|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №06
|
|
2015 წლის 20 მარტი
ქ. ქობულეთი
|
მუხლი 1
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | სულხან ოქროპირიძე |
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის
გეგმა
|
2015 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
გამოყო
ფილი
ტრანსფე
რები
|
|
შემოსავლები
|
24 918 286
|
23 361 770
|
1 556 516
|
29 658 989
|
28 255 731
|
1 403 258
|
25 420 334
|
24 996 000
|
424 334
|
|
გადასახადები
|
1 199 956
|
1 199 956
|
|
1 099 500
|
1 099 500
|
-
|
1 000 000
|
1 000 000
|
0
|
|
გრანტები
|
21 897 784
|
20 341 268
|
1 556 516
|
27 266 569
|
25 863 311
|
1 403 258
|
22 623 034
|
22 198 700
|
424 334
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 820 546
|
1 820 546
|
|
1 292 920
|
1 292 920
|
-
|
1 797 300
|
1 797 300
|
0
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
16 650 067
|
16 650 067
|
0
|
12 132 288
|
11 707 954
|
424 334
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2520472
|
2 520 472
|
-
|
2 647 524
|
2 647 524
|
0
|
2 062 680
|
2 062 680
|
0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2709711
|
2 709 711
|
-
|
2 834 816
|
2 834 816
|
0
|
2 761 504
|
2 761 504
|
0
|
|
პროცენტი
|
447389
|
447 389
|
-
|
456 910
|
456 910
|
0
|
418 132
|
418 132
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
4240664
|
4 185 813
|
54851
|
5 993 848
|
5 993 848
|
0
|
4 991 290
|
4 991 290
|
0
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
0
|
590 900
|
590 900
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1752839
|
1 624 839
|
128000
|
3 183 693
|
3 183 693
|
0
|
608 056
|
608 056
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
376615
|
376 615
|
-
|
1 495 636
|
1 495 636
|
0
|
699 726
|
275 392
|
424 334
|
|
საოპერაციო სალდო
|
12 804 064
|
11 430 399
|
1 373 665
|
13 008 922
|
11 605 664
|
1 403 258
|
13 288 046
|
13 288 046
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 929 032
|
4 427 367
|
1 501 665
|
18 634 963
|
17 231 705
|
1 403 258
|
21 005 027
|
21 005 027
|
0
|
|
ზრდა
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
18 634 963
|
17 231 705
|
1 403 258
|
21 005 027
|
21 005 027
|
0
|
|
კლება
|
94 224
|
94 224
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
6 875 032
|
7 003 032
|
-128 000
|
-5 626 041
|
-5 626 041
|
0
|
-7 716 981
|
-7 716 981
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6 601 028
|
6 729 028
|
-128 000
|
-6 219 211
|
-6 219 211
|
0
|
-8 348 929
|
-8 348 929
|
0
|
|
ზრდა
|
6 729 028
|
6 729 028
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
6 729 028
|
6 729 028
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
კლება
|
128 000
|
-
|
128 000
|
6 219 211
|
6 219 211
|
-
|
8 348 929
|
8 348 929
|
-
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
128 000
|
|
128 000
|
6 219 211
|
6 219 211
|
|
8 348 929
|
8 348 929
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-274 004
|
-274 004
|
0
|
-593 170
|
-593 170
|
0
|
-631 948
|
-631 948
|
0
|
|
ზრდა
|
0
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
კლება
|
274 004
|
274 004
|
0
|
593 170
|
593 170
|
0
|
631 948
|
631 948
|
0
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
მუხლი 2.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2013
წლის
ფაქტი
|
2014
წლის
გეგმა
|
2015
წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
25012510
|
23455994
|
1556516
|
29658989
|
28255731
|
1403258
|
25420334
|
24996000
|
424334
|
|
შემოსავლები
|
24 918 286
|
23 361 770
|
1 556 516
|
29 658 989
|
28 255 731
|
1 403 258
|
25 420 334
|
24 996 000
|
424 334
|
|
არაფინანსური
აქტივების კლება
|
94 224
|
94 224
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ფინანსური
აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების
ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
გადასახდელები
|
18411482
|
16726966
|
1684516
|
35878200
|
34474942
|
1403258
|
33769263
|
33 344 929
|
424 334
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
16 650 067
|
16 650 067
|
-
|
12 132 288
|
11 707 954
|
424 334
|
|
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
18 634 963
|
17 231 705
|
1 403 258
|
21 005 027
|
21 005 027
|
-
|
|
ფინანსური
აქტივების
ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
ვალდებულებების
კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
593 170
|
593 170
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
ნაშთის
ცვლილება
|
6601028
|
6729028
|
-128000
|
-6219211
|
-6219211
|
-
|
-8348929
|
-8348929
|
-
|
|
მუხლი 3.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 25420334 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
24918286
|
23361770
|
1556516
|
29658989
|
28255731
|
1 403 258
|
25420334
|
24996000
|
424 334
|
|
გადასახადები
|
1 199 956
|
1 199 956
|
-
|
1 099 500
|
1 099 500
|
-
|
1 000 000
|
1 000 000
|
-
|
|
გრანტები
|
21 897 784
|
20 341 268
|
1 556 516
|
27 266 569
|
25 863 311
|
1 403 258
|
22 623 034
|
22 198 700
|
424 334
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 820 546
|
1 820 546
|
-
|
1 292 920
|
1 292 920
|
-
|
1 797 300
|
1 797 300
|
-
|
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1000000 ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
გადასახადები
|
1 199 956
|
1 099 500
|
1 000 000
|
|
ქონების გადასახადი
|
1 199 956
|
1 099 500
|
1 000 000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
692 613
|
700 500
|
645 500
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
71 679
|
40 500
|
30 500
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
83 721
|
44 000
|
40 000
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
351 943
|
314 500
|
284 000
|
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 22623034 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
გრანტები
|
21897784
|
20341268
|
1556516
|
27266569
|
25863311
|
1 403 258
|
22623034
|
22198700
|
424 334
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
21897784
|
20341268
|
1556516
|
27266569
|
25863311
|
1 403 258
|
7198700
|
7198700
|
424 334
|
|
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
5 784 880
|
5 784 880
|
|
7 184 600
|
7 184 600
|
|
7 198 700
|
7 198 700
|
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
16112904
|
14556388
|
1556516
|
20081969
|
18678711
|
1403258
|
424334
|
0
|
424 334
|
|
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
208 549
|
|
208 549
|
|
|
1 403 258
|
|
|
424 334
|
|
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
|
1 347 967
|
|
1 347 967
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
|
14 556 388
|
14 556 388
|
|
18 678 711
|
18 678 711
|
|
-
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
|
|
|
|
|
|
15000000
|
15000000
|
|
|
.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000
|
15 000 000
|
|
გ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300. ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 820 546
|
1 292 920
|
1 797 300
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
481 928
|
450 500
|
600 000
|
|
პროცენტები
|
279 178
|
270 500
|
400 000
|
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
279 178
|
270 500
|
400000
|
|
რენტა
|
202 750
|
180 000
|
200 000
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
28 700
|
50 000
|
50 000
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
174 050
|
130 000
|
150 000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
308 404
|
280 000
|
315 000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
270 536
|
250 000
|
285 000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
55 478
|
30 000
|
35 000
|
|
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
|
55 478
|
30 000
|
35 000
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
170
|
-
|
-
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
3 374
|
-
|
-
|
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
211 514
|
220 000
|
250 000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
37 868
|
30 000
|
30 000
|
|
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
|
37 868
|
30 000
|
30 000
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
850 796
|
442 420
|
750 300
|
|
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
|
179 418
|
120 000
|
132 000
|
|
მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან
|
179 418
|
120 000
|
132 000
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12132288. ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
11 077 552
|
11 077 552
|
0
|
12 132 288
|
11 707 954
|
424 334
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 520 472
|
2 520 472
|
-
|
2 057 780
|
2 057 780
|
-
|
2 062 680
|
2 062 680
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 709 711
|
2 709 711
|
-
|
2 734 924
|
2 734 924
|
-
|
2 761 504
|
2 761 504
|
-
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
4 240 664
|
4 185 813
|
54 851
|
5 234 020
|
5 234 020
|
-
|
4 991 290
|
4 991 290
|
-
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
-
|
-
|
-
|
590 900
|
590 900
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 752 839
|
1 624 839
|
128 000
|
506 036
|
506 036
|
-
|
608 056
|
608 056
|
-
|
|
სხვა ხარჯი
|
376 615
|
376 615
|
-
|
126 660
|
126 660
|
-
|
699 726
|
275 392
|
424 334
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21005027. ლარის ოდენობით მათ შორის.
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21005027 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
35 613
|
35 613
|
-
|
19 920
|
19 920
|
-
|
19 469
|
19 469
|
-
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
18 780
|
18 780
|
-
|
203 908
|
203 908
|
-
|
0
|
-
|
-
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4 917 295
|
3 415 630
|
1 501 665
|
10 989 367
|
9 586 109
|
1 403 258
|
14 729 311
|
14 729 311
|
-
|
|
განათლება
|
568 322
|
568 322
|
-
|
2 783 409
|
2 783 409
|
-
|
3 385 613
|
3 385 613
|
-
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
483 246
|
483 246
|
-
|
4 629 444
|
4 629 444
|
-
|
2 867 134
|
2 867 134
|
-
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
8 915,00
|
8 915,00
|
-
|
3 500,00
|
3 500,00
|
-
|
|
ჯამი
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
18 634 963
|
17 231 705
|
1 403 258
|
21 005 027
|
21 005 027
|
-
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,;.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94 224
|
94 224
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ძირითადი აქტივები
|
94 224
|
94 224
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,137,315 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით."
ლარი
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება
|
3 039 232
|
3 039 232
|
0
|
2 968 509
|
2 968 509
|
0
|
2 597 106
|
2 597 106
|
0
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
|
2 167 000
|
2 167 000
|
0
|
2 445 513
|
2 445 513
|
0
|
2 163 054
|
2 163 054
|
0
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 028 138
|
2 028 138
|
0
|
2 170 688
|
2 170 688
|
0
|
1 938 605
|
1 938 605
|
0
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
138 862
|
138 862
|
0
|
274 825
|
274 825
|
0
|
224 449
|
224 449
|
0
|
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
803 832
|
803 832
|
0
|
472 910
|
472 910
|
0
|
434 052
|
434 052
|
0
|
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
|
66 532
|
66 532
|
0
|
37 640
|
37 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
1 868
|
1 868
|
0
|
12 446
|
12 446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
121 505
|
121 505
|
0
|
136 730
|
136 730
|
0
|
115 820
|
115 820
|
0
|
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
121 505
|
121 505
|
0
|
136 730
|
136 730
|
0
|
115 820
|
115 820
|
0
|
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
567 619
|
567 619
|
0
|
790 605
|
790 605
|
0
|
651 545
|
651 545
|
0
|
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
567 619
|
567 619
|
0
|
790 605
|
790 605
|
0
|
651 545
|
651 545
|
0
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2 737 063
|
2 455 365
|
281 698
|
6 324 391
|
6 324 391
|
0
|
5 406 231
|
5 406 231
|
0
|
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 672 111
|
2 672 111
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 672 111
|
2 672 111
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1 488 029
|
1 334 331
|
153 698
|
3 473 230
|
3 473 230
|
0
|
5 214 281
|
5 214 281
|
0
|
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1 488 029
|
1 334 331
|
153 698
|
3 473 230
|
3 473 230
|
0
|
5 214 281
|
5 214 281
|
0
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
143 738
|
143 738
|
0
|
179 050
|
179 050
|
0
|
191 950
|
191 950
|
0
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 466 689
|
1 466 689
|
0
|
3 652 837
|
3 652 837
|
0
|
6 460 313
|
6 460 313
|
0
|
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 299 110
|
1 299 110
|
0
|
1 363 000
|
1 363 000
|
0
|
1 290 233
|
1 290 233
|
0
|
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
167 579
|
167 579
|
0
|
2 289 837
|
2 289 837
|
0
|
5 170 080
|
5 170 080
|
0
|
|
|
706
|
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
|
4 820 604
|
3 472 637
|
1 347 967
|
8 288 663
|
6 885 405
|
1 403 258
|
6 088 428
|
6 088 428
|
0
|
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1 052 515
|
1 052 515
|
0
|
1 048 834
|
1 048 834
|
0
|
1 111 569
|
1 111 569
|
0
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1 345 124
|
1 345 124
|
0
|
4 497 541
|
4 497 541
|
0
|
3 741 548
|
3 741 548
|
0
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
538 530
|
538 530
|
0
|
656 400
|
656 400
|
0
|
737 400
|
737 400
|
0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 884 435
|
536 468
|
1 347 967
|
2 085 888
|
682 630
|
1 403 258
|
497 911
|
497 911
|
0
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
167 139
|
167 139
|
0
|
182 129
|
182 129
|
0
|
303 680
|
303 680
|
0
|
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
167 139
|
167 139
|
0
|
182 129
|
182 129
|
0
|
303 680
|
303 680
|
0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2 261 467
|
2 261 467
|
0
|
7 373 026
|
7 373 026
|
0
|
4 582 679
|
4 582 679
|
0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 335 401
|
1 335 401
|
0
|
4 162 623
|
4 162 623
|
0
|
3 256 344
|
3 256 344
|
0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
833 869
|
833 869
|
0
|
3 093 559
|
3 093 559
|
0
|
1 211 225
|
1 211 225
|
0
|
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
11 669
|
11 669
|
0
|
15 000
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
80 528
|
80 528
|
0
|
101 844
|
101 844
|
0
|
115 110
|
115 110
|
0
|
|
|
709
|
განათლება
|
2 316 177
|
2 261 326
|
54 851
|
5 115 958
|
5 115 958
|
0
|
6 020 483
|
6 020 483
|
0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 081 317
|
1 026 466
|
54 851
|
1 674 459
|
1 674 459
|
0
|
1 965 710
|
1 965 710
|
0
|
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
3 403
|
3 403
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
3 403
|
3 403
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 231 457
|
1 231 457
|
0
|
3 437 299
|
3 437 299
|
0
|
4 050 573
|
4 050 573
|
0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
639 983
|
639 983
|
0
|
452 182
|
452 182
|
0
|
911 030
|
486 696
|
424 334
|
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
142 775
|
142 775
|
0
|
174 150
|
174 150
|
0
|
192 752
|
192 752
|
0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
497 208
|
497 208
|
0
|
278 032
|
278 032
|
0
|
718 278
|
293 944
|
424 334
|
|
|
|
მთლიანი ხარჯები
|
18 137 478
|
16 452 962
|
1 684 516
|
35 285 030
|
33 881 772
|
1 403 258
|
33 137 315
|
32 712 981
|
424 334
|
|
|
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7,716,981 ლარის ოდენობით;
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-8,348,929 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
.თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.
1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე .
1.3. სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)
ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .
2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას,ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.
2.1.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში საგზაო ნიშნების განთავსების, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.
2.1.3. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის და ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141 განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება დაბა ჩაქვში აბაშიძის ქუჩა N10 არსებული მდინარის კალაპოტის შეცვლის გასწორხაზოვნების სამუშაოები.
2.1.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.
2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკეში N5, N17, N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4, N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათის №4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის №18, №28, №45, №47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური №14, N12, №33, ჯიხანჯურში რუსთაველის №6, №30, №31, ოჩხამურში თამარ მეფის №8, №14, №18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის №2, აბაშიძის N№14, თამარ მეფის №3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის №7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის №4 და პოპოვის №28 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.
2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებებლი იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.
2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება.
2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდებადაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა . პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი სამუშაოები.
2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, გელაურის დასახლების კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება, ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას" მიმდებარედ არსებული სანიღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა, კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. განხორციელდება ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.
2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი სამუშაოებიც. გარდა ამისა ქვეპროგრამა დააფინანსებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.
2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი.
2.3. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.
2.4. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)
მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.
2.5. სასაფლაოების გადატანა (პროგრამული კოდი 03 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩა N15 მდებარე დაახლოებით 30 ერთეულამდე არსებული სასაფლაოს შედარებით უსაფრთხო ადგილზე გადატანის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141 განკარგულების საფუძველზე.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 1900 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.
3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)
ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა. გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფელ კვირიკეში და სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ბობოყვათის საბავშვო ბაღისათვის გათბობის სიტემის ბუნებრივი აირის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების სამუშაოები. პროგრამით გარძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.
3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.
4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“, სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები. სულ 570 მოსწავლეზე მეტი.
4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.
4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 02 05)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.
4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.
5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.
5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.
5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება.
5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.
5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ ქირურგიული ოპერციის 80 ან 90% შევსება 100% მდე , დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.
5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე
და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.
5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამითობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) .
5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.
5.2.3.ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 200 ლარის ოდენობით, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.
5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.
5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათსახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.
5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 09)
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების,რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე , გაზიფიცირებას,კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.
5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში , ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას . წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოს ავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
|
18411482
|
16726966
|
1684516
|
35878200
|
34474942
|
1403258
|
33769263
|
33344929
|
424334
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
246
|
246
|
-
|
253
|
253
|
-
|
202
|
202
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
16 650 067
|
16 650 067
|
-
|
12 132 288
|
11 707 954
|
424 334
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 520 472
|
2 520 472
|
-
|
2 647 524
|
2 647 524
|
-
|
2 062 680
|
2 062 680
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 709 711
|
2 709 711
|
-
|
2 834 816
|
2 834 816
|
-
|
2 761 504
|
2 761 504
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18 720
|
18 720
|
-
|
|
|
მივლინება
|
6 374
|
6 374
|
-
|
18 675
|
18 675
|
-
|
18 900
|
18 900
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
520 728
|
520 728
|
-
|
587 952
|
587 952
|
-
|
582 554
|
582 554
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
13 000
|
13 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
26 890
|
26 890
|
-
|
5 850
|
5 850
|
-
|
704
|
704
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
200 690
|
200 690
|
-
|
205 870
|
205 870
|
-
|
150 400
|
150 400
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 945 910
|
1 945 910
|
-
|
2 011 469
|
2 011 469
|
-
|
1 952 226
|
1 952 226
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
456 910
|
456 910
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 240 664
|
4 185 813
|
54 851
|
5 993 848
|
5 993 848
|
-
|
4 991 290
|
4 991 290
|
-
|
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
590 900
|
590 900
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 752 839
|
1 624 839
|
128 000
|
3 183 693
|
3 183 693
|
-
|
608 056
|
608 056
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
376 615
|
376 615
|
-
|
1 495 636
|
1 495 636
|
-
|
699 726
|
275 392
|
424 334
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
18 634 963
|
17 231 705
|
1 403 258
|
21 005 027
|
21 005 027
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
593 170
|
593 170
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
01. 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 732 140
|
3 732 140
|
0
|
4 057 955
|
4 057 955
|
0
|
3 724 862
|
3 724 862
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
185
|
185
|
-
|
192
|
192
|
-
|
192
|
192
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 422 523
|
3 422 523
|
-
|
3 444 865
|
3 444 865
|
-
|
3 073 445
|
3 073 445
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 979 562
|
1 979 562
|
-
|
2 056 757
|
2 056 757
|
-
|
1 919 320
|
1 919 320
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
420 071
|
420 071
|
-
|
489 037
|
489 037
|
-
|
619 973
|
619 973
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18 720
|
18 720
|
-
|
|
|
მივლინება
|
3 799
|
3 799
|
-
|
14 875
|
14 875
|
-
|
16 400
|
16 400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
175 795
|
175 795
|
-
|
208 022
|
208 022
|
-
|
172 684
|
172 684
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
13 000
|
13 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
2 390
|
2 390
|
-
|
450
|
450
|
-
|
704
|
704
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
145 754
|
145 754
|
-
|
150 990
|
150 990
|
-
|
128 315
|
128 315
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
83 214
|
83 214
|
-
|
109 700
|
109 700
|
-
|
270 150
|
270 150
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
456 910
|
456 910
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
132 870
|
132 870
|
-
|
147 860
|
147 860
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 560
|
7 560
|
-
|
83 800
|
83 800
|
-
|
3 860
|
3 860
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
368 539
|
368 539
|
-
|
172 861
|
172 861
|
-
|
112 160
|
112 160
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35 613
|
35 613
|
-
|
19 920
|
19 920
|
-
|
19 469
|
19 469
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
593 170
|
593 170
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
01. 01.
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
631 887
|
631 887
|
-
|
705 509
|
705 509
|
-
|
712 800
|
712 800
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
28
|
|
31
|
31
|
-
|
31
|
31
|
|
|
|
ხარჯები
|
620 938
|
620 938
|
-
|
704 309
|
704 309
|
-
|
702 400
|
702 400
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
392 392
|
392 392
|
|
431 149
|
431 149
|
-
|
430 360
|
430 360
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95 676
|
95 676
|
-
|
116 740
|
116 740
|
-
|
267 400
|
267 400
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
მივლინება
|
810
|
810
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
40 823
|
40 823
|
|
56 500
|
56 500
|
-
|
47 720
|
47 720
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
3 000
|
3 000
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
44 097
|
44 097
|
|
43 240
|
43 240
|
-
|
36 480
|
36 480
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 946
|
9 946
|
|
12 000
|
12 000
|
-
|
168 200
|
168 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
132 870
|
132 870
|
|
147 860
|
147 860
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
2 360
|
2 360
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
6 200
|
6 200
|
-
|
4 640
|
4 640
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 949
|
10 949
|
|
1 200
|
1 200
|
-
|
10 400
|
10 400
|
-
|
|
01. 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 954 017
|
1 954 017
|
0
|
2 110 880
|
2 110 880
|
0
|
1 858 562
|
1 858 562
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157
|
157
|
-
|
161
|
161
|
-
|
161
|
161
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 929 353
|
1 929 353
|
-
|
2 092 160
|
2 092 160
|
-
|
1 849 493
|
1 849 493
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 587 170
|
1 587 170
|
-
|
1 625 608
|
1 625 608
|
-
|
1 488 960
|
1 488 960
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
322 527
|
322 527
|
-
|
367 297
|
367 297
|
-
|
345 073
|
345 073
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 720
|
13 720
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 989
|
2 989
|
-
|
9 875
|
9 875
|
-
|
9 400
|
9 400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
134 972
|
134 972
|
-
|
151 522
|
151 522
|
-
|
124 964
|
124 964
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
10 000
|
10 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
2 390
|
2 390
|
-
|
450
|
450
|
-
|
704
|
704
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
101 657
|
101 657
|
-
|
107 750
|
107 750
|
-
|
91 835
|
91 835
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
71 400
|
71 400
|
-
|
92 700
|
92 700
|
-
|
94 450
|
94 450
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 560
|
7 560
|
-
|
81 440
|
81 440
|
-
|
3 860
|
3 860
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 096
|
12 096
|
-
|
17 815
|
17 815
|
-
|
11 600
|
11 600
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 664
|
24 664
|
-
|
18 720
|
18 720
|
-
|
9 069
|
9 069
|
-
|
|
01.02.01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
520 681
|
520 681
|
-
|
811 993
|
811 993
|
-
|
1 225 805
|
1 225 805
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
25
|
|
100
|
100
|
-
|
100
|
100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
513 719
|
513 719
|
-
|
808 773
|
808 773
|
-
|
1 224 685
|
1 224 685
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
288 017
|
288 017
|
|
529 743
|
529 743
|
-
|
926 100
|
926 100
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
223 046
|
223 046
|
-
|
266 190
|
266 190
|
-
|
286 985
|
286 985
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
13 720
|
13 720
|
-
|
|
|
მივლინება
|
1 843
|
1 843
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
70 320
|
70 320
|
|
91 890
|
91 890
|
-
|
101 920
|
101 920
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
10 000
|
10 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
300
|
300
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
71 864
|
71 864
|
|
73 600
|
73 600
|
-
|
63 895
|
63 895
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
69 600
|
69 600
|
|
90 700
|
90 700
|
-
|
92 450
|
92 450
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 656
|
2 656
|
|
12 840
|
12 840
|
-
|
11 600
|
11 600
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 962
|
6 962
|
|
3 220
|
3 220
|
-
|
1 120
|
1 120
|
-
|
|
01.02.02
|
იურიდიული სამსახური
|
74 634
|
74 634
|
-
|
46 782
|
46 782
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
72 454
|
72 454
|
-
|
46 782
|
46 782
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54 129
|
54 129
|
|
37 435
|
37 435
|
-
|
-
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 725
|
5 725
|
-
|
2 192
|
2 192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
278
|
278
|
|
75
|
75
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 447
|
4 447
|
|
2 117
|
2 117
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 000
|
1 000
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 160
|
3 160
|
|
2 180
|
2 180
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 440
|
9 440
|
|
4 975
|
4 975
|
-
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 180
|
2 180
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
01.02.03
|
საფინანსო სამსახური
|
102 103
|
102 103
|
-
|
107 065
|
107 065
|
-
|
96 079
|
96 079
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
9
|
9
|
-
|
9
|
9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
100 633
|
100 633
|
-
|
103 865
|
103 865
|
-
|
96 079
|
96 079
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86 638
|
86 638
|
|
90 585
|
90 585
|
-
|
87 220
|
87 220
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 995
|
13 995
|
-
|
13 280
|
13 280
|
-
|
8 859
|
8 859
|
-
|
|
|
მივლინება
|
30
|
30
|
|
500
|
500
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10 298
|
10 298
|
|
7 320
|
7 320
|
-
|
4 299
|
4 299
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 867
|
2 867
|
|
3 460
|
3 460
|
-
|
2 260
|
2 260
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
800
|
800
|
|
2 000
|
2 000
|
-
|
2 000
|
2 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 470
|
1 470
|
|
3 200
|
3 200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.04
|
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
|
63 763
|
63 763
|
-
|
77 124
|
77 124
|
-
|
75 730
|
75 730
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
-
|
7
|
7
|
-
|
7
|
7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
61 203
|
61 203
|
-
|
72 924
|
72 924
|
-
|
75 730
|
75 730
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55 360
|
55 360
|
|
64 219
|
64 219
|
-
|
68 040
|
68 040
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 843
|
5 843
|
-
|
8 705
|
8 705
|
-
|
7 690
|
7 690
|
-
|
|
|
მივლინება
|
38
|
38
|
|
500
|
500
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 939
|
1 939
|
|
3 775
|
3 775
|
-
|
3 150
|
3 150
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 866
|
3 866
|
|
4 430
|
4 430
|
-
|
4 240
|
4 240
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 560
|
2 560
|
|
4 200
|
4 200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
116 878
|
116 878
|
-
|
125 656
|
125 656
|
-
|
98 699
|
98 699
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
-
|
11
|
11
|
-
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
113 487
|
113 487
|
-
|
122 956
|
122 956
|
-
|
98 699
|
98 699
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
100 444
|
100 444
|
|
106 296
|
106 296
|
-
|
88 200
|
88 200
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 043
|
13 043
|
-
|
14 480
|
14 480
|
-
|
10 499
|
10 499
|
-
|
|
|
მივლინება
|
305
|
305
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 755
|
2 755
|
|
4 360
|
4 360
|
-
|
2 775
|
2 775
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
2 090
|
2 090
|
|
-
|
-
|
-
|
704
|
704
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7 893
|
7 893
|
|
9 120
|
9 120
|
-
|
6 720
|
6 720
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
2 180
|
2 180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 391
|
3 391
|
|
2 700
|
2 700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.06
|
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
40 149
|
40 149
|
-
|
42 642
|
42 642
|
-
|
41 689
|
41 689
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
-
|
3
|
3
|
-
|
3
|
3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39 629
|
39 629
|
-
|
42 642
|
42 642
|
-
|
37 860
|
37 860
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
29 948
|
29 948
|
|
31 702
|
31 702
|
-
|
28 840
|
28 840
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 161
|
8 161
|
-
|
10 940
|
10 940
|
-
|
9 020
|
9 020
|
-
|
|
|
მივლინება
|
120
|
120
|
|
500
|
500
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 765
|
1 765
|
|
3 420
|
3 420
|
-
|
2 700
|
2 700
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 276
|
6 276
|
|
7 020
|
7 020
|
-
|
6 020
|
6 020
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 520
|
1 520
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520
|
520
|
|
-
|
-
|
-
|
3 829
|
3 829
|
-
|
|
01.02.07
|
ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
|
79 975
|
79 975
|
-
|
101 926
|
101 926
|
-
|
116 220
|
116 220
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
-
|
11
|
11
|
-
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
77 114
|
77 114
|
-
|
98 526
|
98 526
|
-
|
114 660
|
114 660
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64 800
|
64 800
|
|
79 326
|
79 326
|
-
|
102 480
|
102 480
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 314
|
12 314
|
-
|
19 200
|
19 200
|
-
|
12 180
|
12 180
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
500
|
500
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 423
|
3 423
|
|
8 130
|
8 130
|
-
|
3 180
|
3 180
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
|
|
450
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 891
|
8 891
|
|
10 120
|
10 120
|
-
|
8 700
|
8 700
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 861
|
2 861
|
|
3 400
|
3 400
|
-
|
1 560
|
1 560
|
-
|
|
01.02.08
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
80 528
|
80 528
|
-
|
101 844
|
101 844
|
-
|
115 110
|
115 110
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
-
|
11
|
11
|
-
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
79 528
|
79 528
|
-
|
101 844
|
101 844
|
-
|
115 110
|
115 110
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
73 440
|
73 440
|
|
97 044
|
97 044
|
-
|
106 040
|
106 040
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 448
|
4 448
|
-
|
4 800
|
4 800
|
-
|
5 210
|
5 210
|
-
|
|
|
მივლინება
|
70
|
70
|
|
500
|
500
|
-
|
2 300
|
2 300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 378
|
4 378
|
|
4 300
|
4 300
|
-
|
2 910
|
2 910
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 640
|
1 640
|
|
-
|
-
|
-
|
3 860
|
3 860
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 000
|
1 000
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.09
|
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
37 611
|
37 611
|
-
|
47 084
|
47 084
|
-
|
48 360
|
48 360
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
-
|
5
|
5
|
-
|
5
|
5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
35 091
|
35 091
|
-
|
46 084
|
46 084
|
-
|
46 800
|
46 800
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32 880
|
32 880
|
|
42 624
|
42 624
|
-
|
44 520
|
44 520
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 211
|
2 211
|
-
|
3 460
|
3 460
|
-
|
2 280
|
2 280
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
300
|
300
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 211
|
2 211
|
|
3 160
|
3 160
|
-
|
1 980
|
1 980
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 520
|
2 520
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
1 560
|
1 560
|
-
|
|
01.02.10
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
800 936
|
800 936
|
-
|
606 404
|
606 404
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
80
|
80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
799 736
|
799 736
|
-
|
606 404
|
606 404
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
767 594
|
767 594
|
|
508 954
|
508 954
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30 902
|
30 902
|
-
|
20 370
|
20 370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30 902
|
30 902
|
|
20 370
|
20 370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 240
|
1 240
|
|
77 080
|
77 080
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
1 200
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.11
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
36 759
|
36 759
|
-
|
42 360
|
42 360
|
-
|
40 870
|
40 870
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
-
|
4
|
4
|
-
|
4
|
4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
36 759
|
36 759
|
-
|
41 360
|
41 360
|
-
|
39 870
|
39 870
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33 920
|
33 920
|
|
37 680
|
37 680
|
-
|
37 520
|
37 520
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 839
|
2 839
|
-
|
3 680
|
3 680
|
-
|
2 350
|
2 350
|
-
|
|
|
მივლინება
|
305
|
305
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 534
|
2 534
|
|
2 680
|
2 680
|
-
|
2 050
|
2 050
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
01. 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
-
|
-
|
120 400
|
120 400
|
-
|
80 000
|
80 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
120 400
|
120 400
|
-
|
80 000
|
80 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
120 400
|
120 400
|
-
|
80 000
|
80 000
|
-
|
|
01.04.
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
|
1 077 836
|
1 077 836
|
0
|
1 066 080
|
1 066 080
|
-
|
1 066 000
|
1 066 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
803 832
|
803 832
|
-
|
472 910
|
472 910
|
-
|
434 052
|
434 052
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
456 910
|
456 910
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
356 443
|
356 443
|
-
|
16 000
|
16 000
|
-
|
15 920
|
15 920
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
593 170
|
593 170
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
01.04.01
|
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
|
376 004
|
376 004
|
-
|
364 230
|
364 230
|
-
|
364 150
|
364 150
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
373 265
|
373 265
|
-
|
76 730
|
76 730
|
-
|
76 650
|
76 650
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
16 822
|
16 822
|
|
60 730
|
60 730
|
-
|
60 730
|
60 730
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
356 443
|
356 443
|
|
16 000
|
16 000
|
-
|
15 920
|
15 920
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 739
|
2 739
|
-
|
287 500
|
287 500
|
-
|
287 500
|
287 500
|
-
|
|
01.04.02
|
დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
96 576
|
96 576
|
-
|
96 580
|
96 580
|
-
|
96 580
|
96 580
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
52 326
|
52 326
|
-
|
46 720
|
46 720
|
-
|
40 394
|
40 394
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
52 326
|
52 326
|
|
46 720
|
46 720
|
-
|
40 394
|
40 394
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
44 250
|
44 250
|
|
49 860
|
49 860
|
-
|
56 186
|
56 186
|
-
|
|
01.04.03
|
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
|
83 052
|
83 052
|
-
|
83 060
|
83 060
|
-
|
83 060
|
83 060
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48 253
|
48 253
|
-
|
43 850
|
43 850
|
-
|
38 869
|
38 869
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
48 253
|
48 253
|
|
43 850
|
43 850
|
-
|
38 869
|
38 869
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
34 799
|
34 799
|
|
39 210
|
39 210
|
-
|
44 191
|
44 191
|
-
|
|
01.04.04
|
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
|
522 204
|
522 204
|
-
|
522 210
|
522 210
|
-
|
522 210
|
522 210
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
329 988
|
329 988
|
-
|
305 610
|
305 610
|
-
|
278 139
|
278 139
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
329 988
|
329 988
|
|
305 610
|
305 610
|
-
|
278 139
|
278 139
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
192 216
|
192 216
|
|
216 600
|
216 600
|
-
|
244 071
|
244 071
|
-
|
|
01.05.
|
დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
|
1 868
|
1 868
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 868
|
1 868
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 868
|
1 868
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 868
|
1 868
|
|
5 000
|
5 000
|
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
01. 06
|
ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 01
|
ქალაქ ბათუმის მერია
|
17 230
|
17 230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
17 230
|
17 230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
17 230
|
17 230
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 02
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
49 302
|
49 302
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
49 302
|
49 302
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
49 302
|
49 302
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 03
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
-
|
-
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 04
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
-
|
-
|
-
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 07
|
პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)
|
-
|
-
|
-
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
689 124
|
689 124
|
-
|
927 335
|
927 335
|
-
|
767 365
|
767 365
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61
|
61
|
|
61
|
61
|
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
670 344
|
670 344
|
-
|
723 427
|
723 427
|
-
|
767 365
|
767 365
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
540 910
|
540 910
|
-
|
590 767
|
590 767
|
-
|
143 360
|
143 360
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
123 926
|
123 926
|
-
|
115 360
|
115 360
|
-
|
36 305
|
36 305
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 575
|
2 575
|
-
|
3 800
|
3 800
|
-
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
27 616
|
27 616
|
-
|
29 930
|
29 930
|
-
|
9 870
|
9 870
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
24 500
|
24 500
|
-
|
5 400
|
5 400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
54 936
|
54 936
|
-
|
54 880
|
54 880
|
-
|
22 085
|
22 085
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 299
|
14 299
|
-
|
21 350
|
21 350
|
-
|
1 850
|
1 850
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 508
|
5 508
|
-
|
17 300
|
17 300
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 780
|
18 780
|
-
|
203 908
|
203 908
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
121 505
|
121 505
|
-
|
136 730
|
136 730
|
-
|
115 820
|
115 820
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
-
|
10
|
10
|
-
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
118 585
|
118 585
|
-
|
136 730
|
136 730
|
-
|
115 820
|
115 820
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88 535
|
88 535
|
|
95 770
|
95 770
|
-
|
79 660
|
79 660
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30 050
|
30 050
|
-
|
39 960
|
39 960
|
-
|
35 160
|
35 160
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 575
|
2 575
|
|
3 000
|
3 000
|
-
|
2 500
|
2 500
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 541
|
7 541
|
|
10 470
|
10 470
|
-
|
9 870
|
9 870
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 535
|
6 535
|
|
5 140
|
5 140
|
-
|
20 940
|
20 940
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13 399
|
13 399
|
|
21 350
|
21 350
|
-
|
1 850
|
1 850
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
1 000
|
1 000
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 920
|
2 920
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 02
|
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
|
567 619
|
567 619
|
-
|
790 605
|
790 605
|
-
|
64 845
|
64 845
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51
|
51
|
-
|
51
|
51
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
551 759
|
551 759
|
-
|
586 697
|
586 697
|
-
|
64 845
|
64 845
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
452 375
|
452 375
|
|
494 997
|
494 997
|
-
|
63 700
|
63 700
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
93 876
|
93 876
|
-
|
75 400
|
75 400
|
-
|
1 145
|
1 145
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
800
|
800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20 075
|
20 075
|
|
19 460
|
19 460
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
24 500
|
24 500
|
|
5 400
|
5 400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
48 401
|
48 401
|
|
49 740
|
49 740
|
-
|
1 145
|
1 145
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
900
|
900
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 508
|
5 508
|
|
16 300
|
16 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 860
|
15 860
|
|
203 908
|
203 908
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 03.
|
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
|
|
|
|
|
|
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
03. 00
|
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
8723591
|
7093926
|
1629665
|
17918543
|
16515285
|
1403258
|
18046968
|
17622634
|
424334
|
|
|
ხარჯები
|
3 806 296
|
3 678 296
|
128 000
|
6 929 176
|
6 929 176
|
-
|
3 317 657
|
2 893 323
|
424 334
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 966 426
|
1 966 426
|
-
|
2 088 480
|
2 088 480
|
-
|
1 999 781
|
1 999 781
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
-
|
350 000
|
350 000
|
-
|
400 000
|
400 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 649 109
|
1 649 109
|
-
|
1 738 480
|
1 738 480
|
-
|
1 574 781
|
1 574 781
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
732 006
|
732 006
|
-
|
882 910
|
882 910
|
-
|
802 310
|
802310
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 672 111
|
2 672 111
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
-
|
1 285 675
|
1 285 675
|
-
|
515 566
|
91232
|
424334
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 917 295
|
3 415 630
|
1 501 665
|
10 989 367
|
9 586 109
|
1 403 258
|
14 729 311
|
14729311
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1488029
|
1334331
|
153698
|
3473230
|
3473230
|
0
|
5421067
|
5214281
|
206786
|
|
|
ხარჯები
|
52 568
|
52 568
|
-
|
411 098
|
411 098
|
-
|
352 418
|
145 632
|
206 786
|
|
|
სუბსიდიები
|
50 000
|
50 000
|
-
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
-
|
268 548
|
268 548
|
-
|
209 818
|
3 032
|
206 786
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 435 461
|
1 281 763
|
153 698
|
3 062 132
|
3 062 132
|
-
|
5 068 649
|
5 068 649
|
-
|
|
03 01 01
|
ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
|
702158
|
702158
|
0
|
2647384
|
2647384
|
0
|
5042655
|
5042655
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
3 032
|
3 032
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
3 032
|
3 032
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
702 158
|
702 158
|
|
2 644 352
|
2 644 352
|
-
|
5 042 655
|
5 042 655
|
-
|
|
03 01 01 01
|
რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
567949
|
567949
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
567 949
|
567 949
|
-
|
|
03 01 01 02
|
ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1070525
|
1070525
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 070 525
|
1 070 525
|
-
|
|
03 01 01 03
|
ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1300089
|
1300089
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 300 089
|
1 300 089
|
-
|
|
03 01 01 04
|
ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
359622
|
359622
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
359 622
|
359 622
|
-
|
|
03 01 01 05
|
ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1067571
|
1067571
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 067 571
|
1 067 571
|
-
|
|
03 01 01 06
|
ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
635189
|
635189
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
635 189
|
635 189
|
-
|
|
03 01 01 07
|
ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41710
|
41710
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
41 710
|
41 710
|
-
|
|
03 01 02
|
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
717353
|
563655
|
153698
|
307280
|
307280
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
717 353
|
563 655
|
153 698
|
307 280
|
307 280
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების ,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
67 000
|
67 000
|
-
|
25 994
|
25 994
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
67 000
|
67 000
|
-
|
25 994
|
25 994
|
-
|
|
03 01 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
43 500
|
43 500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
43 500
|
43 500
|
-
|
-
|
|
|
|
03 01 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
|
-
|
-
|
-
|
265 516
|
265 516
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
265 516
|
265 516
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
265 516
|
265 516
|
-
|
-
|
|
|
|
03 01 06
|
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი
|
15 950
|
15 950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 950
|
15 950
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
03 01 07
|
მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი ,ფერდსამაგრი სამუშაოები ,მისასვლელი გზები)
|
2 568
|
2 568
|
-
|
-
|
-
|
-
|
209 818
|
3 032
|
206 786
|
|
|
ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
-
|
-
|
-
|
-
|
209 818
|
3 032
|
206 786
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
|
-
|
-
|
-
|
209 818
|
3 032
|
206 786
|
|
03 01 08
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა
|
50 000
|
50 000
|
-
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50 000
|
50 000
|
-
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
50 000
|
50 000
|
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4082529
|
4082529
|
0
|
9869469
|
9869469
|
0
|
12093529
|
12093529
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 626 012
|
2 626 012
|
-
|
3 801 031
|
3 801 031
|
-
|
2 718 691
|
2 718 691
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 944 006
|
1 944 006
|
-
|
2 048 500
|
2 048 500
|
-
|
1 970 781
|
1 970 781
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
-
|
350 000
|
350 000
|
-
|
400 000
|
400 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 626 689
|
1 626 689
|
-
|
1 698 500
|
1 698 500
|
-
|
1 570 781
|
1 570 781
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
682 006
|
682 006
|
-
|
740 360
|
740 360
|
-
|
659 710
|
659 710
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
1 012 171
|
1 012 171
|
-
|
88 200
|
88 200
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 456 517
|
1 456 517
|
-
|
6 068 438
|
6 068 438
|
-
|
9 374 838
|
9 374 838
|
-
|
|
03 02 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
507055
|
507055
|
0
|
857331
|
857331
|
0
|
881948
|
881948
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
857 331
|
857 331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
857 331
|
857 331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
507 055
|
507 055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
881 948
|
881 948
|
-
|
|
03 02 01 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა
|
140 638
|
140 638
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
140 638
|
140 638
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 02
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება
|
7817
|
7817
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 817
|
7 817
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 03
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია
|
358600
|
358600
|
0
|
857331
|
857331
|
0
|
881 948
|
881 948
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
857 331
|
857 331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
857 331
|
857 331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358 600
|
358 600
|
|
-
|
-
|
-
|
881 948
|
881 948
|
-
|
|
03 02 02
|
გარე განათების ღონისძიებები
|
538 530
|
538 530
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
737 400
|
737 400
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
529 586
|
529 586
|
-
|
605 000
|
605 000
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
529 586
|
529 586
|
-
|
605 000
|
605 000
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
|
350 000
|
350 000
|
-
|
400 000
|
400 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
212 269
|
212 269
|
|
255 000
|
255 000
|
-
|
256 400
|
256 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 944
|
8 944
|
|
51 400
|
51 400
|
-
|
81 000
|
81 000
|
-
|
|
03 02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
538 530
|
538 530
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
529 586
|
529 586
|
-
|
605 000
|
605 000
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
529 586
|
529 586
|
-
|
605 000
|
605 000
|
-
|
656 400
|
656 400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
|
350 000
|
350 000
|
-
|
400 000
|
400 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
212 269
|
212 269
|
|
255 000
|
255 000
|
-
|
256 400
|
256 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 944
|
8 944
|
|
51 400
|
51 400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 02 02
|
აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
81 000
|
81 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
81 000
|
81 000
|
-
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1299110
|
1299110
|
0
|
1363000
|
1363000
|
0
|
1 290 233
|
1 290 233
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 299 110
|
1 299 110
|
-
|
1 331 500
|
1 331 500
|
-
|
1 254 381
|
1 254 381
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 299 110
|
1 299 110
|
-
|
1 331 500
|
1 331 500
|
-
|
1 254 381
|
1 254 381
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 299 110
|
1 299 110
|
|
1 331 500
|
1 331 500
|
-
|
1 254 381
|
1 254 381
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
31 500
|
31 500
|
-
|
35 852
|
35 852
|
-
|
|
03 02 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
186 368
|
186 368
|
-
|
185 360
|
185 360
|
-
|
272 320
|
272 320
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
161 999
|
161 999
|
-
|
170 760
|
170 760
|
-
|
272 320
|
272 320
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
161 999
|
161 999
|
-
|
170 760
|
170 760
|
-
|
218 120
|
218 120
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
54 200
|
54 200
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 369
|
24 369
|
-
|
14 600
|
14 600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 04 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
|
186 368
|
186 368
|
-
|
185 360
|
185 360
|
-
|
272 320
|
272 320
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
161 999
|
161 999
|
-
|
170 760
|
170 760
|
-
|
272 320
|
272 320
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
161 999
|
161 999
|
|
170 760
|
170 760
|
-
|
218 120
|
218 120
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
54 200
|
54 200
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 369
|
24 369
|
|
14 600
|
14 600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია
|
1345124
|
1345124
|
0
|
4497541
|
4497541
|
0
|
3741548
|
3741548
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
520 007
|
520 007
|
-
|
724 440
|
724 440
|
-
|
475 590
|
475 590
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
520 007
|
520 007
|
-
|
569 600
|
569 600
|
-
|
441 590
|
441 590
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
154 840
|
154 840
|
-
|
34 000
|
34 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
825 117
|
825 117
|
-
|
3 773 101
|
3 773 101
|
-
|
3 265 958
|
3 265 958
|
-
|
|
03 02 05 01
|
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
798678
|
798678
|
0
|
3722201
|
3722201
|
0
|
3 265 958
|
3265958
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
798 678
|
798 678
|
|
3 722 201
|
3 722 201
|
-
|
3 265 958
|
3265958
|
0
|
|
03 02 05 01 01
|
სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
450 000
|
450 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
450 000
|
450 000
|
-
|
|
03 02 05 01 02
|
სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 557 160
|
1 557 160
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 557 160
|
1 557 160
|
-
|
|
03 02 05 01 03
|
სოფელ ქვედა ხუცუბნის,ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75 216
|
75 216
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
75 216
|
75 216
|
-
|
|
03 02 05 01 04
|
სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
145 647
|
145 647
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
145 647
|
145 647
|
-
|
|
03 02 05 01 05
|
სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
184 083
|
184 083
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
184 083
|
184 083
|
-
|
|
03 02 05 01 06
|
ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
250 265
|
250 265
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
250 265
|
250 265
|
-
|
|
03 02 05 01 07
|
დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600 591
|
600 591
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
600 591
|
600 591
|
-
|
|
03 02 05 01 08
|
სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 996
|
2 996
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
2 996
|
2 996
|
-
|
|
03 02 05 02
|
შპს "ქობულეთის წყალი"
|
250 000
|
250 000
|
-
|
404 840
|
404 840
|
-
|
100 000
|
100 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
250 000
|
250 000
|
-
|
404 840
|
404 840
|
-
|
100 000
|
100 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
250 000
|
250 000
|
|
250 000
|
250 000
|
-
|
100 000
|
100 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
154 840
|
154 840
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 03
|
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "
|
271 567
|
271 567
|
-
|
343 600
|
343 600
|
-
|
375 590
|
375 590
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
270 007
|
270 007
|
-
|
319 600
|
319 600
|
-
|
375 590
|
375 590
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
270 007
|
270 007
|
|
319 600
|
319 600
|
-
|
341 590
|
341 590
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
34 000
|
34 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 560
|
1 560
|
|
24 000
|
24 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 04
|
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
|
24 879
|
24 879
|
-
|
26 900
|
26 900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 879
|
24 879
|
|
26 900
|
26 900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
167579
|
167579
|
0
|
2289837
|
2289837
|
0
|
5170080
|
5170080
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
76 547
|
76 547
|
-
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
-
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
-
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91 032
|
91 032
|
-
|
2 197 837
|
2 197 837
|
-
|
5 110 080
|
5 110 080
|
-
|
|
03 02 06 01
|
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"
|
76 547
|
76 547
|
-
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
76 547
|
76 547
|
-
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
-
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
|
92 000
|
92 000
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
03 02 06 02
|
მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის,მოწესრიგების,რეაბილიტაციის სამუშაოები
|
91032
|
91032
|
0
|
2 197 837
|
2 197 837
|
-
|
52 643
|
52 643
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91 032
|
91 032
|
|
2 197 837
|
2 197 837
|
-
|
52 643
|
52 643
|
-
|
|
03 02 06 03
|
ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი,რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
938127
|
938127
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
938 127
|
938 127
|
-
|
|
03 02 06 04
|
გელაურის დასახლების კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
755383
|
755383
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
755 383
|
755 383
|
-
|
|
03 02 06 05
|
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ.წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ.ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ.აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1609392
|
1609392
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 609 392
|
1 609 392
|
-
|
|
03 02 06 06
|
კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1131349
|
1131349
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 131 349
|
1 131 349
|
-
|
|
03 02 06 07
|
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის,მე-2 შესახვევის,ლესელიძის შესახვევის ,ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
608486
|
608486
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
608 486
|
608 486
|
-
|
|
03 02 06 08
|
საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა ( ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14700
|
14700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
14 700
|
14 700
|
-
|
|
03 02 07
|
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
|
38 763
|
38 763
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
38 763
|
38 763
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38 763
|
38 763
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38 763
|
38 763
|
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
527343
|
527343
|
0
|
265234
|
265234
|
0
|
441169
|
229621
|
211548
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211 548
|
-
|
211 548
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211 548
|
-
|
211 548
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
527 343
|
527 343
|
-
|
265 234
|
265 234
|
-
|
229 621
|
229 621
|
-
|
|
03 03 01
|
სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
486497
|
486497
|
0
|
29443
|
29443
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
486 497
|
486 497
|
|
29 443
|
29 443
|
-
|
-
|
|
|
|
03 03 02
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
14 037
|
14 037
|
-
|
142 060
|
142 060
|
-
|
301 169
|
89 621
|
211 548
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211 548
|
-
|
211 548
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
211 548
|
0
|
211548
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 037
|
14 037
|
|
142 060
|
142 060
|
-
|
89 621
|
89621
|
0
|
|
03 03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
63 416
|
63 416
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
63 416
|
63 416
|
-
|
|
03 03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები(მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა,ამბულატორიის შენობა )
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26 205
|
26 205
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
26 205
|
26 205
|
-
|
|
03 03 02 03
|
საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211 548
|
-
|
211 548
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
211 548
|
-
|
211 548
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
211 548
|
-
|
211 548
|
|
03 03 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია
|
6 163
|
6 163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
140 000
|
140 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 163
|
6 163
|
|
-
|
-
|
-
|
140 000
|
140 000
|
-
|
|
03 03 03 01
|
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
140 000
|
140 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
140 000
|
140 000
|
-
|
|
03 03 04
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები
|
20 646
|
20 646
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 646
|
20 646
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
03 03 05
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
-
|
-
|
-
|
93 731
|
93 731
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
93 731
|
93 731
|
-
|
-
|
|
|
|
03 04
|
საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა
|
150 007
|
150 007
|
-
|
190 305
|
190 305
|
-
|
56 203
|
56 203
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150 007
|
150 007
|
|
190 305
|
190 305
|
-
|
56 203
|
56 203
|
-
|
|
03 05
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
1347967
|
0
|
1347967
|
1403258
|
0
|
1403258
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 347 967
|
|
1347967
|
1 403 258
|
-
|
1403258
|
-
|
|
|
|
03 06
|
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
|
14 598
|
14 598
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
14 598
|
14 598
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14 598
|
14 598
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 598
|
14 598
|
|
30 000
|
30 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 07
|
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
|
3 477
|
3 477
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 477
|
3 477
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 477
|
3 477
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 477
|
3 477
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
03 08
|
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
|
4 345
|
4 345
|
-
|
4 980
|
4 980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4 345
|
4 345
|
-
|
4 980
|
4 980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 345
|
4 345
|
-
|
4 980
|
4 980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 345
|
4 345
|
|
4 980
|
4 980
|
-
|
-
|
|
|
|
03 09
|
ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
1105296
|
977296
|
128000
|
2672111
|
2672111
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 672 111
|
2 672 111
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 672 111
|
2 672 111
|
-
|
-
|
|
|
|
03 10
|
შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"
|
0
|
0
|
0
|
4956
|
4956
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
4 956
|
4 956
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
4 956
|
4 956
|
-
|
-
|
|
|
|
03 11
|
სასაფლაოების გადატანა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 000
|
-
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
6 000
|
-
|
6 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
|
|
|
6 000
|
-
|
6 000
|
|
04. 00
|
განათლება
|
1649668
|
1594817
|
54851
|
4449098
|
4449098
|
0
|
5355523
|
5355523
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 081 346
|
1 026 495
|
54 851
|
1 665 689
|
1 665 689
|
-
|
1 969 910
|
1 969 910
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 081 346
|
1 026 495
|
54 851
|
1 665 689
|
1 665 689
|
-
|
1 947 710
|
1 947 710
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18 000
|
18 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
568 322
|
568 322
|
-
|
2 783 409
|
2 783 409
|
-
|
3 385 613
|
3 385 613
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1646265
|
1591414
|
54851
|
4444898
|
4444898
|
0
|
5351323
|
5351323
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 661 489
|
1 661 489
|
-
|
1 965 710
|
1 965 710
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 661 489
|
1 661 489
|
-
|
1 947 710
|
1 947 710
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18 000
|
18 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
568 322
|
568 322
|
-
|
2 783 409
|
2 783 409
|
-
|
3 385 613
|
3 385 613
|
-
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
1081317
|
1026466
|
54851
|
1674459
|
1674459
|
0
|
1 965 710
|
1 965 710
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 661 489
|
1 661 489
|
-
|
1 965 710
|
1 965 710
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 661 489
|
1 661 489
|
-
|
1 947 710
|
1 947 710
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
18 000
|
18 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 374
|
3 374
|
|
12 970
|
12 970
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
564948
|
564948
|
0
|
2770439
|
2770439
|
0
|
3 385 613
|
3 385 613
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
564 948
|
564 948
|
|
2 770 439
|
2 770 439
|
-
|
3 385 613
|
3 385 613
|
-
|
|
04 01 02 01
|
ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
861 070
|
861 070
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
861 070
|
861 070
|
-
|
|
04 01 02 02
|
ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
422 077
|
422 077
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
422 077
|
422 077
|
-
|
|
04 01 02 03
|
სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
422 077
|
422 077
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
422 077
|
422 077
|
-
|
|
04 01 02 04
|
სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
108 098
|
108 098
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
108 098
|
108 098
|
-
|
|
04 01 02 05
|
სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
273 578
|
273 578
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
273 578
|
273 578
|
-
|
|
04 01 02 06
|
სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
86 696
|
86 696
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
86 696
|
86 696
|
-
|
|
04 01 02 07
|
სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
328 848
|
328 848
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
328 848
|
328 848
|
-
|
|
04 01 02 08
|
სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
442 405
|
442 405
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
442 405
|
442 405
|
-
|
|
04 01 02 09
|
დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
407 830
|
407 830
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
407 830
|
407 830
|
-
|
|
04 01 02 10
|
ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 091
|
22 091
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
22 091
|
22 091
|
-
|
|
04 01 02 11
|
კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 843
|
10 843
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
10 843
|
10 843
|
-
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობა
|
3 403
|
3 403
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 403
|
3 403
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 403
|
3 403
|
|
4 200
|
4 200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
|
05. 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2847448
|
2847448
|
0
|
7938042
|
7938042
|
0
|
5132529
|
5132529
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 364 202
|
2 364 202
|
-
|
3 308 598
|
3 308 598
|
-
|
2 265 395
|
2 265 395
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
199 288
|
199 288
|
-
|
141 939
|
141 939
|
-
|
105 445
|
105 445
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
199 288
|
199 288
|
-
|
141 939
|
141 939
|
-
|
105 445
|
105 445
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 164 914
|
2 164 914
|
-
|
3 146 859
|
3 146 859
|
-
|
2 158 950
|
2 158 950
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
19 800
|
19 800
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
483 246
|
483 246
|
-
|
4 629 444
|
4 629 444
|
-
|
2 867 134
|
2 867 134
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1284763
|
1284763
|
0
|
4012483
|
4012483
|
0
|
3164284
|
3164284
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
830 546
|
830 546
|
-
|
1 737 189
|
1 737 189
|
-
|
826 725
|
826 725
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
66 119
|
66 119
|
-
|
19 045
|
19 045
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
66 119
|
66 119
|
-
|
19 045
|
19 045
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
763 940
|
763 940
|
-
|
1 651 270
|
1 651 270
|
-
|
806 680
|
806 680
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
19 800
|
19 800
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
454 217
|
454 217
|
-
|
2 275 294
|
2 275 294
|
-
|
2 337 559
|
2 337 559
|
-
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
138 972
|
138 972
|
-
|
140 100
|
140 100
|
-
|
172 480
|
172 480
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
138 972
|
138 972
|
-
|
140 100
|
140 100
|
-
|
172 480
|
172 480
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 972
|
138 972
|
|
140 100
|
140 100
|
-
|
171 480
|
171 480
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1000
|
0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
66 119
|
66 119
|
-
|
19 045
|
19 045
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
66 606
|
66 606
|
-
|
66 119
|
66 119
|
-
|
19 045
|
19 045
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
66 119
|
66 119
|
-
|
19 045
|
19 045
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
|
66 119
|
66 119
|
-
|
19 045
|
19 045
|
|
|
05 01 03
|
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა
|
931 527
|
931 527
|
-
|
1 535 100
|
1 535 100
|
-
|
635 200
|
635 200
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
624 968
|
624 968
|
-
|
1 530 970
|
1 530 970
|
-
|
635 200
|
635 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
624 968
|
624 968
|
|
1 511 170
|
1 511 170
|
-
|
635 200
|
635 200
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
19 800
|
19 800
|
-
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
306 559
|
306 559
|
|
4 130
|
4 130
|
-
|
-
|
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
7 604
|
7 604
|
-
|
117 062
|
117 062
|
-
|
73 110
|
73 110
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 604
|
7 604
|
|
117 062
|
117 062
|
-
|
73 110
|
73 110
|
-
|
|
05 01 05
|
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
125679
|
125679
|
0
|
2154102
|
2154102
|
0
|
2 264 449
|
2 264 449
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125 679
|
125 679
|
|
2 154 102
|
2 154 102
|
-
|
2 264 449
|
2 264 449
|
-
|
|
05 01 06
|
სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები
|
14 375
|
14 375
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 375
|
14 375
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1562685
|
1562685
|
0
|
3925559
|
3925559
|
0
|
1968245
|
1968245
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 533 656
|
1 533 656
|
-
|
1 571 409
|
1 571 409
|
-
|
1 438 670
|
1 438 670
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
132 682
|
132 682
|
-
|
75 820
|
75 820
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
132 682
|
132 682
|
-
|
75 820
|
75 820
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 400 974
|
1 400 974
|
-
|
1 495 589
|
1 495 589
|
-
|
1 352 270
|
1 352 270
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 029
|
29 029
|
-
|
2 354 150
|
2 354 150
|
-
|
529 575
|
529 575
|
-
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა
|
527 537
|
527 537
|
-
|
526 760
|
526 760
|
-
|
492 480
|
492 480
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
527 537
|
527 537
|
-
|
526 760
|
526 760
|
-
|
492 480
|
492 480
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
527 537
|
527 537
|
|
526 760
|
526 760
|
-
|
492 480
|
492 480
|
-
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
|
446 260
|
446 260
|
-
|
429 723
|
429 723
|
-
|
392 160
|
392 160
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
444 260
|
444 260
|
-
|
424 723
|
424 723
|
-
|
392 160
|
392 160
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
444 260
|
444 260
|
|
424 723
|
424 723
|
-
|
392 160
|
392 160
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 000
|
2 000
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
|
189 610
|
189 610
|
-
|
290 240
|
290 240
|
-
|
264 540
|
264 540
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
186 710
|
186 710
|
-
|
290 240
|
290 240
|
-
|
264 540
|
264 540
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
186 710
|
186 710
|
|
290 240
|
290 240
|
-
|
264 540
|
264 540
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 900
|
2 900
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'
|
193 981
|
193 981
|
-
|
193 266
|
193 266
|
-
|
149 740
|
149 740
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
188 141
|
188 141
|
-
|
192 666
|
192 666
|
-
|
149 740
|
149 740
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
188 141
|
188 141
|
|
192 666
|
192 666
|
-
|
149 740
|
149 740
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 840
|
5 840
|
|
600
|
600
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
121 013
|
121 013
|
-
|
60 820
|
60 820
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
121 013
|
121 013
|
-
|
60 820
|
60 820
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
121 013
|
121 013
|
-
|
60 820
|
60 820
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
121 013
|
121 013
|
|
60 820
|
60 820
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
2342550
|
2342550
|
-
|
529 575
|
529 575
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
2 342 550
|
2 342 550
|
-
|
529 575
|
529 575
|
-
|
|
05 02 07
|
ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა
|
11 669
|
11 669
|
-
|
15 000
|
15 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
11 669
|
11 669
|
-
|
15 000
|
15 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 669
|
11 669
|
-
|
15 000
|
15 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11 669
|
11 669
|
|
15 000
|
15 000
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 08
|
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
|
72 615
|
72 615
|
-
|
67 200
|
67 200
|
-
|
53 350
|
53 350
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
54 326
|
54 326
|
-
|
61 200
|
61 200
|
-
|
53 350
|
53 350
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
54 326
|
54 326
|
|
61 200
|
61 200
|
-
|
53 350
|
53 350
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 289
|
18 289
|
|
6 000
|
6 000
|
-
|
-
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
769 511
|
769 511
|
-
|
587 227
|
587 227
|
-
|
742 016
|
742 016
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
769 511
|
769 511
|
-
|
578 312
|
578 312
|
-
|
738 516
|
738 516
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
150 530
|
150 530
|
-
|
82 320
|
82 320
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
639 983
|
639 983
|
-
|
427 782
|
427 782
|
-
|
604 196
|
604 196
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52 000
|
52 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
8 915
|
8 915
|
-
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
135 045
|
135 045
|
-
|
255 320
|
255 320
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
126 130
|
126 130
|
-
|
255 320
|
255 320
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
126 130
|
126 130
|
-
|
82 320
|
82320
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
151 000
|
151000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 000
|
22000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
8 915
|
8 915
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
|
47 628
|
47 628
|
-
|
42 350
|
42 350
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
47 628
|
47 628
|
-
|
42 350
|
42 350
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
47 628
|
47 628
|
|
42 350
|
42 350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
06 01 02
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
8 915
|
8 915
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
8 915
|
8 915
|
-
|
-
|
|
|
|
06 01 03
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა
|
81 900
|
81 900
|
-
|
61 820
|
61 820
|
-
|
82 320
|
82 320
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
81 900
|
81 900
|
-
|
61 820
|
61 820
|
-
|
82 320
|
82 320
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
81 900
|
81 900
|
|
61 820
|
61 820
|
-
|
82 320
|
82 320
|
-
|
|
06 01 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
21 960
|
21 960
|
-
|
22 000
|
22 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
21 960
|
21 960
|
-
|
22 000
|
22 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
21 960
|
21 960
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
22 000
|
22 000
|
-
|
|
06 01 05
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 000
|
6 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 000
|
6 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
6 000
|
6 000
|
-
|
|
06 01 06
|
ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
06 01 07
|
გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
60 000
|
60 000
|
-
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
639 983
|
639 983
|
-
|
452 182
|
452 182
|
-
|
486 696
|
486 696
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
639 983
|
639 983
|
-
|
452 182
|
452 182
|
-
|
483 196
|
483 196
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
24 400
|
24 400
|
-
|
-
|
0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
639 983
|
639 983
|
-
|
427 782
|
427 782
|
-
|
453 196
|
453196
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
142 775
|
142 775
|
-
|
174 150
|
174 150
|
-
|
192 752
|
192 752
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
142 775
|
142 775
|
-
|
174 150
|
174 150
|
-
|
189 252
|
189 252
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142 775
|
142 775
|
|
174 150
|
174 150
|
-
|
189 252
|
189 252
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
06 02 02
|
ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
71 500
|
71 500
|
-
|
92 800
|
92 800
|
-
|
77 500
|
77 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
71 500
|
71 500
|
-
|
92 800
|
92 800
|
-
|
77 500
|
77 500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
71 500
|
71 500
|
|
92 800
|
92 800
|
-
|
77 500
|
77 500
|
-
|
|
06 02 03
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
41 000
|
41 000
|
-
|
42 000
|
42 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
41 000
|
41 000
|
-
|
42 000
|
42 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 000
|
41 000
|
|
42 000
|
42 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
06 02 04
|
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
19 660
|
19 660
|
-
|
21 700
|
21 700
|
-
|
16 280
|
16 280
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
19 660
|
19 660
|
-
|
21 700
|
21 700
|
-
|
16 280
|
16 280
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19 660
|
19 660
|
|
21 700
|
21 700
|
-
|
16 280
|
16 280
|
-
|
|
06 02 05
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
15 700
|
15 700
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15 700
|
15 700
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 700
|
15 700
|
|
20 000
|
20 000
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
06 02 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
4 035
|
4 035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4 035
|
4 035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 035
|
4 035
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
06 02 07
|
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
26 750
|
26 750
|
-
|
41 500
|
41 500
|
-
|
41 500
|
41 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
26 750
|
26 750
|
-
|
41 500
|
41 500
|
-
|
41 500
|
41 500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26 750
|
26 750
|
|
41 500
|
41 500
|
-
|
41 500
|
41 500
|
-
|
|
06 02 08
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
|
51 850
|
51 850
|
-
|
35 632
|
35 632
|
-
|
35 944
|
35 944
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
51 850
|
51 850
|
-
|
35 632
|
35 632
|
-
|
35 944
|
35 944
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
51 850
|
51 850
|
|
35 632
|
35 632
|
-
|
35 944
|
35 944
|
-
|
|
06 02 09
|
ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
18 000
|
18 000
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
18 000
|
18 000
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
18 000
|
18 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
06 02 10
|
სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის
|
-
|
-
|
-
|
6 400
|
6 400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
6 400
|
6 400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
6 400
|
6 400
|
-
|
-
|
|
|
|
06 02 11
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
266 713
|
266 713
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
266 713
|
266 713
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
266 713
|
266 713
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
06 02 12
|
ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27 720
|
27 720
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27 720
|
27 720
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
27 720
|
27 720
|
-
|
|