ორგ.კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2015 წლის 27 თებერვალი
ქ. მცხეთა
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (სსმ, 25.12.2014; 190020020.35.153.016250) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12 049,6
5 154,1
6 895,5
6 825,2
589,3
6 235,9
გადასახადები
4 589,2
0,0
4 589,2
4 446,0
0,0
4 446,0
გრანტები
5 413,9
5 154,1
259,8
938,2
589,3
348,9
სხვა შემოსავლები
2 046,5
0,0
2 046,5
1 441,0
0,0
1 441,0
ხარჯები
6 679,7
1 437,4
5 242,3
7 353,9
562,3
6 791,6
შრომის ანაზღაურება
1 466,5
0,0
1 466,5
1 565,4
0,0
1 565,4
საქონელი და მომსახურება
1 355,4
394,6
960,7
2 175,8
347,8
1 828,0
პროცენტი
126,8
0,0
126,8
109,5
0,0
109,5
სუბსიდიები
2 268,7
0,0
2 268,7
2 747,3
0,0
2 747,3
სოციალური უზრუნველყოფა
413,3
0,0
413,3
419,9
0,0
419,9
სხვა ხარჯები
1 049,0
1 042,8
6,3
298,5
214,5
84,0
საოპერაციო სალდო
5 369,9
3 716,7
1 653,2
-528,7
27,0
-555,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 684,2
2 498,4
185,7
2 041,1
1 746,3
294,8
ზრდა
2 808,0
2 498,4
309,6
2 411,7
1 746,3
665,4
კლება
123,8
0,0
123,8
370,6
0,0
370,6
მთლიანი სალდო
2 685,7
1 218,3
1 467,4
-2 569,8
-1 719,3
-850,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2 549,2
1 218,3
1 330,9
-2 727,0
-1 719,3
-1 007,8
ზრდა
2 549,2
1 218,3
1 330,9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2 549,2
1 218,3
1 330,9
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
2 727,0
1 719,3
1 007,8
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0,0
2 727,0
1 719,3
1 007,8
ვალდებულებების ცვლილება
-136,6
0,0
-136,6
-157,2
0,0
-157,2
კლება
136,6
0,0
136,6
157,2
0,0
157,2
საშინაო
136,6
0,0
136,6
157,2
0,0
157,2
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12 173,5
5 154,1
7 019,3
7 195,8
589,3
6 606,5
შემოსავლები
12 049,6
5 154,1
6 895,5
6 825,2
589,3
6 235,9
არაფინანსური აქტივების კლება
123,8
0,0
123,8
370,6
0,0
370,6
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
9 624,3
3 935,8
5 688,4
9 922,9
2 308,6
7 614,3
ხარჯები
6 679,7
1 437,4
5 242,3
7 353,9
562,3
6 791,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 808,0
2 498,4
309,6
2 411,7
1 746,3
665,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
136,6
0,0
136,6
157,2
0,0
157,2
ნაშთის ცვლილება
2 549,2
1 218,3
1 330,9
-2 727,0
-1 719,3
-1 007,8
გ) დადგენილების მე-3 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 825,2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12 049,6
5 154,1
6 895,5
6 825,2
589,3
6 235,9
გადასახადები
4 589,2
0,0
4 589,2
4 446,0
0,0
4 446,0
გრანტები
5 413,9
5 154,1
259,8
938,2
589,3
348,9
სხვა შემოსავლები
2 046,5
0,0
2 046,5
1 441,0
0,0
1 441,0
დ) დადგენილების მე-მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გრანტები 938,2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
5 413,9
938,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
68,9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 413,9
869,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
259,8
280,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
259,8
280,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 154,1
589,3
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
4 101,9
589,3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 052,2
0,0
ე) დადგენილების მე-7 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 7 353,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6 679,7
1 437,4
5 242,3
7 353,9
562,3
6 791,6
შრომის ანაზღაურება
1 466,5
0,0
1 466,5
1 565,4
0,0
1 565,4
საქონელი და მომსახურება
1 355,4
394,6
960,7
2 175,8
347,8
1 828,0
პროცენტი
126,8
0,0
126,8
109,5
0,0
109,5
სუბსიდიები
2 268,7
0,0
2 268,7
2 747,3
0,0
2 747,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
37,5
0,0
37,5
სოციალური უზრუნველყოფა
413,3
0,0
413,3
419,9
0,0
419,9
სხვა ხარჯები
1 049,0
1 042,8
6,3
298,5
214,5
84,0
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 041,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 684,2
2 498,4
185,7
2 041,1
1 746,3
294,8
ზრდა
2 808,0
2 498,4
309,6
2 411,7
1 746,3
665,4
კლება
123,8
0,0
123,8
370,6
0,0
370,6
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 411,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
15,5
87,8
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2792,5
2311,6
განათლება
0,0
0,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0,0
12,4
სულ ჯამი
2 807,9
2 411,7
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 599,3
0,0
2 599,3
3 077,2
0,0
3 077,2
7 011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 472,4
0,0
2 472,4
2 967,7
0,0
2 967,7
70 111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 394,7
0,0
2 394,7
2 857,7
0,0
2 857,7
70 112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
77,8
0,0
77,8
110,0
0,0
110,0
7 018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
126,8
0,0
126,8
109,5
0,0
109,5
702
თავდაცვა
135,5
0,0
135,5
124,8
0,0
124,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 170,7
1 580,5
590,1
2 178,3
1 317,5
860,8
7 042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
23,0
0,0
23,0
70 421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
23,0
0,0
23,0
7 044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
182,9
0,0
182,9
997,3
614,8
382,5
70 443
მშენებლობა
182,9
0,0
182,9
997,3
614,8
382,5
7 045
ტრანსპორტი
531,6
464,5
67,2
91,1
48,3
42,8
70 451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
527,2
464,5
62,7
60,5
48,3
12,2
70 455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
4,5
0,0
4,5
30,6
0,0
30,6
7 049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1 456,2
1 116,1
340,1
1 067,0
654,4
412,6
705
გარემოს დაცვა
34,4
0,0
34,4
32,6
0,0
32,6
7 052
ჩამდინარე წყლების მართვა
34,4
0,0
34,4
32,6
0,0
32,6
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 525,4
2 355,3
170,1
1 414,9
991,1
423,8
7 061
ბინათმშენებლობა
394,6
394,6
0,0
442,8
347,8
95,0
7 063
წყალმომარაგება
2 120,7
1 960,7
160,0
949,1
643,3
305,8
7 064
გარე განათება
10,1
0,0
10,1
23,0
0,0
23,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
147,2
0,0
147,2
154,3
0,0
154,3
7 074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
147,2
0,0
147,2
154,3
0,0
154,3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
402,5
0,0
402,5
658,8
0,0
658,8
7 081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
73,1
0,0
73,1
78,4
0,0
78,4
7 082
მომსახურება კულტურის სფეროში
324,4
0,0
324,4
548,0
0,0
548,0
7 084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
5,0
0,0
5,0
32,4
0,0
32,4
709
განათლება
1 263,9
0,0
1 263,9
1 524,1
0,0
1 524,1
7 091
სკოლამდელი აღზრდა
1 263,9
0,0
1 263,9
1 524,1
0,0
1 524,1
710
სოციალური დაცვა
208,9
0,0
208,9
600,7
0,0
600,7
7 102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
152,5
0,0
152,5
340,3
0,0
340,3
7 104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
20,2
0,0
20,2
203,4
0,0
203,4
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
7,3
0,0
7,3
0,0
0,0
0,0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
29,0
0,0
29,0
57,0
0,0
57,0
სულ
9 487,7
3 935,8
5 551,9
9 765,7
2 308,6
7 457,1
თ) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2 569,8 ათასი ლარის ოდენობით.
ი) დადგენილების მე-11 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2 727,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 727,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
კ) დადგენილების მე-16 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება, აგრეთვე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2014 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.
5.2 5 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ფინანსური დახმარება;
ლ) დადგენილების მე-17-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
9 624,3
3 935,8
5 688,4
9 922,9
2 308,6
7 614,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
513
0,0
513
618,0
0,0
618,0
ხარჯები
6 679,7
1 437,4
5 242,3
7 353,9
562,3
6 791,6
შრომის ანაზღაურება
1 466,5
0,0
1 466,5
1 565,4
0,0
1 565,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 808,0
2 498,4
309,6
2 411,7
1 746,3
665,4
ვალდებულებების კლება
136,6
0,0
136,6
157,2
0,0
157,2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 735,8
0,0
2 735,8
3 231,1
0,0
3 231,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122,0
0,0
122,0
147,0
0,0
147,0
ხარჯები
2 583,7
0,0
2 583,7
2 989,4
0,0
2 989,4
შრომის ანაზღაურება
1 375,1
0,0
1 375,1
1 482,8
0,0
1 482,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,5
0,0
15,5
87,8
0,0
87,8
ვალდებულებების კლება
136,6
0,0
136,6
153,9
0,0
153,9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
363,6
0,0
363,6
496,6
0,0
496,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
26
26,0
26,0
ხარჯები
361,3
0,0
361,3
493,6
0,0
493,6
შრომის ანაზღაურება
283,0
0,0
283,0
401,4
0,0
401,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
0,0
2,3
3,0
0,0
3,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2 031,0
0,0
2 031,0
2 361,2
0,0
2 361,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96
96
121,0
121,0
ხარჯები
2 017,9
0,0
2 017,9
2 276,4
0,0
2 276,4
შრომის ანაზღაურება
1 092,1
0,0
1 092,1
1 081,4
0,0
1 081,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,2
0,0
13,2
84,8
0,0
84,8
01 03
სარეზერვო ფონდი
77,8
0,0
77,8
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
77,8
0,0
77,8
110,0
0,0
110,0
01 04
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
263,4
0,0
263,4
263,4
0,0
263,4
ხარჯები
126,8
0,0
126,8
109,5
0,0
109,5
ვალდებულებების კლება
136,6
0,0
136,6
153,9
0,0
153,9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135,5
0,0
135,5
124,8
0,0
124,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
135,5
0,0
135,5
124,8
0,0
124,8
შრომის ანაზღაურება
91,5
0,0
91,5
82,6
0,0
82,6
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
135,5
0,0
135,5
124,8
0,0
124,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9,0
9,0
ხარჯები
135,5
0,0
135,5
124,8
0,0
124,8
შრომის ანაზღაურება
91,5
0,0
91,5
82,6
0,0
82,6
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 730,5
3 935,8
794,6
3 625,8
2 308,6
1 317,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58,0
0
58,0
69,0
0,0
69,0
ხარჯები
1 938,0
1 437,4
500,6
1 314,2
562,3
751,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 792,5
2 498,4
294,1
2 311,6
1 746,3
565,3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
527,2
464,5
62,7
60,5
48,3
12,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
527,2
464,5
62,7
60,5
48,3
12,2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 352,5
1 960,7
391,8
2 127,6
1 258,1
869,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
0,0
31,0
31,0
0,0
31,0
ხარჯები
199,2
0,0
199,2
334,9
0,0
334,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 153,3
1 960,7
192,6
1 792,7
1 258,1
534,5
03 02 01
გარე განათება
10,1
0,0
10,1
23,0
0,0
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,1
0,0
10,1
23,0
0,0
23,0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
34,4
0,0
34,4
32,6
0,0
32,6
ხარჯები
24,9
0,0
24,9
32,6
0,0
32,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,5
0,0
9,5
0,0
0,0
0,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 120,7
1 960,7
160,0
949,1
643,3
305,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
31,0
31,0
ხარჯები
160,0
0,0
160,0
126,4
0,0
126,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 960,7
1 960,7
0,0
822,7
643,3
179,4
03 02 04
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,5
0,0
4,5
30,6
0,0
30,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
0,0
4,5
30,6
0,0
30,6
03 02 06
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
182,9
0,0
182,9
997,3
614,8
382,5
ხარჯები
14,3
0,0
14,3
175,9
0,0
175,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
168,6
0,0
168,6
821,4
614,8
206,6
03 02 07
დასუფთავების ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
95,0
0,0
95,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
95,0
0,0
95,0
03 03
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
394,6
394,6
0,0
787,6
787,6
0,0
ხარჯები
394,6
394,6
0,0
347,8
347,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
439,9
439,9
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1 042,8
1 042,8
0,0
14,0
14,0
0,0
ხარჯები
1 042,8
1 042,8
0,0
14,0
14,0
0,0
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
413,4
73,3
340,1
636,1
200,5
435,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
0,0
27,0
38,0
0,0
38,0
ხარჯები
301,4
0,0
301,4
617,5
200,5
417,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,0
73,3
38,7
18,6
0,0
18,6
03 05 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
112,0
73,3
38,7
253,1
200,5
52,6
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
234,5
200,5
34,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,0
73,3
38,7
18,6
0,0
18,6
03 05 02
ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
03 05 03
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი და პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის
0,0
0,0
0,0
23,0
0,0
23,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
23,0
0,0
23,0
03 05 04
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
300,1
0,0
300,1
360,0
0,0
360,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
38,0
38,0
ხარჯები
300,1
0,0
300,1
360,0
0,0
360,0
04 00
განათლება
1 263,9
0,0
1 263,9
1 524,1
0,0
1 524,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
223
0
223
232,0
0,0
232,0
ხარჯები
1 263,9
0,0
1 263,9
1 524,1
0,0
1 524,1
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
1 263,9
0,0
1 263,9
1 524,1
0,0
1 524,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
223
223
232,0
232,0
ხარჯები
1 263,9
0,0
1 263,9
1 524,1
0,0
1 524,1
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
402,5
0,0
402,5
658,8
0,0
658,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
76
0,0
76
136,0
0,0
136,0
ხარჯები
402,5
0,0
402,5
646,4
0,0
646,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
12,4
0,0
12,4
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
73,1
0,0
73,1
78,4
0,0
78,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11,0
11,0
ხარჯები
73,1
0,0
73,1
78,4
0,0
78,4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
324,4
0,0
324,4
548,0
0,0
548,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65
0
65
125,0
0,0
125,0
ხარჯები
324,4
0,0
324,4
548,0
0,0
548,0
05 02 01
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
282,4
0,0
282,4
506,0
0,0
506,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65
65
125,0
125,0
ხარჯები
282,4
0,0
282,4
506,0
0,0
506,0
05 02 02
მუზეუმების ხელშეწყობა
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
5,0
0,0
5,0
32,4
0,0
32,4
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
20,0
0,0
20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
12,4
0,0
12,4
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
356,2
0,0
356,2
758,3
0,0
758,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
0
25
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
356,2
0,0
356,2
755,0
0,0
755,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
3,3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
147,2
0,0
147,2
154,3
0,0
154,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
25
25,0
25,0
ხარჯები
147,2
0,0
147,2
154,3
0,0
154,3
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
208,9
0,0
208,9
604,0
0,0
604,0
ხარჯები
208,9
0,0
208,9
600,7
0,0
600,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
3,3
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
20,2
0,0
20,2
206,7
0,0
206,7
ხარჯები
20,2
0,0
20,2
203,4
0,0
203,4
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
3,3
06 02 02
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
152,5
0,0
152,5
340,3
0,0
340,3
ხარჯები
152,5
0,0
152,5
340,3
0,0
340,3
06 02 03
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
29,0
0,0
29,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
29,0
0,0
29,0
40,0
0,0
40,0
06 02 04
ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
06 02 05
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
7,3
0,0
7,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
7,3
0,0
7,3
0,0
0,0
0,0
06 02 06
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგურამ ანსიანი