ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15/17
2015 წლის 12 ივნისი
ქ. ფოთი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 და 2 ივნისის №1132 განკარგულებების საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებით დამტკიცებულ (www.matsne.gov.ge, 30.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016250) ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1.
ბიუჯეტის დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 006,9
5 343,5
11 663,4
23 181,8
8 960,3
14 221,5
20 741,6
6 965,6
13 776,0
გადასახადები
6 448,1
0,0
6 448,1
5 876,3
0,0
5 876,3
6 000,0
0,0
6 000,0
გრანტები
7 193,9
5 343,5
1 850,4
13 354,7
8 958,6
4 396,1
11 342,4
6 965,6
4 376,8
სხვა შემოსავლები
3 364,9
0,0
3 364,9
3 950,8
1,7
3 949,1
3 399,2
0,0
3 399,2
ხარჯები
12 926,5
155,0
12 771,5
13 744,7
0,0
13 744,7
14 222,7
45,0
14 177,7
შრომის ანაზღაურება
3 251,4
0,0
3 251,4
3 341,2
0,0
3 341,2
2 605,0
0,0
2 605,0
საქონელი და მომსახურება
1 616,5
0,0
1 616,5
1 544,6
0,0
1 544,6
3 332,9
0,0
3 332,9
პროცენტი
149,3
0,0
149,3
120,5
0,0
120,5
100,0
0,0
100,0
სუბსიდიები
6 466,8
155,0
6 311,8
7 238,6
0,0
7 238,6
5 343,3
0,0
5 343,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 334,2
0,0
1 334,2
სოციალური უზრუნველყოფა
1 405,6
0,0
1 405,6
1 454,4
0,0
1 454,4
1 080,6
0,0
1 080,6
სხვა ხარჯები
36,9
0,0
36,9
45,4
0,0
45,4
426,7
45,0
381,7
საოპერაციო სალდო
4 080,4
5 188,5
-1 108,1
9 437,1
8 960,3
476,8
6 518,9
6 920,6
-401,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 669,7
5 517,8
151,9
7 329,4
7 154,8
174,6
8 153,8
8 726,1
-572,3
ზრდა
6 377,7
5 517,8
859,9
7 681,3
7 154,8
526,5
9 388,8
8 726,1
662,7
კლება
708,0
0,0
708,0
351,9
0,0
351,9
1 235,0
0,0
1 235,0
მთლიანი სალდო
-1 589,3
-329,3
-1 260,0
2 107,7
1 805,5
302,2
-1 634,9
-1 805,5
170,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 792,1
-329,3
-1 462,8
1 876,1
1 805,5
70,6
-1 900,3
-1 805,5
-94,8
ზრდა
0,0
0,0
0,0
1 900,3
1 805,5
94,8
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
1 900,3
1 805,5
94,8
0,0
0,0
კლება
1 792,1
329,3
1 462,8
24,2
0,0
24,2
1 900,3
1 805,5
94,8
ვალუტა და დეპოზიტები
1 792,1
329,3
1 462,8
24,2
24,2
1 900,3
1 805,5
94,8
ვალდებულებების ცვლილება
-202,8
0,0
-202,8
-231,6
0,0
-231,6
-265,4
0,0
-265,4
კლება
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
265,4
0,0
265,4
საშინაო
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
265,4
0,0
265,4
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
„2.
ბიუჯეტის დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17 714,9
5 343,5
12 371,4
23 533,7
8 960,3
14 573,4
21 976,6
6 965,6
15 011,0
შემოსავლები
17 006,9
5 343,5
11 663,4
23 181,8
8 960,3
14 221,5
20 741,6
6 965,6
13 776,0
არაფინანსური აქტივების კლება
708,0
708,0
351,9
351,9
1 235,0
1 235,0
გადასახდელები
19 507,0
5 672,8
13 834,2
21 657,6
7 154,8
14 502,8
23 876,9
8 771,1
15 105,8
ხარჯები
12 926,5
155,0
12 771,5
13 744,7
13 744,7
14 222,7
45,0
14 177,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 377,7
5 517,8
859,9
7 681,3
7 154,8
526,5
9 388,8
8 726,1
662,7
ვალდებულებების კლება
202,8
202,8
231,6
231,6
265,4
265,4
ნაშთის ცვლილება
-1 792,1
-329,3
-1 462,8
1 876,1
1 805,5
70,6
-1 900,3
-1 805,5
-94,8
„3.
ბიუჯეტის დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 741,6 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 006,9
5 343,5
11 663,4
23 181,8
8 960,3
14 221,5
20 741,6
6 965,6
13 776,0
გადასახადები
6 448,1
0,0
6 448,1
5 876,3
0,0
5 876,3
6 000,0
0,0
6 000,0
გრანტები
7 193,9
5 343,5
1 850,4
13 354,7
8 958,6
4 396,1
11 342,4
6 965,6
4 376,8
სხვა შემოსავლები
3 364,9
0,0
3 364,9
3 950,8
1,7
3 949,1
3 399,2
0,0
3 399,2
„4.
ბიუჯეტის დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 342,4 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
7 193,9
13 354,7
11 342,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
59,8
36,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7 134,1
13 318,7
11 342,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 790,6
4 360,1
4 376,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 530,6
4 116,8
4 116,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
260,0
243,3
260,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 343,5
8 958,6
6 965,6
„5.
ბიუჯეტის დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 222,7 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
12 926,5
155,0
12 771,5
13 744,7
0,0
13 744,7
14 222,7
45,0
14 177,7
შრომის ანაზღაურება
3 251,4
0,0
3 251,4
3 341,2
0,0
3 341,2
2 605,0
0,0
2 605,0
საქონელი და მომსახურება
1 616,5
0,0
1 616,5
1 544,6
0,0
1 544,6
3 332,9
0,0
3 332,9
პროცენტი
149,3
0,0
149,3
120,5
0,0
120,5
100,0
0,0
100,0
სუბსიდიები
6 466,8
155,0
6 311,8
7 238,6
0,0
7 238,6
5 343,3
0,0
5 343,3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 334,2
0,0
1 334,2
სოციალური უზრუნველყოფა
1 405,6
0,0
1 405,6
1 454,4
0,0
1 454,4
1 080,6
0,0
1 080,6
სხვა ხარჯები
36,9
0,0
36,9
45,4
0,0
45,4
426,7
45,0
381,7
„6.
ბიუჯეტის დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 153,8 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 388,8 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 377,7
7 681,3
9388,8
ძირითადი აქტივები
6 377,7
7 681,3
9388,8
ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 235,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
708,0
351,9
1 235,0
ძირითადი აქტივები
113,1
113,9
200,0
არაწარმოებული აქტივები
594,9
238,0
1 035,0
მიწა
594,9
238,0
1 035,0
„7.
ბიუჯეტის დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 662,0
3 726,2
3 549,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3 511,4
3 595,5
3 431,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 511,4
3 594,8
3 283,2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,7
148,7
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
150,6
130,7
117,2
702
თავდაცვა
116,6
123,3
105,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
732,0
680,9
561,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
55,9
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
676,1
680,9
561,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 259,6
931,5
1 901,3
7045
ტრანსპორტი
1 236,4
892,7
1 901,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 236,4
892,7
1 901,3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
23,2
38,8
0,0
705
გარემოს დაცვა
1 700,0
4 232,0
2 092,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
801,3
1 001,4
815,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
898,7
3 230,6
1 277,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 370,2
3 290,4
6 383,9
7061
ბინათმშენებლობა
1 361,9
1 319,9
1 206,2
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
176,7
1 139,6
4 009,0
7064
გარე განათება
765,0
706,0
950,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
66,6
124,9
218,7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
642,3
629,5
500,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
130,0
141,0
130,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
512,3
488,5
370,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
6 415,2
4 938,9
5 194,4
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2 534,3
2 365,0
2 785,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
3 874,0
2 537,1
2 049,3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
6,9
36,8
140,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
219,3
709
განათლება
1 579,0
1 964,5
2 357,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 466,1
1 859,9
2 242,8
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
112,9
104,6
115,0
710
სოციალური დაცვა
827,3
908,8
966,2
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
483,8
497,0
482,5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
163,3
203,7
203,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
180,2
208,1
280,7
სულ
19 304,2
21 426,0
23 611,5
„8.
ბიუჯეტის დანართის 121 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 121. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
განისაზღვროს სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები 17.2 ათ. ლარის ოდენობით. თანხები გამოიყოფა შესაბამისი გადაწყვეტილებების საფუძველზე.“
9.
შევიდეს ცვლილება ბიუჯეტის დანართის მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 148,7 ათ. ლარის ოდენობით.“
10.
ბიუჯეტის დანართის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით რეგისტრირებული (სათანადო ლიცენზიებისა და ნებართვების მქონე) აფთიაქები.“
11.
ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობას, მე-7 კმ-ზე სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადღეღამისო სადგომის მოწყობის პროექტირებას, საგზაო ნიშნების მოწყობას, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობას, აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციას, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაციას, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობას, ნაბადის გადასასვლელი ხიდის მიმდებარე გზის საფარის რეაბილიტაციის პროექტირებას. ასევე ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციას (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა), მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთებას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების რეაბილიტაციას (ქუჩები და ხიდები), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირებას, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზას, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზას, მინი სპორტული მოედნების მოწყობას, სასულიერო სემინარიასთან მიმდებარე სკვერის მოწყობის პროექტირებას, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირებას, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას და სამუშაოებს, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციას (მათ შორის პროექტირებას), ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირებას და სხვა.”
12.
ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის 1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
„1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაცია, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაცია, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობა. აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობა, მე-7 კმ-ზე სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადღეღამისო სადგომის მოწყობის პროექტირება, ნაბადის გადასასვლელი ხიდის მიმდებარე გზის საფარის რეაბილიტაციის პროექტირება. ”
13.
ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის 1.3 და 1.3.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
“1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალბინიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობა, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, სასულიერო სემინარიასთან მიმდებარე სკვერის მოწყობის პროექტირება, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირება, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება და სამუშაოები, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია (მათ შორის პროექტირება), მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება და სხვა ღონისძიებები.
1.3.1 კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის შესაბამისად 2015 წელს განხორციელდება საახალწლოდ ქალაქის გაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა, სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, საათების მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, სასულიერო სემინარიასთან მიმდებარე სკვერის მოწყობის პროექტირება, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირება, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება და სამუშაოები, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია (მათ შორის პროექტირება), რაც მოიცავს პლაჟზე მისასვლელი 3 გზის დაპროექტებას (მათ შორის ერთის რეაბილიტაციას პირველ ეტაპზე), მომსახურე გზის მოწყობას (მათ შორის ნაწილის ასფალტირება), ასევე ღია ავტოფარეხების, საფეხმავლო გზის (ბულვარის და მცირე არქიტექტურული ფორმის შენობების განთავსება), წყალგაყვანილობის, ელექტროენერგიის, გაზისა და სხვა კომუნიკაციის საშუალებების დაპროექტება და მშენებლობა. პირველ ეტაპზე განხორციელდება დაახლოების 370 მეტრომდე ბულვარის მოწყობა სრული ინფრასტრუქტურით. პირველი ეტაპის სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილია არაუგვიანეს 2016 წლის 1 სექტემბრისა.”
14.
ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
4.2.2 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული პროგრამით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე გაიცემა ვაუჩერი, რომლის ღირებულება შეადგენს 70 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 1142 ადამიანი.
პროგრამის მართვა:
მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ექიმის მიერ გაცემული ფორმა #100 (შესაძლებელია დაერთოს) და პირადობის მოწმობის ასლი.
მედიკამენტები განმცხადებელზე გაიცემა პროგრამაში მომსახურე (მონაწილე) აფთიაქ(ებ)იდან. თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიმართვის საფუძველზე.
პროგრამის მომსახურე აფთიაქ(ებ)იდან ანგარიშის წარდგენა და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში მოხდება ყოველთვიურად, სადაც შემოწმდება ანგარიშები და მიეცემა ვიზა დაფინანსებისათვის.
თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე (ბრძანება გამოიცემა კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე).
აღნიშნული პროგრამით დახმარება შესაძლებელია განმცხადებელს გაეწიოს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.
15.
ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:
“მუხლი 18. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
19 507,0
5 672,8
13 834,2
21 657,6
7 154,8
14 502,8
23 876,9
8 771,1
15 105,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
283,0
0,0
283,0
187,0
0,0
187,0
145,0
0,0
145,0
ხარჯები
12 926,5
155,0
12 771,5
13 744,7
0,0
13 744,7
14 222,7
45,0
14 177,7
შრომის ანაზღაურება
3 251,4
0,0
3 251,4
3 341,2
0,0
3 341,2
2 605,0
0,0
2 605,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 377,7
5 517,8
859,9
7 681,3
7 154,8
526,5
9 388,8
8 726,1
662,7
ვალდებულებების კლება
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
265,4
0,0
265,4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 864,8
0,0
3 864,8
3 957,8
0,0
3 957,8
3 762,2
0,0
3 762,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
211,0
0,0
211,0
118,0
0,0
118,0
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
3 606,4
0,0
3 606,4
3 723,2
0,0
3 723,2
3 534,9
0,0
3 534,9
შრომის ანაზღაურება
2 608,3
0,0
2 608,3
2 683,3
0,0
2 683,3
2 517,9
0,0
2 517,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,6
0,0
55,6
3,0
0,0
3,0
14,2
0,0
14,2
ვალდებულებების კლება
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
213,1
0,0
213,1
01 01
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
901,7
0,0
901,7
879,7
0,0
879,7
934,3
0,0
934,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,0
37,0
23,0
23,0
32,0
32,0
ხარჯები
886,0
0,0
886,0
879,7
0,0
879,7
931,2
0,0
931,2
შრომის ანაზღაურება
659,7
0,0
659,7
607,8
0,0
607,8
692,5
0,0
692,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
0,0
15,7
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
01 02
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
2 609,7
0,0
2 609,7
2 715,1
0,0
2 715,1
2 352,0
0,0
2 352,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174,0
174,0
95,0
95,0
108,0
108,0
ხარჯები
2 569,8
0,0
2 569,8
2 712,1
0,0
2 712,1
2 337,8
0,0
2 337,8
შრომის ანაზღაურება
1 948,6
0,0
1 948,6
2 075,5
0,0
2 075,5
1 825,4
0,0
1 825,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,9
0,0
39,9
3,0
0,0
3,0
11,7
0,0
11,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
148,7
0,0
148,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
148,7
0,0
148,7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
204,1
0,0
204,1
241,8
0,0
241,8
227,2
0,0
227,2
ხარჯები
1,3
0,0
1,3
10,2
0,0
10,2
17,2
0,0
17,2
ვალდებულებების კლება
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
210,0
0,0
210,0
01 04 01
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 04 02
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
210,0
0,0
210,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
202,8
0,0
202,8
231,6
0,0
231,6
210,0
0,0
210,0
01 04 03
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
1,3
0,0
1,3
10,2
0,0
10,2
17,2
0,0
17,2
ხარჯები
1,3
0,0
1,3
10,2
0,0
10,2
17,2
0,0
17,2
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
149,3
0,0
149,3
120,5
0,0
120,5
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
149,3
0,0
149,3
120,5
0,0
120,5
100,0
0,0
100,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
848,6
0,0
848,6
804,2
0,0
804,2
669,1
0,0
669,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
72,0
0,0
72,0
69,0
0,0
69,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
837,6
0,0
837,6
804,2
0,0
804,2
666,8
0,0
666,8
შრომის ანაზღაურება
643,1
0,0
643,1
657,9
0,0
657,9
87,1
0,0
87,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
2,3
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
676,1
0,0
676,1
680,9
0,0
680,9
564,1
0,0
564,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
64,0
64,0
64,0
0,0
ხარჯები
667,0
0,0
667,0
680,9
0,0
680,9
561,8
0,0
561,8
შრომის ანაზღაურება
552,7
0,0
552,7
564,4
0,0
564,4
11,5
0,0
11,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,1
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
2,3
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
55,9
0,0
55,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
55,9
0,0
55,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
116,6
0,0
116,6
123,3
0,0
123,3
105,0
0,0
105,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები
114,7
0,0
114,7
123,3
0,0
123,3
105,0
0,0
105,0
შრომის ანაზღაურება
90,4
0,0
90,4
93,5
0,0
93,5
75,6
0,0
75,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 329,8
2 010,0
3 319,8
8 453,9
5 445,8
3 008,1
10 427,2
7 064,5
3 362,7
ხარჯები
2 601,9
0,0
2 601,9
2 579,9
0,0
2 579,9
2 779,7
45,0
2 734,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 727,9
2 010,0
717,9
5 874,0
5 445,8
428,2
7 597,5
7 019,5
578,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
1 236,4
907,8
328,6
892,7
688,3
204,4
1 901,3
1 610,3
291,0
ხარჯები
66,6
0,0
66,6
7,5
0,0
7,5
99,0
0,0
99,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 169,8
907,8
262,0
885,2
688,3
196,9
1 802,3
1 610,3
192,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 876,9
1 088,1
2 788,8
6 311,0
3 951,2
2 359,8
4 313,2
1 779,2
2 534,0
ხარჯები
2 367,5
0,0
2 367,5
2 232,1
0,0
2 232,1
2 180,0
0,0
2 180,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 509,4
1 088,1
421,3
4 078,9
3 951,2
127,7
2 083,2
1 779,2
304,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
03 02 01
ბინათმშენებლობა
1 361,9
902,4
459,5
1 319,9
937,6
382,3
1 206,2
916,2
290,0
ხარჯები
235,6
0,0
235,6
257,8
0,0
257,8
240,0
0,0
240,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 126,3
902,4
223,9
1 062,1
937,6
124,5
966,2
916,2
50,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
765,0
0,0
765,0
706,0
0,0
706,0
999,9
0,0
999,9
ხარჯები
765,0
0,0
765,0
706,0
0,0
706,0
700,0
0,0
700,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
250,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,9
0,0
49,9
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
801,3
0,0
801,3
1 001,4
227,2
774,2
815,0
0,0
815,0
ხარჯები
748,8
0,0
748,8
774,2
0,0
774,2
815,0
0,0
815,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,5
0,0
52,5
227,2
227,2
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
50,0
0,0
50,0
53,1
0,0
53,1
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
50,0
0,0
50,0
53,1
0,0
53,1
15,0
0,0
15,0
03 02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
898,7
185,7
713,0
3 230,6
2 786,4
444,2
1 277,1
863,0
414,1
ხარჯები
568,1
0,0
568,1
441,0
0,0
441,0
410,0
0,0
410,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330,6
185,7
144,9
2 789,6
2 786,4
3,2
867,0
863,0
4,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
176,7
14,1
162,6
1 139,6
806,3
333,3
4 009,0
3 675,0
334,0
ხარჯები
128,0
0,0
128,0
229,7
0,0
229,7
297,0
45,0
252,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,7
14,1
34,6
909,9
806,3
103,6
3 712,0
3 630,0
82,0
03 03 01
კეთილმოწყობის სამუშაოები
152,5
14,1
138,4
1 139,6
806,3
333,3
4 009,0
3 675,0
334,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
103,8
0,0
103,8
229,7
0,0
229,7
297,0
45,0
252,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,7
14,1
34,6
909,9
806,3
103,6
3 712,0
3 630,0
82,0
03 03 02
ქალაქის გამწვანება
24,2
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
24,2
0,0
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)
23,2
0,0
23,2
38,8
0,0
38,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
23,2
0,0
23,2
38,8
0,0
38,8
0,0
0,0
0,0
03 05
ა(ა)იპ "ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“
16,6
0,0
16,6
61,8
0,0
61,8
85,3
0,0
85,3
ხარჯები
16,6
0,0
16,6
61,8
0,0
61,8
85,3
0,0
85,3
03 06
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
83,0
0,0
83,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
83,0
0,0
83,0
03 07
ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
04 00
განათლება
1 579,0
188,8
1 390,2
1 964,5
0,0
1 964,5
2 357,8
242,8
2 115,0
ხარჯები
1 500,2
155,0
1 345,2
1 884,5
0,0
1 884,5
2 115,0
0,0
2 115,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,8
33,8
45,0
80,0
0,0
80,0
242,8
242,8
0,0
04 01
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"
1 466,1
188,8
1 277,3
1 859,9
0,0
1 859,9
2 000,0
0,0
2 000,0
ხარჯები
1 387,3
155,0
1 232,3
1 779,9
0,0
1 779,9
2 000,0
0,0
2 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,8
33,8
45,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
04 02
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"
112,9
0,0
112,9
104,6
0,0
104,6
115,0
0,0
115,0
ხარჯები
112,9
0,0
112,9
104,6
0,0
104,6
115,0
0,0
115,0
04 03
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,8
242,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,8
242,8
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
6 415,2
3 474,0
2 941,2
4 938,9
1 709,0
3 229,9
5 194,4
1 463,8
3 730,6
ხარჯები
2 910,8
0,0
2 910,8
3 214,6
0,0
3 214,6
3 668,1
0,0
3 668,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 504,4
3 474,0
30,4
1 724,3
1 709,0
15,3
1 526,3
1 463,8
62,5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
2 534,3
885,0
1 649,3
2 365,0
700,0
1 665,0
2 785,8
1 250,3
1 535,5
ხარჯები
1 649,3
0,0
1 649,3
1 665,0
0,0
1 665,0
1 519,9
0,0
1 519,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
885,0
885,0
0,0
700,0
700,0
0,0
1 265,9
1 250,3
15,6
05 01 01
სპორტული სკოლები
1 039,0
0,0
1 039,0
1 093,9
0,0
1 093,9
1 115,5
0,0
1 115,5
ხარჯები
1 039,0
0,0
1 039,0
1 093,9
0,0
1 093,9
1 109,9
0,0
1 109,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0
5,6
05 01 01 01
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
79,9
0,0
79,9
72,1
0,0
72,1
51,0
0,0
51,0
ხარჯები
79,9
0,0
79,9
72,1
0,0
72,1
49,4
0,0
49,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
05 01 01 02
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
63,5
0,0
63,5
64,1
0,0
64,1
67,0
0,0
67,0
ხარჯები
63,5
0,0
63,5
64,1
0,0
64,1
66,0
0,0
66,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
05 01 01 03
ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
156,4
0,0
156,4
124,3
0,0
124,3
125,1
0,0
125,1
ხარჯები
156,4
0,0
156,4
124,3
0,0
124,3
125,1
0,0
125,1
05 01 01 04
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
204,2
0,0
204,2
142,2
0,0
142,2
135,5
0,0
135,5
ხარჯები
204,2
0,0
204,2
142,2
0,0
142,2
135,5
0,0
135,5
05 01 01 05
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"
97,1
0,0
97,1
107,5
0,0
107,5
94,5
0,0
94,5
ხარჯები
97,1
0,0
97,1
107,5
0,0
107,5
94,5
0,0
94,5
05 01 01 06
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"
136,7
0,0
136,7
108,9
0,0
108,9
96,0
0,0
96,0
ხარჯები
136,7
0,0
136,7
108,9
0,0
108,9
96,0
0,0
96,0
05 01 01 07
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"
77,0
0,0
77,0
89,3
0,0
89,3
92,0
0,0
92,0
ხარჯები
77,0
0,0
77,0
89,3
0,0
89,3
89,0
0,0
89,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
05 01 01 08
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"
113,2
0,0
113,2
86,9
0,0
86,9
90,9
0,0
90,9
ხარჯები
113,2
0,0
113,2
86,9
0,0
86,9
90,9
0,0
90,9
05 01 01 09
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"
111,0
0,0
111,0
109,8
0,0
109,8
107,5
0,0
107,5
ხარჯები
111,0
0,0
111,0
109,8
0,0
109,8
107,5
0,0
107,5
05 01 01 10
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
45,0
51,0
0,0
51,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
45,0
51,0
0,0
51,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 11
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"
0,0
0,0
0,0
77,4
0,0
77,4
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
77,4
0,0
77,4
85,0
0,0
85,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 12
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"
0,0
0,0
0,0
38,4
0,0
38,4
64,0
0,0
64,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
38,4
0,0
38,4
64,0
0,0
64,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 13
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
56,0
0,0
56,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
56,0
0,0
56,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
81,3
0,0
81,3
117,1
0,0
117,1
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
81,3
0,0
81,3
117,1
0,0
117,1
110,0
0,0
110,0
05 01 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
8,5
0,0
8,5
9,6
0,0
9,6
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
8,5
0,0
8,5
9,6
0,0
9,6
10,0
0,0
10,0
05 01 03
შპს "საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913"
529,0
0,0
529,0
450,0
0,0
450,0
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
529,0
0,0
529,0
450,0
0,0
450,0
300,0
0,0
300,0
05 01 04
სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 04
სტადიონის რეაბილიტაცია
885,0
885,0
0,0
704,0
700,0
4,0
1 260,3
1 250,3
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
885,0
885,0
0,0
700,0
700,0
0,0
1 260,3
1 250,3
10,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 265,3
10,7
1 254,6
1 512,8
0,0
1 512,8
2 049,3
213,5
1 835,8
ხარჯები
1 254,6
0,0
1 254,6
1 512,8
0,0
1 512,8
1 792,3
0,0
1 792,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,7
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
257,0
213,5
43,5
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
581,4
0,0
581,4
599,7
0,0
599,7
573,0
0,0
573,0
ხარჯები
581,4
0,0
581,4
599,7
0,0
599,7
573,0
0,0
573,0
05 02 01 01
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"
160,7
0,0
160,7
188,4
0,0
188,4
195,0
0,0
195,0
ხარჯები
160,7
0,0
160,7
188,4
0,0
188,4
195,0
0,0
195,0
05 02 01 02
ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"
263,0
0,0
263,0
234,7
0,0
234,7
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
263,0
0,0
263,0
234,7
0,0
234,7
200,0
0,0
200,0
05 02 01 03
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"
48,7
0,0
48,7
67,2
0,0
67,2
73,0
0,0
73,0
ხარჯები
48,7
0,0
48,7
67,2
0,0
67,2
73,0
0,0
73,0
05 02 01 04
ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"
109,0
0,0
109,0
109,4
0,0
109,4
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
109,0
0,0
109,0
109,4
0,0
109,4
105,0
0,0
105,0
05 02 01 05
კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
155,9
0,0
155,9
183,1
0,0
183,1
283,8
0,0
283,8
ხარჯები
155,9
0,0
155,9
183,1
0,0
183,1
245,3
0,0
245,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,5
0,0
38,5
05 02 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
46,6
0,0
46,6
30,4
0,0
30,4
32,0
0,0
32,0
ხარჯები
46,6
0,0
46,6
30,4
0,0
30,4
32,0
0,0
32,0
05 02 03
ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"
344,2
0,0
344,2
560,0
0,0
560,0
800,0
0,0
800,0
ხარჯები
344,2
0,0
344,2
560,0
0,0
560,0
800,0
0,0
800,0
05 02 04
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"
58,6
0,0
58,6
60,3
0,0
60,3
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
58,6
0,0
58,6
60,3
0,0
60,3
55,0
0,0
55,0
05 02 05
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
125,2
10,7
114,5
109,7
0,0
109,7
124,0
0,0
124,0
ხარჯები
114,5
0,0
114,5
109,7
0,0
109,7
119,0
0,0
119,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,7
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
05 02 06
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213,5
213,5
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213,5
213,5
0,0
05 03
თეატრის მშენებლობა
2 608,7
2 578,3
30,4
1 024,3
1 009,0
15,3
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 608,7
2 578,3
30,4
1 024,3
1 009,0
15,3
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
6,9
0,0
6,9
36,8
0,0
36,8
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
6,9
0,0
6,9
36,8
0,0
36,8
140,0
0,0
140,0
05 05
ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219,3
0,0
219,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215,9
0,0
215,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 469,6
0,0
1 469,6
1 538,3
0,0
1 538,3
1 466,2
0,0
1 466,2
ხარჯები
1 469,6
0,0
1 469,6
1 538,3
0,0
1 538,3
1 458,2
0,0
1 458,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")
130,0
0,0
130,0
141,0
0,0
141,0
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
130,0
0,0
130,0
141,0
0,0
141,0
130,0
0,0
130,0
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
512,3
0,0
512,3
488,5
0,0
488,5
370,0
0,0
370,0
ხარჯები
512,3
0,0
512,3
488,5
0,0
488,5
370,0
0,0
370,0
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
359,9
0,0
359,9
306,4
0,0
306,4
210,0
0,0
210,0
ხარჯები
359,9
0,0
359,9
306,4
0,0
306,4
210,0
0,0
210,0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
129,3
0,0
129,3
109,7
0,0
109,7
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
129,3
0,0
129,3
109,7
0,0
109,7
80,0
0,0
80,0
06 02 03
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
1,1
0,0
1,1
9,4
0,0
9,4
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
1,1
0,0
1,1
9,4
0,0
9,4
20,0
0,0
20,0
06 02 04
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
7,0
0,0
7,0
13,0
0,0
13,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
7,0
0,0
7,0
13,0
0,0
13,0
15,0
0,0
15,0
06 02 05
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
30,0
0,0
30,0
06 02 06
ტუბერკულოზის პრევენციის პროგრამა ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლებში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
06 02 07
საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
569,6
0,0
569,6
574,5
0,0
574,5
520,5
0,0
520,5
ხარჯები
569,6
0,0
569,6
574,5
0,0
574,5
520,5
0,0
520,5
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება
40,7
0,0
40,7
41,0
0,0
41,0
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
40,7
0,0
40,7
41,0
0,0
41,0
45,0
0,0
45,0
06 03 02
მარტოხელა დედათა დახმარება
37,8
0,0
37,8
36,4
0,0
36,4
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
37,8
0,0
37,8
36,4
0,0
36,4
50,0
0,0
50,0
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
186,9
0,0
186,9
150,2
0,0
150,2
117,5
0,0
117,5
ხარჯები
186,9
0,0
186,9
150,2
0,0
150,2
117,5
0,0
117,5
06 03 03 01
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"
69,9
0,0
69,9
74,9
0,0
74,9
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
69,9
0,0
69,9
74,9
0,0
74,9
75,0
0,0
75,0
06 03 03 02
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
97,1
0,0
97,1
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
97,1
0,0
97,1
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
06 03 03 03
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
06 03 03 04
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
6,4
0,0
6,4
5,2
0,0
5,2
14,0
0,0
14,0
ხარჯები
6,4
0,0
6,4
5,2
0,0
5,2
14,0
0,0
14,0
06 03 03 05
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
8,0
0,0
8,0
15,1
0,0
15,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8,0
0,0
8,0
15,1
0,0
15,1
0,0
0,0
0,0
06 03 03 06
უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
9,5
22,5
0,0
22,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
9,5
22,5
0,0
22,5
06 03 03 07
შშმ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
163,3
0,0
163,3
203,7
0,0
203,7
203,0
0,0
203,0
ხარჯები
163,3
0,0
163,3
203,7
0,0
203,7
203,0
0,0
203,0
06 03 05
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
40,9
0,0
40,9
43,2
0,0
43,2
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
40,9
0,0
40,9
43,2
0,0
43,2
45,0
0,0
45,0
06 03 06
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
60,0
0,0
60,0
06 04
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
218,2
0,0
218,2
237,2
0,0
237,2
240,0
0,0
240,0
ხარჯები
218,2
0,0
218,2
237,2
0,0
237,2
240,0
0,0
240,0
06 05
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
06 06
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
39,5
0,0
39,5
40,9
0,0
40,9
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
39,5
0,0
39,5
40,9
0,0
40,9
45,0
0,0
45,0
06 07
ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“
0,0
0,0
0,0
26,2
0,0
26,2
130,7
0,0
130,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
26,2
0,0
26,2
122,7
0,0
122,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
“
მუხლი 2🔗
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად:
1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 19 მაისის N319 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პროგრამებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა)
გადატანილ იქნა „სანიაღვრე არხების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ შემცირდა „სუბსიდიების“ მუხლი 220,0 ათ. ლარით, შესაბამისად გაიზარდა „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების„ მუხლი.
ბ)
გადატანილ იქნა „რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის“ 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ შემცირდა “სუბსიდიების„ მუხლი 100.0 ათ. ლარით, შესაბამისად გაიზარდა „სხვა ხარჯების“ მუხლი.
გ)
გადატანილ იქნა „კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებში, კერძოდ შემცირდა „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 45,0 ათ. ლარით, „სუბსიდიები“ 2,0 ათ. ლარით, გაიზარდა „სხვა ხარჯები“ 45,0 ათ. ლარით, „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 2,0 ათ. ლარით.
დ)
გადატანილ იქნა „ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების -რაგბის სასპორტო სკოლის“ 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ: შემცირდა „სუბსიდიები“ 3,0 ათ. ლარით, გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 3,0 ათ. ლარით.
ე)
გადატანილ იქნა „ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში, კერძოდ: შემცირდა „სუბსიდიები“ 5,0 ათ. ლარით, გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 5,0 ათ. ლარით.
მუხლი 3
1.
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2.
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 12 ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეაკაკი დარჯანია