„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2015 წლის 27 მაისი
ქ. ზესტაფონი
,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160) 1-ლ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-15, მე-16 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
,,თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დანართი 1
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
12,053.9
4,907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
10,873.4
1,179.9
9,693.5
გადასახადები
2,091.8
0.0
2,091.8
2,071.5
0.0
2,071.5
2,000.0
0.0
2,000.0
გრანტები
8,570.3
4,907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
7,969.4
1,179.9
6,789.5
სხვა შემოსავლები
1,391.8
0.0
1,391.8
1,202.2
0.0
1,202.2
904.0
0.0
904.0
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,146.3
138.2
10,008.1
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,943.8
0.0
1,943.8
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,391.0
53.9
1,337.1
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,633.7
82.6
4,551.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
580.0
0.0
580.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,396.8
0.0
1,396.8
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
134.7
1.7
133.0
საოპერაციო სალდო
4,571.1
4,058.8
512.3
1,628.4
2,447.3
-818.9
727.1
1,041.7
-314.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,744.4
3,456.4
288.0
3,329.4
3,056.7
272.7
3,310.4
1,653.8
1,656.6
ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
3,410.4
1,653.8
1,756.6
კლება
47.0
0.0
47.0
138.0
0.0
138.0
100.0
0.0
100.0
მთლიანი სალდო
826.7
602.4
224.3
-1,701.0
-609.4
-1,091.6
-2,583.3
-612.1
-1,971.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
715.6
602.4
113.2
-1,828.0
-609.4
-1,218.6
-2,710.1
-612.1
-2,098.0
ზრდა
715.6
602.4
113.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
715.6
602.4
113.2
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
1,828.0
609.4
1,218.6
2,710.1
612.1
2,098.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,828.0
609.4
1,218.6
2,710.1
612.1
2,098.0
ვალდებულებების ცვლილება
-111.1
0.0
-111.1
-127.0
0.0
-127.0
-126.8
0.0
-126.8
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი 2
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
12,100.9
4907.0
7,193.9
12,448.6
3,443.0
9,005.6
10,973.4
1,179.9
9,793.5
შემოსავლები
12,053.9
4907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
10,873.4
1,179.9
9,693.5
არაფინანსური აქტივების კლება
47.0
0.0
47.0
138.0
0.0
138.0
100.0
0.0
100.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
11,385.3
4,304.6
7,080.7
14,276.6
4,052.4
10,224.2
13,683.5
1,792.0
11,891.5
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,146.3
138.2
10,008.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
3410.4
1653.8
1756.6
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
ნაშთის ცვლილება
715.6
602.4
113.2
-1,828.0
-609.4
-1,218.6
-2,710.1
-612.1
-2,098.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები10 146,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 7
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,146.3
138.2
10,008.1
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,943.8
0.0
1,943.8
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,391.0
53.9
1,337.1
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,633.7
82.6
4,551.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
580.0
0.0
580.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,396.8
0.0
1,396.8
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
134.7
1.7
133.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3310,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3410,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 8
ორგ.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
53.5
328.9
131,3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
102.0
30.5
2.1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3623.1
3108.0
3262,2
04 00
განათლება
11,6
05.00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
12.8
0
0,5
06.00
ჯანდაცვა
0
0
2,7
სულ
3791.4
3467.4
3410,4
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი 9
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
47.0
138.0
100.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
47.0
138.0
100.0
მიწა
20.6
96.0
0.0
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები
26.4
42.0
100.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი 10
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,193.3
0.0
2,193.3
3,049.4
170.1
2,879.3
2,900.6
10.5
2,890.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,095.2
0.0
2,095.2
2,966.4
170.1
2,796.3
2,900.6
10.5
2,890.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,095.2
0.0
2,095.2
2,900.6
170.1
2,730.5
2,736.4
10.5
2,725.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
164.2
0.0
164.2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
133.2
0.0
133.2
170.0
0.0
170.0
147.6
0.0
147.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
3,168.3
1,641.9
1,526.4
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
3,148.3
1,641.9
1,506.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
3,148.3
1,641.9
1,506.4
705
გარემოს დაცვა
1,115.8
5.6
1,110.2
1,250.1
82.6
1,167.5
1,254.7
82.6
1,172.1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,188.3
82.6
1,105.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
27.8
5.6
22.2
24.9
0.0
24.9
66.4
0.0
66.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
140.7
92.7
48.0
938.1
746.5
191.6
581.6
42.2
539.4
7061
ბინათმშენებლობა
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
312.5
14.3
298.2
7063
წყალმომარაგება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
7064
გარე განათება
50.7
50.7
0.0
467.5
467.5
0.0
162.8
27.9
134.9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.7
2.7
103.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.7
2.7
103.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,188.1
14.7
1,173.4
1,658.3
0.0
1,658.3
1,967.4
0.5
1,966.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
335.3
14.7
320.6
497.6
0.0
497.6
776.9
0.0
776.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,078.5
0.5
1,078.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
38.5
0.0
38.5
68.2
0.0
68.2
112.0
0.0
112.0
709
განათლება
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,714.2
11.6
1,702.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,708.2
11.6
1,696.6
7092
ზოგადი განათლება
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
710
სოციალური დაცვა
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
405.9
24.9
381.0
659.4
0.0
659.4
760.2
0.0
760.2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
94.0
0.0
94.0
619.6
0.0
619.6
463.2
0.0
463.2
სულ
11,274.2
4,304.6
6,969.6
14,149.6
4,052.4
10,097.2
13,556.7
1,792.0
11,764.7
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 727,1 ათასი ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
დანართი 11
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
11,385.3
4,304.6
7,080.7
14,276.6
4,052.4
10,224.2
13,683.5
1,792.0
11,891.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
992.0
0.0
992.0
1,050.5
0.0
1,050.5
1,021.5
0.0
1,021.5
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,146.3
138.2
10,008.1
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,943.8
0.0
1,943.8
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,391.0
53.9
1,337.1
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,633.7
82.6
4,551.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
580.0
0.0
580.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,396.8
0.0
1,396.8
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
134.7
1.7
133.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
3,410.4
1,653.8
1,756.6
ძირითადი აქტივები
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
3,410.4
1,653.8
1,756.6
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,304.4
0.0
2,304.4
3,176.4
170.1
3,006.3
2,900.6
10.5
2,890.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160.0
0.0
160.0
174.0
0.0
174.0
173.0
0.0
173.0
ხარჯები
2,139.8
0.0
2,139.8
2,720.5
0.0
2,720.5
2,769.3
0.0
2,769.3
შრომის ანაზღაურება
1,480.7
0.0
1,480.7
1,678.7
0.0
1,678.7
1,833.5
0.0
1,833.5
საქონელი და მომსახურება
559.6
0.0
559.6
883.1
0.0
883.1
908.6
0.0
908.6
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
75.7
0.0
75.7
17.2
0.0
17.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.5
0.0
53.5
328.9
170.1
158.8
131.3
10.5
120.8
ძირითადი აქტივები
53.5
0.0
53.5
328.9
170.1
158.8
131.3
10.5
120.8
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
01 01
ზესტაფონის საკრებულო
524.9
0.0
524.9
614.2
0.0
614.2
669.5
0.0
669.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
521.6
0.0
521.6
609.7
0.0
609.7
659.5
0.0
659.5
შრომის ანაზღაურება
389.8
0.0
389.8
432.9
0.0
432.9
452.0
0.0
452.0
საქონელი და მომსახურება
131.8
0.0
131.8
176.8
0.0
176.8
207.5
0.0
207.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.3
0.0
3.3
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
ძირითადი აქტივები
3.3
0.0
3.3
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
01 02
ზესტაფონის გამგეობა
1,570.3
0.0
1,570.3
2,286.4
170.1
2,116.3
2,066.9
10.5
2,056.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
136.0
148.0
148.0
147.0
147.0
ხარჯები
1,520.1
0.0
1,520.1
1,962.0
0.0
1,962.0
1,945.6
0.0
1,945.6
შრომის ანაზღაურება
1,090.9
0.0
1,090.9
1,245.8
0.0
1,245.8
1,381.5
0.0
1,381.5
საქონელი და მომსახურება
427.8
0.0
427.8
640.5
0.0
640.5
536.9
0.0
536.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
75.7
0.0
75.7
17.2
0.0
17.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.2
0.0
50.2
324.4
170.1
154.3
121.3
10.5
110.8
ძირითადი აქტივები
50.2
0.0
50.2
324.4
170.1
154.3
121.3
10.5
110.8
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
164.2
0.0
164.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
164.2
0.0
164.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
164.2
0.0
164.2
01 06
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
209.2
0.0
209.2
210.0
0.0
210.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
448.0
0.0
448.0
495.0
0.0
495.0
471.3
0.0
471.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58.0
0.0
58.0
62.0
0.0
62.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
346.0
0.0
346.0
464.5
0.0
464.5
469.2
0.0
469.2
შრომის ანაზღაურება
278.0
0.0
278.0
367.5
0.0
367.5
110.3
0.0
110.3
საქონელი და მომსახურება
68.0
0.0
68.0
97.0
0.0
97.0
43.9
0.0
43.9
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
315.0
0.0
315.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.0
0.0
102.0
30.5
0.0
30.5
2.1
0.0
2.1
ძირითადი აქტივები
102.0
0.0
102.0
30.5
0.0
30.5
2.1
0.0
2.1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47.0
47.0
48.0
48.0
0.0
0.0
ხარჯები
238.1
0.0
238.1
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
შრომის ანაზღაურება
197.0
0.0
197.0
265.5
0.0
265.5
7.3
0.0
7.3
საქონელი და მომსახურება
41.1
0.0
41.1
59.5
0.0
59.5
1.4
0.0
1.4
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
315.0
0.0
315.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
133.2
0.0
133.2
170.0
0.0
170.0
147.6
0.0
147.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
14.0
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
107.9
0.0
107.9
139.5
0.0
139.5
145.5
0.0
145.5
შრომის ანაზღაურება
81.0
0.0
81.0
102.0
0.0
102.0
103.0
0.0
103.0
საქონელი და მომსახურება
26.9
0.0
26.9
37.5
0.0
37.5
42.5
0.0
42.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
0.0
25.3
30.5
0.0
30.5
2.1
0.0
2.1
ძირითადი აქტივები
25.3
0.0
25.3
30.5
0.0
30.5
2.1
0.0
2.1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,467.2
4,115.9
1,351.3
5,629.8
3,851.2
1,778.6
5,131.4
1,766.7
3,364.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
ხარჯები
1,844.1
659.5
1,184.6
2,521.8
964.6
1,557.2
1,742.4
138.2
1,604.2
საქონელი და მომსახურება
756.1
659.5
96.6
1,296.6
882.0
414.6
375.3
53.9
321.4
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,188.3
82.6
1,105.7
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112.5
1.7
110.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,623.1
3,456.4
166.7
3,108.0
2,886.6
221.4
3,262.2
1,628.5
1,633.7
ძირითადი აქტივები
3,623.1
3,456.4
166.7
3,108.0
2,886.6
221.4
3,262.2
1,628.5
1,633.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
126.8
0.0
126.8
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
126.8
0.0
126.8
03 01
საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი
3,210.7
3,017.6
193.1
2,223.2
1,803.7
419.5
1,991.9
464.0
1,527.9
ხარჯები
88.0
0.0
88.0
253.1
31.5
221.6
108.9
1.3
107.6
საქონელი და მომსახურება
88.0
0.0
88.0
253.1
31.5
221.6
106.5
0.0
106.5
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,122.7
3,017.6
105.1
1,970.1
1,772.2
197.9
1,861.5
462.7
1,398.8
ძირითადი აქტივები
3,122.7
3,017.6
105.1
1,970.1
1,772.2
197.9
1,861.5
462.7
1,398.8
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.5
0.0
21.5
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.5
0.0
21.5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,256.5
98.3
1,158.2
2,188.2
829.1
1,359.1
1,941.6
124.8
1,816.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
ხარჯები
1,138.6
42.0
1,096.6
1,721.6
386.0
1,335.6
1,601.4
124.8
1,476.6
საქონელი და მომსახურება
50.6
42.0
8.6
496.4
303.4
193.0
236.7
41.8
194.9
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
0.0
65.2
სუბსიდიები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,188.3
82.6
1,105.7
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111.2
0.4
110.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.9
56.3
61.6
466.6
443.1
23.5
234.9
0.0
234.9
ძირითადი აქტივები
117.9
56.3
61.6
466.6
443.1
23.5
234.9
0.0
234.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
03 02 02
დასუფთავება
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,188.3
82.6
1,105.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
144.0
138.0
138.0
138.0
138.0
ხარჯები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,188.3
82.6
1,105.7
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,188.3
82.6
1,105.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
27.8
5.6
22.2
24.9
0.0
24.9
171.7
0.0
171.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
66.4
0.0
66.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
1.2
0.0
1.2
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
0.0
65.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.8
5.6
22.2
23.5
0.0
23.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
27.8
5.6
22.2
23.5
0.0
23.5
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
03 02 04
ბინათმშენებლობა
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
312.5
14.3
298.2
ხარჯები
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
312.5
14.3
298.2
საქონელი და მომსახურება
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
201.7
14.3
187.4
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
110.8
0.0
110.8
03 02 05
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
წყალმომარაგება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.3
0.0
6.3
03 02 07
გარე განათება
50.7
50.7
0.0
467.5
467.5
0.0
162.8
27.9
134.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
24.4
24.4
0.0
27.9
27.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
24.4
24.4
0.0
27.5
27.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.7
50.7
0.0
443.1
443.1
0.0
134.9
0.0
134.9
ძირითადი აქტივები
50.7
50.7
0.0
443.1
443.1
0.0
134.9
0.0
134.9
03 02 08
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1,000.0
1,000.0
0.0
1,218.4
1,218.4
0.0
1,197.9
1,177.9
20.0
ხარჯები
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
32.1
12.1
20.0
საქონელი და მომსახურება
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
32.1
12.1
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,165.8
1,165.8
0.0
ძირითადი აქტივები
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,165.8
1,165.8
0.0
03 03 01
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
03 03 02
სოფლის პროექტი (გზები, ხიდები)
1,000.0
1,000.0
0.0
1,218.4
1,218.4
0.0
1,177.9
1,177.9
0.0
ხარჯები
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
12.1
12.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
12.1
12.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,165.8
1,165.8
0.0
ძირითადი აქტივები
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,165.8
1,165.8
0.0
04 00
განათლება
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,714.2
11.6
1,702.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
322.5
0.0
322.5
371.0
0.0
371.0
371.0
0.0
371.0
ხარჯები
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,702.6
0.0
1,702.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
1.7
სუბსიდიები
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,700.9
0.0
1,700.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
11.6
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
11.6
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,708.2
11.6
1,696.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
322.5
322.5
371.0
371.0
371.0
371.0
ხარჯები
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,696.6
0.0
1,696.6
სუბსიდიები
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,696.6
0.0
1,696.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
11.6
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.6
11.6
0.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
1.7
სუბსიდიები
16.9
16.9
11.4
11.4
4.3
4.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,188.1
14.7
1,173.4
1,658.3
0.0
1,658.3
1,967.4
0.5
1,966.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
292.5
0.0
292.5
290.5
0.0
290.5
311.5
0.0
311.5
ხარჯები
1,175.3
14.7
1,160.6
1,658.3
0.0
1,658.3
1,966.9
0.0
1,966.9
საქონელი და მომსახურება
96.6
14.7
81.9
147.7
0.0
147.7
59.8
0.0
59.8
სუბსიდიები
1,078.7
0.0
1,078.7
1,510.6
0.0
1,510.6
1,641.5
0.0
1,641.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
265.0
0.0
265.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
ძირითადი აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
335.3
14.7
320.6
497.6
0.0
497.6
776.9
0.0
776.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
0.0
54.0
54.0
0.0
54.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
322.5
14.7
307.8
497.6
0.0
497.6
776.9
0.0
776.9
საქონელი და მომსახურება
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
0.5
0.0
0.5
სუბსიდიები
294.8
0.0
294.8
471.8
0.0
471.8
776.4
0.0
776.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
40.5
14.7
25.8
25.8
0.0
25.8
370.7
0.0
370.7
ხარჯები
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
370.7
0.0
370.7
საქონელი და მომსახურება
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
0.5
0.0
0.5
სუბსიდიები
0.0
0.0
370.2
370.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
166.3
0.0
166.3
234.4
0.0
234.4
214.9
0.0
214.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
35.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
166.3
0.0
166.3
234.4
0.0
234.4
214.9
0.0
214.9
სუბსიდიები
166.3
166.3
234.4
234.4
214.9
214.9
05 01 03
სპორტის სასახლე
128.5
0.0
128.5
237.4
0.0
237.4
191.3
0.0
191.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.0
23.0
24.0
24.0
25.0
25.0
ხარჯები
128.5
0.0
128.5
237.4
0.0
237.4
191.3
0.0
191.3
სუბსიდიები
128.5
128.5
237.4
237.4
191.3
191.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,078.5
0.5
1,078.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
238.5
0.0
238.5
236.5
0.0
236.5
251.5
0.0
251.5
ხარჯები
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,078.0
0.0
1,078.0
საქონელი და მომსახურება
64.4
0.0
64.4
110.0
0.0
110.0
47.3
0.0
47.3
სუბსიდიები
749.9
0.0
749.9
982.5
0.0
982.5
765.1
0.0
765.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
265.0
0.0
265.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
44.1
0.0
44.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
44.1
0.0
44.1
სუბსიდიები
35.0
35.0
43.9
43.9
44.1
44.1
05 02 02
ბიბლიოთეკები
76.6
0.0
76.6
106.2
0.0
106.2
123.2
0.0
123.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
23.5
23.5
24.5
24.5
ხარჯები
76.6
0.0
76.6
106.2
0.0
106.2
123.2
0.0
123.2
სუბსიდიები
76.6
76.6
106.2
106.2
123.2
123.2
05 02 03
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
216.9
0.0
216.9
290.9
0.0
290.9
329.9
0.5
329.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
72.0
72.0
78.0
78.0
89.0
89.0
ხარჯები
216.9
0.0
216.9
290.9
0.0
290.9
329.4
0.0
329.4
სუბსიდიები
216.9
216.9
290.9
290.9
329.4
329.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
05 02 04
მუზეუმები
40.0
0.0
40.0
66.9
0.0
66.9
56.8
0.0
56.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
40.0
0.0
40.0
66.9
0.0
66.9
56.8
0.0
56.8
სუბსიდიები
40.0
40.0
66.9
66.9
56.8
56.8
05 02 05
თეატრები
222.0
0.0
222.0
263.0
0.0
263.0
265.0
0.0
265.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.0
42.0
42.0
45.0
45.0
ხარჯები
222.0
0.0
222.0
263.0
0.0
263.0
265.0
0.0
265.0
სუბსიდიები
222.0
222.0
263.0
263.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
265.0
0.0
265.0
05 02 06
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
159.4
0.0
159.4
211.6
0.0
211.6
211.6
0.0
211.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.5
86.5
72.0
72.0
72.0
72.0
ხარჯები
159.4
0.0
159.4
211.6
0.0
211.6
211.6
0.0
211.6
სუბსიდიები
159.4
159.4
211.6
211.6
211.6
211.6
05 02 07
ძეგლთა დაცვა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
05 02 08
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
20.0
0.0
20.0
05 02 09
დასასვენებელი სკვერები და პარკები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 10
კულტურის ღონისძიებები
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
24.9
0.0
24.9
ხარჯები
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
24.9
0.0
24.9
საქონელი და მომსახურება
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
24.3
0.0
24.3
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
05 04
ეპარქიის ხარჯები
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
34.0
0.0
34.0
56.3
56.3
100.0
100.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
724.8
24.9
699.9
1,595.9
0.0
1,595.9
1,498.6
2.7
1,495.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
724.8
24.9
699.9
1,595.9
0.0
1,595.9
1,495.9
0.0
1,495.9
საქონელი და მომსახურება
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
1.7
0.0
1.7
სუბსიდიები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
103.0
0.0
103.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,386.8
0.0
1,386.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
4.4
0.0
4.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.7
2.7
103.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
103.0
0.0
103.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
103.0
0.0
103.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
138.2
0.0
138.2
103.0
0.0
103.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0
15.0
14.0
14.0
ხარჯები
91.9
0.0
91.9
138.2
0.0
138.2
103.0
0.0
103.0
სუბსიდიები
91.9
91.9
138.2
138.2
103.0
103.0
06 01 02
ამბულატორიები
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
2.7
2.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
10.7
10.7
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
ხარჯები
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
საქონელი და მომსახურება
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
1.7
0.0
1.7
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,386.8
0.0
1,386.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
4.4
0.0
4.4
06 02 01
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
604.8
0.0
604.8
ხარჯები
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
604.8
0.0
604.8
სოციალური უზრუნველყოფა
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
604.8
0.0
604.8
06 02 02
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
115.0
0.0
115.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
115.0
0.0
115.0
06 02 03
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
06 02 04
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
ხარჯები
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
საქონელი და მომსახურება
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
88.0
0.0
88.0
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
ხარჯები
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
სოციალური უზრუნველყოფა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
06 02 06
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
06 02 07
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარება
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
90.9
0.0
90.9
ხარჯები
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
90.9
0.0
90.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
1.7
სოციალური უზრუნველყოფა
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
84.8
0.0
84.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
4.4
06 02 09
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
06 02 10
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.1
0.0
50.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.1
0.0
50.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.1
0.0
50.1
06 02 11
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
26.2
0.0
26.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
26.2
0.0
26.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
26.2
0.0
26.2
06 02 12
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
06 02 13
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
06 02 14
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3 ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი 02 00)
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2.. ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 5131,4ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტოფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1991,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტოფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1941,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1188,3 ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
- ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
- ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
- ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
- მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
3. განათლება - 1714,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება- 1708,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა
სკოლისგარეშე განათლება- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 967,4ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 776,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორცმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1078,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთისეპარქიაშიშემავალიეკლესია-მონასტრებისხელშეწყობისათვის
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1498,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,7(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარული ღონისძიებები.
ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები-1392,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარება 604,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)
სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
სხვა დანარჩენი პირი/ოჯახი 100 001 ქულამდე – 150 ლარის ოდენობით.
ლეიკემიით დაავადებული ბენეფიციარი განისაზღვროს თანხა 500 ლარის ოდენობით.
შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.
არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, (უნაღდო ანგარიშსწორებით)
7) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.
8) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 50000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერსდი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგეომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 115,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.
დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა)
შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად);
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
- ხანდაზმულთა დახმარება
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 81,5 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
გ) დახმარება გაიცემა თუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.
გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.
გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.
დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.
დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.
დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.
ბ) დახმარება გაიცემა თუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.
ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:
ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ აღემატება 57001 ქულას.
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული ( უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად ( ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:
ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.
ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.
ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.
ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.
ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი
ბ.მ). სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)
ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):
დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.
მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)
მკვეთრდ გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლოებზე თითოეულს თვეში 35 ლარი.
მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები
შშმ პირების ფინანსური დახმარება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება. 26,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)
წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)
-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)
-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 200.0 ათასი ლარი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
მუხლი 19. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის N12, N13, N14, N15 და N16 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.🔗
დანართი N12
ეკონომიკური საქმიანობა
2015 წელი
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ
477259.60
I
2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ
363699.60
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით
გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მათ შორის:
132023.00
1
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო (ასფალტოფენილი) მთავ. N 311
განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
15229
2
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია (ასფალტოფენილი)
მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
24050
3
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია
მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
6435
4
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია
(ასფალტოფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
19880
5
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე) არსებული საყრდენი კედლის
რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
4133
6
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
(ასფალტოფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
22957
7
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია
მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
8525
8
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ასფალტოფენილი)
მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
30814
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N 34 და 2014 წლის 10 აპრილის N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ
231676.60
1
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები .საქართველოს მთავრობის
დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
208404.8
2
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედვალობა)
820
3
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ.
N 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა
ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)
7260
4
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ.
N 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში
145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა)
143
5
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
6985
6
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა)
145
7
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტოფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა
7470
8
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა)
143
9
ეკონომია რგფ
305.8
II
ადგილობრივიკრედიტორები
116060
1
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად
17895
2
9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია
15500
3
ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია
35839
4
ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა
2369
5
დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის
ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს)(ადგილობრივ)
26799
6
შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე
არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
12899
7
ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის
აგება (ადგილობრივი)
3849
8
ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (ადგილობრივი
910
2015 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები: მ/შ
1532096.00
1
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულებით გამოყოფილი
რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან 93 (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა) ცვლ. 23.02.15 N323 112350 ლარი
100250.00
2
გზებში გასანაწილებელი თანხა
292084.00
3
ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 N4 ოქმის საფუძველზე-იყო არგვეთის გზა)
100000.00
4
საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება
99700.00
5
ვიდეო კამერების მონტაჟი
70000
6
სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება
35000
7
სოფლებში ბეტონის შეზიდვა
60000
8
კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა
20800
9
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება
10000
10
სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო
ინვენტარით უზრუნველყოფა
10000
11
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დსამზადებელი
50000-300 ლარი სანახშ. ადმინ. შენობის საპროექტო დოკუმ. გადავიდა გამგეობაში
49700
12
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების
მომსახურეობა
10000
13
სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და
სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ)
500000
მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან - (მუნიციპალური
განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან გზებში პროცენტი
1091 ლარი. ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612 ლარი .
22612
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი
დაზიანებული გზის აღდგენისათვის (სარეზერვო ფონდიდან)
1950
სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის
საფარით მოწყობის სამუშაოები.
150000
სულ ეკონომიკური საქმიანობა
2011855.60
დანართი N13
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი
დასახელება
თანხა
2012 და 2013 და 2014 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია
39,017.07
ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით
17.879,35
პირველი სვირი
4 690,00
პირველი სვირში დაზიანებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)
1450
მასალები--პირველი სვირში ღიბრაძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები ცემენტი 1 ტ 250 ლარი. ქვიშაღორღი 4 მ3 ე/ფ 30- 120.ლარი. წყლის პლასტმასის ავზი 2 ტონიანი 2 ცალიე/ფ 400 ლარი -800ლარი. ეცვტიპისფ/ნელტუმბო 2 ცე/ფ 250 ლარი- 500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი 1 ცე/ფ 200 -200 ლარი. სულ 1870 ლარი.-პირველ სვირში ტალახაძეების უბანში დამცავი კედლის მოსაწყობად ბაკის დადგმა 2 ტცემენტიე/ფ 250 500 ლარი. ქვიშაღორღი 10 მ3 ე/ფ 30 ლარი 300 ლარი. სულ -800 ლარი.--კოვზირიძეების უბანში წყაროს მოსაწყობად საჭირო მასალები: 0.5 ტცემენტიე/ფ 250- 125 ლარი. ქვიშა ღორღი 2 მ3 ე/ფ 30- 60 ლარი.-სულ 185 ლარი--გეწაძე ბურჯანაძეების უბანში წყლის ბაკის დასადგმელად საჭირო მასალები. 1 ტცემენტიე/ფ 250-250 ლარი. 4,5მ3 ქვიშა ღორღიე/ფ 30-135 ლარი-სულ 385 ლარი.
3240
კვალითი
1,295.50
კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქ წუჩის ნუმერაციის მოწყობა (ეკონომიიდან)
1,295.50
კლდეეთი
283.05
კლდეეთისთემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)
283.05
ძირულა
1,407.60
ძირულის თემში 920 ლიტრი ბენზინის შესაზენად (ეკონომიიდან)
1,407.60
შროშა
673.20
შროშის თემში 440 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)
673.20
სანახშირე
4,730.00
სანახშირის თემში სოფ. წიფლა ვაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა (ეკონომიიდან)
4730
ქვედა საქარა
ზედა საქარა
200.00
ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება (ეკონომიიდან)
200
ქვედა საზანო
ზოვრეთი
1,550.00
სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა
1,550.00
შორაპანი
3,050.00
შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე (ტექ პირობის დამზადება)(ეკონომიიდან)
550.00
შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა (ეკონომიიდან)
2500
სულ ეკონომია13414.44+25602.60=დარჩა გაუნაწილებელი 39017.07-14639.35-3239.97=)
21,137.72
2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით
3,395.02
პირველი სვირი
სოფ პირველ სვირში 523 ლ საწვავი 1ლ - 1,59 ლარი
831.57
კვალითი
სოფ კვალითისათვის 270 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
429.30
ქვედა საქარა
ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
612.15
ქვედასაზანო
ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
1,522.00
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 N 471 განკარგულება 1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება
70656.8
როდონაული
1
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
3065
2
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
2128
3
სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
784
4
სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.
2170
5
სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა
3135
ჯამი
11282
მეორე სვირი
1
II სვირში ჯიკვათირისუბანში 4 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
310
2
IIსვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა)
323
3
IIსვირის თემში ,სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.
2030
ჯამი
2663
პირველი სვირი
ჯამი
კვალითი
1
კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
881
ჯამი
881
ცხრაწყარო
ჯამი
0
კლდეეთი
1
ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
422
2
ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით
66
3
ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
693
4
ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
116
5
სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
602
6
ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )
1312
ჯამი
3211
ფუთი
ჯამი
0
ილემი
1
ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია
1074
2
ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
1120
3
ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
538
4
ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.
1055
5
ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.
117
6
ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.
3365
ჯამი
7269
ძირულა
1
ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1963
2
ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1226
3
ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,649
4
ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.
644
5
ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .
1070
6
სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
219
ჯამი
5771
შროშა
1
შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
1845
2
შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ
995
3
სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
1262
4
სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
612
ჯამი
4714
სანახშირე
1
სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში წყაროს უბნის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა მოშანდაგება
3355
2
სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)
1210
ჯამი
4565
ბოსლევი
1
გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
2186
ჯამი
2186
დილიკაური
1
დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
385
2
დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით
598
ჯამი
983
ზედა საქარა
1
ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა.
881
2
სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
2861
ჯამი
3742
ქვედა საქარა
1
ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.
545.8
2
ქვ. საქარაშიქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
7390
3
ქვ. საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა
925
4
ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანში 5მ ცხაურისმოწყობა.
399
5
ქვ. საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა.
881
6
ქვედა საქარისს ტემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
803
7
არგვეთაში საბავშვო ბაღში ჭიშკრის მოწყობა
110
ჯამი
11053.8
ქვედა საზანო
1
ტყლაპი ვაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება.
5372
2
სოფელ ტყლაპში კაპანაძე ლელაძეების უბანში მშენებარე წყალსადენისათვის ელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად
2350
ჯამი
7722
ზოორვეთი
1
სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2753
2
სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
881
3
სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
980
ჯამი
4614
დაბა შორაპანი
ჯამი
მათ შორის
სულჯამი 2012-2013- წლების კრედიტორული დავალიანება და 2014 წლის თანხა.
113,068.89
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N 506 განკარგულება 1067504 ლარიმ/შ
1067504
ექსკავატორი-75000 ლარი.თვითმცლალი მანქანა 32304
107300
სულ სოფლის პროექტები
1,180,572.89
დანართი N14
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2015 წელი
კოდი
ვალდებ
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები
16645.00
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ. საქართველოს მთავრობის დადგ. # 641 10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) კრედიტორული დავალიანება მ/შ:
14285.00
1
ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. N1საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1184
2
ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის N1 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
974
3
აღმაშენებლის ქ. N1 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1204
4
აღმაშენებლის ქ.N19 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
710
5
აღმაშენებლის ქ. N27 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1806
6
აღმაშენებლის ქ. N55 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1340
7
აღმაშენებლის ქ. N57 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1206
8
აღმაშენებლის ქ. N65 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
2395
9
აღმაშენებლის ქ. N87 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1176
10
აღმაშენებლის ქ. N35 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
151
11
აღმაშენებლის ქ. N51 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
382
12
ბიბილაშვილის ქ. N1 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1518
13
ტექზედამხედველობა
239
ბიბილაშვილის ქ N3-ში კორპუსის ავარიული ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
1200
აღმაშენებლის ქ.N55 სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია( ადგილობრივი)
1160
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები ბინათმშენებლობაში
395800.00
1
კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
70000.00
2
ლიფტების რეაბილიტაცია
70000
3
შათირიშვილის ქ.N17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საზირკველის გამაგრება
25000
4
მაღლაკელიძის ქ. N11 საცხოვრებელი კორპუსის დრენაჟის მოწყობა.
20000
5
საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია
110800
6
სხა არაკლასიფიცირებულ საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში ნაგავმზიდი მანქანის შესაძენად
100000
I
სულ ბინათმშენებლობა
412445.00
გარე განათება (2014 კრედიტორული დავალიანება)მ/შ)
27959.00
1
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების, ღამის გარეგანათების სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
21928.00
ზაქარიაძის ქ. N24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
716
აღმაშენებლის ქ. N5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1615
აღმაშენებლის ქ.N17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1320
წერეთლის ქ. N6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
278
ფარნავაზის ქ. N3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
2124
ბიბილაშვილის ქ. N8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
703
ბიბილაშბილის ქ. N1 და ფარნავაზის ქ. N7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
2861
რუსთაველის ქ. N4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1750
რუსთაველის ქ. N10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1335
აღმაშენებლის ქ. N65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
827
კეკელიძის ქ. N15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
916
კეკელიძის ქ. N7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
619
კეკელიძის ქ. N4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1343
კეკელიძის ქ. N17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1678
კეკელიძის ქ. N3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
797
კეკელიძის ქ. N5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
35
მაღლაკელიძის ქ. N 13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
386
შათირიშვილის ქ. N4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
945
შათირიშვილის ქ. N17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1324
საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი
ტექზედამხედველობა
356
რგფ. ეკონომია
6031
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები გარე განათებაში
134900
ეზოებისა და ქუჩების ღამის გარე განათება. მ/შ: ქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე, გოგებაშვილის , ჯავახიშვილის, ჩხეიძის ქუჩის გაგრძელება, იაშვილის ქუჩა I-II ჩიხით, ათონელების ქჩის მე-2 ჩიხი, ჭავჭავაძის, სააკაძის, უზნაძის ქუჩის გაგრძელება, სადგურ სვირის ცენტრის გარე განათების მოწყობაზე სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გაზრდა.
134900
II
სულ გარე განათება
162859.00
III
წყალმომარაგება 2015 წელი
6300.00
1
ჩხეიძის ქ N4 სასმელი წყლის ჭის გაჭრა
6300.00
სულ კრედიტორული დავალიანება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში
44604.00
სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
581604.00
დანართი N15
გარემოს დაცვა
I
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები
კოდი
93400.00
1
2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)(ადგილ. კრედიტორი)
7051
10800.00
3
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის დადგ. N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამზიდავი სპეც მანქანა (რგფ- კრედიტ)
82600.00
II
2015 წლის დაგვა დასუფთავების შესანახი ხარჯები
1095000.00
II
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯ
171568.00
( მგფ თანხა სესხი პროცენტი)წინა წლების ვალდებულებებიდან 193.1 ათასი ლარიდან -(პროცენტი 66,3 ვალდებულება 126,8). პროცენტისა და ვალდებულების გადატანა( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელშეკრულება) -საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ფონდში 170.5 მ/შ პროცენტი 65209 ლარი სესხი 105279 ლარი)
170488.00
შოროპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამი მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრისათვის, საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა სპეც მანქანით 3 სთ 180-540 ლარი(სარეზერვოდან გამგებლის ბრძანება N43323 30.12.14)( ადგილ. კრედიტ)
540.00
ქ.ზესტაფონში შათირიშვილის ქ. N 13,N15 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადრენაჟო სისტემის აღდგენა მასალები, პლასტმასის მილი 200 მმ- 36 მ
540.00
სულ გარემოს დაცვა
1359968.00
დანართი N16
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
კოდი
ლარებში
დასახელება
თანხა
I
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:
13804.00
1
კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება
7904.00
2
კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება
5000.00
3
მუზეუმების გაერთიანება 2014 წლის გადმოყოლილი კრედიტორული დავალიანება
900.00
II
2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები
1953596.00
1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება) მ/შ მინი სტადიონის კაპ შეკეთება ხელოვნური საფაენი 40000
370700.00
2
ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
214900.00
3
მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
191300.00
4
სახელოვნებო სკოლა
44100.00
5
ბიბლიოთეკები
123200.00
6
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
324900.00
7
მუზეუმები
55900.00
8
თეატრები
265000.00
9
რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა
120000.00
10
ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა
91600.00
11
ძეგლთა დაცვა
3000.00
12
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
20000.00
13
კულტურის ღონისძიება
16996.00
14
ახალგაზრდული ღონისძიებები
12000.00
15
ეპარქიის ხარჯები
100000.00
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია
1967400.00
მუხლი 2🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე