ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №48
2014 წლის 30 დეკემებრი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის დ.ა) ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 02/09/2014; 190020020.35.148.016218) „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 959.4
4 645.6
6 313,8
გადასახადები
703,2
0,0
703,2
გრანტები
9 526.2
4 645.6
4 880,6
სხვა შემოსავლები
730,0
0,0
730,0
ხარჯები
8 101.7
1 827.3
6 274,4
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
საქონელი და მომსახურება
1692,6
259.4
1433,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 977,6
0,0
1 977,6
გრანტები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 843.8
1 516.2
327,6
სხვა ხარჯები
911,5
51,7
859,8
საოპერაციო სალდო
2 857.7
2 818.3
39,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 053.5
2 803.6
249,9
ზრდა
3 133.5
2 803.6
329,9
კლება
80,0
0,0
80,0
მთლიანი სალდო
-195.8
14.7
-210,5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-195.8
14.7
-210,5
ზრდა
14.7
14.7
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
14.7
14.7
0,0
კლება
210.5
0.0
210.5
ვალუტა და დეპოზიტები
210.5
0,0
210.5
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ იტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11 039.4
4 645.6
6 393,8
შემოსავლები
10 959.4
4 645.6
6 313,8
არაფინანსური აქტივების კლება
80,0
0,0
80,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
11 235,2
4 630,9
6 604,3
ხარჯები
8 101.7
1 827.3
6 274,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3133.5
2803.6
329,9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-195.8
14.7
-210,5
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10959.4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 959.4
4 645.6
6 313,8
გადასახადები
703,2
0,0
703,2
გრანტები
9 526.2
4 645.6
4 880,6
სხვა შემოსავლები
730,0
0,0
730,0
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 526.2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
გრანტები
9 526.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
9 526.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 880,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 795,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
85,5
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4 645.6
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1 282,8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 968,0
მგფ-ის თანადაფინანსება
სხვა პროექტები
წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
1394.8
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
სხვა შემოსავლები
730,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
192,5
პროცენტები
30,0
რენტა
162,5
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 101.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8 101.7
1 827.3
6274,4
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
საქონელი და მომსახურება
1692,6
259,4
1433,2
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1977,6
0,0
1977,6
გრანტები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1911,4
1 516.2
327.6
სხვა ხარჯები
911,5
51,7
859,8
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 053.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 133.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2014 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
49,1
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
-
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2858,6
04 00
განათლება
154,5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
-
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
71,3
სულ ჯამი
3133,5
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
80,0
ძირითადი აქტივები
80,0
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2290.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2290.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2228.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
62,5
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
702
თავდაცვა
84,3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1188.3
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
7045
ტრანსპორტი
410,2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
410,2
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
778.1
705
გარემოს დაცვა
239,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
239.9
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 321.4
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
5,0
7063
წყალმომარაგება
890.4
7064
გარე განათება
116,2
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში
2 309.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
76,3
7072
ამბულატორიული მომსახურება
76,3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
619,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
225,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394,1
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
709
განათლება
1580,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1580,1
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
710
სოციალური დაცვა
1 835.1
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
108.6
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
74.5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
34.6
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
4,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
4.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
40,6
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
8.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 669.9
სულ ჯამი
11 235.2
თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -195.8 ათასი ლარის ოდენობით.
ი) დადგენილების მე-11მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -195.8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 210.5 ათასი ლარის ოდენობით.
კ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გორის მუნიციპალიტეტი
9840.4
3236.1
6 604,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
211,0
0,0
211,0
ხარჯები
6706.9
432,5
6274,4
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3133.5
2803.6
329,9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2290.6
0,0
2290.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
205,0
0,0
205,0
ხარჯები
2241,5
0,0
2241,5
შრომის ანაზღაურება
1 609,5
0,0
1 609,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
0,0
49,1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
511,1
0,0
511,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
ხარჯები
511,1
0,0
511,1
შრომის ანაზღაურება
309,3
0,0
309,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1717,0
0,0
1717,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174,0
174,0
ხარჯები
1667,9
0,0
1667,9
შრომის ანაზღაურება
1300,2
0,0
1300,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
0,0
49,1
01 03
სარეზერვო ფონდი
62,5
0,0
62,5
ხარჯები
62,5
0,0
62,5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
84,3
0,0
84,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
შრომის ანაზღაურება
66,7
0,0
66,7
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
84,3
0,0
84,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
შრომის ანაზღაურება
66,7
0,0
66,7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4791.4
3114.7
1676,7
ხარჯები
1932.8
311,1
1621.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2858.6
2803.6
55,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
410,2
0,0
410,2
ხარჯები
410,2
0,0
410,2
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
410,2
0,0
410,2
ხარჯები
410,2
0,0
410,2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1997,1
816,6
1180,5
ხარჯები
1165,3
0,0
1165,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831,8
816,6
15,2
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
116,2
0,0
116,2
ხარჯები
116,2
0,0
116,2
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
239,9
0,0
239,9
ხარჯები
239,9
0,0
239,9
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა,მოწყობა და რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
890,4
816,6
73,8
ხარჯები
73,8
0,0
73,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
816,6
816,6
0,0
03 02 06
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
03 02 11
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
745,6
0,0
745,6
ხარჯები
730,4
0,0
730,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,2
0,0
15,2
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
74.3
0,0
74.3
ხარჯები
46.2
0,0
46.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,1
0,0
28,1
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
17,5
0,0
17,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,5
0,0
17,5
03 03 08
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
41,8
0,0
41,8
ხარჯები
31,2
0,0
31,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
0,0
10,6
03 03 09
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
15,0
0,0
15,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
2309.8
2298.1
11,7
ხარჯები
311.1
311.1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1998.7
1987.0
11,7
04 00
განათლება
1580,1
0,0
1580,1
ხარჯები
1425,6
0,0
1425,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1580,1
0,0
1580,1
ხარჯები
1425,6
0,0
1425,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
577,4
0,0
577,4
ხარჯები
577,4
0,0
577,4
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
183.3
0,0
183.3
ხარჯები
183,3
0,0
183,3
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,5
0,0
3,5
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
179,8
0,0
179,8
ხარჯები
179,8
0,0
179,8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
394,1
0,0
394,1
ხარჯები
394,1
0,0
394,1
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0,6
0,0
0,6
ხარჯები
0,6
0,0
0,6
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
196,0
0,0
196,0
ხარჯები
196,0
0,0
196,0
05 02 03
მოსწავლეთა-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
173,6
0,0
173,6
ხარჯები
173,6
0,0
173,6
05 02 04
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა
17,6
0,0
17,6
ხარჯები
17,6
0,0
17,6
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა
6,3
0,0
6,3
ხარჯები
6,3
0,0
6,3
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 911,4
1 516,2
395,2
ხარჯები
1 840,1
1 516,2
323,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,3
0,0
71,3
06 04
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
76,3
0,0
76,3
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,3
0,0
71,3
06 05
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1 835,1
1 516,2
318,9
ხარჯები
1 835,1
1 516,2
318,9
06 05 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
06 05 03
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება
3,5
0,0
3,5
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
06 05 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
26,2
0,0
26,2
ხარჯები
26,2
0,0
26,2
06 05 07
ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
34,6
0,0
34,6
ხარჯები
34,6
0,0
34,6
06 05 09
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10,5
0,0
10,5
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
06 05 10
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება
1 526,2
1 516,2
10,0
ხარჯები
1 526,2
1 516,2
10,0
06 05 11
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
36,7
0,0
36,7
ხარჯები
36,7
0,0
36,7
06 05 14
სტუდენტებისა და სპორტსმენების სოციალური დახმარება
38.4
0,0
38.4
ხარჯები
38.4
0,0
38.4
06 05 15
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება
25,6
0,0
25,6
ხარჯები
25,6
0,0
25,6
06 05 16
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
71,8
0,0
71,8
ხარჯები
71,8
0,0
71,8
06 05 17
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
2,7
0,0
2,7
ხარჯები
2,7
0,0
2,7
06 05 18
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
13.6
0,0
13.6
ხარჯები
13.6
0,0
13.6
06 05 19
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
18,9
0,0
18,9
ხარჯები
18,9
0,0
18,9
06 05 20
ხანძრებისა(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ) და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
8,0
0,0
8,0
06 05 21
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
14,4
0,0
14,4
ხარჯები
14,4
0,0
14,4
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი