|
„დანართი №11
|
ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
ორგანი
ზაციული კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯე-ტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
|
|
|
|
0
|
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
|
11,385.3
|
4,304.6
|
7,080.7
|
14,276.6
|
4,052.4
|
10,224.2
|
13,683.5
|
1,792.0
|
11,891.5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
992.0
|
0.0
|
992.0
|
1,050.5
|
0.0
|
1,050.5
|
1,009.0
|
0.0
|
1,009.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
7,482.8
|
848.2
|
6,634.6
|
10,682.2
|
995.7
|
9,686.5
|
10,411.2
|
259.6
|
10,151.6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,758.7
|
0.0
|
1,758.7
|
2,046.2
|
0.0
|
2,046.2
|
1,941.1
|
0.0
|
1,941.1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,791.4
|
3,456.4
|
335.0
|
3,467.4
|
3,056.7
|
410.7
|
3,145.5
|
1,532.4
|
1,613.1
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,304.4
|
0.0
|
2,304.4
|
3,176.4
|
170.1
|
3,006.3
|
2,921.7
|
10.5
|
2,911.2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
174.0
|
0.0
|
174.0
|
173.0
|
0.0
|
173.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
2,139.8
|
0.0
|
2,139.8
|
2,720.5
|
0.0
|
2,720.5
|
2,768.0
|
0.0
|
2,768.0
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,480.7
|
0.0
|
1,480.7
|
1,678.7
|
0.0
|
1,678.7
|
1,830.8
|
0.0
|
1,830.8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.5
|
0.0
|
53.5
|
328.9
|
170.1
|
158.8
|
153.7
|
10.5
|
143.2
|
|
|
|
01 01
|
ზესტაფონი საკრებულო
|
524.9
|
0.0
|
524.9
|
614.2
|
0.0
|
614.2
|
688.4
|
0.0
|
688.4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
|
24.0
|
26.0
|
|
26.0
|
26.0
|
|
26.0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
521.6
|
0.0
|
521.6
|
609.7
|
0.0
|
609.7
|
658.4
|
0.0
|
658.4
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
389.8
|
0.0
|
389.8
|
432.9
|
0.0
|
432.9
|
452.0
|
0.0
|
452.0
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
01 02
|
ზესტაფონის გამგეობა
|
1,570.3
|
0.0
|
1,570.3
|
2,286.4
|
170.1
|
2,116.3
|
2,069.1
|
10.5
|
2,058.6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136.0
|
|
136.0
|
148.0
|
|
148.0
|
147.0
|
|
147.0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1,520.1
|
0.0
|
1,520.1
|
1,962.0
|
0.0
|
1,962.0
|
1,945.4
|
0.0
|
1,945.4
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,090.9
|
0.0
|
1,090.9
|
1,245.8
|
0.0
|
1,245.8
|
1,378.8
|
0.0
|
1,378.8
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.2
|
0.0
|
50.2
|
324.4
|
170.1
|
154.3
|
123.7
|
10.5
|
113.2
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
164.2
|
0.0
|
164.2
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
164.2
|
0.0
|
164.2
|
|
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები
|
209.2
|
0.0
|
209.2
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7016
|
|
ხარჯები
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7011
|
|
ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
0106
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
70112
|
|
ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
448.0
|
0.0
|
448.0
|
495.0
|
0.0
|
495.0
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
464.5
|
0.0
|
464.5
|
469.2
|
0.0
|
469.2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
367.5
|
0.0
|
367.5
|
110.3
|
0.0
|
110.3
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
314.8
|
0.0
|
314.8
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
323.7
|
0.0
|
323.7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
47.0
|
|
47.0
|
48.0
|
|
48.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
238.1
|
0.0
|
238.1
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
323.7
|
0.0
|
323.7
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
197.0
|
0.0
|
197.0
|
265.5
|
0.0
|
265.5
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
|
61
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.7
|
0.0
|
76.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
133.2
|
0.0
|
133.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
147.6
|
0.0
|
147.6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
2
|
7022
|
|
ხარჯები
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5,467.2
|
4,115.9
|
1,351.3
|
5,629.8
|
3,851.2
|
1,778.6
|
5,101.0
|
1,778.8
|
3,322.2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,844.1
|
659.5
|
1,184.6
|
2,521.8
|
964.6
|
1,557.2
|
1,987.2
|
259.6
|
1,727.6
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,623.1
|
3,456.4
|
166.7
|
3,108.0
|
2,886.6
|
221.4
|
2,987.0
|
1,519.2
|
1,467.8
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი
|
3,210.7
|
3,017.6
|
193.1
|
2,223.2
|
1,803.7
|
419.5
|
1,971.2
|
476.1
|
1,495.1
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
253.1
|
31.5
|
221.6
|
219.5
|
113.7
|
105.8
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,122.7
|
3,017.6
|
105.1
|
1,970.1
|
1,772.2
|
197.9
|
1,730.2
|
362.4
|
1,367.8
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,256.5
|
98.3
|
1,158.2
|
2,188.2
|
829.1
|
1,359.1
|
1,931.9
|
124.8
|
1,807.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხონნება
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,138.6
|
42.0
|
1,096.6
|
1,721.6
|
386.0
|
1,335.6
|
1,726.6
|
124.8
|
1,601.8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.9
|
56.3
|
61.6
|
466.6
|
443.1
|
23.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
03 02 01
|
დასუფთავება
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,224.3
|
82.6
|
1,141.7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
144.0
|
|
144.0
|
138.0
|
|
138.0
|
138.0
|
|
138.0
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,224.3
|
82.6
|
1,141.7
|
|
61
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
|
27.8
|
5.6
|
22.2
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
171.7
|
0.0
|
171.7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
66.4
|
0.0
|
66.4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.8
|
5.6
|
22.2
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
49.9
|
42.0
|
7.9
|
468.1
|
279.0
|
189.1
|
301.7
|
14.3
|
287.4
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
49.9
|
42.0
|
7.9
|
468.1
|
279.0
|
189.1
|
301.7
|
14.3
|
287.4
|
|
|
|
03 02 05
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7062
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 02 06
|
წყლმომარაგება
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
61
|
7063
|
|
ხარჯი
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
|
|
03 02
07
|
გარეგანათება
|
50.7
|
50.7
|
0.0
|
467.5
|
467.5
|
0.0
|
127.9
|
27.9
|
100.0
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.4
|
24.4
|
0.0
|
127.9
|
27.9
|
100.0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.7
|
50.7
|
0.0
|
443.1
|
443.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03,02,08
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,000.0
|
1,000.0
|
0.0
|
1,218.4
|
1,218.4
|
0.0
|
1,197.9
|
1,177.9
|
20.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
617.5
|
617.5
|
0.0
|
547.1
|
547.1
|
0.0
|
41.1
|
21.1
|
20.0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382.5
|
382.5
|
0.0
|
671.3
|
671.3
|
0.0
|
1,156.8
|
1,156.8
|
0.0
|
|
|
|
03 04 01
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
2
|
70421
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
03 04
02
|
სოფლის პროექტები გზები
|
1,000.0
|
1,000.0
|
0.0
|
1,218.4
|
1,218.4
|
0.0
|
1,177.9
|
1,177.9
|
0.0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
617.5
|
617.5
|
0.0
|
547.1
|
547.1
|
0.0
|
21.1
|
21.1
|
0.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382.5
|
382.5
|
0.0
|
671.3
|
671.3
|
0.0
|
1,156.8
|
1,156.8
|
0.0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,252.8
|
149.1
|
1,103.7
|
1,721.2
|
31.1
|
1,690.1
|
1,713.6
|
0.0
|
1,713.6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
322.5
|
0.0
|
322.5
|
371.0
|
0.0
|
371.0
|
371.0
|
0.0
|
371.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,252.8
|
149.1
|
1,103.7
|
1,721.2
|
31.1
|
1,690.1
|
1,713.6
|
0.0
|
1,713.6
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
1,235.9
|
149.1
|
1,086.8
|
1,709.8
|
31.1
|
1,678.7
|
1,707.6
|
0.0
|
1,707.6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
322.5
|
|
322.5
|
371.0
|
|
371.0
|
371.0
|
|
371.0
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
1,235.9
|
149.1
|
1,086.8
|
1,709.8
|
31.1
|
1,678.7
|
1,707.6
|
0.0
|
1,707.6
|
|
61
|
7091
|
|
არაფინანსიური აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
2
|
70923
|
|
ხარჯები
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
61
|
70923
|
|
არაფინანსიური აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,188.1
|
14.7
|
1,173.4
|
1,658.3
|
0.0
|
1,658.3
|
1,975.2
|
0.0
|
1,975.2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
292.5
|
0.0
|
292.5
|
290.5
|
0.0
|
290.5
|
299.0
|
0.0
|
299.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,175.3
|
14.7
|
1,160.6
|
1,658.3
|
0.0
|
1,658.3
|
1,975.2
|
0.0
|
1,975.2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
335.3
|
14.7
|
320.6
|
497.6
|
0.0
|
497.6
|
788.1
|
0.0
|
788.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთ რიცხოვნება
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
322.5
|
14.7
|
307.8
|
497.6
|
0.0
|
497.6
|
788.1
|
0.0
|
788.1
|
|
|
|
|
არაფინნსური აქტივი
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
40.5
|
14.7
|
25.8
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
370.7
|
0.0
|
370.7
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
14.7
|
13.0
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
370.7
|
0.0
|
370.7
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონისს.საყვარელიძის სპორტული სკოლა“
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
234.4
|
0.0
|
234.4
|
223.1
|
0.0
|
223.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
31.0
|
|
31.0
|
35.0
|
|
35.0
|
35.0
|
|
35.0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
234.4
|
0.0
|
234.4
|
223.1
|
0.0
|
223.1
|
|
|
|
05.01 03
|
აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
|
128.5
|
0.0
|
128.5
|
237.4
|
0.0
|
237.4
|
194.3
|
0.0
|
194.3
|
|
3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
23.0
|
|
23.0
|
24.0
|
|
24.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
128.5
|
0.0
|
128.5
|
237.4
|
0.0
|
237.4
|
194.3
|
0.0
|
194.3
|
|
|
|
|
სუფსიდია
|
128.5
|
|
128.5
|
237.4
|
|
237.4
|
194.3
|
|
194.3
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
814.3
|
0.0
|
814.3
|
1,092.5
|
0.0
|
1,092.5
|
1,075.1
|
0.0
|
1,075.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
238.5
|
0.0
|
238.5
|
236.5
|
0.0
|
236.5
|
239.0
|
0.0
|
239.0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
814.3
|
0.0
|
814.3
|
1,092.5
|
0.0
|
1,092.5
|
1,075.1
|
0.0
|
1,075.1
|
|
|
|
05 02 01
|
სამხატრო სკოლა
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
47.1
|
0.0
|
47.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
47.1
|
0.0
|
47.1
|
|
|
|
05 02
02
|
ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
|
76.6
|
0.0
|
76.6
|
106.2
|
0.0
|
106.2
|
118.4
|
0.0
|
118.4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
17.0
|
|
17.0
|
23.5
|
|
23.5
|
23.0
|
|
23.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
76.6
|
0.0
|
76.6
|
106.2
|
0.0
|
106.2
|
118.4
|
0.0
|
118.4
|
|
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლი
|
216.9
|
0.0
|
216.9
|
290.9
|
0.0
|
290.9
|
317.2
|
0.0
|
317.2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
72.0
|
|
72.0
|
78.0
|
|
78.0
|
78.0
|
|
78.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯი
|
216.9
|
0.0
|
216.9
|
290.9
|
0.0
|
290.9
|
317.2
|
0.0
|
317.2
|
|
|
|
05 02 04
|
აიპ მუზეუმები
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
57.9
|
0.0
|
57.9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯი
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
57.9
|
0.0
|
57.9
|
|
|
|
05 02 05
|
თეატრი
|
222.0
|
0.0
|
222.0
|
263.0
|
0.0
|
263.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
42.0
|
45.0
|
|
45.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯი
|
222.0
|
0.0
|
222.0
|
263.0
|
0.0
|
263.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
|
05 02 06
|
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
|
159.4
|
0.0
|
159.4
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86.5
|
|
86.5
|
72.0
|
|
72.0
|
72.0
|
|
72.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯი
|
159.4
|
0.0
|
159.4
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
|
|
|
05 02 08
|
ძეგლთა დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
|
05.02 09
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
|
05 02 11
|
კულტურის ღონისძიებები
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
88.5
|
0.0
|
88.5
|
34.9
|
0.0
|
34.9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
88.5
|
0.0
|
88.5
|
34.9
|
0.0
|
34.9
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
724.8
|
24.9
|
699.9
|
1,595.9
|
0.0
|
1,595.9
|
1,500.7
|
2.7
|
1,498.0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
724.8
|
24.9
|
699.9
|
1,595.9
|
0.0
|
1,595.9
|
1,498.0
|
0.0
|
1,498.0
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
107.8
|
2.7
|
105.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
|
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
91,9
|
0,0
|
91,9
|
138,2
|
0,0
|
138,2
|
105,1
|
0,0
|
105,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
15,0
|
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
14
|
0,0
|
14
|
|
|
7074
|
|
ხარჯი
|
91,9
|
|
91,9
|
138,2
|
0,0
|
138,2
|
105,1
|
0,0
|
105,1
|
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
2,7
|
2,7
|
0,0
|
|
|
7721
|
|
ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
2,7
|
0,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
2,7
|
2,7
|
0,0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
632.9
|
24.9
|
608.0
|
1,447.0
|
0.0
|
1,447.0
|
1,392.9
|
0.0
|
1,392.9
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
632.9
|
24.9
|
608.0
|
1,447.0
|
0.0
|
1,447.0
|
1,392.9
|
0.0
|
1,392.9
|
|
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
363.1
|
24.9
|
338.2
|
505.0
|
0.0
|
505.0
|
604.8
|
0.0
|
604.8
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
363.1
|
24.9
|
338.2
|
505.0
|
0.0
|
505.0
|
604.8
|
0.0
|
604.8
|
|
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
114.4
|
0.0
|
114.4
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
114.4
|
0.0
|
114.4
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
|
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
|
|
06 02 04
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
81.5
|
0.0
|
81.5
|
|
2
|
7104
|
|
ხარჯები
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
81.5
|
0.0
|
81.5
|
|
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთაოჯახებისფულადიდახმარება
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
68.8
|
0.0
|
68.8
|
90.9
|
0.0
|
90.9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
68.8
|
0.0
|
68.8
|
90.9
|
0.0
|
90.9
|
|
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.1
|
0.0
|
50.1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.1
|
0.0
|
50.1
|
|
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
|
06 02 13
|
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
06 02 14
|
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
დანართი №13
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი
|
|
|
დასახელება
|
თანხა
|
|
|
2012 და 2013 და 2014 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია
|
39,017.07
|
|
|
ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით
|
14,639.35
|
|
|
პირველი სვირი
|
1,450.00
|
|
|
პირველი სვირში ჭურაძე-კაპანაძეების უბანში დაზიანებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)
|
1450
|
|
|
კვალითი
|
1,295.50
|
|
|
კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქუჩის ნუმერაციის მოწყობა (ეკონომიიდან)
|
1,295.50
|
|
|
კლდეეთი
|
283.05
|
|
|
კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)
|
283.05
|
|
|
ძირულა
|
1,407.60
|
|
|
ძირულის თემში 920 ლიტრი ბენზინის შესაზენად (ეკონომიიდან)
|
1,407.60
|
|
|
შროშა
|
673.20
|
|
|
შროშის თემში 440 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)
|
673.20
|
|
|
სანახშირე
|
4,730.00
|
|
|
სანახშირის თემში სოფ.წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა (ეკონომიიდან)
|
4730
|
|
|
ქვედა საქარა
|
|
|
|
ზედა საქარა
|
200.00
|
|
|
ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება (ეკონომიიდან)
|
200
|
|
|
ქვედა საზანო
|
|
|
|
ზოვრეთი
|
1,550.00
|
|
|
სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა
|
1,550.00
|
|
|
შორაპანი
|
3,050.00
|
|
|
შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება) (ეკონომიიდან)
|
550.00
|
|
|
შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა (ეკონომიიდან)
|
2500
|
|
|
სულ დარჩა გაუნაწილებელი
|
24,377.72
|
|
|
2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანებას ოფლების მიხედვით
|
3,395.02
|
|
|
პირველი სვირი
|
|
|
|
სოფ პირველსვირში 523 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი
|
831.57
|
|
|
კვალითი
|
|
|
|
სოფ კვალითისათვის 270 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი
|
429.30
|
|
|
ქვედა საქარა
|
|
|
|
ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
|
612.15
|
|
|
ქვედა საზანო
|
|
|
|
ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
|
1,522.00
|
|
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 № 471 განკარგულება 1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება
|
70656.8
|
|
|
როდინაული
|
|
|
1
|
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
3065
|
|
2
|
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
|
2128
|
|
3
|
სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
784
|
|
4
|
სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.
|
2170
|
|
5
|
სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
3135
|
|
|
ჯამი
|
11282
|
|
|
მეორე სვირი
|
|
|
1
|
II სვირში ჯიკვათირისუბანში 4 მეტრიანი ცხაურისმოწყობა
|
310
|
|
2
|
II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა)
|
323
|
|
3
|
II სვირის თემში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.
|
2030
|
|
|
ჯამი
|
2663
|
|
|
პირველი სვირი
|
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი
|
|
|
|
კვალითი
|
|
|
1
|
კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
|
881
|
|
|
ჯამი
|
881
|
|
|
|
|
|
|
ცხრაწყარო
|
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი
|
0
|
|
|
კლდეეთი
|
|
|
1
|
ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
|
422
|
|
2
|
ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით
|
66
|
|
3
|
ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
693
|
|
4
|
ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
|
116
|
|
5
|
სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
602
|
|
6
|
ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )
|
1312
|
|
|
ჯამი
|
3211
|
|
|
ფუთი
|
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი
|
0
|
|
|
ილემი
|
|
|
1
|
ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
1074
|
|
2
|
ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
|
1120
|
|
3
|
ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
|
538
|
|
4
|
ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.
|
1055
|
|
5
|
ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.
|
117
|
|
6
|
ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.
|
3365
|
|
|
ჯამი
|
7269
|
|
|
ძირულა
|
|
|
1
|
ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
1963
|
|
2
|
ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
1226
|
|
3
|
ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,
|
649
|
|
4
|
ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.
|
644
|
|
5
|
ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .
|
1070
|
|
6
|
სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
|
219
|
|
|
ჯამი
|
5771
|
|
|
შროშა
|
|
|
1
|
შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
|
1845
|
|
2
|
შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ
|
995
|
|
3
|
სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
|
1262
|
|
4
|
სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
|
612
|
|
|
ჯამი
|
4714
|
|
|
სანახშირე
|
|
|
1
|
სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში წყაროს უბნის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა მოშანდაგება)
|
3355
|
|
2
|
სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)
|
1210
|
|
|
ჯამი
|
4565
|
|
|
ბოსლევი
|
|
|
1
|
გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
|
2186
|
|
|
ჯამი
|
2186
|
|
|
დილიკაური
|
|
|
1
|
დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
|
385
|
|
2
|
დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით
|
598
|
|
|
ჯამი
|
983
|
|
|
ზედა საქარა
|
|
|
1
|
ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა.
|
881
|
|
2
|
სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
|
2861
|
|
|
ჯამი
|
3742
|
|
|
ქვედა საქარა
|
|
|
1
|
ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.
|
545.8
|
|
2
|
ქვ.საქარაში ქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
7390
|
|
3
|
ქვ. საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა
|
925
|
|
4
|
ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანში 5მ cხაურის მოწყობა.
|
399
|
|
5
|
ქვ. საქარაში მინი სტადიონის მიმდებარედ ფანჩატურის მოწყობა.
|
881
|
|
6
|
ქვედა საქარის თემში სოფ. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
803
|
|
7
|
არგვეთაში საბავშვო ბაღში ჭიშკრის მოწყობა
|
110
|
|
|
ჯამი
|
11053.8
|
|
|
ქვედა საზანო
|
|
|
1
|
ტყლაპივაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება.
|
5372
|
|
2
|
სოფელ ტყლაპში კაპანაძე-ლელაძეების უბანში მშენებარე წყალსადენისათვის ელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად
|
2350
|
|
|
ჯამი
|
7722
|
|
|
ზოვრეთი
|
|
|
1
|
სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
2753
|
|
2
|
სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
|
881
|
|
3
|
სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
980
|
|
|
ჯამი
|
4614
|
|
|
დაბა შორაპანი
|
|
|
|
ჯამი
|
|
|
|
მათ შორის
|
|
|
|
სულ ჯამი 2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება და 2014 წლის თანხა.
|
113,068.89
|
|
|
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულება 1067504 ლარი
|
1067504
|
|
|
სულ სოფლის პროექტები
|
1,180,572.89
|
„
|