„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№12
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016161
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 19/06/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2015 წლის 19 ივნისი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (სსმ 01.01.2015 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე



.
.
.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

სულ       

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

შემოსავლები

24 918 286

23 361 770

1 556 516

29 658 989

28 255 731

1 403 258

27 107 564

25 283 300

1 824 264

გადასახადები

1 199 956

1 199 956

 

1 099 500

1 099 500

                        -   

1 200 000

1 200 000

                                 -   

გრანტები

21 897 784

20 341 268

1 556 516

27 266 569

25 863 311

1 403 258

24 022 964

22 198 700

1 824 264

სხვა შემოსავლები

1 820 546

1 820 546

 

1 292 920

1 292 920

                        -   

1 884 600

1 884 600

                                 -   

ხარჯები

12 114 222

11 931 371

182 851

16 650 067

16 650 067

0

12 475 725

12 051 391

424 334

შრომის ანაზღაურება

2520472

2 520 472

                           -   

2 647 524

2 647 524

0

2 114 500

2 114 500

0

საქონელი და მომსახურება

2709711

2 709 711

                           -   

2 834 816

2 834 816

0

2 735 785

2 735 785

0

პროცენტი

447389

447 389

                           -   

456 910

456 910

0

418 132

418 132

0

სუბსიდიები

4240664

4 185 813

54851

5 993 848

5 993 848

0

5 248 572

5 248 572

0

გრანტები

        66 532 

    66 532 

                           -   

          37 640 

37 640

0

587 050

587 050

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1752839

1 624 839

128000

3 183 693

3 183 693

0

599 686

599 686

0

სხვა ხარჯები

376615

376 615

                           -   

1 495 636

1 495 636

0

772 000

347 666

424 334

საოპერაციო სალდო

12 804 064

11 430 399

1 373 665

13 008 922

11 605 664

1 403 258

14 631 839

13 231 909

1 399 930

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 929 032

4 427 367

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

22 488 820

21 088 890

1 399 930

ზრდა

6 023 256

4 521 591

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

22 488 820

21 088 890

1 399 930

კლება

94 224

           94 224 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

მთლიანი სალდო

6 875 032

7 003 032

-128 000

-5 626 041

-5 626 041

0

-7 856 981

-7 856 981

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6 601 028

6 729 028

-128 000

-6 219 211

-6 219 211

0

-8 488 929

-8 488 929

0

ზრდა

      6 729 028 

      6 729 028 

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

ვალუტა, დეპოზიტები

      6 729 028 

      6 729 028 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

კლება

         128 000 

                        -   

128 000

      6 219 211 

6 219 211

                        -   

      8 488 929 

8 488 929

                                 -   

ვალუტა, დეპოზიტები

        128 000 

 

128 000

      6 219 211 

6 219 211

 

      8 488 929 

8 488 929

 

ვალდებულებების ცვლილება

-274 004

-274 004

0

-593 170

-593 170

0

-631 948

-631 948

0

ზრდა

0

 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

კლება

274 004

         274 004 

0

         593 170 

593 170

0

         631 948 

631 948

0

         

            -  

          -  

            -  

            -  

           -  

          -  

           -  

              -  

               -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

27107564

25283300

1824264

შემოსავლები

        24 918 286 

      23 361 770 

      1 556 516 

    29 658 989 

   28 255 731 

  1 403 258 

  27 107 564 

    25 283 300 

  1 824 264 

არაფინანსური აქტივების კლება

               94 224 

              94 224 

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                            -   

                        -   

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

 ვალდებულებების ზრდა

                            -   

                        -   

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

გადასახდელები

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

35596493

    33 772 229 

       1 824 264 

   ხარჯები

        12 114 222 

      11 931 371 

             182 851 

    16 650 067 

    16 650 067 

                        -   

    12 475 725 

    12 051 391 

                424 334 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6 023 256 

        4 521 591 

          1 501 665 

    18 634 963 

    17 231 705 

  1 403 258 

    22 488 820 

    21 088 890 

             1 399 930 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                            -   

 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

             274 004 

            274 004 

                           -   

         593 170 

         593 170 

                        -   

        631 948 

                   631 948 

                                 -   

ნაშთის ცვლილება

6601028

6729028

-128000

-6219211

-6219211

              -   

-8488929

-8488929

                    -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27107564  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

  1 403 258

27107564

25283300

 1 824 264

გადასახადები

   1 199 956

   1 199 956

              -  

    1 099 500

      1 099 500

              -  

       1 200 000

        1 200 000

                  -  

გრანტები

 21 897 784

 20 341 268

  1 556 516

  27 266 569

    25 863 311

  1 403 258

     24 022 964

      22 198 700

     1 824 264

სხვა შემოსავლები

   1 820 546

   1 820 546

              -  

    1 292 920

      1 292 920

              -  

       1 884 600

        1 884 600

                  -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები    

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1200000    ლარის ოდენობით. 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                1 199 956

                                   1 099 500

1 200 000

ქონების გადასახადი

                                1 199 956

                                   1 099 500

1 200 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

                                                 692 613

                                                     700 500

845 500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

                                                   71 679

                                                       40 500

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                                   83 721

                                                       44 000

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                                 351 943

                                                     314 500

284 000

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  24022964  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

1403258

 24 022 964

22198700

1824264

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1 403 258

 24 022 964

 22 198 700

 1 824 264

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

  5 784 880

   5 784 880

 

   7 184 600

   7 184 600

 

   7 198 700

      7 198 700

 

სპეციალური ტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

   1 824 264

              -  

 1 824 264

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

     208 549

 

     208 549

 

 

  1 403 258

 

 

   1 824 264

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

  1 347 967

 

  1 347 967

                -  

 

 

                    -  

 

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

14 556 388

 14 556 388

 

 18 678 711

 18 678 711

 

                    -  

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15 000 000

 15 000 000

 

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15 000 000

    15 000 000

 

გ).  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1884600. 

ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 820 546

1 292 920

1 884 600

შემოსავლები საკუთრებიდან

481 928

450 500

655 000

პროცენტები

279 178

270 500

455 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

279 178

270 500

455 000

რენტა

202 750

180 000

200 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

28 700

50 000

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

174 050

130 000

150 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

308 404

280 000

347 300

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

270 536

250 000

317 300

სანებართვო მოსაკრებელი

55 478

30 000

35 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

55 478

30 000

35 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

170

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3 374

-

32 300

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

211 514

220 000

250 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37 868

30 000

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

37 868

30 000

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

850 796

442 420

750 300

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

179 418

120 000

132 000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

179 418

120 000 132 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 12475725.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 12 114 222

 11 931 371

182 851

11 077 552

 11 077 552

0

   12 475 725

 12 051 391

424 334

შრომის ანაზღაურება

  2 520 472

 2 520 472

                         -  

2 057 780

   2 057 780

                 -  

 2 114 500

 2 114 500

                  -  

საქონელი და მომსახურება

 2 709 711

  2 709 711

                         -  

2 734 924

 2 734 924

                 -  

 2 735 785

 2 735 785

                  -  

პროცენტი

  447 389

 447 389

                         -  

418 132

    418 132

                 -  

 418 132

418 132

                  -  

სუბსიდიები

4 240 664

 4 185 813

 54 851

5 234 020

 5 234 020

                 -  

 5 248 572

5 248 572

                  -  

გრანტები

66 532

 66 532

                         -  

                     -  

                    -  

                 -  

587 050

587 050

                  -  

სოციალური უზრუნველყოფა

1 752 839

1 624 839

  128 000

  506 036

506 036

                 -  

 599 686

 599 686

                  -  

სხვა ხარჯი

 376 615

 376 615

                         -  

126 660

 126 660

                 -  

 772 000

 347 666

424 334

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22488820.

  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22488820

ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35 613

 35 613

                         -  

19 920

 19 920

                 -  

20 229

 20 229

                  -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

18 780

 18 780

                         -  

203 908

 203 908

                 -  

0

                    -  

                  -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 917 295

 3 415 630

 1 501 665

10 989 367

 9 586 109

1 403 258

16 033 609

14 633 679

     1 399 930

განათლება

568 322

 568 322

                         -  

2 783 409

  2 783 409

                 -  

3 442 179

 3 442 179

                  -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

483 246

 483 246

                         -  

4 629 444

  4 629 444

                 -  

2 989 303

 2 989 303

                  -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  -   

                   -   

                        -   

    8 915,00 

       8 915,00 

                -   

 3 500,00 

 3 500,00 

                 -   

ჯამი

6 023 256

 4 521 591

1 501 665

18 634 963

 17 231 705

1 403 258

 22 488 820

 21 088 890

 1 399 930

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

კლება 0 ლარის ოდენობით,;.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

           94 224 

           94 224

                         -  

                    -   

                    -  

                 -  

                     -   

                    -  

                  -  

ძირითადი აქტივები

           94 224 

           94 224

                         -  

                    -   

                    -  

                 -  

                     -   

                    -  

                  -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  34964545   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით."

(ლარი)

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა 

 2015 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3 039 232 

3 039 232 

2 968 509 

2 968 509 

2 619 642 

2 619 642 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2 167 000 

2 167 000 

2 445 513 

2 445 513 

2 185 590 

2 185 590 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 028 138 

2 028 138 

2 170 688 

2 170 688 

1 910 711 

1 910 711 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138 862 

138 862 

274 825 

274 825 

274 879 

274 879 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803 832 

803 832 

472 910 

472 910 

434 052 

434 052 

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66 532 

66 532 

37 640 

37 640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 868 

1 868 

12 446 

12 446 

 

702

თავდაცვა

121 505 

121 505 

136 730 

136 730 

122 882 

122 882 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

121 505 

121 505 

136 730 

136 730 

122 882 

122 882 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567 619 

567 619 

790 605 

790 605 

651 545 

651 545 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567 619 

567 619 

790 605 

790 605 

651 545 

651 545 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 737 063 

2 455 365 

281 698 

6 324 391 

6 324 391 

5 779 109 

5 779 109 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 672 111 

2 672 111 

8 406 

8 406 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 672 111 

2 672 111 

8 406 

8 406 

 

7045

ტრანსპორტი

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 473 230 

3 473 230 

5 562 898 

5 562 898 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 473 230 

3 473 230 

5 562 898 

5 562 898 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143 738 

143 738 

179 050 

179 050 

207 805 

207 805 

 

705

 გარემოს დაცვა

1 466 689 

1 466 689 

3 652 837 

3 652 837 

5 987 570 

5 987 570 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 299 110 

1 299 110 

1 363 000 

1 363 000 

1 339 167 

1 339 167 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167 579 

167 579 

2 289 837 

2 289 837 

4 648 403 

4 648 403 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4 820 604 

3 472 637 

1 347 967 

8 288 663 

6 885 405 

1 403 258 

7 552 582 

6 152 652 

1 399 930 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 052 515 

1 052 515 

1 048 834 

1 048 834 

1 253 104 

1 253 104 

 

7063

წყალმომარაგება

1 345 124 

1 345 124 

4 497 541 

4 497 541 

3 548 680 

3 548 680 

 

7064

 გარე განათება

538 530 

538 530 

656 400 

656 400 

737 400 

737 400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 884 435 

536 468 

1 347 967 

2 085 888 

682 630 

1 403 258 

2 013 398 

613 468 

1 399 930 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167 139 

167 139 

182 129 

182 129 

253 824 

253 824 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167 139 

167 139 

182 129 

182 129 

253 824 

253 824 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 261 467 

2 261 467 

7 373 026 

7 373 026 

4 989 472 

4 989 472 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 335 401 

1 335 401 

4 162 623 

4 162 623 

3 653 146 

3 653 146 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833 869 

833 869 

3 093 559 

3 093 559 

1 211 225 

1 211 225 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11 669 

11 669 

15 000 

15 000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80 528 

80 528 

101 844 

101 844 

125 101 

125 101 

 

709

განათლება

2 316 177 

2 261 326 

54 851 

5 115 958 

5 115 958 

6 106 588 

6 106 588 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 081 317 

1 026 466 

54 851 

1 674 459 

1 674 459 

1 995 249 

1 995 249 

 

7092

ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 231 457 

1 231 457 

3 437 299 

3 437 299 

4 107 139 

4 107 139 

 

710

სოციალური დაცვა

639 983 

639 983 

452 182 

452 182 

901 331 

476 997 

424 334 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142 775 

142 775 

174 150 

174 150 

183 053 

183 053 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497 208 

497 208 

278 032 

278 032 

718 278 

293 944 

424 334 

 

 

მთლიანი ხარჯები

18 137 478 

16 452 962 

1 684 516 

35 285 030 

33 881 772 

1 403 258 

34 964 545 

33 140 281 

1 824 264 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -7,856,981 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-8,488,929  ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული,  კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე  .

1.3. სსიპ საგანგებო  სიტუაციების  მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)

ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1.  ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) მოეწყობა გადასასვლელები, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთზე (სასტუმრო „ივერიასთან“) დაიგება ფილები, ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა მოაჯირები, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის განხორციელდება  შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებების, კერძოდ ზღვის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენით სამუშაოებს, ამავე  დროს პროგრამით გათვალისწინებულია ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და  თამარის სანაპიროზე ბორდიურების შეღებვის სამუშაოები.

2.1.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,  მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ  ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების და ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს. პროგრამით აგრეთვე განხორციელდება ბათუმისა და ჩოლოქის მხრიდან ქობულეთის შემოსასვლელში  არსებული ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია.

2.1.4.  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე (სპორტული სკოლის მიმდებარედ), ჩოლოქის დასახლებაში და  სოფელ აჭყვისთავში ახალი მოსაცდელების მოწყობას.

2.1.5. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის  და ნაპირსამაგრი   სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს. გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე დეხვას კალაპოტების გასწორხაზოვნების, აგრეთვე ზღვის სანაპირო ზოლში წარმოქმნილი ორმოების ამოვსებითი სახის სამუშაოებს.  ქვეპროგრამით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება დაბა ჩაქვში აბაშიძის ქუჩა N10 არსებული მდინარის კალაპოტის შეცვლის გასწორხაზოვნების სამუშაოები.

2.1.6.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: სოფელ ხუცუბნის ჩაის ფაბრიკის (თეთროსნის დასახლება) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, კვირიკეში N5,  N17,  N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4, N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათის N4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის N18, N28, N45, N47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური N14, N12, N33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის N6, N30, N31, ოჩხამურში თამარ მეფის N8, N14, N18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის N2, აბაშიძის N14, თამარ მეფის N3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის N6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის N7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის N4 და პოპოვის N28 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამა დააფინანსებს ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩა N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობის სამუშაოებს.  პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებებლი იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების  სისტემის მოწყობა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება.

     2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდებადაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა. გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით.

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებაში ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების დანერგვას,წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას და საექსპლუატაციო დანახარჯების შემცირებას ამ მიზნით მოხდება ქალაქ ქობულეთის წყლისა და დაბა ოჩხამურის წყლის გაუნებელყოფა.

ქვეპროგრამით გრძელდება  ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014  წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი  სამუშაოები.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია,  ქალაქ ქობულეთში  აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას"  მიმდებარედ არსებული სანიღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა, ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. გათვალისწინებულია სოფელ ხუცუბანში მშენებარე საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე  არსებული სანიაღვრე არხის გადატანა მიმდებარედ და  სისტემის მოწყობა.  პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული სკამების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1.  სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

(პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ პარკში არსებული ,დაზიანებული  ამფითეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

2.3.2.  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელი ზედა სამების საფერშლო პუნქტის სარემონტო (კეთილმოწყობის) სამუშაოები. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი  სამუშაოებიც. გარდა ამისა ქვეპროგრამა დააფინანსებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე  სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.

2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში სკამების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი. მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე  კონტეინერების შეძენა.

  2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე და მომავალი წლის განსახორციელებელი  ინფარსტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

  2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)  (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის თითოეულ თემში სხვადასხვა მიმართულებების პირველი რიგის ინფრასტრუქტურული სახის ღონისძიებები: ბეტონის საფარის მოწყობა, გოფრირებული კანალიზაციის მილებისა და სასმელი წყლის მილების შეძენა, გარე განათებების მოწყობა, სატადიონებზე ბუნებრივი საფარის მოწყობა, სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა. შეძენილი იქნება მძიმე ტექნიკა, მოწესრიგდება სასოფლო ცენტრები და სხვა.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

    2.9. სასაფლაოების გადატანა (პროგრამული კოდი 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ჩაქვში აჭარის  ქუჩა N15 მდებარე დაახლოებით 30 ერთეულამდე  არსებული სასაფლაოს  შედარებით უსაფრთხო ადგილზე გადატანის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე.

  2.10. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების  გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა. გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფელ კვირიკეში  და სოფელ ალამბრის  საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ბობოყვათის საბავშვო ბაღისათვის გათბობის სიტემის ბუნებრივი აირის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული მოქმედი საბავშვო ბაღების(სულ 14 ერთეული) რეაბილიტაციის სამუშაოები. პროგრამით დასრულდება   საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

    4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

    4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“, სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

    4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

      პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  არსებული სპორტული მოედნების(14 სპორტული მოედანი)  რეაბილიტაციას , აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე ახალი მინი სტადიონის მოწყობას.პროგრამით დასრულდება   ხუცუბნის სარაგბო სტადიონის  რეაბილიტაციის  2014 წლის გარდამავალი პროექტიც.

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

         მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

       5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

    5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

    5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 04)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

    5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

    პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

    5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 06)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

    პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერციის 80 ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

    5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

           მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

    5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3.ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

    5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

    5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

    პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

     (პროგრამული კოდი  06 02 07)

    პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

    პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 09)

    პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

    5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

    პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების  შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.

    მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

    პროგრამული      კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2013 წლის  ფაქტი

    2014 წლის გეგმა

    2015 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოს ავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    18411482

    16726966

    1684516

    35878200

    34474942

    1403258

    35596493

    33772229

    1824264

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    246

    246

    -

    253

    253

    -

    203

    203

                                -  

     

    ხარჯები

    12 114 222

    11 931 371

    182 851

    16 650 067

    16 650 067

    -

    12 475 725

    12 051 391

                       424 334

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 520 472

    2 520 472

    -

    2 647 524

    2 647 524

    -

    2 114 500

    2 114 500

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 709 711

    2 709 711

    -

    2 834 816

    2 834 816

    -

    2 735 785

    2 735 785

                                -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    18 720

    18 720

                                -  

     

    მივლინება

    6 374

    6 374

    -

    18 675

    18 675

    -

    18 900

    18 900

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    520 728

    520 728

    -

    587 952

    587 952

    -

    285 574

    285 574

                                -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    9 119

    9 119

    -

    5 000

    5 000

    -

    11 000

    11 000

                                -  

     

    სამედიცინო ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25 000

    25 000

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    26 890

    26 890

    -

    5 850

    5 850

    -

    1 354

    1 354

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    200 690

    200 690

    -

    205 870

    205 870

    -

    152 400

    152 400

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 945 910

    1 945 910

    -

    2 011 469

    2 011 469

    -

    2 222 837

    2 222 837

                                -  

     

    პროცენტი

    447 389

    447 389

    -

    456 910

    456 910

    -

    418 132

    418 132

                                -  

     

    სუბსიდიები

    4 240 664

    4 185 813

    54 851

    5 993 848

    5 993 848

    -

    5 248 572

    5 248 572

                                -  

     

    გრანტები

    66 532

    66 532

    -

    37 640

    37 640

    -

    587 050

    587 050

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 752 839

    1 624 839

    128 000

    3 183 693

    3 183 693

    -

    599 686

    599 686

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    376 615

    376 615

    -

    1 495 636

    1 495 636

    -

    772 000

    347 666

                       424 334

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 023 256

    4 521 591

    1 501 665

    18 634 963

    17 231 705

    1 403 258

    22 488 820

    21 088 890

      1 399 930

     

    ვალდებულებების კლება

    274 004

    274 004

    -

    593 170

    593 170

    -

    631 948

    631 948

                                -  

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3 732 140

    3 732 140

    0

    4 057 955

    4 057 955

    0

    3 785 990

    3 785 990

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    185

    185

    -

    192

    192

    -

    193

    193

     

    ხარჯები

    3 422 523

    3 422 523

    -

    3 444 865

    3 444 865

    -

    3 133 813

    3133813

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 979 562

    1 979 562

    -

    2 056 757

    2 056 757

    -

    1 964 078

    1964078

     

    საქონელი და მომსახურება

    420 071

    420 071

    -

    489 037

    489 037

    -

    595 073

    595073

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    18 720

    18720

    -  

     

    მივლინება

    3 799

    3 799

    -

    14 875

    14 875

    -

    16 400

    16400

    -  

     

    ოფისის ხარჯები

    175 795

    175 795

    -

    208 022

    208 022

    -

    174 834

    174834

    -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    9 119

    9 119

    -

    5 000

    5 000

    -

    11 000

    11000

    -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    2 390

    2 390

    -

    450

    450

    -

    1 354

    1354

    -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    145 754

    145 754

    -

    150 990

    150 990

    -

    130 315

    130315

    -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    83 214

    83 214

    -

    109 700

    109 700

    -

    242 450

    242450

    -  

     

    პროცენტი

    447 389

    447 389

    -

    456 910

    456 910

    -

    418 132

    418132

     

    სუბსიდიები

    132 870

    132 870

    -

    147 860

    147 860

    -

    -

    0

     

    გრანტები

    66 532

    66 532

    -

    37 640

    37 640

    -

    -

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7 560

    7 560

    -

    83 800

    83 800

    -

    6 220

    6220

     

    სხვა ხარჯები

    368 539

    368 539

    -

    172 861

    172 861

    -

    150 310

    150310

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 613

    35 613

    -

    19 920

    19 920

    -

    20 229

    20229

    -  

     

    ვალდებულებების კლება

    274 004

    274 004

    -

    593 170

    593 170

    -

    631 948

    631948

    -  

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    631 887

    631 887

    -

    705 509

    705 509

    -

    733 914

    733 914

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    28

    28

     

    31

    31

    -

    32

    32

     

     

    ხარჯები

    620 938

    620 938

    -

    704 309

    704 309

    -

    725 314

    725 314

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    392 392

    392 392

     

    431 149

    431 149

    -

    486 664

    486 664

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    95 676

    95 676

    -

    116 740

    116 740

    -

    233 500

    233 500

                                -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    -

    -

     

    -

    -

    -

    5 000

    5 000

                                -  

     

    მივლინება

    810

    810

     

    5 000

    5 000

    -

    7 000

    7 000

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    40 823

    40 823

     

    56 500

    56 500

    -

    49 520

    49 520

                                -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    1 000

    1 000

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    44 097

    44 097

     

    43 240

    43 240

    -

    36 480

    36 480

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    9 946

    9 946

     

    12 000

    12 000

    -

    134 500

    134 500

                                -  

     

    სუბსიდიები

    132 870

    132 870

     

    147 860

    147 860

    -

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    2 360

    2 360

    -

    2 360

    2 360

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    6 200

    6 200

    -

    2 790

    2 790

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 949

    10 949

     

    1 200

    1 200

    -

    8 600

    8 600

                                -  

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 954 017

    1 954 017

    0

    2 110 880

    2 110 880

    0

    1 858 576

    1 858 576

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    157

    157

    -

    161

    161

    -

    161

    161

                                -  

     

    ხარჯები

    1 929 353

    1 929 353

    -

    2 092 160

    2 092 160

    -

    1 846 947

    1 846 947

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 587 170

    1 587 170

    -

    1 625 608

    1 625 608

    -

    1 477 414

    1 477 414

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    322 527

    322 527

    -

    367 297

    367 297

    -

    354 073

    354 073

                                -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    13 720

    13 720

                                -  

     

    მივლინება

    2 989

    2 989

    -

    9 875

    9 875

    -

    9 400

    9 400

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    134 972

    134 972

    -

    151 522

    151 522

    -

    125 314

    125 314

                                -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    9 119

    9 119

    -

    5 000

    5 000

    -

    10 000

    10 000

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    2 390

    2 390

    -

    450

    450

    -

    1 354

    1 354

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    101 657

    101 657

    -

    107 750

    107 750

    -

    93 835

    93 835

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    71 400

    71 400

    -

    92 700

    92 700

    -

    100 450

    100 450

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7 560

    7 560

    -

    81 440

    81 440

    -

    3 860

    3 860

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    12 096

    12 096

    -

    17 815

    17 815

    -

    11 600

    11 600

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 664

    24 664

    -

    18 720

    18 720

    -

    11 629

    11 629

                                -  

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    520 681

    520 681

    -

    811 993

    811 993

    -

    1 176 797

    1 176 797

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    25

     

    100

    100

    -

    100

    100

                                -  

     

    ხარჯები

    513 719

    513 719

    -

    808 773

    808 773

    -

    1 175 677

    1 175 677

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    288 017

    288 017

     

    529 743

    529 743

    -

    870 262

    870 262

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    223 046

    223 046

    -

    266 190

    266 190

    -

    293 815

    293 815

                                -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    -

       

    -

    -

    -

    13 720

    13 720

                                -  

     

    მივლინება

    1 843

    1 843

     

    5 000

    5 000

    -

    5 000

    5 000

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    70 320

    70 320

     

    91 890

    91 890

    -

    102 270

    102 270

                                -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

    9 119

    9 119

     

    5 000

    5 000

    -

    10 000

    10 000

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    300

    300

     

    -

    -

    -

    480

    480

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    71 864

    71 864

     

    73 600

    73 600

    -

    63 895

    63 895

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    69 600

    69 600

     

    90 700

    90 700

    -

    98 450

    98 450

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    2 656

    2 656

     

    12 840

    12 840

    -

    11 600

    11 600

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 962

    6 962

     

    3 220

    3 220

    -

    1 120

    1 120

                                -  

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

    74 634

    74 634

    -

    46 782

    46 782

    -

    -

    -

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    -

    -

    -

    -

     

     

     

    ხარჯები

    72 454

    72 454

    -

    46 782

    46 782

    -

    -

    -

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    54 129

    54 129

     

    37 435

    37 435

    -

    -

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    5 725

    5 725

    -

    2 192

    2 192

    -

    -

    -

                                -  

     

    მივლინება

    278

    278

     

    75

    75

    -

    -

     

     

     

    ოფისის ხარჯები

    4 447

    4 447

     

    2 117

    2 117

    -

    -

     

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 000

    1 000

     

    -

    -

    -

    -

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 160

    3 160

     

    2 180

    2 180

    -

    -

     

     

     

    სხვა ხარჯები

    9 440

    9 440

     

    4 975

    4 975

    -

    -

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 180

    2 180

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

    102 103

    102 103

    -

    107 065

    107 065

    -

    101 679

    101 679

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

     

    9

    9

    -

    9

    9

                                -  

     

    ხარჯები

    100 633

    100 633

    -

    103 865

    103 865

    -

    101 679

    101 679

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    86 638

    86 638

     

    90 585

    90 585

    -

    92 820

    92 820

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    13 995

    13 995

    -

    13 280

    13 280

    -

    8 859

    8 859

                                -  

     

    მივლინება

    30

    30

     

    500

    500

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    10 298

    10 298

     

    7 320

    7 320

    -

    4 299

    4 299

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    2 867

    2 867

     

    3 460

    3 460

    -

    2 260

    2 260

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    800

    800

     

    2 000

    2 000

    -

    2 000

    2 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 470

    1 470

     

    3 200

    3 200

    -

    -

    -

                                -  

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

    63 763

    63 763

    -

    77 124

    77 124

    -

    77 790

    77 790

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    -

    7

    7

    -

    7

    7

                                -  

     

    ხარჯები

    61 203

    61 203

    -

    72 924

    72 924

    -

    77 790

    77 790

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    55 360

    55 360

     

    64 219

    64 219

    -

    70 100

    70 100

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    5 843

    5 843

    -

    8 705

    8 705

    -

    7 690

    7 690

                                -  

     

    მივლინება

    38

    38

     

    500

    500

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    1 939

    1 939

     

    3 775

    3 775

    -

    3 150

    3 150

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    3 866

    3 866

     

    4 430

    4 430

    -

    4 240

    4 240

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 560

    2 560

     

    4 200

    4 200

    -

    -

    -

                                -  

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

    116 878

    116 878

    -

    125 656

    125 656

    -

    102 919

    102 919

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    11

    -

    11

    11

    -

    11

    11

                                -  

     

    ხარჯები

    113 487

    113 487

    -

    122 956

    122 956

    -

    101 359

    101 359

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    100 444

    100 444

     

    106 296

    106 296

    -

    90 860

    90 860

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    13 043

    13 043

    -

    14 480

    14 480

    -

    10 499

    10 499

                                -  

     

    მივლინება

    305

    305

     

    1 000

    1 000

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    2 755

    2 755

     

    4 360

    4 360

    -

    2 775

    2 775

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    2 090

    2 090

     

    -

    -

    -

    704

    704

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    7 893

    7 893

     

    9 120

    9 120

    -

    6 720

    6 720

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    2 180

    2 180

    -

    -

    -

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 391

    3 391

     

    2 700

    2 700

    -

    1 560

    1 560

                                -  

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    40 149

    40 149

    -

    42 642

    42 642

    -

    45 191

    45 191

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    -

    3

    3

    -

    3

    3

                                -  

     

    ხარჯები

    39 629

    39 629

    -

    42 642

    42 642

    -

    41 362

    41 362

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    29 948

    29 948

     

    31 702

    31 702

    -

    32 342

    32 342

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    8 161

    8 161

    -

    10 940

    10 940

    -

    9 020

    9 020

                                -  

     

    მივლინება

    120

    120

     

    500

    500

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    1 765

    1 765

     

    3 420

    3 420

    -

    2 700

    2 700

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6 276

    6 276

     

    7 020

    7 020

    -

    6 020

    6 020

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 520

    1 520

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    520

    520

     

    -

    -

    -

    3 829

    3 829

                                -  

    01.02.07

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    79 975

    79 975

    -

    101 926

    101 926

    -

    130 015

    130 015

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    -

    11

    11

    -

    11

    11

                                -  

     

    ხარჯები

    77 114

    77 114

    -

    98 526

    98 526

    -

    127 455

    127 455

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    64 800

    64 800

     

    79 326

    79 326

    -

    113 275

    113 275

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    12 314

    12 314

    -

    19 200

    19 200

    -

    14 180

    14 180

                                -  

     

    მივლინება

    -

       

    500

    500

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    3 423

    3 423

     

    8 130

    8 130

    -

    3 180

    3 180

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    -

       

    450

    450

    -

    -

    -

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    8 891

    8 891

     

    10 120

    10 120

    -

    10 700

    10 700

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 861

    2 861

     

    3 400

    3 400

    -

    2 560

    2 560

                                -  

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    80 528

    80 528

    -

    101 844

    101 844

    -

    125 101

    125 101

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

    7

    -

    11

    11

    -

    11

    11

                                -  

     

    ხარჯები

    79 528

    79 528

    -

    101 844

    101 844

    -

    125 101

    125 101

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    73 440

    73 440

     

    97 044

    97 044

    -

    116 031

    116 031

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    4 448

    4 448

    -

    4 800

    4 800

    -

    5 210

    5 210

                                -  

     

    მივლინება

    70

    70

     

    500

    500

    -

    2 300

    2 300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    4 378

    4 378

     

    4 300

    4 300

    -

    2 910

    2 910

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 640

    1 640

     

    -

    -

    -

    3 860

    3 860

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 000

    1 000

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    37 611

    37 611

    -

    47 084

    47 084

    -

    53 384

    53 384

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    -

    5

    5

    -

    5

    5

                                -  

     

    ხარჯები

    35 091

    35 091

    -

    46 084

    46 084

    -

    51 824

    51 824

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    32 880

    32 880

     

    42 624

    42 624

    -

    49 544

    49 544

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 211

    2 211

    -

    3 460

    3 460

    -

    2 280

    2 280

                                -  

     

    მივლინება

    -

       

    300

    300

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    2 211

    2 211

     

    3 160

    3 160

    -

    1 980

    1 980

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 520

    2 520

     

    1 000

    1 000

    -

    1 560

    1 560

                                -  

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

    800 936

    800 936

    -

    606 404

    606 404

    -

    -

    -

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    80

    80

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    ხარჯები

    799 736

    799 736

    -

    606 404

    606 404

    -

    -

    -

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    767 594

    767 594

     

    508 954

    508 954

    -

    -

    -

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    30 902

    30 902

    -

    20 370

    20 370

    -

    -

    -

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    30 902

    30 902

     

    20 370

    20 370

    -

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 240

    1 240

     

    77 080

    77 080

    -

    -

    -

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 200

    1 200

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

    36 759

    36 759

    -

    42 360

    42 360

    -

    45 700

    45 700

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    -

    4

    4

    -

    4

    4

                                -  

     

    ხარჯები

    36 759

    36 759

    -

    41 360

    41 360

    -

    44 700

    44 700

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    33 920

    33 920

     

    37 680

    37 680

    -

    42 180

    42 180

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 839

    2 839

    -

    3 680

    3 680

    -

    2 520

    2 520

                                -  

     

    მივლინება

    305

    305

     

    1 000

    1 000

    -

    300

    300

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    2 534

    2 534

     

    2 680

    2 680

    -

    2 050

    2 050

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    170

    170

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    1 000

    1 000

    -

    1 000

    1 000

                                -  

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

    -

    -

    -

    120 400

    120 400

    -

    120 000

    120 000

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    120 400

    120 400

    -

    120 000

    120 000

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    120 400

    120 400

    -

    120 000

    120 000

                                -  

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    1 077 836

    1 077 836

    0

    1 066 080

    1 066 080

    -

    1 066 000

    1 066 000

                     -  

     

    ხარჯები

    803 832

    803 832

    -

    472 910

    472 910

    -

    434 052

    434 052

                                -  

     

    პროცენტი

    447 389

    447 389

    -

    456 910

    456 910

    -

    418 132

    418 132

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    356 443

    356 443

    -

    16 000

    16 000

    -

    15 920

    15 920

                                -  

     

    ვალდებულებების კლება

    274 004

    274 004

    -

    593 170

    593 170

    -

    631 948

    631 948

                                -  

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    376 004

    376 004

    -

    364 230

    364 230

    -

    364 150

    364 150

                     -  

     

    ხარჯები

    373 265

    373 265

    -

    76 730

    76 730

    -

    76 650

    76 650

                                -  

     

    პროცენტი

    16 822

    16 822

     

    60 730

    60 730

    -

    60 730

    60 730

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    356 443

    356 443

     

    16 000

    16 000

    -

    15 920

    15 920

                                -  

     

    ვალდებულებების კლება

    2 739

    2 739

    -

    287 500

    287 500

    -

    287 500

    287 500

                                -  

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96 576

    96 576

    -

    96 580

    96 580

    -

    96 580

    96 580

                     -  

     

    ხარჯები

    52 326

    52 326

    -

    46 720

    46 720

    -

    40 394

    40 394

                                -  

     

    პროცენტი

    52 326

    52 326

     

    46 720

    46 720

    -

    40 394

    40 394

                                -  

     

    ვალდებულებების კლება

    44 250

    44 250

     

    49 860

    49 860

    -

    56 186

    56 186

                                -  

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    83 052

    83 052

    -

    83 060

    83 060

    -

    83 060

    83 060

                     -  

     

    ხარჯები

    48 253

    48 253

    -

    43 850

    43 850

    -

    38 869

    38 869

                                -  

     

    პროცენტი

    48 253

    48 253

     

    43 850

    43 850

    -

    38 869

    38 869

                                -  

     

    ვალდებულებების კლება

    34 799

    34 799

     

    39 210

    39 210

    -

    44 191

    44 191

                                -  

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

    522 204

    522 204

    -

    522 210

    522 210

    -

    522 210

    522 210

                     -  

     

    ხარჯები

    329 988

    329 988

    -

    305 610

    305 610

    -

    278 139

    278 139

                                -  

     

    პროცენტი

    329 988

    329 988

     

    305 610

    305 610

    -

    278 139

    278 139

                                -  

     

    ვალდებულებების კლება

    192 216

    192 216

     

    216 600

    216 600

    -

    244 071

    244 071

                                -  

    01.05.

    დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

    1 868

    1 868

    -

    5 000

    5 000

    -

    7 500

    7 500

                     -  

     

    ხარჯები

    1 868

    1 868

    -

    5 000

    5 000

    -

    7 500

    7 500

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 868

    1 868

    -

    5 000

    5 000

    -

    7 500

    7 500

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 868

    1 868

     

    5 000

    5 000

     

    7 500

    7 500

                                -  

    01. 06

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

    66 532

    66 532

    -

    37 640

    37 640

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    66 532

    66 532

    -

    37 640

    37 640

    -

    -

    -

                                -  

     

    გრანტები

    66 532

    66 532

    -

    37 640

    37 640

    -

    -

    -

                                -  

    01 06 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

    17 230

    17 230

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    17 230

    17 230

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    გრანტები

    17 230

    17 230

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    01 06 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    49 302

    49 302

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    49 302

    49 302

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    გრანტები

    49 302

    49 302

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    01 06 03

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    -

    -

    -

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    გრანტები

    -

       

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                                -  

    01 06 04

    ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    -

    -

    -

    17 640

    17 640

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    17 640

    17 640

    -

    -

    -

                                -  

     

    გრანტები

    -

       

    17 640

    17 640

    -

    -

    -

                                -  

    01 07

    პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

    -

    -

    -

    12 446

    12 446

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    12 446

    12 446

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    12 446

    12 446

    -

    -

    -

                                -  

    02. 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    689 124

    689 124

    -

    927 335

    927 335

    -

    774 427

    774 427

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    61

    61

     

    61

    61

     

    10

    10

                                -  

     

    ხარჯები

    670 344

    670 344

    -

    723 427

    723 427

    -

    774 427

    774 427

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    540 910

    540 910

    -

    590 767

    590 767

    -

    150 422

    150 422

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    123 926

    123 926

    -

    115 360

    115 360

    -

    36 305

    36 305

                                -  

     

    მივლინება

    2 575

    2 575

    -

    3 800

    3 800

    -

    2 500

    2 500

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    27 616

    27 616

    -

    29 930

    29 930

    -

    9 870

    9 870

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    24 500

    24 500

    -

    5 400

    5 400

    -

    -

    -

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    54 936

    54 936

    -

    54 880

    54 880

    -

    22 085

    22 085

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    14 299

    14 299

    -

    21 350

    21 350

    -

    1 850

    1 850

                                -  

     

    სუბსიდიები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    გრანტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    586 700

    586 700

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    5 508

    5 508

    -

    17 300

    17 300

    -

    1 000

    1 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 780

    18 780

    -

    203 908

    203 908

    -

    -

    -

                                -  

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    121 505

    121 505

    -

    136 730

    136 730

    -

    122 882

    122 882

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    10

    10

    -

    10

    10

    -

    10

    10

                                -  

     

    ხარჯები

    118 585

    118 585

    -

    136 730

    136 730

    -

    122 882

    122 882

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    88 535

    88 535

     

    95 770

    95 770

    -

    86 722

    86 722

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    30 050

    30 050

    -

    39 960

    39 960

    -

    35 160

    35 160

                                -  

     

    მივლინება

    2 575

    2 575

     

    3 000

    3 000

    -

    2 500

    2 500

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    7 541

    7 541

     

    10 470

    10 470

    -

    9 870

    9 870

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    6 535

    6 535

     

    5 140

    5 140

    -

    20 940

    20 940

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    13 399

    13 399

     

    21 350

    21 350

    -

    1 850

    1 850

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    1 000

    1 000

    -

    1 000

    1 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 920

    2 920

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

    567 619

    567 619

    -

    790 605

    790 605

    -

    64 845

    64 845

                     -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    51

    51

    -

    51

    51

    -

     

    -

                                -  

     

    ხარჯები

    551 759

    551 759

    -

    586 697

    586 697

    -

    64 845

    64 845

                                -  

     

    შრომის ანაზღაურება

    452 375

    452 375

     

    494 997

    494 997

    -

    63 700

    63 700

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    93 876

    93 876

    -

    75 400

    75 400

    -

    1 145

    1 145

                                -  

     

    მივლინება

    -

       

    800

    800

    -

    -

    -

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    20 075

    20 075

     

    19 460

    19 460

    -

    -

    -

                                -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    24 500

    24 500

     

    5 400

    5 400

    -

    -

    -

                                -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    48 401

    48 401

     

    49 740

    49 740

    -

    1 145

    1 145

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    900

    900

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    5 508

    5 508

     

    16 300

    16 300

    -

    -

    -

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 860

    15 860

     

    203 908

    203 908

    -

    -

    -

                                -  

    02.  03.

    სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

               

    586 700

    586 700

                     -  

     

    ხარჯები

               

    586 700

    586 700

                                -  

     

    გრანტები

               

    586 700

    586 700

                                -  

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    8723591

    7093926

    1629665

    17918543

    16515285

    1403258

    19387680

    17563416

    1824264

     

    ხარჯები

    3 806 296

    3 678 296

    128 000

    6 929 176

    6 929 176

    -

    3 354 071

    2 929 737

                       424 334

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 966 426

    1 966 426

    -

    2 088 480

    2 088 480

    -

    1 998 631

    1 998 631

    0

     

    ოფისის ხარჯები

    317 317

    317 317

    -

    350 000

    350 000

    -

    100 870

    100 870

                                -  

     

    სამედიცინო ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25 000

    25 000

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 649 109

    1 649 109

    -

    1 738 480

    1 738 480

    -

    1 872 761

    1 872 761

    0

     

    სუბსიდიები

    732 006

    732 006

    -

    882 910

    882 910

    -

    823 845

    823 845

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 105 296

    977 296

    128 000

    2 672 111

    2 672 111

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    2 568

    2 568

    -

    1 285 675

    1 285 675

    -

    531 595

    107 261

                       424 334

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 917 295

    3 415 630

    1 501 665

    10 989 367

    9 586 109

    1 403 258

    16 033 609

    14 633 679

      1 399 930

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    1488029

    1334331

    153698

    3473230

    3473230

    0

    5769684

    5562898

    206786

     

    ხარჯები

    52 568

    52 568

    -

    411 098

    411 098

    -

    357418

    150 632

                       206 786

     

    სუბსიდიები

    50 000

    50 000

    -

    142 550

    142 550

    -

    142600

    142600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2 568

    2 568

    -

    268 548

    268 548

    -

    214818

    8032

    206786

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 435 461

    1 281 763

    153 698

    3 062 132

    2 995 132

    -

    5412266

    5412266

    0

    03 01 01

    ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების                    (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

    702158

    702158

    0

    2647384

    2647384

    0

    4786374

    4786374

    0

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    3 032

    3 032

    -

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    3 032

    3 032

    -

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    702 158

    702 158

     

    2 644 352

    2 644 352

    -

    4786374

    4786374

    0

    03 01 01 01

    რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    542345

    542345

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    542 345

    542 345

                                -  

    03 01 01 02

    ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1051659

    1051659

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    1 051 659

    1 051 659

                                -  

    03 01 01 03

    ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1172190

    1172190

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    1 172 190

    1 172 190

                                -  

    03 01 01 04

    ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    356682

    356682

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    356 682

    356 682

                                -  

    03 01 01 05

    ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    919100

    919100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    919 100

    919 100

                                -  

    03 01 01 06

    ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    625500

    625500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    625 500

    625 500

                                -  

    03 01 01 07

    ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    41710

    41710

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    41 710

    41 710

                                -  

    03 01 01 08

    ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    24924

    24924

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    24 924

    24 924

                                -  

    03 01 01 09

    ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის (სასტუმრო „ივერიასთან“) ფილებით მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    21211

    21211

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    21 211

    21 211

                                -  

    03 01 01 10

    ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    18295

    18295

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    18 295

    18 295

                                -  

    03 01 01 11

    ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    12758

    12758

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    12 758

    12 758

                                -  

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    717353

    563655

    153698

    307280

    307280

    0

    583 372

    583 372

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    717 353

    563 655

    153 698

    307 280

    307 280

    -

    583 372

    583 372

                                -  

    03 01 02 01

    სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    575 565

    575 565

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    575 565

    575 565

                                -  

    03 01 02 02

    ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7 807

    7 807

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    7 807

    7 807

                                -  

    03 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    67 000

    67 000

    -

    20 017

    20 017

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    67 000

    67 000

    -

    20 017

    20 017

                                -  

    03 01 04

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    -

    -

    -

    43 500

    43 500

    -

    22 503

    22 503

                     -   

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    43 500

    43 500

    -

    22 503

    22 503

                                -  

    03 01 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    -

    -

    -

    265 516

    265 516

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    265 516

    265 516

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    265 516

    265 516

    -

    -

    -

                                -  

    03 01 06

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

    15 950

    15 950

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 950

    15 950

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები)

    2 568

    2 568

    -

    -

    -

    -

    214 818

    8 032

     206 786

     

    ხარჯები

    2 568

    2 568

    -

    -

    -

    -

    214 818

    8 032

                       206 786

     

    სხვა ხარჯები

    2 568

    2 568

     

    -

    -

    -

    214 818

    8 032

                       206 786

    03 01 08

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

    50 000

    50 000

    -

    142 550

    142 550

    -

    142 600

    142 600

                     -  

     

    ხარჯები

    50 000

    50 000

    -

    142 550

    142 550

    -

    142 600

    142 600

                                -  

     

    სუბსიდიები

    50 000

    50 000

     

    142 550

    142 550

    -

    142 600

    142 600

                                -  

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    4082529

    4082529

    0

    9869469

    9869469

    0

    11345996

    11345996

    0

     

    ხარჯები

    2 626 012

    2 626 012

    -

    3 801 031

    3 801 031

    -

    2 734 699

    2 734 699

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 944 006

    1 944 006

    -

    2 048 500

    2 048 500

    -

    1 962 631

    1 962 631

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    317 317

    317 317

    -

    350 000

    350 000

    -

    100 870

    100 870

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 626 689

    1 626 689

    -

    1 698 500

    1 698 500

    -

    1 861 761

    1 861 761

                                -  

     

    სუბსიდიები

    682 006

    682 006

    -

    740 360

    740 360

    -

    681 245

    681 245

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    1 012 171

    1 012 171

    -

    90 823

    90 823

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 456 517

    1 456 517

    -

    6 068 438

    6 068 438

    -

    8 611 297

    8 611 297

                                -  

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    507055

    507055

    0

    857331

    857331

    0

    779191

    779191

    0

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    857 331

    857 331

    -

    2 506

    2 506

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    857 331

    857 331

    -

    2 506

    2 506

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    507 055

    507 055

    -

    -

    -

    -

    776 685

    776 685

                                -  

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

    140 638

    140 638

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    140 638

    140 638

     

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 01 02

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    7817

    7817

    0

    0

    0

    0

    6 025

    6 025

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 817

    7 817

    -

    -

    -

    -

    6 025

    6 025

                                -  

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

    358600

    358600

    0

    857331

    857331

    0

    773 166

    773 166

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    857 331

    857 331

    -

    2 506

    2 506

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    857 331

    857 331

    -

    2 506

    2 506

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    358 600

    358 600

     

    -

    -

    -

    770 660

    770 660

                                -  

    03 02 02

    გარე განათების ღონისძიებები

    538 530

    538 530

    -

    656 400

    656 400

    -

    737 400

    737 400

                     -  

     

    ხარჯები

    529 586

    529 586

    -

    605 000

    605 000

    -

    656 400

    656 400

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    529 586

    529 586

    -

    605 000

    605 000

    -

    656 400

    656 400

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    317 317

    317 317

     

    350 000

    350 000

    -

    100 870

    100 870

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    212 269

    212 269

     

    255 000

    255 000

    -

    555 530

    555 530

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 944

    8 944

     

    51 400

    51 400

    -

    81 000

    81 000

                                -  

    03 02 02 01

    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    538 530

    538 530

    -

    656 400

    656 400

    -

    656 400

    656 400

                     -  

     

    ხარჯები

    529 586

    529 586

    -

    605 000

    605 000

    -

    656 400

    656 400

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    529 586

    529 586

    -

    605 000

    605 000

    -

    656 400

    656 400

                                -  

     

    ოფისის ხარჯები

    317 317

    317 317

     

    350 000

    350 000

    -

    100 870

    100 870

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    212 269

    212 269

     

    255 000

    255 000

    -

    555 530

    555 530

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 944

    8 944

     

    51 400

    51 400

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 02 02

    აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    81 000

    81 000

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    81 000

    81 000

                                -  

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1299110

    1299110

    0

    1363000

    1363000

    0

    1 339 167

    1 339 167

                     -  

     

    ხარჯები

    1 299 110

    1 299 110

    -

    1 331 500

    1 331 500

    -

    1 307 048

    1 307 048

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 299 110

    1 299 110

    -

    1 331 500

    1 331 500

    -

    1 306 231

    1 306 231

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    1 299 110

    1 299 110

     

    1 331 500

    1 331 500

    -

    1 306 231

    1 306 231

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    817

    817

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    31 500

    31 500

    -

    32 119

    32 119

                                -  

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

    186 368

    186 368

    -

    185 360

    185 360

    -

    293 155

    293 155

                     -  

     

    ხარჯები

    161 999

    161 999

    -

    170 760

    170 760

    -

    293 155

    293 155

                                -  

     

    სუბსიდიები

    161 999

    161 999

    -

    170 760

    170 760

    -

    239 655

    239 655

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    53 500

    53 500

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 369

    24 369

    -

    14 600

    14 600

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 04 01

    ა(ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

    186 368

    186 368

    -

    185 360

    185 360

    -

    293 155

    293 155

                     -  

     

    ხარჯები

    161 999

    161 999

    -

    170 760

    170 760

    -

    293 155

    293 155

                                -  

     

    სუბსიდიები

    161 999

    161 999

     

    170 760

    170 760

    -

    239 655

    239 655

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    53 500

    53 500

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 369

    24 369

     

    14 600

    14 600

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,                 ექსპოლუატაცია

    1345124

    1345124

    0

    4497541

    4497541

    0

    3548680

    3548680

    0

     

    ხარჯები

    520 007

    520 007

    -

    724 440

    724 440

    -

    475 590

    475 590

                                -  

     

    სუბსიდიები

    520 007

    520 007

    -

    569 600

    569 600

    -

    441 590

    441 590

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    154 840

    154 840

    -

    34 000

    34 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    825 117

    825 117

    -

    3 773 101

    3 773 101

    -

    3 073 090

    3 073 090

                                -  

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    798678

    798678

    0

    3722201

    3722201

    0

    2 762 390

    2 762 390

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    798 678

    798 678

     

    3 722 201

    3 722 201

    -

    2 762 390

    2 762 390

                                -  

    03 02 05 01  01

    სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    441 750

    441 750

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    441 750

    441 750

                                -  

    03 02 05 01  02

    სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1 164 000

    1 164 000

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    1 164 000

    1 164 000

                                -  

    03 02 05 01  03

    სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    53 776

    53 776

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    53 776

    53 776

                                -  

    03 02 05 01  04

    სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    145 647

    145 647

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    145 647

    145 647

                                -  

    03 02 05 01  05

    სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    169 320

    169 320

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    169 320

    169 320

                                -  

    03 02 05 01  06

    ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    182 800

    182 800

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    182 800

    182 800

                                -  

    03 02 05 01  07

    დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    586 801

    586 801

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    586 801

    586 801

                                -  

    03 02 05 01  08

    სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2 996

    2 996

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    2 996

    2 996

                                -  

    03 02 05 01  09

    დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    15 300

    15 300

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    15 300

    15 300

                                -  

    03 02 05 02

    შპს "ქობულეთის   წყალი"

    250 000

    250 000

    -

    404 840

    404 840

    -

    100 000

    100 000

                     -  

     

    ხარჯები

    250 000

    250 000

    -

    404 840

    404 840

    -

    100 000

    100 000

                                -  

     

    სუბსიდიები

    250 000

    250 000

     

    250 000

    250 000

    -

    100 000

    100 000

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    154 840

    154 840

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 05 03

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

    271 567

    271 567

    -

    343 600

    343 600

    -

    375 590

    375 590

                     -  

     

    ხარჯები

    270 007

    270 007

    -

    319 600

    319 600

    -

    375 590

    375 590

                                -  

     

    სუბსიდიები

    270 007

    270 007

     

    319 600

    319 600

    -

    341 590

    341 590

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    34 000

    34 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 560

    1 560

     

    24 000

    24 000

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 05 04

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    24 879

    24 879

    -

    26 900

    26 900

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 879

    24 879

     

    26 900

    26 900

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 05 05

    ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    200 700

    200 700

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    200 700

    200 700

                                -  

    03 02 05 06

    დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    110 000

    110 000

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    110 000

    110 000

                                -  

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    167579

    167579

    0

    2289837

    2289837

    0

    4648403

    4648403

    0

     

    ხარჯები

    76 547

    76 547

    -

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    76 547

    76 547

    -

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    76 547

    76 547

    -

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    91 032

    91 032

    -

    2 197 837

    2 197 837

    -

    4 648 403

    4 648 403

                                -  

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

    76 547

    76 547

    -

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    76 547

    76 547

    -

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    76 547

    76 547

    -

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    76 547

    76 547

     

    92 000

    92 000

    -

    -

    -

                                -  

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

    91032

    91032

    0

    2 197 837

    2 197 837

    -

    51 897

    51 897

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    91 032

    91 032

     

    2 197 837

    2 197 837

    -

    51 897

    51 897

                                -  

    03 02 06 03

    ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    740998

    740998

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    740 998

    740 998

                                -  

    03 02 06 04

    გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1886732

    1886732

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    1 886 732

    1 886 732

                                -  

    03 02 06 05

    ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ.წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ.ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ.აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302669

    1302669

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    1 302 669

    1 302 669

                                -  

    03 02 06 06

    ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და #4 საბავშვო ბაღს შორის, #1 საჯარო სკოლის, #2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    53934

    53934

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    53 934

    53 934

                                -  

    03 02 06 07

    ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    597473

    597473

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    597 473

    597 473

                                -  

    03 02 06 08

    საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  ( ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    14700

    14700

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    14 700

    14 700

                                -  

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    38 763

    38 763

    -

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    38 763

    38 763

    -

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    38 763

    38 763

    -

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    38 763

    38 763

     

    20 000

    20 000

    -

    -

    -

                                -  

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    527343

    527343

    0

    265234

    265234

    0

    685461

    473913

    211548

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    211 548

    -

     211 548

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    211 548

    -

    211 548

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    527 343

    527 343

    -

    265 234

    265 234

    -

    473 913

    473 913

                                -  

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    486497

    486497

    0

    29443

    29443

    0

    212 401

    212 401

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    486 497

    486 497

     

    29 443

    29 443

    -

    212 401

    212 401

                                -  

    03 03 01 01

    მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

         

    212 401

    212 401

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

           

    -

    212 401

    212 401

                                -  

    03 03 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    14 037

    14 037

    -

    142 060

    142 060

    -

    326 260

    114 712

     211 548

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    211 548

    -

                       211 548

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    211548

    0

    211548

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 037

    14 037

     

    142 060

    142 060

    -

    114 712

    114 712

                                -  

    03 03 02 01

    მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    63 416

    63 416

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    63 416

    63 416

                                -  

    03 03 02 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის  შენობა )

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    32 561

    32 561

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    32 561

    32 561

                                -  

    03 03 02 03

    საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    211 548

    -

     211 548

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    211 548

    -

                       211 548

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

       

    211 548

    -

                       211 548

    03 03 02 04

    ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    18 735

    18 735

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    18 735

    18 735

                                -  

    03 03 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

    6 163

    6 163

    -

    -

    -

    -

    146 800

    146 800

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 163

    6 163

     

    -

    -

    -

    146 800

    146800

    0

    03 03 03 01

    ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    130 000

    130 000

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    130 000

    130 000

                                -  

    03 03 03 02

    მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე             კონტეინერების შეძენა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    16 800

    16 800

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    16 800

    16 800

                                -  

    03 03 04

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

    20 646

    20 646

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20 646

    20 646

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    03 03 05

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    -

    -

    -

    93 731

    93 731

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    93 731

    93 731

    -

    -

     

     

    03 04

    საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

    150 007

    150 007

    -

    190 305

    190 305

    -

    136 203

    136 203

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150 007

    150 007

     

    190 305

    190 305

    -

    136 203

    136 203

                                -  

    03 05

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა                            (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1347967

    0

    1347967

    1403258

    0

    1403258

    1 399 930

    -

      1 399 930

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 347 967

     

    1 347 967

    1 403 258

    -

    1 403 258

    1 399 930

    -

      1 399 930

    03  06

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    14 598

    14 598

    -

    30 000

    30 000

    -

    25 000

    25 000

                     -  

     

    ხარჯები

    14 598

    14 598

    -

    30 000

    30 000

    -

    25 000

    25 000

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    14 598

    14 598

    -

    30 000

    30 000

    -

    25 000

    25 000

                                -  

     

    სამედიცინო ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    25 000

    25 000

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    14 598

    14 598

     

    30 000

    30 000

    -

    -

    -

                                -  

    03 07

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

    3 477

    3 477

    -

    5 000

    5 000

    -

    4 000

    4 000

                     -  

     

    ხარჯები

    3 477

    3 477

    -

    5 000

    5 000

    -

    4 000

    4 000

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    3 477

    3 477

    -

    5 000

    5 000

    -

    4 000

    4 000

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    3 477

    3 477

     

    5 000

    5 000

    -

    4 000

    4 000

                                -  

    03 08

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

    4 345

    4 345

    -

    4 980

    4 980

    -

    7 000

    7 000

                     -  

     

    ხარჯები

    4 345

    4 345

    -

    4 980

    4 980

    -

    7 000

    7 000

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    4 345

    4 345

    -

    4 980

    4 980

    -

    7 000

    7 000

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    4 345

    4 345

     

    4 980

    4 980

    -

    7 000

    7 000

                                -  

    03 09

    ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    1105296

    977296

    128000

    2672111

    2672111

    0

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    1 105 296

    977 296

    128 000

    2 672 111

    2 672 111

    -

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 105 296

    977 296

    128 000

    2 672 111

    2 672 111

    -

    -

     

     

    03 10

    შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

    0

    0

    0

    4956

    4956

    0

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    4 956

    4 956

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    4 956

    4 956

    -

    -

    -

                                -  

    03 11

    სასაფლაოების გადატანა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    6 000

    -

                6 000

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

         

    6 000

    -

     6 000

     

    სხვა ხარჯები

    -

             

    6 000

    -

            6 000

    03 12

    "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    8 406

    8 406

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

         

    8 406

    8 406

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

             

    8 406

    8 406

                                -  

    04. 00

    განათლება

    1649668

    1594817

    54851

    4449098

    4449098

    0

    5441628

    5441628

    0

     

    ხარჯები

    1 081 346

    1 026 495

    54 851

    1 665 689

    1 665 689

    -

    1 999 449

    1 999 449

                                -  

     

    სუბსიდიები

    1 081 346

    1 026 495

    54 851

    1 665 689

    1 665 689

    -

    1965204

    1 965 204

                                -  

     

    გრანტები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    350

    350

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    33895

    33 895

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    568 322

    568 322

    -

    2 783 409

    2 783 409

    -

    3442179

    3442179

    0

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1646265

    1591414

    54851

    4444898

    4444898

    0

    5437428

    5437428

    0

     

    ხარჯები

    1 077 943

    1 023 092

    54 851

    1 661 489

    1 661 489

    -

    1 995 249

    1 995 249

                                -  

     

    სუბსიდიები

    1 077 943

    1 023 092

    54 851

    1 661 489

    1 661 489

    -

    1 961 354

    1 961 354

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    33 895

    33 895

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    568 322

    568 322

    -

    2 783 409

    2 783 409

    -

    3 442 179

    3 442 179

                                -  

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    1081317

    1026466

    54851

    1674459

    1674459

    0

    1 995 249

    1 995 249

                     -  

     

    ხარჯები

    1 077 943

    1 023 092

    54 851

    1 661 489

    1 661 489

    -

    1 995 249

    1 995 249

                                -  

     

    სუბსიდიები

    1 077 943

    1 023 092

    54 851

    1 661 489

    1 661 489

    -

    1 961 354

    1 961 354

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    33 895

    33 895

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 374

    3 374

     

    12 970

    12 970

    -

    -

    0

    0

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    564948

    564948

    0

    2770439

    2770439

    0

    3 442 179

    3 442 179

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    564 948

    564 948

     

    2 770 439

    2 770 439

    -

    3 442 179

    3 442 179

                                -  

    04 01 02 01

    ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    861 070

    861 070

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    861 070

    861 070

                                -  

    04 01 02 02

    ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    422 077

    422 077

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    422 077

    422 077

                                -  

    04 01 02 03

    სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    400 026

    400 026

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    400 026

    400 026

                                -  

    04 01 02 04

    სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    108 098

    108 098

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    108 098

    108 098

                                -  

    04 01 02 05

    სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    273 578

    273 578

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    273 578

    273 578

                                -  

    04 01 02 06

    სოფელ ქაქუთში     საბავშვო ბაღის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    83 159

    83 159

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    83 159

    83 159

                                -  

    04 01 02 07

    სოფელ მუხაესტატეში   საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    328 848

    328 848

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    328 848

    328 848

                                -  

    04 01 02 08

    სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    442 405

    442 405

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    442 405

    442 405

                                -  

    04 01 02 09

    დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    407 830

    407 830

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    407 830

    407 830

                                -  

    04 01 02 10

    ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    18 401

    18 401

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    18 401

    18 401

                                -  

    04 01 02 11

    კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    9 164

    9 164

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    9 164

    9 164

                                -  

    04 01 02 12

    მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    87 523

    87 523

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    87 523

    87 523

                                -  

    04 02

    სკოლების ხელშეწყობა

    3 403

    3 403

    -

    4 200

    4 200

    -

    4 200

    4 200

                     -  

     

    ხარჯები

    3 403

    3 403

    -

    4 200

    4 200

    -

    4 200

    4 200

                                -  

     

    სუბსიდიები

    3 403

    3 403

     

    4 200

    4 200

    -

    3 850

    3 850

                                -  

     

    გრანტები

    -

       

    -

    -

    -

    350

    350

                                -  

    05. 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2847448

    2847448

    0

    7938042

    7938042

    0

    5529331

    5529331

    0

     

    ხარჯები

    2 364 202

    2 364 202

    -

    3 308 598

    3 308 598

    -

    2 540 028

    2 540 028

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    199 288

    199 288

    -

    141 939

    141 939

    -

    104 745

    104 745

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    199 288

    199 288

    -

    141 939

    141 939

    -

    104 745

    104 745

                                -  

     

    სუბსიდიები

    2 164 914

    2 164 914

    -

    3 146 859

    3 146 859

    -

    2 432 083

    2 432 083

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    19 800

    19 800

    -

    3 200

    3 200

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    483 246

    483 246

    -

    4 629 444

    4 629 444

    -

    2 989 303

    2 989 303

                                -  

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    1284763

    1284763

    0

    4012483

    4012483

    0

    3556663

    3556663

    0

     

    ხარჯები

    830 546

    830 546

    -

    1 737 189

    1 737 189

    -

    1 096 935

    1 096 935

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    66 606

    66 606

    -

    66 119

    66 119

    -

    18 345

    18 345

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    66 606

    66 606

    -

    66 119

    66 119

    -

    18 345

    18 345

                                -  

     

    სუბსიდიები

    763 940

    763 940

    -

    1 651 270

    1 651 270

    -

    1 075 390

    1 075 390

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    19 800

    19 800

    -

    3 200

    3 200

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    454 217

    454 217

    -

    2 275 294

    2 275 294

    -

    2 459 728

    2 459 728

                                -  

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    138 972

    138 972

    -

    140 100

    140 100

    -

    172 480

    172 480

                     -  

     

    ხარჯები

    138 972

    138 972

    -

    140 100

    140 100

    -

    172 480

    172 480

                                -  

     

    სუბსიდიები

    138 972

    138 972

     

    140 100

    140 100

    -

    171 480

    171 480

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    1 000

    1000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    66 606

    66 606

    -

    66 119

    66 119

    -

    20 545

    20 545

                     -  

     

    ხარჯები

    66 606

    66 606

    -

    66 119

    66 119

    -

    20 545

    20 545

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    66 606

    66 606

    -

    66 119

    66 119

    -

    18 345

    18 345

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    66 606

    66 606

     

    66 119

    66 119

    -

    18 345

    18 345

     

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    2 200

    2 200

                                -  

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

    931 527

    931 527

    -

    1 535 100

    1 535 100

    -

    903 910

    903 910

                     -  

     

    ხარჯები

    624 968

    624 968

    -

    1 530 970

    1 530 970

    -

    903 910

    903 910

                                -  

     

    სუბსიდიები

    624 968

    624 968

     

    1 511 170

    1 511 170

    -

    903 910

    903 910

     

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    19 800

    19 800

    -

    -

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    306 559

    306 559

     

    4 130

    4 130

    -

    -

     

     

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

    7 604

    7 604

    -

    117 062

    117 062

    -

    195 279

    195 279

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 604

    7 604

     

    117 062

    117 062

    -

    195 279

    195 279

                                -  

    05 01 04 01

    ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    69 770

    69 770

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    69 770

    69 770

                                -  

    05 01 04 02

    მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    125 509

    125 509

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

       

    125 509

    125 509

                                -  

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    125679

    125679

    0

    2154102

    2154102

    0

    2 264 449

    2 264 449

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125 679

    125 679

     

    2 154 102

    2 154 102

    -

    2 264 449

    2 264 449

                                -  

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

    14 375

    14 375

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 375

    14 375

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1562685

    1562685

    0

    3925559

    3925559

    0

    1972668

    1972668

    0

     

    ხარჯები

    1 533 656

    1 533 656

    -

    1 571 409

    1 571 409

    -

    1 443 093

    1 443 093

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    132 682

    132 682

    -

    75 820

    75 820

    -

    86 400

    86 400

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    132 682

    132 682

    -

    75 820

    75 820

    -

    86 400

    86 400

                                -  

     

    სუბსიდიები

    1 400 974

    1 400 974

    -

    1 495 589

    1 495 589

    -

    1 356 693

    1 356 693

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 029

    29 029

    -

    2 354 150

    2 354 150

    -

    529 575

    529 575

                                -  

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

    527 537

    527 537

    -

    526 760

    526 760

    -

    492 480

    492 480

                     -  

     

    ხარჯები

    527 537

    527 537

    -

    526 760

    526 760

    -

    492 480

    492 480

                                -  

     

    სუბსიდიები

    527 537

    527 537

     

    526 760

    526 760

    -

    492 480

    492 480

                                -  

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

    446 260

    446 260

    -

    429 723

    429 723

    -

    392 160

    392 160

                     -  

     

    ხარჯები

    444 260

    444 260

    -

    424 723

    424 723

    -

    392 160

    392 160

                                -  

     

    სუბსიდიები

    444 260

    444 260

     

    424 723

    424 723

    -

    392 160

    392 160

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 000

    2 000

     

    5 000

    5 000

    -

    -

     

     

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

    189 610

    189 610

    -

    290 240

    290 240

    -

    268 963

    268 963

                     -  

     

    ხარჯები

    186 710

    186 710

    -

    290 240

    290 240

    -

    268 963

    268 963

                                -  

     

    სუბსიდიები

    186 710

    186 710

     

    290 240

    290 240

    -

    268 963

    268 963

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 900

    2 900

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

    193 981

    193 981

    -

    193 266

    193 266

    -

    149 740

    149 740

                     -  

     

    ხარჯები

    188 141

    188 141

    -

    192 666

    192 666

    -

    149 740

    149 740

                                -  

     

    სუბსიდიები

    188 141

    188 141

     

    192 666

    192 666

    -

    149 740

    149 740

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 840

    5 840

     

    600

    600

    -

    -

     

     

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    121 013

    121 013

    -

    60 820

    60 820

    -

    86 400

    86 400

                     -  

     

    ხარჯები

    121 013

    121 013

    -

    60 820

    60 820

    -

    86 400

    86 400

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    121 013

    121 013

    -

    60 820

    60 820

    -

    86 400

    86 400

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    121 013

    121 013

     

    60 820

    60 820

    -

    86 400

    86 400

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2342550

    2342550

    -

    529 575

    529 575

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    2 342 550

    2 342 550

    -

    529 575

    529 575

                                -  

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

    11 669

    11 669

    -

    15 000

    15 000

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    11 669

    11 669

    -

    15 000

    15 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    11 669

    11 669

    -

    15 000

    15 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    11 669

    11 669

     

    15 000

    15 000

    -

    -

     

     

    05 02 08

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

    72 615

    72 615

    -

    67 200

    67 200

    -

    53 350

    53 350

                     -  

     

    ხარჯები

    54 326

    54 326

    -

    61 200

    61 200

    -

    53 350

    53 350

                                -  

     

    სუბსიდიები

    54 326

    54 326

     

    61 200

    61 200

    -

    53 350

    53 350

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 289

    18 289

     

    6 000

    6 000

    -

    -

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    769 511

    769 511

    -

    587 227

    587 227

    -

    677 437

    677 437

                     -  

     

    ხარჯები

    769 511

    769 511

    -

    578 312

    578 312

    -

    673 937

    673 937

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1 031

    1 031

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1 031

    1 031

                                -  

     

    სუბსიდიები

    129 528

    129 528

    -

    150 530

    150 530

    -

    27 440

    27 440

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    639 983

    639 983

    -

    427 782

    427 782

    -

    593 466

    593 466

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    52 000

    52 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    8 915

    8 915

    -

    3 500

    3 500

                                -  

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    129 528

    129 528

    -

    135 045

    135 045

    -

    200 440

    200 440

                     -  

     

    ხარჯები

    129 528

    129 528

    -

    126 130

    126 130

    -

    200 440

    200 440

                                -  

     

    სუბსიდიები

    129 528

    129 528

    -

    126 130

    126 130

    -

    27 440

    27440

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    151 000

    151000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    22 000

    22000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    8 915

    8 915

    -

    -

    0

    0

    06 01 01

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    47 628

    47 628

    -

    42 350

    42 350

    -

    60 000

    60 000

                     -  

     

    ხარჯები

    47 628

    47 628

    -

    42 350

    42 350

    -

    60 000

    60 000

                                -  

     

    სუბსიდიები

    47 628

    47 628

     

    42 350

    42 350

    -

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    60 000

    60 000

                                -  

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    8 915

    8 915

    -

    -

    -

                     -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    8 915

    8 915

    -

    -

     

     

    06 01 03

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

    81 900

    81 900

    -

    61 820

    61 820

    -

    27 440

    27 440

                     -  

     

    ხარჯები

    81 900

    81 900

    -

    61 820

    61 820

    -

    27 440

    27 440

                                -  

     

    სუბსიდიები

    81 900

    81 900

     

    61 820

    61 820

    -

    27 440

    27 440

                                -  

    06 01 04

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    -

    -

    -

    21 960

    21 960

    -

    22 000

    22 000

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    21 960

    21 960

    -

    22 000

    22 000

                                -  

     

    სუბსიდიები

    -

       

    21 960

    21 960

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    22 000

    22 000

                                -  

    06 01 05

    ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6 000

    6 000

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6 000

    6 000

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    6 000

    6 000

                                -  

    06 01 06

    ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25 000

    25 000

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25 000

    25 000

                                -  

     

    სუბსიდიები

    -

       

    -

       

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    -

       

    25 000

    25 000

                                -  

    06 01 07

    გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    60 000

    60 000

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    60 000

    60 000

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    60 000

    60 000

                                -  

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    639 983

    639 983

    -

    452 182

    452 182

    -

    476 997

    476 997

                     -  

     

    ხარჯები

    639 983

    639 983

    -

    452 182

    452 182

    -

    473 497

    473 497

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1 031

    1 031

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1 031

    1 031

                                -  

     

    სუბსიდიები

    -

    -

    -

    24 400

    24 400

    -

    -

    0

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    639 983

    639 983

    -

    427 782

    427 782

    -

    442 466

    442466

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    30 000

    30 000

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    3 500

    3 500

                                -  

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    142 775

    142 775

    -

    174 150

    174 150

    -

    183 053

    183 053

                     -  

     

    ხარჯები

    142 775

    142 775

    -

    174 150

    174 150

    -

    179 553

    179 553

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    142 775

    142 775

     

    174 150

    174 150

    -

    179 553

    179 553

                                -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

    -

    -

    3 500

    3 500

                                -  

    06 02  02

    ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    71 500

    71 500

    -

    92 800

    92 800

    -

    77 500

    77 500

                     -  

     

    ხარჯები

    71 500

    71 500

    -

    92 800

    92 800

    -

    77 500

    77 500

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    71 500

    71 500

     

    92 800

    92 800

    -

    77 500

    77 500

                                -  

    06 02  03

    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    41 000

    41 000

    -

    42 000

    42 000

    -

    45 000

    45 000

                     -  

     

    ხარჯები

    41 000

    41 000

    -

    42 000

    42 000

    -

    45 000

    45 000

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    41 000

    41 000

     

    42 000

    42 000

    -

    45 000

    45 000

                                -  

    06 02 04

    ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    19 660

    19 660

    -

    21 700

    21 700

    -

    16 280

    16 280

                     -  

     

    ხარჯები

    19 660

    19 660

    -

    21 700

    21 700

    -

    16 280

    16 280

                                -  

     

    საქონელი და მომსახურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1 031

    1 031

                                -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    -

       

    -

    -

    -

    1 031

    1 031

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    19 660

    19 660

     

    21 700

    21 700

    -

    15 249

    15 249

                                -  

    06 02 05

    დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    15 700

    15 700

    -

    20 000

    20 000

    -

    20 000

    20 000

                     -  

     

    ხარჯები

    15 700

    15 700

    -

    20 000

    20 000

    -

    20 000

    20 000

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15 700

    15 700

     

    20 000

    20 000

    -

    20 000

    20 000

                                -  

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    4 035

    4 035

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    4 035

    4 035

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    4 035

    4 035

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    06 02 07

    უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    26 750

    26 750

    -

    41 500

    41 500

    -

    41 500

    41 500

                     -  

     

    ხარჯები

    26 750

    26 750

    -

    41 500

    41 500

    -

    41 500

    41 500

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    26 750

    26 750

     

    41 500

    41 500

    -

    41 500

    41 500

                                -  

    06 02 08

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    51 850

    51 850

    -

    35 632

    35 632

    -

    35 944

    35 944

                     -  

     

    ხარჯები

    51 850

    51 850

    -

    35 632

    35 632

    -

    35 944

    35 944

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    51 850

    51 850

     

    35 632

    35 632

    -

    35 944

    35 944

                                -  

    06 02 09

    ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

    -

    -

    -

    18 000

    18 000

    -

    30 000

    30 000

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    18 000

    18 000

    -

    30 000

    30 000

                                -  

     

    სუბსიდიები

    -

       

    18 000

    18 000

    -

    -

    -

                                -  

     

    სხვა ხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    30 000

    30 000

                                -  

    06 02 10

    სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

    -

    -

    -

    6 400

    6 400

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    6 400

    6 400

    -

    -

    -

                                -  

     

    სუბსიდიები

    -

       

    6 400

    6 400

    -

    -

     

     

    06 02 11

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

    266 713

    266 713

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                     -  

     

    ხარჯები

    266 713

    266 713

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    266 713

    266 713

     

    -

    -

    -

    -

     

     

    06 02 12

    ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    27 720

    27 720

                     -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    27 720

    27 720

                                -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    27 720

    27 720

                                -  

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

                                -