„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №6
2015 წლის 16 თებერვალი
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ “საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160)1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
,,თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დანართი 1
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,053.9
4,907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
9,787.0
93.5
9,693.5
გადასახადები
2,091.8
0.0
2,091.8
2,071.5
0.0
2,071.5
2,000.0
0.0
2,000.0
გრანტები
8,570.3
4,907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
6,883.0
93.5
6,789.5
სხვა შემოსავლები
1,391.8
0.0
1,391.8
1,202.2
0.0
1,202.2
904.0
0.0
904.0
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,223.9
132.4
10,091.5
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,906.6
0.0
1,906.6
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,684.8
49.8
1,635.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,948.9
82.6
4,866.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
319.4
0.0
319.4
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,267.9
0.0
1,267.9
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
30.0
0.0
30.0
საოპერაციო სალდო
4,571.1
4,058.8
512.3
1,628.4
2,447.3
-818.9
-436.9
-38.9
-398.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,744.4
3,456.4
288.0
3,329.4
3,056.7
272.7
2,146.4
573.2
1,573.2
ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
2,246.4
573.2
1,673.2
კლება
47.0
0.0
47.0
138.0
0.0
138.0
100.0
0.0
100.0
მთლიანი სალდო
826.7
602.4
224.3
-1,701.0
-609.4
-1,091.6
-2,583.3
-612.1
-1,971.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
715.6
602.4
113.2
-1,828.0
-609.4
-1,218.6
-2,710.1
-612.1
-2,098.0
ზრდა
715.6
602.4
113.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
715.6
602.4
113.2
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
1,828.0
609.4
1,218.6
2,710.1
612.1
2,098.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,828.0
609.4
1,218.6
2,710.1
612.1
2,098.0
ვალდებულებების ცვლილება
-111.1
0.0
-111.1
-127.0
0.0
-127.0
-126.8
0.0
-126.8
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი 2
დასახელება
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12,100.9
4907.0
7,193.9
12,448.6
3,443.0
9,005.6
9,887.0
93.5
9,793.5
შემოსავლები
12,053.9
4907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
9,787.0
93.5
9,693.5
არაფინანსური აქტივების კლება
47.0
0.0
47.0
138.0
0.0
138.0
100.0
0.0
100.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
11,385.3
4,304.6
7,080.7
14,276.6
4,052.4
10,224.2
12,597.1
705.6
11,891.5
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,223.9
132.4
10,091.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
2,246.4
573.2
1,673.2
ალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
ნაშთის ცვლილება
715.6
602.4
113.2
-1,828.0
-609.4
-1,218.6
-2,710.1
-612.1
-2,098.0
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9787,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი 3
დასახელება
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,053.9
4907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
9,787.0
93.5
9,693.5
გადასახადები
2,091.8
0.0
2,091.8
2,071.5
0.0
2,071.5
2,000.0
0.0
2,000.0
გრანტები
8570.3
4907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
6,883.0
93.5
6,789.5
სხვა შემოსავლები
1,391.8
0.0
1,391.8
1,202.2
0.0
1,202.2
904.0
0.0
904.0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6883,0ათასი ლარის ოდენობით
დანართი 5
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8570.3
4907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
6,883.0
93.5
6,789.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8570.3
4907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
6,883.0
93.5
6,789.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,663.3
0.0
3,663.3
5,593.9
0.0
5,593.9
6,789.5
0.0
6,789.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,423.3
3,423.3
5,353.9
5,353.9
6,549.5
6,549.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
240.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4907.0
4907.0
0.0
3,443.0
3,443.0
0.0
93.5
93.5
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
3,809.6
3,809.6
2,370.1
2,370.1
93.5
93.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,097.4
1,097.4
1,072.9
1,072.9
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები10223,9ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 7
დასახელება
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,223.9
132.4
10,091.5
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,906.6
0.0
1,906.6
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,684,8
49.8
1,635,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,948.9
82.6
4,866.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
319.4
0.0
319.4
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,267,9
0.0
1,267,9
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
30.0
0.0
30.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2146,4ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2246,4ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 8
ორგ.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
53.5
328.9
180,7
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
102.0
30.5
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3623.1
3108.0
2065,7
05.00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
12.8
სულ
3791.4
3467.4
2246,4
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი 9
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
47.0
138.0
100.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
47.0
138.0
100.0
მიწა
20.6
96.0
0.0
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები
26.4
42.0
100.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი 10
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,193.3
0.0
2,193.3
3,049.4
170.1
2,879.3
2,885.9
10.5
2,875.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,095.2
0.0
2,095.2
2,966.4
170.1
2,796.3
2,885.9
10.5
2,875.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,095.2
0.0
2,095.2
2,900.6
170.1
2,730.5
2,720.3
10.5
2,709.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
165.6
0.0
165.6
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
133.2
0.0
133.2
170.0
0.0
170.0
145.5
0.0
145.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
326.4
0.0
326.4
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
326.4
0.0
326.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
2,098.0
570.3
1,527.7
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
7045
ტრანსპორტი
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
2,078.0
570.3
1,507.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
2,078.0
570.3
1,507.7
705
გარემოს დაცვა
1,115.8
5.6
1,110.2
1,250.1
82.6
1,167.5
1,291.8
82.6
1,209.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,224.9
82.6
1,142.3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
27.8
5.6
22.2
24.9
0.0
24.9
66.9
0.0
66.9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
140.7
92.7
48.0
938.1
746.5
191.6
535.9
42.2
493.7
7061
ბინათმშენებლობა
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
301.7
14.3
287.4
7063
წყალმომარაგება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
7064
გარე განათება
50.7
50.7
0.0
467.5
467.5
0.0
127.9
27.9
100.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.1
0.0
105.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.1
0.0
105.1
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,188.1
14.7
1,173.4
1,658.3
0.0
1,658.3
1,975.2
0.0
1,975.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
335.3
14.7
320.6
497.6
0.0
497.6
788.1
0.0
788.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,075.1
0.0
1,075.1
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
38.5
0.0
38.5
68.2
0.0
68.2
112.0
0.0
112.0
709
განათლება
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,713.6
0.0
1,713.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,707.6
0.0
1,707.6
7092
ზოგადი განათლება
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
710
სოციალური დაცვა
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
405.9
24.9
381.0
659.4
0.0
659.4
760.2
0.0
760.2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
94.0
0.0
94.0
619.6
0.0
619.6
463.2
0.0
463.2
სულ
11,274.2
4,304.6
6,969.6
14,149.6
4,052.4
10,097.2
12,470.3
705.6
11,764.7
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2583,3 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-2710,1 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2710,1ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 165,6 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
დანართი 11
ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი
ფუნქციო
ნალური კოდი
ორგანი
ზაციული კოდი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
0
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
11,385.3
4,304.6
7,080.7
14,276.6
4,052.4
10,224.2
12,597.1
705.6
11,891.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
992.0
0.0
992.0
1,050.5
0.0
1,050.5
1,004.0
0.0
1,004.0
2
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,223.9
132.4
10,091.5
21
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,906.6
0.0
1,906.6
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
2,246.4
573.2
1,673.2
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება
2,304.4
0.0
2,304.4
3,176.4
170.1
3,006.3
2,885.9
10.5
2,875.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160.0
0.0
160.0
174.0
0.0
174.0
166.0
0.0
166.0
2
ხარჯები
2,139.8
0.0
2,139.8
2,720.5
0.0
2,720.5
2,705.2
0.0
2,705.2
21
შრომის ანაზღაურება
1,480.7
0.0
1,480.7
1,678.7
0.0
1,678.7
1,798.6
0.0
1,798.6
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.5
0.0
53.5
328.9
170.1
158.8
180.7
10.5
170.2
01 01
ზესტაფონი საკრებულო
524.9
0.0
524.9
614.2
0.0
614.2
688.4
0.0
688.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
26.0
26.0
26.0
26.0
2
70111
ხარჯები
521.6
0.0
521.6
609.7
0.0
609.7
653.4
0.0
653.4
21
შრომის ანაზღაურება
389.8
0.0
389.8
432.9
0.0
432.9
452.0
0.0
452.0
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.3
0.0
3.3
4.5
0.0
4.5
35.0
0.0
35.0
01 02
ზესტაფონის გამგეობა
1,570.3
0.0
1,570.3
2,286.4
170.1
2,116.3
2,031.9
10.5
2,021.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
136.0
148.0
148.0
140.0
140.0
2
70111
ხარჯები
1,520.1
0.0
1,520.1
1,962.0
0.0
1,962.0
1,886.2
0.0
1,886.2
21
შრომის ანაზღაურება
1,090.9
0.0
1,090.9
1,245.8
0.0
1,245.8
1,346.6
0.0
1,346.6
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.2
0.0
50.2
324.4
170.1
154.3
145.7
10.5
135.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
165.6
0.0
165.6
2
70112
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
165.6
0.0
165.6
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები
209.2
0.0
209.2
210.0
0.0
210.0
0.0
0.0
0.0
2
7016
ხარჯები
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
01 07
მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0108
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდის შევსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70112
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
448.0
0.0
448.0
495.0
0.0
495.0
471.9
0.0
471.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58.0
0.0
58.0
62.0
0.0
62.0
14.0
0.0
14.0
2
ხარჯები
346.0
0.0
346.0
464.5
0.0
464.5
471.9
0.0
471.9
21
შრომის ანაზღაურება
278.0
0.0
278.0
367.5
0.0
367.5
108.0
0.0
108.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.0
0.0
102.0
30.5
0.0
30.5
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებ სიტუაციების მართვის
საქალაქო სამსახური
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
326.4
0.0
326.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47.0
47.0
48.0
48.0
0.0
0.0
2
7032
ხარჯები
238.1
0.0
238.1
325.0
0.0
325.0
326.4
0.0
326.4
21
შრომის ანაზღაურება
197.0
0.0
197.0
265.5
0.0
265.5
5.0
0.0
5.0
61
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02.02
შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების
დფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
133.2
0.0
133.2
170.0
0.0
170.0
145.5
0.0
145.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
14.0
14.0
14.0
14.0
2
702
ხარჯები
107.9
0.0
107.9
139.5
0.0
139.5
145.5
0.0
145.5
21
შრომის ანაზღაურება
81.0
0.0
81.0
102.0
0.0
102.0
103.0
0.0
103.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
0.0
25.3
30.5
0.0
30.5
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,467.2
4,115.9
1,351.3
5,629.8
3,851.2
1,778.6
4,052.5
695.1
3,357.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
2
ხარჯები
1,844.1
659.5
1,184.6
2,521.8
964.6
1,557.2
1,860.0
132.4
1,727.6
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,623.1
3,456.4
166.7
3,108.0
2,886.6
221.4
2,065.7
562.7
1,503.0
03 01
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
2
70421
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
03 02
საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი
3,210.7
3,017.6
193.1
2,223.2
1,803.7
419.5
1,964.9
457.2
1,507.7
2
70451
ხარჯები
88.0
0.0
88.0
253.1
31.5
221.6
104.7
0.0
104.7
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,122.7
3,017.6
105.1
1,970.1
1,772.2
197.9
1,860.2
457.2
1,403.0
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,256.5
98.3
1,158.2
2,188.2
829.1
1,359.1
1,954.5
124.8
1,829.7
მომუშავეთა რიცხონნება
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
2
ხარჯები
1,138.6
42.0
1,096.6
1,721.6
386.0
1,335.6
1,727.7
124.8
1,602.9
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.9
56.3
61.6
466.6
443.1
23.5
100.0
0.0
100.0
03 03 01
დასუფთავება
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,224.9
82.6
1,142.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
144.0
144.0
138.0
138.0
138.0
138.0
2
7051
ხარჯები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,224.9
82.6
1,142.3
61
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
27.8
5.6
22.2
24.9
0.0
24.9
193.7
0.0
193.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
66.9
0.0
66.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.8
5.6
22.2
23.5
0.0
23.5
0.0
0.0
0.0
03,02,08
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
ბინათმშენებლობა
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
301.7
14.3
287.4
2
7061
ხარჯები
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
301.7
14.3
287.4
03 03 04
წყლმომარაგება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
61
7063
ხარჯი
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
03 03
05
გარეგანათება
50.7
50.7
0.0
467.5
467.5
0.0
127.9
27.9
100.0
2
7064
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
24.4
24.4
0.0
127.9
27.9
100.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.7
50.7
0.0
443.1
443.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 06
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,000.0
1,000.0
0.0
1,218.4
1,218.4
0.0
133.1
113.1
20.0
2
7066
ხარჯები
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
27.6
7.6
20.0
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
105.5
105.5
0.0
04 00
განათლება
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,713.6
0.0
1,713.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
322.5
0.0
322.5
371.0
0.0
371.0
371.0
0.0
371.0
2
ხარჯები
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,713.6
0.0
1,713.6
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,707.6
0.0
1,707.6
მომუშავეთა
რიცხოვნება
322.5
322.5
371.0
371.0
371.0
371.0
2
7091
ხარჯები
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,707.6
0.0
1,707.6
61
7091
არაფინანსიური აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
2
7092
ხარჯები
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
61
7092
არაფინანსიური აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,188.1
14.7
1,173.4
1,658.3
0.0
1,658.3
1,975.2
0.0
1,975.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
292.5
0.0
292.5
290.5
0.0
290.5
299.0
0.0
299.0
2
ხარჯები
1,175.3
14.7
1,160.6
1,658.3
0.0
1,658.3
1,975.2
0.0
1,975.2
არაფინანსური აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
335.3
14.7
320.6
497.6
0.0
497.6
788.1
0.0
788.1
მომუშავეთ რიცხოვნება
54.0
0.0
54.0
54.0
0.0
54.0
60.0
0.0
60.0
2
ხარჯები
322.5
14.7
307.8
497.6
0.0
497.6
788.1
0.0
788.1
არაფინნსური აქტივი
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
40.5
14.7
25.8
25.8
0.0
25.8
370.7
0.0
370.7
2
7081
ხარჯები
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
370.7
0.0
370.7
61
არაფინანსური აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“
166.3
0.0
166.3
234.4
0.0
234.4
223.1
0.0
223.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
31.0
31.0
35.0
35.0
35.0
35.0
2
7081
ხარჯები
166.3
0.0
166.3
234.4
0.0
234.4
223.1
0.0
223.1
05.01 03
აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
128.5
0.0
128.5
237.4
0.0
237.4
194.3
0.0
194.3
3
მომუშავეთა რიცხოვნება
23.0
23.0
24.0
24.0
25.0
25.0
ხარჯები
128.5
0.0
128.5
237.4
0.0
237.4
194.3
0.0
194.3
სუფსიდია
128.5
128.5
237.4
237.4
194.3
194.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,075.1
0.0
1,075.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
238.5
0.0
238.5
236.5
0.0
236.5
239.0
0.0
239.0
2
ხარჯები
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,075.1
0.0
1,075.1
05 02 01
სამხატრო სკოლა
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
47.1
0.0
47.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
2
7082
ხარჯები
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
47.1
0.0
47.1
05 02
02
ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
76.6
0.0
76.6
106.2
0.0
106.2
118.4
0.0
118.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
17.0
17.0
23.5
23.5
23.0
23.0
2
7082
ხარჯები
76.6
0.0
76.6
106.2
0.0
106.2
118.4
0.0
118.4
05 02 03
კულტურის სახლი
216.9
0.0
216.9
290.9
0.0
290.9
317.2
0.0
317.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
72.0
72.0
78.0
78.0
78.0
78.0
2
7082
ხარჯი
216.9
0.0
216.9
290.9
0.0
290.9
317.2
0.0
317.2
05 02 04
აიპ მუზეუმები
40.0
0.0
40.0
66.9
0.0
66.9
57.9
0.0
57.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
2
7082
ხარჯი
40.0
0.0
40.0
66.9
0.0
66.9
57.9
0.0
57.9
05 02 05
თეატრი
222.0
0.0
222.0
263.0
0.0
263.0
265.0
0.0
265.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.0
42.0
42.0
45.0
45.0
2
7082
ხარჯი
222.0
0.0
222.0
263.0
0.0
263.0
265.0
0.0
265.0
05 02 06
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
159.4
0.0
159.4
211.6
0.0
211.6
211.6
0.0
211.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.5
86.5
72.0
72.0
72.0
72.0
2
7082
ხარჯი
159.4
0.0
159.4
211.6
0.0
211.6
211.6
0.0
211.6
05 02 07
ძეგლთა დაცვა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
2
7082
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
05.02 08
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
05 02 10
კულტურის ღონისძიებები
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
34.9
0.0
34.9
ხარჯები
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
34.9
0.0
34.9
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
2
7084
ხარჯები
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
100.0
0.0
100.0
2
7084
ხარჯები
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
100.0
0.0
100.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
724.8
24.9
699.9
1,595.9
0.0
1,595.9
1,498.0
0.0
1,498.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
16.0
0.0
16.0
2
ხარჯები
724.8
24.9
699.9
1,595.9
0.0
1,595.9
1,498.0
0.0
1,498.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.1
0.0
105.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
16.0
0.0
16.0
2
7074
ხარჯები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.1
0.0
105.1
06 02
სოციალური პროგრამები
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
2
ხარჯები
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური დახმარება
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
604.8
0.0
604.8
2
7107
ხარჯები
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
604.8
0.0
604.8
06 02 02
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
115.0
0.0
115.0
2
7107
ხარჯები
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
115.0
0.0
115.0
06 02 03
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
ხარჯი
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
06 02 04
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
2
7102
ხარჯები
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
2
7104
ხარჯები
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
06 02 06
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
2
7109
ხარჯები
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
06 02 07
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადიდახმარება
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარება
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
90.9
0.0
90.9
ხარჯები
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
90.9
0.0
90.9
06 02 09
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
06 02 10
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.1
0.0
50.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.1
0.0
50.1
06 02 11
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
26.2
0.0
26.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
26.2
0.0
26.2
06 02 12
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
06 02 13
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
06 02 14
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,9ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი 02 00)
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 326,4ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის
საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2.ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 145.5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 4052,5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1964,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1954,5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1224,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
3. განათლება - 1713,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 1707,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა
3.2. სკოლის გარეშე განათლება- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 975,2ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 788,1ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1075,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 რელიგიურიორგანიზაციების ხელშეწყობა-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთისეპარქიაშიშემავალიეკლესია-მონასტრებისხელშეწყობისათვის
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1498,0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,1 (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარული ღონისძიებები.
ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები-1392,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება . 604,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)
სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
სხვა დანარჩენი პირი/ოჯახი 100 001 ქულამდე – 150 ლარის ოდენობით.
ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარი განისაზღვროს თანხა 500 ლარის ოდენობით.
შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.
არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.
-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)
7) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.
8) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 50000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერსდი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგეომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 115,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.
დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთაკმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) დიალიზის(ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა)
შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
-ხანდაზმულთა დახმარება
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 81,5 ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05)პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
გ) დახმარება გაიცემა თუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.
გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.
გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.
დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.
დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.
დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.
ბ) დახმარება გაიცემა თუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.
ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:
ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ არემატება 57001 ქულას.
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად ( ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:
ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.
ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.
ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.
ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.
ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი
ბ.მ). სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)
ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):
დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.
მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება50.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)
მკვეთრდ გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოებზე თითოეულს თვეში 35 ლარი.
მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები
:
შშმ პირების ფინანსური დახმარება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება. 26,2 ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 11)
წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)
-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)
-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 200.0 ათასი ლარი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
მუხლი 19🔗
ზესტაფონისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამულიბიუჯეტის N12, N13, N14, N15, N16 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
დანართი 12
ეკონომიკურისაქმიანობა
2015 წელი
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ
477259.60
I
2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ
363699.60
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილირ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მათ შორის:
132023.00
1
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
15229
2
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
24050
3
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
6435
4
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
19880
5
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
4133
6
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
22957
7
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
8525
8
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
30814
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N 34 და 2014 წლის 10 აპრილის N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით
გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ
231676.60
1
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები .საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941
ათასი ლ-დან) მ/შ:
208404.8
2
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედვალობა)
820
3
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. # 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)
7260
4
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. # 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა)
143
5
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
6985
6
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა)
145
7
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა
7470
8
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა)
143
9
ეკონომია რგფ
305.8
II
ადგილობრივიკრედიტორები
113560
1
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად
17895
2
9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია
15500
3
ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია
35839
4
ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა
2369
5
დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს)(ადგილობრივ)
26799
6
შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
10399
7
ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება(ადგილობრივი)
3849
8
ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა(ადგილობრივი
910
2015 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები: მ/შ
1507550.00
1
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის # 39 განკარგულებით გამოყოფილირ.გ.ფ-ისპროგრამიდან (საპროექტო
დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა)
93450.00
2
გზებში გასანაწილებელი თანხა
389100.00
3
ქვედა საქარაში არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია
100000.00
4
საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება
150000.00
5
ვიდეო კამერების მონტაჟი
70000
6
სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება
35000
7
სოფლებში ბეტონის შეზიდვა
60000
8
კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა
30000
9
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება
10000
10
სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა
10000
11
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დსამზადებელი
50000
12
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა
10000
13
სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ)
500000
სულ ეკონომიკური საქმიანობა
1984809.60
დანართი 13
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი
დასახელება
თანხა
2012 და 2013 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია
16,809.46
კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით
3,395.02
პირველისვირი
სოფპირველსვირში 523 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი
831.57
კვალითი
სოფკვალითისათვის 270 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი
429.30
ქვედასაქარა
ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
612.15
ქვედასაზანო
1,522.00
ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
1,522.00
2012-2013 წლების ეკონომია
13,414.44
სოფლის მხარდამჭერი პრპგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 N 471 განკარგულება 1072.9 ათასი ლარი
96259.4
როდინაული
1
როდინაულისთემშისოფ. როდინაულშისასაფლაოსდასალოცავთანმისასვლელიგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები.
3065
2
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაზეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
2128
3
სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
784
4
სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.
2170
5
სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა
3135
ეკონომია
0
ჯამი
11282
მეორესვირი
1
II სვირში ჯიკვათირისუბანში 4 მეტრიანი ცხაურისმოწყობა
310
2
IIსვირიჯუღელებისადაბოჭორიშვილებისუბნისგზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა)
323
3
IIსვირისთემში ,სადგურსვირშისანიაღვრეარხისგაჭრა.
2030
ეკონომია
645.2
ჯამი
3308.2
პირველისვირი
ეკონომია
2958.01
ჯამი
2958.01
კვალითი
1
კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
881
ეკონომია
3338.86
ჯამი
4219.86
ცხრაწყარო
ეკონომია
2373.55
ჯამი
2373.55
კლდეეთი
1
ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
422
2
ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით
66
3
ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
693
4
ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
116
5
სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
602
6
ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )
1312
ეკონომია
210
ჯამი
3421
ფუთი
ეკონომია
2005.8
ჯამი
2005.8
ილემი
1
ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია
1074
2
ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
1120
3
ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
538
4
ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.
1055
5
ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.
117
6
ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.
3365
ეკონომია
0
ჯამი
7269
ძირულა
1
ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1963
2
ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1226
3
ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,649
4
ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.
644
5
ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .
1070
6
სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
219
ეკონომია
1022.02
ჯამი
6793.02
შროშა
1
შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
1845
2
შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ
995
3
სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია(მთის ქანით)
1262
4
სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
612
ეკონომია
0
ჯამი
4714
სანახშირე
1
სანახშირისთემშისოფელსაღვინეშიწყაროსუბნისსაუბნოგზისრეაბილიტაცია (მოხრეშვამოშანდაგება
3355
2
სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)
1210
ეკონომია
680.08
ჯამი
5245.08
ბოსლევი
1
გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
2186
ეკონომია
662.36
ჯამი
2848.36
დილიკაური
1
დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
385
2
დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით
598
ეკონომია
0
ჯამი
983
ზედასაქარა
1
ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავსეყრის ადგგილის მოწყობა.
881
2
სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
2861
ეკონომია
0
ჯამი
3742
ქვედასაქარა
1
ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.
545.8
2
ქვსაქარაშიქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
7390
3
ქვ საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა
925
4
ქვსაქარაშიქათამაძეებისუბანში 5მ ცხაურის მოწყობა
399
5
ქვ საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა.
881
6
ქვედა საქარისს ტემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
803
7
არგვეთაშისაბავშვო ბაღის ჭიშკრის მოწყობა
110
ეკონომია
4799.89
ჯამი
15853.69
ქვედასაზანო
1
ტყლაპივაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება
5372
2
სოფელტყლაპშიკაპანაძელელაძეებისუბანშიმშენებარეწყალსადენისათვისელ. ენერგიისმიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზეტექნიკურიპირობისდასამზადებლად
2350
ეკონომია
2961.53
ჯამი
10683.53
ზოვრეთი
1
სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2753
2
სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
881
3
სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანშისაუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
980
ეკონომია
1544.68
ჯამი
6158.68
დაბაშორაპანი
ეკონომია
2400.62
მათშორის
სულ ეკონომია
25602.6
სულჯამი 2012-2013-წლებისკრედიტორულიდავალიანებადა 2014 წლისთანხა.
113,068.86
დანართი 14
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
ვალდებ
2015 წელში და საკრედიტებელი თანხები
16645.00
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარეფასადების
კორპუსების სარეაბილიტაციოდ.საქართველოს მთავრობის დადგ. # 641 10 04 14
(2583941.0 ათასილარი-დან) კრედიტორული დავალიანება მ/შ:
14285.00
1
ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. #1საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1184
2
ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის
რეაბილიტაცია
974
3
აღმაშენებლის ქ. #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1204
4
აღმაშენებლის ქ.#19 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
710
5
აღმაშენებლის ქ. #27 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1806
6
აღმაშენებლის ქ. #55 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1340
7
აღმაშენებლის ქ. #57 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1206
8
აღმაშენებლის ქ. #65 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
2395
9
აღმაშენებლის ქ. #87 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1176
10
აღმაშენებლის ქ. #35 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
151
11
აღმაშენებლის ქ. #51 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
382
12
ბიბილაშვილის ქ. #1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1518
13
ტექზედამხედველობა
239
ბიბილაშვილის ქ # 3-ში კორპუსის ავარიული ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(ადგილობრივი)
1200
აღმაშენებლის ქ.#55 სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია( ადგილობრივი)
1160
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები ბინათმშენებლობაში
385000.00
1
კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
70000.00
2
ლიფტების რეაბილიტაცია
70000
3
შათირიშვილის ქ.#17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საზირკველის გამაგრება
25000
4
მაღლაკელიძის ქ. # 11 საცხოვრებელი კორპუსის დრენაჟის მოწყობა.
20000
5
საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია
100000
6
სხა არაკლასიფიცირებულ საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში ნაგავმზიდი მანქანის შესაძენად
100000
I
სულ ბინათმშენებლობა
401645.00
გარე განათება (2014 კრედიტორული დავალიანება)მ/შ)
27959.00
1
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების
ეზოების, ღამის გარეგანათების
სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14
(2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
21928.00
ზაქარიაძის ქ. # 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
716
აღმაშენებლის ქ. #5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1615
აღმაშენებლის ქ.#17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1320
წერეთლის ქ. #6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
278
ფარნავაზის ქ. #3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
2124
ბიბილაშვილის ქ. #8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
703
ბიბილაშბილის ქ. #1 და ფარნავაზის ქ. #7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
2861
რუსთაველის ქ. #4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1750
რუსთაველის ქ. #10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1335
აღმაშენებლის ქ. #65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
827
კეკელიძის ქ. #15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
916
კეკელიძის ქ. #7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
619
კეკელიძის ქ. #4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1343
კეკელიძის ქ. #17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1678
კეკელიძის ქ. #3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
797
კეკელიძის ქ. #5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
35
მაღლაკელიძის ქ. # 13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
386
შათირიშვილის ქ. #4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
945
შათირიშვილის ქ. #17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1324
საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი
ტექზედამხედველობა
356
რგფ. ეკონომია
6031
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები გარე განათებაში
100000
ეზოებისა და ქუჩების ღამის გარე განათება
100000
II
სულ გარე განათება
127959.00
III
წყალმომარაგება 2015 წელი
6300.00
1
ჩხეიძის ქ N4 სასმელი წყლის ჭის გაჭრა
6300.00
სულ კრედიტორული დავალიანება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში
44604.00
სულსაბინაო-კომუნალურიმეურნეობა
535904.00
დანართი 15
გარემოსდაცვა
დანართი 7
I
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები
კოდი
93940.00
1
2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)(ადგილ. კრედიტორი)
7051
10800.00
2
ადგილობრივი კრედიტორი
540.00
3
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის დადგ. N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამზიდავი სპეც მანქანა (რგფ- კრედიტ)
82600.00
II
2015 წლის დაგვა დასუფთავების შესანახი ხარჯები
1131000.00
II
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯ
193640.00
( მგფ თანხა სესხი პროცენტი)
193100.00
შოროპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამი მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრისათვის, საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა სპეც მანქანით 3 სთ 180-540 ლარი(სარეზერვოდან გამგებლის ბრძანება #43323 30.12.14)( ადგილ. კრედიტ)
540.00
სულ გარემოს დაცვა
1418580.00
დანართი 16
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
დასახელება
თანხა
I
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:
13804.00
1
კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება
7904.00
2
კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება
5000.00
3
მუზეუმებისგაერთიანება 2014 წლისგადმოყოლილიკრედიტორულიდავალიანება
900.00
II
2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები
1961396.00
1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)
370700.00
2
ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
223100.00
3
მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
194300.00
4
სახელოვნებო სკოლა
47100.00
5
ბიბლიოთეკები
118400.00
6
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
312200.00
7
მუზეუმები
57000.00
8
თეატრები
265000.00
9
რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა
120000.00
10
ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა
91600.00
11
ძეგლთა დაცვა
3000.00
12
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
20000.00
13
კულტურის ღონისძიება
26996.00
14
ახალგაზრდული ღონისძიებები
12000.00
15
ეპარქიის ხარჯები
100000.00
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია
1975200.00
მუხლი 2🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე