„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№01
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016150
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 02/02/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2015 წლის 30 იანვარი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №37 დადგენილებაში (სსმ 01.01.2015 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

   (ლარი)

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

24,996,000

24,996,000

0

გადასახადები

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

      -   

1,000,000

1,000,000

  -   

გრანტები

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

22,198,700

22,198,700

0

სხვა შემოსავლები

1,820,546

1,820,546

 

1,292,920

1,292,920

   -   

1,797,300

1,797,300

  -   

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

0

11,675,934

11,675,934

0

შრომის ანაზღაურება

2520472

2,520,472

      -   

2,647,524

2,647,524

0

2,062,680

2,062,680

0

საქონელი და მომსახურება

2709711

2,709,711

    -   

2,834,816

2,834,816

0

2,933,054

2,933,054

0

პროცენტი

447389

447,389

   -   

456,910

456,910

0

418,132

418,132

0

სუბსიდიები

4240664

4,185,813

54851

5,993,848

5,993,848

0

5,656,080

5,656,080

0

გრანტები

66,532 

 66,532 

   -   

  37,640 

37,640

0

    -   

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

1752839

1,624,839

128000

3,183,693

3,183,693

0

506,036

506,036

0

სხვა ხარჯები

376615

376,615

  -   

1,495,636

1,495,636

0

99,952

99,952

0

საოპერაციო სალდო

12,804,064

11,430,399

1,373,665

13,008,922

11,605,664

1,403,258

13,320,066

13,320,066

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,929,032

4,427,367

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

20,920,374

20,920,374

0

ზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

20,920,374

20,920,374

0

კლება

94,224

 94,224 

 

-   

 

 

   -   

 

 

მთლიანი სალდო

6,875,032

7,003,032

-128,000

-5,626,041

-5,626,041

0

-7,600,308

-7,600,308

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6,601,028

6,729,028

-128,000

-6,219,211

-6,219,211

0

-8,232,256

-8,232,256

0

ზრდა

6,729,028 

6,729,028 

      -   

-   

  -   

 -   

    -   

    -   

  -   

ვალუტა, დეპოზიტები

6,729,028 

6,729,028 

 

-   

 

 

     -   

 

 

კლება

128,000 

    -   

128,000

6,219,211 

6,219,211

-   

  8,232,256 

8,232,256

  -   

ვალუტა, დეპოზიტები

 128,000 

 

128,000

  6,219,211 

6,219,211

 

  8,232,256 

8,232,256

 

ვალდებულებების ცვლილება

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

-631,948

-631,948

0

ზრდა

0

 

 

    -   

 

 

     -   

 

 

კლება

274,004

  274,004 

0

593,170 

593,170

0

631,948 

631,948

0

ბალანსი

 -  

-  

-  

 -  

 -  

 -  

-  

-  

-  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

24996000

24996000

0

შემოსავლები

 24,918,286 

 23,361,770 

 1,556,516 

 29,658,989 

 28,255,731 

 1,403,258 

 24,996,000 

 24,996,000 

 -

არაფინანსური აქტივების კლება

 94,224 

 94,224 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

33228256

 33,228,256

 -

ხარჯები

 12,114,222 

 11,931,371 

 182,851 

 16,650,067 

 16,650,067 

 -

 11,675,934 

 11,675,934 

 -

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,023,256 

 4,521,591 

 1,501,665 

 18,634,963 

 17,231,705 

 1,403,258 

 20,920,374 

 20,920,374 

 -

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

ვალდებულებების კლება

 274,004 

 274,004 

 -

 593,170 

 593,170 

 -

 631,948 

 631,948 

 -

ნაშთის ცვლილება

6601028

6729028

-128000

-6219211

-6219211

 -

-8232256

-8232256

 -

 

 


მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24996000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

 1,403,258

24996000

24996000

 -

გადასახადები

 1,199,956

 1,199,956

 -

 1,099,500

 1,099,500

 -

 1,000,000

 1,000,000

 -

გრანტები

 21,897,784

 20,341,268

 1,556,516

 27,266,569

 25,863,311

 1,403,258

 22,198,700

 22,198,700

 -

სხვაშემოსავლები

 1,820,546

 1,820,546

 -

 1,292,920

 1,292,920

 -

 1,797,300

 1,797,300

 -

 

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1000000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 გადასახადები

 1,199,956

 1,099,500

 1,000,000

ქონების გადასახადი

 1,199,956

 1,099,500

 1,000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 692,613

 700,500

 645,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 71,679

 40,500

 30,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 83,721

 44,000

 40,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 351,943

 314,500

 284,000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 22198700 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

 1,403,258

22198700

22198700

0

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

 1,403,258

7198700

7198700

 -

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

 5,784,880

 5,784,880

 

 7,184,600

 7,184,600

 

 7,198,700

 7,198,700

 

სპეციალური ტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

0

0

0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 208,549

 

 208,549

 

 

 1,403,258

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 1,347,967

 

 1,347,967

 -

 

 

 -

 

 

მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 14,556,388

 14,556,388

 

 18,678,711

 18,678,711

 

 -

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 15,000,000

 

 აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 15,000,000

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,820,546

1,292,920

1,797,300

შემოსავლები საკუთრებიდან

481,928

450,500

600,000

პროცენტები

279,178

270,500

400,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

279,178

270,500

400,000

რენტა

202,750

180,000

200,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

28,700

50,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან დამართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

174,050

130,000

150,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

308,404

280,000

315,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

270,536

250,000

285,000

სანებართვო მოსაკრებელი

55,478

30,000

35,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

55,478

30,000

35,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

170

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3,374

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

211,514

220,000

250,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37,868

30,000

30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

37,868

30,000

30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

850,796

442,420

750,300

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

179,418

120,000

132,000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

179,418

120,000

132,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11675934 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 12,114,222

 11,931,371

182,851

 11,077,552

 11,077,552

0

 11,675,934

 11,675,934

0

შრომის ანაზღაურება

 2,520,472

 2,520,472

 -

 2,057,780

 2,057,780

 -

 2,062,680

 2,062,680

 -

საქონელი და მომსახურება

 2,709,711

 2,709,711

 -

 2,734,924

 2,734,924

 -

 2,933,054

 2,933,054

 -

პროცენტი

 447,389

 447,389

 -

 418,132

 418,132

 -

 418,132

 418,132

 -

სუბსიდიები

 4,240,664

 4,185,813

 54,851

 5,234,020

 5,234,020

 -

 5,656,080

 5,656,080

 -

გრანტები

 66,532

 66,532

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,752,839

 1,624,839

 128,000

 506,036

 506,036

 -

 506,036

 506,036

 -

სხვა ხარჯი

 376,615

 376,615

 -

 126,660

 126,660

 -

 99,952

 99,952

 -

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20920374 ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20920374 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35,613

 35,613

 -

19,920

 19,920

 -

11,400

 11,400

 -

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

18,780

 18,780

 -

203,908

 203,908

 -

0

 -

 -

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,917,295

 3,415,630

 1,501,665

10,989,367

 9,586,109

 1,403,258

14,689,950

 14,689,950

 -

განათლება

568,322

 568,322

 -

2,783,409

 2,783,409

 -

3,368,390

 3,368,390

 -

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

483,246

 483,246

 -

4,629,444

 4,629,444

 -

2,850,634

 2,850,634

 -

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 8,915.00 

 8,915.00 

 -

 -

 -

 -

ჯამი

 6,023,256

 4,521,591

 1,501,665

 18,634,963

 17,231,705

 1,403,258

 20,920,374

 20,920,374

 -

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 94,224

 94,224

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ძირითადი აქტივები

 94,224

 94,224

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,596,308 ლარი   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა

 2015 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,039,232 

3,039,232

2,968,509 

2,968,509 

2,569,701 

2,569,701 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,167,000 

2,167,000 

2,445,513 

2,445,513 

2,135,649 

2,135,649 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,028,138 

2,028,138 

2,170,688 

2,170,688 

1,914,560 

1,914,560 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138,862 

138,862 

274,825 

274,825 

221,089 

221,089 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803,832 

803,832 

472,910 

472,910 

434,052 

434,052 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66,532 

66,532 

37,640 

37,640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,868 

1,868 

12,446 

12,446 

 

702

თავდაცვა

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

111,620 

111,620 

 

7021

შეიარაღებული ძალები

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

111,620 

111,620 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

653,400 

653,400 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

653,400 

653,400 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,737,063 

2,455,365 

281,698 

6,324,391 

6,324,391 

5,405,241 

5,405,241 

 

7042

სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

7045

ტრანსპორტი

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

5,214,281 

5,214,281 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

5,214,281 

5,214,281 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143,738 

143,738 

179,050 

179,050 

190,960 

190,960 

 

705

გარემოს დაცვა

1,466,689 

1,466,689 

3,652,837 

3,652,837 

6,586,967 

6,586,967 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,299,110 

1,299,110 

1,363,000 

1,363,000 

1,426,500 

1,426,500 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167,579 

167,579 

2,289,837 

2,289,837 

5,160,467 

5,160,467 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4,820,604 

3,472,637 

1,347,967 

8,288,663 

6,885,405 

1,403,258 

5,956,824 

5,956,824 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,052,515 

1,052,515 

1,048,834 

1,048,834 

1,108,069 

1,108,069 

 

7063

წყალმომარაგება

1,345,124 

1,345,124 

4,497,541 

4,497,541 

3,717,062 

3,717,062 

 

7064

გარე განათება

538,530 

538,530 

656,400 

656,400 

737,400 

737,400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,884,435 

536,468 

1,347,967 

2,085,888 

682,630 

1,403,258 

394,293 

394,293 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

241,960 

241,960 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

241,960 

241,960 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,261,467 

2,261,467 

7,373,026 

7,373,026 

4,545,659 

4,545,659 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,335,401 

1,335,401 

4,162,623 

4,162,623 

3,244,144 

3,244,144 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833,869 

833,869 

3,093,559 

3,093,559 

1,188,725 

1,188,725 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11,669 

11,669 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,528 

80,528 

101,844 

101,844 

112,790 

112,790 

 

709

განათლება

2,316,177 

2,261,326 

54,851 

5,115,958 

5,115,958 

5,998,760 

5,998,760 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,081,317 

1,026,466 

54,851 

1,674,459 

1,674,459 

1,965,710 

1,965,710 

 

7092

ზოგადი განათლება

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,231,457 

1,231,457 

3,437,299 

3,437,299 

4,028,850 

4,028,850 

 

710

სოციალური დაცვა

639,983 

639,983 

452,182 

452,182 

526,176 

526,176 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142,775 

142,775 

174,150 

174,150 

192,752 

192,752 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497,208 

497,208 

278,032 

278,032 

333,424 

333,424 

 

 

მთლიანი ხარჯები

18,137,478 

16,452,962 

1,684,516 

35,285,030 

33,881,772 

1,403,258 

32,596,308 

32,596,308 

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 7,600,308 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 8,232,256 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე.

1.3. სსიპ  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)

ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწის ქვეშა  კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას,ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.1.2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების,  აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.3. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის  და ნაპირსამაგრი   სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ ლეღვას №1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს.

2.1.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების “ მიერ.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკეში №5, №17, №18, №20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის №4,№4ა, №10, №16, №22, №51, №52, ბობოყვათის №4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის №5, წერეთლის №14, აღმაშენებლის №18, №28, №45, №47, თამარ მეფის №1დ, №12, №16, აბუსელიძის №2, №4, ცეცხლაური №2, №4, №14, ჯიხანჯური №14, №12, №33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის №6, №30, №31, ოჩხამურში თამარ მეფის №8, №14, №18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის №2, აბაშიძის №14, თამარ მეფის №3, თბილისის №7, №9, ლესელიძის №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის №7, თავისუფლების №75, ფიროსმანის №4 და პოპოვის №28-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებელ იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000-ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ანაზღურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება.

2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ „ქობულეთის გამწვანება“, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი  სამუშაოები.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია, გელაურის დასახლების   კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება, ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა, კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. განხორციელდება ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.

2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი  სამუშაოებიც.

2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი.

2.3. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.4. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 0400) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა. პროგრამით გარძელდება   საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

    4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

    4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

    4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

    მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების და ინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

    5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0101)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარებისყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

    5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

    5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

    პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

    5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალ დაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

    5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

    5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

     პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

    პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

    პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

      პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

    5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

    პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების  შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.

    5.2.10.  ქ. ქობულეთში მცხოვრებ  შინ მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 13)

    პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად  დაუცველ (100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე) საწოლს მიჯაჭვულ პაციენტებს გაუწიოს სამედიცინო დახმარება (პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია)  და ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერა, უზრუნველყოს პაციენტისა და ახლობლის  ფსიქოლოგიური და სოციალური სერვის მომსახურეობა სახლის პირობებში.


    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    პროგრა მული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2013 წლის ფაქტი

    2014 წლის გეგმა

    2015 წლის გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოს ავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავ ლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავ ლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    18411482

    16726966

    1684516

    35878200

    34474942

    1403258

    33228256

    33228256

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     246

     246

     -

     253

     253

     -

     202

     202

     -

     

    ხარჯები

     12,114,222

     11,931,371

     182,851

     16,650,067

     16,650,067

     -

     11,675,934

     11,675,934

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     2,520,472

     2,520,472

     -

     2,647,524

     2,647,524

     -

     2,062,680

     2,062,680

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     2,709,711

     2,709,711

     -

     2,834,816

     2,834,816

     -

     2,933,054

     2,933,054

     -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2,760

     2,760

     -

     

    მივლინება

     6,374

     6,374

     -

     18,675

     18,675

     -

     16,900

     16,900

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     520,728

     520,728

     -

     587,952

     587,952

     -

     566,369

     566,369

     -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

     9,119

     9,119

     -

     5,000

     5,000

     -

     13,000

     13,000

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     26,890

     26,890

     -

     5,850

     5,850

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვისხარჯები

     200,690

     200,690

     -

     205,870

     205,870

     -

     139,600

     139,600

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     1,945,910

     1,945,910

     -

     2,011,469

     2,011,469

     -

     2,194,425

     2,194,425

     -

     

    პროცენტი

     447,389

     447,389

     -

     456,910

     456,910

     -

     418,132

     418,132

     -

     

    სუბსიდიები

     4,240,664

     4,185,813

     54,851

     5,993,848

     5,993,848

     -

     5,656,080

     5,656,080

     -

     

    გრანტები

     66,532

     66,532

     -

     37,640

     37,640

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,752,839

     1,624,839

     128,000

     3,183,693

     3,183,693

     -

     506,036

     506,036

     -

     

    სხვა ხარჯები

     376,615

     376,615

     -

     1,495,636

     1,495,636

     -

     99,952

     99,952

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     6,023,256

     4,521,591

     1,501,665

     18,634,963

     17,231,705

     1,403,258

     20,920,374

     20,920,374

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     274,004

     274,004

     -

     593,170

     593,170

     -

     631,948

     631,948

     -

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3,732,140

    3,732,140

    0

    4,057,955

    4,057,955

    0

    3,687,329

    3,687,329

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     185

     185

     -

     192

     192

     -

     192

     192

     -

     

    ხარჯები

     3,422,523

     3,422,523

     -

     3,444,865

     3,444,865

     -

     3,043,981

     3,043,981

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     1,979,562

     1,979,562

     -

     2,056,757

     2,056,757

     -

     1,919,320

     1,919,320

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     420,071

     420,071

     -

     489,037

     489,037

     -

     606,749

     606,749

     -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2,760

     2,760

     -

     

    მივლინება

     3,799

     3,799

     -

     14,875

     14,875

     -

     14,400

     14,400

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     175,795

     175,795

     -

     208,022

     208,022

     -

     158,399

     158,399

     -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

     9,119

     9,119

     -

     5,000

     5,000

     -

     13,000

     13,000

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     2,390

     2,390

     -

     450

     450

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     145,754

     145,754

     -

     150,990

     150,990

     -

     131,460

     131,460

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     83,214

     83,214

     -

     109,700

     109,700

     -

     286,730

     286,730

     -

     

    პროცენტი

     447,389

     447,389

     -

     456,910

     456,910

     -

     418,132

     418,132

     -

     

    სუბსიდიები

     132,870

     132,870

     -

     147,860

     147,860

     -

     -

     -

     -

     

    გრანტები

     66,532

     66,532

     -

     37,640

     37,640

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     7,560

     7,560

     -

     83,800

     83,800

     -

     3,860

     3,860

     -

     

    სხვახარჯები

     368,539

     368,539

     -

     172,861

     172,861

     -

     95,920

     95,920

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     35,613

     35,613

     -

     19,920

     19,920

     -

     11,400

     11,400

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     274,004

     274,004

     -

     593,170

     593,170

     -

     631,948

     631,948

     -

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     631,887

     631,887

     -

     705,509

     705,509

     -

     714,240

     714,240

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     28

     28

     

     31

     31

     -

     31

     31

     

     

    ხარჯები

     620,938

     620,938

     -

     704,309

     704,309

     -

     703,840

     703,840

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     392,392

     392,392

     

     431,149

     431,149

     -

     430,360

     430,360

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     95,676

     95,676

     -

     116,740

     116,740

     -

     273,480

     273,480

     -

     

    მივლინება

     810

     810

     

     5,000

     5,000

     -

     7,000

     7,000

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     40,823

     40,823

     

     56,500

     56,500

     -

     47,720

     47,720

     -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

     -

     

     

     -

     -

     -

     3,000

     3,000

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     44,097

     44,097

     

     43,240

     43,240

     -

     36,480

     36,480

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     9,946

     9,946

     

     12,000

     12,000

     -

     179,280

     179,280

     -

     

    სუბსიდიები

     132,870

     132,870

     

     147,860

     147,860

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     

     

     2,360

     2,360

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     6,200

     6,200

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     10,949

     10,949

     

     1,200

     1,200

     -

     10,400

     10,400

     -

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,954,017

    1,954,017

    0

    2,110,880

    2,110,880

    0

    1,822,089

    1,822,089

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     157

     157

     -

     161

     161

     -

     161

     161

     -

     

    ხარჯები

     1,929,353

     1,929,353

     -

     2,092,160

     2,092,160

     -

     1,821,089

     1,821,089

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     1,587,170

     1,587,170

     -

     1,625,608

     1,625,608

     -

     1,488,960

     1,488,960

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     322,527

     322,527

     -

     367,297

     367,297

     -

     328,269

     328,269

     -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2,760

     2,760

     -

     

    მივლინება

     2,989

     2,989

     -

     9,875

     9,875

     -

     7,400

     7,400

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     134,972

     134,972

     -

     151,522

     151,522

     -

     110,679

     110,679

     -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

     9,119

     9,119

     -

     5,000

     5,000

     -

     10,000

     10,000

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     2,390

     2,390

     -

     450

     450

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     101,657

     101,657

     -

     107,750

     107,750

     -

     94,980

     94,980

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     71,400

     71,400

     -

     92,700

     92,700

     -

     102,450

     102,450

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     7,560

     7,560

     -

     81,440

     81,440

     -

     3,860

     3,860

     -

     

    სხვა ხარჯები

     12,096

     12,096

     -

     17,815

     17,815

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     24,664

     24,664

     -

     18,720

     18,720

     -

     1,000

     1,000

     -

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

     520,681

     520,681

     -

     811,993

     811,993

     -

     1,200,320

     1,200,320

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     25

     25

     

     100

     100

     -

     100

     100

     -

     

    ხარჯები

     513,719

     513,719

     -

     808,773

     808,773

     -

     1,200,320

     1,200,320

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     288,017

     288,017

     

     529,743

     529,743

     -

     926,100

     926,100

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     223,046

     223,046

     -

     266,190

     266,190

     -

     274,220

     274,220

     -

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

     -

     

     

     -

     -

     -

     2,760

     2,760

     -

     

    მივლინება

     1,843

     1,843

     

     5,000

     5,000

     -

     5,000

     5,000

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     70,320

     70,320

     

     91,890

     91,890

     -

     91,370

     91,370

     -

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

     9,119

     9,119

     

     5,000

     5,000

     -

     10,000

     10,000

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     300

     300

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვისხარჯები

     71,864

     71,864

     

     73,600

     73,600

     -

     64,640

     64,640

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     69,600

     69,600

     

     90,700

     90,700

     -

     100,450

     100,450

     -

     

    სხვა ხარჯები

     2,656

     2,656

     

     12,840

     12,840

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     6,962

     6,962

     

     3,220

     3,220

     -

     -

     -

     -

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

     74,634

     74,634

     -

     46,782

     46,782

     -

     -

     -

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     6

     6

     

     -

     -

     -

     -

     

     

     

    ხარჯები

     72,454

     72,454

     -

     46,782

     46,782

     -

     -

     -

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     54,129

     54,129

     

     37,435

     37,435

     -

     -

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

     5,725

     5,725

     -

     2,192

     2,192

     -

     -

     -

     -

     

    მივლინება

     278

     278

     

     75

     75

     -

     -

     

     

     

    ოფისის ხარჯები

     4,447

     4,447

     

     2,117

     2,117

     -

     -

     

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     1,000

     1,000

     

     -

     -

     -

     -

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     3,160

     3,160

     

     2,180

     2,180

     -

     -

     

     

     

    სხვა ხარჯები

     9,440

     9,440

     

     4,975

     4,975

     -

     -

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,180

     2,180

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

     102,103

     102,103

     -

     107,065

     107,065

     -

     96,579

     96,579

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     8

     8

     

     9

     9

     -

     9

     9

     -

     

    ხარჯები

     100,633

     100,633

     -

     103,865

     103,865

     -

     96,579

     96,579

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     86,638

     86,638

     

     90,585

     90,585

     -

     87,220

     87,220

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     13,995

     13,995

     -

     13,280

     13,280

     -

     9,359

     9,359

     -

     

    მივლინება

     30

     30

     

     500

     500

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     10,298

     10,298

     

     7,320

     7,320

     -

     4,299

     4,299

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვისხარჯები

     2,867

     2,867

     

     3,460

     3,460

     -

     2,760

     2,760

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     800

     800

     

     2,000

     2,000

     -

     2,000

     2,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,470

     1,470

     

     3,200

     3,200

     -

     -

     -

     -

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

     63,763

     63,763

     -

     77,124

     77,124

     -

     75,700

     75,700

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     5

     5

     -

     7

     7

     -

     7

     7

     -

     

    ხარჯები

     61,203

     61,203

     -

     72,924

     72,924

     -

     75,700

     75,700

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     55,360

     55,360

     

     64,219

     64,219

     -

     68,040

     68,040

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     5,843

     5,843

     -

     8,705

     8,705

     -

     7,660

     7,660

     -

     

    მივლინება

     38

     38

     

     500

     500

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     1,939

     1,939

     

     3,775

     3,775

     -

     2,420

     2,420

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     3,866

     3,866

     

     4,430

     4,430

     -

     4,940

     4,940

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,560

     2,560

     

     4,200

     4,200

     -

     -

     -

     -

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

     116,878

     116,878

     -

     125,656

     125,656

     -

     97,330

     97,330

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     11

     11

     -

     11

     11

     -

     11

     11

     -

     

    ხარჯები

     113,487

     113,487

     -

     122,956

     122,956

     -

     97,330

     97,330

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     100,444

     100,444

     

     106,296

     106,296

     -

     88,200

     88,200

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     13,043

     13,043

     -

     14,480

     14,480

     -

     9,130

     9,130

     -

     

    მივლინება

     305

     305

     

     1,000

     1,000

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     2,755

     2,755

     

     4,360

     4,360

     -

     2,110

     2,110

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     2,090

     2,090

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     7,893

     7,893

     

     9,120

     9,120

     -

     6,720

     6,720

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     

     

     2,180

     2,180

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     3,391

     3,391

     

     2,700

     2,700

     -

     -

     -

     -

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი  მოწყობის სამსახური

     40,149

     40,149

     -

     42,642

     42,642

     -

     37,960

     37,960

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     3

     3

     -

     3

     3

     -

     3

     3

     -

     

    ხარჯები

     39,629

     39,629

     -

     42,642

     42,642

     -

     37,960

     37,960

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     29,948

     29,948

     

     31,702

     31,702

     -

     28,840

     28,840

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     8,161

     8,161

     -

     10,940

     10,940

     -

     9,120

     9,120

     -

     

    მივლინება

     120

     120

     

     500

     500

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     1,765

     1,765

     

     3,420

     3,420

     -

     1,800

     1,800

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     6,276

     6,276

     

     7,020

     7,020

     -

     7,020

     7,020

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,520

     1,520

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     520

     520

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    01.02.07

    ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების  სამსახური

     79,975

     79,975

     -

     101,926

     101,926

     -

     115,260

     115,260

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     6

     6

     -

     11

     11

     -

     11

     11

     -

     

    ხარჯები

     77,114

     77,114

     -

     98,526

     98,526

     -

     114,260

     114,260

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     64,800

     64,800

     

     79,326

     79,326

     -

     102,480

     102,480

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     12,314

     12,314

     -

     19,200

     19,200

     -

     11,780

     11,780

     -

     

    მივლინება

     -

     

     

     500

     500

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     3,423

     3,423

     

     8,130

     8,130

     -

     2,580

     2,580

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     -

     

     

     450

     450

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     8,891

     8,891

     

     10,120

     10,120

     -

     8,900

     8,900

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,861

     2,861

     

     3,400

     3,400

     -

     1,000

     1,000

     -

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

     80,528

     80,528

     -

     101,844

     101,844

     -

     112,790

     112,790

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     7

     7

     -

     11

     11

     -

     11

     11

     -

     

    ხარჯები

     79,528

     79,528

     -

     101,844

     101,844

     -

     112,790

     112,790

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     73,440

     73,440

     

     97,044

     97,044

     -

     106,040

     106,040

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     4,448

     4,448

     -

     4,800

     4,800

     -

     2,890

     2,890

     -

     

    მივლინება

     70

     70

     

     500

     500

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     4,378

     4,378

     

     4,300

     4,300

     -

     2,590

     2,590

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,640

     1,640

     

     -

     -

     -

     3,860

     3,860

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,000

     1,000

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამსახური

     37,611

     37,611

     -

     47,084

     47,084

     -

     46,640

     46,640

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     3

     3

     -

     5

     5

     -

     5

     5

     -

     

    ხარჯები

     35,091

     35,091

     -

     46,084

     46,084

     -

     46,640

     46,640

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     32,880

     32,880

     

     42,624

     42,624

     -

     44,520

     44,520

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     2,211

     2,211

     -

     3,460

     3,460

     -

     2,120

     2,120

     -

     

    მივლინება

     -

     

     

     300

     300

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     2,211

     2,211

     

     3,160

     3,160

     -

     1,820

     1,820

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,520

     2,520

     

     1,000

     1,000

     -

     -

     -

     -

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

     800,936

     800,936

     -

     606,404

     606,404

     -

     -

     -

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     80

     80

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     799,736

     799,736

     -

     606,404

     606,404

     -

     -

     -

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     767,594

     767,594

     

     508,954

     508,954

     -

     -

     -

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     30,902

     30,902

     -

     20,370

     20,370

     -

     -

     -

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     30,902

     30,902

     

     20,370

     20,370

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,240

     1,240

     

     77,080

     77,080

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,200

     1,200

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

     36,759

     36,759

     -

     42,360

     42,360

     -

     39,510

     39,510

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     3

     3

     -

     4

     4

     -

     4

     4

     -

     

    ხარჯები

     36,759

     36,759

     -

     41,360

     41,360

     -

     39,510

     39,510

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     33,920

     33,920

     

     37,680

     37,680

     -

     37,520

     37,520

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     2,839

     2,839

     -

     3,680

     3,680

     -

     1,990

     1,990

     -

     

    მივლინება

     305

     305

     

     1,000

     1,000

     -

     300

     300

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     2,534

     2,534

     

     2,680

     2,680

     -

     1,690

     1,690

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     1,000

     1,000

     -

     -

     -

     -

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

     -

     -

     -

     120,400

     120,400

     -

     80,000

     80,000

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     120,400

     120,400

     -

     80,000

     80,000

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     120,400

     120,400

     -

     80,000

     80,000

     -

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    1,077,836

    1,077,836

    0

    1,066,080

    1,066,080

     -

    1,066,000

    1,066,000

     -

     

    ხარჯები

     803,832

     803,832

     -

     472,910

     472,910

     -

     434,052

     434,052

     -

     

    პროცენტი

     447,389

     447,389

     -

     456,910

     456,910

     -

     418,132

     418,132

     -

     

    სხვა ხარჯები

     356,443

     356,443

     -

     16,000

     16,000

     -

     15,920

     15,920

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     274,004

     274,004

     -

     593,170

     593,170

     -

     631,948

     631,948

     -

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

     376,004

     376,004

     -

     364,230

     364,230

     -

     364,150

     364,150

     -

     

    ხარჯები

     373,265

     373,265

     -

     76,730

     76,730

     -

     76,650

     76,650

     -

     

    პროცენტი

     16,822

     16,822

     

     60,730

     60,730

     -

     60,730

     60,730

     -

     

    სხვახარჯები

     356,443

     356,443

     

     16,000

     16,000

     -

     15,920

     15,920

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     2,739

     2,739

     -

     287,500

     287,500

     -

     287,500

     287,500

     -

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

     96,576

     96,576

     -

     96,580

     96,580

     -

     96,580

     96,580

     -

     

    ხარჯები

     52,326

     52,326

     -

     46,720

     46,720

     -

     40,394

     40,394

     -

     

    პროცენტი

     52,326

     52,326

     

     46,720

     46,720

     -

     40,394

     40,394

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     44,250

     44,250

     

     49,860

     49,860

     -

     56,186

     56,186

     -

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

     83,052

     83,052

     -

     83,060

     83,060

     -

     83,060

     83,060

     -

     

    ხარჯები

     48,253

     48,253

     -

     43,850

     43,850

     -

     38,869

     38,869

     -

     

    პროცენტი

     48,253

     48,253

     

     43,850

     43,850

     -

     38,869

     38,869

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     34,799

     34,799

     

     39,210

     39,210

     -

     44,191

     44,191

     -

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

     522,204

     522,204

     -

     522,210

     522,210

     -

     522,210

     522,210

     -

     

    ხარჯები

     329,988

     329,988

     -

     305,610

     305,610

     -

     278,139

     278,139

     -

     

    პროცენტი

     329,988

     329,988

     

     305,610

     305,610

     -

     278,139

     278,139

     -

     

    ვალდებულებების კლება

     192,216

     192,216

     

     216,600

     216,600

     -

     244,071

     244,071

     -

    01.05.

    დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

     1,868

     1,868

     -

     5,000

     5,000

     -

     5,000

     5,000

     -

     

    ხარჯები

     1,868

     1,868

     -

     5,000

     5,000

     -

     5,000

     5,000

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     1,868

     1,868

     -

     5,000

     5,000

     -

     5,000

     5,000

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     1,868

     1,868

     

     5,000

     5,000

     

     5,000

     5,000

     -

    01. 06

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

     66,532

     66,532

     -

     37,640

     37,640

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     66,532

     66,532

     -

     37,640

     37,640

     -

     -

     -

     -

     

    გრანტები

     66,532

     66,532

     -

     37,640

     37,640

     -

     -

     -

     -

    01 06 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

     17,230

     17,230

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     17,230

     17,230

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    გრანტები

     17,230

     17,230

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    01 06 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

     49,302

     49,302

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     49,302

     49,302

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    გრანტები

     49,302

     49,302

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    01 06 03

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა

     -

     -

     -

     20,000

     20,000

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     20,000

     20,000

     -

     -

     -

     -

     

    გრანტები

     -

     

     

     20,000

     20,000

     -

     -

     -

     -

    01 06 04

     ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

     -

     -

     -

     17,640

     17,640

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     17,640

     17,640

     -

     -

     -

     -

     

    გრანტები

     -

     

     

     17,640

     17,640

     -

     -

     -

     -

    01 07

    პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაციაღირესეული სიბერე“ - მიერ განსახორციელებელი პროექტის ხანდაზმულთა რესურსცენტრი თანადფინანსება)

     -

     -

     -

     12,446

     12,446

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     12,446

     12,446

     -

     -

     -

     -

     

    სხვახარჯები

     -

     

     

     12,446

     12,446

     -

     -

     -

     -

    02. 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი  და უსაფრთხოება

     689,124

     689,124

     -

     927,335

     927,335

     -

     765,020

     765,020

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     61

     61

     

     61

     61

     

     10

     10

     -

     

    ხარჯები

     670,344

     670,344

     -

     723,427

     723,427

     -

     765,020

     765,020

     -

     

    შრომისანაზღაურება

     540,910

     540,910

     -

     590,767

     590,767

     -

     143,360

     143,360

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     123,926

     123,926

     -

     115,360

     115,360

     -

     33,960

     33,960

     -

     

    მივლინება

     2,575

     2,575

     -

     3,800

     3,800

     -

     2,500

     2,500

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     27,616

     27,616

     -

     29,930

     29,930

     -

     7,970

     7,970

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     24,500

     24,500

     -

     5,400

     5,400

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     54,936

     54,936

     -

     54,880

     54,880

     -

     8,140

     8,140

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     14,299

     14,299

     -

     21,350

     21,350

     -

     15,350

     15,350

     -

     

    სუბსიდიები

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     586,700

     586,700

     -

     

    სხვა ხარჯები

     5,508

     5,508

     -

     17,300

     17,300

     -

     1,000

     1,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     18,780

     18,780

     -

     203,908

     203,908

     -

     -

     -

     -

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

     121,505

     121,505

     -

     136,730

     136,730

     -

     111,620

     111,620

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     10

     10

     -

     10

     10

     -

     10

     10

     -

     

    ხარჯები

     118,585

     118,585

     -

     136,730

     136,730

     -

     111,620

     111,620

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     88,535

     88,535

     

     95,770

     95,770

     -

     79,660

     79,660

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     30,050

     30,050

     -

     39,960

     39,960

     -

     30,960

     30,960

     -

     

    მივლინება

     2,575

     2,575

     

     3,000

     3,000

     -

     2,500

     2,500

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     7,541

     7,541

     

     10,470

     10,470

     -

     7,970

     7,970

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     6,535

     6,535

     

     5,140

     5,140

     -

     5,140

     5,140

     -

     

    სხვადანარჩენი საქონელი და  მომსახურება

     13,399

     13,399

     

     21,350

     21,350

     -

     15,350

     15,350

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     1,000

     1,000

     -

     1,000

     1,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,920

     2,920

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

     567,619

     567,619

     -

     790,605

     790,605

     -

     66,700

     66,700

     -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

     51

     51

     -

     51

     51

     -

     

     -

     -

     

    ხარჯები

     551,759

     551,759

     -

     586,697

     586,697

     -

     66,700

     66,700

     -

     

    შრომის ანაზღაურება

     452,375

     452,375

     

     494,997

     494,997

     -

     63,700

     63,700

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     93,876

     93,876

     -

     75,400

     75,400

     -

     3,000

     3,000

     -

     

    მივლინება

     -

     

     

     800

     800

     -

     -

     -

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     20,075

     20,075

     

     19,460

     19,460

     -

     -

     -

     -

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

     24,500

     24,500

     

     5,400

     5,400

     -

     -

     -

     -

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     48,401

     48,401

     

     49,740

     49,740

     -

     3,000

     3,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     900

     900

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    სხვახარჯები

     5,508

     5,508

     

     16,300

     16,300

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     15,860

     15,860

     

     203,908

     203,908

     -

     -

     -

     -

    02. 03.

    სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

     

     

     

     

     

     

     586,700

     586,700

     -

     

    ხარჯები

     

     

     

     

     

     

     586,700

     586,700

     -

     

    სუბსიდიები

     

     

     

     

     

     

     586,700

     586,700

     -

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    8723591

    7093926

    1629665

    17918543

    16515285

    1403258

    17622782

    17622782

    0

     

    ხარჯები

     3,806,296

     3,678,296

     128,000

     6,929,176

     6,929,176

     -

     2,932,832

     2,932,832

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     1,966,426

     1,966,426

     -

     2,088,480

     2,088,480

     -

     2,191,900

     2,191,900

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     317,317

     317,317

     -

     350,000

     350,000

     -

     400,000

     400,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     1,649,109

     1,649,109

     -

     1,738,480

     1,738,480

     -

     1,791,900

     1,791,900

     -

     

    სუბსიდიები

     732,006

     732,006

     -

     882,910

     882,910

     -

     737,900

     737,900

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,105,296

     977,296

     128,000

     2,672,111

     2,672,111

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     2,568

     2,568

     -

     1,285,675

     1,285,675

     -

     3,032

     3,032

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     4,917,295

     3,415,630

     1,501,665

     10,989,367

     9,586,109

     1,403,258

     14,689,950

     14,689,950

     -

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    1488029

    1334331

    153698

    3473230

    3473230

    0

    5214281

    5214281

    0

     

    ხარჯები

     52,568

     52,568

     -

     411,098

     411,098

     -

     145,632

     145,632

     -

     

    სუბსიდიები

     50,000

     50,000

     -

     142,550

     142,550

     -

     142,600

     142,600

     -

     

    სხვა ხარჯები

     2,568

     2,568

     -

     268,548

     268,548

     -

     3,032

     3,032

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,435,461

     1,281,763

     153,698

     3,062,132

     3,062,132

     -

     5,068,649

     5,068,649

     -

    03 01 01

    ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

    702158

    702158

    0

    2647384

    2647384

    0

    5042655

    5042655

    0

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     3,032

     3,032

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     3,032

     3,032

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     702,158

     702,158

     

     2,644,352

     2,644,352

     -

     5,042,655

     5,042,655

     -

    03 01 01 01

    რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    567949

    567949

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     567,949

     567,949

     -

    03 01 01 02

    ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1070525

    1070525

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     1,070,525

     1,070,525

     -

    03 01 01 03

    ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1300089

    1300089

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     1,300,089

     1,300,089

     -

    03 01 01 04

    ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    359622

    359622

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     359,622

     359,622

     -

    03 01 01 05

    ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1067571

    1067571

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     1,067,571

     1,067,571

     -

    03 01 01 06

    ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    635189

    635189

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     635,189

     635,189

     -

    03 01 01 07

    ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    41710

    41710

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     41,710

     41,710

     -

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    717353

    563655

    153698

    307280

    307280

    0

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     717,353

     563,655

     153,698

     307,280

     307,280

     -

     -

     -

     -

    03 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების ,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

     -

     -

     -

     67,000

     67,000

     -

     25,994

     25,994

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     67,000

     67,000

     -

     25,994

     25,994

     -

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

     -

     -

     -

     43,500

     43,500

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     43,500

     43,500

     -

     -

     

     

    03 01 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

     -

     -

     -

     265,516

     265,516

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     265,516

     265,516

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     265,516

     265,516

     -

     -

     

     

    03 01 06

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

     15,950

     15,950

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     15,950

     15,950

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის და ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

     2,568

     2,568

     -

     -

     -

     -

     3,032

     3,032

     -

     

    ხარჯები

     2,568

     2,568

     -

     -

     -

     -

     3,032

     3,032

     -

     

    სხვა ხარჯები

     2,568

     2,568

     

     -

     -

     -

     3,032

     3,032

     -

    03 01 08

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

     50,000

     50,000

     -

     142,550

     142,550

     -

     142,600

     142,600

     -

     

    ხარჯები

     50,000

     50,000

     -

     142,550

     142,550

     -

     142,600

     142,600

     -

     

    სუბსიდიები

     50,000

     50,000

     

     142,550

     142,550

     -

     142,600

     142,600

     -

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    4082529

    4082529

    0

    9869469

    9869469

    0

    12134079

    12134079

    0

     

    ხარჯები

     2,626,012

     2,626,012

     -

     3,801,031

     3,801,031

     -

     2,758,200

     2,758,200

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     1,944,006

     1,944,006

     -

     2,048,500

     2,048,500

     -

     2,162,900

     2,162,900

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     317,317

     317,317

     -

     350,000

     350,000

     -

     400,000

     400,000

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     1,626,689

     1,626,689

     -

     1,698,500

     1,698,500

     -

     1,762,900

     1,762,900

     -

     

    სუბსიდიები

     682,006

     682,006

     -

     740,360

     740,360

     -

     595,300

     595,300

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     -

     -

     1,012,171

     1,012,171

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,456,517

     1,456,517

     -

     6,068,438

     6,068,438

     -

     9,375,879

     9,375,879

     -

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

    507055

    507055

    0

    857331

    857331

    0

    861850

    861850

    0

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     857,331

     857,331

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     -

     -

     857,331

     857,331

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     507,055

     507,055

     -

     -

     -

     -

     861,850

     861,850

     -

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა

     140,638

     140,638

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     140,638

     140,638

     

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    03 02 01 02

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    7817

    7817

    0

    0

    0

    0

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     7,817

     7,817

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლების სახურავების გადახურვა/ რეაბილიტაცია

    358600

    358600

    0

    857331

    857331

    0

     861,850

     861,850

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     857,331

     857,331

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     857,331

     857,331

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     358,600

     358,600

     

     -

     -

     -

     861,850

     861,850

     -

    03 02 02

    გარე განათების ღონისძიებები

     538,530

     538,530

     -

     656,400

     656,400

     -

     737,400

     737,400

     -

     

    ხარჯები

     529,586

     529,586

     -

     605,000

     605,000

     -

     656,400

     656,400

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     529,586

     529,586

     -

     605,000

     605,000

     -

     656,400

     656,400

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     317,317

     317,317

     

     350,000

     350,000

     -

     400,000

     400,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     212,269

     212,269

     

     255,000

     255,000

     -

     256,400

     256,400

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     8,944

     8,944

     

     51,400

     51,400

     -

     81,000

     81,000

     -

    03 02 02 01

    გარე განათების მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

     538,530

     538,530

     -

     656,400

     656,400

     -

     656,400

     656,400

     -

     

    ხარჯები

     529,586

     529,586

     -

     605,000

     605,000

     -

     656,400

     656,400

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     529,586

     529,586

     -

     605,000

     605,000

     -

     656,400

     656,400

     -

     

    ოფისის ხარჯები

     317,317

     317,317

     

     350,000

     350,000

     -

     400,000

     400,000

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     212,269

     212,269

     

     255,000

     255,000

     -

     256,400

     256,400

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     8,944

     8,944

     

     51,400

     51,400

     -

     -

     -

     -

    03 02 02 02

     აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     81,000

     81,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     81,000

     81,000

     -

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1299110

    1299110

    0

    1363000

    1363000

    0

     1,426,500

     1,426,500

     -

     

    ხარჯები

     1,299,110

     1,299,110

     -

     1,331,500

     1,331,500

     -

     1,426,500

     1,426,500

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     1,299,110

     1,299,110

     -

     1,331,500

     1,331,500

     -

     1,426,500

     1,426,500

     -

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

     1,299,110

     1,299,110

     

     1,331,500

     1,331,500

     -

     1,426,500

     1,426,500

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     31,500

     31,500

     -

     -

     

     

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

     186,368

     186,368

     -

     185,360

     185,360

     -

     210,800

     210,800

     -

     

    ხარჯები

     161,999

     161,999

     -

     170,760

     170,760

     -

     167,200

     167,200

     -

     

    სუბსიდიები

     161,999

     161,999

     -

     170,760

     170,760

     -

     167,200

     167,200

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     24,369

     24,369

     -

     14,600

     14,600

     -

     43,600

     43,600

     -

    03 02 04 01

    () იპ ქობულეთის გამწვანება

     186,368

     186,368

     -

     185,360

     185,360

     -

     210,800

     210,800

     -

     

    ხარჯები

     161,999

     161,999

     -

     170,760

     170,760

     -

     167,200

     167,200

     -

     

    სუბსიდიები

     161,999

     161,999

     

     170,760

     170,760

     -

     167,200

     167,200

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     24,369

     24,369

     

     14,600

     14,600

     -

     43,600

     43,600

     -

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

    1345124

    1345124

    0

    4497541

    4497541

    0

    3717062

    3717062

    0

     

    ხარჯები

     520,007

     520,007

     -

     724,440

     724,440

     -

     428,100

     428,100

     -

     

    სუბსიდიები

     520,007

     520,007

     -

     569,600

     569,600

     -

     428,100

     428,100

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     -

     -

     154,840

     154,840

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     825,117

     825,117

     -

     3,773,101

     3,773,101

     -

     3,288,962

     3,288,962

     -

    03 02 05 01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    798678

    798678

    0

    3722201

    3722201

    0

     3,262,962

     3,262,962

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     798,678

     798,678

     

     3,722,201

     3,722,201

     -

     3,262,962

     3,262,962

     -

    03 02 05 01 01

    სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     450,000

     450,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     450,000

     450,000

     -

    03 02 05 01 02

    სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     1,557,160

     1,557,160

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     1,557,160

     1,557,160

     -

    03 02 05 01 03

    სოფელ ქვედა ხუცუბნის,ქვედა და  ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     75,216

     75,216

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     75,216

     75,216

     -

    03 02 05 01 04

    სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     145,647

     145,647

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     145,647

     145,647

     -

    03 02 05 01 05

    სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     184,083

     184,083

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     184,083

     184,083

     -

    03 02 05 01 06

    ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     250,265

     250,265

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     250,265

     250,265

     -

    03 02 05 01 07

    დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის  მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     600,591

     600,591

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     600,591

     600,591

     -

    03 02 05 02

    შპსქობულეთის წყალი“

     250,000

     250,000

     -

     404,840

     404,840

     -

     100,000

     100,000

     -

     

    ხარჯები

     250,000

     250,000

     -

     404,840

     404,840

     -

     100,000

     100,000

     -

     

    სუბსიდიები

     250,000

     250,000

     

     250,000

     250,000

     -

     100,000

     100,000

     

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     154,840

     154,840

     -

     -

     

     

    03 02 05 03

    ()იპქობულეთის სოფლის წყალი

     271,567

     271,567

     -

     343,600

     343,600

     -

     328,100

     328,100

     -

     

    ხარჯები

     270,007

     270,007

     -

     319,600

     319,600

     -

     328,100

     328,100

     -

     

    სუბსიდიები

     270,007

     270,007

     

     319,600

     319,600

     -

     328,100

     328,100

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,560

     1,560

     

     24,000

     24,000

     -

     -

     

     

    03 02 05 04

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

     24,879

     24,879

     -

     26,900

     26,900

     -

     26,000

     26,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     24,879

     24,879

     

     26,900

     26,900

     -

     26,000

     26,000

     

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    167579

    167579

    0

    2289837

    2289837

    0

    5160467

    5160467

    0

     

    ხარჯები

     76,547

     76,547

     -

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     76,547

     76,547

     -

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     76,547

     76,547

     -

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     91,032

     91,032

     -

     2,197,837

     2,197,837

     -

     5,100,467

     5,100,467

     -

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებულისანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა

     76,547

     76,547

     -

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    ხარჯები

     76,547

     76,547

     -

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     76,547

     76,547

     -

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     76,547

     76,547

     

     92,000

     92,000

     -

     60,000

     60,000

     

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

    91032

    91032

    0

     2,197,837

     2,197,837

     -

     43,030

     43,030

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     91,032

     91,032

     

     2,197,837

     2,197,837

     -

     43,030

     43,030

     -

    03 02 06 03

    ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    938127

    938127

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     938,127

     938,127

     -

    03 02 06 04

    გელაურის დასახლების კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    755383

    755383

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     755,383

     755,383

     -

    03 02 06 05

    ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, .ბარათაშვილის ქუჩებისა და .აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1609392

    1609392

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     1,609,392

     1,609,392

     -

    03 02 06 06

    კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1131349

    1131349

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     1,131,349

     1,131,349

     -

    03 02 06 07

    .ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის,მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის  ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    608486

    608486

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     608,486

     608,486

     -

    03 02 06 08

     საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    14700

    14700

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     14,700

     14,700

     -

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

     38,763

     38,763

     -

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     -

     

    ხარჯები

     38,763

     38,763

     -

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     38,763

     38,763

     -

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     38,763

     38,763

     

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    527343

    527343

    0

    265234

    265234

    0

    226219

    226219

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     527,343

     527,343

     -

     265,234

     265,234

     -

     226,219

     226,219

     -

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    486497

    486497

    0

    29443

    29443

    0

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     486,497

     486,497

     

     29,443

     29,443

     -

     -

     

     

    03 03 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

     14,037

     14,037

     -

     142,060

     142,060

     -

     86,219

     86,219

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     14,037

     14,037

     

     142,060

     142,060

     -

     86,219

     86,219

     -

    03 03 02 01

    მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     63,416

     63,416

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     63,416

     63,416

     -

    03 03 02 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, ამბულატორიის შენობა)

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     22,803

     22,803

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     22,803

     22,803

     -

    03 03 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

     6,163

     6,163

     -

     -

     -

     -

     140,000

     140,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     6,163

     6,163

     

     -

     -

     -

     140,000

     140,000

     -

    03 03 03 01

    ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     140,000

     140,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     140,000

     140,000

     

    03 03 04

    .ქობულეთის .აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი, ნაპირდამცავი სამუშაოები

     20,646

     20,646

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     20,646

     20,646

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    03 03 05

    . ქობულეთის .აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

     -

     -

     -

     93,731

     93,731

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     93,731

     93,731

     -

     -

     

     

    03 04

     საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

     150,007

     150,007

     -

     190,305

     190,305

     -

     19,203

     19,203

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     150,007

     150,007

     

     190,305

     190,305

     -

     19,203

     19,203

     -

    03 05

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1347967

    0

    1347967

    1403258

    0

    1403258

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     1,347,967

     

     1,347,967

     1,403,258

     -

     1,403,258

     -

     

     

    03 06

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

     14,598

     14,598

     -

     30,000

     30,000

     -

     25,000

     25,000

     -

     

    ხარჯები

     14,598

     14,598

     -

     30,000

     30,000

     -

     25,000

     25,000

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     14,598

     14,598

     -

     30,000

     30,000

     -

     25,000

     25,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     14,598

     14,598

     

     30,000

     30,000

     -

     25,000

     25,000

     

    03 07

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

     3,477

     3,477

     -

     5,000

     5,000

     -

     4,000

     4,000

     -

     

    ხარჯები

     3,477

     3,477

     -

     5,000

     5,000

     -

     4,000

     4,000

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     3,477

     3,477

     -

     5,000

     5,000

     -

     4,000

     4,000

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     3,477

     3,477

     

     5,000

     5,000

     -

     4,000

     4,000

     

    03 08

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

     4,345

     4,345

     -

     4,980

     4,980

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     4,345

     4,345

     -

     4,980

     4,980

     -

     -

     -

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     4,345

     4,345

     -

     4,980

     4,980

     -

     -

     -

     -

     

    სსხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     4,345

     4,345

     

     4,980

     4,980

     -

     -

     

     

    03 09

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    1105296

    977296

    128000

    2672111

    2672111

    0

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     1,105,296

     977,296

     128,000

     2,672,111

     2,672,111

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     1,105,296

     977,296

     128,000

     2,672,111

     2,672,111

     -

     -

     

     

    03 10

    შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

    0

    0

    0

    4956

    4956

    0

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     4,956

     4,956

     -

     -

     -

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     

     

     4,956

     4,956

     -

     -

     

     

    04. 00

    განათლება

    1649668

    1594817

    54851

    4449098

    4449098

    0

    5333800

    5333800

    0

     

    ხარჯები

     1,081,346

     1,026,495

     54,851

     1,665,689

     1,665,689

     -

     1,965,410

     1,965,410

     -

     

    სუბსიდიები

     1,081,346

     1,026,495

     54,851

     1,665,689

     1,665,689

     -

     1,965,410

     1,965,410

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     568,322

     568,322

     -

     2,783,409

     2,783,409

     -

     3,368,390

     3,368,390

     -

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1646265

    1591414

    54851

    4444898

    4444898

    0

    5329600

    5329600

    0

     

    ხარჯები

     1,077,943

     1,023,092

     54,851

     1,661,489

     1,661,489

     -

     1,961,210

     1,961,210

     -

     

    სუბსიდიები

     1,077,943

     1,023,092

     54,851

     1,661,489

     1,661,489

     -

     1,961,210

     1,961,210

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     568,322

     568,322

     -

     2,783,409

     2,783,409

     -

     3,368,390

     3,368,390

     -

    04 01 01

    ()იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    1081317

    1026466

    54851

    1674459

    1674459

    0

     1,965,710

     1,965,710

     -

     

    ხარჯები

     1,077,943

     1,023,092

     54,851

     1,661,489

     1,661,489

     -

     1,961,210

     1,961,210

     -

     

    სუბსიდიები

     1,077,943

     1,023,092

     54,851

     1,661,489

     1,661,489

     -

     1,961,210

     1,961,210

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     3,374

     3,374

     

     12,970

     12,970

     -

     4,500

     4,500

     

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    564948

    564948

    0

    2770439

    2770439

    0

     3,363,890

     3,363,890

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     564,948

     564,948

     

     2,770,439

     2,770,439

     -

     3,363,890

     3,363,890

     -

    04 01 02 01

    ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     861,070

     861,070

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     861,070

     861,070

     

    04 01 02 02

    ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     422,077

     422,077

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     422,077

     422,077

     -

    04 01 02 03

    სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     422,077

     422,077

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     422,077

     422,077

     -

    04 01 02 04

    სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     108,098

     108,098

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     108,098

     108,098

     -

    04 01 02 05

    სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     270,578

     270,578

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     270,578

     270,578

     -

    04 01 02 06

     სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     86,696

     86,696

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     86,696

     86,696

     -

    04 01 02 07

    სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     328,848

     328,848

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     328,848

     328,848

     -

    04 01 02 08

    სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     442,405

     442,405

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     442,405

     442,405

     -

    04 01 02 09

    დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     407,830

     407,830

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     407,830

     407,830

     -

    04 01 02 10

    ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     14,211

     14,211

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     

     

     14,211

     14,211

     -

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

     3,403

     3,403

     -

     4,200

     4,200

     -

     4,200

     4,200

     -

     

    ხარჯები

     3,403

     3,403

     -

     4,200

     4,200

     -

     4,200

     4,200

     -

     

    სუბსიდიები

     3,403

     3,403

     

     4,200

     4,200

     -

     4,200

     4,200

     

    05. 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2847448

    2847448

    0

    7938042

    7938042

    0

    5097829

    5097829

    0

     

    ხარჯები

     2,364,202

     2,364,202

     -

     3,308,598

     3,308,598

     -

     2,247,195

     2,247,195

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     199,288

     199,288

     -

     141,939

     141,939

     -

     100,445

     100,445

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     199,288

     199,288

     -

     141,939

     141,939

     -

     100,445

     100,445

     -

     

    სუბსიდიები

     2,164,914

     2,164,914

     -

     3,146,859

     3,146,859

     -

     2,146,750

     2,146,750

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     -

     -

     19,800

     19,800

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     483,246

     483,246

     -

     4,629,444

     4,629,444

     -

     2,850,634

     2,850,634

     -

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    1284763

    1284763

    0

    4012483

    4012483

    0

    3152084

    3152084

    0

     

    ხარჯები

     830,546

     830,546

     -

     1,737,189

     1,737,189

     -

     813,525

     813,525

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     66,606

     66,606

     -

     66,119

     66,119

     -

     19,045

     19,045

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     66,606

     66,606

     -

     66,119

     66,119

     -

     19,045

     19,045

     -

     

    სუბსიდიები

     763,940

     763,940

     -

     1,651,270

     1,651,270

     -

     794,480

     794,480

     -

     

    სხვა ხარჯები

     -

     -

     -

     19,800

     19,800

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     454,217

     454,217

     -

     2,275,294

     2,275,294

     -

     2,338,559

     2,338,559

     -

    05 01 01

    ()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

     138,972

     138,972

     -

     140,100

     140,100

     -

     172,480

     172,480

     -

     

    ხარჯები

     138,972

     138,972

     -

     140,100

     140,100

     -

     171,480

     171,480

     -

     

    სუბსიდიები

     138,972

     138,972

     

     140,100

     140,100

     -

     171,480

     171,480

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     -

     -

     -

     1,000

     1,000

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

     66,606

     66,606

     -

     66,119

     66,119

     -

     19,045

     19,045

     -

     

    ხარჯები

     66,606

     66,606

     -

     66,119

     66,119

     -

     19,045

     19,045

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     66,606

     66,606

     -

     66,119

     66,119

     -

     19,045

     19,045

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     66,606

     66,606

     

     66,119

     66,119

     -

     19,045

     19,045

     

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

     931,527

     931,527

     -

     1,535,100

     1,535,100

     -

     623,000

     623,000

     -

     

    ხარჯები

     624,968

     624,968

     -

     1,530,970

     1,530,970

     -

     623,000

     623,000

     -

     

    სუბსიდიები

     624,968

     624,968

     

     1,511,170

     1,511,170

     -

     623,000

     623,000

     

     

    სხვახარჯები

     -

     

     

     19,800

     19,800

     -

     -

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     306,559

     306,559

     

     4,130

     4,130

     -

     -

     

     

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

     7,604

     7,604

     -

     117,062

     117,062

     -

     73,110

     73,110

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     7,604

     7,604

     

     117,062

     117,062

     -

     73,110

     73,110

     -

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    125679

    125679

    0

    2154102

    2154102

    0

     2,264,449

     2,264,449

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     125,679

     125,679

     

     2,154,102

     2,154,102

     -

     2,264,449

     2,264,449

     -

    05 01 06

    სპორტულიტრენაჟორებისშეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

     14,375

     14,375

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     14,375

     14,375

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1562685

    1562685

    0

    3925559

    3925559

    0

    1945745

    1945745

    0

     

    ხარჯები

     1,533,656

     1,533,656

     -

     1,571,409

     1,571,409

     -

     1,433,670

     1,433,670

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     132,682

     132,682

     -

     75,820

     75,820

     -

     81,400

     81,400

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     132,682

     132,682

     -

     75,820

     75,820

     -

     81,400

     81,400

     -

     

    სუბსიდიები

     1,400,974

     1,400,974

     -

     1,495,589

     1,495,589

     -

     1,352,270

     1,352,270

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     29,029

     29,029

     -

     2,354,150

     2,354,150

     -

     512,075

     512,075

     -

    05 02 01

    ()იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

     527,537

     527,537

     -

     526,760

     526,760

     -

     492,480

     492,480

     -

     

    ხარჯები

     527,537

     527,537

     -

     526,760

     526,760

     -

     492,480

     492,480

     -

     

    სუბსიდიები

     527,537

     527,537

     

     526,760

     526,760

     -

     492,480

     492,480

     

    05 02 02

    ()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

     446,260

     446,260

     -

     429,723

     429,723

     -

     392,160

     392,160

     -

     

    ხარჯები

     444,260

     444,260

     -

     424,723

     424,723

     -

     392,160

     392,160

     -

     

    სუბსიდიები

     444,260

     444,260

     

     424,723

     424,723

     -

     392,160

     392,160

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,000

     2,000

     

     5,000

     5,000

     -

     -

     

     

    05 02 03

    ()იპ ქობულეთის პარკი

     189,610

     189,610

     -

     290,240

     290,240

     -

     264,540

     264,540

     -

     

    ხარჯები

     186,710

     186,710

     -

     290,240

     290,240

     -

     264,540

     264,540

     -

     

    სუბსიდიები

     186,710

     186,710

     

     290,240

     290,240

     -

     264,540

     264,540

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     2,900

     2,900

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    05 02 04

    ()იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლიმხედრული

     193,981

     193,981

     -

     193,266

     193,266

     -

     149,740

     149,740

     -

     

    ხარჯები

     188,141

     188,141

     -

     192,666

     192,666

     -

     149,740

     149,740

     -

     

    სუბსიდიები

     188,141

     188,141

     

     192,666

     192,666

     -

     149,740

     149,740

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     5,840

     5,840

     

     600

     600

     -

     -

     

     

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

     121,013

     121,013

     -

     60,820

     60,820

     -

     81,400

     81,400

     -

     

    ხარჯები

     121,013

     121,013

     -

     60,820

     60,820

     -

     81,400

     81,400

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     121,013

     121,013

     -

     60,820

     60,820

     -

     81,400

     81,400

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     121,013

     121,013

     

     60,820

     60,820

     -

     81,400

     81,400

     

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2342550

    2342550

     -

     512,075

     512,075

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     2,342,550

     2,342,550

     -

     512,075

     512,075

     -

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

     11,669

     11,669

     -

     15,000

     15,000

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     11,669

     11,669

     -

     15,000

     15,000

     -

     -

     -

     -

     

    საქონელი და მომსახურება

     11,669

     11,669

     -

     15,000

     15,000

     -

     -

     -

     -

     

    სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

     11,669

     11,669

     

     15,000

     15,000

     -

     -

     

     

    05 02 08

    ()იპ ქობულეთის მუზეუმი

     72,615

     72,615

     -

     67,200

     67,200

     -

     53,350

     53,350

     -

     

    ხარჯები

     54,326

     54,326

     -

     61,200

     61,200

     -

     53,350

     53,350

     -

     

    სუბსიდიები

     54,326

     54,326

     

     61,200

     61,200

     -

     53,350

     53,350

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     18,289

     18,289

     

     6,000

     6,000

     -

     -

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     769,511

     769,511

     -

     587,227

     587,227

     -

     721,496

     721,496

     -

     

    ხარჯები

     769,511

     769,511

     -

     578,312

     578,312

     -

     721,496

     721,496

     -

     

    სუბსიდიები

     129,528

     129,528

     -

     150,530

     150,530

     -

     219,320

     219,320

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     639,983

     639,983

     -

     427,782

     427,782

     -

     502,176

     502,176

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

     -

     8,915

     8,915

     -

     -

     -

     -

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

     129,528

     129,528

     -

     135,045

     135,045

     -

     195,320

     195,320

     -

     

    ხარჯები

     129,528

     129,528

     -

     126,130

     126,130

     -

     195,320

     195,320

     -

     

    სუბსიდიები

     129,528

     129,528

     -

     126,130

     126,130

     -

     189,320

     189,320

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     6,000

     6,000

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     -

     -

     8,915

     8,915

     -

     -

     -

     -

    06 01 01

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

     47,628

     47,628

     -

     42,350

     42,350

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    ხარჯები

     47,628

     47,628

     -

     42,350

     42,350

     -

     60,000

     60,000

     -

     

    სუბსიდიები

     47,628

     47,628

     

     42,350

     42,350

     -

     60,000

     60,000

     

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

     -

     -

     -

     8,915

     8,915

     -

     -

     -

     -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     -

     

     

     8,915

     8,915

     -

     -

     

     

    06 01 03

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

     81,900

     81,900

     -

     61,820

     61,820

     -

     82,320

     82,320

     -

     

    ხარჯები

     81,900

     81,900

     -

     61,820

     61,820

     -

     82,320

     82,320

     -

     

    სუბსიდიები

     81,900

     81,900

     

     61,820

     61,820

     -

     82,320

     82,320

     

    06 01 04

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

     -

     -

     -

     21,960

     21,960

     -

     22,000

     22,000

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     21,960

     21,960

     -

     22,000

     22,000

     -

     

    სუბსიდიები

     -

     

     

     21,960

     21,960

     -

     22,000

     22,000

     

    06 01 05

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     6,000

     6,000

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     6,000

     6,000

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     

     

     -

     -

     -

     6,000

     6,000

     

    06 01 06

    ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     25,000

     25,000

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     25,000

     25,000

     -

     

    სუბსიდიები

     -

     

     

     -

     

     

     25,000

     25,000

     

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

     639,983

     639,983

     -

     452,182

     452,182

     -

     526,176

     526,176

     -

     

    ხარჯები

     639,983

     639,983

     -

     452,182

     452,182

     -

     526,176

     526,176

     -

     

    სუბსიდიები

     -

     -

     -

     24,400

     24,400

     -

     30,000

     30,000

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     639,983

     639,983

     -

     427,782

     427,782

     -

     496,176

     496,176

     -

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

     142,775

     142,775

     -

     174,150

     174,150

     -

     192,752

     192,752

     -

     

    ხარჯები

     142,775

     142,775

     -

     174,150

     174,150

     -

     192,752

     192,752

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     142,775

     142,775

     

     174,150

     174,150

     -

     192,752

     192,752

     

    06 02 02

    ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

     71,500

     71,500

     -

     92,800

     92,800

     -

     77,500

     77,500

     -

     

    ხარჯები

     71,500

     71,500

     -

     92,800

     92,800

     -

     77,500

     77,500

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     71,500

     71,500

     

     92,800

     92,800

     -

     77,500

     77,500

     

    06 02 03

     5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

     41,000

     41,000

     -

     42,000

     42,000

     -

     45,000

     45,000

     -

     

    ხარჯები

     41,000

     41,000

     -

     42,000

     42,000

     -

     45,000

     45,000

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     41,000

     41,000

     

     42,000

     42,000

     -

     45,000

     45,000

     

    06 02 04

    ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

     19,660

     19,660

     -

     21,700

     21,700

     -

     16,280

     16,280

     -

     

    ხარჯები

     19,660

     19,660

     -

     21,700

     21,700

     -

     16,280

     16,280

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     19,660

     19,660

     

     21,700

     21,700

     -

     16,280

     16,280

     

    06 02 05

     დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

     15,700

     15,700

     -

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     -

     

    ხარჯები

     15,700

     15,700

     -

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     15,700

     15,700

     

     20,000

     20,000

     -

     20,000

     20,000

     

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

     4,035

     4,035

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     4,035

     4,035

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     4,035

     4,035

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    06 02 07

    უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

     26,750

     26,750

     -

     41,500

     41,500

     -

     41,500

     41,500

     -

     

    ხარჯები

     26,750

     26,750

     -

     41,500

     41,500

     -

     41,500

     41,500

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     26,750

     26,750

     

     41,500

     41,500

     -

     41,500

     41,500

     

    06 02 08

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

     51,850

     51,850

     -

     35,632

     35,632

     -

     35,944

     35,944

     -

     

    ხარჯები

     51,850

     51,850

     -

     35,632

     35,632

     -

     35,944

     35,944

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     51,850

     51,850

     

     35,632

     35,632

     -

     35,944

     35,944

     

    06 02 09

     ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

     -

     -

     -

     18,000

     18,000

     -

     30,000

     30,000

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     18,000

     18,000

     -

     30,000

     30,000

     -

     

    სუბსიდიები

     -

     

     

     18,000

     18,000

     -

     30,000

     30,000

     

    06 02 10

    სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

     -

     -

     -

     6,400

     6,400

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     6,400

     6,400

     -

     -

     -

     -

     

    სუბსიდიები

     -

     

     

     6,400

     6,400

     -

     -

     

     

    06 02 11

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

     266,713

     266,713

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    ხარჯები

     266,713

     266,713

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     266,713

     266,713

     

     -

     -

     -

     -

     

     

    06 02 12

    ბავშვთა აბილიტაციის/ რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     19,200

     19,200

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     19,200

     19,200

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     

     

     -

     -

     -

     19,200

     19,200

     

    06 02 13

    . ქობულეთში მცხოვრებ შინ მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     48,000

     48,000

     -

     

    ხარჯები

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     48,000

     48,000

     -

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     -

     

     

     -

     -

     -

     48,000

     48,000