წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ
მიღების თარიღი 26.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №89
სარეგისტრაციო კოდი ფუნქციო ნალური კოდი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | 7109 |
| 61 | 7049 |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2016
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 23.12.2013
დოკუმენტის ტექსტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №89
2014 წლის 26 დეკემბერი
ქ. წყალტუბო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ პუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 499,1
1 188,6
8 310,5
13 628,2
5 095,6
8 532,6
8 858,8
156,0
8 702,8
გადასახადები
1 253,3
0,0
1 253,3
1 200,0
0,0
1 200,0
1 100,0
0,0
1 100,0
გრანტები
6 816,1
1 188,6
5 627,5
11 445,8
5 095,6
6 350,2
6 543,8
156,0
6 387,8
სხვა შემოსავლები
1 429,8
0,0
1 429,8
982,4
0,0
982,4
1 215,0
0,0
1 215,0
ხარჯები
7 351,0
301,3
7 049,8
11 051,0
2 536,5
8 514,5
8 821,5
156,0
8 665,5
შრომის ანაზღაურება
2 315,7
0,0
2 315,7
1 907,5
0,0
1 907,5
2 030,7
68,0
1 962,7
საქონელი და მომსახურება
676,7
60,0
616,7
936,5
0,0
936,5
945,8
23,0
922,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 963,8
0,0
2 963,8
4 035,5
0,0
4 035,5
4 223,0
60,0
4 163,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
784,4
0,0
784,4
1 052,9
0,0
1 052,9
880,0
5,0
875,0
სხვა ხარჯები
610,5
241,3
369,3
3 118,6
2 536,5
582,1
742,0
0,0
742,0
საოპერაციო სალდო
2 148,1
887,4
1 260,7
2 577,2
2 559,1
18,1
37,3
0,0
37,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 968,8
2 525,1
1 443,8
4 926,6
4 077,7
848,9
37,3
0,0
37,3
ზრდა
4 023,1
2 525,1
1 498,0
4 976,6
4 077,7
898,9
137,3
0,0
137,3
კლება
54,3
0,0
54,3
50,0
0,0
50,0
100,0
0,0
100,0
მთლიანი სალდო
-1 820,7
-1 637,7
-183,0
-2 349,4
-1 518,6
-830,8
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 820,7
-1 637,7
-183,0
-2 349,4
-1 518,6
-830,8
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 820,7
1 637,7
183,0
2 349,4
1 518,6
830,8
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
2 349,4
1 518,6
830,8
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9 553,4
1 188,6
8 364,8
16 027,6
6 614,2
9 413,4
8 958,8
156,0
8 802,8
შემოსავლები
9 499,1
1 188,6
8 310,5
13 628,2
5 095,6
8 532,6
8 858,8
156,0
8 702,8
არაფინანსური აქტივების კლება
54,3
0,0
54,3
50,0
0,0
50,0
100,0
0,0
100,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
2 349,4
1 518,6
830,8
0,0
0,0
0,0
გადასახადები
11374,1
2826,3
8547,8
16027,6
6614,2
9413,4
8958,8
156,0
8802,8
ხარჯები
7351,0
301,3
7049,8
11051,0
2536,5
8514,5
8821,5
156,0
8665,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4023,1
2525,1
1498,0
4976,6
4077,7
898,9
137,3
0,0
137,3
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-1 820,7
-1 637,7
-183,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8858.8 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 499,1
1 188,6
8 310,5
13 628,2
5 095,6
8 532,6
8 858,8
156,0
8 702,8
გადასახადები
1 253,3
0,0
1 253,3
1 200,0
0,0
1 200,0
1 100,0
0,0
1 100,0
გრანტები
6 816,1
1 188,6
5 627,5
11 445,8
5 095,6
6 350,2
6 543,8
156,0
6 387,8
სხვა შემოსავლები
1 429,8
0,0
1 429,8
982,4
0,0
982,4
1 215,0
0,0
1 215,0
მუხლი 4🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
კოდი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
გადასახადები
11
1 253,3
0,0
1 253,3
1 200,0
0,0
1 200,0
1 100,0
0,0
1 100,0
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
113
1 253,3
0,0
1 253,3
1 200,0
0,0
1 200,0
1 100,0
0,0
1 100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
776,0
776,0
720,0
720,0
620,0
620,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
15,1
0,0
15,1
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
8,3
8,3
15,0
15,0
15,0
15,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
6,7
6,7
40,0
40,0
40,0
40,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0,1
0,1
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
167,2
0,0
167,2
185,0
0,0
185,0
185,0
0,0
185,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
135,3
135,3
125,0
125,0
125,0
125,0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
31,9
31,9
60,0
60,0
60,0
60,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
294,9
0,0
294,9
240,0
0,0
240,0
240,0
0,0
240,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
26,8
26,8
45,0
45,0
45,0
45,0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
268,1
268,1
195,0
195,0
195,0
195,0
მუხლი 5🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 543.8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
კოდი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
გრანტები
13
6 816,1
1 188,6
5 627,5
11 445,8
5 095,6
6 350,2
6 543,8
156,0
6 387,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6 816,1
1 188,6
5 627,5
11 445,8
5 095,6
6 350,2
6 543,8
156,0
6 387,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
5 627,5
0,0
5 627,5
6 350,2
0,0
6 350,2
6 543,8
156,0
6 387,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 477,5
5 477,5
6 194,2
6 194,2
6 387,8
6 387,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
150,0
150,0
156,0
156,0
156,0
156,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 188,6
1 188,6
0,0
5 095,6
5 095,6
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
108,5
108,5
4 025,6
4 025,6
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 080,1
1 080,1
1 070,0
1 070,0
0,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1215.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები
14
1 429,8
0,0
1 429,8
982,4
0,0
982,4
1 215,0
0,0
1 215,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
410,6
0,0
410,6
319,7
0,0
319,7
55,0
0,0
55,0
პროცენტები
1411
334,2
334,2
270,0
270,0
0,0
რენტა
1415
76,3
0,0
76,3
49,7
0,0
49,7
55,0
0,0
55,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
76,3
76,3
40,0
40,0
55,0
55,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0,0
9,7
9,7
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
454,2
0,0
454,2
360,0
0,0
360,0
660,0
0,0
660,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
439,7
0,0
439,7
360,0
0,0
360,0
660,0
0,0
660,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
16,6
16,6
30,0
30,0
30,0
30,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
1,4
1,4
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
316,2
316,2
200,0
200,0
500,0
500,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
105,5
105,5
130,0
130,0
130,0
130,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
14,5
0,0
14,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
14,5
14,5
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
561,5
561,5
302,7
302,7
500,0
500,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
3,5
3,5
0,0
0,0
მუხლი 7🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8821.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7 351,0
301,3
7 049,8
11 051,0
2 536,5
8 514,5
8 821,5
156,0
8 665,5
შრომის ანაზღაურება
2 315,7
0,0
2 315,7
1 907,5
0,0
1 907,5
2 030,7
68,0
1 962,7
საქონელი და მომსახურება
676,7
60,0
616,7
936,5
0,0
936,5
945,8
23,0
922,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 963,8
0,0
2 963,8
4 035,5
0,0
4 035,5
4 223,0
60,0
4 163,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
784,4
0,0
784,4
1 052,9
0,0
1 052,9
880,0
5,0
875,0
სხვა ხარჯები
610,5
241,3
369,3
3 118,6
2 536,5
582,1
742,0
0,0
742,0
მუხლი 8🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 37.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
0,0
28,8
36,3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
196,7
1,7
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 807,6
4 762,0
50,0
04 00
განათლება
2,1
184,1
50,0
სულ
4 006,5
4 976,6
137,3
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
54,3
50,0
100,0
ძირითადი აქტივები
43,11
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
11,14
50,0
100,0
მიწა
11,14
50,0
100,0
მუხლი 9🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 663,1
0,0
2 663,1
2 488,1
0,0
2 488,1
2 542,1
0,0
2 542,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 663,1
0,0
2 663,1
2 488,1
0,0
2 488,1
2 542,1
0,0
2 542,1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 536,5
0,0
2 536,5
2 358,1
0,0
2 358,1
2 382,1
0,0
2 382,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
126,6
0,0
126,6
130,0
0,0
130,0
160,0
0,0
160,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
99,6
0,0
99,6
105,8
0,0
105,8
101,9
91,0
10,9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
442,0
0,0
442,0
239,9
0,0
239,9
220,8
0,0
220,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
442,0
0,0
442,0
239,9
0,0
239,9
220,8
0,0
220,8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 594,6
1 358,1
1 236,5
5 941,0
5 449,2
491,8
526,0
0,0
526,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
2 550,0
1 358,1
1 191,9
4 448,4
4 013,4
434,9
476,0
0,0
476,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 550,0
1 358,1
1 191,9
4 448,4
4 013,4
434,9
476,0
0,0
476,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
44,6
0,0
44,6
1 492,6
1 435,8
56,8
50,0
0,0
50,0
705
გარემოს დაცვა
488,3
0,0
488,3
591,0
0,0
591,0
510,0
0,0
510,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
488,3
0,0
488,3
569,1
0,0
569,1
510,0
0,0
510,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
21,9
0,0
21,9
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 032,4
1 408,2
624,2
2 276,5
1 165,0
1 111,5
828,0
0,0
828,0
7061
ბინათმშენებლობა
205,8
171,2
34,6
181,9
18,5
163,4
100,0
0,0
100,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
171,9
146,7
25,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
198,0
0,0
198,0
596,0
0,0
596,0
510,0
0,0
510,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 456,7
1 090,4
366,3
1 498,6
1 146,5
352,1
218,0
0,0
218,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
51,7
0,0
51,7
62,9
0,0
62,9
60,0
60,0
0,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
51,7
0,0
51,7
62,9
0,0
62,9
60,0
60,0
0,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 257,4
0,0
1 257,4
1 734,7
0,0
1 734,7
1 715,0
0,0
1 715,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
476,3
0,0
476,3
652,6
0,0
652,6
655,0
0,0
655,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
636,6
0,0
636,6
737,1
0,0
737,1
700,0
0,0
700,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
144,5
0,0
144,5
345,0
0,0
345,0
360,0
0,0
360,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
884,3
60,0
824,3
1 439,9
0,0
1 439,9
1 350,0
0,0
1 350,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
742,1
60,0
682,1
1 284,1
0,0
1 284,1
1 200,0
0,0
1 200,0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
142,1
0,0
142,1
155,8
0,0
155,8
155,8
0,0
150,0
710
სოციალური დაცვა
860,7
0,0
860,7
1 147,9
0,0
1 147,9
1 105,0
5,0
1 100,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
30,7
0,0
30,7
51,0
0,0
51,0
80,0
0,0
80,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
807,9
0,0
807,9
1 021,9
0,0
1 021,9
830,0
5,0
825,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
22,0
0,0
22,0
75,0
0,0
75,0
195,0
0,0
195,0
სულ
11 374,1
2 826,3
8 547,8
16 027,6
6 614,2
9 413,4
8 958,8
156,0
8 802,8
მუხლი 10🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 156.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 91.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 322.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა- 220.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 101.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1814.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 376.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ), ნინოშვილის, გურამიშვილის #1, #4, #6, ბინების, კოსტავას #4 ბინისსა და ჩოლოყაშვილის #1 ბინის მიმდებარედ, სოფლებში ხომულსა და ჯიმასტაროში. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წითლანაძის, 26 მაისის, დედაენის ქუჩების გამყოფი გაზონების და შანიძის ქუჩების ტროტუარების და ბორდიურების რეაბილიტაცია.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1170,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას, გოგებაშვილის, სარაჯიშვილის, ჭავჭავაძის (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ) და ყაზბეგის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1. სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოსტავას, გოგებაშვილის, სარაჯიშვილის, ჭავჭავაძის (სანატორიუმ ფილიალის მიმდებარედ) და ყაზბეგის ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაცია.
2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 510.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.3. შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.
2.2.4. გარე განათება- 510.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება, დაფინანსდება მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია სოფლებში, კერძოდ: მუხიანი, პირველი წყალტუბო, ოფშკვითი, ხომული, ქვილიშორი, გუმბრა.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 268.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება და წრიულ გზაზე (რუსთაველის ქუჩაზე) მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია.
3. განათლება - 1350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
3.2. სკოლის გარეშე განათლება - 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1765.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 705.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში, კობა ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენბურთის ტურნირი, ხელბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, ხელბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, კახა გელენიძის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, კალათბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, კობა იობიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში, მკლავჭიდის ტურნირი, კობა ნემსიწვერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ფეხბურთში, სულიკო ნიქაბაძის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ქუჩის კალათბურთის ტურნირი, გარბენი ქალაქის რკალზე, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, მხიარული სტარტები, მხიარული სტარტები ბაღებს შორის, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, რაგბის ტურნირი სკოლებს შორის, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, ფრენბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ტრანსპორტირება.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 700.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 75.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: სიყვარულის დღე, რა? სად? როდის?, მედია პროექტი ,,ეტალონი“, სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, აღდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ლაშქრობა, ექსკურსიები, ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ღონისძიებები შშმ პირთათვის, სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიებები, ჯანსუღ იოსელიანის სახელობის ფესტივალი, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, 9 მაისის ღონისძიება, საახალწლო საჩუქრები, ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, ზაფხულის ფესტივალი, ,,წყალტუბოობა“, მოწვევა, საახალწლო ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.
4.5 კურორტისა და ტურიზმის განვითარება - 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრის" სუბსიდირება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1165.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 60.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები - 1105.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 105.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.
5.2.2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დღეგრძელთა დახმარება - 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება - 80.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი, ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში 0-დან 70 000 ქულით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 150 ლარი.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯები - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად 250 ლარი.
5.2.5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 375.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 0-დან 30000-მდე ქულა კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება კვარტალურად წელიწადში არაუმეტეს 150 ლარისა (ელექტრო ენერგია, წყალი, გაზი). 0-დან 57000 ქულით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებიდან 16 წლამდე ბავშვების სანატორიულ-კურორტული მომსახურება ერთჯერადად არაუმეტეს- 200 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციარ ბავშვთა დახმარება თითოეულს - 100 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს – 200 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს – 200 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 250 ლარი; ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება სადღესასწაულო დღეებში (საახალწლოდ 100 და სააღდგომოდ 50) თითოეულს – 150 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს – 200 ლარი; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე - დიალიზზე დამოკიდებულ (ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე) მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს – 1200 ლარი; 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვების ფულადი დახმარება თითოეულს - 200 ლარი (გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა); ავღანეთის ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს - 200 ლარი; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ პენსიონერთა დახმარება თითოეულს - 200 ლარი; 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული ოჯახის წევრებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს - 1000 ლარი; 2015 წელს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ-თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეთა ბინის ქირისათვის თვეში არაუმეტეს 120 ლარი; ,,C” ჰეპატიტის პროგრამაში 2015 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა თანადაფინანსება თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.6. ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება - 120.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ სუბსიდირება.
5.2.7. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 340.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები-გარდა პლასტიკური ქირურგიის ესთეტიკური ფორმის ქირურგიული ოპერაციებისა) და სხვა სამედიცინო მომსახურეობა, მათ შორის თერაპიული, ასევე ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ შედის სადაზღვევო პოლისის ჩამონათვალში ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2015 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სტიქიის (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, დიდთოვლობა და სხვა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს - 2000 ლარი.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ეკონომ. კლასიფიკ. მკოდი
ფუნქციო ნალური კოდი
ორგ. კოდი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
11 374,1
2 826,3
8 547,8
16 027,6
6 614,2
9 413,4
8 958,8
156,0
8 802,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
210,0
0,0
210,0
199,0
0,0
199,0
201,0
0,0
201,0
2
ხარჯები
7 351,0
301,3
7 049,8
11 051,0
2 536,5
8 514,5
8 821,5
156,0
8 665,5
21
შრომის ანაზღაურება
2 315,7
0,0
2 315,7
1 907,5
0,0
1 907,5
2 030,7
68,0
1 962,7
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 023,1
2 525,1
1 498,0
4 976,6
4 077,7
898,9
137,3
0,0
137,3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 663,1
0,0
2 663,1
2 488,1
0,0
2 488,1
2 542,1
0,0
2 542,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
176,0
0,0
176,0
158,0
0,0
158,0
160,0
0,0
160,0
2
ხარჯები
2 646,6
0,0
2 646,6
2 459,3
0,0
2 459,3
2 505,8
0,0
2 505,8
21
შრომის ანაზღაურება
2 044,0
0,0
2 044,0
1 706,5
0,0
1 706,5
1 811,3
0,0
1 811,3
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,5
0,0
16,5
28,8
0,0
28,8
36,3
0,0
36,3
01 01
წყალტუბოს საკრებულო
801,2
0,0
801,2
762,8
0,0
762,8
675,0
0,0
675,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36,0
36,0
33,0
33,0
33,0
33,0
2
70111
ხარჯები
797,0
0,0
797,0
757,3
0,0
757,3
670,0
0,0
670,0
21
შრომის ანაზღაურება
540,0
0,0
540,0
476,5
0,0
476,5
483,5
0,0
483,5
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
4,2
5,5
0,0
5,5
5,0
0,0
5,0
01 02
წყალტუბოს გამგეობა
1 735,3
0,0
1 735,3
1 595,4
0,0
1 595,4
1 707,1
0,0
1 707,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140,0
140,0
125,0
125,0
127,0
127,0
2
70111
ხარჯები
1 723,0
0,0
1 723,0
1 572,0
0,0
1 572,0
1 675,8
0,0
1 675,8
21
შრომის ანაზღაურება
1 504,0
0,0
1 504,0
1 230,0
0,0
1 230,0
1 327,7
0,0
1 327,7
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,3
0,0
12,3
23,4
0,0
23,4
31,3
0,0
31,3
01 03
სარეზერვო ფონდი
126,6
0,0
126,6
130,0
0,0
130,0
160,0
0,0
160,0
2
70112
ხარჯები
126,6
0,0
126,6
130,0
0,0
130,0
160,0
0,0
160,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
541,6
0,0
541,6
345,6
0,0
345,6
322,7
91,0
231,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34,0
0,0
34,0
41,0
0,0
41,0
41,0
0,0
41,0
2
ხარჯები
344,8
0,0
344,8
343,9
0,0
343,9
321,7
91,0
230,7
21
შრომის ანაზღაურება
271,7
0,0
271,7
201,0
0,0
201,0
219,4
68,0
151,4
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,7
0,0
196,7
1,7
0,0
1,7
1,0
0,0
1,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
442,0
0,0
442,0
239,9
0,0
239,9
220,8
0,0
220,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
28,0
34,0
34,0
34,0
34,0
2
7032
ხარჯები
245,2
0,0
245,2
239,4
0,0
239,4
220,8
0,0
220,8
21
შრომის ანაზღაურება
203,2
0,0
203,2
150,0
0,0
150,0
151,4
0,0
151,4
61
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,7
0,0
196,7
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
99,6
0,0
99,6
105,8
0,0
105,8
101,9
91,0
10,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2
702
ხარჯები
99,6
0,0
99,6
104,6
0,0
104,6
100,9
91,0
9,9
21
შრომის ანაზღაურება
68,4
0,0
68,4
51,0
0,0
51,0
68,0
68,0
0,0
61
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
1,0
0,0
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 070,8
2 766,3
2 304,5
7 339,6
5 178,4
2 161,3
1 814,0
0,0
1 814,0
2
ხარჯები
1 263,1
241,3
1 021,9
2 577,7
1 100,7
1 477,0
1 764,0
0,0
1 764,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 807,6
2 525,1
1 282,6
4 762,0
4 077,7
684,3
50,0
0,0
50,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 546,0
1 358,1
1 187,9
4 448,4
4 013,4
434,9
376,0
0,0
376,0
2
ხარჯები
32,1
0,0
32,1
43,1
0,0
43,1
376,0
0,0
376,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 513,9
1 358,1
1 155,8
4 405,3
4 013,4
391,8
0,0
0,0
0,0
03 01 02
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
2 546,0
1 358,1
1 187,9
4 349,6
3 914,7
434,9
326,0
0,0
326,0
2
70451
ხარჯები
32,1
0,0
32,1
43,1
0,0
43,1
326,0
0,0
326,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 513,9
1 358,1
1 155,8
4 306,5
3 914,7
391,8
0,0
0,0
0,0
03 01 05
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
98,7
98,7
0,0
0,0
0,0
0,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
98,7
98,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 06
ტროტუარების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
2
70451
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 064,0
317,8
746,2
1 347,0
18,5
1 328,5
1 170,0
0,0
1 170,0
2
ხარჯები
823,1
171,2
652,0
1 227,5
18,5
1 209,0
1 170,0
0,0
1 170,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240,9
146,7
94,2
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
0,0
03 02 01
სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
2
70451
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
03 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
488,3
0,0
488,3
569,1
0,0
569,1
510,0
0,0
510,0
2
7051
ხარჯები
488,3
0,0
488,3
549,6
0,0
549,6
510,0
0,0
510,0
61
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
19,5
0,0
19,5
0,0
0,0
0,0
03 02 03
შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
205,8
171,2
34,6
181,9
18,5
163,4
100,0
0,0
100,0
2
7061
ხარჯები
205,8
171,2
34,6
181,9
18,5
163,4
100,0
0,0
100,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
171,9
146,7
25,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,9
146,7
25,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
გარე განათება
198,0
0,0
198,0
596,0
0,0
596,0
510,0
0,0
510,0
2
7064
ხარჯები
129,0
0,0
129,0
496,0
0,0
496,0
510,0
0,0
510,0
61
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,0
0,0
69,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
418,8
48,5
370,3
397,8
0,0
397,8
268,0
0,0
268,0
2
ხარჯები
386,3
48,5
337,8
224,9
0,0
224,9
218,0
0,0
218,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,5
0,0
32,5
172,9
0,0
172,9
50,0
0,0
50,0
03 03 01
მოსაცდელები
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
03 03 02
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
0,0
0,0
0,0
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
23,8
0,0
23,8
0,0
0,0
0,0
03 03 03
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
366,3
0,0
366,3
352,1
0,0
352,1
218,0
0,0
218,0
2
7066
ხარჯები
337,8
0,0
337,8
203,0
0,0
203,0
218,0
0,0
218,0
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,5
0,0
28,5
149,1
0,0
149,1
0,0
0,0
0,0
03 03 06
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
48,5
48,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7066
ხარჯები
48,5
48,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 08
სასაფლაოს კეთილმოწყობა
0,0
0,0
0,0
21,9
0,0
21,9
0,0
0,0
0,0
2
7054
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
21,9
0,0
21,9
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1 031,3
1 031,3
0,0
1 134,3
1 134,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2
ხარჯები
11,0
11,0
0,0
1 070,0
1 070,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 020,3
1 020,3
0,0
64,3
64,3
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
10,6
10,6
0,0
12,2
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7066
ხარჯები
10,6
10,6
0,0
12,2
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
884,3
60,0
824,3
1 439,9
0,0
1 439,9
1 350,0
0,0
1 350,0
2
ხარჯები
882,1
60,0
822,1
1 255,8
0,0
1 255,8
1 350,0
0,0
1 350,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
0,0
2,1
184,1
0,0
184,1
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
742,1
60,0
682,1
1 284,1
0,0
1 284,1
1 200,0
0,0
1 200,0
2
7091
ხარჯები
740,0
60,0
680,0
1 100,0
0,0
1 100,0
1 200,0
0,0
1 200,0
61
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
0,0
2,1
184,1
0,0
184,1
0,0
0,0
0,0
04 03
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
142,1
0,0
142,1
155,8
0,0
155,8
150,0
0,0
150,0
2
7098
ხარჯები
142,1
0,0
142,1
155,8
0,0
155,8
150,0
0,0
150,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 302,0
0,0
1 302,0
3 203,5
1 435,8
1 767,7
1 765,0
0,0
1 765,0
2
ხარჯები
1 302,0
0,0
1 302,0
3 203,5
1 435,8
1 767,7
1 715,0
0,0
1 715,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
520,9
0,0
520,9
2 121,4
1 435,8
685,6
705,0
0,0
705,0
2
ხარჯები
520,9
0,0
520,9
2 121,4
1 435,8
685,6
655,0
0,0
655,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
05 01 01
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
20,4
0,0
20,4
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
2
7081
ხარჯები
20,4
0,0
20,4
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
05 01 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
245,6
0,0
245,6
282,0
0,0
282,0
250,0
0,0
250,0
2
7081
ხარჯები
245,6
0,0
245,6
282,0
0,0
282,0
250,0
0,0
250,0
05 01 03
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
166,2
0,0
166,2
265,7
0,0
265,7
300,0
0,0
300,0
2
7081
ხარჯები
166,2
0,0
166,2
265,7
0,0
265,7
300,0
0,0
300,0
05 01 04
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
44,0
0,0
44,0
85,0
0,0
85,0
85,0
0,0
85,0
2
7081
ხარჯები
44,0
0,0
44,0
85,0
0,0
85,0
85,0
0,0
85,0
05 01 05
სპორტული მოედნების შეკეთება
44,6
0,0
44,6
1 468,8
1 435,8
33,0
50,0
0,0
50,0
2
7049
ხარჯები
44,6
0,0
44,6
1 468,8
1 435,8
33,0
0,0
0,0
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
636,6
0,0
636,6
737,1
0,0
737,1
700,0
0,0
700,0
2
ხარჯები
636,6
0,0
636,6
737,1
0,0
737,1
700,0
0,0
700,0
05 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
124,0
0,0
124,0
180,5
0,0
180,5
155,0
0,0
155,0
2
7082
ხარჯები
124,0
0,0
124,0
180,5
0,0
180,5
155,0
0,0
155,0
05 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
70,0
0,0
70,0
82,5
0,0
82,5
80,0
0,0
80,0
2
7082
ხარჯები
70,0
0,0
70,0
82,5
0,0
82,5
80,0
0,0
80,0
05 02 05
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
219,3
0,0
219,3
241,8
0,0
241,8
235,0
0,0
235,0
2
7082
ხარჯები
219,3
0,0
219,3
241,8
0,0
241,8
235,0
0,0
235,0
05 02 06
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“
223,3
0,0
223,3
232,3
0,0
232,3
230,0
0,0
230,0
2
7082
ხარჯები
223,3
0,0
223,3
232,3
0,0
232,3
230,0
0,0
230,0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
44,5
0,0
44,5
60,0
0,0
60,0
75,0
0,0
75,0
2
7084
ხარჯები
44,5
0,0
44,5
60,0
0,0
60,0
75,0
0,0
75,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
2
7084
ხარჯები
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
05 05
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი"
0,0
0,0
0,0
185,0
0,0
185,0
185,0
0,0
185,0
2
7084
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
185,0
0,0
185,0
185,0
0,0
185,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
912,4
0,0
912,4
1 210,8
0,0
1 210,8
1 165,0
65,0
1 100,0
2
ხარჯები
912,4
0,0
912,4
1 210,8
0,0
1 210,8
1 165,0
65,0
1 100,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
51,7
0,0
51,7
62,9
0,0
62,9
60,0
60,0
0,0
2
ხარჯები
51,7
0,0
51,7
62,9
0,0
62,9
60,0
60,0
0,0
06 01 01
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
51,7
0,0
51,7
62,9
0,0
62,9
60,0
60,0
0,0
2
7074
ხარჯები
51,7
0,0
51,7
62,9
0,0
62,9
60,0
60,0
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
860,7
0,0
860,7
1 147,9
0,0
1 147,9
1 105,0
5,0
1 100,0
2
ხარჯები
860,7
0,0
860,7
1 147,9
0,0
1 147,9
1 105,0
5,0
1 100,0
06 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
76,3
0,0
76,3
95,0
0,0
95,0
105,0
0,0
105,0
2
7107
ხარჯები
76,3
0,0
76,3
95,0
0,0
95,0
105,0
0,0
105,0
06 02 02
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დღეგრძელთა დახმარება
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
2
7109
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
30,7
0,0
30,7
51,0
0,0
51,0
80,0
0,0
80,0
2
7104
ხარჯები
30,7
0,0
30,7
51,0
0,0
51,0
80,0
0,0
80,0
06 02 04
სარიტუალო ხარჯი
7,4
0,0
7,4
6,0
0,0
6,0
10,0
5,0
5,0
2
7107
ხარჯები
7,4
0,0
7,4
6,0
0,0
6,0
10,0
5,0
5,0
06 02 05
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
474,2
0,0
474,2
466,0
0,0
466,0
375,0
0,0
375,0
2
7107
ხარჯები
474,2
0,0
474,2
466,0
0,0
466,0
375,0
0,0
375,0
06 02 06
ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
120,0
2
7109
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
120,0
06 02 07
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
250,0
0,0
250,0
454,9
0,0
454,9
340,0
0,0
340,0
2
7107
ხარჯები
250,0
0,0
250,0
454,9
0,0
454,9
340,0
0,0
340,0
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
19,0
0,0
19,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
2
7109
ხარჯები
19,0
0,0
19,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
მუხლი 17🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №34 დადგენილება (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016168 თარიღი 26/12/2013).
მუხლი 18🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (მ. ღვინიანიძე).
მუხლი 19🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ახალაძე