ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2015 წლის 5 ივნისი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2014; 190020020.35.148.016243) „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 959,4
4 645,6
6 313,8
12,921.2
2,296.1
10,625.1
გადასახადები
703,2
0,0
703,2
500.0
0.0
500.0
გრანტები
9 526,2
4 645,6
4 880,6
11,840.2
2,296.1
9,544.1
სხვა
შემოსავლები
730,0
0,0
730,0
581.0
0.0
581.0
ხარჯები
8 101,7
1 827,3
6 274,4
11,462.1
217.8
11,244.2
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
2,407.9
69.3
2,338.6
საქონელი და მომსახურება
1 692,2
259,4
1 433,2
2,223.9
134.6
2,089.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1 977,6
0,0
1 977,6
4,773.7
0.0
4,773.7
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
1 843,8
1 516,2
327,6
868.9
0.0
868.9
სხვა ხარჯები
911,5
51,7
859,8
1,187.8
13.9
1,173.9
საოპერაციო სალდო
2 857,7
2 818,3
39,4
1,459.1
2,078.3
-619.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 053,5
2 803,6
249,9
3,941.6
2,958.9
982.6
ზრდა
3 133,5
2 803,6
329,9
4,031.6
2,958.9
1,072.6
კლება
80,0
0,0
80,0
90.0
0.0
90.0
მთლიანი სალდო
-195,8
14,7
-210,5
-2,482.5
-880.7
-1,601.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-195,8
14,7
-210,5
-2,482.5
-880.7
-1,601.8
ზრდა
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და
დეპოზიტები
14,7
14,7
0,0
0,0
კლება
210,5
0,0
210,5
2,482,5
880.7
1,601.8
ვალუტა და დეპოზიტები
210,5
0,0
210,5
2,482,5
880.7
1,601.8
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014წლის გეგმა
2015წლის გეგმა
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყო
ფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
11 039,4
4 645,6
6 393,8
13 011.2
2 296.1
10 715.1
შემოსავლები
10 959,4
4 645,6
6 313,8
12 921.2
2 296.1
10 625.1
არაფინანსური აქტივების კლება
80,0
0,0
80,0
90.0
0.0
90.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
11 235,2
4 630,9
6 604,3
15,493.7
3,176.8
12,316.9
ხარჯები
8 101,7
1 827,3
6 274,4
11,462.1
217.8
11,244.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 133,5
2 803,6
329,9
4,031.6
2,958.9
1,072.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
ნაშთის ცვლილება
-195,8
14,7
-210,5
-2,482.5
-880.7
-1,601.8
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 462.1 (თერთმეტი მილიონ ოთხას სამოცდაორი ათას ასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1 676,2
0,0
1 676,2
11,462.1
217.8
11,244.2
შრომის ანაზღაურება
1 692,6
259,4
1 433,2
2,407.9
69.3
2,338.6
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
2,223.9
134.6
2,089.3
პროცენტი
1 977,6
0,0
1 977,6
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
4,773.7
0.0
4,773.7
გრანტები
1 911,4
1 516,2
327,6
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
911,5
51,7
859,8
868.9
0.0
868.9
სხვა ხარჯები
1 676,2
0,0
1 676,2
1,187.7
13.9
1,173.9
დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის
გეგმა
2015 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 363,2
3,377.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 363,2
3,377.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 300,7
3,272.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
62,5
105,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0.0
702
თავდაცვა
96,7
0,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
115,2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0,0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 184,5
1,783.5
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0.0
70443
მშენებლობა
0,0
0.0
7045
ტრანსპორტი
416,4
1,567.6
70451
საავტომობილოტრანსპორტიდაგზები
410,2
662.6
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
6,2
905.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
768,1
215.9
705
გარემოს დაცვა
235,9
393.1
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
235,9
79.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
313.4
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3 352,8
3398,2
7061
ბინათმშენებლობა
12,5
35.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
115,0
7063
წყალმომარაგება
890,4
550,0
7064
გარეგანათება
154,2
354,7
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში
2 295,7
3,008.5
707
ჯანმრთელობის დაცვა
76,3
20,0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
76,3
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
20.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
619,2
2641,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
224,3
1878,4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394,9
762,8
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0.0
709
განათლება
1 457,4
2,815.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 457,4
0,0
7092
ზოგადი განათლება
2,815.5
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
0.0
710
სოციალური დაცვა
440,3
950.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
109,1
255.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
74,5
50.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
34,6
205.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
4,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
3,5
22.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
40,6
41.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
8,0
20,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
275,1
612,0
სულ ჯამი
9 826,2
15 493,7
ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –
2 482,5 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდაორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ვ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
2 482,5 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდა ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –
2 482,5 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდაორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
გორის მუნიციპალიტეტი
9 840,4
3 236,1
6 604,3
15,493.7
3,176.8
12,316.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
211,0
0,0
211,0
202.0
0.0
202.0
ხარჯები
6 706,9
432,5
6 274,4
11,462.1
217.8
11,244.3
შრომის ანაზღაურება
1 676,2
0,0
1 676,2
2,407.9
69.3
2,338.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 133,5
2 803,6
329,9
4,031.6
2,958.9
1,072.6
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 290,6
0,0
2 290,6
3,377.0
0.0
3,377.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
205,0
0,0
205,0
196.0
0.0
196.0
ხარჯები
2 241,5
0,0
2 241,3,299.3
0.0
3,299.3
შრომის ანაზღაურება
1 609,5
0,0
1 609,5
2,338.6
0.0
2,338.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
0,0
49,1
77.7
0.0
77.7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
511,1
0,0
511,1
740.2
0.0
740.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
29.0
29.0
ხარჯები
511,1
0,0
511,1
706.1
0.0
706.1
შრომის ანაზღაურება
309,3
0,0
309,3
443.1
0.0
443.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
34.1
0.0
34.1
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 717,0
0,0
2,612.4
2,531.8
0.0
2,531.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174,0
167.0
167.0
167.0
ხარჯები
1 667,9
0,0
1 667,9
2,488.2
0.0
2,488.2
შრომის ანაზღაურება
1 300,2
0,0
1 300,2
1,895.5
0.0
1,895.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
0,0
49,1
43.6
0.0
43.6
01 03
სარეზერვო ფონდი
62,5
0,0
62,5
105.0
0.0
105.0
ხარჯები
62,5
0,0
62,5
105.0
0.0
105.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
84,3
0,0
84,3
115.2
86.0
29.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
0,0
6,0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
112.2
86.0
26.2
შრომის ანაზღაურება
66,7
0,0
66,7
69.3
69.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
84,3
0,0
84,3
115.2
86.0
29.2
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
112.2
86.0
26.2
შრომის ანაზღაურება
66,7
0,0
66,7
69.3
69.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 791,4
3 114,7
1 676,7
7,124.8
3,070.8
4,054.0
ხარჯები
1 932,8
311,1
1 621,7
3,884.9
111.8
3,773.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 858,6
2 803,6
55,0
3,239.9
2,958.9
280.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
410,2
0,0
410,2
662.6
0.0
662.6
ხარჯები
410,2
0,0
410,2
572.6
0.0
572.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
90.0
0.0
90.0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
410,2
0,0
410,2
577.6
0.0
577.6
ხარჯები
410,2
0,0
410,2
522.6
0.0
522.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
55.0
0.0
55.0
03 01 02
ქუჩების მოვლა
ზამთრის სეზონზე
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
03 01 03
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 997,1
816,6
1 180,5
1,504.4
0.0
1,504.4
ხარჯები
1 165,3
0,0
1 165,3
1,434.4
0.0
1,434.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
831,8
816,6
15,2
70.0
0.0
70.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
116,2
0,0
116,2
354.7
0.0
354.7
ხარჯები
116,2
0,0
116,2
284.7
0.0
284.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
239,9
0,0
239,9
79.7
0.0
79.7
ხარჯები
239,9
0,0
239,9
79.7
0.0
79.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
12,5
0,0
12,5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,5
0,0
12,5
0.0
0.0
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
890,4
816,6
73,8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
73,8
0,0
73,8
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
816,6
816,6
0,0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
ინფრასტრუქტურული
პროექტების თანადაფინანსება
745,6
0,0
745,6
905.0
0.0
905.0
ხარჯები
730,4
0,0
730,4
905.0
0.0
905.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,2
0,0
15,2
0.0
0.0
0.0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სარწყავი არხებისა და
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
საკადასტრო რუკების მომზადება
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
35.0
03 02 10
ამხანაგობების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
80.0
0.0
80.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
74,3
0,0
74,3
1,949.3
122.3
1,827.0
ხარჯები
53,7
0,0
53,7
1,706.0
0.0
1,706.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
0,0
10,6
243.2
122.3
120.9
03 03 01
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
41,8
0,0
41,8
37.8
0.0
37.8
ხარჯები
31,2
0,0
31,2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
0,0
10,6
37.8
0.0
37.8
03 03 02
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
15,0
0,0
15,0
263.4
122.3
141.1
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
111.1
0.0
111.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
152.3
122.3
30.0
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების
ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
17,5
0,0
17,5
53.1
0.0
53.1
ხარჯები
17,5
0,0
17,5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
53.1
0.0
53.1
03 03 04
გამწვანების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების
რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
45.0
0.0
45.0
03 03 06
მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 07
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 08
თვითმმართველი თემი-გორის
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
1,549.9
0.0
1,549.9
ხარჯები
1,549.9
0.0
1,549.9
სუბსიდია
1,549.9
1,549.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
2 309,8
2 298,1
11,7
2,948.5
2,948.5
0.0
ხარჯები
311,1
311,1
0.0
111.8
111.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 998,7
1 987,0
11,7
2,836.6
2,836.6
0.0
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
60.0
0.0
60.0
04 00
განათლება
1 580,1
0,0
1 580,1
2,815.5
0.0
2,815.5
ხარჯები
1 425,6
0,0
1 425,6
2,154.5
0.0
2,154.5
სუბსიდიები
2,115.5
0.0
2,115.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
661.0
0.0
661.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 580,1
0,0
1 580,1
2,815.5
0.0
2,815.5
ხარჯები
1 425,6
0,0
1 425,6
2,154.5
0.0
2,154.5
სუბსიდიები
2,115.5
2,115.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
661.0
0.0
661.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
577,4
0,0
577,4
1,091.3
0.0
1,091.3
ხარჯები
577,4
0,0
577,4
1,041.3
0.0
1,041.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
183,3
0,0
183,3
328.5
0.0
328.5
ხარჯები
183,3
0,0
183,3
328.5
0.0
328.5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,5
0,0
3,5
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
20.0
0.0
20.0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
179,8
0,0
179,8
302.0
0.0
302.0
ხარჯები
179,8
0,0
179,8
302.0
0.0
302.0
05 01 03
შიდა ქართლის ქართული
ჭიდაობის
რეგიონალური
ფედერაციის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
6.5
0.0
6.5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
6.5
0,0
6.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
387.2
0.0
387.2
749.9
0.0
749.9
ხარჯები
387.2
0.0
387.2
699.9
0.0
699.9
სუბსიდიები
387.2
0.0
387.2
699.9
0.0
699.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
100.6
0.0
100.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.6
0.0
50.6
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
50.6
50.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
50.0
0.0
50.0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
196,0
0,0
196,0
196.0
0.0
196.0
ხარჯები
196,0
0,0
196,0
196.0
0.0
196.0
სუბსიდიები
196,0
0,0
196,0
196.0
0.0
196.0
05 02 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
173,6
0,0
173,6
395.7
0.0
395.7
ხარჯები
173,6
0,0
173,6
395.7
0.0
395.7
სუბსიდიები
173,6
0,0
173,6
395.7
0.0
395.7
05 02 04
გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
17,6
0,0
17,6
32.6
0.0
32.6
ხარჯები
17,6
0,0
17,6
32.6
0.0
32.6
სუბსიდიები
17,6
0,0
17,6
32.6
0.0
32.6
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
05 03 01
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
12,9
0,0
12,9
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 911,4
1 516,2
395,2
970.0
20.0
950.0
ხარჯები
1 840,1
1 516,2
323,9
970.0
20.0
950.0
სუბსიდიები
87.0
0.0
87.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,3
0,0
71,3
0.0
0.0
0.0
06 01
სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
76,3
0,0
76,3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,3
0,0
71,3
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1 835,1
1 516,2
318,9
950.0
0.0
950.0
ხარჯები
1 835,1
1 516,2
318,9
950.0
0.0
950.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
87.0
0.0
87.0
სოციალური დახმარება
863.0
0.0
863.0
06 02 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
4,0
0,0
4,0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
10.0
0.0
10.0
06 02 02
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
3,5
0,0
3,5
11.0
0.0
11.0
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
11.0
0.0
11.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
26,2
0,0
26,2
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
26,2
0,0
26,2
95.0
0.0
95.0
06 02 04
ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო
და სოციალური დახმარება
34,6
0,0
34,6
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
34,6
0,0
34,6
95.0
0.0
95.0
06 02 05
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10,5
0,0
10,5
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
15.0
0.0
15.0
06 02 06
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
1 526,2
5 516,2
10,0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
1 526,2
5 516,2
10,0
12.0
0.0
12.0
06 02 07
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
36,7
0,0
36,7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36,7
0,0
36,7
0,0
0,0
0,0
06 02 08
სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება
38,4
0,0
38,4
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
60.0
0.0
60.0
06 02 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება
25,6
0,0
25,6
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
25,6
0,0
25,6
60.0
0.0
60.0
06 02 10
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
71,8
0,0
71,8
165.0
0.0
165.0
ხარჯები
71,8
0,0
71,8
165.0
0.0
165.0
06 02 11
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
2,7
0,0
2,7
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
2,7
0,0
2,7
10.0
0.0
10.0
06 02 12
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
13,6
0,0
13,6
87.0
0.0
87.0
ხარჯები
13,6
0,0
13,6
87.0
0.0
87.0
06 02 13
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
18,9
0,0
18,9
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
18,9
0,0
18,9
100.0
0.0
100.0
06 02 14
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად
უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება
8,0
0,0
8,0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
8,0
0,0
8,0
30.0
0.0
30.0
06 02 15
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული
მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების
სოციალური დახმარება
14,4
0,0
14,4
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
14,4
0,0
14,4
20.0
0.0
20.0
06 02 16
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
0,0
0,0
0,0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30.0
0.0
30.0
06 02 17
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
80.0
0.0
80.0
06 02 18
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30.0
0.0
30.0
06 02 19
რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ
ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური
დახმარება
0,0
0,0
0,0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10.0
0.0
10.0
06 02 20
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30.0
0.0
30.0
06 03
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20.0
20.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი