ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 25.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 02.10.2018
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №46
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №46
2014 წლის 25 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12641570
11486252
3935632
7550620
7489100
0
7489100
გადასახადები
881056
890800
890800
800000
800000
გრანტები
11138151
9843032
3935632
5907400
6101100
0
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
752420
752420
588000
588000
ხარჯები
6014201
7986270
20000
7966270
7943300
0
7943300
შრომის ანაზღაურება
1234509
1799560
1799560
1586400
1586400
საქონელი და მომსახურება
1296688
1109315
0
1109315
844340
0
844340
პროცენტი
სუბსიდიები
2982162
4402250
0
4402250
4670300
0
4670300
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური უზრუნველყოფა
484403
640499
5184
635315
491900
0
491900
სხვა ხარჯები
16439
34646
14816
19830
45000
45000
საოპერაციო სალდო
6627369
3499982
3915632
-415650
-454200
0
-454200
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
6510309
3766332
3915632
-149300
-454200
0
-454200
ზრდა
6551840
3935132
3915632
19500
16800
0
16800
კლება
41531
168800
168800
471000
471000
მთლიანი სალდო
117060
-266350
0
-266350
0
0
0
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
117060
-266350
0
-266350
0
0
0
ზრდა
117060
კლება
266350
266350
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12730439
11655052
3935632
7719420
7960100
0
7960100
შემოსავლები
12688908
11486252
3935632
7550620
7489100
0
7489100
არაფინანსური აქტივების კლება
41531
168800
168800
471000
471000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
12566041
11921402
3935632
7985770
7960100
0
7960100
ხარჯები
6014201
7986270
20000
7966270
7943300
0
7943300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6551840
3935132
3915632
19500
16800
0
16800
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
164398
-266350
0
-266350
0
0
0
მუხლი 3🔗.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7489100 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12688908
11486252
3935632
7550620
7489100
0
7489100
გადასახადები
965894
890800
890800
800000
0
800000
გრანტები
11100651
9843032
3935632
5907400
6101100
0
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
752420
752420
588000
588000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
881056
890800
0
890800
800000
0
800000
ქონების გადასახადი
881056
890800
0
890800
800000
0
800000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
172764
211000
211000
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
10724
13600
13600
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
108962
86200
86200
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
588606
580000
580000
540000
540000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6101100 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
გრანტები
11138151
9843032
6101100
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
11138151
9843032
6101100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4584470
5907400
6101100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4364470
5687400
5881100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
6516181
3915632
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1480663
2991735
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838408
820984
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
102913
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
37500
20000
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 588000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
622363
752420
588000
შემოსავლები საკუთრებიდან
150084
174000
108000
პროცენტები
49595
30000
რენტა
100489
144000
108000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
75826
100000
75000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი,
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17075
34000
28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
7588
10000
5000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2788
32500
80000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები
2788
32500
80000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0
22500
70000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
2788
10000
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
386888
545920
400000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
82603
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7943300 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6340459
7986270
20000
7966270
7943300
0
7943300
შრომის ანაზღაურება
1221475
1799560
0
1799560
1586400
0
1586400
საქონელი და მომსახურება
1084263
1109315
0
1109315
844340
0
844340
სუბსიდიები
3403656
4402250
0
4402250
4670300
0
4670300
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური უზრუნველყოფა
624920
640499
5184
635315
491900
0
491900
სხვა ხარჯები
6145
34646
14816
19830
45000
0
45000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
2015 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2510
7200
16000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6549330
3737944
0
04 00
განათლება
0
165462
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
12226
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
12300
0
სულ ჯამი
6551840
3935132
16800
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 471000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
2015 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
41531
168800
471000
ძირითადი აქტივები
16488
33600
75000
არაწარმოებული აქტივები
25043
135200
396000
მიწა
25043
135200
396000
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
2015 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1633218
2369216
2226640
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1633218
2369216
2226640
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1603238
2336216
2196640
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
29980
33000
30000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
702
თავდაცვა
107282
161050
110900
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
107282
161050
110900
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
221949
348370
305360
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
221949
348370
305360
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3503305
2157823
135000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
88050
85465
135000
70421
სოფლის მეურნეობა
88050
85465
135000
7045
ტრანსპორტი
3415255
2072358
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3415255
2072358
0
705
გარემოს დაცვა
336649
359400
452000
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
336649
359400
452000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3476498
2045686
295000
7061
ბინათმშენებლობა
0
0
0
7063
წყალმომარაგება
680869
100073
5000
7064
გარე განათება
217814
289140
290000
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838391
820984
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1739424
835489
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
111390
129100
110000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
111390
129100
110000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1944274
2516011
2478300
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1049765
1526600
1521500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
854509
958411
926800
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40000
31000
30000
709
განათლება
845496
1413962
1500000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
845496
1413962
1500000
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
710
სოციალური დაცვა
385980
420784
346900
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71303
45000
40000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
111620
156000
115000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9630
10000
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
193427
209784
181900
სულ
12566041
11921402
7960100
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11🔗
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110000 ლარი.
ბ)
,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105000 ლარი.
გ)
,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ ,, ლაჩხუთი-სერვისი“ .
2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.1.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“
2.2. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მერნეობის განვითარების მხარდაჭერის ღონისძიებების თანადაფინანსება
2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯე ბის დაფინანსება.
4.1.1. საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.
4.1.2.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.3. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.2. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.
5.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
5.2.4 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
5.2.5 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.
5.2.6 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5.2.7. დევნილთა ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.8 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება
5.2.9. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
5.2 10 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა ციული
კოდი
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
12566041
11921402
3935632
7985770
7960100
0
7960100
მომუშავეთა რიცხოვნება
233
235
0
235
135
0
135
ხარჯები
6014201
7986270
20000
7966270
7943300
0
7943300
შრომის ანაზღაურება
1234509
1799560
0
1799560
1586400
0
1586400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6551840
3935132
3915632
19500
16800
0
16800
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენ ლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1633218
2369216
14816
2354400
2226640
0
2226640
მომუშავეთა რიცხოვნება
173
175
0
175
127
0
127
ხარჯები
1630708
2362016
14816
2347200
2210640
0
2210640
შრომის ანაზღაურება
965899
1417250
0
1417250
1506900
0
1506900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2510
7200
0
7200
16000
0
16000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
465788
693860
0
693860
638900
0
638900
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
26
26
22
22
ხარჯები
463948
692160
0
692160
633900
0
633900
შრომის ანაზღაურება
208795
361790
361790
377700
377700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1840
1700
1700
5000
5000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1137450
1642356
14816
1627540
1557740
0
1557740
მომუშავეთა რიცხოვნება
147
149
0
149
105
0
105
ხარჯები
1136780
1636856
14816
1622040
1546740
0
1546740
შრომის ანაზღაურება
757104
1055460
0
1055460
1129200
0
1129200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
670
5500
0
5500
11000
0
11000
01 03
სარეზერვო ფონდი
29980
33000
0
33000
30000
0
30000
ხარჯები
29980
33000
0
33000
30000
0
30000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
329231
509420
0
509420
416260
0
416260
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
0
60
8
0
8
ხარჯები
329231
509420
0
509420
415460
0
415460
შრომის ანაზღაურება
268610
382310
0
382310
79500
0
79500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
800
0
800
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
221949
348370
0
348370
305360
0
305360
მომუშავეთა რიცხოვნება
46
46
46
0
ხარჯები
221949
348370
0
348370
305360
0
305360
შრომის ანაზღაურება
188129
272670
272670
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
107282
161050
0
161050
110900
0
110900
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
14
14
8
8
ხარჯები
107282
161050
0
161050
110100
0
110100
შრომის ანაზღაურება
80481
109640
109640
79500
79500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
800
800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
7316452
4562909
3737944
824965
882000
0
882000
ხარჯები
767122
824965
0
824965
882000
0
882000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6549330
3737944
3737944
0
0
0
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3415255
2072358
2072358
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3415255
2072358
2072358
0
0
0
0
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
1964940
2072358
2072358
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1964940
2072358
2072358
0
03 01 02
ხიდების რეაბილიტაცია
1450315
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1450315
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2756348
1290100
675600
614500
747000
0
747000
ხარჯები
559772
614500
0
614500
747000
0
747000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2196576
675600
675600
0
0
0
0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1521016
541487
541487
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1521016
541487
541487
0
0
0
0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
336649
359400
0
359400
452000
0
452000
ხარჯები
336649
359400
0
359400
452000
0
452000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
680869
100073
95073
5000
5000
0
5000
ხარჯები
5309
5000
0
5000
5000
0
5000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
675560
95073
95073
0
03 02 05
გარე განათება
217814
289140
39040
250100
290000
0
290000
ხარჯები
217814
250100
0
250100
290000
0
290000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39040
39040
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
122014
125000
0
125000
0
0
0
ხარჯები
119300
125000
0
125000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2714
0
0
0
0
0
0
03 03 01
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
122014
125000
0
125000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2714
0
0
03 04
სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა
0
0
0
0
5000
0
5000
ხარჯები
0
0
0
0
5000
0
5000
03 05
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორ ციელებელი პროექტები
838391
820984
820984
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
838391
820984
820984
0
03 06
ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი
88050
85465
0
85465
130000
0
130000
ხარჯები
88050
85465
0
85465
130000
0
130000
03 07
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა
96394
169002
169002
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96394
169002
169002
0
04 00
განათლება
845496
1413962
165462
1248500
1500000
0
1500000
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1500000
0
1500000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
165462
165462
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლება
845496
1413962
165462
1248500
1500000
0
1500000
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1500000
0
1500000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165462
165462
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1944274
2516011
12226
2503785
2478300
0
2478300
ხარჯები
1944274
2503785
0
2503785
2478300
0
2478300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12226
12226
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1049765
1526600
0
1526600
1521500
0
1521500
ხარჯები
1049765
1526600
0
1526600
1521500
0
1521500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია
32783
105000
0
105000
0
0
0
ხარჯები
32783
105000
0
105000
0
0
0
05 01 02
ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია
632482
973000
0
973000
1170000
0
1170000
ხარჯები
632482
973000
0
973000
1170000
0
1170000
05 01 03
სპორტული ცენტრი
256500
303600
0
303600
320000
0
320000
ხარჯები
256500
303600
0
303600
320000
0
320000
05 01 04
ფეხბურთის სკოლა
128000
145000
0
145000
31500
0
31500
ხარჯები
128000
145000
0
145000
31500
0
31500
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
854509
958411
12226
946185
926800
0
926800
ხარჯები
854509
946185
0
946185
926800
0
926800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12226
12226
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
278398
301000
0
301000
866800
0
866800
ხარჯები
278398
301000
0
301000
866800
0
866800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118660
142226
12226
130000
0
0
0
ხარჯები
118660
130000
0
130000
0
0
0
05 02 03
მუზეუმები
159520
180000
0
180000
0
0
0
ხარჯები
159520
180000
0
180000
0
0
0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
207000
216800
0
216800
0
0
0
ხარჯები
207000
216800
0
216800
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
52815
50085
0
50085
0
0
0
ხარჯები
52815
50085
0
50085
0
0
0
05 02 06
სოც. კულტურული ღონისძიებები
38116
68300
0
68300
60000
0
60000
ხარჯები
38116
68300
0
68300
60000
0
60000
05 03
რელიგიის დაფინანსება
40000
31000
0
31000
30000
0
30000
ხარჯები
40000
31000
0
31000
30000
0
30000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
497370
549884
5184
544700
456900
0
456900
ხარჯები
497370
537584
5184
532400
456900
0
456900
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
111390
129100
0
129100
110000
0
110000
ხარჯები
111390
116800
0
116800
110000
0
110000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12300
12300
0
0
06 01 01
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვა
111390
129100
0
129100
110000
0
110000
ხარჯები
111390
116800
0
116800
110000
0
110000
06 02
სოციალური
პროგრამები
385980
420784
5184
415600
346900
0
346900
ხარჯები
385980
420784
5184
415600
346900
0
346900
06 02 01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით
–თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
61144
28000
0
28000
28000
0
28000
ხარჯები
61144
28000
0
28000
28000
0
28000
06 02 02
მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
61665
65700
0
65700
70000
0
70000
ხარჯები
61665
65700
0
65700
70000
0
70000
06 02 03
სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
22950
30000
0
30000
48000
0
48000
ხარჯები
22950
30000
0
30000
48000
0
48000
06 02 04
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
6920
18000
0
18000
0
0
0
ხარჯები
6920
18000
0
18000
0
0
0
06 02 05
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
71303
45000
0
45000
40000
0
40000
ხარჯები
71303
45000
0
45000
40000
0
40000
06 02 06
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის
პროგრამა
5100
8100
0
8100
8600
0
8600
ხარჯები
5100
8100
0
8100
8600
0
8600
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის
პროგრამა
111620
156000
0
156000
115000
0
115000
ხარჯები
111620
156000
0
156000
115000
0
115000
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
9600
12300
0
12300
12300
0
12300
ხარჯები
9600
12300
0
12300
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
2220
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2220
0
0
0
0
0
0
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9630
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
9630
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
19658
5000
0
5000
5000
0
5000
ხარჯები
19658
5000
0
5000
5000
0
5000
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
4170
42684
5184
37500
0
0
0
ხარჯები
4170
42684
5184
37500
0
0
0
06 02
13
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო
პროგრამა
0
0
0
0
10000
0
10000
ხარჯები
0
0
0
0
10000
0
10000