ორგ. კოდი დასახელება 2015  წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№14
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.117.016257
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 08/04/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2015 წლის 7 აპრილი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 24/12/2014წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016241) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

3 951.430

583.930

3 367.5

გადასახადები

250.0

0.0

250.0

გრანტები

3 216.930

583.930

2 633.0

სხვა შემოსავლები

484.5

0.0

484.5

ხარჯები

 3 837.071

615.561

3 221.520

შრომის ანაზღაურება

 

1 158.8

48.1

1 110.7

საქონელი და მომსახურება

      1 158.800

548.611

624.900

სუბსიდიები

1 061.900

0.0

1 061.900

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

336.450

3.9

332.550

სხვა  ხარჯები

106.410

14.940

91.47

საოპერაციო სალდო

114.359

-31.621

145.980

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 045.065

832.318

212.747

ზრდა

1 045.065

832.318

212.747

კლება

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-930.706

-863.939

-66.767

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-930.706

-863.939

-66.767

ვალუტა და დეპოზიტები

930.706

863.939

66.767

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

3 951.43

583.930

3 367.5

შემოსავლები

      3 951.43

583.930

3 367.5

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

4 882.136

1 447.869

3 434.267

ხარჯები

3 837.071

615.551

3 221.520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 045.065

                    832.318

212.747

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 3 951.430  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

3 951.43

583.93

3 367.5

გადასახადები

250,0

0.0

250.0

გრანტები

     3 216.930

583.93

2 633.0

სხვა შემოსავლები

484.5

0.0

484.5

 

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები 

 განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 3 216 930 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

3 216.93

583.93

633.0

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

761.2

128.2

633.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

688.0

55.0

633.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 633.0

0.0

2 633.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

73.2

73.2

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

455.73

0.0

 

ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 837 071 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

837.071

615.551

3 221.520

შრომის ანაზღაურება

158.8

                     48.1

              1 110.700

საქონელი და მომსახურება

1 185.511

                     548.611

636.9

სუბსიდიები

1 061.9

0,0

1 061.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

336.450

3.9

332.550

სხვა ხარჯები

106.410

14.940

91.470

 

ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 045 065 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 045.065

832.318

           212.747

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 045.065

832.318

           212.747

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

             0,0

 

ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

633.109

0,0

 

       1 633.109

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 632.639

0,0

1 632.639

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

572.639

0,0

1 572.639

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

60.0

0.0

60.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,470

0,0

0,470

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

55,54

51.1

4.44

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 531.731

1 164.583

          367.148

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

128.717

128.717

0.0

7045

ტრანსპორტი

1 302.310

1 010.112

292.198

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         1 092.310

         1 10.112

82.198

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

100.704

25.754

74.950

705

გარემოს დაცვა

92.0

0,0

92.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

92.0

0,0

92.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

357.406

              228.286

129.120

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

249.406

228.286

21.120

7064

გარე განათება

108.0

0.0

108.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

471.9

0,0

471.9

7081

მომსახურება დასენებისა და სპორტის სფეროში

247.7

 

0,0

247.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

211.2

0.0

211.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

6.0

0,0

6.0

709

განათლება

392.0

0,0

392.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

392.0

0,0

392.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

348.450

3.9

344.550

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

3.9

2.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

196.6

0.0

196.6

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

46.85

0,0

46.85

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99,0

0.0

99,0

 

სულ

4 882.136

1 447.869

3.434.267

თ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის მხარდაჭერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან ეს ორგანოები არიან მუნიციპალიტეტის ძირითადი მიმართულობების განმსაზღვრელი და აღმსრულებელი. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის ფარგლებში ჩამოყალიბდება ეფექტიანი და გამჭირვალე საბიუჯეტო პროცესი. რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მოქნილ მართვას და ანგარიშვალდებულების სისტემის ჩამოყალიბებას. განსახორციელებელი პროგრამების მეშვეობით საკრებულო და გამგეობა მუნიციპალიტეტში ახორციელებს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრულ სოციალურ-ეკონომიკურ პრიორიტეტებს. წარმომადგენლობითი ორგანო თავის კომპენტეციის ფარგლებში განახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობას, ხოლო აღმასრულებელი ორგანო საქართველოს კანონმდებლობით თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში აღასრულებს საქართველოს მთავრობისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებს.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება.

2.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.  

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია, ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნით, შესყიდული იქნება მაღალი გამავლობის მიკროავტობუსები.

3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიების  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება.

3.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიების სასოფლო და საუბნო გზების გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯები. მოეწყობა დამატებითი გარე განათების ხაზები.

3.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება,  შეძენილი იქნება და ექსპლუატაციაში ჩაეშვება ნაგვის ახალი  ბუნკერები.

3.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2015 წელში  გათვალისწინებულია  წყალსადენის სისტემების მოვლა შენახვისა და  ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დაფინანსებული იქნება წყალმომარაგების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა, შესაბამისად დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის უმეტესი სოფლის წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყალსადენი ქსელების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

3.2.4. ა(ა)იპ „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 03 02 06)

 ა(ა)იპ-ს სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მოცულობაც განისაზღვრა 210 000 ლარით, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებული წყალმომარაგების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას, ასევე აწარმოებს შიდა სასოფლო და საუბნო გზების მიმდინარე სამუშაოებს.

3.3. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პოგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაპირდამცავი - ჯებირების მოწყობა.

3.3.1. ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

აღნიშნული ითვალისწინებს   მუნიციპალიტეტის მდინარეებიდან  სავარგულების დაცვისა და სახელმწიფო ან/და კერძო ქონების დაცვის პრევენციის მიზნით ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაფინანსებას. დასრულდება მდ. რიონზე სოფ. ბუგეულის ნაპირდამცავი, დაპროექტდება და დაფინანსდება ნაპირდამცავი მდ. ლუხუნზე ბარაკონის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სოფლად მოეწყობა გარე განათება, შეკეთდება საუბნო წყალსადენი სისტემები და საუბნო გზები, გარემონტდება სარიტუალო დარბაზები, შემოიღობება სასაფლაოები და სავარგულები, მოეწყობა სპორტული მოედნები და შეძენილი იქნება მინი ტრაქტორები.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)   

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდა საბავშვო ბაღების შენობების მოვლა-შენახვის, ასევე მათი გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი  ხარჯების  დაფინანსება.

4.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  სკოლამდელი და სკოლისგარეშე  განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2015 წლიდან საბავშვო ბაღების ქსელს დაემატება სამი ერთეული და 12 ბაღში  დაწყებით განათლებას მიიღებს  150-ზე  მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაუშვებელია საბავშვო ბაღებში კვებისა და საგანმანათლებლო სერვისზე ნებისმიერი გადასახადის შემოღება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. განხორციელდება 2014 წლის ბოლოს აშენებული საბავშვო ბაღების აღჭურვა.

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის  მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების  ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის  პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა  შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.

5.1. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

5.1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ამბროლაურის კულტურის ცენტრის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

2015 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:

- კულტურის სახლთან არსებული ანსამბლები;

- ბიბლიოთეკები.

5.1.2. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება  საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

5.1.3. ახალგაზრდულ  ღონისძიებების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.1.4. ა(ა)იპ „ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებისა და რეგიონში არსებული კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივ ძეგლთა პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა და ფინანსდება ა(ა)იპ ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის დაწესებულება, რომლის ძირითადი ფუნქციაა მუნიციპალიტეტის ტურისტული და საკურორტო პოტენციალის ათვისება, განვითარება და  რეკლამირება, სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტების შედგენა, კერძო სექტორის პროცესებში ჩართულობა და სამომავლო სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. განხორციელდება კულტურულ-ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლების აღრიცხვა პასპორტიზაცია, მათი მოვლა-პატრონობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდა თაობის აქტიური ჩართვა მეურვეობის პროცესში. ადგილობრივი მნიშვნელობის ძეგლების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

6.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

6.1.1. ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება (კოდი 06 05 03)

პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილ ომის ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას, თითოეულზე - 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

6.1.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი, (თითოეულ ახალშობილზე 400 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 450 ლარი).  დედმამით ობოლი ბავშვების, მარჩენალდაკარგული ოჯახების, შ.შ.მ  18 წლამდე ასაკის ბავშთა  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი  ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. ასი წლისა და ას  წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.  უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები - 200 ლარის ოდენობით. უსახლკაროებისათვის ბინის დაქირავების ხარჯი თვეში განისაზღვრა 100 ლარის ოდენობით.

6.1.3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მუდმივად მცხოვრები  მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების წილობრივ დაფინანსებას და დიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა ყოველთვიურ 150 ლარიან დახმარებას.

5.1.4. სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 05 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიით შედეგად(საცხოვრებელი სახლი) დაზარალებული ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  და რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, სახლის დაზიანების ხარისხის პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად არაუმეტეს 7000 ლარის ოდენობით. თანხის გაცემა ხორციელდება  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დადგენილი წესით. აგრეთვე დაფინანსდებიან უსახლკაროდ დარჩენილი და ავარიულ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობა.

6.1.5. მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების სოციალური პროგრამა  პროგრამული კოდი (06 05 01)

პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსებული იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის,  მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების ღირებულება  ისეთ სოფლებში, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება შ.პ.ს „ახალი ტრანსპორტის“ სუბსიდირების გზით. შესყიდული იქნება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ქ. ამბროლაურში, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში არსებულ სახელოვნებო და სპორტულ წრეებში, მოსწავლე ახალგაზრდების სატრანსპორტო მომსახურება. დაფინანსდება მუნიციპალური ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილებით უზრუნველყოფის პროგრამა.“;

ი) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

 

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

4 882,136

1 447,869

3 434.267

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

0.0

115

 

ხარჯები

837,071

615,551

3 221,520

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,8

48.1

1 110.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 045,065

832,318

212,747

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 633,109

0,0

     1 633,109

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

0.0

        110

 

ხარჯები

1 548,660

0,0

  1 548,660

 

შრომის ანაზღაურება

1 110,7

0,0

  1 110,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.449

0,0

      84.449

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

        0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

488.890

0.0

    488.890

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

        20

 

ხარჯები

457.390

0.0

     457.390

 

შრომის ანაზღაურება

310,2

0

      310,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,5

0.0

       31,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 083.749

0,0

    1 083.749

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

0,0

          93

 

ხარჯები

1 030.8

0,0

      1 030.8

 

შრომის ანაზღაურება

800,5

0,0

         800,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.949

0.0

         52.949

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

60,0

0.0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

60,0

0.0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,5

0,0

0,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,5

0.0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

55,54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0,0

5

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

55.54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     
 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 981.137

1 392.869

588.268

 

ხარჯები

1 020.521

560.551

459.970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

          960.616

832.318

 128.298

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

636.580

554.382

82.198

 

ხარჯები

442.481

422.481

20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.099

131.901

  62.198

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

760.110

254.040

   506.070

 

ხარჯები

576.240

136.270

    439.970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.710

132.710

     28.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108,0

0.0

108,0

 

ხარჯები

80,0

0.0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,0

0.0

28,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

92,0

0,0

92,0

 

ხარჯები

92,0

0.0

92,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

249.406

228.286

  21.120

 

ხარჯები

140.050

            118.930

    21.120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.356

109.356

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

100.704

25.754

74.950

 

ხარჯები

39.250

2.4

36.850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.454

23.354

38.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

210,000

0,0

210,000

 

ხარჯები

210,000

0.0

210,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

128,717

128,717

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             126,917

126,917

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

128,717

128,717

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,917

126,917

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

455.730

455.730

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.730

455.730

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

392,0

0,0

392,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

392,0

0,0

392,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

392,0

0,0

392.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

392,0

0.0

392,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

471.9

0,0

    471.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

471.9

0,0

     471.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

247.7

0.0

    247.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

247.7

0,0

     247.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0,0

     0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

     0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

160.0

0.0

160.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ იტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

87.7

0.0

87.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

87.7

0.0

  87,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

218,200

0.0

     218,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

218,200

0.0

     218,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

206,200

0.0

     206,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

206,200

0.0

     206,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

5,0

0.0

5,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0,0

0.0

    0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

    0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

348,450

3,9

344,550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

348,450

3,9

344.550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

348,450

3,900

344.550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

348,45

3,9

344.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102,700

0.0

102,700

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

102,7

0.0

102,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93.900

0.0

93.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

93.9

0.0

93.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

99,0

0,0

99.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

99,0

0,0

99,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

46,850

0.0

46,850

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

46,8

0,0

46,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი