81 100 |
|
81 100 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ |
437 630 |
0 |
437 630 |
449 241 |
14 000 |
435 241 |
489 555 |
0 |
489 555 |
|
|
ხარჯები |
437 630 |
0 |
437 630 |
449 241 |
14 000 |
435 241 |
479 215 |
0 |
479 215 |
|
|
სუბსიდიები |
437 630 |
|
437 630 |
449 241 |
14 000 |
435 241 |
479 215 |
|
479 215 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
10 340 |
|
10 340 |
|
05 02 03 |
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' |
203 670 |
0 |
203 670 |
226 958 |
0 |
226 958 |
228 250 |
0 |
228 250 |
|
|
ხარჯები |
203 670 |
0 |
203 670 |
226 958 |
0 |
226 958 |
225 850 |
0 |
225 850 |
|
|
სუბსიდიები |
203 670 |
|
203 670 |
226 958 |
|
226 958 |
225 850 |
|
225 850 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
2 400 |
|
2 400 |
|
05 02 04 |
კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების პროგრამა |
49 284 |
0 |
49 284 |
49 863 |
0 |
49 863 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
|
ხარჯები |
49 284 |
0 |
49 284 |
49 863 |
0 |
49 863 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
49 284 |
0 |
49 284 |
49 863 |
0 |
49 863 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
49 284 |
|
49 284 |
49 863 |
|
49 863 |
55 000 |
|
55 000 |
|
05 02 05 |
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი |
79 393 |
0 |
79 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
79 393 |
|
79 393 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
05 02 06 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი |
374 960 |
0 |
374 960 |
0 |
0 |
0 |
260 725 |
0 |
260 725 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
374 960 |
|
374 960 |
0 |
|
0 |
260 725 |
|
260 725 |
|
05 02 06 01 |
თხილვანის მუზეუმის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 315 |
0 |
7 315 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
7 315 |
|
7 315 |
|
05 02 06 02 |
საციხურის კულტურის სახლის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 000 |
0 |
146 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
146 000 |
|
146 000 |
|
05 02 06 03 |
ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 410 |
0 |
92 410 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
92 410 |
|
92 410 |
|
05 02 06 04 |
სხალთის მუზეუმის რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
15 000 |
|
15 000 |
|
05 02 07 |
კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა |
0 |
0 |
0 |
54 585 |
0 |
54 585 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
54 585 |
|
54 585 |
0 |
|
0 |
|
05 02 08 |
ახალგაზრდობის სამოქალაქო –საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა |
5 468 |
0 |
5 468 |
5 797 |
0 |
5 797 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
ხარჯები |
5 468 |
0 |
5 468 |
5 797 |
0 |
5 797 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5 468 |
0 |
5 468 |
5 797 |
0 |
5 797 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
5 468 |
|
5 468 |
5 797 |
|
5 797 |
10 000 |
|
10 000 |
|
05 02 09 |
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 760 |
0 |
63 760 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 760 |
0 |
63 760 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
|
|
0 |
|
|
63 760 |
|
63 760 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
893 525 |
0 |
893 525 |
568 693 |
0 |
568 693 |
439 940 |
0 |
439 940 |
|
|
ხარჯები |
893 525 |
0 |
893 525 |
458 693 |
0 |
458 693 |
416 240 |
0 |
416 240 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
სუბსიდიები |
108 700 |
0 |
108 700 |
108 700 |
0 |
108 700 |
149 875 |
0 |
149 875 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
784 825 |
0 |
784 825 |
333 993 |
0 |
333 993 |
226 365 |
0 |
226 365 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
23 700 |
0 |
23 700 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
116 462 |
0 |
116 462 |
225 895 |
0 |
225 895 |
187 075 |
0 |
187 075 |
|
|
ხარჯები |
116 462 |
0 |
116 462 |
115 895 |
0 |
115 895 |
163 375 |
0 |
163 375 |
|
|
სუბსიდიები |
108 700 |
0 |
108 700 |
108 700 |
0 |
108 700 |
149 875 |
0 |
149 875 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7 762 |
0 |
7 762 |
7 195 |
0 |
7 195 |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
23 700 |
0 |
23 700 |
|
06 01 01 |
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა |
108 700 |
0 |
108 700 |
108 700 |
0 |
108 700 |
149 875 |
0 |
149 875 |
|
|
ხარჯები |
108 700 |
0 |
108 700 |
108 700 |
0 |
108 700 |
149 875 |
0 |
149 875 |
|
|
სუბსიდიები |
108 700 |
|
108 700 |
108 700 |
|
108 700 |
149 875 |
|
149 875 |
|
06 01 01 01 |
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანების მომსახურების პროგრამა |
108 700 |
0 |
108 700 |
108 700 |
0 |
108 700 |
101 500 |
0 |
101 500 |
|
|
ხარჯები |
108 700 |
0 |
108 700 |
108 700 |
0 |
108 700 |
101 500 |
0 |
101 500 |
|
|
სუბსიდიები |
108 700 |
|
108 700 |
108 700 |
|
108 700 |
101 500 |
|
101 500 |
|
06 01 01 02 |
ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 375 |
0 |
48 375 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 375 |
0 |
48 375 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
|
|
0 |
|
|
48 375 |
|
48 375 |
|
06 01 02 |
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა |
7 762 |
0 |
7 762 |
7 195 |
0 |
7 195 |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
|
ხარჯები |
7 762 |
0 |
7 762 |
7 195 |
0 |
7 195 |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7 762 |
|
7 762 |
7 195 |
|
7 195 |
13 500 |
|
13 500 |
|
06 01 03 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 700 |
0 |
23 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
|
23 700 |
|
23 700 |
|
06 01 03 01 |
თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 885 |
0 |
9 885 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
9 885 |
|
9 885 |
|
06 01 03 02 |
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
7 000 |
|
7 000 |
|
06 01 03 03 |
ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების დიდაჭარაში |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 815 |
0 |
6 815 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
6 815 |
|
6 815 |
|
06 01 04 |
სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
|
|
110 000 |
|
110 000 |
0 |
|
0 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
777 063 |
0 |
777 063 |
342 798 |
0 |
342 798 |
252 865 |
0 |
252 865 |
|
|
ხარჯები |
777 063 |
0 |
777 063 |
342 798 |
0 |
342 798 |
252 865 |
0 |
252 865 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
777 063 |
0 |
777 063 |
326 798 |
0 |
326 798 |
212 865 |
0 |
212 865 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა |
34 150 |
0 |
34 150 |
33 833 |
0 |
33 833 |
35 400 |
0 |
35 400 |
|
|
ხარჯები |
34 150 |
0 |
34 150 |
33 833 |
0 |
33 833 |
35 400 |
0 |
35 400 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
34 150 |
|
34 150 |
33 833 |
|
33 833 |
35 400 |
|
35 400 |
|
06 02 02 |
ომის მონაწილეებზე დადაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 505 |
0 |
1 505 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|
|
ხარჯები |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 505 |
0 |
1 505 |
3 200 |
0 |
3 200 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 400 |
|
1 400 |
1 505 |
|
1 505 |
3 200 |
|
3 200 |
|
06 02 03 |
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
23 000 |
0 |
23 000 |
19 500 |
0 |
19 500 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
ხარჯები |
23 000 |
0 |
23 000 |
19 500 |
0 |
19 500 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
23 000 |
|
23 000 |
19 500 |
|
19 500 |
25 000 |
|
25 000 |
|
06 02 04 |
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
27 200 |
0 |
27 200 |
49 700 |
0 |
49 700 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
|
ხარჯები |
27 200 |
0 |
27 200 |
49 700 |
0 |
49 700 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
27 200 |
|
27 200 |
49 700 |
|
49 700 |
55 000 |
|
55 000 |
|
06 02 05 |
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალურ დახმარების პროგრამა |
57 000 |
0 |
57 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
ხარჯები |
57 000 |
0 |
57 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
57 000 |
|
57 000 |
50 000 |
|
50 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
06 02 06 |
განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
25 000 |
0 |
|
0 |
|
06 02 07 |
18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა |
2 950 |
0 |
2 950 |
3 900 |
0 |
3 900 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
|
ხარჯები |
2 950 |
0 |
2 950 |
3 900 |
0 |
3 900 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 950 |
|
2 950 |
3 900 |
|
3 900 |
4 000 |
|
4 000 |
|
06 02 08 |
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა |
2 294 |
0 |
2 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
2 294 |
0 |
2 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 294 |
|
2 294 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
06 02 09 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება |
600 000 |
0 |
600 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ხარჯები |
600 000 |
0 |
600 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
16 000 |
|
16 000 |
0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
600 000 |
|
600 000 |
124 000 |
|
124 000 |
0 |
|
|
|
06 02 10 |
დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა |
4 069 |
0 |
4 069 |
19 360 |
0 |
19 360 |
30 265 |
0 |
30 265 |
|
|
ხარჯები |
4 069 |
0 |
4 069 |
19 360 |
0 |
19 360 |
30 265 |
0 |
30 265 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4 069 |
|
4 069 |
19 360 |
|
19 360 |
30 265 |
|
30 265 |
|
06 02 11 |
მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
|
|
0 |
|
|
40 000 |
|
40 000 |
|
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.
|