ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №41
2015 წლის 25 მაისი
ქ. გორი
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა” ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2014; 190020020.35.174.016040) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 958,1
6 067,7
12 890,4
16 520,3
2 770,3
13 750,0
გადასახადები
1 840,3
1 840,3
1 400,0
0,0
1 400,0
გრანტები
15 046,6
6 067,7
8 978,9
13 417,0
2 770,3
10 646,7
სხვა შემოსავლები
2 071,2
2 071,2
1 703,3
0,0
1 703,3
ხარჯები
12 172,4
418,3
11 754,1
14 693,3
210,0
14 483,3
შრომის ანაზღაურება
1 581,8
0,0
1 581,8
1 870,6
75,0
1 795,6
საქონელი და მომსახურება
2 391,0
2 391,0
2 091,3
0,0
2 091,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
49,1
49,1
20,3
0,0
20,3
სუბსიდიები
7 078,0
300,0
6 778,0
8 487,2
125,0
8 362,2
გრანტები
0,0
0,0
1 317,7
0,0
1 317,7
სოციალური უზრუნველყოფა
812,3
812,3
447,0
10,0
437,0
სხვა ხარჯები
260,3
118,3
141,9
459,1
0,0
459,1
საოპერაციო სალდო
6 785,7
5 649,4
1 136,3
1 827,0
2 560,3
-733,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4 931,7
3 656,7
1 275,1
4 424,5
4 363,0
61,5
ზრდა
5 125,2
3 656,7
1 468,5
5 154,5
4 363,0
791,5
კლება
193,5
0,0
193,5
730,0
0,0
730,0
მთლიანი სალდო
1 854,0
1 992,7
-138,8
-2 597,5
-1 802,7
-794,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 667,4
1 992,7
-325,4
-2 812,9
-1 802,7
-1 010,2
ზრდა
1 992,7
1 992,7
ვალუტა და დეპოზიტები
1 992,7
1 992,7
კლება
325,4
325,4
2 812,9
1 802,7
1 010,2
ვალუტა და დეპოზიტები
325,4
325,4
2 812,9
1 802,7
1 010,2
ვალდებულებების ცვლილება
-186,6
-186,6
-215,4
0,0
-215,4
ზრდა
კლება
186,6
186,6
215,4
0,0
215,4
საშინაო
186,6
186,6
215,4
0,0
215,4
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
19 151,6
6 067,7
13 083,9
17 250,3
2 770,3
14 480,0
შემოსავლები
18 958,1
6 067,7
12 890,4
16 520,3
2 770,3
13 750,0
არაფინანსური აქტივების კლება
193,5
193,5
730,0
0,0
730,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
17 484,2
4 075,0
13 409,2
20 063,2
4 573,0
15 490,2
ხარჯები
12 172,4
418,3
11 754,1
14 693,3
210,0
14 483,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 125,2
3 656,7
1 468,5
5 154,5
4 363,0
791,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
186,6
186,6
215,4
0,0
215,4
ნაშთის ცვლილება
1 667,4
1 992,7
-325,4
-2 812,9
-1 802,7
-1 010,2
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16 520,3 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 958,1
6 067,7
12 890,4
16 520,3
2 770,3
13 750,0
გადასახადები
1 840,3
0,0
1 840,3
1 400,0
0,0
1 400,0
გრანტები
15 046,6
6 067,7
8 978,9
13 417,0
2 770,3
10 646,7
სხვა შემოსავლები
2 071,2
0,0
2 071,2
1 703,3
0,0
1 703,3
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 417,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
15 046,6
13 417,0
გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან
0,0
700,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
15 046,6
12 717,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
8 978,9
10 156,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
8 799,4
9 946,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
179,5
210,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
6 067,7
2 560,3
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
5 767,7
2 560,3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
მგფ-ის თანადაფინანსება
სხვა პროექტები
წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
300,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 693,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
12 172,4
418,3
11 754,1
14 693,3
210,0
14 483,3
შრომის ანაზღაურება
1 581,8
1 581,8
1 870,6
75,0
1 795,6
საქონელი და მომსახურება
2 391,0
2 391,0
2 091,3
0,0
2 091,3
პროცენტი
49,1
49,1
20,3
0,0
20,3
სუბსიდიები
7 078,0
300,0
6 778,0
8 487,2
125,0
8 362,2
გრანტები
0,0
0,0
1 317,7
0,0
1 317,7
სოციალური უზრუნველყოფა
812,3
812,3
447,0
10,0
437,0
სხვა ხარჯები
260,3
118,3
141,9
459,1
0,0
459,1
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4424,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5154,5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
65,4
95,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
201,5
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 118,5
3 961,2
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
31,0
958,2
05 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
708,8
140,1
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
სულ ჯამი
5 125,2
5 154,5
ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 730.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
193,5
730,0
ძირითადი აქტივები
193,5
130,0
არაწარმოებული აქტივები
600,0
მიწა
600,0
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 972,1
2 828,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 923,0
2 807,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 923,0
2 707,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
100,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
49,1
21,2
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
702
თავდაცვა
81,6
132,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
860,8
715,9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
860,8
715,9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 928,0
3 567,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
40,0
70421
სოფლის მეურნეობა
40,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
2 052,8
1 986,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 052,8
1 986,8
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
90,0
70473
ტურიზმი
90,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
875,2
1 450,2
705
გარემოს დაცვა
2 664,7
1 980,6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
865,7
169,7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1 799,0
1 810,9
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
877,0
950,0
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
80,6
250,0
7063
წყალმომარაგება
177,1
220,0
7064
გარე განათება
510,8
380,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
108,5
100,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
225,0
225,0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
100,0
100,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125,0
125,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
5 319,9
5 688,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3 304,2
3 469,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 985,7
2 189,5
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
30,0
30,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
1 957,1
3 136,2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 957,1
3 086,2
7092
ზოგადი განათლება
50,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
50,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
411,4
623,8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
111,5
135,8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
76,1
102,4
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35,5
33,4
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
1,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,0
33,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
30,0
71,4
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
6,3
38,8
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
262,5
343,8
სულ ჯამი
17 297,6
19 847,8
თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2597,5 ათასი ლარის ოდენობით.
ი) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2812,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2812,9 ათასი ლარის ოდენობით.
კ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -215.4 ათასი ლარის ოდენობით.
ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაგვის ურნების შეძენა ქალაქის ქუჩებში განსათავსებლად.
მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „ბ.ი“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ი) ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ გორში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კერძოდ სამების და რუსთაველის ქუჩებზე (თეატრის მიმდებარე ტერიტორია) შენობების რეაბილიტაცია და სანიტარული კვანძების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
ნ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ.ზ) სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.
ო) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 2900 ბავშვი. სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება გათვალისწინებულია ვაუჩერული სისტემით, კერძოდ: იმ ბაგა-ბაღში სადაც ირიცხება 1-დან 30 ბავშვის ჩათვლით თითოეულ ბავშვზე 75 (სამოცდათხუთმეტი) ლარი თვეში, ხოლო იმ საბავშვო ბაგა–ბაღში, სადაც ირიცხება 30 ბავშვზე ზემოთ თითოეულ ბავშვზე 60(სამოცი) ლარი თვეში. იმ საბავშვო ბაგა–ბაღებში დაფინანსება, სადაც ირიცხება 10 და ნაკლები ბავშვი დაფინანსება მოხდეს არანაკლებ თვეში 800 (რვაასი) ლარით.
სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1, №2, №7, №12 და №18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ალტერნატიული ფართის საიჯარო ქირის გადასახადის დაფინანსება.
განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.
გათვალისწინებულია სუბსიდია სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული №20 საბავშვო ბაგა-ბაღის ინვენტარით აღჭურვისათვის 28 000 ლარის ოდენობით.
პ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ.ა) ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს (საიდენტიფიკაციო კოდი-218071084) ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ქვეპროგრაის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით მოსწავლეთა მონაწილეობის ორგანიზება ტურისტულ ლაშქრობებში და ალპინიადებში.
ჟ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ.ე) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: ოპერაციული მკურნალობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის ერთჯერადად თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
თითოეულ ბავშვზე 12 საცურაო–გამაჯანსაღებელი პროცედურის დაფინანსება ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზზე.
ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებს (8 წლის ზევით), სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
რ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ.ნ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 15)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება განისაზღვროს პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით.
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება მერიის მხრიდან განისაზღვროს საწყისი ღირებულების 30%-ით.
იმ მოქალაქეებს, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები უფინანსდებათ 30%-ით, თანადაფინანსება მერიის მხრიდან განისაზღვროს საწყისი ღირებულების 50%-ით.
ს) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს „გ.ფ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
გ.ფ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 03 23)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების პირველადი დახმარება ეტაპობრივად შემდეგ პირველად საჭიროებებზე: საკვები, პირადი მოხმარების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, ან ფულადი დახმარება არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
ტ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დ) დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს როგორც მოქმედი მცირე მეწარმეების განვითარებას, ასევე ახალი, ნოვატორული ბიზნეს-იდეების განხორციელებას, რათა მათ სამომავლოდ თავად შეძლონ საკუთარი ბიზნესის განვითარება დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვით.
პროგრამა ითვალისწინებს კონკურსის შედეგად გამოვლინდეს და დაფინანსდეს 6 საუკეთესო ბინზნეს-იდეა.
პროგრამით გათვალისწინებული იქნება პროექტებით დასაქმებულ ადამიანთა გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით და პროექტის ავტორის გადამზადება.
უ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი17. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქალაქი გორი
17 484,2
4 075,0
13 409,2
20 063,2
4 573,0
15 490,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
208,0
0,0
208,0
135,0
0,0
135,0
ხარჯები
12 172,4
418,3
11 754,1
14 693,3
210,0
14 483,3
შრომის ანაზღაურება
1 581,8
0,0
1 581,8
1 870,6
75,0
1 795,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 125,2
3 656,7
1 468,5
5 154,5
4 363,0
791,5
ვალდებულებების კლება
186,6
0,0
186,6
215,4
0,0
215,4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 158,8
0,0
2 158,8
3 044,2
0,0
3 044,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93,0
0,0
93,0
128,0
0,0
128,0
ხარჯები
1 906,7
0,0
1 906,7
2 733,7
0,0
2 733,7
შრომის ანაზღაურება
1 032,0
0,0
1 032,0
1 764,5
0,0
1 764,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,4
0,0
65,4
95,0
0,0
95,0
ვალდებულებების კლება
186,6
0,0
186,6
215,4
0,0
215,4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
414,5
0,0
414,5
652,3
0,0
652,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20,0
20,0
24,0
24,0
ხარჯები
411,4
0,0
411,4
637,3
0,0
637,3
შრომის ანაზღაურება
239,8
0,0
239,8
418,7
0,0
418,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,1
0,0
3,1
15,0
0,0
15,0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 508,5
0,0
1 508,5
2 055,2
0,0
2 055,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
73,0
73,0
104,0
104,0
ხარჯები
1 446,3
0,0
1 446,3
1 975,2
0,0
1 975,2
შრომის ანაზღაურება
792,2
0,0
792,2
1 345,8
0,0
1 345,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,3
0,0
62,3
80,0
0,0
80,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
235,7
0,0
235,7
236,7
0,0
236,7
ხარჯები
49,1
0,0
49,1
21,2
0,0
21,2
ვალდებულებების კლება
186,6
0,0
186,6
215,4
0,0
215,4
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
942,4
0,0
942,4
847,9
75,0
772,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115,0
0,0
115,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
741,0
0,0
741,0
847,9
75,0
772,9
შრომის ანაზღაურება
549,8
0,0
549,8
106,1
75,0
31,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201,5
0,0
201,5
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
860,8
0,0
860,8
715,9
0,0
715,9
ხარჯები
660,1
0,0
660,1
715,9
0,0
715,9
შრომის ანაზღაურება
495,0
0,0
495,0
11,9
0,0
11,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,8
0,0
200,8
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
81,6
0,0
81,6
132,0
75,0
57,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
7,0
7,0
ხარჯები
80,9
0,0
80,9
132,0
75,0
57,0
შრომის ანაზღაურება
54,8
0,0
54,8
94,2
75,0
19,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 501,4
3 475,7
3 025,7
6 547,6
3 403,6
3 144,0
ხარჯები
2 382,9
118,3
2 264,6
2 586,4
0,0
2 586,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 118,5
3 357,4
761,1
3 961,2
3 403,6
557,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2 052,8
1 636,1
416,8
1 986,8
1 552,7
434,0
ხარჯები
67,6
0,0
67,6
116,5
0,0
116,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 985,2
1 636,1
349,2
1 870,3
1 552,7
317,6
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 031,9
1 636,1
395,9
1 980,3
1 552,7
427,6
ხარჯები
46,7
0,0
46,7
110,0
0,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 985,2
1 636,1
349,2
1 870,3
1 552,7
317,6
03 01 02
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
20,9
0,0
20,9
6,5
0,0
6,5
ხარჯები
20,9
0,0
20,9
6,5
0,0
6,5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 537,8
1 692,4
1 845,4
3 116,2
1 850,9
1 265,3
ხარჯები
1 692,0
0,0
1 692,0
1 075,3
0,0
1 075,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 845,8
1 692,4
153,4
2 040,9
1 850,9
190,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
510,8
0,0
510,8
380,0
0,0
380,0
ხარჯები
470,1
0,0
470,1
380,0
0,0
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,7
0,0
40,7
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
865,7
0,0
865,7
169,7
0,0
169,7
ხარჯები
865,7
0,0
865,7
69,7
0,0
69,7
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
1 788,5
1 692,4
96,1
1 810,9
1 810,9
0,0
ხარჯები
41,5
0,0
41,5
1 810,9
1 810,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 747,0
1 692,4
54,6
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
177,1
0,0
177,1
220,0
0,0
220,0
ხარჯები
177,1
0,0
177,1
220,0
0,0
220,0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
55,6
0,0
55,6
55,6
0,0
55,6
ხარჯები
55,6
0,0
55,6
55,6
0,0
55,6
03 02 07
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
59,5
0,0
59,5
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
1,4
0,0
1,4
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,1
0,0
58,1
0,0
0,0
0,0
03 02 08
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
80,6
0,0
80,6
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
80,6
0,0
80,6
250,0
0,0
250,0
03 02 09
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
0,0
03 02 10
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
881,8
118,3
763,5
1 444,6
0,0
1 444,6
ხარჯები
623,3
118,3
505,0
1 394,6
0,0
1 394,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258,5
0,0
258,5
50,0
0,0
50,0
03 03 01
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები
29,0
0,0
29,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
29,0
0,0
29,0
30,0
0,0
30,0
03 03 02
შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
578,7
0,0
578,7
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
374,7
0,0
374,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204,0
0,0
204,0
0,0
0,0
0,0
03 03 04
მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
9,5
0,0
9,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
9,5
0,0
9,5
0,0
0,0
0,0
03 03 05
სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
84,0
0,0
84,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
84,0
0,0
84,0
03 03 06
აბრების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
03 03 07
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების და ლიფტების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა
137,1
118,3
18,8
0,7
0,0
0,7
ხარჯები
137,1
118,3
18,8
0,7
0,0
0,7
03 03 08
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
31,7
0,0
31,7
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,7
0,0
31,7
0,0
0,0
0,0
03 03 09
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
5,7
0,0
5,7
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
5,7
0,0
5,7
25,0
0,0
25,0
03 03 10
სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელშეწყობა
79,6
0,0
79,6
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
56,9
0,0
56,9
100,0
0,0
100,0
03 03 11
მუნიციპალიტეტის გამწვანების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
22,5
0,0
22,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
22,5
0,0
22,5
03 03 12
კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
1 097,4
0,0
1 097,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1 097,4
0,0
1 097,4
03 04
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
28,9
28,9
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,9
28,9
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 957,1
0,0
1 957,1
3 136,2
940,1
2 196,1
ხარჯები
1 926,0
0,0
1 926,0
2 178,0
0,0
2 178,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,0
0,0
31,0
958,2
940,1
18,1
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 957,1
0,0
1 957,1
3 086,2
940,1
2 146,1
ხარჯები
1 926,0
0,0
1 926,0
2 128,0
0,0
2 128,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,0
0,0
31,0
958,2
940,1
18,1
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებისა და სკოლებში კლასგარეშე აქტივობების თანადაფინანსების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
5 288,2
599,3
4 688,9
5 638,5
19,3
5 619,2
ხარჯები
4 579,4
300,0
4 279,4
5 498,4
0,0
5 498,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
708,8
299,3
409,5
140,1
19,3
120,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 844,9
599,3
2 245,6
3 154,0
19,3
3 134,7
ხარჯები
2 424,7
300,0
2 124,7
3 131,9
0,0
3 131,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420,2
299,3
120,9
22,1
19,3
2,8
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
19,4
0,0
19,4
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
19,4
0,0
19,4
45,0
0,0
45,0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
632,8
0,0
632,8
879,0
0,0
879,0
ხარჯები
632,8
0,0
632,8
879,0
0,0
879,0
05 01 03
საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
420,2
299,3
120,9
103,0
3,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
97,2
0,0
97,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420,2
299,3
120,9
5,8
3,0
2,8
05 01 04
ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი-218081625) შენობის რეაბილიტაცია და მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა ხელშეწყობა
40,7
0,0
40,7
30,3
16,3
14,0
ხარჯები
40,7
0,0
40,7
14,0
0,0
14,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
16,3
16,3
0,0
05 01 05
ა(ა)იპ „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი-417874973) ხელშეწყობა
1 372,0
300,0
1 072,0
1 886,0
0,0
1 886,0
ხარჯები
1 372,0
300,0
1 072,0
1 886,0
0,0
1 886,0
05 01 06
სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა
359,8
0,0
359,8
209,2
0,0
209,2
ხარჯები
359,8
0,0
359,8
209,2
0,0
209,2
05 01 07
ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“(საიდენტიფიკაციო კოდი-218081625) ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 309,8
0,0
2 309,8
2 348,5
0,0
2 348,5
ხარჯები
2 021,2
0,0
2 021,2
2 230,5
0,0
2 230,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
288,6
0,0
288,6
118,0
0,0
118,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
24,0
0,0
24,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
24,0
0,0
24,0
3,0
0,0
3,0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
391,4
0,0
391,4
396,0
0,0
396,0
ხარჯები
278,0
0,0
278,0
278,0
0,0
278,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,4
0,0
113,4
118,0
0,0
118,0
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
05 02 04
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
354,6
0,0
354,6
490,0
0,0
490,0
ხარჯები
342,0
0,0
342,0
490,0
0,0
490,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,6
0,0
12,6
0,0
0,0
0,0
05 02 05
გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა
149,4
0,0
149,4
151,0
0,0
151,0
ხარჯები
149,4
0,0
149,4
151,0
0,0
151,0
05 02 06
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა
1,6
0,0
1,6
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
1,6
0,0
1,6
2,0
0,0
2,0
05 02 07
ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის (საიდენტიფიკაციო კოდი-218079424) ხელშეწყობის ღონისძიებები
25,0
0,0
25,0
37,7
0,0
37,7
ხარჯები
25,0
0,0
25,0
37,7
0,0
37,7
05 02 08
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
05 02 09
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა
61,2
0,0
61,2
61,2
0,0
61,2
ხარჯები
61,2
0,0
61,2
61,2
0,0
61,2
05 02 10
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
33,3
0,0
33,3
98,1
0,0
98,1
ხარჯები
33,3
0,0
33,3
98,1
0,0
98,1
05 02 11
გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა
547,5
0,0
547,5
546,0
0,0
546,0
ხარჯები
547,5
0,0
547,5
546,0
0,0
546,0
05 02 12
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
144,0
0,0
144,0
148,5
0,0
148,5
ხარჯები
144,0
144,0
148,5
0,0
148,5
05 02 13
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი-417873769) ხელშეწყობა
427,6
0,0
427,6
265,0
0,0
265,0
ხარჯები
265,0
0,0
265,0
265,0
0,0
265,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162,6
0,0
162,6
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
133,5
0,0
133,5
136,0
0,0
136,0
ხარჯები
133,5
0,0
133,5
136,0
0,0
136,0
05 03 01
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს (საიდენტიფიკაციო კოდი-218071084) ხელშეწყობა
133,5
0,0
133,5
136,0
0,0
136,0
ხარჯები
133,5
0,0
133,5
136,0
0,0
136,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
636,4
0,0
636,4
848,8
135,0
713,8
ხარჯები
636,4
0,0
636,4
848,8
135,0
713,8
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125,0
0,0
125,0
125,0
125,0
0,0
ხარჯები
125,0
0,0
125,0
125,0
125,0
0,0
06 02
მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
411,4
0,0
411,4
565,8
10,0
555,8
ხარჯები
411,4
0,0
411,4
565,8
10,0
555,8
06 03 01
უსინათლოთა კავშირის გორის ფილიალის წევრთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება
10,4
0,0
10,4
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,4
0,0
10,4
0,0
0,0
0,0
06 03 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
1,0
0,0
1,0
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
1,0
0,0
1,0
2,0
0,0
2,0
06 03 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
13,7
0,0
13,7
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
13,7
0,0
13,7
35,0
0,0
35,0
06 03 05
რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება
0,0
0,0
0,0
8,4
0,0
8,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
8,4
0,0
8,4
06 03 06
უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება
7,2
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
7,2
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
06 03 07
ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
28,3
0,0
28,3
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
28,3
0,0
28,3
25,0
0,0
25,0
06 03 08
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
31,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
31,0
06 03 09
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
8,3
0,0
8,3
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
8,3
0,0
8,3
10,0
10,0
0,0
06 03 10
მარტოხელა დედების დახმარება
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
11,0
06 03 11
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
122,7
0,0
122,7
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
122,7
0,0
122,7
0,0
0,0
0,0
06 03 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
06 03 13
მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება
0,0
0,0
0,0
24,8
0,0
24,8
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
24,8
0,0
24,8
06 03 14
სტუდენტების დახმარება
16,5
0,0
16,5
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
16,5
0,0
16,5
15,0
0,0
15,0
06 03 15
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
17,3
0,0
17,3
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
17,3
0,0
17,3
55,0
0,0
55,0
06 03 16
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
64,9
0,0
64,9
97,0
0,0
97,0
ხარჯები
64,9
0,0
64,9
97,0
0,0
97,0
06 03 17
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
0,8
0,0
0,8
5,4
0,0
5,4
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
5,4
0,0
5,4
06 03 18
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
80,8
0,0
80,8
106,8
0,0
106,8
ხარჯები
80,8
0,0
80,8
106,8
0,0
106,8
06 03 19
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
16,9
0,0
16,9
26,0
0,0
26,0
ხარჯები
16,9
0,0
16,9
26,0
0,0
26,0
06 03 20
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)
6,3
0,0
6,3
14,0
0,0
14,0
ხარჯები
6,3
0,0
6,3
14,0
0,0
14,0
06 03 21
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
16,3
0,0
16,3
21,4
0,0
21,4
ხარჯები
16,3
0,0
16,3
21,4
0,0
21,4
06 03 22
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
06 03 23
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
06 04
დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა
0,0
0,0
0,0
58,0
0,0
58,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
58,0
0,0
58,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაპუნა კობერიძე