,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№13
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016172
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 31/03/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2015 წლის 26 მარტი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2014  წლის 25 დეკემბრის32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 037 631

8 863 241

გადასახადები

147 704

125 400

130 000

გრანტები

6 808 579

8 661 436

8 532 561

სხვა შემოსავლები

232 278

250 795

200 680

ხარჯები

5 067 512

5 617 103

5 659 677

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 301 167

1 755 160

საქონელი და მომსახურება

619 477

910 671

937 043

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 917 100

1 895 546

გრანტი

0

0

522 220

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

343 165

299 415

სხვა ხარჯები

32 605

145 000

250 293

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 420 528

3 203 564

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

4 007 904

5 090 046

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

4 007 904

5 090 046

კლება (გაყიდვა)

27 389

0

0

მთლიანი სალდო

288 413

-587 376

-1 886 482

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

-587 376

-1 889 242

ზრდა

285 690

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

-2 760

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 037 631

8 863 241

შემოსავლები

7 188 561

9 037 631

8 863 241

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

9 625 007

10 752 483

ხარჯები

5 067 512

5 617 103

565 9677

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

4 007 904

5 090 046

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

0

ნაშთის ცვლილება

285 690

-587 376

-1 889 242

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 863 241  ლარის ოდენობით;

შემოსავ ლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 037 631

906,298

8 131 333

8 863 241

909 061

7 954 180

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 661 436

906 298

7 755 138

8 532 561

909 061

7 623 500

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

250 795

0

250 795

200 680

0

200 680

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 130 000  ლარის ოდენობით;

შემოსავ ლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

105 400

0

105 400

110 000

0

110 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

0

 

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

 

0

 

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 532 561 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 661 436

8 532 561

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 297 000

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

7 229 898

7 232 561

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

906 298

909 061

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

906 298

909 061

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

909 061

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 200 680 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

250 795

200 680

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

215 795

165 680

პროცენტები

87 874

111 295

50 000

რენტა

98 440

104 500

115 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

93 568

104 500

115 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

9 000

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

5 000

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

1 000

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

4 000

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

4 000

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

4 000

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

26 000

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

0

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 659 677 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

ხარჯების ეკონომი კური კლასიფი კაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 617 103

0

5 617 103

5 659 677

0

5 659 677

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 301 167

0

2 301 167

1 755 160

0

1 755 160

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

910 671

0

910 671

937 043

0

937 043

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 917 100

0

1 917 100

1 895 546

0

1 895 546

26

გრანტი

 

 

 

 

 

 

522 220

0

522 220

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

343 165

0

343 165

299 415

0

299 415

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

145 000

0

145 000

250 293

0

250 293

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 090 046 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 090 046  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

164 037

73 680

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

209 000

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

2 476 046

3 815 438

განათლება

105 499

627 064

922 793

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

508 057

270 000

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

23 700

5 935

სულ ჯამი

1 860 025

4 007 904

5 090 046

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

0

0

ძირითადი აქტივები

10 050

0

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

0

0

მიწა

17 339

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 752 483  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

 

2014  წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

 

2 521 990

2 251 937

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

 

2 387 452

2 192 430

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

 

2 282 452

2 132 430

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

105 000

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

134 538 

59 507

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

134 538 

59 507

702

თავდაცვა

97 655

 

103 670

86 800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

 

693 310

405 746

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

 

693 310

405 746

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

 

46 560

76 270

7045

ტრანსპორტი

105 120

 

46 560

56 270

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

 

7 960

35 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

 

38 600

41 270

705

გარემოს დაცვა

147 193

 

322 900

632 281

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

 

120 000

130 800

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

 

202 900

501 481

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

 

2 637 091

3 676 957

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

 

867 483

576 932

7063

წყალმომარაგება

181 822

 

716 520

1 990 964

7064

განათება

55 456

 

126 000

180 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

 

927 088

929 061

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

 

187 075

181 066

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

 

187 075

181 066

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

 

1 408 182

1 241 440

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

 

364 652

275 480

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

 

1 033 530

955 960

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

 

10 000

10 000

709

განათლება

885 315

 

1 451 364

1 969 260

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

 

584 700

768 154

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

 

866 664

1 201 106

710

სოციალური დაცვა

342 798

 

252 865

230 726

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

 

35 400

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

 

217 465

195 326

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

9 625 007

10 752 483

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 889 242 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 889 242 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 889 242 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

   -587 376

-1 889 242

ზრდა

285 690

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  2 760  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 723

0

2 760

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რადგანაც  შეძლებელი იყოს სრულყოფილი და წარმატებული მუშაობა.  

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (გრანტები), რითაც შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად დაცვა სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისაგან.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2  ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 02)

აღნიშნული სოფლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც საავტომობილო ასევე საცალფეხო ხიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ საავტომობილო ხიდი შორი გზით აკავშირებს სოფლებს ერთმანეთთან ამიტომ მოსახლეობა ფეხით გადაადგილებისათვის იყენებს საცალფეხო ხიდს, რომელის მოძველებულია და საჭიროა მისი რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ აღნიშნული სოფლებისათვის უსაფრთხო და რეაბილიტირებულ ინფრასტრუფტურას.

2.3 ა()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.4.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.4.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

  • სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოს ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება დაბის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

    2.4.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 05)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

    2.4.5 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.                                     

    2.4.6   წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

    - სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

    - დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

    - მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

    - კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის  წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

    2.4.7 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 08)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

    2.4.8 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)

    - დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვა“- ს  პროგრამა.

    - დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ამისა ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია DIPEGHO-სა და Oqsfam - ის თანადაფინანსება, რითაც გათვალისწინებულია სამშენებლო მასალების შეძენა. პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოთხ სოფელში (ქვედა ვაშლოვანი, ტაბახმელა, ბეღლეთი ოქრუაშვილები) და ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას.

    - დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

    - დაგეგმილია დეკანაშვილებში ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.

    - მოსახლეობის მოთხოვნით 2014 წელს განხორციელდა სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    -დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

    2.4.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

    2.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

    2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

    - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

    - დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

    - დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა. ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

    - დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე). აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

    - 2014 წელს მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაბაში, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    - დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

    -  დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

    - აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა - აღნიშნული ღონისძიება დაგეგმილია მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რაც მოგვცემს არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის საშუალებას.

    2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

  • მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
  • - ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

    - დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

    - 2014 წელს მიმდინარეობდა ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    – მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

    - მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

    - საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

    -  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

    2.6 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

    გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.

    3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

      მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

    3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 2014 წელს მიმდინარე რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, რადგანაც სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა გასული წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

    პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

    3.4  სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

    გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება-განვითარებას.

    3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 06)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

    4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

    4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    4.1.1 ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

     სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

    4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

    4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის, ღორჯომის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხოლო დიდაჭარაში დაგეგმილია სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა.

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

    ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

    4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

    დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

    4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

    კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

    4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

      ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

    4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. დაგეგმილია სატელევიზიო პროექ „ეტალონი“-ში მუნიციპალიტეტის სკოლის ბავშვების მონაწილეობა. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

    4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

    - ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

    4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

    4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

    5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

        მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

    5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

      ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

      ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

    5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

    5.1.2 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02 01)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მომსახურეობის გაუმჯობესებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორია დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

    5.1.3 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

    5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 04)

     2014 წელს მიმდინარეობდა სოფელ მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობა რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

      საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

      მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

    5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

    5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

      ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

    5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

      მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

    5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

      ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

    5.2.6 18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

    5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

    5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

     

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 752 483  ლარის ოდენობით                                                                                 

    პროგრა მული კოდი

    დასახელება

    2013 წლის ფაქტი

    2014 წლის გეგმა

    2015 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობ რივი ბიუჯეტი

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობ რივი ბიუჯეტი

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობ რივი ბიუჯეტი

     

    ხულოს მუნიციპალიტეტი

    6930260

    954609

    5975651

    9625007

    906298

    8718709

    10752483

    909061

    9843422

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    227

    0

    227

    147

    0

    147

    135

    0

    135

     

    ხარჯები

    5067512

    14000

    5053512

    5617103

    0

    5617103

    5659677

    0

    5659677

     

    შრომის ანაზღაურება

    2265905

    0

    2265905

    2301167

    0

    2301167

    1755160

    0

    1755160

     

    საქონელი და მომსახურება

    619477

    0

    619477

    910671

    0

    910671

    937043

    0

    937043

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    14743

    0

    14743

    47180

    0

    47180

    89300

    0

    89300

     

    მივლინება

    17848

    0

    17848

    21800

    0

    21800

    18000

    0

    18000

     

    ოფისის ხარჯი

    151017

    0

    151017

    183603

    0

    183603

    146745

    0

    146745

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    9595

    0

    9595

    9000

    0

    9000

    7500

    0

    7500

     

    კვების ხარჯი

    2499

    0

    2499

    3000

    0

    3000

    0

    0

    0

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    11710

    0

    11710

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    93407

    0

    93407

    122531

    0

    122531

    110874

    0

    110874

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    330368

    0

    330368

    511847

    0

    511847

    564624

    0

    564624

     

    სუბსიდიები

    1815532

    14000

    1801532

    1917100

    0

    1917100

    1895546

    0

    1895546

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    522220

    0

    522220

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    333993

    0

    333993

    343165

    0

    343165

    299415

    0

    299415

     

    სხვა ხარჯები

    32605

    0

    32605

    145000

    0

    145000

    250293

    0

    250293

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1860025

    940609

    919416

    4007904

    906298

    3101606

    5090046

    909061

    4180985

     

    ვალდებულების კლება

    2723

    0

    2723

    0

    0

    0

    2760

    0

    2760

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2171471

    0

    2171471

    2521990

    0

    2521990

    2251937

    0

    2251937

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    177

    0

    177

    99

    0

    99

    130

    0

    130

     

    ხარჯები

    2165654

    0

    2165654

    2357953

    0

    2357953

    2175497

    0

    2175497

     

    შრომის ანაზღაურება

    1784365

    0

    1784365

    1799457

    0

    1799457

    1698270

    0

    1698270

     

    საქონელი და მომსახურება

    280849

    0

    280849

    337816

    0

    337816

    414672

    0

    414672

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10543

    0

    10543

    37310

    0

    37310

    83420

    0

    83420

     

    მივლინება

    15281

    0

    15281

    18500

    0

    18500

    15500

    0

    15500

     

    ოფისის ხარჯი

    113450

    0

    113450

    116423

    0

    116423

    139324

    0

    139324

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    9595

    0

    9595

    9000

    0

    9000

    7500

    0

    7500

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    1000

    0

    1000

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    70780

    0

    70780

    87441

    0

    87441

    98104

    0

    98104

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61200

    0

    61200

    68142

    0

    68142

    70824

    0

    70824

     

    სუბსიდიები

    100440

    0

    100440

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    115680

    0

    115680

    2555

    0

    2555

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    105000

    0

    105000

    60000

    0

    60000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3094

    0

    3094

    164037

    0

    164037

    73680

    0

    73680

     

    ვალდებულების კლება

    2723

    0

    2723

    0

    0

    0

    2760

    0

    2760

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    471957

    0

    471957

    558821

    0

    558821

    601670

    0

    601670

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    20

     

    20

    20

     

    20

    20

     

    20

     

    ხარჯები

    471957

    0

    471957

    556821

    0

    556821

    587670

    0

    587670

     

    შრომის ანაზღაურება

    321923

     

    321923

    492661

     

    492661

    490350

     

    490350

     

    საქონელი და მომსახურება

    49594

    0

    49594

    61120

    0

    61120

    97320

    0

    97320

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

    0

    10160

     

    10160

    30480

     

    30480

     

    მივლინება

    2411

     

    2411

    3000

     

    3000

    2500

     

    2500

     

    ოფისის ხარჯი

    22829

     

    22829

    22880

     

    22880

    29860

     

    29860

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    2599

     

    2599

    2000

     

    2000

    2500

     

    2500

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    21755

     

    21755

    23080

     

    23080

    31980

     

    31980

     

    სუბსიდიები

    100440

     

    100440

    0

     

    0

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    3040

     

    3040

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    2000

     

    2000

    14000

     

    14000

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1696791

    0

    1696791

    1858169

    0

    1858169

    1590267

    0

    1590267

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    157

     

    157

    79

     

    79

    110

     

    110

     

    ხარჯები

    1693697

    0

    1693697

    1696132

    0

    1696132

    1527827

    0

    1527827

     

    შრომის ანაზღაურება

    1462442

    0

    1462442

    1306796

    0

    1306796

    1207920

    0

    1207920

     

    საქონელი და მომსახურება

    231255

    0

    231255

    276696

    0

    276696

    317352

    0

    317352

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10543

    0

    10543

    27150

    0

    27150

    52940

    0

    52940

     

    მივლინება

    12870

    0

    12870

    15500

    0

    15500

    13000

    0

    13000

     

    ოფისის ხარჯი

    90621

    0

    90621

    93543

    0

    93543

    109464

    0

    109464

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    6996

    0

    6996

    7000

    0

    7000

    5000

    0

    5000

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    1000

    0

    1000

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    49025

    0

    49025

    64361

    0

    64361

    66124

    0

    66124

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61200

    0

    61200

    68142

    0

    68142

    70824

    0

    70824

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    112640

    0

    112640

    2555

    0

    2555

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3094

    0

    3094

    162037

    0

    162037

    59680

    0

    59680

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2760

    0

    2760

    01 02 01

    მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

    0

    0

    0

    134538

    0

    134538

    59507

    0

    59507

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    25801

    0

    25801

    42927

    0

    42927

     

    შრომის ანაზღაურება

     

     

     

    16300

     

    16300

    0

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    9501

    0

    9501

    42927

    0

    42927

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    16,560

     

    16,560

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    5609

     

    5609

    17639

     

    17639

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4,004

     

    4,004

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    3892

     

    3892

    4724

     

    4724

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    108737

     

    108737

    16580

     

    16580

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    105000

    0

    105000

    60000

    0

    60000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    105000

    0

    105000

    60000

    0

    60000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

    0

    105000

     

    105000

    60000

     

    60000

    01 04

    წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

    2723

    0

    2723

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულების კლება

    2723

     

    2723

    0

     

    0

    0

     

    0

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    542470

    0

    542470

    796980

    0

    796980

    492546

    0

    492546

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    50

    0

    50

    48

    0

    48

    5

    0

    5

     

    ხარჯები

    542470

    0

    542470

    587980

    0

    587980

    490346

    0

    490346

     

    შრომის ანაზღაურება

    481540

    0

    481540

    501710

    0

    501710

    56890

    0

    56890

     

    საქონელი და მომსახურება

    60930

    0

    60930

    85150

    0

    85150

    33571

    0

    33571

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4200

    0

    4200

    9870

    0

    9870

    5880

    0

    5880

     

    მივლინება

    2567

    0

    2567

    3300

    0

    3300

    2500

    0

    2500

     

    ოფისის ხარჯი

    10567

    0

    10567

    18180

    0

    18180

    7421

    0

    7421

     

    კვების ხარჯი

    2499

    0

    2499

    3000

    0

    3000

    0

    0

    0

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    10710

    0

    10710

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    22627

    0

    22627

    35090

    0

    35090

    12770

    0

    12770

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    18470

    0

    18470

    5000

    0

    5000

    5000

    0

    5000

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    350125

    0

    350125

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    1120

    0

    1120

    49760

    0

    49760

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    209000

    0

    209000

    2200

    0

    2200

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვა

    444815

    0

    444815

    693310

    0

    693310

    405746

    0

    405746

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    43

     

    43

    43

     

    43

    0

     

     

     

    ხარჯები

    444815

    0

    444815

    484310

    0

    484310

    405746

    0

    405746

     

    შრომის ანაზღაურება

    411580

     

    411580

    435090

     

    435090

    5530

     

    5530

     

    საქონელი და მომსახურება

    33235

    0

    33235

    49220

    0

    49220

    331

    0

    331

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    4200

     

    4200

    0

     

    0

     

    მივლინება

    200

     

    200

    700

     

    700

    0

     

    0

     

    ოფისის ხარჯი

    5896

     

    5896

    8770

     

    8770

    211

     

    211

     

    კვების ხარჯი

    2499

     

    2499

    3000

     

    3000

    0

     

    0

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

     

    0

    10710

     

    10710

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    12815

     

    12815

    21840

     

    21840

    120

     

    120

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    11825

     

    11825

    0

     

    0

    0

     

     

     

    გრანტები

    0

     

     

    0

     

     

    350125

     

    350125

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    49760

     

    49760

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    209000

     

    209000

    0

     

     

    02 02

    საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

    0

    0

     

     

    0

     

     

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

    97655

    0

    97655

    103670

    0

    103670

    86800

    0

    86800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

     

    7

    5

     

    5

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    97655

    0

    97655

    103670

    0

    103670

    84600

    0

    84600

     

    შრომის ანაზღაურება

    69960

     

    69960

    66620

     

    66620

    51360

     

    51360

     

    საქონელი და მომსახურება

    27695

    0

    27695

    35930

    0

    35930

    33240

    0

    33240

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4200

     

    4200

    5670

     

    5670

    5880

     

    5880

     

    მივლინება

    2367

     

    2367

    2600

     

    2600

    2500

     

    2500

     

    ოფისის ხარჯი

    4671

     

    4671

    9410

     

    9410

    7210

     

    7210

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    9812

     

    9812

    13250

     

    13250

    12650

     

    12650

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6645

     

    6645

    5000

     

    5000

    5000

     

    5000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    1120

     

    1120

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    2200

     

    2200

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1915845

    940609

    975236

    3006551

    906298

    2100253

    4385508

    909061

    3476447

     

    ხარჯები

    366953

    0

    366953

    530505

    0

    530505

    570070

    0

    570070

     

    საქონელი და მომსახურება

    160405

    0

    160405

    310205

    0

    310205

    355800

    0

    355800

     

    ოფისის ხარჯი

    27000

    0

    27000

    49000

    0

    49000

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    133405

    0

    133405

    261205

    0

    261205

    355800

    0

    355800

     

    სუბსიდიები

    173943

    0

    173943

    180300

    0

    180300

    179270

    0

    179270

     

    სხვა ხარჯები

    32605

    0

    32605

    40000

    0

    40000

    35000

    0

    35000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1548892

    940609

    608283

    2476046

    906298

    1569748

    3815438

    909061

    2906377

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

    0

    0

    0

    7960

    0

    7960

    35000

    0

    35000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4960

    0

    4960

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    4960

    0

    4960

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    4960

     

    4960

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3000

     

    3000

    35000

     

    35,000

    03 01 01

    ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15000

    0

    15000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    15000

     

    15000

    03 01 02

    ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20,000

    0

    20,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    20,000

     

    20,000

    03 01 03

    ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

    0

    0

    0

    3000

    0

    3000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3000

     

    3000

    0

     

     

    03 01 04

    ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა

    0

    0

    0

    4960

    0

    4960

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    4960

    0

    4960

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    4960

    0

    4960

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    4960

     

    4960

    0

     

     

    03 02

    ააიპ „ხულოთაგოს ბაგირგზა“

    105120

    0

    105120

    38600

    0

    38600

    41270

    0

    41270

     

    ხარჯები

    35120

    0

    35120

    38600

    0

    38600

    41270

    0

    41270

     

    სუბსიდიები

    35120

     

    35120

    38600

     

    38600

    41270

     

    41270

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    70000

     

    70000

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    505154

    0

    505154

    1471800

    0

    1471800

    2908245

    0

    2908245

     

    ხარჯები

    320870

    0

    320870

    444300

    0

    444300

    509000

    0

    509000

     

    საქონელი და მომსახურება

    149442

    0

    149442

    262600

    0

    262600

    336000

    0

    336000

     

    ოფისის ხარჯი

    27000

    0

    27000

    49000

    0

    49000

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    122442

    0

    122442

    213600

    0

    213600

    336000

    0

    336000

     

    სუბსიდიები

    138823

    0

    138823

    141700

    0

    141700

    138000

    0

    138000

     

    სხვა ხარჯები

    32605

    0

    32605

    40000

    0

    40000

    35000

    0

    35000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    184284

    0

    184284

    1027500

    0

    1027500

    2399245

    0

    2399245

    03 03 01

    საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

    62867

    0

    62867

    69590

    0

    69590

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62867

     

    62867

    69590

     

    69590

    0

     

     

    03 03 02

    განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    0

    0

    0

    127190

    0

    127190

    180000

    0

    180000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    113000

    0

    113000

    180000

    0

    180000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    113000

    0

    113000

    180000

    0

    180000

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    49000

     

    49000

    0

     

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    64000

     

    64000

    180000

     

    180000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    14190

     

    14190

    0

     

    0

    03 03 02 01

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

    55456

    0

    55456

    113000

    0

    113000

    180000

    0

    180000

     

    ხარჯები

    55456

    0

    55456

    113000

    0

    113000

    180000

    0

    180000

     

    საქონელი და მომსახურება

    55456

    0

    55456

    113000

    0

    113000

    180000

    0

    180000

     

    ოფისის ხარჯი

    27000

     

    27000

    49000

     

    49000

    0

     

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    28456

     

    28456

    64000

     

    64000

    180000

     

    180000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 03 02 02

    გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

    0

    0

    0

    13000

    0

    13000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    13000

     

    13000

    0

     

     

    03 03 02 03

    ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

    0

    0

    0

    1190

    0

    1190

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    1190

     

    1190

    0

     

     

    03 03 03

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

    80731

    0

    80731

    120000

    0

    120000

    130000

    0

    130000

     

    ხარჯები

    80731

    0

    80731

    120000

    0

    120000

    130000

    0

    130000

     

    საქონელი და მომსახურება

    80731

    0

    80731

    120000

    0

    120000

    130000

    0

    130000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    80731

     

    80731

    120000

     

    120000

    130000

     

    130000

    03 03 04

    სანაგვე ურნების შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    800

    0

    800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    800

     

    800

    03 03 05

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

    1303

    0

    1303

    4600

    0

    4600

    5000

    0

    5000

     

    ხარჯები

    1303

    0

    1303

    4600

    0

    4600

    5000

    0

    5000

     

    საქონელი და მომსახურება

    1303

    0

    1303

    4600

    0

    4600

    5000

    0

    5000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1303

     

    1303

    4600

     

    4600

    5000

     

    5000

    03 03 06

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

    138823

    0

    138823

    150700

    0

    150700

    138000

    0

    138000

     

    ხარჯები

    138823

    0

    138823

    141700

    0

    141700

    138000

    0

    138000

     

    სუბსიდიები

    138823

     

    138823

    141700

     

    141700

    138000

     

    138000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    9000

     

    9000

    0

     

    0

    03 03 07

     წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

    42999

    0

    42999

    565820

    0

    565820

    1852964

    0

    1852964

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42999

     

    42999

    565820

     

    565820

    1852964

     

    1852964

    03 03 07 01

    სასმელი წყლის მილების შეძენა

    0

    0

    0

    60820

    0

    60820

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    60820

     

    60820

    0

     

     

    03 03 07 02

    დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    500000

    0

    500000

    1799964

    0

    1799964

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    500000

     

    500000

    1799964

     

    1799964

    03 03 07 03

    ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    8000

    0

    8000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    8000

     

    8000

    03 03 07 04

    სახანძრო ავზების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    40000

    0

    40000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    40000

     

    40000

    03 03 07 05

    კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

    5000

    0

    5000

    5000

    0

    5000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    5000

     

    5000

    5000

     

    5000

    03 03 08

    საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

    18268

    0

    18268

    181000

    0

    181000

    50000

    0

    50000

     

    ხარჯები

    1900

    0

    1900

    5000

    0

    5000

    3000

    0

    3000

     

    საქონელი და მომსახურება

    1900

    0

    1900

    5000

    0

    5000

    3000

    0

    3000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1900

     

    1900

    5000

     

    5000

    3000

     

    3000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16368

     

    16368

    176000

     

    176000

    47000

     

    47000

    03 03 09

    სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

    66462

    0

    66462

    202900

    0

    202900

    501481

    0

    501481

     

    ხარჯები

    4412

    0

    4412

    10000

    0

    10000

    8000

    0

    8000

     

    საქონელი და მომსახურება

    4412

    0

    4412

    10000

    0

    10000

    8000

    0

    8000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    4412

     

    4412

    10000

     

    10000

    8000

     

    8000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62050

     

    62050

    192900

     

    192900

    493481

     

    493481

    03 03 09 01

    დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

    8000

    0

    8000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

    8000

    0

    8000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

    8000

    0

    8000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    10000

     

    10000

    8000

     

    8000

    03 03 09 02

    სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

     

     

     

    0

    0

    0

    354000

    0

    354000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

    0

     

    0

    354000

     

    354000

    03 03 09 03

    დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

    15300

    0

    15300

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    15300

     

    15300

    0

     

    0

    03 03 09 04

    დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    162200

    0

    162200

    120715

    0

    120715

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    162200

     

    162200

    120715

     

    120715

    03 03 09 05

    დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3366

    0

    3366

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    3366

     

    3366

    03 03 09 06

    ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

    0

    0

    0

    10400

    0

    10400

    10400

    0

    10400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    10400

     

    10400

    10400

     

    10400

    03 03 09 07

    სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

    0

    0

    0

    5000

    0

    5000

    5000

    0

    5000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    5000

     

    5000

    5000

     

    5000

    03 03 10

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

    38245

    0

    38245

    50000

    0

    50000

    50000

    0

    50000

     

    ხარჯები

    38245

    0

    38245

    50000

    0

    50000

    45000

    0

    45000

     

    საქონელი და მომსახურება

    5640

    0

    5640

    10000

    0

    10000

    10000

    0

    10000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5640

     

    5640

    10000

     

    10000

    10000

     

    10000

     

    სხვა ხარჯები

    32605

     

    32605

    40000

     

    40000

    35000

     

    35000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    5000

     

    5000

    03 04

    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    364962

    0

    364962

    581893

    0

    581893

    491932

    0

    491932

     

    ხარჯები

    10963

    0

    10963

    42645

    0

    42645

    19800

    0

    19800

     

    საქონელი და მომსახურება

    10963

    0

    10963

    42645

    0

    42645

    19800

    0

    19800

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    10963

    0

    10963

    42645

    0

    42645

    19800

    0

    19800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    353999

    0

    353999

    539248

    0

    539248

    472132

    0

    472132

    03 04 01

    მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

    169770

    0

    169770

    174200

    0

    174200

    276103

    0

    276103

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    169770

     

    169770

    174200

     

    174200

    276103

     

    276103

    03 04 01 01

    კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

     

     

     

     

     

     

    20000

    0

    20000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    20000

     

    20000

    03 04 01 02

    ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

     

     

     

     

     

     

    20000

    0

    20000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    20000

     

    20000

    03 04 01 03

    საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

     

     

     

     

     

     

    40000

    0

    40000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    40000

     

    40000

    03 04 01 04

    კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

     

     

     

     

     

     

    150000

    0

    150000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    150000

     

    150000

    03 04 01 05

    საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

    0

    0

    0

    84000

    0

    84000

    16000

    0

    16000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    84000

     

    84000

    16000

     

    16000

    03 04 01 06

    დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    87700

    0

    87700

    23200

    0

    23200

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    87700

     

    87700

    23200

     

    23200

    03 04 01 07

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    2500

    0

    2500

    3403

    0

    3403

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2500

     

    2500

    3403

     

    3403

    03 04 01 08

    აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3500

    0

    3500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    3500

     

    3500

    03 04 02

    დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

    10963

    0

    10963

    15000

    0

    15000

    15000

    0

    15000

     

    ხარჯები

    10963

    0

    10963

    15000

    0

    15000

    15000

    0

    15000

     

    საქონელი და მომსახურება

    10963

    0

    10963

    15000

    0

    15000

    15000

    0

    15000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    10963

     

    10963

    15000

     

    15000

    15000

     

    15000

    03 04 03

    მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

    184229

    0

    184229

    392693

    0

    392693

    200829

    0

    200829

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    27645

    0

    27645

    4800

    0

    4800

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    27645

    0

    27645

    4800

    0

    4800

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    27645

     

    27645

    4800

     

    4800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    184229

     

    184229

    365048

     

    365048

    196029

     

    196029

    03 04 03 01

    ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

     

     

     

     

     

     

    30000

    0

    30000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    30000

     

    30000

    03 04 03 02

    დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    150000

    0

    150000

    89111

    0

    89111

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    150000

     

    150000

    89111

     

    89111

    03 04 03 03

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

    0

    0

    0

    50218

    0

    50218

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    50218

     

    50218

    0

     

     

    03 04 03 04

    ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

    0

    0

    0

    50315

    0

    50315

    27980

    0

    27980

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    50315

     

    50315

    27980

     

    27980

    03 04 03 05

    მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

    0

    0

    0

    22000

    0

    22000

    20000

    0

    20000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    22000

     

    22000

    20000

     

    20000

    03 04 03 06

    გამგეობის შენობის რემონტი

    0

    0

    0

    42030

    0

    42030

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    42030

     

    42030

    0

     

     

    03 04 03 07

    მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

    0

    0

    0

    27645

    0

    27645

    4800

    0

    4800

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    27645

    0

    27645

    4800

    0

    4800

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    27645

    0

    27645

    4800

    0

    4800

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    27645

     

    27645

    4800

     

    4800

    03 04 03 08

    დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    45485

    0

    45485

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    45485

     

    45485

    0

     

     

    03 04 03 09

    საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

    0

    0

    0

    5000

    0

    5000

    10938

    0

    10938

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    5000

     

    5000

    10938

     

    10938

    03 04 03 10

    საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    18000

    0

    18000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    18000

     

    18000

    03 05

    მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    940609

    940609

    0

    906298

    906298

    0

    909061

    909061

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    940609

    940609

    0

    906298

    906298

    0

    909061

    909061

     

    04 00

    განათლება

    639663

    0

    639663

    1223864

    0

    1223864

    1733947

    0

    1733947

     

    ხარჯები

    534164

    0

    534164

    596800

    0

    596800

    811154

    0

    811154

     

    სუბსიდიები

    534164

    0

    534164

    596800

    0

    596800

    770054

    0

    770054

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    41100

    0

    41100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    105499

    0

    105499

    627064

    0

    627064

    922793

    0

    922793

    04 01

    ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    525814

    0

    525814

    584700

    0

    584700

    768154

    0

    768154

     

    ხარჯები

    519620

    0

    519620

    578800

    0

    578800

    768154

    0

    768154

     

    სუბსიდიები

    519620

     

    519620

    578800

     

    578800

    755054

     

    755054

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    13100

     

    13100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6194

     

    6194

    5900

     

    5900

    0

     

     

    04 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

    33468

    0

    33468

    585279

    0

    585279

    872793

    0

    872793

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    33468

     

    33468

    585279

     

    585279

    872793

     

    872793

    04 02 01

    დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

     

     

     

     

     

     

    80000

    0

    80000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    80000

     

    80000

    04 02 02

    ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

     

     

     

     

     

     

    50000

    0

    50000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    50000

     

    50000

    04 02 03

    ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    140000

    0

    140000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    140000

     

    140000

    04 02 04

    ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    150000

    0

    150000

    251907

    0

    251907

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    150000

     

    150000

    251907

     

    251907

    04 02 05

    კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    80000

    0

    80000

    86940

    0

    86940

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    80000

     

    80000

    86940

     

    86940

    04 02 06

    რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    0

    0

    0

    66905

    0

    66905

    36280

    0

    36280

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    66905

     

    66905

    36280

     

    36280

    04 02 07

    დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    98074

    0

    98074

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    98074

     

    98074

    0

     

     

    04 02 08

    ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    170000

    0

    170000

    227666

    0

    227666

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    170000

     

    170000

    227666

     

    227666

    04 02 09

    ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

    0

    0

    0

    20300

    0

    20300

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    20300

     

    20300

    0

     

     

    04 03

    რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    26000

    0

    26000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    26000

     

    26000

    0

     

     

    04 04

    საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

     

     

     

     

     

     

    50000

    0

    50000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    50000

     

    50000

    04 05

     სკოლების მშენებლობა–რემონტი

    65837

    0

    65837

    9885

    0

    9885

    28000

    0

    28000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    28000

    0

    28000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    28000

     

    28000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    65837

     

    65837

    9885

     

    9885

    0

     

    0

    04 05 01

    ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    18000

    0

    18000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    18000

    0

    18000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    18000

     

    18000

    04 05 02

    შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

    0

    0

    0

    9885

    0

    9885

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    9885

     

    9885

    0

     

    0

    04 05 03

    შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    10000

     

    10000

    04 06

    კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

    14544

    0

    14544

    18000

    0

    18000

    15000

    0

    15000

     

    ხარჯები

    14544

    0

    14544

    18000

    0

    18000

    15000

    0

    15000

     

    სუბსიდიები

    14544

     

    14544

    18000

     

    18000

    15000

     

    15000

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1092118

    14000

    1078118

    1635682

    0

    1635682

    1476753

    0

    1476753

     

    ხარჯები

    999578

    14000

    985578

    1127625

    0

    1127625

    1206753

    0

    1206753

     

    საქონელი და მომსახურება

    101293

    0

    101293

    137500

    0

    137500

    133000

    0

    133000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    101293

    0

    101293

    137500

    0

    137500

    133000

    0

    133000

     

    სუბსიდიები

    898285

    14000

    884285

    990125

    0

    990125

    789865

    0

    789865

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    172095

    0

    172095

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    111793

    0

    111793

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    92540

    0

    92540

    508057

    0

    508057

    270000

    0

    270000

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    224824

    0

    224824

    447292

    0

    447292

    354580

    0

    354580

     

    ხარჯები

    186869

    0

    186869

    212700

    0

    212700

    284580

    0

    284580

     

    საქონელი და მომსახურება

    45633

    0

    45633

    72500

    0

    72500

    45000

    0

    45000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    45633

    0

    45633

    72500

    0

    72500

    45000

    0

    45000

     

    სუბსიდიები

    141236

    0

    141236

    140200

    0

    140200

    149900

    0

    149900

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    89680

    0

    89680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    37955

    0

    37955

    234592

    0

    234592

    70000

    0

    70000

    05 01 01

    ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

    164802

    0

    164802

    146400

    0

    146400

    149900

    0

    149900

     

    ხარჯები

    141236

    0

    141236

    140200

    0

    140200

    149900

    0

    149900

     

    სუბსიდიები

    141236

     

    141236

    140200

     

    140200

    149900

     

    149900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23566

     

    23566

    6200

     

    6200

    0

     

     

    05 01 02

    სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    45633

    0

    45633

    52000

    0

    52000

    45000

    0

    45000

     

    ხარჯები

    45633

    0

    45633

    52000

    0

    52000

    45000

    0

    45000

     

    საქონელი და მომსახურება

    45633

    0

    45633

    52000

    0

    52000

    45000

    0

    45000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    45633

     

    45633

    52000

     

    52000

    45000

     

    45000

    05 01 03

    სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

    14389

    0

    14389

    228392

    0

    228392

    159680

    0

    159680

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    89680

    0

    89680

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    89680

     

    89680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14389

     

    14389

    228392

     

    228392

    70000

     

    70000

    05 01 03 01

    დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    25000

     

    25000

    05 01 03 02

    დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    25000

     

    25000

    05 01 03 03

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    40000

    0

    40000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    40000

     

    40000

    05 01 03 04

    დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20000

    0

    20000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20000

    0

    20000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    20000

     

    20000

    05 01 03 05

    ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    30000

    0

    30000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    30000

     

    30000

    05 01 03 06

    მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    31735

    0

    31735

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    31735

     

    31735

    0

     

     

    05 01 03 07

    დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    32350

    0

    32350

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    32350

     

    32350

    0

     

     

    05 01 03 08

    კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    26965

    0

    26965

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    26965

     

    26965

    0

     

     

    05 01 03 09

    რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    34288

    0

    34288

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    34288

     

    34288

    0

     

     

    05 01 03 10

    ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    15000

    0

    15000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    15000

     

    15000

    0

     

     

    05 01 03 11

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

    0

    0

    0

    17570

    0

    17570

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    17570

     

    17570

    0

     

     

    05 01 03 12

    ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

    0

    0

    0

    12225

    0

    12225

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    12225

     

    12225

    0

     

     

    05 01 03 13

    განახლების მინი მოედნის  რემონტი

    0

    0

    0

    1539

    0

    1539

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    1539

     

    1539

    0

     

     

    05 01 03 14

    გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

    0

    0

    0

    30140

    0

    30140

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    30140

     

    30140

    0

     

     

    05 01 03 15

    ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    0

    0

    26580

    0

    26580

    19680

    0

    19680

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    19680

    0

    19680

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    19680

     

    19680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    26580

     

    26580

    0

     

     

    05 01 04

    სპორტული ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    20500

    0

    20500

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    20500

    0

    20500

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    20500

    0

    20500

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    20500

     

    20500

    0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    867294

    14000

    853294

    1188390

    0

    1188390

    1122173

    0

    1122173

     

    ხარჯები

    812709

    14000

    798709

    914925

    0

    914925

    922173

    0

    922173

     

    საქონელი და მომსახურება

    55660

    0

    55660

    65000

    0

    65000

    88000

    0

    88000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    55660

    0

    55660

    65000

    0

    65000

    88000

    0

    88000

     

    სუბსიდიები

    757049

    14000

    743049

    849925

    0

    849925

    639965

    0

    639965

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    172095

    0

    172095

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    22113

    0

    22113

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    54585

    0

    54585

    273465

    0

    273465

    200000

    0

    200000

    05 02 01

    ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

    80850

    0

    80850

    81100

    0

    81100

    85413

    0

    85413

     

    ხარჯები

    80850

    0

    80850

    81100

    0

    81100

    85413

    0

    85413

     

    სუბსიდიები

    80850

     

    80850

    81100

     

    81100

    81100

     

    81100

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4313

     

    4313

    05 02 02

    ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

    449241

    14000

    435241

    489555

    0

    489555

    451860

    0

    451860

     

    ხარჯები

    449241

    14000

    435241

    479215

    0

    479215

    451860

    0

    451860

     

    სუბსიდიები

    449241

    14000

    435241

    479215

     

    479215

    451860

     

    451860

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    10340

     

    10340

    0

     

    0

    05 02 03

    სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

    226958

    0

    226958

    228250

    0

    228250

    209500

    0

    209500

     

    ხარჯები

    226958

    0

    226958

    225850

    0

    225850

    209500

    0

    209500

     

    სუბსიდიები

    226958

     

    226958

    225850

     

    225850

    37405

     

    37405

     

    გრანტები

    0

     

     

    0

     

     

    172095

     

    172095

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2400

     

    2400

    0

     

    0

    05 02 04

    კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    49863

    0

    49863

    55000

    0

    55000

    78000

    0

    78000

     

    ხარჯები

    49863

    0

    49863

    55000

    0

    55000

    78000

    0

    78000

     

    საქონელი და მომსახურება

    49863

    0

    49863

    55000

    0

    55000

    78000

    0

    78000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    49863

     

    49863

    55000

     

    55000

    78000

     

    78000

    05 02 05

     კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    0

    0

    0

    260725

    0

    260725

    216600

    0

    216600

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    16600

    0

    16600

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    16600

     

    16600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    260725

     

    260725

    200000

     

    200000

    05 02 05 01

    რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200000

    0

    200000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    200000

     

    200000

    05 02 05 02

    თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

    0

    0

    0

    7315

    0

    7315

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    7315

     

    7315

    0

     

     

    05 02 05 03

    საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

    0

    0

    0

    146000

    0

    146000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    146000

     

    146000

    0

     

     

    05 02 05 04

    ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

    0

    0

    0

    92410

    0

    92410

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    92410

     

    92410

    0

     

     

    05 02 05 05

    სხალთის მუზეუმის რემონტი

    0

    0

    0

    15000

    0

    15000

    16600

    0

    16600

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    16600

    0

    16600

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    16600

     

    16600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    15000

     

    15000

    0

     

     

    05 02 06

    კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

    54585

    0

    54585

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    54585

     

    54585

    0

     

    0

    0

     

    0

    05 02 07

    ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

    5797

    0

    5797

    10000

    0

    10000

    10000

    0

    10000

     

    ხარჯები

    5797

    0

    5797

    10000

    0

    10000

    10000

    0

    10000

     

    საქონელი და მომსახურება

    5797

    0

    5797

    10000

    0

    10000

    10000

    0

    10000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5797

     

    5797

    10000

     

    10000

    10000

     

    10000

    05 02 08

    ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

    0

    0

    0

    63760

    0

    63760

    70800

    0

    70800

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    63760

    0

    63760

    70800

    0

    70800

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    63760

     

    63760

    69600

     

    69600

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    1200

     

    1200

    06  00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    568693

    0

    568693

    439940

    0

    439940

    411792

    0

    411792

     

    ხარჯები

    458693

    0

    458693

    416240

    0

    416240

    405857

    0

    405857

     

    საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    108700

    0

    108700

    149875

    0

    149875

    156357

    0

    156357

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    333993

    0

    333993

    226365

    0

    226365

    247100

    0

    247100

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2400

    0

    2400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110000

    0

    110000

    23700

    0

    23700

    5935

    0

    5935

    06 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    225895

    0

    225895

    187075

    0

    187075

    181066

    0

    181066

     

    ხარჯები

    115895

    0

    115895

    163375

    0

    163375

    175131

    0

    175131

     

    სუბსიდიები

    108700

    0

    108700

    149875

    0

    149875

    156357

    0

    156357

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7195

    0

    7195

    13500

    0

    13500

    16374

    0

    16374

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2400

    0

    2400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110000

    0

    110000

    23700

    0

    23700

    5935

    0

    5935

    06 01 01

    ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    94147

    0

    94147

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    94147

    0

    94147

     

    სუბსიდიები

     

     

     

     

     

     

    91747

     

    91747

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    2400

     

    2400

    06 01 02

    სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

    108700

    0

    108700

    149875

    0

    149875

    64610

    0

    64610

     

    ხარჯები

    108700

    0

    108700

    149875

    0

    149875

    64610

    0

    64610

     

    სუბსიდიები

    108700

     

    108700

    149875

     

    149875

    64610

     

    64610

    06 01 02 01

    სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

    108700

    0

    108700

    101500

    0

    101500

    64610

    0

    64610

     

    ხარჯები

    108700

    0

    108700

    101500

    0

    101500

    64610

    0

    64610

     

    სუბსიდიები

    108700

     

    108700

    101500

     

    101500

    64610

     

    64610

    06 01 02 02

    ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

    0

    0

    0

    48375

    0

    48375

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    48375

    0

    48375

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    48375

     

    48375

    0

     

     

    06 01 03

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

    7195

    0

    7195

    13500

    0

    13500

    16374

    0

    16374

     

    ხარჯები

    7195

    0

    7195

    13500

    0

    13500

    16374

    0

    16374

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7195

     

    7195

    13500

     

    13500

    16374

     

    16374

    06 01 04

    ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    0

    0

    0

    23700

    0

    23700

    5935

    0

    5935

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    23700

     

    23700

    5935

     

    5935

    06 01 04 01

    თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

    0

    0

    0

    9885

    0

    9885

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    9885

     

    9885

    0

     

     

    06 01 04 02

    თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

    0

    0

    0

    7000

    0

    7000

    5935

    0

    5935

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    7000

     

    7000

    5935

     

    5935

    06 01 04 03

    ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

    0

    0

    0

    6815

    0

    6815

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    6815

     

    6815

    0

     

     

    06 01 05

    სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

    110000

    0

    110000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110000

     

    110000

    0

     

    0

    0

     

    0

    06 02

    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

    342798

    0

    342798

    252865

    0

    252865

    230726

    0

    230726

     

    ხარჯები

    342798

    0

    342798

    252865

    0

    252865

    230726

    0

    230726

     

    საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    326798

    0

    326798

    212865

    0

    212865

    230726

    0

    230726

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    33833

    0

    33833

    35400

    0

    35400

    35400

    0

    35400

     

    ხარჯები

    33833

    0

    33833

    35400

    0

    35400

    35400

    0

    35400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    33833

     

    33833

    35400

     

    35400

    35400

     

    35400

    06 02 02

    ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    1505

    0

    1505

    3200

    0

    3200

    1750

    0

    1750

     

    ხარჯები

    1505

    0

    1505

    3200

    0

    3200

    1750

    0

    1750

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1505

     

    1505

    3200

     

    3200

    1750

     

    1750

    06 02 03

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    19500

    0

    19500

    25000

    0

    25000

    25000

    0

    25000

     

    ხარჯები

    19500

    0

    19500

    25000

    0

    25000

    25000

    0

    25000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    19500

     

    19500

    25000

     

    25000

    25000

     

    25000

    06 02 04

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    49700

    0

    49700

    55000

    0

    55000

    50000

    0

    50000

     

    ხარჯები

    49700

    0

    49700

    55000

    0

    55000

    50000

    0

    50000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    49700

     

    49700

    55000

     

    55000

    50000

     

    50000

    06 02 05

    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    50000

    0

    50000

    60000

    0

    60000

    60000

    0

    60000

     

    ხარჯები

    50000

    0

    50000

    60000

    0

    60000

    60000

    0

    60000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    50000

     

    50000

    60000

     

    60000

    60000

     

    60000

    06 02 06

    განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

    25000

    0

    25000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    25000

    0

    25000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    25000

     

    25000

    0

     

    0

    0

     

    0

    06 02 07

    18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    3900

    0

    3900

    4000

    0

    4000

    3000

    0

    3000

     

    ხარჯები

    3900

    0

    3900

    4000

    0

    4000

    3000

    0

    3000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3900

     

    3900

    4000

     

    4000

    3000

     

    3000

    06 02 08

    სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

    140000

    0

    140000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    140000

    0

    140000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    16000

     

    16000

    0

     

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    124000

     

    124000

    0

     

     

    0

     

     

    06 02 09

    დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

    19360

    0

    19360

    30265

    0

    30265

    30576

    0

    30576

     

    ხარჯები

    19360

    0

    19360

    30265

    0

    30265

    30576

    0

    30576

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    19360

     

    19360

    30265

     

    30265

    30576

     

    30576

    06 02 10

    ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    25000

     

    25000

    06 02 11

    მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა

    0

    0

    0

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    40000

    0

    40000

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    40000

     

    40000

    0

     

     

     


    მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
    ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

    მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
      2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
    ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.