დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი   2014 ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№17
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.166.016214
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 06/05/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2015 წლის 4 მაისი

ქ. გურჯაანი

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №68 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2014 190020020.35.166.016196) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი

თავი Iგურჯაანის  მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,155.3

16,255.8

6,147.9

10,107.9

13,562.8

3,901.4

9,661.4

გადასახადები

1,434.3

1,831.3

0.0

1,831.3

1,220.0

0.0

1,220.0

გრანტები

11,718.8

13,134.3

6,147.9

6,986.4

11,046.8

3,901.4

7,145.4

სხვა შემოსავლები

1,002.2

1,290.2

0.0

1,290.2

1,296.0

0.0

1,296.0

ხარჯები

7,445.7

8,151.1

10.9

8,140.2

9,251.8

123.4

9,128.4

შრომის ანაზღაურება

1,764.2

1,641.1

0.0

1,641.1

2,089.1

0.0

2,089.1

საქონელი და მომსახურება

1,573.7

1,809.7

6.0

1,803.7

1,311.3

2.8

1,308.5

პროცენტი

507.2

270.7

0.0

270.7

235.2

0.0

235.2

სუბსიდიები

2,907.6

3,535.1

4.9

3,530.2

3,961.3

0.0

3,961.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

487.1

0.0

487.1

სოციალური უზრუნველყოფა

693.0

893.4

0.0

893.4

965.0

0.0

965.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

202.8

120.6

82.2

საოპერაციო სალდო

6,709.6

8,104.7

6,137.0

1,967.7

4,311.0

3,778.0

533.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,486.2

7,228.1

6,106.1

1,122.0

5,323.0

3,822.8

1,500.2

ზრდა

6,707.6

7,339.8

6,106.1

1,233.6

5,473.0

3,822.8

1,650.2

კლება

221.4

111.7

0.0

111.7

150.0

0.0

150.0

მთლიანი სალდო

223.4

876.6

30.9

845.7

-1,012.0

-44.8

-967.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

24.2

591.6

30.9

560.7

-1,327.3

-44.8

-1,282.5

ზრდა

593.6

591.6

30.9

560.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

593.6

591.6

30.9

560.7

0.0

კლება

569.4

0.0

0.0

0.0

1,327.3

44.8

1,282.5

ვალუტა და დეპოზიტები

564.4

0.0

1,177.3

44.8

1,132.5

სესხები

5.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

ვალდებულებების ცვლილება

-199.2

-285.0

0.0

-285.0

-315.3

0.0

-315.3

კლება

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

საშინაო

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის ფაქტი

2014 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14 381,7

16,367.4

6,147.9

10,219.5

13862.8

3901.4

9961.4

შემოსავლები

14 155,3

16,255.8

6,147.9

10,107.9

13562.8

3901.4

9661.4

არაფინანსური აქტივების კლება

221,4

111.7

0.0

111.7

150.0

0.0

150.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

5,0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

14 352,5

15,775.9

6,117.0

9,658.9

15,040.1

3,946.2

11,093.9

ხარჯები

7 445,7

8,151.1

10.9

8,140.2

9,251.8

123.4

9,128.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 707,6

7,339.8

6,106.1

1,233.6

5,473.0

3,822.8

1,650.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

593,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

199,2

285.0

0.0

285.0

315,3

0,0

315,3

ნაშთის ცვლილება

29.2

591.6

30.9

560.7

-1177.3

-44.8

-1132.5

მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  შემოსულობები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 13862.8 ათასი ლარით, ნაცვლად 12767,2 ათასი ლარისა.

ათას ლარებში

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,381.7

16,367.4

6,147.9

10,219.5

13862.8

3901.4

9961.4

შემოსავლები

1

14,155.3

16,255.8

6,147.9

10,107.9

13562.8

3901.4

9661.4

არაფინანსური აქტივების კლება

31

221.4

111.7

0.0

111.7

150.0

0.0

150.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

5.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

1

14,155.3

16,255.8

6,147.9

10,107.9

13562.8

3901.4

9661.4

გადასახადები

11

1,434.3

1,831.3

0.0

1,831.3

1220.0

0.0

1220.0

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

113

1,434.3

1,831.3

0.0

1,831.3

1220.0

0.0

1220.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

446.2

663.6

663.6

760.0

760.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

14.9

19.3

0.0

19.3

60.0

0.0

60.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

8.8

10.5

10.5

60.0

60.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

6.2

8.8

8.8

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

591.8

583.8

0.0

583.8

370.0

0.0

370.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

448.4

438.1

438.1

320.0

320.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

143.4

145.7

145.7

50.0

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

381.4

564.5

0.0

564.5

30.0

0.0

30.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

37.2

45.3

45.3

10.0

10.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

344.2

519.3

519.3

20.0

20.0

გრანტები

13

11,718.8

13,134.3

6,147.9

6,986.4

11046.8

3901.4

7145.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

11,718.8

13,134.3

6,147.9

6,986.4

11046.8

3901.4

7145.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5,700.8

6,986.4

0.0

6,986.4

7145.4

0.0

7145.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,550.8

6,826.4

6,826.4

6985.4

6985.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

150.0

160.0

160.0

160.0

160.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

6,018.0

6,147.9

6,147.9

0.0

3901.4

3901.4

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,884.9

5,049.6

5,049.6

2805.8

2805.8

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,133.1

1,098.3

1,098.3

1095.6

1095.6

სხვა შემოსავლები

14

1,002.2

1,290.2

0.0

1,290.2

1296.0

0.0

1296.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

265.3

285.1

0.0

285.1

85.0

0.0

85.0

პროცენტები

1411

173.0

171.4

171.4

0.0

0.0

რენტა

1415

92.3

113.8

0.0

113.8

85.0

0.0

85.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

83.8

100.2

100.2

80.0

80.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

8.5

13.6

13.6

5.0

5.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

43.1

157.5

0.0

157.5

540.0

0.0

540.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

23.2

131.6

0.0

131.6

540.0

0.0

540.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

22.7

10.1

10.1

15.0

15.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.4

0.8

0.8

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

120.6

120.6

480.0

480.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.0

0.0

0.0

45.0

45.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

20.0

26.0

0.0

26.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

20.0

26.0

26.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

686.3

721.9

721.9

591.0

591.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

7.4

125.7

125.7

80.0

80.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

221.4

111.7

0.0

111.7

150.0

0.0

150.0

ძირითადი აქტივები

311

71.0

27.3

27.3

50.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

314

150.4

84.3

0.0

84.3

100.0

0.0

100.0

მიწა

3141

150.4

84.3

84.3

100.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

5.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

საშინაო

321

5.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

სესხები

3214

5.0

0.0

0.0

150.0

150.0

მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1220.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 11046,8 ათასი ლარით, ნაცვლად 9951.2 ათასი ლარისა.
მუხლი 6.
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1296.0 ათასი ლარით

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1296.0 ათასი ლარით.

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5323,0 ათასი ლარით, ნაცვლად 4380,7 ათასი ლარისა, მათ შორის

ა)  განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5473,0 ათასი ლარით, ნაცვლად 4530,7 ათასი ლარისა.

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1327,3 ათასი ლარით. (2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთის (1177,3 ათასი ლარი) გამოყენებით).
მუხლი 9.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  315.3 ათასი ლარით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1012,0 ათასი ლარით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 75.6 ათასი ლარი

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 84.4 ათასი ლარი

მუხლი 13. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,064.7

3,062.0

8.8

3,053.2

3,556.7

0.0

3,556.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,521.5

2,722.6

8.8

2,713.7

3,281.0

0.0

3,281.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,447.1

2,660.2

8.8

2,651.4

3,181.0

0.0

3,181.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

74.4

62.4

0.0

62.4

100.0

0.0

100.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

507.2

270.7

0.0

270.7

235.2

0.0

235.2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

36.0

68.7

0.0

68.7

40.5

0.0

40.5

702

თავდაცვა

119.9

123.3

0.0

123.3

151.0

0.0

151.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

441.1

447.9

1.5

446.4

471.3

0.0

471.3

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

441.1

447.9

1.5

446.4

471.3

0.0

471.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,860.3

3,894.4

3,219.0

675.4

2,901.8

2,682.3

219.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

315.8

213.4

173.7

39.6

69.5

0.0

69.5

70421

სოფლის მეურნეობა

315.8

213.4

173.7

39.6

69.5

0.0

69.5

7045

ტრანსპორტი

4,452.3

3,588.8

3,022.0

566.8

2,832.3

2,682.3

150.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,452.3

3,588.8

3,022.0

566.8

2,832.3

2,682.3

150.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

92.2

92.2

23.3

68.9

0.0

0.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

645.4

1,033.0

386.3

646.6

681.5

66.5

615.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

361.3

537.2

14.9

522.2

450.0

0.0

450.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

229.1

440.8

371.4

69.4

171.5

66.5

105.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

55.0

55.0

0.0

55.0

60.0

0.0

60.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,762.9

2,926.2

1,793.0

1,133.2

2,016.4

502.9

1,513.5

7061

ბინათმშენებლობა

208.6

496.4

495.4

1.0

121.7

120.9

0.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,151.8

2,012.3

1,188.7

823.6

1,429.3

296.6

1,132.7

7064

გარე განათება

397.5

417.5

108.9

308.6

465.4

85.4

380.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

79.6

80.6

0.0

80.6

89.6

0.0

89.6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

79.6

80.6

0.0

80.6

89.6

0.0

89.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,031.7

1,115.4

203.8

911.6

1,300.4

99.8

1,200.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

262.7

367.9

123.7

244.2

416.7

38.4

378.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

593.4

673.9

65.7

608.2

742.6

30.8

711.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

83.3

44.1

0.0

44.1

92.5

0.0

92.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

92.2

29.5

14.3

15.2

48.6

30.6

18.0

709

განათლება

1,325.1

1,784.5

504.5

1,280.0

2,411.3

569.3

1,842.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,295.1

1,750.5

504.5

1,246.0

2,376.3

569.3

1,807.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

30.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

710

სოციალური დაცვა

822.6

1,023.5

0.0

1,023.5

1,119.4

0.0

1,119.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

129.6

130.1

0.0

130.1

154.4

0.0

154.4

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3.5

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

245.9

352.5

0.0

352.5

385.0

0.0

385.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

421.8

506.1

0.0

506.1

520.0

0.0

520.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

21.8

31.0

0.0

31.0

55.0

0.0

55.0

სულ

14,153.3

15,490.8

6,117.0

9,373.8

14,699.4

3,920.8

10,778.6

მუხლი 14. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით🔗

განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებენი მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

14,352.5

15,775.9

6,117.0

9,658.9

15,040.1

3,946.2

11,093.9

ხარჯები

7,445.7

8,151.1

10.9

8,140.2

9,251.8

123.4

9,128.4

შრომის ანაზღაურება

1,764.2

1,641.1

0.0

1,641.1

2,089.1

0.0

2,089.1

საქონელი და მომსახურება

1,573.7

1,809.7

6.0

1,803.7

1,311.3

2.8

1,308.5

პროცენტი

507.2

270.7

0.0

270.7

235.2

0.0

235.2

სუბსიდიები

2,907.6

3,535.1

4.9

3,530.2

3,961.3

0.0

3,961.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

487.1

0.0

487.1

სოციალური უზრუნველყოფა

693.0

893.4

0.0

893.4

965.0

0.0

965.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

202.8

120.6

82.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,707.6

7,339.8

6,106.1

1,233.6

5,473.0

3,822.8

1,650.2

ძირითადი აქტივები

6,707.6

7,339.8

6,106.1

1,233.6

5,473.0

3,822.8

1,650.2

ვალდებულებების კლება

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

საშინაო

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,263.9

3,347.0

8.8

3,338.2

3,872.0

0.0

3,872.0

ხარჯები

3,029.8

2,850.2

1.9

2,848.2

3,122.3

0.0

3,122.3

შრომის ანაზღაურება

1,464.5

1,344.8

0.0

1,344.8

1,976.6

0.0

1,976.6

საქონელი და მომსახურება

1,022.0

1,174.8

1.9

1,172.9

787.8

0.0

787.8

პროცენტი

507.2

270.7

0.0

270.7

235.2

0.0

235.2

სუბსიდიები

36.0

58.7

0.0

58.7

40.5

0.0

40.5

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

82.2

0.0

82.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.9

211.8

6.9

204.9

434.4

0.0

434.4

ძირითადი აქტივები

34.9

211.8

6.9

204.9

434.4

0.0

434.4

ვალდებულებების კლება

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

საშინაო

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

585.7

581.5

0.0

581.5

746.4

0.0

746.4

ხარჯები

574.0

576.4

0.0

576.4

742.4

0.0

742.4

შრომის ანაზღაურება

372.6

368.1

0.0

368.1

501.0

0.0

501.0

საქონელი და მომსახურება

201.5

208.3

0.0

208.3

159.2

0.0

159.2

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

82.2

0.0

82.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6

5.1

0.0

5.1

4.0

0.0

4.0

ძირითადი აქტივები

11.6

5.1

0.0

5.1

4.0

0.0

4.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,861.4

2,078.7

8.8

2,069.8

2,434.6

0.0

2,434.6

ხარჯები

1,838.1

1,871.9

1.9

1,870.0

2,004.2

0.0

2,004.2

შრომის ანაზღაურება

1,092.0

976.7

0.0

976.7

1,475.6

0.0

1,475.6

საქონელი და მომსახურება

746.2

894.1

1.9

892.2

528.6

0.0

528.6

სხვა ხარჯები

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.3

206.7

6.9

199.8

430.4

0.0

430.4

ძირითადი აქტივები

23.3

206.7

6.9

199.8

430.4

0.0

430.4

01 03

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

10.0

10.0

01 04

ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

36.0

58.7

0.0

58.7

30.5

0.0

30.5

ხარჯები

36.0

58.7

0.0

58.7

30.5

0.0

30.5

სუბსიდიები

36.0

58.7

58.7

30.5

30.5

01 05

სარეზერვო ფონდი

74.4

62.4

0.0

62.4

100.0

0.0

100.0

ხარჯები

74.4

62.4

0.0

62.4

100.0

0.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

74.4

62.4

0.0

62.4

100.0

0.0

100.0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

706.4

555.7

0.0

555.7

550.5

0.0

550.5

ხარჯები

507.2

270.7

0.0

270.7

235.2

0.0

235.2

პროცენტი

507.2

270.7

0.0

270.7

235.2

0.0

235.2

ვალდებულებების კლება

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

საშინაო

199.2

285.0

0.0

285.0

315.3

0.0

315.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

561.0

571.3

1.5

569.8

622.3

0.0

622.3

ხარჯები

549.1

567.8

0.0

567.8

622.3

0.0

622.3

შრომის ანაზღაურება

299.7

296.2

0.0

296.2

112.5

0.0

112.5

საქონელი და მომსახურება

249.3

271.6

0.0

271.6

47.7

0.0

47.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

462.1

0.0

462.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

3.4

1.5

1.9

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

11.9

3.4

1.5

1.9

0.0

0.0

0.0

02 01

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

441.1

447.9

1.5

446.4

471.3

0.0

471.3

ხარჯები

430.1

444.5

0.0

444.5

471.3

0.0

471.3

შრომის ანაზღაურება

223.1

217.9

0.0

217.9

6.2

0.0

6.2

საქონელი და მომსახურება

207.0

226.6

0.0

226.6

3.0

0.0

3.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

462.1

0.0

462.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

3.4

1.5

1.9

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

11.0

3.4

1.5

1.9

0.0

0.0

0.0

02 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

119.9

123.3

0.0

123.3

151.0

0.0

151.0

ხარჯები

119.0

123.3

0.0

123.3

151.0

0.0

151.0

შრომის ანაზღაურება

76.6

78.4

0.0

78.4

106.3

0.0

106.3

საქონელი და მომსახურება

42.4

45.0

0.0

45.0

44.7

0.0

44.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,268.6

7,853.6

5,398.4

2,455.2

5,625.1

3,277.1

2,348.0

ხარჯები

973.9

1,436.9

8.5

1,428.4

1,468.7

121.5

1,347.2

საქონელი და მომსახურება

207.2

305.8

3.6

302.2

355.9

0.9

355.0

სუბსიდიები

766.7

1,131.1

4.9

1,126.2

992.2

0.0

992.2

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

120.6

120.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,294.7

6,416.7

5,389.9

1,026.8

4,156.4

3,155.6

1,000.8

ძირითადი აქტივები

6,294.7

6,416.7

5,389.9

1,026.8

4,156.4

3,155.6

1,000.8

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

4,452.3

3,588.8

3,022.0

566.8

2,832.3

2,682.3

150.0

ხარჯები

13.5

24.6

3.6

21.0

40.0

0.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

11.8

24.6

3.6

21.0

40.0

0.0

40.0

სუბსიდიები

1.7

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,438.8

3,564.2

3,018.4

545.8

2,792.3

2,682.3

110.0

ძირითადი აქტივები

4,438.8

3,564.2

3,018.4

545.8

2,792.3

2,682.3

110.0

03 03

ბინათმშენებლობა

208.6

496.4

495.4

1.0

121.7

120.9

0.8

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

120.9

120.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

0.0

1.0

0.3

0.3

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

120.6

120.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.6

495.4

495.4

0.0

0.8

0.0

0.8

ძირითადი აქტივები

208.6

495.4

495.4

0.0

0.8

0.0

0.8

03 04

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია

873.0

1,370.1

1,188.7

181.4

947.1

296.6

650.5

ხარჯები

0.0

9.7

0.0

9.7

20.5

0.0

20.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.7

0.0

9.7

20.5

0.0

20.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

873.0

1,360.4

1,188.7

171.7

926.6

296.6

630.0

ძირითადი აქტივები

873.0

1,360.4

1,188.7

171.7

926.6

296.6

630.0

03 05

ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”

278.8

642.2

0.0

642.2

482.2

0.0

482.2

ხარჯები

278.8

642.2

0.0

642.2

482.2

0.0

482.2

სუბსიდიები

278.8

642.2

642.2

482.2

482.2

03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

397.5

417.5

108.9

308.6

465.4

85.4

380.0

ხარჯები

192.8

237.7

0.0

237.7

280.0

0.0

280.0

საქონელი და მომსახურება

192.8

237.7

0.0

237.7

280.0

0.0

280.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204.7

179.8

108.9

70.9

185.4

85.4

100.0

ძირითადი აქტივები

204.7

179.8

108.9

70.9

185.4

85.4

100.0

03 07

ნაგავსაყრელის მოწყობა

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

5.0

0.0

0.0

03 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

340.0

522.2

0.0

522.2

450.0

0.0

450.0

ხარჯები

340.0

426.2

0.0

426.2

450.0

0.0

450.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

26.9

0.0

26.9

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

340.0

399.3

399.3

450.0

450.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

96.0

0.0

96.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

96.0

0.0

96.0

0.0

0.0

0.0

03 09

ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"

55.0

55.0

0.0

55.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

55.0

55.0

0.0

55.0

60.0

0.0

60.0

სუბსიდიები

55.0

55.0

55.0

60.0

60.0

03 10

საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

229.1

440.8

371.4

69.4

171.5

66.5

105.0

ხარჯები

51.9

5.3

4.9

0.4

0.6

0.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.4

0.0

0.4

0.6

0.6

0.0

სუბსიდიები

51.9

4.9

4.9

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.2

435.6

366.5

69.1

170.9

65.9

105.0

ძირითადი აქტივები

177.2

435.6

366.5

69.1

170.9

65.9

105.0

03 11

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების)სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

2.5

5.6

0.0

5.6

14.5

0.0

14.5

ხარჯები

2.5

5.6

0.0

5.6

14.5

0.0

14.5

საქონელი და მომსახურება

2.5

5.6

0.0

5.6

14.5

0.0

14.5

03 12

ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

313.3

207.8

173.7

34.1

55.0

0.0

55.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313.3

207.8

173.7

34.1

55.0

0.0

55.0

ძირითადი აქტივები

313.3

207.8

173.7

34.1

55.0

0.0

55.0

03 13

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი

92.2

92.2

23.3

68.9

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

34.3

29.7

0.0

29.7

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

34.3

29.7

29.7

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

62.6

23.3

39.3

0.0

0.0

0.0

03 14

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

25.4

25.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.4

25.4

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.4

25.4

0.0

03 16

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

21.3

14.9

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

14.9

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,325.1

1,784.5

504.5

1,280.0

2,411.3

569.3

1,842.0

ხარჯები

1,132.9

1,280.4

0.4

1,280.0

1,628.9

1.9

1,627.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.4

0.4

4.0

1.9

1.9

0.0

სუბსიდიები

1,132.9

1,276.0

0.0

1,276.0

1,627.0

0.0

1,627.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.2

504.1

504.1

0.0

782.4

567.4

215.0

ძირითადი აქტივები

192.2

504.1

504.1

0.0

782.4

567.4

215.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,176.3

1,750.5

504.5

1,246.0

2,376.3

569.3

1,807.0

ხარჯები

1,102.9

1,246.4

0.4

1,246.0

1,593.9

1.9

1,592.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.4

0.4

4.0

1.9

1.9

0.0

სუბსიდიები

1,102.9

1,242.0

1,242.0

1,592.0

1,592.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.4

504.1

504.1

0.0

782.4

567.4

215.0

ძირითადი აქტივები

73.4

504.1

504.1

0.0

782.4

567.4

215.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

118.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

118.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

30.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

ხარჯები

30.0

34.0

0.0

34.0

35.0

0.0

35.0

სუბსიდიები

30.0

34.0

34.0

35.0

35.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,031.7

1,115.4

203.8

911.6

1,300.4

99.8

1,200.6

ხარჯები

857.9

911.6

0.0

911.6

1,200.6

0.0

1,200.6

საქონელი და მომსახურება

95.2

53.0

0.0

53.0

118.0

0.0

118.0

სუბსიდიები

762.7

858.6

0.0

858.6

1,057.6

0.0

1,057.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.8

203.8

203.8

0.0

99.8

99.8

0.0

ძირითადი აქტივები

173.8

203.8

203.8

0.0

99.8

99.8

0.0

05 01

სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება

9.1

10.5

0.0

10.5

18.0

0.0

18.0

ხარჯები

9.1

10.5

0.0

10.5

18.0

0.0

18.0

საქონელი და მომსახურება

9.1

10.5

0.0

10.5

18.0

0.0

18.0

05 02

ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”

48.1

54.9

0.0

54.9

54.7

0.0

54.7

ხარჯები

48.1

54.9

0.0

54.9

54.7

0.0

54.7

სუბსიდიები

48.1

54.9

54.9

54.7

54.7

05 03

ა(ა)იპ “ქ.გურჯაანის სპორტული კომპლექსი”

52.6

56.2

0.0

56.2

66.6

0.0

66.6

ხარჯები

52.6

56.2

0.0

56.2

66.6

0.0

66.6

სუბსიდიები

52.6

56.2

56.2

66.6

66.6

05 04

ააიპ სფეხბურთო სკოლა ,,გურჯაანი"

49.4

81.6

0.0

81.6

190.0

0.0

190.0

ხარჯები

49.4

81.6

0.0

81.6

190.0

0.0

190.0

სუბსიდიები

49.4

81.6

81.6

190.0

190.0

05 05

აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა

35.0

41.0

0.0

41.0

39.0

0.0

39.0

ხარჯები

35.0

41.0

0.0

41.0

39.0

0.0

39.0

სუბსიდიები

35.0

41.0

41.0

39.0

39.0

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები

68.5

123.7

123.7

0.0

48.4

38.4

10.0

ხარჯები

7.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

7.7

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.8

123.7

123.7

0.0

38.4

38.4

0.0

ძირითადი აქტივები

60.8

123.7

123.7

0.0

38.4

38.4

0.0

05 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

22.0

27.4

0.0

27.4

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

22.0

27.4

0.0

27.4

30.0

0.0

30.0

საქონელი და მომსახურება

22.0

27.4

0.0

27.4

30.0

0.0

30.0

05 08

ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"

18.5

18.5

0.0

18.5

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

18.5

18.5

0.0

18.5

30.0

0.0

30.0

სუბსიდიები

18.5

18.5

18.5

30.0

30.0

05 09

ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

73.5

73.6

0.0

73.6

95.9

17.2

78.7

ხარჯები

73.5

73.6

0.0

73.6

78.7

0.0

78.7

სუბსიდიები

73.5

73.6

73.6

78.7

78.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

17.2

17.2

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.2

17.2

0.0

05 10

კულტურის სახლები

130.4

144.3

14.9

129.4

177.0

10.4

166.6

ხარჯები

122.5

129.4

0.0

129.4

166.6

0.0

166.6

სუბსიდიები

122.5

129.4

129.4

166.6

166.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

14.9

14.9

0.0

10.4

10.4

0.0

ძირითადი აქტივები

7.9

14.9

14.9

0.0

10.4

10.4

0.0

05 11

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”

63.7

34.3

0.0

34.3

57.0

0.0

57.0

ხარჯები

30.0

34.3

0.0

34.3

57.0

0.0

57.0

სუბსიდიები

30.0

34.3

34.3

57.0

57.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

33.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 12

ს.ს.ი.პ. ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"

29.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

29.5

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

სუბსიდიები

29.5

30.0

30.0

5.0

5.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

05 13

მუზეუმები

96.4

130.0

36.0

94.0

108.2

2.2

106.0

ხარჯები

93.5

94.0

0.0

94.0

106.0

0.0

106.0

სუბსიდიები

93.5

94.0

94.0

106.0

106.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

36.0

36.0

0.0

2.2

2.2

0.0

ძირითადი აქტივები

2.9

36.0

36.0

0.0

2.2

2.2

0.0

05 14

მუსიკალური კოლექტივები

83.8

92.8

14.8

78.0

106.7

1.0

105.7

ხარჯები

63.8

78.0

0.0

78.0

105.7

0.0

105.7

სუბსიდიები

63.8

78.0

78.0

105.7

105.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

14.8

14.8

0.0

1.0

1.0

0.0

ძირითადი აქტივები

20.0

14.8

14.8

0.0

1.0

1.0

0.0

05 15

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი , ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი,,38.5

37.5

0.0

37.5

11.0

0.0

11.0

ხარჯები

38.5

37.5

0.0

37.5

11.0

0.0

11.0

სუბსიდიები

38.5

37.5

37.5

11.0

11.0

05 16

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,11.0

11.0

0.0

11.0

11.0

0.0

11.0

ხარჯები

11.0

11.0

0.0

11.0

11.0

0.0

11.0

სუბსიდიები

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

05 17

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.8

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

ხარჯები

40.8

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

საქონელი და მომსახურება

40.8

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

05 18

აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

42.5

44.1

0.0

44.1

50.5

0.0

50.5

ხარჯები

42.5

44.1

0.0

44.1

50.5

0.0

50.5

სუბსიდიები

42.5

44.1

44.1

50.5

50.5

05 19

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

76.7

14.3

14.3

0.0

30.6

30.6

0.0

ხარჯები

28.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

28.1

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.6

14.3

14.3

0.0

30.6

30.6

0.0

ძირითადი აქტივები

48.6

14.3

14.3

0.0

30.6

30.6

0.0

05 20

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.5

15.2

0.0

15.2

18.0

0.0

18.0

ხარჯები

15.5

15.2

0.0

15.2

18.0

0.0

18.0

საქონელი და მომსახურება

15.5

15.2

0.0

15.2

18.0

0.0

18.0

05 21

ააიპ  მრავალჟამიერი 1

26.2

74.5

0.0

74.5

85.8

0.0

85.8

ხარჯები

26.2

74.5

0.0

74.5

85.8

0.0

85.8

სუბსიდიები

26.2

74.5

74.5

85.8

85.8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

902.2

1,104.1

0.0

1,104.1

1,209.0

0.0

1,209.0

ხარჯები

902.2

1,104.1

0.0

1,104.1

1,209.0

0.0

1,209.0

სუბსიდიები

209.2

210.7

0.0

210.7

244.0

0.0

244.0

სოციალური უზრუნველყოფა

693.0

893.4

0.0

893.4

965.0

0.0

965.0

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

79.6

80.6

0.0

80.6

89.6

0.0

89.6

ხარჯები

79.6

80.6

0.0

80.6

89.6

0.0

89.6

სუბსიდიები

79.6

80.6

80.6

89.6

89.6

06 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.5

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

3.5

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

06 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

234.9

231.9

0.0

231.9

235.0

0.0

235.0

ხარჯები

234.9

231.9

0.0

231.9

235.0

0.0

235.0

სოციალური უზრუნველყოფა

234.9

231.9

0.0

231.9

235.0

0.0

235.0

06 05

სოციალური დაუცველი პირების დახმარება

105.0

131.4

0.0

131.4

140.0

0.0

140.0

ხარჯები

105.0

131.4

0.0

131.4

140.0

0.0

140.0

სოციალური უზრუნველყოფა

105.0

131.4

0.0

131.4

140.0

0.0

140.0

06 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

316.8

374.7

0.0

374.7

380.0

0.0

380.0

ხარჯები

316.8

374.7

0.0

374.7

380.0

0.0

380.0

სოციალური უზრუნველყოფა

316.8

374.7

0.0

374.7

380.0

0.0

380.0

06 07

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება,  უსახლკაროთა დახმარება,21.8

29.7

0.0

29.7

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

21.8

29.7

0.0

29.7

50.0

0.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

21.8

29.7

0.0

29.7

50.0

0.0

50.0

06 08

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 10

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

0.0

1.3

0.0

1.3

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

1.3

0.0

1.3

5.0

0.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.3

0.0

1.3

5.0

0.0

5.0

06 11

აიპ მოქალაქეთა თანადგომა

129.6

130.1

0.0

130.1

154.4

0.0

154.4

ხარჯები

129.6

130.1

0.0

130.1

154.4

0.0

154.4

სუბსიდიები

129.6

130.1

130.1

154.4

154.4

06 12

მრავალშვილიანი ოჯახების  დახმარება

11.0

120.6

0.0

120.6

150.0

0.0

150.0

ხარჯები

11.0

120.6

0.0

120.6

150.0

0.0

150.0

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

120.6

0.0

120.6

150.0

0.0

150.0

მუხლი. 01.00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება განისაზღვროს 434,4ათ. ლარით ნაცვლად 509,1ათ. ლარისა.

მუხლი 03.00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია განისაზღვროს  5625,1ათ. ლარით ნაცვლად 4968,5ათ. ლარისა.

მუხლი 04.00 განათლება განისაზღვროს 2411,3ათ. ლარით ნაცვლად 2067,4ათ. ლარისა.

მუხლი 05.00  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  განისაზღვროს  1300,4 ათ. ლარით ნაცვლად 1130,6ათ. ლარისა.