ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 26.12.2014
გამომცემი ორგანო ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №45
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
26.12.2014 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თიღვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ვანის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2014 წლის 26 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი და იგი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
2. განისაზღვროს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
3. განისაზღვროს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება მე–13 მუხლის შესაბამისად;
ბ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მე-14 მუხლის თანახმად;
გ) განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;
დ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები მე-16 მუხლის თანახმად;
ე) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მე-17 მუხლის თანახმად;
ვ) ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-18 მუხლის თანახმად;
4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა კობალაძე
დანართი
თავი I
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
0,0
6793,1
1237,1
5556,0
7449.1
0,0
7449.1
გადასახადები
0,0
303,2
0,0
303,2
350,0
0,0
350,0
გრანტები
0,0
6078,9
1237,1
4841,8
6338.1
0,0
6338.1
სხვა შემოსავლები
0,0
411,1
0,0
411,1
761,0
0,0
761,0
ხარჯები
0,0
5370,0
104,0
5266,0
6944,6
0,0
6944,6
შრომის ანაზღაურება
0,0
593,9
0,0
593,9
3810.4
0,0
3810.4
საქონელი და მომსახურება
0,0
1027,9
104,0
923,9
1628.3
0,0
1628.3
სუბსიდიები
0,0
3468,8
0,0
3468,8
925.5
0,0
925.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
204,1
0,0
204,1
149.9
0,0
149.9
სხვა ხარჯები
0,0
75,3
0,0
75,3
430.5
0,0
430.5
საოპერაციო სალდო
0,0
1423,2
1133.1
290,0
504,5
0,0
504,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
1044,5
1073,7
-29,2
124,5
0,0
124,5
ზრდა
0,0
1087,2
1073,7
13,5
124,5
0,0
124,5
კლება
0,0
42,7
0,0
42,7
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
0,0
378,6
59,4
319,2
380,0
0,0
380,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
378,6
59,4
319,3
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
378,6
59,4
319,3
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
378,6
59,4
319,3
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
0,0
6835,8
1237,1
5598,7
7449.1
0,0
7449,1
შემოსავლები
0,0
6793,1
1237,1
5556,0
7449,1
0,0
7449,1
არაფინანსური აქტივების კლება
0,0
42,7
0,0
42,7
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
0,0
6457,2
1177,7
5279,5
7449.1
0,0
7449.1
ხარჯები
0,0
5370,0
104,0
5266,0
6944.6
0,0
6944,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1087,2
1073,7
13,5
124,5
0,0
124,5
ნაშთის ცვლილება
0,0
378,6
59,4
319,3
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 7449.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
0,0
6793,1
1237,1
5556,0
7449,1
0,0
7449,1
გადასახადები
0,0
303,2
0,0
303,2
350,0
0,0
350,0
გრანტები
0,0
6078,9
1237,1
4841,8
6338,1
0,0
6338,1
სხვა შემოსავლები
0,0
411,1
0,0
411,1
761,0
0,0
761,0
მუხლი 4🔗.
ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 350.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
0,0
303,2
0,0
303,2
350,0
0,0
350,0
ქონების გადასახადი
0,0
303,2
0,0
303,2
350,0
0,0
350,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5🔗.
ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 6338.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
0,0
6078,9
1237,1
4841,8
6338,1
0,0
6338,1
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
6078,9
1237,1
4841,8
6338,1
0,0
6338,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
0,0
4841,8
0,0
4841,8
6338,1
0,0
6338,1
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0,0
1237,1
1237,1
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 761.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
0,0
411,1
0,0
411,1
761,0
0,0
761,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
0,0
88,9
0,0
88,9
65,5
0,0
65,5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
0,0
192,6
0,0
192,6
475,5
0,0
475,5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
0,0
127,3
0,0
127,3
200,0
0,0
200,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
2,3
0,0
2,3
20,0
0,0
20,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 6944.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
0,0
5370,0
104,0
5266,0
6944,6
0,0
6944,6
შრომის ანაზღაურება
0,0
593,9
0,0
593,9
3810.4
0,0
3810.4
საქონელი და მომსახურება
0,0
1027,9
104,0
923,9
1628.3
0,0
1628.3
სუბსიდიები
0,0
3468,8
0,0
3468,8
925.5
0,0
925.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
204,1
0,0
204,1
149.9
0,0
149.9
სხვა ხარჯები
0,0
75,3
0,0
75,3
430.5
0,0
430.5
მუხლი 8🔗.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 124.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 124.5 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
1044,5
1073,7
-29,2
124,5
0,0
124,5
ზრდა
0,0
1087,2
1073,7
13,5
124,5
0,0
124,5
კლება
0,0
42,7
0,0
42,7
0,0
0,0
0,0
მუხლი 9🔗.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
0,0
1263,1
0,0
1263,1
1967.0
0,0
1967.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
0,0
812,4
0,0
812,4
1952.6
0,0
1952.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
0,0
772,4
0,0
772,4
1811.6
0.0
1811.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
40,0
0,0
40,0
141.0
0,0
141.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
441,2
0,0
441,2
0,0
0.0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
9,5
0,0
9,5
14.4
0,0
14.4
702
თავდაცვა
0,0
32,3
0,0
32,3
78.0
0,0
78.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
152,4
0,0
152,4
191,1
0,0
191,1
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
152,4
0,0
152,4
191,1
0,0
191,1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
0,0
1345,8
1177,7
168,1
200.0
0.0
200.0
7045
ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
1345,8
1177,7
168,1
195.0
0.0
195.0
705
გარემოს დაცვა
0,0
454,4
0,0
454,4
526.2
0,0
526.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0,0
454,4
0,0
454,4
526.2
0,0
526.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
0,0
239,1
0,0
239,1
288.8
0,0
288.8
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
45.0
0,0
45.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
239,1
0,0
239.1
243.8
0,0
243.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
19.4
0.0
19.4
24,2
0,0
24,2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
19.4
0.0
19.4
24,2
0,0
24,2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
0,0
2004.0
0.0
2004.0
2389,1
0,0
2389,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
0,0
804.1
0.0
804.1
921,4
0,0
921,4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
0,0
1130.7
0.0
1130.7
1396.6
0,0
1396.6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
69.2
0.0
69.2
71.1
0,0
71.1
709
განათლება
0,0
676.2
0.0
676.2
1091,8
0,0
1091,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
0,0
558.1
0.0
558.1
973,0
0,0
973,0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
12.9
0.0
12.9
10,0
0,0
10,0
70923
საშულაო ზოგადი განათლება
0,0
12.9
0.0
12.9
10,0
0,0
10,0
7098
სხვა არაკლსიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
105.2
0.0
105.2
108,8
0,0
108,8
710
სოციალური დაცვა
0,0
270.5
0.0
270.5
312.9
0,0
312.9
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0.4
0.0
0.4
1,0
0,0
1,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0.2
0.0
0.2
0,9
0,0
0,9
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
15.7
0.0
15.7
23,0
0,0
23,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0,0
156.1
0.0
156.1
225.9
0.0
225.9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალურ სფეროში
0,0
98.1
0.0
98.1
62.1
0.0
62.1
სულ
0,0
6457.2
1177.1
5279.5
7069.1
0.0
7069.1
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 141.0 ათ. ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 86.0 ათ. ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 24,2 ათ. ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.8 ათ. ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
13.1 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
13.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მუხლი 14🔗.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
14.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებასაგზაო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების, მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება.
14.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
14.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
გაგრძელდება ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა, ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.
14.4 ბინათმშენებლობა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
14.5 კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა.
მუხლი 15🔗.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ქალაქ ოზურგთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, აგრეთვე, ახალი საბავშონ ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სკოლის გარეშე, შემოქმედებითი, ტექნიკური, ალტერნატიული და სხვა სახის დამატებითი განათლების მიღებას.
15.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშთა კვებას და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
15.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლებისათვის ხელშეწყობა სხვადასხვა ხარჯებისათვის.
15.2.1. სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 04 03)
პროგრამის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარჩვევების ჩამოყალიბება, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში, სადაც სრული თავისუფლება მიენიჭება მათ შესაძლებლობებს.
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სკოლის გარეშე განათლების პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
- ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი.
მუხლი 16🔗.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
16.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, აგრეთვე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.
16.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინასება (პროგრამულიკოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
16.1.2. სპორტული ობიექტების დაფინასება (პროგრამულიკოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
· ა.(ა).ა.ი.პ სპორტის განვითარების ცენტრი;
· ა.(ა).ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“;
· ა.(ა).ა.ი.პ ცენტრალური სტადიონი;
· ა.(ა).ა.ი.პ საჩოგბურთო სკოლა;
· ა.(ა).ა.ი.პ რაგბის განვითარების ცენტრი;
· ა.(ა).ა.ი.პ სასპორტო სკოლა;
16.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 02)
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ღონისძიებების ჩატარება, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
16.2.1. კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა,თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
16.2.2 კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
· ა.(ა).ა.ი.პ კულტურის ცენტრი;
· ა.(ა).ა.ი.პ ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
· ა.(ა).ა.ი.პ საბავშვო თეატრი;
· ა.(ა).ა.ი.პ თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა;
· ა.(ა).ა.ი.პ კულტურისა და დასვენების პარკი;
· ა.(ა).ა.ი.პ ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“;
· ა.(ა).ა.ი.პ სამხატვრო სკოლა;
· ა.(ა).ა.ი.პ მუსიკალური სკოლა;
· ა.(ა).ა.ი.პ ისტორიული მუზეუმი;
ასევე პროგრამით დაფინანსდება:
· ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი.
16.1.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება; თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება.
16.1.4 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 05 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტურიზმის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება. აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას, ტურისტული მარშრუტების დაგეგმარებას, სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობას, ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობას.
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ტურიზმის პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
· შ.პ.ს. გურიათრეველი.
16.1.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შემოქმედის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა (კომუნალური გადასახადებით), ასევე ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება სხვადასხვა რელიგიური ღონისძიებები.
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამულიკოდი 06 01)
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალქის მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამულიკოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ქალაქის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
17.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამულიკოდი 06 02)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
17.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 01)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურდ შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე შვილი. მათ შორის: ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 57001-მდე, წელიწადში 3-ჯერ (ახალი წელი, აღდგომა, სასწავლო წელი) გაეწევათ დახმარება 100-100 ლარის ოდენობით; ხოლო ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-დან 150001-მდეა ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 25 ლარი.
17.2.2 მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 03)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის ყოველდღიური მატერიალური და მორალური დახმარების მიზნით მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
17.2.3. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა და მათი ოჯახების მატერიალური დახმარება.
· 9 მაისს - ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს, მეორე მსოფლიო ომის თითოეულ ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარის ოდენობით.
· 2008 წლის აგვისტოს oმში დაღუპულ მეომართა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულ დაღუპულის ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.
· 1992-1993 წწ. საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღეს 27 სექტემბერს ერთჯერადი დახმარება, თითოეულ ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.
17.2.4. ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 05)
პროგრამით გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე.
17.2.5. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მომსახურების დაფინანსება.
მათ შორის:
· ბენეფიციართა ყოველდღიური უზრუნველყოფა 2-ჯერადი კვებით.
· ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა
· საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება.
· საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.
· ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
17.2.6. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულiT 57001-დან 150001-მდე გაეწევათ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით. აგრეთვე, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე არაუმეტეს 500 ლარისა.
იმ კატეგორიას, რომელსაც არ გააჩნია სარეიტინგო ქულა და სამედიცინო დაწესებულებაში მომსახურების წილობრივი თანხა აღემატება 2000 ლარს წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე გაეწევა დახმარე არაუმეტეს 500 ლარისა.
17.2.7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 08)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს:
· საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით კომუნალურ გადასახადებზე დახმარებას. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.
· დევნილთა სარიტუალო ხარჯები, დახმარების ოდენობა შეადგენს 250 ლარს ერთეულ შემთხვევაზე.
· გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დაფინასება არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
17.2.8. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 09)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ მყოფი ოჯახების მინიმალური საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება-შექმნა, პირველადი მოთხოვნილების საქონლის შეძენა (არაუმეტეს 300 ლარისა) და ბინის ქირით უზრუნველყოფა (არაუმეტეს 100 ლარისა).
17.2.9. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 10)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეების დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.
17.2.10. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე უსინათლო პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
17.2.11. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება (პროგრამულიკოდი 06 02 12)
პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვების პედაგოგთა შრომის ანაზღაურებისა და კომუნალური გადასახადის (ელ. ენერგია) გადახდა სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის სუბსიდირებით.
17.2.12. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 13)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
17.2.13. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 16)
პროგრამის მიზანია ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.
17.2.14. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 18)
პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირება. კერძოდ, ქალაქ ოზურგეთში, მეცნიერების ქ.#16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.
მუხლი 18🔗.
ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
0,0
6457,2
1177,7
5279,5
7449.1
0,0
7449,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.
ხარჯები
0,0
5370,0
104,0
5266,0
6944.6
0,0
6944.6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
593,9
0,0
593,9
3810.4
0,0
3810.4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
1027,9
104,0
923,9
1628.3
0.0
1628.3
2.5.
სუბსიდიები
0.0
3468,8
0.0
3468,8
925.5
0.0
925.5
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
204,1
0.0
204,1
149.9
0.0
149.9
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
75,3
0.0
75,3
430.5
0.0
430.5
61.1.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1087,2
1073,7
13,5
124,5
0,0
124,5
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
380,0
0,0
380,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
0,0
1253,6
0,0
1253,6
2332,6
0,0
2332,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
65
68
2.
ხარჯები
0,0
1240,1
0,0
1240,1
1929,6
0,0
1929,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
453,6
0,0
453,6
1326,4
0,0
1326,4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
716,7
0.0
716,7
435,7
0.0
435,7
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
68,9
0.0
68,9
2,5
0.0
2,5
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0,9
0.0
0,9
165,0
0.0
165,0
61.1.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
13,5
0,0
13,5
23,0
0,0
23,0
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
380,0
0,0
380,0
01 01
ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო
0,0
232,9
0,0
232,9
615,6
0,0
615,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
17
17
2.
ხარჯები
0,0
232,3
0,0
232,3
609,0
0,0
609,0
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
132.6
0,0
132.6
408,0
0,0
408,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
92,2
0.0
92,2
177,0
0,0
177,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
7,2
0.0
7,2
0,0
0,0
0,0
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0,3
0.0
0,3
24,0
0,0
24,0
61.1.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,6
0,0
0,6
6,6
0,0
6,6
01 02
ქალაქ ოზურგეთის მერია
0,0
539,5
0,0
539,5
1196,0
0,0
1196,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
48
51
2.
ხარჯები
0,0
526,6
0,0
526,6
1179,6
0,0
1179,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
321,0
0,0
321,0
918,4
0,0
918,4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
143,3
0.0
143,3
258,7
0,0
258,7
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
61,7
0.0
61,7
2,5
0,0
2,5
2.8.
სხვა ხარჯები
0.0
0,6
0.0
0,6
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
12,9
0,0
12,9
16,4
0,0
16,4
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
40,0
0,0
40,0
141,0
0,0
141,0
2.
ხარჯები
0,0
40,0
0,0
40,0
141,0
0,0
141,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0,0
441,2
0,0
441,2
380,0
0,0
380,0
2.
ხარჯები
0,0
441,2
0,0
441,2
380,0
0,0
380,0
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
380,0
0,0
380,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
184,7
0,0
184,7
269,1
0,0
269,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
32
32
0,0
32
2.
ხარჯები
0,0
184,7
0,0
184,7
267,6
0,0
267,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
140,3
0,0
140,3
228,8
0,0
228,8
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
39,2
0.0
39,2
38,8
0,0
38,8
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
61.1.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,2
0.0
1,2
1,5
0,0
1,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
0,0
152,4
0,0
152,4
191,1
0,0
191,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
29
29
0,0
2.
ხარჯები
0,0
152,4
0,0
152,4
191,1
0,0
191,1
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
118,8
0,0
118,8
171,3
0,0
171,3
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
32,4
0.0
32,4
19,8
0,0
19,8
2.8.
სხვა ხარჯები
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
0,0
32,3
0,0
32,3
78,0
0,0
78,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
3
3
0,0
3
2.
ხარჯები
0,0
32,3
0,0
32,3
76,5
0,0
76,5
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
21,5
0,0
21,5
57,5
0,0
57,5
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
6,8
0.0
6,8
19,0
0,0
19,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
61.1.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
1,5
0,0
1,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
2039,3
1177,7
861,6
1015,0
0,0
1015,0
2.
ხარჯები
0,0
965,6
104,0
861,6
915,0
0,0
915,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0.0
272,1
104,0
168,1
145,0
0,0
145,0
2.5.
სუბსიდიები
0.0
693,5
0.0
693,5
770,0
0,0
770,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1073,7
1073,7
0,0
100,0
0,0
100,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
2.
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
2.
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
1946,4
1177,7
768,7
870,0
0,0
870,0
2.
ხარჯები
0,0
872,7
104,0
768,7
770,0
0,0
770,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1073,7
1073,7
0,0
100,0
0,0
100,0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
0,0
454,4
0,0
454,4
526,2
0,0
526,2
2.
ხარჯები
0,0
454,4
0,0
454,4
526,2
0,0
526,2
03 02 02
ბინათმშენებლობისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
45.0
0,0
45.0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
45.0
0,0
45.0
03 02 03
კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები
0,0
239,1
0,0
239,1
243,8
0,0
243,8
2.
ხარჯები
0,0
239,1
0,0
239,1
243,8
0,0
243,8
03 02 05
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
0,0
1252,9
1177,7
75,2
55.0
0,0
55.0
2.
ხარჯები
0,0
179,2
104,0
75,2
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1073,7
1073,7
0,0
55.0
0,0
55.0
03 08
გარე განათება
0,0
92,9
0,0
92,9
140,0
0,0
140,0
2.
ხარჯები
0,0
92,9
0,0
92,9
140,0
0,0
140,0
04 00
განათლება
0,0
676,2
0,0
676,2
1091,8
0,0
1091,8
2.
ხარჯები
0,0
676,2
0,0
676,2
1091,8
0,0
1091,8
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
546,6
0,0
546,6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
535,2
0,0
535,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
676,2
0,0
676,2
10,0
0,0
10,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
0,0
558,1
0,0
558,1
973,0
0,0
973,0
2.
ხარჯები
0,0
558,1
0,0
558,1
973,0
0,0
973,0
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
523,0
0,0
523,0
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0
0,0
450,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
558,1
0,0
558,1
0,0
0,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0,0
12,9
0,0
12,9
10,0
0,0
10,0
2.
ხარჯები
0,0
12,9
0,0
12,9
10,0
0,0
10,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
12,9
0,0
12,9
10,0
0,0
10,0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
0,0
105,2
0,0
105,2
108,8
0,0
108,8
2.
ხარჯები
0,0
105,2
0,0
105,2
108,8
0,0
108,8
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
23,6
0,0
23,6
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
85,2
0,0
85,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
105,2
0,0
105,2
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0,0
2004,0
0,0
2004,0
2389,1
0,0
2389,1
2.
ხარჯები
0,0
2004,0
0,0
2004,0
2389,1
0,0
2389,1
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
1684,4
0,0
1684,4
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
473,6
0,0
473,6
2.5.
სუბსიდიები
0,0
2004,0
0,0
2004,0
55,0
0,0
55,0
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
176,1
0,0
176,1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
804,1
0,0
804,1
921,4
0,0
921,4
2.
ხარჯები
0,0
804,1
0,0
804,1
921,4
0,0
921,4
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
620,2
0,0
620,2
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
241,2
0,0
241,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
804,1
0,0
804,1
0,0
0,0
0,0
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
54,3
0,0
54,3
60,0
0,0
60,0
2.
ხარჯები
0,0
54,3
0,0
54,3
60,0
0,0
60,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
54,3
0,0
54,3
0,0
0,0
0,0
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
0,0
749,8
0,0
749,8
861,4
0,0
861,4
2.
ხარჯები
0,0
749,8
0,0
749,8
861,4
0,0
861,4
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
620,2
0,0
620,2
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
241,2
0,0
241,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
749,8
0,0
749,8
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
1130,7
0,0
1130,7
1396,6
0,0
1396,6
2.
ხარჯები
0,0
1130,7
0,0
1130,7
1396,6
0,0
1396,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
1064,2
0,0
1064,2
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
232,4
0,0
232,4
2.5.
სუბსიდიები
0,0
1130,7
0,0
1130,7
0,0
0,0
0,0
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
77,3
0,0
77,3
100,0
0,0
100,0
2.
ხარჯები
0,0
77,3
0,0
77,3
100,0
0,0
100,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
77,3
0,0
77,3
0,0
0,0
0,0
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
0,0
1053,4
0,0
1053,4
1296,6
0,0
1296,6
2.
ხარჯები
0,0
1053,4
0,0
1053,4
1296,6
0,0
1296,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
1064,2
0,0
1064,2
2.2.
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
232,4
0,0
232,4
2.5.
სუბსიდიები
0,0
1053,4
0,0
1053,4
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
2.
ხარჯები
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
05 03 01
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
14,2
0,0
14,2
6,1
0,0
6,1
2.
ხარჯები
0,0
14,2
0,0
14,2
6,1
0,0
6,0
05 04
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
45,0
0,0
45,0
55,0
0,0
55,0
2.
ხარჯები
0,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
299,4
0,0
299,4
351,5
0,0
351,5
2.
ხარჯები
0,0
299,4
0,0
299,4
351,5
0,0
351,5
2.1.
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
24,2
0,0
24,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
95,1
0,0
95,1
90,5
0,0
90,5
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
131,1
0,0
131,1
147,4
0,0
147,4
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
73,2
0,0
73,2
89,4
0,0
89,4
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
0,0
19,4
0,0
19,4
24,2
0,0
24,2
2.
ხარჯები
0,0
19,4
0,0
19,4
24,2
0,0
24,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
19,4
0,0
19,4
24,2
0,0
24,2
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
0,0
19,4
0,0
19,4
24,2
0,0
24,2
2.
ხარჯები
0,0
19,4
0,0
19,4
24,2
0,0
24,2
2.5.
სუბსიდიები
0,0
19,4
0,0
19,4
24,2
0,0
24,2
06 02
სოციალური პროგრამები
0,0
280,0
0,0
280,0
327,3
0,0
327,3
2.
ხარჯები
0,0
280,0
0,0
280,0
327,3
0,0
327,3
2.5.
სუბსიდიები
0,0
75,7
0,0
75,7
90,5
0,0
90,5
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
131,1
0.0
131,1
147,4
0,0
147,4
2,8
სხვა ხარჯები
0.0
73,2
0.0
73,2
89,4
0,0
89,4
06 02 01
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
0,0
15,7
0,0
15,7
23,0
0,0
23,0
2.
ხარჯები
0,0
15,7
0,0
15,7
23,0
0,0
23,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
15,7
0,0
15,7
23,0
0,0
23,0
06 02 03
მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0,0
73,2
0,0
73,2
89,4
0,0
89,4
2.
ხარჯები
0,0
73,2
0,0
73,2
89,4
0,0
89,4
2,8
სხვა ხარჯები
0,0
73,2
0,0
73,2
89,4
0,0
89,4
06 02 04
ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,9
0,0
0,9
3,8
0,0
3,8
2.
ხარჯები
0,0
0,9
0,0
0,9
3,8
0,0
3,8
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,9
0,0
0,9
3,8
0,0
3,8
06 02 05
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
0,0
1,6
0,0
1,6
3,0
0,0
3,0
2.
ხარჯები
0,0
1,6
0,0
1,6
3,0
0,0
3,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,6
0,0
1,6
3,0
0,0
3,0
06 02 06
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
0,0
36,6
0,0
36,6
51,1
0,0
51,1
2.
ხარჯები
0,0
36,6
0,0
36,6
51,1
0,0
51,1
2.5.
სუბსიდიები
0,0
36,6
0,0
36,6
51,1
0,0
51,1
06 02 07
შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
0,0
30,0
0,0
30,0
84,0
0,0
84,0
2.
ხარჯები
0,0
30,0
0,0
30,0
84,0
0,0
84,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
30,0
0,0
30,0
84,0
0,0
84,0
06 02 08
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
0,0
4,3
0,0
4,3
16,6
0,0
16,6
2.
ხარჯები
0,0
4,3
0,0
4,3
16,6
0,0
16,6
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4,3
0,0
4,3
16,6
0,0
16,6
06 02 09
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა
0,0
60,6
0,0
60,6
7,2
0,0
7,2
2.
ხარჯები
0,0
60,6
0,0
60,6
7,2
0,0
7,2
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
60,6
0,0
60,6
7,2
0,0
7,2
06 02 10
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,4
0,0
0,4
1,0
0,0
1,0
2.
ხარჯები
0,0
0,4
0,0
0,4
1,0
0,0
1,0
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,4
0,0
0,4
1,0
0,0
1,0
06 02 11
უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0,0
3,2
0,0
3,2
4,5
0,0
4,5
2.
ხარჯები
0,0
3,2
0,0
3,2
4,5
0,0
4,5
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
3,2
0,0
3,2
4,5
0,0
4,5
06 02 12
სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
0,0
29,6
0,0
29,6
25,0
0,0
25,0
2.
ხარჯები
0,0
29,6
0,0
29,6
25,0
0,0
25,0
2.5.
სუბსიდიები
0,0
29,6
0,0
29,6
25,0
0,0
25,0
06 02 13
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
0,0
14,2
0,0
14,2
3,4
0,0
3,4
2.
ხარჯები
0,0
14,2
0,0
14,2
3,4
0,0
3,4
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
14,2
0,0
14,2
3,4
0,0
3,4
06 02 16
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0,0
0,2
0,0
0,2
0,9
0,0
0,9
2.
ხარჯები
0,0
0,2
0,0
0,2
0,9
0,0
0,9
2.7.
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,2
0,0
0,2
0,9
0,0
0,9
06 02 18
ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0,0
9,5
0,0
9,5
14,4
0,0
14,4
ხარჯები
0,0
9,5
0,0
9,5
14,4
0,0
14,4
2.5.
სუბსიდიები
0,0
9,5
0,0
9,5
14,4
0,0
14,4