⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (02.10.2018)
გაუქმებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 25.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 02.10.2018
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №46
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,120 სიტყვა · ~26 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
25.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
02.10.2018 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7022 სამოქალაქო თავდაცვა
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №46 2014 წლის 25 დეკემბერი ქ. ლანჩხუთი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით: 1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად. გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად; დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად; ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად; ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად; ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად; თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად; კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად; ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად; მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად; 2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა თავი I ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12641570 11486252 3935632 7550620 7489100 0 7489100 გადასახადები 881056 890800 890800 800000 800000 გრანტები 11138151 9843032 3935632 5907400 6101100 0 6101100 სხვა  შემოსავლები 622363 752420 752420 588000 588000 ხარჯები 6014201 7986270 20000 7966270 7943300 0 7943300 შრომის ანაზღაურება 1234509 1799560 1799560 1586400 1586400 საქონელი და მომსახურება 1296688 1109315 0 1109315 844340 0 844340 პროცენტი სუბსიდიები 2982162 4402250 0 4402250 4670300 0 4670300 გრანტები 305360 0 305360 სოციალური უზრუნველყოფა 484403 640499 5184 635315 491900 0 491900 სხვა ხარჯები 16439 34646 14816 19830 45000 45000 საოპერაციო სალდო 6627369 3499982 3915632 -415650 -454200 0 -454200 არაფინანსური აქტივების  ცვლილება 6510309 3766332 3915632 -149300 -454200 0 -454200 ზრდა 6551840 3935132 3915632 19500 16800 0 16800 კლება 41531 168800 168800 471000 471000 მთლიანი სალდო 117060 -266350 0 -266350 0 0 0 ფინანსური აქტივების  ცვლილება 117060 -266350 0 -266350 0 0 0 ზრდა 117060 კლება 266350 266350 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 12730439 11655052 3935632 7719420 7960100 0 7960100 შემოსავლები 12688908 11486252 3935632 7550620 7489100 0 7489100 არაფინანსური აქტივების კლება 41531 168800 168800 471000 471000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 გადასახდელები 12566041 11921402 3935632 7985770 7960100 0 7960100 ხარჯები 6014201 7986270 20000 7966270 7943300 0 7943300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6551840 3935132 3915632 19500 16800 0 16800 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 164398 -266350 0 -266350 0 0 0 მუხლი 3🔗. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7489100  ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12688908 11486252 3935632 7550620 7489100 0 7489100 გადასახადები 965894 890800 890800 800000 0 800000 გრანტები 11100651 9843032 3935632 5907400 6101100 0 6101100 სხვა შემოსავლები 622363 752420 752420 588000 588000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800000 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 881056 890800 0 890800 800000 0 800000 ქონების გადასახადი 881056 890800 0 890800 800000 0 800000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 172764 211000 211000 190000 190000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 10724 13600 13600 10000 10000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 108962 86200 86200 60000 60000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე 588606 580000 580000 540000 540000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 სხვა გადასახადები 0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6101100 ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა გრანტები 11138151 9843032 6101100 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 11138151 9843032 6101100 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4584470 5907400 6101100 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4364470 5687400 5881100 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 6516181 3915632 0  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1480663 2991735  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 838408 820984 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 4197110 102913 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი 37500 20000 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  588000  ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 622363 752420 588000 შემოსავლები საკუთრებიდან 150084 174000 108000 პროცენტები 49595 30000 რენტა 100489 144000 108000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 75826 100000 75000 შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 17075 34000 28000 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 7588 10000 5000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2788 32500 80000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2788 32500 80000 სატენდერო მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 22500 70000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2788 10000 10000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 386888 545920 400000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 82603 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7943300  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013  წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6340459 7986270 20000 7966270 7943300 0 7943300 შრომის ანაზღაურება 1221475 1799560 0 1799560 1586400 0 1586400 საქონელი და მომსახურება 1084263 1109315 0 1109315 844340 0 844340 სუბსიდიები 3403656 4402250 0 4402250 4670300 0 4670300 გრანტები 305360 0 305360 სოციალური უზრუნველყოფა 624920 640499 5184 635315 491900 0 491900 სხვა ხარჯები 6145 34646 14816 19830 45000 0 45000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  მათ შორის: ა) ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16800  ლარის ოდენობით,   მათ შორის: კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2510 7200 16000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 800 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6549330 3737944 0 04 00 განათლება 0 165462 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0 12226 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 12300 0 სულ ჯამი 6551840 3935132 16800 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 471000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 41531 168800 471000 ძირითადი აქტივები 16488 33600 75000 არაწარმოებული აქტივები 25043 135200 396000 მიწა 25043 135200 396000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური  კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1633218 2369216 2226640 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1633218 2369216 2226640 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1603238 2336216 2196640 70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 29980 33000 30000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 702 თავდაცვა 107282 161050 110900 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 107282 161050 110900 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 221949 348370 305360 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა 221949 348370 305360 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3503305 2157823 135000 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 88050 85465 135000 70421 სოფლის მეურნეობა 88050 85465 135000 7045 ტრანსპორტი 3415255 2072358 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3415255 2072358 0 705 გარემოს დაცვა 336649 359400 452000 7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 336649 359400 452000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 3476498 2045686 295000 7061 ბინათმშენებლობა 0 0 0 7063 წყალმომარაგება 680869 100073 5000 7064 გარე განათება 217814 289140 290000 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 838391 820984 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 1739424 835489 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 111390 129100 110000 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 111390 129100 110000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0 0 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1944274 2516011 2478300 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1049765 1526600 1521500 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 854509 958411 926800 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 40000 31000 30000 709 განათლება 845496 1413962 1500000 7091 სკოლამდელი აღზრდა 845496 1413962 1500000 7092 ზოგადი განათლება 0 0 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0 0 0 710 სოციალური დაცვა 385980 420784 346900 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 71303 45000 40000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 111620 156000 115000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9630 10000 10000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 193427 209784 181900 სულ 12566041 11921402 7960100 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო. მუხლი 11🔗 1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს: ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  110000  ლარი. ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105000  ლარი. გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 12🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1.1.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ ,,  ლაჩხუთი-სერვისი“   .                            2.1.2.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა. 2.1.3.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“ 2.2. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მერნეობის განვითარების მხარდაჭერის ღონისძიებების თანადაფინანსება  2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06) ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას. 3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა . 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4.  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯე ბის დაფინანსება. 4.1.1. საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 02) მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში,  სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას. 4.1.2.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი. 4.1.3. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად. 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას. მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.    ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის: სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. 4.2.2.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები. 4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.       5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები 5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება  ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები 5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია : ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი. 5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში 5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 5.2.4 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით) 5.2.5  ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06  02 06)  ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია : ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა. 5.2.6  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი) 5.2.7.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02  08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა 5.2.8 ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება 5.2.9.  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება  5.2 10 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით: ორგანიზა ციული  კოდი დასახელება 2013  წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 12566041 11921402 3935632 7985770 7960100 0 7960100 მომუშავეთა რიცხოვნება 233 235 0 235 135 0 135 ხარჯები 6014201 7986270 20000 7966270 7943300 0 7943300 შრომის ანაზღაურება 1234509 1799560 0 1799560 1586400 0 1586400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6551840 3935132 3915632 19500 16800 0 16800 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენ ლობითი და  აღმასრულებელი ორგანოები 1633218 2369216 14816 2354400 2226640 0 2226640 მომუშავეთა რიცხოვნება 173 175 0 175 127 0 127 ხარჯები 1630708 2362016 14816 2347200 2210640 0 2210640 შრომის ანაზღაურება 965899 1417250 0 1417250 1506900 0 1506900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2510 7200 0 7200 16000 0 16000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 465788 693860 0 693860 638900 0 638900 მომუშავეთა რიცხოვნება 26 26 26 22 22 ხარჯები 463948 692160 0 692160 633900 0 633900 შრომის ანაზღაურება 208795 361790 361790 377700 377700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1840 1700 1700 5000 5000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1137450 1642356 14816 1627540 1557740 0 1557740 მომუშავეთა რიცხოვნება 147 149 0 149 105 0 105 ხარჯები 1136780 1636856 14816 1622040 1546740 0 1546740 შრომის ანაზღაურება 757104 1055460 0 1055460 1129200 0 1129200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 670 5500 0 5500 11000 0 11000 01 03 სარეზერვო ფონდი 29980 33000 0 33000 30000 0 30000 ხარჯები 29980 33000 0 33000 30000 0 30000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 329231 509420 0 509420 416260 0 416260 მომუშავეთა რიცხოვნება 60 60 0 60 8 0 8 ხარჯები 329231 509420 0 509420 415460 0 415460 შრომის ანაზღაურება 268610 382310 0 382310 79500 0 79500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 800 0 800 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 221949 348370 0 348370 305360 0 305360 მომუშავეთა რიცხოვნება 46 46 46 0 ხარჯები 221949 348370 0 348370 305360 0 305360 შრომის ანაზღაურება 188129 272670 272670 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 107282 161050 0 161050 110900 0 110900 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14 14 8 8 ხარჯები 107282 161050 0 161050 110100 0 110100 შრომის ანაზღაურება 80481 109640 109640 79500 79500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 800 800 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 7316452 4562909 3737944 824965 882000 0 882000 ხარჯები 767122 824965 0 824965 882000 0 882000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6549330 3737944 3737944 0 0 0 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 3415255 2072358 2072358 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3415255 2072358 2072358 0 0 0 0 03 01 01 გზების რეაბილიტაცია 1964940 2072358 2072358 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1964940 2072358 2072358 0 03 01 02 ხიდების რეაბილიტაცია 1450315 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1450315 0 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2756348 1290100 675600 614500 747000 0 747000 ხარჯები 559772 614500 0 614500 747000 0 747000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2196576 675600 675600 0 0 0 0 03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1521016 541487 541487 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1521016 541487 541487 0 0 0 0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 336649 359400 0 359400 452000 0 452000 ხარჯები 336649 359400 0 359400 452000 0 452000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 03 02 03 მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა  და სახურავის რემონტი 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია 680869 100073 95073 5000 5000 0 5000 ხარჯები 5309 5000 0 5000 5000 0 5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 675560 95073 95073 0 03 02 05 გარე განათება 217814 289140 39040 250100 290000 0 290000 ხარჯები 217814 250100 0 250100 290000 0 290000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39040 39040 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  ღონიძიებები 122014 125000 0 125000 0 0 0 ხარჯები 119300 125000 0 125000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2714 0 0 0 0 0 0 03 03 01 კეთილმოწყობის ღონიძიებები 122014 125000 0 125000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2714 0 0 03 04 სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა 0 0 0 0 5000 0 5000 ხარჯები 0 0 0 0 5000 0 5000 03 05 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში  განსახორ ციელებელი პროექტები 838391 820984 820984 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 838391 820984 820984 0 03 06 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური  კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,  ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი 88050 85465 0 85465 130000 0 130000 ხარჯები 88050 85465 0 85465 130000 0 130000 03 07 საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა 96394 169002 169002 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96394 169002 169002 0 04 00 განათლება 845496 1413962 165462 1248500 1500000 0 1500000 ხარჯები 845496 1248500 0 1248500 1500000 0 1500000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 165462 165462 0 0 0 0 04 01 სკოლამდელი განათლება 845496 1413962 165462 1248500 1500000 0 1500000 ხარჯები 845496 1248500 0 1248500 1500000 0 1500000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165462 165462 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1944274 2516011 12226 2503785 2478300 0 2478300 ხარჯები 1944274 2503785 0 2503785 2478300 0 2478300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12226 12226 0 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1049765 1526600 0 1526600 1521500 0 1521500 ხარჯები 1049765 1526600 0 1526600 1521500 0 1521500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 05 01 01 შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 32783 105000 0 105000 0 0 0 ხარჯები 32783 105000 0 105000 0 0 0 05 01 02 ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია 632482 973000 0 973000 1170000 0 1170000 ხარჯები 632482 973000 0 973000 1170000 0 1170000 05 01 03 სპორტული ცენტრი 256500 303600 0 303600 320000 0 320000 ხარჯები 256500 303600 0 303600 320000 0 320000 05 01 04 ფეხბურთის სკოლა 128000 145000 0 145000 31500 0 31500 ხარჯები 128000 145000 0 145000 31500 0 31500 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 854509 958411 12226 946185 926800 0 926800 ხარჯები 854509 946185 0 946185 926800 0 926800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12226 12226 0 0 0 0 05 02 01 კულტურის ცენტრი 278398 301000 0 301000 866800 0 866800 ხარჯები 278398 301000 0 301000 866800 0 866800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 05 02 02 ბიბლიოთეკა 118660 142226 12226 130000 0 0 0 ხარჯები 118660 130000 0 130000 0 0 0 05 02 03 მუზეუმები 159520 180000 0 180000 0 0 0 ხარჯები 159520 180000 0 180000 0 0 0 05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 207000 216800 0 216800 0 0 0 ხარჯები 207000 216800 0 216800 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 05 02 05 ტურიზმის განვითარების ცენტრი 52815 50085 0 50085 0 0 0 ხარჯები 52815 50085 0 50085 0 0 0 05 02 06 სოც. კულტურული ღონისძიებები 38116 68300 0 68300 60000 0 60000 ხარჯები 38116 68300 0 68300 60000 0 60000 05 03 რელიგიის დაფინანსება 40000 31000 0 31000 30000 0 30000 ხარჯები 40000 31000 0 31000 30000 0 30000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 497370 549884 5184 544700 456900 0 456900 ხარჯები 497370 537584 5184 532400 456900 0 456900 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 111390 129100 0 129100 110000 0 110000 ხარჯები 111390 116800 0 116800 110000 0 110000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12300 12300 0 0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 111390 129100 0 129100 110000 0 110000 ხარჯები 111390 116800 0 116800 110000 0 110000 06 02 სოციალური პროგრამები 385980 420784 5184 415600 346900 0 346900 ხარჯები 385980 420784 5184 415600 346900 0 346900 06 02 01 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 61144 28000 0 28000 28000 0 28000 ხარჯები 61144 28000 0 28000 28000 0 28000 06 02 02 მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 61665 65700 0 65700 70000 0 70000 ხარჯები 61665 65700 0 65700 70000 0 70000 06 02 03 სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 22950 30000 0 30000 48000 0 48000 ხარჯები 22950 30000 0 30000 48000 0 48000 06 02 04 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა 6920 18000 0 18000 0 0 0 ხარჯები 6920 18000 0 18000 0 0 0 06 02 05 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა 71303 45000 0 45000 40000 0 40000 ხარჯები 71303 45000 0 45000 40000 0 40000 06 02 06 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა 5100 8100 0 8100 8600 0 8600 ხარჯები 5100 8100 0 8100 8600 0 8600 06 02 07  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 111620 156000 0 156000 115000 0 115000 ხარჯები 111620 156000 0 156000 115000 0 115000 06 02 08 დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 9600 12300 0 12300 12300 0 12300 ხარჯები 9600 12300 0 12300 12300 0 12300 06 02 09 ვეტერანთა წარმომადგენლობის  დაფინანსება 2220 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2220 0 0 0 0 0 0 06 02 10 ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება 9630 10000 0 10000 10000 0 10000 ხარჯები 9630 10000 0 10000 10000 0 10000 06 02 11 მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა 19658 5000 0 5000 5000 0 5000 ხარჯები 19658 5000 0 5000 5000 0 5000 06 02 12 ციტრუსის ხელშეწყობა 4170 42684 5184 37500 0 0 0 ხარჯები 4170 42684 5184 37500 0 0 0 06 02 13 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა 0 0 0 0 10000 0 10000 ხარჯები 0 0 0 0 10000 0 10000