„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№11
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.127.016171
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 01/05/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2015 წლის 29 აპრილი

ქ. ზესტაფონი     

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტის შესახებ ,,საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160) მე-15 მუხლის №11 დანართში და მე-19 მუხლის №13 დანართში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

დანართი №11

 

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციო

ნალური კოდი

ორგანი

ზაციული კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯე-ტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

 

0

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

11,385.3

4,304.6

7,080.7

14,276.6

4,052.4

10,224.2

13,683.5

1,792.0

11,891.5

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

992.0

0.0

992.0

1,050.5

0.0

1,050.5

1,009.0

0.0

1,009.0

2

 

 

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,411.2

259.6

10,151.6

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,941.1

0.0

1,941.1

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

3,145.5

1,532.4

1,613.1

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,304.4

0.0

2,304.4

3,176.4

170.1

3,006.3

2,921.7

10.5

2,911.2

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

0.0

160.0

174.0

0.0

174.0

173.0

0.0

173.0

2

 

 

ხარჯები

2,139.8

0.0

2,139.8

2,720.5

0.0

2,720.5

2,768.0

0.0

2,768.0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,480.7

0.0

1,480.7

1,678.7

0.0

1,678.7

1,830.8

0.0

1,830.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.5

0.0

53.5

328.9

170.1

158.8

153.7

10.5

143.2

 

 

01 01

ზესტაფონი საკრებულო

524.9

0.0

524.9

614.2

0.0

614.2

688.4

0.0

688.4

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

 

24.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

2

70111

 

ხარჯები

521.6

0.0

521.6

609.7

0.0

609.7

658.4

0.0

658.4

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

389.8

0.0

389.8

432.9

0.0

432.9

452.0

0.0

452.0

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

0.0

3.3

4.5

0.0

4.5

30.0

0.0

30.0

 

 

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1,570.3

0.0

1,570.3

2,286.4

170.1

2,116.3

2,069.1

10.5

2,058.6

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136.0

 

136.0

148.0

 

148.0

147.0

 

147.0

2

70111

 

ხარჯები

1,520.1

0.0

1,520.1

1,962.0

0.0

1,962.0

1,945.4

0.0

1,945.4

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,090.9

0.0

1,090.9

1,245.8

0.0

1,245.8

1,378.8

0.0

1,378.8

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.2

0.0

50.2

324.4

170.1

154.3

123.7

10.5

113.2

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

164.2

0.0

164.2

2

70112

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

164.2

0.0

164.2

 

 

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები

209.2

0.0

209.2

210.0

0.0

210.0

0.0

0.0

0.0

2

7016

 

ხარჯები

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

   

01 05

მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

7011

 

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   

0106

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

70112

 

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

448.0

0.0

448.0

495.0

0.0

495.0

 

471.3

0.0

471.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58.0

0.0

58.0

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

2

 

 

ხარჯები

346.0

0.0

346.0

464.5

0.0

464.5

469.2

0.0

469.2

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

278.0

0.0

278.0

367.5

0.0

367.5

110.3

0.0

110.3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.0

0.0

102.0

30.5

0.0

30.5

2.1

0.0

2.1

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

314.8

0.0

314.8

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

 

47.0

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

2

7032

 

ხარჯები

238.1

0.0

238.1

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

197.0

0.0

197.0

265.5

0.0

265.5

7.3

0.0

7.3

61

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

133.2

0.0

133.2

170.0

0.0

170.0

147.6

0.0

147.6

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

2

7022

 

ხარჯები

107.9

0.0

107.9

139.5

0.0

139.5

145.5

0.0

145.5

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

81.0

0.0

81.0

102.0

0.0

102.0

103.0

0.0

103.0

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

0.0

25.3

30.5

0.0

30.5

2.1

0.0

2.1

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,467.2

4,115.9

1,351.3

5,629.8

3,851.2

1,778.6

5,101.0

1,778.8

3,322.2

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

2

 

 

ხარჯები

1,844.1

659.5

1,184.6

2,521.8

964.6

1,557.2

1,987.2

259.6

1,727.6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,623.1

3,456.4

166.7

3,108.0

2,886.6

221.4

2,987.0

1,519.2

1,467.8

 

 

03 01

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი

3,210.7

3,017.6

193.1

2,223.2

1,803.7

419.5

1,971.2

476.1

1,495.1

2

70451

 

ხარჯები

88.0

0.0

88.0

253.1

31.5

221.6

219.5

113.7

105.8

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,122.7

3,017.6

105.1

1,970.1

1,772.2

197.9

1,730.2

362.4

1,367.8

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,256.5

98.3

1,158.2

2,188.2

829.1

1,359.1

1,931.9

124.8

1,807.1

     

მომუშავეთა რიცხონნება

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

2

 

 

ხარჯები

1,138.6

42.0

1,096.6

1,721.6

386.0

1,335.6

1,726.6

124.8

1,601.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.9

56.3

61.6

466.6

443.1

23.5

100.0

0.0

100.0

 

 

03 02 01

დასუფთავება

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,224.3

82.6

1,141.7

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

144.0

 

144.0

138.0

 

138.0

138.0

 

138.0

2

7051

 

ხარჯები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,224.3

82.6

1,141.7

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

27.8

5.6

22.2

24.9

0.0

24.9

171.7

0.0

171.7

     

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

5.6

22.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

 

 

03 02 04

ბინათმშენებლობა

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

301.7

14.3

287.4

2

7061

 

ხარჯები

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

301.7

14.3

287.4

 

 

03 02 05

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 02 06

წყლმომარაგება

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

6.3

0.0

6.3

61

7063

 

ხარჯი

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

6.3

0.0

6.3

 

 

03 02

07

გარეგანათება

50.7

50.7

0.0

467.5

467.5

0.0

127.9

27.9

100.0

2

 7064

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

24.4

24.4

0.0

127.9

27.9

100.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.7

50.7

0.0

443.1

443.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03,02,08

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

2

 

 

ხარჯები

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

41.1

21.1

20.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,156.8

1,156.8

0.0

 

 

03 04 01

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2

70421 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

 

03 04

02

სოფლის პროექტები გზები

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

2

7049

 

ხარჯები

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

21.1

21.1

0.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,156.8

1,156.8

0.0

 

 

04 00

განათლება

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

1,713.6

0.0

1,713.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

322.5

0.0

322.5

371.0

0.0

371.0

371.0

0.0

371.0

2

 

 

ხარჯები

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

1,713.6

0.0

1,713.6

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

04 01

ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

1,707.6

0.0

1,707.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

322.5

 

322.5

371.0

 

371.0

371.0

 

371.0

2

7091

 

ხარჯები

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

1,707.6

0.0

1,707.6

61

7091

 

არაფინანსიური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

2

70923

 

ხარჯები

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

61

70923

 

არაფინანსიური აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,188.1

14.7

1,173.4

1,658.3

0.0

1,658.3

1,975.2

0.0

1,975.2

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

292.5

0.0

292.5

290.5

0.0

290.5

299.0

0.0

299.0

2

 

 

ხარჯები

1,175.3

14.7

1,160.6

1,658.3

0.0

1,658.3

1,975.2

0.0

1,975.2

     

არაფინანსური აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

335.3

14.7

320.6

497.6

0.0

497.6

788.1

0.0

788.1

     

მომუშავეთ რიცხოვნება

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

60.0

0.0

60.0

2

 

 

ხარჯები

322.5

14.7

307.8

497.6

0.0

497.6

788.1

0.0

788.1

     

არაფინნსური აქტივი

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

40.5

14.7

25.8

25.8

0.0

25.8

370.7

0.0

370.7

2

7081

 

ხარჯები

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

370.7

0.0

370.7

61

   

არაფინანსური აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონისს.საყვარელიძის პორტული  სკოლა“

166.3

0.0

166.3

234.4

0.0

234.4

223.1

0.0

223.1

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

31.0

 

31.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

2

7081

 

ხარჯები

166.3

0.0

166.3

234.4

0.0

234.4

223.1

0.0

223.1

   

05.01 03

აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

128.5

0.0

128.5

237.4

0.0

237.4

194.3

0.0

194.3

3

   

მომუშავეთა რიცხოვნება

23.0

 

23.0

24.0

 

24.0

25.0

 

25.0

 

7081

 

ხარჯები

128.5

0.0

128.5

237.4

0.0

237.4

194.3

0.0

194.3

     

სუფსიდია

128.5

 

128.5

237.4

 

237.4

194.3

 

194.3

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,075.1

0.0

1,075.1

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

238.5

0.0

238.5

236.5

0.0

236.5

239.0

0.0

239.0

2

7081 

 

ხარჯები

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,075.1

0.0

1,075.1

 

 

05 02  01

სამხატრო სკოლა

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

47.1

0.0

47.1

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

2

7082

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

47.1

0.0

47.1

 

 

05 02

 02

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

76.6

0.0

76.6

106.2

0.0

106.2

118.4

0.0

118.4

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

17.0

 

17.0

23.5

 

23.5

23.0

 

23.0

2

7082

 

ხარჯები

76.6

0.0

76.6

106.2

0.0

106.2

118.4

0.0

118.4

   

05 02  03

კულტურის სახლი

216.9

0.0

216.9

290.9

0.0

290.9

317.2

0.0

317.2

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

72.0

 

72.0

78.0

 

78.0

78.0

 

78.0

2

7082

 

ხარჯი

216.9

0.0

216.9

290.9

0.0

290.9

317.2

0.0

317.2

   

05 02  04

აიპ მუზეუმები

40.0

0.0

40.0

66.9

0.0

66.9

57.9

0.0

57.9

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

2

7082

 

ხარჯი

40.0

0.0

40.0

66.9

0.0

66.9

57.9

0.0

57.9

   

05 02  05

თეატრი

222.0

0.0

222.0

263.0

0.0

263.0

265.0

0.0

265.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

2

7082

 

ხარჯი

222.0

0.0

222.0

263.0

0.0

263.0

265.0

0.0

265.0

   

05 02  06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

159.4

0.0

159.4

211.6

0.0

211.6

211.6

0.0

211.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.5

 

86.5

72.0

 

72.0

72.0

 

72.0

2

7082

 

ხარჯი

159.4

0.0

159.4

211.6

0.0

211.6

211.6

0.0

211.6

   

05 02  08

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

2

7082

 

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

   

05.02  09

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

     

ხარჯები

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

   

05 02 11

კულტურის ღონისძიებები

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

34.9

0.0

34.9

   

 

ხარჯები

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

34.9

0.0

34.9

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

12.0

0.0

12.0

2

7084

 

ხარჯები

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

12.0

0.0

12.0

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

100.0

0.0

100.0

2

7084

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

100.0

0.0

100.0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

724.8

24.9

699.9

1,595.9

0.0

1,595.9

1,500.7

2.7

1,498.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

2

 

 

ხარჯები

724.8

24.9

699.9

1,595.9

0.0

1,595.9

1,498.0

0.0

1,498.0

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

107.8

2.7

105.1

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

2

 7074

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

105.1

0.0

105.1

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

91,9

0,0

91,9

138,2

0,0

138,2

105,1

0,0

105,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

14

0,0

14

 

7074

 

ხარჯი

91,9

 

91,9

138,2

0,0

138,2

105,1

0,0

105,1

 

 

06 01 02

ამბულატორიები

0,0

0,0

0,0

10.7

0.0

10.7

2,7

2,7

0,0

 

7721

 

ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

 0,0

2,7

2,7

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

10.7

0.0

10.7

2,7

2,7

0,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,392.9

0.0

1,392.9

2

 

 

ხარჯები

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,392.9

0.0

1,392.9

 

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური დახმარება

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

604.8

0.0

604.8

2

7107

 

ხარჯები

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

604.8

0.0

604.8

 

 

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

115.0

0.0

115.0

2

7107

 

ხარჯები

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

115.0

0.0

115.0

   

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

     

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

 

 

06 02 04

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

2

7102

 

ხარჯები

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

 

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

81.5

0.0

81.5

2

7104

 

ხარჯები

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

81.5

0.0

81.5

 

 

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

2

7109

 

ხარჯები

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

 

 

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთაოჯახებისფულადიდახმარება

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

 

 

 

ხარჯები

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

 

 

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

90.9

0.0

90.9

 

 

 

ხარჯები

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

90.9

0.0

90.9

 

 

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

 

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

 

 

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

 

 

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

 

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 02 14

სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

 

დანართი №13

 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი

 

დასახელება

თანხა

 

2012 და 2013 და 2014  წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია

39,017.07

 

 ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით 

14,639.35

 

პირველი სვირი

1,450.00

 

პირველი სვირში ჭურაძე-კაპანაძეების უბანში დაზიანებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)

1450

 

კვალითი

1,295.50

 

კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქუჩის ნუმერაციის მოწყობა (ეკონომიიდან)

1,295.50

 

კლდეეთი

283.05

 

კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)

283.05

 

ძირულა

1,407.60

 

ძირულის თემში 920 ლიტრი ბენზინის შესაზენად (ეკონომიიდან)

1,407.60

 

შროშა

673.20

 

შროშის თემში 440 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)

673.20

 

სანახშირე

4,730.00

 

სანახშირის თემში სოფ.წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა (ეკონომიიდან)

4730

 

ქვედა საქარა

 

 

ზედა საქარა

200.00

 

ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება (ეკონომიიდან)

200

 

ქვედა საზანო

 

 

ზოვრეთი

1,550.00

 

სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში  დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა

1,550.00

 

შორაპანი

3,050.00

 

შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება) (ეკონომიიდან)

550.00

 

შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა (ეკონომიიდან)

2500

 

 სულ დარჩა გაუნაწილებელი

24,377.72

 

2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანებას ოფლების მიხედვით

3,395.02

 

პირველი სვირი

 

 

სოფ პირველსვირში  523 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი

831.57

 

კვალითი

 

 

სოფ კვალითისათვის  270 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი

429.30

 

ქვედა საქარა

 

 

ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი

612.15

 

ქვედა საზანო

 

 

ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

1,522.00

 

სოფლის მხარდამჭერი პრგრამა საქართველოს მთავრობის   20.03.14   № 471 განკარგულება  1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება

70656.8

 

როდნაული

 

1

როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3065

2

როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

2128

3

სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

784

4

სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.

2170

5

სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა

3135

 

ჯამი

11282

 

მეორე სვირი

 

1

II  სვირში ჯიკვათირისუბანში 4 მეტრიანი ცხაურისმოწყობა

310

2

II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა)

323

3

II სვირის თემში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.

2030

 

ჯამი

2663

 

პირველი სვირი

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

კვალითი

 

1

კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.

881

 

ჯამი

881

 

 

 

 

ცხრაწყარო

 

 

 

 

 

ჯამი

0

 

კლდეეთი

 

1

ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.

422

2

ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით

66

3

ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

693

4

ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.

116

5

სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

602

6

ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )

1312

 

ჯამი

3211

 

ფუთი

 

 

 

 

 

ჯამი

0

 

ილემი

 

1

ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია

1074

2

ზედა ილემში ბოტების  უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა

1120

3

ზედა ილემში სულიაშვილების  უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა

538

4

ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.

1055

5

ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.

117

6

ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.

3365

 

ჯამი

7269

 

ძირულა

 

1

ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1963

2

ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1226

3

ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,

649

4

ლელაძისეული ცენტრალურ  გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.

644

5

ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .

1070

6

სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

219

 

ჯამი

5771

 

შროშა

 

1

შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

1845

2

შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ

995

3

სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

1262

4

სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

612

 

ჯამი

4714

 

სანახშირე

 

1

სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში წყაროს უბნის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა მოშანდაგება)

3355

2

სანახშირის თემში სოფ. ქვედა  წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)

1210

 

ჯამი

4565

 

ბოსლევი

 

1

გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით

2186

 

ჯამი

2186

 

დილიკაური

 

1

დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

385

2

დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით

598

 

ჯამი

983

 

ზედა საქარა

 

1

ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა. 

881

2

სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2861

 

ჯამი

3742

 

ქვედა საქარა

 

1

ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.

545.8

2

ქვ.საქარაში ქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

7390

3

ქვ. საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში  ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა

925

4

ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანში 5მ cხაურის მოწყობა.

399

5

ქვ. საქარაში მინი სტადიონის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა.

881

6

ქვედა საქარის თემში სოფ. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

803

7

არგვეთაში საბავშვო ბაღში ჭიშკრის მოწყობა

110

 

ჯამი

11053.8

 

ქვედა საზანო

 

1

ტყლაპივაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება.

5372

2

სოფელ ტყლაპში კაპანაძე-ლელაძეების უბანში მშენებარე წყალსადენისათვის ელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად

2350

 

ჯამი

7722

 

ზოვრეთი

 

1

სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2753

2

სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.

881

3

სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

980

 

ჯამი

4614

 

დაბა შორაპანი

 

 

ჯამი

 

 

მათ შორის

 

 

სულ ჯამი 2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება და 2014 წლის თანხა.

113,068.89

 

საქართველოს მთავრობის  2015  წლის 12 მარტის №506 განკარგულება 1067504  ლარი

1067504

 

სულ სოფლის პროექტები

1,180,572.89

მუხლი 2
დადგენილების №11 დანართი ძალაში შევიდეს 2015 წლის 23 აპრილიდან.
მუხლი 3
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე