ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 30.12.2014
ძალაში შესვლა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2014
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკის საქმიანიბა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნებაო |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმჭიფო მომსახურებაში |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანიბაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ტექსტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2014 წლის 30 დეკემბერი
ქ. ახალქალაქი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
”ადგილობრივი თვითმმარველობის კოდექსის” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1.
დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2015წლის ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით7357700 (შვიდი მილიონი სამას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდასი) ლარის ოდენობით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 01 იანვრიდან. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჰამლეტ მოვსესიან
თავი I
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
8950,0
1815,8
7134,2
7317,7
0.0
7317,7
გადასახადები
417,4
0,0
417,4
310,0
0,0
310,0
გრანტები
7816,6
1815,8
6000,8
6547,7
0.0
6547,7
სხვა შემოსავლები
716,0
0,0
716,0
460,0
0,0
460,0
ხარჯები
7699,6
2020,2
5679,4
5263,2
0.0
5263,2
შრომიას ანაზღაურება
1617,3
0,0
1617,3
1760,0
0,0
1760,0
საქონელი და მომსახურება
1654,1
1025,1
629,0
882,9
0.0
882,9
სუბსიდიები
1394,1
0,0
1394,1
1 669,3
0,0
1 669,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
197,0
0,0
197,0
სოციალური უზრუნველყოფა
279,8
0,0
279,8
392,0
0,0
392,0
სხვა ხარჯები
2754,3
995,1
1759,2
362,0
0.0
362,0
საოპერაციო სალდო
1250,4
-204,4
1454,8
2054,5
0,000
2054,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
165,4
0,0
165,4
2054,5
0,0
2054,5
ზრდა
200,0
0,0
200,0
2094,5
0,0
2094,5
კლება
34,6
0,0
34,6
40,0
0,0
40,0
მთლიანი სალდო
1085,0
-204,4
1289,4
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1085,0
-204,4
1289,4
0,0
0,0
0,0
ზრდა
1289,4
0,0
1289,4
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
1289,4
0,0
1289,4
0,0
0,0
0,0
კლება
204,4
204,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტი
204,4
204,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
0,00
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
8984,6
1815,8
7168,8
7 357,7
0.0
7 357,7
შემოსავლები
8950,0
1815,8
7134,2
7 317,7
0.0
7 317,7
არაფინანსური აქტივების კლება
34,6
0,0
34,6
40,0
0,0
40,0
გადასახდელები
7899,6
2020,2
5879,4
7 357,7
0.0
7 357,7
ხარჯები
7699,6
2020,2
5679,4
5 263,2
0.0
5 263,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,0
0,0
200,0
2 094,5
0,0
2094,5
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7317,7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
8950,0
1815,8
7131,2
7317,7
0.0
7317,7
გადასახადები
417,4
0,0
417,4
310,0
0,0
310,0
გრანტები
7816,6
1815,8
6000,8
6547,7
0.0
6 547,7
სხვა შემოსავლები
716,0
0,0
716,0
460,0
0,0
460,0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახადები
417,4
0,0
417,4
310,0
0,0
310,0
ქონების გადასახადი
417,4
0,0
417,4
310,0
0,0
310,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
143,6
143,4
140,0
140,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,6
0,0
1,6
2,0
0,0
2,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
124,5
0,0
124,5
82,0
0,0
82,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
147,9
0,0
147,9
86,0
0,0
86,0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 547,7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
გრანტები
7816,6
1815,8
6000,8
6 547,7
0.0
6 547,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7816,6
1815,8
6000,8
6 547,7
0.0
6 547,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6000,8
0,0
6000,8
6 547,7
0,0
6 547,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5803,9
5803,9
6 332,7
6 332,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
196,9
196,9
215,0
215,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1815,8
1815,8
0,0
0,0
0.0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
914,6
914,6
0,0
0.0
სოფლის მხადრაჭერის პროგრამა
901,2
901,2
0,0
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 460,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები
716,0
0,0
716,0
460,0
0,0
460,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
293,7
0,0
293,7
140,0
0,0
140,0
პროცენტები
227,1
227,1
20,0
20,0
რენტა
66,6
0,0
66,6
120,0
0,0
120,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
18,4
18,4
50,0
50,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან
48,2
48,2
70,0
70,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
205,5
0,0
205,5
175,0
0,0
175,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
182,7
0,0
182,7
155,0
0,0
155,0
სანებართვო მოსაკრებელი
5,9
5,9
6,0
6,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
6,0
6,0
7,0
7,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
170,7
170,7
92,0
92,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0,0
0,0
50,0
50,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22,8
0,0
22,8
20,0
0,0
20,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
22,8
22,8
20,0
20,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
216,8
216,8
145,0
145,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 263,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2014 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
ხარჯები
7699,6
2020,2
5679,4
5 263,2
0.0
5 263,2
შრომის ანაზღაურება
1617,3
0,0
1617,3
1 760,0
0,0
1 760,0
საქონელი და მომსახურება
1 654,1
1 025,1
629
882,9
0.0
882,9
სუბსიდიები
1 394,1
0,0
1 394,1
1 669,3
0,0
1 669,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
197,0
0,0
197,0
სოციალური უზრუნველყოფა
279,8
0,0
279,8
392,0
0,0
392,0
სხვა ხარჯები
2754,3
995,1
1759,2
362,0
0.0
362,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2054,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2094,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი 11 თვე
2014 წლის გეგმა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
200,0
2094,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
200,0
65,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
0,0
2029,5
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი 11 თვე
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
34,6
40,0
ძირითადი აქტივები
25,4
20,0
არაწარმოებული აქტივები
9,2
20,0
მიწა
9,2
20,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნკციონალური კოდი
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
2014 წელი გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 179,1
2 660,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2179,1
2 650,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნვეყოფა
2179,1
2 570,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
80,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმჭიფო მომსახურებაში
0,0
10,0
702
თავდაცვა
66,3
94,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
165,2
197,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
165,2
197,0
704
ეკონომიკის საქმიანიბა
1938,9
2 094,3
7045
ტრანსპორტი
1885,9
1 539,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1885,9
1 539,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანიბაში
0,0
555,3
705
გარემოს დაცვა
108,1
170,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
108,1
170,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნებაო
1586,1
75,0
7063
წღალმომარაგება
433,9
0,0
7064
გარე განათება
127,1
75,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1025,1
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
108,3
122,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
108,3
122,0
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
897,7
986,3
7081
მომსახურება დასვენების და სპორტის სფეროში
443,1
462,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
444,9
318,8
7083
ტელერადიომაუწღებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
9,7
5,0
709
განათლება
570,1
566,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
536,6
566,0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
33,5
0,0
710
სოციალური დაცვა
279,8
392,0
7101
ავადმყოფთა და შეხრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
6,0
5,0
71012
შეხრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
6,0
5,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვის სოციალური დაცვა
183,0
271,5
7106
საცხოვრებელი უზრუნველყოფა
32,2
40,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
58,6
75,5
სულ
7899,6
7357,7
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 215,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104,9 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94,6 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,5 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე, საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მოსვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგაბო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაობის განხორციელება.
მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეში მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის კოორდინაცია. თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოცემული სამუშაოების შესრულება.
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა, ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.
მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობას შეექმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურული გარემო, რაც უზრუნველყოფს მათ კომფორტს.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
პროგრამა გულისხმობს როგორც ქ. ახალქალაქის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციას და მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც.
რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.
1.1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯი
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია ასფალტირება, ბორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობა შემდეგ ქუჩებზე:
ჯავიხიშვილის ქუჩა (ჯავახეთის ქუჩიდან ვ. ფშაველის ქუაჩამდე) 280მ
დემირჩიანისიას ქუჩა (ლომსაძის ქუჩიდან ენგელსის ქუაჩამდე) 200მ
აგამალიანის ქუჩა (ლომსაძის ქუჩიდან ენგელსის ქუჩამდე) 200მ
უკმერსკაიას ქუჩა (ლომსაძის ქუჩიდან ენგელსის ქუჩამდე) 200მ
ნაზარეტიანის ქუჩა (მალხასიანის ქუჩიდან სანაპიროს შესახვევამდე) 400მ
დემირჩიანის ქუჩა (ა.მარკარიანის ქუჩიდან ნაზარეტიანის ქუჩამდე) 180მ
ვ. სარკისიანის ქუჩა (მარკარიანის ქუჩიდან ნაზარეტიანის ქუჩამდე) 180მ
ერევანსკაია ქუჩა (მარკარიანის ქუჩიდან ნაზარეტიანის ქუჩამდე) 180მ
დემირჩჰიანის შესახვევი (დემირჩჰიანის ქუჩიდან ერევანსკაიის ქუჩამდე) 140მ
აღმაშენებელის ქუჩჰის № 18 საცხოვრებელი შენობის ეზო - 1200 კვ/მ
აღმაშენებელის ქუჩჰის II შესახვევის № 4 საცხოვრებელი შენობის ეზო - 800 კვ/მ
რეაბილიტაციის შემდგომ ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.
1.1.2 სასოფლო გზების რემონტი
2015 წელს გათვალისწონებულია სოფლის გზების რემონტი მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: სოფელი უპრობლემოდ იქნება დაკავშირებული ქალაქთან, რის შედეგადაც სოფლის მოსახლეობას შეექმნება კომფორტული მიმოსვლის პირობა.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1.2.1 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
2.2.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია
2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
მოსალოდნელი შედეგი: სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩა ქალაქის სახეა.
2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2015 წელს ახალქალაქის ქუჩებზე დაგეგმილია გარე განათების ლამპიონების დადგმა უფრო მეტ ადგილას.
მოსალოდნელი შედეგი: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
2.2.5 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების თუნუქის რემონტი
2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა,
სკვერების კეთილმოწყობა,
სპორტული მოედნების მოწყობა,
ქალაქის სიმბოლოს დადგმა,
2015 წელს დაგეგმილია შემდეგი სამუშოები:
შუქნიშანის მოწყობა
ქალაქური პარკის რეკონსტრუქცია
მუნიციპალური შენობების რემინტი
ნერგების შეძენა
მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული კეთილმოწყობის ღონისძიებები რათა ბავშვები უზრუნველყოფილ იქნენ კეთილმოწყობილი სკვერებით, სპორტული მოედნებით.
2.4 სოფლის მხარდაჭერი სპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.
2. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
2.1 სკოლამდელი განათლება მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 7400 მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა, აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
გარემონტდება სოფ. კოთელიის. ბარალეთის, კარწახის, დილისკას, ვაჩიანის, კუმურდოს, კოჩიოსა და ქ.ახალქალაქის №1 , №2. №3 საბავშვო ბაღები.
საბოლოო შედეგი: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა.
2.2 მომავლის სახლი
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მომავლის სახლი, რომელშიც შექმნილია სხვადასხავა შემოქმედებითი ჯგუფები. სადაც ირიცხება 100 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინასებს მომავლის სახლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებლების ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
საბოლოო შედეგი: ბავშვების განვითარება ხელოვნების დარგში.
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურულ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ გამოავლინონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობები.
საბოლოო შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტული და რელიგიური განვითარების გაუმჯობესება და ხელშეწყობა.
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება
· საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 75 -მდე მოსწავლე;
· სპორტულ სკოლას; სადაც ირიცხება 170 -მდე სპორტსმენი;
· სპორტ კომპლექსი;სადაც 330 -მდე სპორტსმენია;
· საცურაო აუზი- სადაც 250-მდე მოსწავლეა;
3.1.1 სპორტული ღონოსძიებების დაფინანსება
დაფინანსებული იქნება სხვადასხვა სპორტული პირველობები,აგრეთვე, სხვა ჩატარებული ღონისძიებები.თანხები გამოყოფილი იქნება აგრეთვე დიპლომებისა და მედლების შესაძენად,რათა გამარჯვებული სპორტსმენები შესაბამისად დაჯილდოვდნენ. ჩატარებული იქნება შემდეგი ღონისძიებები:
· სათხულამურო შეჯიბრი „ ჯავახეთის ზამთარი „
· ფეხბურთის ჩემპიონატი
· ხელბურთის ჩემოპიონატი
· პირველობა ჭადრაკში
· პირველობა ჩოქბურთში
· პირველობა „არმპრესლინგ“-ში
· პირველობა ცურვაში
· პირველობა კარატესა და ბოქსში
· რაგბის პირველობის გახსნა
· პირველობა მსუბუქ ათლეტიკაში
· სასკოლო სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
· ექსკურსიები საქართველოს ღირშესანიშნაობათა სანახავად
· საზაფხულო საბავშვო ბანაკის „ტაშვანკა“- ს ორგანიზება.
3.1.2 სპორტული სკოლა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სპორტული სკოლა, სადაც ირიცხება 170 -მდე სპორტსმენი; ჰყავთ ფეხბურთის გუნდი და იღებენ მონაწილეობას შეჯიბრებში. ხელი ეწყობა მათი სპორტული ცხოვრების მომავალ განვითარებასა და აგრეთვე მათ ჯანმრთელობას.
3.1.3 საჭადრაკო სკოლა
ფინანსდება საჭადრაკო სკოლა, სადაც სწავლობს 75-მდე მოსწავლე, ისინი ეუფლებიან ჭადრაკს სრულყოფილად და იღებენ სხვადასხვა პირველობებში მონაწილეობას.
3.1.4 სპორტ კომპლექსი
სპორტ კომპლექსში დადის 330-მდე სპორტსმენი, სადაც სწავლობენ სხვადასხვა ათლეტიკას.მონაწილეობენ შეჯიბრებეში, რაც ხშირად გამარჯვებით მთავრდება.
3.1.5 საცურაო აუზი
საცურაო აუზზე დადის 250-მდე სხვადასხვა ასაკისა და რაოდენობის როგორც მოსწავლეები ასევე სპორტსმენები ,რაც ხელს უწობს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი ახალი სპორტის სახეობის ჩამოყალიბებას.
3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებშიგასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება;
· ბიბლიოთეკები;
· კლუბები
· სახელოვნებო სკოლები
· მუსიკალური სკოლა
· მუზეუმი
· აშუღის სკოლა
3.2.1 კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
დაფინანსდება ისეთი მასობრივ-ტრადიციული დღესასწაული, როგორიცაა „ ჯივანობა“. ფესტივალები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ თვითნასწავლი მხატვრები და სხვა შემოქმედებითი ადამიანები. საახალწლოდ მოირთვება და გალამაზდება ქალაქი, ასევე საბავშვო ბაღის ბავშვებს გადაეცემათ საჩუქრები, დაჯილდოვდებიან საუკეთესო თანამშრომლები, სპორტსმენები და მონაწილეები.
3.2.2 ბიბლიოთეკები
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბიბლიოთეკები.
შედეგი: მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით.
3.2.3 კლუბები
კლუბებში ერთიანდება საბალეტო ანსამბლი,ანსამბლი „ ჯავახკ“ , ქართული ანსამბლი ვ „მურჯი“, თეატრი, სახელმწიფო ინსტრუმენტალური ანსამბლი, თოჯინების თეატრი, საბავშვო თეატრი, საესტრადო ანსამბლი. კლუბური გაერთიანები აგრეთვე არსებობს მუნიციპალიტეტის 30 სოფელში, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობას, ბავშვებს, შეისწავლონ და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ღონისძიებებში.
გარემონტდება სოფ.ღადოლარში, მოდეგამში, აფნიში, ტრკნაში, ბურნაშეთში, ალასტანსა და ბეჟანოში მდებარე კულტურის სახლები. ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების კულტურის სახლებში გაყვანილ იქნება ელექტროენერგია.
3.2.4 სახელოვნებო სკოლები
სახელოსვნებო სკოლებში 140-მდე მოსწავლე სწავლობს ხატვას, ძერწვას, კერვას, ქარგვას და სხვა მრავალ სახელოვნებო დარგს.
3.2.5 მუსიკალური სკოლა
მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს - 161 მოსწავლე,სადაც იღებენ სრულყოფილ მუსიკალურ განათელებას.
3.2.6 მუზეუმი
ახალქალაქის მუზეუმში ინახება ძველი ისტორიული შემოქმედებითი ნივთები, მუზეუმს ჰყავს უამრავი დამთვალიერებელი, რაც მოსახლეობას ხელს უწყობს კარგად გაეცნონ ისტორიას.
3.2.7 აშუღის სკოლა
სკოლაში სწავლობს 30-მდე მოსწავლე სიმღერას და სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას. მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას ფესტივალებში და აწყობენ კონცერტებს.
3.3 პროგრამა „მოამბის“ თარგმნა სომხურად
ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა „მოამბის“თარგმნა. იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა არ იცის ქართული, მათი სრული ინფორმირებისათვის საჭიროა პროგრამა „მოამბის“ თარგმნა სომხურად, რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს, გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებისაგან.
4.1 ჯანდაცვის პროგრამები
პროგრამაში ერთიანდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება და ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები .
4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია, დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების გავლენის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა)
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში შხამიანი ცხოველების, ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
საბოლოო შედეგი: ღონისძიებათა ხარისხიანი და დროული ჩატარება გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ექსტრემალური შემთხვევბის, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს რაიონის შეჭირვებულ მოსახლეობას, სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების, სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად. აღნიშნული დახმარებები გაიცემა სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა ქულები შეადგენს 57000-დან 80 000 ქულას; ამ პროგრამით სარგებლობენ ასევე შშმ პირები ინვალიდის ეტლზე, ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირები, სისხლის გათეთრება, ჰემოდიალიზის კურსზე მყოფი პირები, ღვიძლის დაშლა (ბოლო სტადია), ტუბერკულიოზი, ინფექციური დაავადებების მქონე და გონებრივად ჩამორჩენილი შშმ პირები, ხანგრძლივად წოლით რეჟიმში მყოფი ავადმყოფები.
მოსალოდნელი შედეგები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.2 ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა. ( ბენეფიტის ოდენობა 250 ლარი).
მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომის გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მდგომარეობის შემსუბუქება.
5.2.3 ახალშობილთა დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. თითოეულ ახალშობილზე, მის მშობლებს მუნიციპალიტეტი გადასცემს 250 ლარს.
მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება .
5.2.4.სოციალურად დაუცველი, შშმ და რეპრესირებული პირების, ობოლი ბავშვების, მარტოხელების, ოჯახების ორი ან მეტი პენსიონერით, დევნილების, მრავალშვილიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მატერიალურ დახმარება ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულებია 57 000–დან 80 000, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რეპრესირებულები, დევნილები, დედით და მამით ობოლი ბავშვები, საქართველოს მთლიანობისთვის დაღუპულ ვეტრანთა ოჯახები, ახალდაქორწინებული უმუშევარი წყვილები, უსახლკარო პირები, შშმ პირები ინვალიდის ეტლზე, შშმ ბავშვები 18 წლამდე, მარტოხელა პირები, ორი ან მეტი პენსიონერი ოჯახში, რომელთაც არ ჰყავთ მემკვიდრე, ქიმიო-თერაპიის კურსზე მყოფი პირები, 100 წელს გადაცილებული პირები. დახმარება შეადგენს 100-დან -1000ლარს.
მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მარტოხელა პენსიონრების ასევე ლტოლვილთა და რეპრესირებულთა სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.5 საყოფაცხოვრებო-კომუნალური ხარჯებისათვის დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:0–დან 80 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად, სახლის დაზიანების, საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში, კომისიის მიერ დაგენილი თანხის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, ინვალიდ , ობოლ და სოციალურად დაუცველ ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:სოციალურად დაუცველი , ინვალიდ, ობოლ და მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახებდან ბავშვების ფასიანი სწავლების (სამუსიკო სკოლებში) დაფინანსება, თითოეულ ბავშვზე 10-20 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი: იმ ბავშვთა ფასიანი სწავლების უზრუნველყოფა, რომელთა მშობლებსაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვთ .
5.2.7 მეორე მსოფლიო ომის დროს გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ ვეტერანთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ ვეტერანთა ოჯახების სოცილაურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
5.2.8 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 100 ლარი წელიწადში 2-ჯერ.
5.2.9 9 მაისის ღონისძიებები
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:გვირგვინებით შემკობის ღონისძიების ხარჯების დაფარვა( 500 ლარი), ომში მონაწილე ვეტერანებისათვის ბანკეტის ორგანზების ხარჯის დაფარვა ( 1500 ლარი )
მოსალოდნელი შედეგი: მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ მეომერთათვის პატივის მიგება.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წელი ფაკტი 11 თვე
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2015 წელი გეგმა
მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
7899,6
2020,2
5879,4
7357,7
0.0
7357,7
ხარჯები
7699,6
2020,2
5679,4
5263,2
0.0
5263,2
შრომის ანაზღაურება
1617,3
0,0
1617,3
1760,0
0,0
1760,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,0
0,0
200,0
2094,5
0,0
2094,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2179,1
0,0
2179,1
2660,5
0,0
2660,5
ხარჯები
1979,1
0,0
1979,1
2595,5
0,0
2595,5
შრომიას ანაზღაურება
1438,1
0,0
1438,1
1692,0
0,0
1692,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,0
0,0
200,0
65,0
0,0
65,0
01 01
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
469,0
0,0
469,0
762,2
0,0
762,2
ხარჯები
469,0
0,0
469,0
740,2
0,0
740,2
შრომის ანაზღაურება
374,5
0,0
374,5
492,0
0,0
492,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
22,0
01 02
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1710,1
0,0
1710,1
1808,3
0,0
1808,3
ხარჯები
1510,1
0,0
1510,1
1765,3
0,0
1765,3
შრომიას ანაზღაურება
1063,6
0,0
1063,6
1200,0
0,0
1200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,0
0,0
200,0
43,0
0,0
43,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
80,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეთილებათა აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
231,5
0,0
231,5
291,6
0,0
291,6
ხარჯები
231,5
0,0
231,5
291,6
0,0
291,6
შრომიას ანაზღაურება
179,2
0,0
179,2
68,0
0,0
68,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციის მართვა
165,2
0,0
165,2
197,0
0,0
197,0
ხარჯები
165,2
0,0
165,2
197,0
0,0
197,0
შრომიას ანაზღაურება
133,1
133,1
0,0
0,0
02 02
თავდაცვის ღონისძიებები
66,3
0,0
66,3
94,6
0,0
94,6
ხარჯები
66,3
0,0
66,3
94,6
0,0
94,6
შრომიას ანაზღაურება
46,1
0,0
46,1
68,0
0,0
68,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3633,1
2020,2
1612,9
2339,3
0.0
2339,3
ხარჯები
3633,1
2020,2
1612,9
309,8
0.0
309,8
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1885,9
758,2
1127,7
1539,0
0.0
1539,0
ხარჯები
1885,9
758,2
1127,7
60,0
0.0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1479,0
0,0
1479,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
669,1
236,9
432,2
245,0
0.0
245,0
ხარჯები
669,1
236,9
432,2
245,0
0.0
245,0
03 02 02
წღლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია
433,9
236,9
197,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
433,9
236,9
197,0
0,0
0.0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
108,1
0,0
108,1
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
108,1
0,0
108,1
170,0
0,0
170,0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
127,1
0,0
127,1
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
127,1
0,0
127,1
75,0
0,0
75,0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმიწღობა
53,0
0,0
53,0
555,3
0.0
555,3
ხარჯები
53,0
0,0
53,0
4,8
0.0
4,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
550,5
0,0
550,5
03 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1025,1
1025,1
0,0
0,0
0.0
0,0
ხარჯები
1025,1
1025,1
0,0
0,0
0.0
0,0
04 00
საგანმნათლება
570,1
0,0
570,1
566,0
0,0
566,0
ხარჯები
570,1
0,0
570,1
566,0
0,0
566,0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა
536,6
0,0
536,6
566,0
0,0
566,0
ხარჯები
536,6
0,0
536,6
566,0
0,0
566,0
04 02
საჯარო სკოლების განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მომავლის სახლი
33,5
0,0
33,5
41,1
0,0
41,1
ხარჯები
33,5
0,0
33,5
41,1
0,0
41,1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდების ხელშეწღობა და სპორტი
897,7
0,0
897,7
986,3
0,0
986,3
ხარჯები
897,7
0,0
897,7
986,3
0,0
986,3
05 01
სოპორტის განვითარების ხელშეწღობა
443,1
0,0
443,1
462,5
0,0
462,5
ხარჯები
443,1
0,0
443,1
462,5
0,0
462,5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
57,6
0,0
57,6
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
57,6
0,0
57,6
60,0
0,0
60,0
05 01 02
სპორტული სკოლა #1
132,1
0,0
132,1
76,5
0,0
76,5
ხარჯები
132,1
0,0
132,1
76,5
0,0
76,5
05 01 03
ჭადრაკის სკოლა
23,2
0,0
23,2
33,0
0,0
33,0
ხარჯები
23,2
0,0
23,2
33,0
0,0
33,0
05 01 04
სპორტული კომპლექსი
113,9
0,0
113,9
153,0
0,0
153,0
ხარჯები
113,9
0,0
113,9
153,0
0,0
153,0
05 01 05
საცურაო აუზი
116,3
0,0
116,3
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
116,3
0,0
116,3
140,0
0,0
140,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწღობა
444,9
0,0
444,9
518,8
0,0
518,8
ხარჯები
444,9
0,0
444,9
518,8
0,0
518,2
05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
37,0
0,0
37,0
44,8
0,0
44,8
ხარჯები
37,0
0,0
37,0
44,8
0,0
44,8
05 02 02
ბიბილიოთეკები
72,0
0,0
72,0
86,1
0,0
86,1
ხარჯები
72,0
0,0
72,0
86,1
0,0
86,1
05 02 03
კლუბები
159,2
0,0
159,2
135,0
0,0
135,0
ხარჯები
159,2
0,0
159,2
135,0
0,0
135,0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
128,7
0,0
128,7
154,7
0,0
154,7
ხარჯები
128,7
0,0
128,7
154,7
0,0
154,7
05 02 05
მუზეუმები
30,3
0,0
30,3
36,6
0,0
36,6
ხარჯები
30,3
0,0
30,3
36,6
0,0
36,6
05 02 06
აშუღის სკოლა
17,7
0,0
17,7
20,5
0,0
20,5
ხარჯები
17,7
0,0
17,7
20,5
0,0
20,5
05 03
პროგრამა მოამბე-ს თარგმნა სომხურად
9,7
0,0
9,7
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
9,7
0,0
9,7
5,0
0,0
5,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უხრუნველყოფა
388,1
0,0
388,1
514,0
0,0
514,0
ხარჯები
388,1
0,0
388,1
514,0
0,0
514,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
108,3
0,0
108,3
122,0
0,0
122,0
ხარჯები
108,3
0,0
108,3
122,0
0,0
122,0
06 02
სოციალური პროგრამები
279,8
0,0
279,8
392,0
0,0
392,0
ხარჯები
279,8
0,0
279,8
392,0
0,0
392,0
06 02 01
სასწრაფო შემთხვევების ოპერაციების და მკურნალობის ხარჯი
54,9
0,0
54,9
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
54,9
0,0
54,9
65,0
0,0
65,0
06 02 02
ომის ინვალიდების დახმარება
6,0
0,0
6,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
6,0
0,0
6,0
5,0
0,0
5,0
06 02 03
ახალდაბადებულების დახმარება
99,0
0,0
99,0
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
99,0
0,0
99,0
170,0
0,0
170,0
06 02 04
ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
83,5
0,0
83,5
100,5
0,0
100,5
ხარჯები
83,5
0,0
83,5
100,5
0,0
100,5
06 02 05
ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად
32,2
0,0
32,2
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
32,2
0,0
32,2
40,0
0,0
40,0
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისთვის ფასიანი სწავლება
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
06 02 07
ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი
2,5
0,0
2,5
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
2,5
0,0
2,5
8,0
0,0
8,0
06 02 08
ომის მონაწილეთა ოჯახების დახმარება
0,7
0,0
0,7
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,7
0,0
0,7
1,0
0,0
1,0
06 02 09
9 მაისის ღონისძიება
0,5
0,0
0,5
1,5
0,0
1,5
ხარჯები
0,5
0,0
0,5
1,5
0,0
1,5
06 02 10
საინვალიდო ეტლების შეძენა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0