⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2016)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 26.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №63
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,264 სიტყვა · ~26 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
26.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
01.01.2016 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №63 2014 წლის 26 დეკემბერი ქ. წალენჯიხა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2  პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.“  ქვეპუნქტის "დ.ა"ქვეპუნქტის,  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის,  „ნორმატული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 და  23-ე მუხლების  და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის N39 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილია დანართი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები       შემოსავლები 10,523.7 9424.3 3826.7 5,597.6 6 336.7 0.0 6 336.7 გადასახადები 2,085.5 1,502.7 0.0 1,502.7 1 300.0 0.0 1 300.0 გრანტები 8,103.5 7536.6 3826.7 3,709.9 4 646.7 0.0 4 646.7 სხვა შემოსავლები 334.8 385.0 0.0 385.0 390.0 0.0 390.0       ხარჯები 6,924.1 6599.1 1283.7 5,315.4 6 233.7 0.0 6 233.7 შრომის ანაზღაურება 1,548.5 1,709.7 0.0 1,709.7 1 442.0 0.0 1 442.0 საქონელი და მომსახურება 645.5 725.5 66.6 658.9 963.1 0.0 963.1 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 8.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,937.0 2,351.7 0.0 2,351.7 2 811.0 0.0 2 811.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 310.6 0.0 310.6 სოციალური უზრუნველყოფა 344.1 720.5 182.4 538.1 557.0 0.0 557.0 სხვა ხარჯები 2,441.0 1057.7 1007.7 50.0 150.0 0.0 150.0 საოპერაციო სალდო 3,599.6 2,825.2 2,543.0 282.2 103.0 0.0 103.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,033.5 3,386.7 3,104.5 282.2 103.0 0.0 103.0 ზრდა 3,089.7 3,441.7 3,104.5 337.2 190.0 0.0 190.0 კლება 56.2 55.0 0.0 55.0 87.0 0.0 87.0 მთლიანი სალდო 566.1 -561.5 -561.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 566.1 -561.5 -561.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 572.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 572.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 5.9 561.5 561.5 0.0 10.0 0.0 10.0 ვალუტა და დეპოზიტები 5.9 561.5 561.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 10,579.9 9479.3 3826.7 5,652.6 6 423.7 0.0 6 423.7 შემოსავლები 10,523.7 9424.3 3826.7 5,597.6 6 336.7 0.0 6 336.7 არაფინანსური აქტივების კლება 56.2 55.0 0.0 55.0 87.0 0.0 87.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 10,013.8 10040.8 4388.2 5,652.6 6 423.7 0.0 6 423.7 ხარჯები 6,924.1 6599.2 1283.7 5,315.4 6 233.7 0.0 6 233.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,089.7 3,441.7 3,104.5 337.2 190.0 0.0 190.0 ნაშთის ცვლილება 566,1 -561.5 -561.5 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 326.7 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10,523.7 9424.3 3826.7 5,597.6 6 336.7 0.0 6 336.7 გადასახადები 2,085.5 1,502.7 0.0 1,502.7 1 300.0 0.0 1 300.0 გრანტები 8,103.5 7536.6 3826.7 3,709.9 4 646.7 0.0 4 646.7 სხვა შემოსავლები 334.8 385.0 0.0 385.0 390.0 0.0 390.0 მუხლი 4🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 2,085.5 1,502.7 0.0 1,502.7 1 300.0 0.0 1 300.0 ქონების გადასახადი 2,085.5 1,502.7 0.0 1,502.7 1 300.0 0.0 1 300.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        1,803.6 1,352.7 1,352.7 1 200.0 1 200.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 0.5 0.0 0.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1.1 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               69.3 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 ფიზიკურ პირებიდან 7.5 0.0 0.0 იურიდიულ პირებიდან 61.7 50.0 50.0 50.0 50.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           213.6 100.0 0.0 100.0 50.0 0.0 50.0 ფიზიკური პირებიდან 2.7 0.0 0.0 იურიდიულ პირებიდან 210.9 100.0 100.0 50.0 50.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე -2.6 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4646,7 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 8,103.5 7,536.6 3,826.7 3,709.9 4 646.7 0.0 4 646.7 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8,103.5 7,536.6 3,826.7 3,709.9 4 646.7 0.0 4 646.7 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2,251.4 3,709.9 0.0 3,709.9 4 646.7 0.0 4 646.7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,081.4 3,531.9 3,531.9 4 468.7 4 468.7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 170.0 178.0 178.0 178.0 178.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5,852.1 3,826.7 3,826.7 0.0 0.0 0.0 0.0 სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 4,991.5 2,834.8 2,834.8 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 860.6 882.5 882.5 0.0 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 0.0 109.4 109.4 0.0 მუხლი 6🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 334.8 385.0 0.0 385.0 390.0 0.0 390.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 212.4 202.0 0.0 202.0 200.0 0.0 200.0 პროცენტები 26.5 30.0 30.0 0.0 0.0 დივიდენდები 0.0 0.0 0.0 რენტა 185.9 172.0 0.0 172.0 200.0 0.0 200.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     185.0 170.0 170.0 200.0 200.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.9 2.0 2.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 45.3 48.0 0.0 48.0 60.0 0.0 60.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 19.8 17.4 0.0 17.4 20.0 0.0 20.0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 2.1 1.0 1.0 0.0 სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.8 0.0 0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 17.0 16.4 16.4 20.0 20.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.5 30.6 0.0 30.6 50.0 0.0 50.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.5 30.6 30.6 50.0 50.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 77.1 135.0 135.0 120.0 120.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6233.7 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6,924.1 5 506.6 286.0 5 220.6 6 233.7 0.0 6 233.7 შრომის ანაზღაურება 1,548.5 1 709.7 0.0 1 709.7 1 442.0 0.0 1 442.0 საქონელი და მომსახურება 645.5 703.5 44.6 658.9 963.1 0.0 963.1 პროცენტი 8.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,937.0 2 234.0 0.0 2 234.0 2 811.0 0.0 2 811.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 310.6 0.0 310.6 სოციალური უზრუნველყოფა 344.1 628.1 100.0 528.1 557.0 0.0 557.0 სხვა ხარჯები 2,441.0 224.3 141.4 82.9 150.0 0.0 150.0 მუხლი 8🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა190.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: პროგ. kodi დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 34.7 274.7 250.0 24.7 80.0 0.0 80.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,055.0 3 189.0 2 876.5 312.5 110.0 0.0 110.0 04 00 განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 56.2 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 18.0 15.0 15.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 38.1 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 მიწა 38.1 40.0 40.0 0.0 მუხლი 9🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,719.7    2,151.0    321.6    1,829.4    2 025.1    0.0    2 025.1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,667.3    2,079.4    250.0    1,829.4    2 010.1    0.0    2 010.1    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,667.3    2,039.4    250.0    1,789.4    1 959.1    0.0    1 959.1    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    71.6    71.6    0.0    51.0    0.0    51.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 52.4    71.6    71.6    0.0    15.0    0.0    15.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 52.4    0.0    0.0    0.0    15.0    0.0    15.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    98.6    0.0    98.6    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 94.5    321.3    0.0    321.3    105.0    0.0    105.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 282.0    0.0    0.0    0.0    310.6    0.0    310.6    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    321.3    0.0    321.3    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 282.0    3,156.9    3,139.4    17.5    310.6    0.0    310.6    704 ეკონომიკური საქმიანობა 5,217.3    894.0    882.5    11.5    110.0    0.0    110.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 885.6    894.0    882.5    11.5    25.0    0.0    25.0    70421 სოფლის მეურნეობა 885.6    1,396.6    1,390.6    6.0    110.0    0.0    110.0    7045 ტრანსპორტი 1,929.6    1,396.6    1,390.6    6.0    0.0    0.0    0.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,929.6    866.3    866.3    0.0    0.0    0.0     0.0    705 გარემოს დაცვა 496.0    1,159.4    563.4    596.0    715.0    0.0    715.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 496.0    596.0    0.0    596.0    715.0    0.0    715.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 381.8    621.4    181.4    440.0    275.0    0.0    275.0    7061 ბინათმშენებლობა 22.7    151.4    141.4    10.0    100.0    0.0    100.0    7063 წყალმომარაგება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7064 გარე განათება 114.3    130.0    0.0    130.0    150.0    0.0    150.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 244.8    340.0    40.0    300.0    25.0    0.0    25.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 100.3    86.0    0.0    86.0     270.0    0.0    270.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 20.3    6.0    0.0    6.0    170.0    0.0    170.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 20.3    6.0    0.0    6.0    170.0    0.0    170.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 80.0    80.0    0.0    80.0    100.0    0.0    100.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 811.3    875.7    0.0    875.7    971.0    0.0    971.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 406.5    440.8    0.0    440.8    445.0    0.0    445.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 381.0    391.0    0.0    391.0    496.0    0.0    496.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 23.8    43.9    0.0    43.9    30.0    0.0    30.0    709 განათლება 570.7    845.0    0.0    845.0    1 080.0    0.0    1 080.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 567.8    825.0    0.0    825.0    1 050.0    0.0    1 050.0    7092 ზოგადი განათლება 2.9    20.0    0.0    20.0    30.0    0.0     30.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 2.9    20.0    0.0    20.0    30.0    0.0    30.0    710 სოციალური დაცვა 340.2    725.5    182.4    543.1    562.0    0.0    562.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 179.5    559.5     182.4    377.1    400.0    0.0    400.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 149.4    150.0    0.0    150.0    150.0    0.0    150.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 11.3    16.0    0.0    16.0    12.0    0.0    12.0    სულ 10,013.8    10,040.8    4,388.2    5,652.6    6 423.7    0.0    6 423.7     მუხლი 10🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -10.0 ათასი ლარით; მუხლი 11🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 10.0 ათასი ლარით. მუხლი 12🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით; მუხლი 13🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 178.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80.0 ათასი ლარი; ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98.0 ათასი ლარი; 2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)  საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.  ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)    საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)    აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების,  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება  კეთილმოწყობის სამუშაოები. ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.  ა.ა) საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში, არსებული საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის და მიდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.   ა.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოწყობის, არსებული ქსელის რეაბილიტაციის, მოვლა-შენახვის და ექსპლოატაციის  ხარჯები. ა.გ) დასუფთავების და კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის.  მუნიციპალიტეტის ორივე ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავების ღონისძიებები. ბ) სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)   ქვეპროგრამის ფარგლებსი გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება. გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ჯებირების, ხიდბოგირების და გაბიონების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.   დ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქების ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. დ.ა) პარკებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 08 01)    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. წალენჯიხის ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის რეაბილიტაციის, ქ. ჯვარის ცენტრში პარკის მოწყობის და მუნიციპალიტეტის თემებში ცენტრების კეთილმოწყობის ღონისძიებები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს  განეკუთვნება  და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის  საჭირო   ხარჯების  დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით  უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა; ა) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებული 32 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. ქვეპროგრამა მთლიანობაში ემსახურება 1116-მდე ბავშვს. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)   მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით)  განვითარების  ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების  ხელშეწყობას  და  შესაბამისი  პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და  ახალგაზრდებმა  შეძლონ  მათი  სპორტული  შესაძლებლობების სრულად  გამოვლინება. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი  პირობების  შექმნა  და ნიჭიერი სპორტსმენების  წახალისება.   ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ეროვნულ ჩემპინატში გათამაშებაში მონაწილე პირველი ლიგის გუნდი „სქური“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, აგრეთვე, 14 სპორტული წრე, მათ შორის ჭადრაკის, ჭიდაობის, კრივის, კალთბურთის და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 250-მდე მოსწავლე. ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“-ს დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ბავშთა საფეხბურთო 5 ჯგუფს და 100-მდე სპორტსმენს. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანი არის ბავშთა ფეხბურთის განვითარება და  ნიჭიერი ფეხხურთელების აღზრდა.  ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)   კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)    ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიური წესით ფინანსდება  ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. მომსახურებას უწევს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარებას („გრანელობა“, „ჯარალუა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბიბლიოთეკა, მათ შორის 1 საბავშვო, 1 ცენტრალური და 19 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 17 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 4 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის  მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება მრავალი საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები. ბ.ბ) ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმათლებლო ცენტრის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი”, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების და მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილება. სახელოვნებო განყოფილებაში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებაში შეადგენს 152 აღსაზრდელს.  საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული  წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 160 მოსწავლე. წრეებში სწავლის საფასური არის 5 დან 15 ლარამდე.  ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. ცენტრი ზრუნავს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩინებაზე,  მათ დახმარებაზე პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)   პროგრამის ფარგლებში, შესაბამისი ცენტრების მეშვეობით, დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში, ასევე, ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების სხვადასხვა ღონისძიებებზე მგზავრობის, სტუდენტური დღეების და მხიარული სტარტების ხარჯები. დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)   პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით. ბ) ამბულატორიები და პოლიკლინიკები (პროგრამული კოდი 06 02)   პროგრამა ითვალისწინებს გადაუდებელი ოპერაციებისას პაციენტების თანადაფინანსებას, იოდდეფიციტით გამოწვეული (ჩიყვი) ავადმყოფობის გამოკვლევას და 5-25 წლამდე ასაკის ადგილობრივი მოსახლეობის ჰემატოლოგიური ავადყოფობისაგან პრევენციას; უნარშეზღუდულ პირთა ფინანსურ დახმარებას; 6-დან 14 წლამდე კონტიგენტისა და ორსულების მასიური გასინჯვას; მოსახლეობის ჯანმრთელობის მონიტორინგს, ანალიზსა და შეფასებას; ფსიქიკურად დაავადებულ ავადმყოფთა სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების დაფინანსებას. გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. გ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა  დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. გ.ბ) ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03 02)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტარანების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები.  გ.გ) გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 200 ლარის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით. გ.დ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 03 04)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით  უზრუნველყოფა. გ.ე) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით (158 ოჯახი, 451 ბენეფიციარი); დ) ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) პროგრამაში გათვალისწინებულია ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთეჯარიდი დახმარება 500 ლარამდე თანხის ოდენობით თითო ბენეფიციარზე. ე) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)   პროგრამაში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობისა. თავი III წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 10,013.8 10,040.8 4,388.2 5,652.6 6 423.7 0.0 6 423.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 190.0 190.0 0.0 190.0 146.0 0.0 146.0 ხარჯები 6,924.1 6,599.1 1,283.7 5,315.4 6 233.7 0.0 6 233.7 შრომის ანაზღაურება 1,548.5 1,709.7 0.0 1,709.7 1 442.0 0.0 1 442.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,089.7 3,441.7 3,104.5 337.2 190.0 0.0 190.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,719.7 2,151.0 321.6 1,829.4 2 025.1 0.0 2 025.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 139.0 139.0 0.0 139.0 139.0 0.0 139.0 ხარჯები 1,685.0 1,876.3 71.6 1,804.7 1 945.1 0.0 1 945.1 შრომის ანაზღაურება 1,241.0 1,378.8 0.0 1,378.8 1 382.0 0.0 1 382.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.7 274.7 250.0 24.7 80.0 0.0 80.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 403.8 462.9 0.0 462.9 480.0 0.0 480.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 ხარჯები 403.8 462.9 0.0 462.9 480.0 0.0 480.0 შრომის ანაზღაურება 318.7 358.3 0.0 358.3 382.0 0.0 382.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,263.5 1,576.5 250.0 1,326.5 1 479.1 0.0 1 479.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 ხარჯები 1,228.8 1,301.8 0.0 1,301.8 1 399.1 0.0 1 399.1 შრომის ანაზღაურება 922.3 1,020.5 0.0 1,020.5 1 000.0 0.0 1 000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.7 274.7 250.0 24.7 80.0 0.0 80.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 40.0 0.0 40.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 40.0 0.0 40.0 50.0 0.0 50.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები 0.0 0,0 0.0 0,0 1.0 0.0 1.0 ხარჯები 0.0 0,0 0.0 0,0 1.0 0.0 1.0 01 05  სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება 52.4 71.6 71.6 0.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 52.4 71.6 71.6 0.0 15.0 0.0 15.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 376.5 419.9 0.0 419.9 415.6 0.0 415.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 51.0 0.0 51.0 7.0 0.0 7.0 ხარჯები 376.5 419.9 0.0 419.9 415.6 0.0 415.6 შრომის ანაზღაურება 307.5 330.9 0.0 330.9 60.0 0.0 60.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 282.0 321.3 0.0 321.3 310.6 0.0 310.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 0.0 ხარჯები 282.0 321.3 0.0 321.3 310.6 0.0 310.6 შრომის ანაზღაურება 256.2 276.3 0.0 276.3 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 94.5 98.6 0.0 98.6 105.0 0.0 105.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 ხარჯები 94.5 98.6 0.0 98.6 105.0 0.0 105.0 შრომის ანაზღაურება 51.3 54.6 0.0 54.6 60.0 0.0 60.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,095.1 4,937.7 3,884.2 1,053.5 1 100.0 0.0 1 100.0 ხარჯები 3,040.1 1,770.7 1,029.7 741.0 990.0 0.0 990.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,055.0 3,167.0 2,854.5 312.5 110.0 0.0 110.0 03 01 გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა 1,929.6 1,396.6 1,390.6 6.0 85.0 0.0 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,929.6 1396,6 1390,6 6.0 0,0 0.0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 633.0 1,440.8 704.8 736.0 965.0 0.0 965.0 ხარჯები 633.0 877.4 141.4 736.0 965.0 0.0 965.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 563.4 563.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა 22.7 151.4 141.4 10.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 22.7 151.4 141.4 10.0 100.0 0.0 100.0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 114.3 130.0 0.0 130.0 150.0 0.0 150.0 ხარჯები 114.3 130.0 0.0 130.0 150.0 0.0 150.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 496.0 596.0 0.0 596.0 715.0 0.0 715.0 ხარჯები 496.0 596.0 0.0 596.0 715.0 0.0 715.0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 563.4 563.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 563.4 563.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები 5.0 5.0 0.0 5.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 25.0 0.0 25.0 03 04  ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 28.3 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.3 6,5 0.0 6,5 0.0 0.0 0.0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 852.3 882.5 882.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 852.3 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 08 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 244.8 340.0 0.0 340.0 25.0 0.0 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244.8 340.0 0.0 340.0 25.0 0.0 25.0 03 08 01 პარკებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა 244.8 0,0 0.0 0,0 25.0 0.0 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244.8 0,0 0.0 0,0 25.0 0.0 25.0 03 08 02 ქ.წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 340.0 40.0 300.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 340.0 40.0 300.0 0.0 0.0 0.0 03 09 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 2,402.1 866.3 866.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,402.1 866.3 866.3 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 570.7 845.0 0.0 845.0 1 080.0 0.0 1 080.0 ხარჯები 570.7 845.0 0.0 845.0 1 080.0 0.0 1 080.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 567.8  825.0 0.0 825.0 1 050.0 0.0 1 050.0 ხარჯები 567.8 825.0 0.0 825.0 1 050.0 0.0 1 050.0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 2.9 20,0 0,0 20,0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 2.9 20.0 0.0 20.0 30.0 0.0 30.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 811.3 875.7 0.0 875.7 971.0 0.0 971.0 ხარჯები 811.3 875.7 0.0 875.7 971.0 0.0 971.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 406.5 0.0 0.0 0.0 445.0 0.0 445.0 ხარჯები 406.5 440.8 0.0 440.8 445.0 0.0 445.0 05 01 01  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 287.0 310.8 0.0 310.8 300.0 0.0 300.0 ხარჯები 287.0 310.8 0.0 310.8 300.0 0.0 300.0 05 01 02 ფეხბურთის განვითარების ცენტრი 119.5 0.0 0.0 0.0 145.0 0.0 145.0 ხარჯები 119.5 130.0 0.0 130.0 145.0 0.0 145.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 381.0 130.0 0.0 130.0 496.0 0.0 496.0 ხარჯები 381.0 391.0 0.0 391.0 496.0 0.0 496.0 05 02 01  კულტურის ცენტრი 291.0 391.0 0.0 391.0 369.0 0.0 369.0 ხარჯები 291.0 0.0 0.0 0.0 369.0 0.0 369.0 05 02 02 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 90.0 293.3 0.0 293.3 127.0 0.0 127.0 ხარჯები 90.0 293.3 0.0 293.3 127.0 0.0 127.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 2.7 13.9 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2.7 13.9 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  21.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 21.1 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 440.5 811.5 182.4 811.5 832.0 0.0 832.0 ხარჯები 440.5 811.5 182.4 811.5 832.0 0.0 832.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 80.0 80.0 0.0 80.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 80.0 80.0 0.0 80.0 100.0 0.0 100.0 06 02 ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და ჯანდაცვის სხვა პროგრამები 20.3 6.0 0.0 6.0 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 20.3 6.0 0.0 6.0 170.0 0.0 170.0 06 03 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 325.7 508.1 0.0 508.1 452.0 0.0 452.0 ხარჯები 325.7 508.1 0.0 508.1 452.0 0.0 452.0 06 03 01 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა  დაკრძალვის ხარჯები) 8.3 11.0 0.0 11.0 7.0 0.0 7.0 ხარჯები 8.3 11.0 0.0 11.0 7.0 0.0 7.0 06 03 02 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა 3.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 3.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 03 03 სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთჯერადი და პროგრამული  დახმარებები 74.8 217.1 0.0 217.1 130.0 0.0 130.0 ხარჯები 74.8 217.1 0.0 217.1 130.0 0.0 130.0 06 03 04 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები) 149.4 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 ხარჯები 149.4 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 06 03 05 მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა და ახალშობილთა დახმარება 90.2 125.0 0.0 125.0 160.0 0.0 160.0 ხარჯები 90.2 125.0 0.0 125.0 160.0 0.0 160.0 06 04 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები 8.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 8.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 06 05 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 6.5 207.4 182.4 25.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 6.5 207.4 182.4 25.0 100.0 0.0 100.0