"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№17
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016176
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 02/06/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2015 წლის 28 მაისი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის    მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

9 182 037

გადასახადები

147 704

147 175

385 729

გრანტები

6 808 579

8 846 092

8 532 561

სხვა შემოსავლები

232 278

407 191

263 747

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

5 775 428

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 282 018

1 755 160

საქონელი და მომსახურება

619 477

810 715

664 705

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 827 697

1 837 472

გრანტი

0

0

522 220

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

606 713

306 845

სხვა ხარჯები

32 605

21 872

389 027

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 851 443

3 406 609

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

2 549 577

5 293 091

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

2 561 361

5 293 091

კლება (გაყიდვა)

27 389

11 784

0

მთლიანი სალდო

288 413

1 301 866

-1 886 482

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

-2 760

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 412 242

9 182 037

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

9 182 037

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

8 110 376

11 071 279

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

5 775 428

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

2 561 361

5 293 091

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

2 760

ნაშთის ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 182 037  ლარის ოდენობით;

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 400 458

891 551

8 508 907

9 182 037

909 061

8 272 976

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 175

0

147 175

385 729

0

385 729

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 846 092

891 551

7 954 541

8 532 561

909 061

7 623 500

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

407 191

0

407 191

263 747

0

263 747

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 385 729 ლარის ოდენობით;

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 175

0

147 175

385 729

0

385 729

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

147 175

0

1471 75

385 729

0

385 729

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

135 740

0

13 5740

365 729

0

365 729

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

0

 

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

1 491

0

1 491

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

847

0

847

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

9 097

0

9 097

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 532 561 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 846 092

8 532 561

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 496 403

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

7 215 151

7 232 561

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

891 551

909 061

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

891 551

909 061

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

909 061

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 263 747 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

407 191

263 747

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

291 169

228 747

პროცენტები

87 874

200 393

113 067

რენტა

98 440

90 776

115 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93 568

85 576

115 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

5 200

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

11 116

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

9 366

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

6 616

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

2 550

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

1 750

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

1 750

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

27 491

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

77 415

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 775 428 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 549 015

0

5 549 015

5 775 428

27 000

5 748 428

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 282 018

0

2 282 018

1 755 160

0

1 755 160

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

810 715

0

810 715

964 705

27 000

937 705

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 827 697

0

1 827 697

1 837 472

0

1 837 472

26

გრანტი

 

 

 

 

 

 

522 220

0

522 220

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

606 713

0

606 713

306 845

0

306 845

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

389 027

0

389 027

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 293 091 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 293 091  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

100 307

71 680

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

207 450

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

1 623 792

3 838 584

განათლება

105 499

201 288

1 093 432

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

412 085

281 260

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

16 439

5 935

სულ ჯამი

1 860 025

2 561 361

5 293 091

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ძირითადი აქტივები

10 050

4 469

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

7 315

0

მიწა

17 339

7 315

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 071 279  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

 

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

 

2 306 758

2 252 797

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

 

2 231 727

2 193 290

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

 

2 231 727

2 133 290

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

0

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

75 031

59 507

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

75 031

59 507

702

თავდაცვა

97 655

 

95 314

86 800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

 

684 783

405 625

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

 

684 783

405 625

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

 

44 099

87 952

7045

ტრანსპორტი

105 120

 

44 099

87 952

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

 

5 720

46 682

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

 

38 379

41 270

705

გარემოს დაცვა

147 193

 

217 666

631 012

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

 

112 647

130 800

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

 

105 019

500 212

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

 

1 825 930

3 732 752

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

 

602 495

632 727

7063

წყალმომარაგება

181 822

 

207 677

1 990 964

7064

განათება

55 456

 

107 292

180 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

 

908  466

929 061

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

 

106 671

137 992

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

 

106 671

137 992

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

 

1 299 497

1 270 694

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

 

323 994

306 703

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

 

966 596

953 991

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

 

8 907

10 000

709

განათლება

885 315

 

1 010 256

2 179 929

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

 

574 562

768 154

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

 

435 694

1 411 775

710

სოციალური დაცვა

342 798

 

519 402

285 726

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

 

34 693

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

 

484 709

250 326

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

8 110 376

11 071 279

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 886 482 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  • განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 889 242 ლარის ოდენობით.
  • განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 889 242 ლარის ოდენობით.
  • დასახელება

    2013 წლის ფაქტი

    2014 წლის ფაქტი

    2015 წლის გეგმა

    ფინანსური აქტივების ცვლილება

    285 690

    1 301 866

    -1 889 242

    ზრდა

    285 690

    1 301 866

    0

    ვალუტა, დეპოზიტები

    285 690

    1 301 866

    0

    სესხები

    0

    0

    0

    კლება

    0

    587 376

    1 889 242

    ვალუტა, დეპოზიტები

    0

    587 376

    1 889 242

    სესხები

    0

    0

    0

     


    მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  • განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  2 760  ლარის ოდენობით.
  • დასახელება

    2013 წლის ფაქტი

    2014 წლის ფაქტი

    2015 წლის გეგმა

    ვალდებულებების ცვლილება

    2 723

    0

    2 760

    კლება

    2 723

    0

    2 760

    სესხები

    0

    0

    0

     


    მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

    მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში

     

    საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით.

    თავი II
    ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
    1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რადგანაც  შესაძლებელი იყოს სრულყოფილი და წარმატებული მუშაობა.  

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - (პროგრამული კოდი 02 01)

    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (გრანტები), რითაც შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად დაცვა სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისაგან.

    1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

    2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

    იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

    2.2  ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 02)

    აღნიშნული სოფლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც საავტომობილო ასევე საცალფეხო ხიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ საავტომობილო ხიდი შორი გზით აკავშირებს სოფლებს ერთმანეთთან ამიტომ მოსახლეობა ფეხით გადაადგილებისათვის იყენებს საცალფეხო ხიდს, რომელის მოძველებულია და საჭიროა მისი რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ აღნიშნული სოფლებისათვის უსაფრთხო და რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურას.

    2.2  ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 03)

    -მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმი, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

    2.3 ა()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

    2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

    2.4.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ    სადარბაზოების კეთილმოწყობას.

    2.4.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

    „დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

    2.4.3 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

  • სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოს ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება დაბის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

    2.4.5 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 05)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

    2.4.6  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდება                                 

    2.4.7  წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07

    - სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

    - დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

    - მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

    - კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის  წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

    2.4.8 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 08)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

    2.4.9 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)

    - დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვა“- ს  პროგრამა.

    - დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ამისა ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია DIPEGHO-სა და Oqsfam - ის თანადაფინანსება, რითაც გათვალისწინებულია სამშენებლო მასალების შეძენა. პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოთხ სოფელში (ქვედა ვაშლოვანი, ტაბახმელა, ბეღლეთი ოქრუაშვილები) და ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას.

    - დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

    - დაგეგმილია დეკანაშვილებში ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.

    - მოსახლეობის მოთხოვნით 2014 წელს განხორციელდა სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    -დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

    2.4.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

    2.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

    2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

    - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

    - დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

    - დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა. ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

                    - დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე). აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

       - 2014 წელს მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაბაში, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

       - დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

       -  დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

       -  დაგეგმილია ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

       - აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა - აღნიშნული ღონისძიება დაგეგმილია მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რაც მოგვცემს არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის საშუალებას.

    2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა

  • მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
  • - ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

    - დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

       - 2014 წელს მიმდინარეობდა ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    – მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

    - მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

    - საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

    -  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

    - მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში - დაბაში არ მოიძებნება ისეთი სახის შენობა - ნაგებობა სადაც შესაძლებელი იქნება საწრაფო სამედიცინო ცენტრის განთავსება, რისთვისაც შეიქმნა აუცილებლობა მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაციის, რითაც შესაძლებელი გახდება შეექმნას საწრაფო სამედიცინო ცენტრს ნორმალური მუშაობის პირობები, ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გაეწიოს ხარისხიანი და სრულყოფილი სამედიცინო მომსახურება.

    - დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით - შენობა წარმოადგენს კაპიტალურ ნაგებობას სადაც განთავსებულია სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამსახურები, რომლის ფუნქციონირება და სრულყოფილი სახის შენარჩუნება აუცილებელია. იმისათვის, რომ აღნიშნულ შენობაში შესაძლებელი იყოს შიდა რემონტის ჩატარება საჭიროა  ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით, რაც უზრუნველყობს მის შემდგომ დაცვას დაზიანებისაგან.

     

    2.6 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია  - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა-(პროგრამული კოდი 03 05)

    გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.

    3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

      მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

    3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 2014 წელს მიმდინარე რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, რადგანაც სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა გასული წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. ასევე გათვალისწინებულია რიყეთის საბავშვო ბაღის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება.

    3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

    პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

    3.4  სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

    გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება, შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი და სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას.

    3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 06)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციარზე.

    4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

    4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    4.1.1  ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01

    სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

    4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

    4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის, ღორჯომის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხოლო დიდაჭარაში დაგეგმილია სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა.

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

     ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

    4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

    დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

    4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

     კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

    4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

    ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

    4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. დაგეგმილია სატელევიზიო პროექ „ეტალონი“-ში მუნიციპალიტეტის სკოლის ბავშვების მონაწილეობა. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

    4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

    - ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

    4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

    4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

    5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათით უზრუნველყოფას.

    5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

    ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

    5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

    5.1.2 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მომსახურეობის გაუმჯობესებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორია დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

    5.1.3 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

    5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 04)

     2014 წელს მიმდინარეობდა სოფელ მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობა რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

    მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

    5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

    5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის გასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

    ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

    5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

    5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

     ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

    5.2.6  18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

    5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 08)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

    5.2.8 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.
  • 5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

     

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  11 071 279  ლარის ოდენობით

    პრო

    გრა

    მული კოდი

    დასახელება

    2013 წლის ფაქტი

    2014 წლის ფაქტი

    2015 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობრივი ბიუჯეტი

     

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობრივი ბიუჯეტი

     

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობრივი ბიუჯეტი

     

    ხულოს მუნიციპალიტეტი

    6930260

    954609

    5975651

    8110376

    891551

    7218825

    11071279

    909061

    10162218

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    227

    0

    227

    147

    0

    147

    135

    0

    135

     

    ხარჯები

    5067512

    14000

    5053512

    5549015

    0

    5549015

    5775428

    27000

    5748428

     

    შრომის ანაზღაურება

    2265905

    0

    2265905

    2282018

    0

    2282018

    1755159

    0

    1755159

     

    საქონელი და მომსახურება

    619477

    0

    619477

    810715

    0

    810715

    964705

    27000

    937705

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    14743

    0

    14743

    42573

    0

    42573

    89300

    0

    89300

     

    მივლინება

    17848

    0

    17848

    17863

    0

    17863

    18000

    0

    18000

     

    ოფისის ხარჯი

    151017

    0

    151017

    171772

    0

    171772

    281134

    27000

    254134

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    9595

    0

    9595

    7622

    0

    7622

    7500

    0

    7500

     

    კვების ხარჯი

    2499

    0

    2499

    1998

    0

    1998

    0

    0

    0

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    10105

    0

    10105

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    93407

    0

    93407

    111447

    0

    111447

    159736

    0

    159736

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    330368

    0

    330368

    447335

    0

    447335

    409035

    0

    409035

     

    სუბსიდიები

    1815532

    14000

    1801532

    1827697

    0

    1827697

    1837472

    0

    1837472

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    522220

    0

    522220

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    333993

    0

    333993

    606713

    0

    606713

    306845

    0

    306845

     

    სხვა ხარჯები

    32605

    0

    32605

    21872

    0

    21872

    389027

    0

    389027

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1860025

    940609

    919416

    2561361

    891551

    1669810

    5293091

    882061

    4411030

     

    ვალდებულების კლება

    2723

    0

    2723

    0

    0

    0

    2760

    0

    2760

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2171471

    0

    2171471

    2306758

    0

    2306758

    2252797

    0

    2252797

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    177

    0

    177

    99

    0

    99

    130

    0

    130

     

    ხარჯები

    2165654

    0

    2165654

    2206451

    0

    2206451

    2178357

    0

    2178357

     

    შრომის ანაზღაურება

    1784365

    0

    1784365

    1780337

    0

    1780337

    1698270

    0

    1698270

     

    საქონელი და მომსახურება

    280849

    0

    280849

    310434

    0

    310434

    412722

    0

    412722

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10543

    0

    10543

    34737

    0

    34737

    83420

    0

    83420

     

    მივლინება

    15281

    0

    15281

    14739

    0

    14739

    15500

    0

    15500

     

    ოფისის ხარჯი

    113450

    0

    113450

    108640

    0

    108640

    137374

    0

    137374

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    9595

    0

    9595

    7622

    0

    7622

    7500

    0

    7500

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    70780

    0

    70780

    80494

    0

    80494

    98104

    0

    98104

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61200

    0

    61200

    64202

    0

    64202

    70824

    0

    70824

     

    სუბსიდიები

    100440

    0

    100440

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    115680

    0

    115680

    6415

    0

    6415

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60950

    0

    60950

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3094

    0

    3094

    100307

    0

    100307

    71680

    0

    71680

     

    ვალდებულების კლება

    2723

    0

    2723

    0

    0

    0

    2760

    0

    2760

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    471957

    0

    471957

    552877

    0

    552877

    598670

    0

    598670

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    20

     

    20

    20

     

    20

    20

     

    20

     

    ხარჯები

    471957

    0

    471957

    551562

    0

    551562

    586670

    0

    586670

     

    შრომის ანაზღაურება

    321923

     

    321923

    491051

     

    491051

    490350

     

    490350

     

    საქონელი და მომსახურება

    49594

    0

    49594

    57471

    0

    57471

    96320

    0

    96320

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

    0

    9440

     

    9440

    30480

     

    30480

     

    მივლინება

    2411

     

    2411

    2649

     

    2649

    2500

     

    2500

     

    ოფისის ხარჯი

    22829

     

    22829

    22830

     

    22830

    28860

     

    28860

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    2599

     

    2599

    2000

     

    2000

    2500

     

    2500

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    21755

     

    21755

    20552

     

    20552

    31980

     

    31980

     

    სუბსიდიები

    100440

     

    100440

    0

     

    0

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    3040

     

    3040

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    1315

     

    1315

    12000

     

    12000

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1696791

    0

    1696791

    1753881

    0

    1753881

    1594127

    0

    1594127

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    157

     

    157

    79

     

    79

    110

     

    110

     

    ხარჯები

    1693697

    0

    1693697

    1654889

    0

    1654889

    1531687

    0

    1531687

     

    შრომის ანაზღაურება

    1462442

    0

    1462442

    1289286

    0

    1289286

    1207920

    0

    1207920

     

    საქონელი და მომსახურება

    231255

    0

    231255

    252963

    0

    252963

    316402

    0

    316402

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10543

    0

    10543

    25297

    0

    25297

    52940

    0

    52940

     

    მივლინება

    12870

    0

    12870

    12090

    0

    12090

    13000

    0

    13000

     

    ოფისის ხარჯი

    90621

    0

    90621

    85810

    0

    85810

    108514

    0

    108514

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯი

    6996

    0

    6996

    5622

    0

    5622

    5000

    0

    5000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    49025

    0

    49025

    59942

    0

    59942

    66124

    0

    66124

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    61200

    0

    61200

    64202

    0

    64202

    70824

    0

    70824

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    112640

    0

    112640

    6415

    0

    6415

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    950

    0

    950

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3094

    0

    3094

    98992

    0

    98992

    59680

    0

    59680

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2760

    0

    2760

    01 02 01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    0

    0

    0

    554220

    0

    554220

    0

    0

    0

    01 02 01

    მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

    0

    0

    0

    75031

    0

    75031

    59507

    0

    59507

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    16039

    0

    16039

    42927

    0

    42927

     

    შრომის ანაზღაურება

     

     

     

    16039

     

    16039

    0

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    42927

    0

    42927

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    0

     

     

    16560

     

    16560

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

    0

    17639

     

    17639

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4004

     

    4004

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    0

     

    0

    4724

     

    4724

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    58992

     

    58992

    16580

     

    16580

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60000

    0

    60000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    60000

    0

    60000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

    0

    0

     

    0

    60000

     

    60000

    01 04

    წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

    2723

    0

    2723

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულების კლება

    2723

     

    2723

    0

     

    0

    0

     

    0

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    542470

    0

    542470

    780097

    0

    780097

    492425

    0

    492425

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    50

    0

    50

    48

    0

    48

    5

    0

    5

     

    ხარჯები

    542470

    0

    542470

    572647

    0

    572647

    490225

    0

    490225

     

    შრომის ანაზღაურება

    481540

    0

    481540

    501681

    0

    501681

    56889

    0

    56889

     

    საქონელი და მომსახურება

    60930

    0

    60930

    69846

    0

    69846

    33451

    0

    33451

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4200

    0

    4200

    7836

    0

    7836

    5880

    0

    5880

     

    მივლინება

    2567

    0

    2567

    3124

    0

    3124

    2500

    0

    2500

     

    ოფისის ხარჯი

    10567

    0

    10567

    14340

    0

    14340

    7421

    0

    7421

     

    კვების ხარჯი

    2499

    0

    2499

    1998

    0

    1998

    0

    0

    0

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

    0

    0

    10105

    0

    10105

    0

    0

    0

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    22627

    0

    22627

    30953

    0

    30953

    16650

    0

    16650

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    18470

    0

    18470

    1490

    0

    1490

    1000

    0

    1000

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    350125

    0

    350125

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    0

    1120

    0

    1120

    49760

    0

    49760

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    207450

    0

    207450

    2200

    0

    2200

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვა

    444815

    0

    444815

    684783

    0

    684783

    405625

    0

    405625

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    43

     

    43

    43

     

    43

    0

     

     

     

    ხარჯები

    444815

    0

    444815

    477333

    0

    477333

    405625

    0

    405625

     

    შრომის ანაზღაურება

    411580

     

    411580

    435070

     

    435070

    5529

     

    5529

     

    საქონელი და მომსახურება

    33235

    0

    33235

    42263

    0

    42263

    211

    0

    211

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    0

     

     

    3436

     

    3436

    0

     

    0

     

    მივლინება

    200

     

    200

    595

     

    595

    0

     

    0

     

    ოფისის ხარჯი

    5896

     

    5896

    8426

     

    8426

    211

     

    211

     

    კვების ხარჯი

    2499

     

    2499

    1998

     

    1998

    0

     

    0

     

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

    0

     

    0

    10105

     

    10105

    0

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    12815

     

    12815

    17703

     

    17703

    0

     

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    11825

     

    11825

    0

     

    0

    0

     

     

     

    გრანტები

    0

     

     

    0

     

     

    350125

     

    350125

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    49760

     

    49760

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    207450

     

    207450

    0

     

     

    02 02

    საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

    0

    0

     

     

    0

     

     

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

    97655

    0

    97655

    95314

    0

    95314

    86800

    0

    86800

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

     

    7

    5

     

    5

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    97655

    0

    97655

    95314

    0

    95314

    84600

    0

    84600

     

    შრომის ანაზღაურება

    69960

     

    69960

    66611

     

    66611

    51360

     

    51360

     

    საქონელი და მომსახურება

    27695

    0

    27695

    27583

    0

    27583

    33240

    0

    33240

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    4200

     

    4200

    4400

     

    4400

    5880

     

    5880

     

    მივლინება

    2367

     

    2367

    2529

     

    2529

    2500

     

    2500

     

    ოფისის ხარჯი

    4671

     

    4671

    5914

     

    5914

    7210

     

    7210

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    9812

     

    9812

    13250

     

    13250

    16650

     

    16650

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    6645

     

    6645

    1490

     

    1490

    1000

     

    1000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    1120

     

    1120

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    2200

     

    2200

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1915845

    940609

    975236

    2087695

    891551

    1196144

    4451716

    909061

    3542655

     

    ხარჯები

    366953

    0

    366953

    463903

    0

    463903

    613132

    27000

    586132

     

    საქონელი და მომსახურება

    160405

    0

    160405

    262072

    0

    262072

    394062

    27000

    367062

     

    ოფისის ხარჯი

    27000

    0

    27000

    48792

    0

    48792

    136339

    27000

    109339

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    11,682

    0

    11,682

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    133405

    0

    133405

    213280

    0

    213280

    246041

    0

    246041

     

    სუბსიდიები

    173943

    0

    173943

    179959

    0

    179959

    179270

    0

    179270

     

    სხვა ხარჯები

    32605

    0

    32605

    21872

    0

    21872

    39800

    0

    39800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1548892

    940609

    608283

    1623792

    891551

    732241

    3838584

    882061

    2956523

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლაშენახვა

    0

    0

    0

    5720

    0

    5720

    46682

    0

    46682

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    2720

    0

    2720

    11682

    0

    11682

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    2720

    0

    2720

    11682

    0

    11682

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    11,682

     

    11,682

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    2720

     

    2720

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3000

     

    3000

    35000

     

    35000

    03 01 01

    ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15000

    0

    15000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    15000

     

    15000

    03 01 02

    ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    20000

    0

    20000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    20000

     

    20000

    03 01 03

    ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    11,682

    0

    11,682

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    11,682

    0

    11,682

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    11,682

    0

    11,682

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    11,682

     

    11,682

    03 01 04

    ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

    0

    0

    0

    3000

    0

    3000

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    3000

     

    3000

    0

     

     

    03 01 05

    ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა

    0

    0

    0

    2720

    0

    2720

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    2720

    0

    2720

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    2720

    0

    2720

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    2720

     

    2720

    0

     

     

    03 02

    ააიპხულოთაგოს ბაგირგზა

    105120

    0

    105120

    38379

    0

    38379

    41270

    0

    41270

     

    ხარჯები

    35120

    0

    35120

    38379

    0

    38379

    41270

    0

    41270

     

    სუბსიდიები

    35120

     

    35120

    38379

     

    38379

    41270

     

    41270

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    70000

     

    70000

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    505154

    0

    505154

    753753

    0

    753753

    2919776

    0

    2918976

     

    ხარჯები

    320870

    0

    320870

    392085

    0

    392085

    513380

    0

    512580

     

    საქონელი და მომსახურება

    149442

    0

    149442

    228633

    0

    228633

    335580

    0

    334780

     

    ოფისის ხარჯი

    27000

    0

    27000

    48792

    0

    48792

    109339

    0

    109339

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    122442

    0

    122442

    179841

    0

    179841

    226241

    0

    226241

     

    სუბსიდიები

    138823

    0

    138823

    141580

    0

    141580

    138000

    0

    138000

     

    სხვა ხარჯები

    32605

    0

    32605

    21872

    0

    21872

    39800

    0

    39800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    184284

    0

    184284

    361668

    0

    361668

    2406396

    0

    2406396

    03 03 01

    საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

    62867

    0

    62867

    66538

    0

    66538

    12800

    0

    12800

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    12,800

    0

    12,800

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    12,800

     

    12,800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62867

     

    62867

    66538

     

    66538

    0

     

     

    03 03 02

    განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    0

    0

    0

    108424

    0

    108424

    180000

    0

    180000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    96492

    0

    96492

    180000

    0

    180000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    96492

    0

    96492

    180000

    0

    180000

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    48792

     

    48792

    81711

     

    81711

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    47700

     

    47700

    98289

     

    98289

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    11932

     

    11932

    0

     

    0

    03 03 02 01

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

    55456

    0

    55456

    96492

    0

    96492

    180000

    0

    180000

     

    ხარჯები

    55456

    0

    55456

    96492

    0

    96492

    180000

    0

    180000

     

    საქონელი და მომსახურება

    55456

    0

    55456

    96492

    0

    96492

    180000

    0

    180000

     

    ოფისის ხარჯი

    27000

     

    27000

    48792

     

    48792

    81711

     

    81711

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    28456

     

    28456

    47700

     

    47700

    98289

     

    98289

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    0

     

    0

    03 03 02 02

    გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

    0

    0

    0

    10800

    0

    10800

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    10800

     

    10800

    0

     

     

    03 03 02 03

    ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

    0

    0

    0

    1132

    0

    1132

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    1132

     

    1132

    0

     

     

    03 03 03

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

    80731

    0

    80731

    112647

    0

    112647

    130000

    0

    130000

     

    ხარჯები

    80731

    0

    80731

    112647

    0

    112647

    130000

    0

    130000

     

    საქონელი და მომსახურება

    80731

    0

    80731

    112647

    0

    112647

    130000

    0

    130000

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    26,828

     

    26,828

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    80731

     

    80731

    112647

     

    112647

    103172

     

    103172

    03 03 04

    სანაგვე ურნების შეძენა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    800

    0

    800

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    800

    0

    800

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    800

    0

    800

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    800

     

    800

    03 03 05

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

    1303

    0

    1303

    4028

    0

    4028

    5000

    0

    5000

     

    ხარჯები

    1303

    0

    1303

    4028

    0

    4028

    5000

    0

    5000

     

    საქონელი და მომსახურება

    1303

    0

    1303

    4028

    0

    4028

    5000

    0

    5000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1303

     

    1303

    4028

     

    4028

    5000

     

    5000

    03 03 06

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

    138823

    0

    138823

    146860

    0

    146860

    138000

    0

    138000

     

    ხარჯები

    138823

    0

    138823

    141580

    0

    141580

    138000

    0

    138000

     

    სუბსიდიები

    138823

     

    138823

    141580

     

    141580

    138000

     

    138000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    5280

     

    5280

    0

     

    0

    03 03 07

     წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

    42999

    0

    42999

    60817

    0

    60817

    1852964

    0

    1852964

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42999

     

    42999

    60817

     

    60817

    1852964

     

    1852964

    03 03 07 01

    სასმელი წყლის მილების შეძენა

    0

    0

    0

    60817

    0

    60817

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    60817

     

    60817

    0

     

     

    03 03 07 02

    დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1799964

    0

    1799964

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    1799964

     

    1799964

    03 03 07 03

    ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    8000

    0

    8000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    8000

     

    8000

    03 03 07 04

    სახანძრო ავზების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    40000

    0

    40000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    40000

     

    40000

    03 03 07 05

    კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5000

    0

    5000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    5000

     

    5000

    03 03 08

    საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

    18268

    0

    18268

    121070

    0

    121070

    50000

    0

    50000

     

    ხარჯები

    1900

    0

    1900

    1652

    0

    1652

    3000

    0

    3000

     

    საქონელი და მომსახურება

    1900

    0

    1900

    1652

    0

    1652

    3000

    0

    3000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1900

     

    1900

    1652

     

    1652

    3000

     

    3000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16368

     

    16368

    119418

     

    119418

    47000

     

    47000

    03 03 09

    სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

    66462

    0

    66462

    105019

    0

    105019

    500212

    0

    500212

     

    ხარჯები

    4412

    0

    4412

    7336

    0

    7336

    6780

    0

    6780

     

    საქონელი და მომსახურება

    4412

    0

    4412

    7336

    0

    7336

    6780

    0

    6780

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    4412

     

    4412

    7336

     

    7336

    6780

     

    6780

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    62050

     

    62050

    97683

     

    97683

    493432

     

    493432

    03 03 09 01

    დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

    0

    0

    0

    7336

    0

    7336

    6780

    0

    6780

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    7336

    0

    7336

    6780

    0

    6780

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    7336

    0

    7336

    6780

    0

    6780

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    7336

     

    7336

    6780

     

    6780

    03 03 09 02

    სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

     

     

     

    0

    0

    0

    354000

    0

    354000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

    0

     

    0

    354000

     

    354000

    03 03 09 03

    დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

    15297

    0

    15297

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    15297

     

    15297

    0

     

    0

    03 03 09 04

    დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    82386

    0

    82386

    120715

    0

    120715

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    82386

     

    82386

    120715

     

    120715

    03 03 09 05

    დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3317

    0

    3317

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    3317

     

    3317

    03 03 09 06

    ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10400

    0

    10400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    10400

     

    10400

    03 03 09 07

    სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5000

    0

    5000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    5000

     

    5000

    03 03 10

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

    38245

    0

    38245

    28350

    0

    28350

    50000

    0

    50000

     

    ხარჯები

    38245

    0

    38245

    28350

    0

    28350

    37000

    0

    37000

     

    საქონელი და მომსახურება

    5640

    0

    5640

    6478

    0

    6478

    10000

    0

    10000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5640

     

    5640

    6478

     

    6478

    10000

     

    10000

     

    სხვა ხარჯები

    32605

     

    32605

    21872

     

    21872

    27000

     

    27000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    13000

     

    13000

    03 04

    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    364962

    0

    364962

    398292

    0

    398292

    534927

    0

    534927

     

    ხარჯები

    10963

    0

    10963

    30719

    0

    30719

    19800

    0

    19800

     

    საქონელი და მომსახურება

    10963

    0

    10963

    30719

    0

    30719

    19800

    0

    19800

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    10963

    0

    10963

    30719

    0

    30719

    19800

    0

    19800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    353999

    0

    353999

    367573

    0

    367573

    515127

    0

    515127

    03 04 01

    მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

    169770

    0

    169770

    124549

    0

    124549

    273920

    0

    273920

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    169770

     

    169770

    124549

     

    124549

    273920

     

    273920

    03 04 01 01

    კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

     

     

     

     

     

     

    16992

    0

    16992

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    16992

     

    16992

    03 04 01 02

    ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

     

     

     

     

     

     

    20000

    0

    20000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    20000

     

    20000

    03 04 01 03

    ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობაში

     

     

     

     

     

     

    3,000

    0

    3,000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    3,000

     

    3,000

    03 04 01 04

    საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

     

     

     

     

     

     

    40000

    0

    40000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    40000

     

    40000

    03 04 01 05

    კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

     

     

     

     

     

     

    150000

    0

    150000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    150000

     

    150000

    03 04 01 06

    საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

    0

    0

    0

    60973

    0

    60973

    16000

    0

    16000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    60973

     

    60973

    16000

     

    16000

    03 04 01 07

    დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    63576

    0

    63576

    21025

    0

    21025

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    63576

     

    63576

    21025

     

    21025

    03 04 01 08

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3403

    0

    3403

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    3403

     

    3403

    03 04 01 09

    აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3500

    0

    3500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    3500

     

    3500

    03 04 02

    დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

    10963

    0

    10963

    11755

    0

    11755

    15000

    0

    15000

     

    ხარჯები

    10963

    0

    10963

    11755

    0

    11755

    15000

    0

    15000

     

    საქონელი და მომსახურება

    10963

    0

    10963

    11755

    0

    11755

    15000

    0

    15000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    10963

     

    10963

    11755

     

    11755

    15000

     

    15000

    03 04 03

    მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

    184229

    0

    184229

    261988

    0

    261988

    246007

    0

    246007

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    18964

    0

    18964

    4800

    0

    4800

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    18964

    0

    18964

    4800

    0

    4800

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    18964

     

    18964

    4800

     

    4800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    184229

     

    184229

    243024

     

    243024

    241207

     

    241207

    03 04 03 01

    ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

     

     

     

     

     

     

    30000

    0

    30000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    30000

     

    30000

    03 04 03 02

    მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

     

     

     

     

     

     

    41,656

    0

    41,656

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    41,656

     

    41,656

    03 04 03 03

    დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    69372

    0

    69372

    89111

    0

    89111

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    69372

     

    69372

    89111

     

    89111

    03 04 03 04

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

    0

    0

    0

    48763

    0

    48763

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    48763

     

    48763

    0

     

     

    03 04 03 05

    ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

    0

    0

    0

    22329

    0

    22329

    25415

    0

    25415

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    22329

     

    22329

    25415

     

    25415

    03 04 03 06

    მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

    0

    0

    0

    18824

    0

    18824

    20000

    0

    20000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    18824

     

    18824

    20000

     

    20000

    03 04 03 07

    გამგეობის შენობის რემონტი

    0

    0

    0

    42025

    0

    42025

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    42025

     

    42025

    0

     

     

    03 04 03 08

    მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

    0

    0

    0

    18964

    0

    18964

    4800

    0

    4800

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    18964

    0

    18964

    4800

    0

    4800

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    18964

    0

    18964

    4800

    0

    4800

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    18964

     

    18964

    4800

     

    4800

    03 04 03 09

    დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    41711

    0

    41711

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    41711

     

    41711

    0

     

     

    03 04 03 10

    დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

    0

    0

    0

    41711

    0

    41711

    8000

    0

    8000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    41711

     

    41711

    8000

     

    8000

    03 04 03 10

    საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    9025

    0

    9025

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

    0

    9025

     

    9025

    03 04 03 11

    საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    18000

    0

    18000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    18000

     

    18000

    03 05

    მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    940609

    940609

    0

    891551

    891551

    0

    909061

    909061

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27000

    27000

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    27000

    27000

    0

     

    ოფისის ხარჯი

    0

     

     

    0

     

     

    27000

    27000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    940609

    940609

    0

    891551

    891551

    0

    882061

    882061

     

    04 00

    განათლება

    639663

    0

    639663

    784981

    0

    784981

    1944616

    0

    1944616

     

    ხარჯები

    534164

    0

    534164

    583693

    0

    583693

    851184

    0

    851184

     

    სუბსიდიები

    534164

    0

    534164

    583693

    0

    583693

    755054

    0

    755054

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    96130

    0

    96130

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    105499

    0

    105499

    201288

    0

    201288

    1093432

    0

    1093432

    04 01

    ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    525814

    0

    525814

    574562

    0

    574562

    768154

    0

    768154

     

    ხარჯები

    519620

    0

    519620

    568753

    0

    568753

    768154

    0

    768154

     

    სუბსიდიები

    519620

     

    519620

    568753

     

    568753

    755054

     

    755054

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    13100

     

    13100

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6194

     

    6194

    5809

     

    5809

    0

     

     

    04 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობარემონტი

    33468

    0

    33468

    185612

    0

    185612

    1043432

    0

    1043432

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    33468

     

    33468

    185612

     

    185612

    1043432

     

    1043432

    04 02 01

    დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

     

     

     

     

     

     

    185201

    0

    185201

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    185201

     

    185201

    04 02 02

    ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

     

     

     

     

     

     

    76276

    0

    76276

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    76276

     

    76276

    04 02 03

    ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    172890

    0

    172890

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    172890

     

    172890

    04 02 04

    ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    251907

    0

    251907

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    251907

     

    251907

    04 02 05

    კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    38065

    0

    38065

    86940

    0

    86940

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    38065

     

    38065

    86940

     

    86940

    04 02 06

    რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

    0

    0

    0

    30624

    0

    30624

    42552

    0

    42552

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    30624

     

    30624

    42552

     

    42552

    04 02 07

    დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    98070

    0

    98070

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    98070

     

    98070

    0

     

     

    04 02 08

    ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    227666

    0

    227666

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    227666

     

    227666

    04 02 09

    ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

    0

    0

    0

    18853

    0

    18853

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    18853

     

    18853

    0

     

     

    04 04

    საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

     

     

     

     

     

     

    50000

    0

    50000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

     

     

     

     

    50000

     

    50000

    04 05

     სკოლების მშენებლობარემონტი

    65837

    0

    65837

    9867

    0

    9867

    68030

    0

    68030

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    68030

    0

    68030

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    68030

     

    68030

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    65837

     

    65837

    9867

     

    9867

    0

     

    0

    04 05 01

    ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    53030

    0

    53030

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    53030

    0

    53030

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    53030

     

    53030

    04 05 02

    შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

    0

    0

    0

    9867

    0

    9867

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    9867

     

    9867

    0

     

    0

    04 05 03

    შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10000

    0

    10000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    10000

     

    10000

    04 05 04

    სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    0

    5,000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5,000

    0

    5,000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    5,000

     

    5,000

    04 06

    კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

    14544

    0

    14544

    14940

    0

    14940

    15000

    0

    15000

     

    ხარჯები

    14544

    0

    14544

    14940

    0

    14940

    15000

    0

    15000

     

    სუბსიდიები

    14544

     

    14544

    14940

     

    14940

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    15,000

     

    15,000

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1092118

    14000

    1078118

    1524772

    0

    1524772

    1506007

    0

    1506007

     

    ხარჯები

    999578

    14000

    985578

    1112687

    0

    1112687

    1224747

    0

    1224747

     

    საქონელი და მომსახურება

    101293

    0

    101293

    129381

    0

    129381

    124470

    0

    124470

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    33300

    0

    33300

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    101293

    0

    101293

    129381

    0

    129381

    91170

    0

    91170

     

    სუბსიდიები

    898285

    14000

    884285

    983306

    0

    983306

    789865

    0

    789865

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    172095

    0

    172095

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    138317

    0

    138317

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    92540

    0

    92540

    412085

    0

    412085

    281260

    0

    281260

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    224824

    0

    224824

    406024

    0

    406024

    385803

    0

    385803

     

    ხარჯები

    186869

    0

    186869

    207177

    0

    207177

    304543

    0

    304543

     

    საქონელი და მომსახურება

    45633

    0

    45633

    68482

    0

    68482

    43000

    0

    43000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2000

    0

    2000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    45633

    0

    45633

    68482

    0

    68482

    41000

    0

    41000

     

    სუბსიდიები

    141236

    0

    141236

    138695

    0

    138695

    149900

    0

    149900

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    111643

    0

    111643

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    37955

    0

    37955

    198847

    0

    198847

    81260

    0

    81260

    05 01 01

    ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

    164802

    0

    164802

    144841

    0

    144841

    149900

    0

    149900

     

    ხარჯები

    141236

    0

    141236

    138695

    0

    138695

    149900

    0

    149900

     

    სუბსიდიები

    141236

     

    141236

    138695

     

    138695

    149900

     

    149900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23566

     

    23566

    6146

     

    6146

    0

     

     

    05 01 02

    სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    45633

    0

    45633

    47984

    0

    47984

    45000

    0

    45000

     

    ხარჯები

    45633

    0

    45633

    47984

    0

    47984

    45000

    0

    45000

     

    საქონელი და მომსახურება

    45633

    0

    45633

    47984

    0

    47984

    43000

    0

    43000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    2000

     

    2000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    45633

     

    45633

    47984

     

    47984

    41000

     

    41000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    2,000

     

    2,000

    05 01 03

    სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

    14389

    0

    14389

    192701

    0

    192701

    190903

    0

    190903

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    109643

    0

    109643

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    109643

     

    109643

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14389

     

    14389

    192701

     

    192701

    81260

     

    81260

    05 01 03 01

    დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    25000

    0

    25000

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    25000

     

    25000

    05 01 03 02

    დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    45060

    0

    45060

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    45060

    0

    45060

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    45060

     

    45060

    05 01 03 03

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    51260

    0

    51260

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    51260

     

    51260

    05 01 03 04

    დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    22829

    0

    22829

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    22829

    0

    22829

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    22829

     

    22829

    05 01 03 05

    ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    30000

    0

    30000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

     

    30000

     

    30000

    05 01 03 06

    მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    29374

    0

    29374

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    29374

     

    29374

    0

     

     

    05 01 03 07

    დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    31485

    0

    31485

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    31485

     

    31485

    0

     

     

    05 01 03 08

    კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    0

    24936

    0

    24936

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    24936

     

    24936

    0

     

     

    05 01 03 09

    რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    34288

    0

    34288

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    34288

     

    34288

    0

     

     

    05 01 03 10

    ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    0

    14998

    0

    14998

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    14998

     

    14998

    0

     

     

    05 01 03 11

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

    0

    0

    0

    17568

    0

    17568

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    17568

     

    17568

    0

     

     

    05 01 03 12

    ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

    0

    0

    0

    12223

    0

    12223

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    12223

     

    12223

    0

     

     

    05 01 03 13

    განახლების მინი მოედნის  რემონტი

    0

    0

    0

    1539

    0

    1539

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    1539

     

    1539

    0

     

     

    05 01 03 14

    გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

    0

    0

    0

    26290

    0

    26290

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    26290

     

    26290

    0

     

     

    05 01 03 15

    ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    16754

    0

    16754

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    16754

    0

    16754

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    16754

     

    16754

    05 01 04

    სპორტული ინვენტარის შეძენა

    0

    0

    0

    20498

    0

    20498

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    20498

    0

    20498

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    20498

    0

    20498

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    20498

     

    20498

    0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    867294

    14000

    853294

    1118748

    0

    1118748

    1120204

    0

    1120204

     

    ხარჯები

    812709

    14000

    798709

    905510

    0

    905510

    920204

    0

    920204

     

    საქონელი და მომსახურება

    55660

    0

    55660

    60899

    0

    60899

    81470

    0

    81470

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    31300

    0

    31300

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    55660

    0

    55660

    60899

    0

    60899

    50170

    0

    50170

     

    სუბსიდიები

    757049

    14000

    743049

    844611

    0

    844611

    639965

    0

    639965

     

    გრანტები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    172095

    0

    172095

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    26674

    0

    26674

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    54585

    0

    54585

    213238

    0

    213238

    200000

    0

    200000

    05 02 01

    ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

    80850

    0

    80850

    80434

    0

    80434

    85413

    0

    85413

     

    ხარჯები

    80850

    0

    80850

    80434

    0

    80434

    85413

    0

    85413

     

    სუბსიდიები

    80850

     

    80850

    80434

     

    80434

    81100

     

    81100

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    4313

     

    4313

    05 02 02

    ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

    449241

    14000

    435241

    485460

    0

    485460

    451860

    0

    451860

     

    ხარჯები

    449241

    14000

    435241

    475633

    0

    475633

    451860

    0

    451860

     

    სუბსიდიები

    449241

    14000

    435241

    475633

     

    475633

    451860

     

    451860

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    9827

     

    9827

    0

     

    0

    05 02 03

    სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

    226958

    0

    226958

    228133

    0

    228133

    209500

    0

    209500

     

    ხარჯები

    226958

    0

    226958

    225733

    0

    225733

    209500

    0

    209500

     

    სუბსიდიები

    226958

     

    226958

    225733

     

    225733

    37405

     

    37405

     

    გრანტები

    0

     

     

    0

     

     

    172095

     

    172095

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    2400

     

    2400

    0

     

    0

    05 02 04

    კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    49863

    0

    49863

    51992

    0

    51992

    78000

    0

    78000

     

    ხარჯები

    49863

    0

    49863

    51992

    0

    51992

    78000

    0

    78000

     

    საქონელი და მომსახურება

    49863

    0

    49863

    51992

    0

    51992

    71470

    0

    71470

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    28000

     

    28000

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    49863

     

    49863

    51992

     

    51992

    43470

     

    43470

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    6,530

     

    6,530

    05 02 05

     კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    0

    0

    0

    201011

    0

    201011

    214631

    0

    214631

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    14631

    0

    14631

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    14631

     

    14631

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    201011

     

    201011

    200000

     

    200000

    05 02 05 01

    რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    200000

    0

    200000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    0

     

     

    200000

     

    200000

    05 02 05 02

    თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

    0

    0

    0

    7315

    0

    7315

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    7315

     

    7315

    0

     

     

    05 02 05 03

    საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

    0

    0

    0

    140640

    0

    140640

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    140640

     

    140640

    0

     

     

    05 02 05 04

    ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

    0

    0

    0

    53056

    0

    53056

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    53056

     

    53056

    0

     

     

    05 02 05 05

    სხალთის მუზეუმის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    14631

    0

    14631

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    14631

    0

    14631

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    14631

     

    14631

    05 02 06

    კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

    54585

    0

    54585

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    54585

     

    54585

    0

     

    0

    0

     

    0

    05 02 07

    ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

    5797

    0

    5797

    8907

    0

    8907

    10000

    0

    10000

     

    ხარჯები

    5797

    0

    5797

    8907

    0

    8907

    10000

    0

    10000

     

    საქონელი და მომსახურება

    5797

    0

    5797

    8907

    0

    8907

    10000

    0

    10000

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    3300

     

    3300

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    5797

     

    5797

    8907

     

    8907

    6700

     

    6700

    05 02 08

    ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

    0

    0

    0

    62811

    0

    62811

    70800

    0

    70800

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    62811

    0

    62811

    70800

    0

    70800

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    62811

     

    62811

    69600

     

    69600

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    1200

     

    1200

    06  00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    568693

    0

    568693

    626073

    0

    626073

    423718

    0

    423718

     

    ხარჯები

    458693

    0

    458693

    609634

    0

    609634

    417783

    0

    417783

     

    საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    108700

    0

    108700

    80739

    0

    80739

    113283

    0

    113283

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    333993

    0

    333993

    489913

    0

    489913

    250670

    0

    250670

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    53830

    0

    53830

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110000

    0

    110000

    16439

    0

    16439

    5935

    0

    5935

    06 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    225895

    0

    225895

    106671

    0

    106671

    137992

    0

    137992

     

    ხარჯები

    115895

    0

    115895

    90232

    0

    90232

    132057

    0

    132057

     

    სუბსიდიები

    108700

    0

    108700

    80739

    0

    80739

    113283

    0

    113283

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7195

    0

    7195

    9493

    0

    9493

    16374

    0

    16374

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2400

    0

    2400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110000

    0

    110000

    16439

    0

    16439

    5935

    0

    5935

    06 01 01

    ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    94147

    0

    94147

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    94147

    0

    94147

     

    სუბსიდიები

     

     

     

     

     

     

    91747

     

    91747

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

    0

    2400

     

    2400

    06 01 02

    სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

    108700

    0

    108700

    80739

    0

    80739

    21536

    0

    21536

     

    ხარჯები

    108700

    0

    108700

    80739

    0

    80739

    21536

    0

    21536

     

    სუბსიდიები

    108700

     

    108700

    80739

     

    80739

    21536

     

    21536

    06 01 02 01

    სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

    108700

    0

    108700

    79823

    0

    79823

    21536

    0

    21536

     

    ხარჯები

    108700

    0

    108700

    79823

    0

    79823

    21536

    0

    21536

     

    სუბსიდიები

    108700

     

    108700

    79823

     

    79823

    21536

     

    21536

    06 01 02 02

    ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

    0

    0

    0

    916

    0

    916

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    916

    0

    916

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    0

     

     

    916

     

    916

    0

     

     

    06 01 03

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

    7195

    0

    7195

    9493

    0

    9493

    16374

    0

    16374

     

    ხარჯები

    7195

    0

    7195

    9493

    0

    9493

    16374

    0

    16374

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7195

     

    7195

    9493

     

    9493

    16374

     

    16374

    06 01 04

    ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    0

    0

    0

    16439

    0

    16439

    5935

    0

    5935

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

     

    16439

     

    16439

    5935

     

    5935

    06 01 04 01

    თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

    0

    0

    0

    9625

    0

    9625

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    9625

     

    9625

    0

     

     

    06 01 04 02

    თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5935

    0

    5935

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    0

     

    0

    5935

     

    5935

    06 01 04 03

    ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

    0

    0

    0

    6814

    0

    6814

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

     

    0

    6814

     

    6814

    0

     

     

    06 01 05

    სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

    110000

    0

    110000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110000

     

    110000

    0

     

    0

    0

     

    0

    06 02

    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

    342798

    0

    342798

    519402

    0

    519402

    285726

    0

    285726

     

    ხარჯები

    342798

    0

    342798

    519402

    0

    519402

    285726

    0

    285726

     

    საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    326798

    0

    326798

    480420

    0

    480420

    234296

    0

    234296

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    51,430

    0

    51,430

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    33833

    0

    33833

    34693

    0

    34693

    35400

    0

    35400

     

    ხარჯები

    33833

    0

    33833

    34693

    0

    34693

    35400

    0

    35400

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    33833

     

    33833

    34693

     

    34693

    35400

     

    35400

    06 02 02

    ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    1505

    0

    1505

    1240

    0

    1240

    1750

    0

    1750

     

    ხარჯები

    1505

    0

    1505

    1240

    0

    1240

    1750

    0

    1750

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1505

     

    1505

    1240

     

    1240

    320

     

    320

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    1,430

     

    1,430

    06 02 03

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    19500

    0

    19500

    23750

    0

    23750

    25000

    0

    25000

     

    ხარჯები

    19500

    0

    19500

    23750

    0

    23750

    25000

    0

    25000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    19500

     

    19500

    23750

     

    23750

    25000

     

    25000

    06 02 04

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    49700

    0

    49700

    55000

    0

    55000

    50000

    0

    50000

     

    ხარჯები

    49700

    0

    49700

    55000

    0

    55000

    50000

    0

    50000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    49700

     

    49700

    55000

     

    55000

    50000

     

    50000

    06 02 05

    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    50000

    0

    50000

    48000

    0

    48000

    60000

    0

    60000

     

    ხარჯები

    50000

    0

    50000

    48000

    0

    48000

    60000

    0

    60000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    50000

     

    50000

    48000

     

    48000

    60000

     

    60000

    06 02 06

    განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

    25000

    0

    25000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    25000

    0

    25000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    25000

     

    25000

    0

     

    0

    0

     

    0

    06 02 07

    18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    3900

    0

    3900

    3400

    0

    3400

    3000

    0

    3000

     

    ხარჯები

    3900

    0

    3900

    3400

    0

    3400

    3000

    0

    3000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3900

     

    3900

    3400

     

    3400

    3000

     

    3000

    06 02 08

    ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    50,000

    0

    50,000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    50,000

    0

    50,000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

    0

    0

     

    0

    0

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    0

     

     

    0

     

     

    50,000

     

    50,000

    06 02 09

    სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

    140000

    0

    140000

    284073

    0

    284073

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    140000

    0

    140000

    284073

    0

    284073

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    16000

    0

    16000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    16000

     

    16000

    0

     

     

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    124000

     

    124000

    284073

     

    284073

    0

     

     

    06 02 10

    დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

    19360

    0

    19360

    30264

    0

    30264

    30576

    0

    30576

     

    ხარჯები

    19360

    0

    19360

    30264

    0

    30264

    30576

    0

    30576

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    19360

     

    19360

    30264

     

    30264

    30576

     

    30576

    06 02 11

    ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    30000

    0

    30000

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    30000

    0

    30000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

     

     

    0

     

     

    30000

     

    30000

    06 02 12

    მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა

    0

    0

    0

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

    38982

    0

    38982

    0

    0

    0

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    0

     

     

    38982

     

    38982

    0

     

     

     


    მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
    ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

    მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
    2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
    ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.