⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2016)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 26.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
ძალის დაკარგვა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო სენაკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №69
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,831 სიტყვა · ~34 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
26.12.2014 მიღება
01.01.2015 ძალაში შესვლა
01.01.2016 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №69 2014 წლის 26 დეკემბერი ქ. სენაკი სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 1 იანვრიდან.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეხვიჩა ჟიშკარიანი დანართი №1 სენაკის  მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი თავი I სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12235,0 10295,5 3147,9 7147,6 6997,8 0,0 6997,8 გადასახადები 990,2 1167,8 0,0 1167,8 1000,0 0,0 1000,0 გრანტები 10210,6 8041,2 3147,9 4893,3 5097,8 0,0 5097,8 სხვა შემოსავლები 1034,2 1086,5 0,0 1086,5 900,0 0,0 900,0 ხარჯები 6063,3 7069,0 65,4 7003,6 6777,3 32,0 6777,3 შრომის ანაზღაურება 1883,3 2069,8 0,0 2069,8 1614,2 0,0 1614,2 საქონელი და მომსახურება 604,0 991,8 0,0 991,8 885,2 0,0 885,2 სუბსიდიები 2668,6 3559,2 0,0 3559,2 3612,7 0,0 3612,7 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 285,0 0,0 285,0 სოციალური უზრუნველყოფა 895,7 448,1 65,4 382,7 379,2 0,0 379,2 სხვა ხარჯები 11,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 საოპერაციო სალდო 6171,7 3226,5 3082,5 144,0 220,5 0,0 220,5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5684,2 3502,3 3147,9 354,4 220,5 0,0 220,5 ზრდა 5697,4 3540,3 3147,9 392,3 220,5 0,0 220,5 კლება 13,2 37,9 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო 487,5 -275,9 -65,4 -210,4 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 487,5 -265,4 -65,4 -200,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 487,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 487,5 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 265,4 65,4 200,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 265,4 65,4 200,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 12248,201 10343,832 3147,918 7195,914 6997,800 0,000 6997,800 შემოსავლები 12235,013 10295,476 3147,918 7147,558 6997,800 0,000 6997,800 არაფინანსური აქტივების კლება 13,188 37,917 0,000 37,917 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების კლება 0,000 ვალდებულებების ზრდა 0,000 10,439 10,439 გადასახადები 11760,715 10609,248 3213,334 7395,914 6997,800 0,000 6997,800 ხარჯები 6063,314 7068,993 65,416 7003,577 6777,320 0,000 6777,320 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5697,401 3540,255 3147,918 392,337 220,480 0,000 220,480 ნაშთის ცვლილება 487,486 -265,416 -65,416 -200,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 3🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  6997,800  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12235,013 10295,476 3147,918 7147,558 6997,800 0,000 6997,800 გადასახადები 990,182 1167,794 0,000 1167,794 1000,000 0,000 1000,000 გრანტები 10210,600 8041,218 3147,918 4893,300 5097,800 0,000 5097,800 სხვა შემოსავლები 1034,231 1086,464 0,000 1086,464 900,000 0,000 900,000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  1000.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 990,182 1167,794 0,000 1167,794 1000,000 0,00 1000,000 ქონების გადასახადი 990,182 1167,794 0,000 1167,794 1000,000 0,00 1000,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        562,040 735,900 735,900 632,500 0,00 632,500 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 9,445 8,130 0,000 8,130 7,000 0,00 7,000 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 3,280 2,130 2,130 2,000 0,00 2,000 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 6,165 6,000 6,000 5,000 0,00 5,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               265,713 261,650 0,000 261,650 245,000 0,00 245,000 ფიზიკურ პირებიდან 150,913 156,964 156,964 140,000 0,00 140,000 იურიდიულ პირებიდან 114,800 104,686 104,686 105,000 0,00 105,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           152,687 162,114 0,000 162,114 115,500 0,00 115,500 ფიზიკურ პირებიდან 19,614 16,838 16,838 18,000 0,00 18,000 იურიდიულ პირებიდან 133,073 145,276 145,276 97,500 0,00 97,500 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,297 0,000 0,00 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5097,8  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 10210,600 8041,218 3147,918 4893,300 5097,800 0,00 5097,800 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 262,500 0,000 0,00 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9948,100 8041,218 3147,918 4893,300 5097,800 0,00 5097,800 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3993,400 4893,300 0,000 4893,300 5097,800 0,00 5097,800 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3808,800 4698,300 4698,300 4902,800 0,00 4902,800 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 184,600 195,000 195,000 195,000 0,00 195,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5954,700 3147,918 3147,918 0,000 0,000 0,00 0,000 სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 5302,700 2155,898 2155,898 0,00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 652,000 675,020 675,020 0,00 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 0,000 0,000 0,00 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 0,000 317,000 317,000 0,00 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 900.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1034,231 1086,464 0,000 1086,464 900,000 0,00 900,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 85,853 52,939 0,000 52,939 62,000 0,00 62,000 დივიდენდები 0,000 0,000 0,00 რენტა 85,853 52,939 0,000 52,939 62,000 0,00 62,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     78,301 45,817 45,817 55,000 0,00 55,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 7,552 7,122 7,122 7,000 0,00 7,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 59,386 166,545 0,000 166,545 172,000 0,00 172,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 50,287 159,314 0,000 159,314 167,000 0,00 167,000 სანებართვო მოსაკრებელი 9,332 40,403 40,403 20,000 0,00 20,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,000 0,400 0,400 0,00 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 13,512 90,500 90,500 120,000 0,00 120,000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 24,100 27,386 27,386 27,000 0,00 27,000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 3,343 0,625 0,625 0,00 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 9,099 7,231 0,000 7,231 5,000 0,00 5,000 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0,017 0,000 0,00 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 9,082 7,231 7,231 5,000 0,00 5,000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 863,029 817,114 817,114 626,000 0,00 626,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 25,963 49,866 49,866 40,000 0,00 40,000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6777,320 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6063,314 7068,993 65,416 7003,577 6777,320 0,000 6777,320 შრომის ანაზღაურება 1883,318 2069,838 0,000 2069,838 1614,164 0,000 1614,164 საქონელი და მომსახურება 603,977 991,817 0,000 991,817 885,216 0,000 885,216 სუბსიდიები 2668,640 3559,222 0,000 3559,222 3612,740 0,000 3612,740 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 285,000 0,000 285,000 სოციალური უზრუნველყოფა 895,721 448,116 65,416 382,700 379,200 0,000 379,200 სხვა ხარჯები 11,658 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 220,480 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 220,480 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 73,244 105,087 0,000 105,087 83,800 0,000 83,800 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 208,646 3,200 0,000 3,200 3,680 0,000 3,680 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5399,494 3350,268 3139,318 210,950 133,000 0,000 133,000 04 00 განათლება 5,000 25,600 8,600 17,000 0,000 0,000 0,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 11,017 11,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000    ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0   დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის პროგნოზი 2015წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 12,6 37.917 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 37.917 0 არაწარმოებული აქტივები 12,6 37.917 0 მიწა 12,6 37.917 0 მუხლი 9🔗. . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2164,91 2706,487 0,000 2706,487 2465,860 0,000 2465,860 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2137,31 2662,487 0,000 2662,487 2464,860 0,000 2464,860 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2137,31 2635,437 0,000 2635,437 2414,860 0,000 2414,860 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,00 27,050 0,000 27,050 50,000 0,000 50,000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 27,60 44,000 0,000 44,000 0,000 0,000 0,000 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 27,60 44,000 0,000 44,000 0,000 0,000 0,000 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,00 0,00 0,00 1,000 0,000 1,00 702 თავდაცვა 95,54 106,200 0,000 106,200 95,000 0,000 95,000 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 527,71 404,255 0,000 404,255 285,000 0,000 285,000 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 527,71 404,255 0,000 404,255 285,000 0,000 285,000 704 ეკონომიკური საქმიანობა 5202,038 3331,968 3124,018 207,950 138,000 0,000 138,000 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000 0,000 5,00 70421 სოფლის მეურნეობა 0,00 0,00 0,00 5,000 0,000 5,00 7045 ტრანსპორტი 2305,69 2209,948 2131,998 77,950 3,000 0,000 3,000 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2305,69 2209,948 2131,998 77,950 3,000 0,000 3,000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 2896,35 1122,02 992,020 130,000 130,000 0,000 130,000 705 გარემოს დაცვა 1234,31 772,000 0,000 772,000 770,000 0,000 770,000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 620,000 772,000 772,000 770,000 0,000 770,000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 614,31 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 143,59 25,30 15,30 10,00 7,000 0,000 7,000 7061 ბინათმშენებლობა 62,06 8,43 8,43 0,00 0,000 0,000 0,00 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 7063 წყალმომარაგება 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 7064 გარე განათება 74,60 9,87 6,87 3,00 0,000 0,000 0,00 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 6,930 7,000 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000 707 ჯანმრთელობის დაცვა 94,00 113,400 0,000 113,400 124,740 0,000 124,740 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 94,00 113,400 0,000 113,400 124,740 0,000 124,740 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1018,98 1336,50 0,00 1336,500 1363,000 0,000 1363,000 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 384,60 518,000 0,000 518,000 521,000 0,000 521,000 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 560,00 653,100 0,000 653,100 705,000 0,000 705,000 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0,00 0,00 0,00 0,00 32,000 0,000 32,00 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 74,38 165,400 165,400 105,000 0,000 105,000 709 განათლება 789,44 1217,02 8,60 1208,42 1210,000 0,000 1210,00 7091 სკოლამდელი აღზრდა 692,44 1074,12 0,70 1073,42 1050,000 0,000 1050,00 7092 ზოგადი განათლება 26,00 57,90 7,90 50,00 60,000 0,000 60,000 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 26,00 57,90 7,900 50,000 60,000 0,000 60,000 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 71,00 85,00 0,00 85,000 100,000 0,000 100,000 710 სოციალური დაცვა 490,20 596,116 65,416 530,700 539,200 0,000 539,200 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 78,76 86,200 0,000 86,200 160,400 0,000 160,400 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 78,76 86,20 0,00 86,20 143,800 0,000 143,800 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,00 0,00 0,00 0,00 16,600 0,000 16,60 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0,00 0,00 0,00 0,00 6,200 0,000 6,20 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 8,00 9,80 0,00 9,800 39,700 0,000 39,700 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 403,45 500,12 65,416 434,700 332,900 0,000 332,900 მუხლი 10🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  არის 0 მუხლი 11🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება      1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-0     2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0. მუხლი 12🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 მუხლი 13🔗. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  113,4 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი; „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II      სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება          მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური  შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.       საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.             1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)        საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)      საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების  უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)       აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები. 2.1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 03 01)       პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრიშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის  შიდა საუბნო გზები. 2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02)       პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.  2.2.1.   კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)        ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. 2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული   კოდი  03 02 07)     ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება.  2.3.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 04)        ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა . 2.4.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.   2.5.   სოფლის მეურნეობა  (პროგრამული კოდი 03 09)        ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება:  მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და  სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების  გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის  შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.         3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)        მომავალი თაობების აღზრდაში  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ  საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება  საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1298 ბავშვი. 2013 წლის სექტემბრიდან  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შემოღებულ იქნა უფასო კვება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს,  მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს 2015 წლისათვის მოსალოდნელია ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოწესრიგება, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”. 3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)       ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში   საზოგადოებრივი  ტრანსპორტით   მოსარგებლე  მასწავლებელთა  სუბსიდირება.  3. 3.  მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლის  გარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03)         თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია მოსწავლე –ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის  ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული  ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას.სასცენო კულტურის შეძენას, როლურ თამაშებს. სენაკის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრმა გადო  მეგობრობის ხიდი ლენტეხის ახალგაზრდობის სახლთან, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა  მიერ სხვადასხვა კუთხის ტრადიციების, ხელოვნებისა და კულტურის გაცნობას. გარდა ამისა მოსწავლე–ახალგაზრდები ხელმძღვანელების დახმარებით მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მასშტაბით გამოცხადებულ ფესტივალებში. ჩაატარებენ შეხვედრებს ლიტერატურისა და ხელოვნების  მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოებს, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებებს, ლიტერატურულ–შემოქმედებით საღამოებს, ინტელექტუალურ კონკურსს ,,ეტალონს“. მეთოდურ–პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევენ მუნიციპალიტეტის სკოლებს, წრეებს. ყურადღებას დაუთმობენ რეწვითი ხელოვნების განვითარებას.  4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)       მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.  4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.         4.1.1.  სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 05 01 01)      ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა. პროგრამის  მთავარ  დანიშნულებას  წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული  მონაცემების მქონეახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას,  სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად  ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 28 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 2 სექცია) 30 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (3 სექცია) 78 ბავშვზე;  კარატეს (2 სექცია) 35 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 98 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; კრივის 4 სექცია 53 ბავშვზე, ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს 2 სექცია 46 ბავშვზე, ხელბურთის 1 სექცია 20 ბავშვზე,  ფუტსალის 1 ჯგუფი 12 ბავშზე, რაგბი ,,II” ლიგა   1 ჯგუფი 20 ბავშვზე, რაგბი ,,ჯიხა“ 1 ჯგუფი 35 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთი 1 ჯგუფი  12 ბავშვზე. წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში,შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში,  რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში,  სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის  რეგიონალური  ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა  შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო,  კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში. 4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)           ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი, ფუტსალის 1 გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით, არის 140 სპორტსმენი. მათ  შორის: ხუთი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ასევე ფუტსალის ვაჟთა გუნდი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ფუტსალის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ეროვნულ ჩემპიონატში.ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადების  წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება,  როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა  ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. 4.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)         კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.      4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01)      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის          3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში გასულ წელს შემოვიდა 1268 ცალი წიგნი (მათ შორის  საჩუქრის სახით 25 ცალი). ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნაალ–გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს  სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და  დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის  ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის  საქმიანობას წარმარტავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კევალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე  და წლის განმავლობაში გაიცემა მკითხველზე დაახლოებით 174000 წიგნი.  მუნიციპალიტეტში სულ არის 156623 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი  მისია  მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლესობისა  სტუმრისათვის მის გაცნობაში.მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწაცლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ  ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდშ ი 4617 ექსპონატია.     ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა–პოპულარიზაცია.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად  წარმოდგენილია  მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა  და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვარიელებლისუმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა  შორის ჭარბობს მოსწავლე–ახალგაზრდობა. კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად  და თემებში  აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.       4.2.2 .   სამუსიკო  ხელოვნების   განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02  02)      ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება  ძირითადად  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 223 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  18 ლარია;  ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.       4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)           ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა” .   ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით. 4.2.4.  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. თეატრში  არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად  თეატრი  ანხორციელებს  3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო,  ასევე  მოზარდ   მაყურებელთათვის.   4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში.  რათა  შევუქმნათ  მათ  პირობები სხვადასხვა  ახალგაზრდული  ღონისძიებების  ექსკურსიების, თუ  ახალგაზრდულ ბანაკებში   დასვენებისათვის.  4.4.  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული  კოდი  05 04)             ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას. 4.5.  საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული  კოდი  05 06)     პროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას  მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს.  აწყობს ადგილობრივ რადიო–გადაცემებს. გამოსცემს  გაზეთს, მის დამატებებს, ეწევა სხადასხვა  სახის საგამომცემლო  საქმიანობას,  აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ,  ეწევა  სარეკლამო  საქმიანობას. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)     მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.     5.1.საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს. პროგრამის  მოსარგებლეთა  რაოდენობა იქნება  დაახლოებით 10200 ადამიანი     5.2.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას,ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარებას, სოციალურად  დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1.   მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება  (გარდა კვირა დღისა)  ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვადასხვა  ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით. (180 ბენეფიციარი)           5.2.2.   შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება.  მესამე და მეტი შვილის  შეძენის  შემთხვევაში  გაიცემა  ფულადი დახმარება 200 ლარი.                5.2.3.  ინდივიდუალური  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 03)              ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყანაში არსებული სიღარიბის დონის და სოციალური რისკების გათვალისწინებით მოსახლეობისათვის ეფექტურ და მიზანმიმართული დახმარების აღმოჩენას განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის.    5.2.4. კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 04)      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.    5.2.5.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის.  შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი). საახალწლო საჩუქარი  დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებიათვის.  საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი  შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის; საზეიმო ვახშამი  სამამულო ომის ვეტერანებისათვის.      5.2.6.  ხანძრის  შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების  დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)      ქვეპროგრამის   ფარგლებში  გათვალისწინებულია  ხანძრის შედეგად დაზარალებული  მოქალაქეების  დახმარება სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500  ლარის  ოდენობით; ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000 ლარით.      5.2.7.  სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების     პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)         ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მოქალაქეების  სოციალური ადაპტაციის  სამზრუნველო  ქსელის ღონისძიებების  გატარებისათვის  ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (4 ბენეფიციარი).      5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)         ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული  პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით. დაფინანსება განხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.    5.2.9. თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10)      ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოს ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  100 ლარით   (14 ბენეფიციარი)   5.2.10. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)     ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა  350  ლარი; ( 5 ბენეფიციარი)   5.2.11. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 12)         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების  ყოველკვარტალურ  დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (20 ოჯახი).     5.2.12. დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 13)        ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურადკვარტალურად  ერთ  ბავშვზე  გაიცემა   100 ლარი.(10 ბენეფიციარი)    5.2.13. შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე  პირთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14) ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას, კერძოდ, მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ  ერთ  მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი; (45 ბენეფიციარი)  სმენადაქვეითებულ პირებზე  წელიწადში ორჯერ  ერთ მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი (38 ბენეფიციარი).             5.2.14. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)   ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ; 100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი ;(7 ბენეფიციარი)  სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 200 ლარი.(17 ბენეფიციარი)     5.2.15. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)         ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით. (5 ბენეფიციარი) 5.2.16.  სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)         ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში  რეგისტრირებული 60 000–ზე ნაკლები სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული   ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სახურავის  სარემონტო სამუშაოებისათვის  3000 ლარის  ფარგლებში საამშენებლო  მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა) გადაცემას.   5.2.17.  დაწყებითი  კლასის  მოსწავლეთა  პროფილაქტიკური გამოკვლევის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების  პროფილაქტიკურ გამოკვლევას (სქოლიოზი, კრიპტორხიზი, თიაქარი)აღნიშნულ   ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების  სქოლიოზის, კრიპტორქიზმის და თიაქარის  დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა  საჯარო  და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის  მოსწავლეები. (850 ბენეფიციარი) ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სენაკის მუნიციპალიტეტი 11760,7 10609,2 3213,3 7395,9 6997,800 0,000 6997,800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 163 182 0 182 140 0 140 ხარჯები 6063,3 7069,0 65,4 7003,6 6777,320 0,000 6777,320 შრომის ანაზღაურება 1883,3 2069,8 0,0 2069,8 1614,164 0,000 1614,164 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5697,4 3540,3 3147,9 392,3 220,480 0,000 220,480 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2164,9 2706,5 0,0 2706,5 2465,860 0,000 2465,860 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 133 0 133 133 0 133 ხარჯები 2091,7 2556,4 0,0 2556,4 2382,060 0,000 2382,060 შრომის ანაზღაურება 1554,7 1682,4 0,0 1682,4 1556,564 0,000 1556,564 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,2 150,1 0,0 150,1 83,800 0,000 83,800 01 01 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 598,7 824,4 0,0 824,4 821,896 0,000 821,896 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 30 30 30 0 30 ხარჯები 574,5 719,8 0,0 719,8 758,096 0,000 758,096 შრომის ანაზღაურება 427,7 494,2 0,0 494,2 482,560 0,000 482,560 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,2 104,6 0,0 104,6 63,800 0,000 63,800 01 02 სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1538,6 1811,0 0,0 1811,0 1592,964 0,000 1592,964 მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 103 103 103 0 103 ხარჯები 1489,5 1765,5 0,0 1765,5 1572,964 0,000 1572,964 შრომის ანაზღაურება 1126,9 1188,1 0,0 1188,1 1074,004 0,000 1074,004 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,1 45,5 0,0 45,5 20,000 0,000 20,000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 27,1 0,0 27,1 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 0,0 27,1 0,0 27,1 50,000 0,000 50,000 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 0,0 0,0 0,0 1,000 0,000 1,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 1,000 0,000 1,000 01 05 საინფორმაციო  უზრუნველყოფა 27,6 44,0 0,0 44,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 27,6 44,0 0,0 44,0 0,000 0,000 0,000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 623,2 510,5 0,0 510,5 380,000 0,000 380,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 49 0 49 7 0 7 ხარჯები 414,6 507,3 0,0 507,3 376,320 0,000 376,320 შრომის ანაზღაურება 328,6 387,5 0,0 387,5 57,600 0,000 57,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208,6 3,2 0,0 3,2 3,680 0,000 3,680 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 527,7 404,3 0,0 404,3 285,000 0,000 285,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 42 42 0 0 0 ხარჯები 321,9 404,3 0,0 404,3 285,000 0,000 285,000 შრომის ანაზღაურება 260,1 317,7 0,0 317,7 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205,8 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 95,5 106,2 0,0 106,2 95,000 0,000 95,000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 7 0 7 ხარჯები 92,7 103,0 0,0 103,0 91,320 0,000 91,320 შრომის ანაზღაურება 68,5 69,8 0,0 69,8 57,600 0,000 57,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,9 3,2 0,0 3,2 3,680 0,000 3,680 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6579,9 4129,3 3139,3 990,0 915,000 0,000 915,000 ხარჯები 1180,4 779,0 0,0 779,0 782,000 0,000 782,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5399,5 3350,3 3139,3 211,0 133,000 0,000 133,000 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა 2305,7 2209,9 2132,0 78,0 3,000 0,000 3,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2305,7 2209,9 2132,0 78,0 3,000 0,000 3,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1377,9 797,3 15,3 782,0 777,000 0,000 777,000 ხარჯები 626,9 779,0 0,0 779,0 777,000 0,000 777,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 751,0 18,3 15,3 3,0 0,000 0,000 0,000 03 02 01 ბინათმშენებლობა 62,1 8,4 8,4 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,1 8,4 8,4 0,0 0,000 0,000 0,000 03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 74,6 6,9 6,9 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,6 6,9 6,9 0,0 0,000 0,000 0,000 03 02 03 კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 620,0 772,0 0,0 772,0 770,000 0,000 770,000 ხარჯები 620,0 772,0 0,0 772,0 770,000 0,000 770,000 03 02 05 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 6,9 7,0 0,0 7,0 7,000 0,000 7,000 ხარჯები 6,9 7,0 0,0 7,0 7,000 0,000 7,000 03 02 06 სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა 0,0 3,0 0,0 3,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 3,0 0,0 3,0 0,000 0,000 0,000 03 02 07 წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები 614,3 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 614,3 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 652,0 675,0 675,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 652,0 675,0 675,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 06 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები 40,4 130,0 0,0 130,0 130,000 0,000 130,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,4 130,0 0,0 130,0 130,000 0,000 130,000 03 08 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია 2203,9 317,0 317,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 553,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1650,4 317,0 317,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 09 სოფლის მეურნეობის ღონისძიება 0,0 0,0 0,0 0,0 5,000 0,000 5,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 5,000 0,000 5,000 04 00 განათლება 789,4 1217,0 8,6 1208,4 1210,000 0,000 1210,000 ხარჯები 784,4 1191,4 0,0 1191,4 1210,000 0,000 1210,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 25,6 8,6 17,0 0,000 0,000 0,000 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 692,4 1074,1 0,7 1073,4 1050,000 0,000 1050,000 ხარჯები 687,4 1056,4 0,0 1056,4 1050,000 0,000 1050,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 17,7 0,7 17,0 0,000 0,000 0,000 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 26,0 57,9 7,9 50,0 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 26,0 50,0 0,0 50,0 60,000 0,000 60,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 7,9 7,9 0,0 0,000 0,000 0,000 04 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა 71,0 85,0 0,0 85,0 100,000 0,000 100,000 ხარჯები 71,0 85,0 0,0 85,0 100,000 0,000 100,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1019,0 1336,5 0,0 1336,5 1363,000 0,000 1363,000 ხარჯები 1008,0 1325,4 0,0 1325,4 1363,000 0,000 1363,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,0 11,1 0,0 11,1 0,000 0,000 0,000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 384,6 518,0 0,0 518,0 521,000 0,000 521,000 ხარჯები 384,6 518,0 0,0 518,0 521,000 0,000 521,000 05 01 01 სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა   268,6 326,0 0,0 326,0 371,000 0,000 371,000 ხარჯები 268,6 326,0 0,0 326,0 371,000 0,000 371,000 05 01 02 ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა 116,0 192,0 0,0 192,0 150,000 0,000 150,000 ხარჯები 116,0 192,0 0,0 192,0 150,000 0,000 150,000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 560,0 718,1 0,0 718,1 705,000 0,000 705,000 ხარჯები 560,0 707,0 0,0 707,0 705,000 0,000 705,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 11,1 0,0 11,1 0,000 0,000 0,000 05 02 01 კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  293,0 333,1 0,0 333,1 360,000 0,000 360,000 ხარჯები 293,0 332,0 0,0 332,0 360,000 0,000 360,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1,1 0,0 1,1 0,000 0,000 0,000 05 02 02 სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  80,0 110,0 0,0 110,0 120,000 0,000 120,000 ხარჯები 80,0 100,0 0,0 100,0 120,000 0,000 120,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 10,0 0,0 10,0 0,000 0,000 0,000 05 02 03 საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   33,0 40,0 0,0 40,0 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 33,0 40,0 0,0 40,0 50,000 0,000 50,000 05 05 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,0 65,0 0,0 65,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,0 65,0 0,0 65,0 0,000 0,000 0,000 05 02 05 თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა 154,0 170,0 0,0 170,0 175,000 0,000 175,000 ხარჯები 154,0 170,0 0,0 170,0 175,000 0,000 175,000 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 3,4 15,0 0,0 15,0 15,000 0,000 15,000 ხარჯები 3,4 15,0 0,0 15,0 15,000 0,000 15,000 05 04 მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 71,0 85,4 0,0 85,4 90,000 0,000 90,000 ხარჯები 60,0 85,4 0,0 85,4 90,000 0,000 90,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 05  06 საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 32,000 0,000 32,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 32,000 0,000 32,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 584,2 709,5 65,4 644,1 663,940 0,000 663,940 ხარჯები 584,2 709,5 65,4 644,1 663,940 0,000 663,940 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 94,0 113,4 0,0 113,4 124,740 0,000 124,740 ხარჯები 94,0 113,4 0,0 113,4 124,740 0,000 124,740 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 490,2 596,1 65,4 530,7 539,200 0,000 539,200 ხარჯები 490,2 596,1 65,4 530,7 539,200 0,000 539,200 06 02 01 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა  148,0 148,0 0,0 148,0 160,000 0,000 160,000 ხარჯები 148,0 148,0 0,0 148,0 160,000 0,000 160,000 06 02 02 შობადობის წახალისების პროგრამა 8,0 9,8 0,0 9,8 12,700 0,000 12,700 ხარჯები 8,0 9,8 0,0 9,8 12,700 0,000 12,700 06 02 03 ინდივიდუალური  დახმარების  პროგრამა  185,8 203,2 0,0 203,2 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 185,8 203,2 0,0 203,2 60,000 0,000 60,000 06 02 04 კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება 7,9 13,0 0,0 13,0 13,000 0,000 13,000 ხარჯები 7,9 13,0 0,0 13,0 13,000 0,000 13,000 06 02 05 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა 45,1 47,6 0,0 47,6 13,400 0,000 13,400 ხარჯები 45,1 47,6 0,0 47,6 13,400 0,000 13,400 06 02 06 ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 14,5 20,5 0,0 20,5 20,000 0,000 20,000 ხარჯები 14,5 20,5 0,0 20,5 20,000 0,000 20,000 06 02 07 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა 2,2 2,4 0,0 2,4 4,000 0,000 4,000 ხარჯები 2,2 2,4 0,0 2,4 4,000 0,000 4,000 06 02 08   ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა 78,8 86,2 0,0 86,2 120,000 0,000 120,000 ხარჯები 78,8 86,2 0,0 86,2 120,000 0,000 120,000 06 02 09 ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა 0,0 65,4 65,4 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,0 65,4 65,4 0,0 0,000 0,000 0,000 06 02 10 თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 16,800 0,000 16,800 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 16,800 0,000 16,800 06 02 11 იშვიათი დაავადების მქონე  ბავსვების დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 7,000 0,000 7,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 7,000 0,000 7,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 20,000 0,000 20,000 06 02 13 დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 4,000 0,000 4,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 4,000 0,000 4,000 06 02 14 შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 16,600 0,000 16,600 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 16,600 0,000 16,600 06 02 15 ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 6,200 0,000 6,200 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 6,200 0,000 6,200 06 02 16 აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 2,500 0,000 2,500 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,500 0,000 2,500 06 02 17 სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 60,000 0,000 60,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 60,000 0,000 60,000 06 02 18 დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 3,000 0,000 3,000 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 3,000 0,000 3,000