ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 |
|
2015 წლის 7 ივლისი ქ. ამბროლაური
|
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
|
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 592.602 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დ)
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 417,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ე)
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 514 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ვ)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 485 540 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ზ)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 037 768 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 633.109 |
0,0
|
1 633.109 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 632.639 |
0,0 |
1 632.639 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 572.639 |
0,0 |
1 572.639 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,470 |
0,0 |
0,470 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
55,54 |
51.1 |
4.44 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 215.085 |
1 695.937 |
519.148 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
188.505 |
188.505 |
0.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 719.456 |
1 359.258 |
360.198 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 509.456 |
1 359.258 |
150.198 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
307.124 |
148.174 |
158.950 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
92.0 |
0,0 |
92.0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
92.0 |
0,0 |
92.0 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
2 315.224 |
2 141.104 |
1174.120 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
2 222.224 |
2 141.104 |
81.120 |
|
7064 |
გარე განათება |
108.0 |
0.0 |
108.0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
471.9 |
0,0 |
471.9 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
247.7 |
0,0 |
247.7 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
211.2 |
0.0 |
211.2 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
6.0 |
0,0 |
6.0 |
|
709 |
განათლება |
392.0 |
0,0 |
392.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
392.0 |
0,0 |
392.0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
348.450 |
3.9 |
344.550 |
|
7103 |
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
6.0 |
3.9 |
2.1 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
196.6 |
0.0 |
196.6 |
|
7101 |
ტრანსპორტით მომსახურება |
46.85 |
0,0 |
46.85 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
99,0 |
0.0 |
99,0 |
|
სულ |
7 523.308 |
3 892.041 |
3 631.267 |
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
7 523.308 |
3 892.041 |
3 631.267 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
123 |
0.0 |
123 |
|
|
ხარჯები |
3 485.540 |
206.020 |
3 279,520 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 158,8 |
48.1 |
1 110.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 037.768 |
3 686.021 |
351,747 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 633,109 |
0,0 |
1 633,109 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
118 |
0.0 |
118 |
|
|
ხარჯები |
1 548,660 |
0,0 |
1 548,660 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 110,7 |
0,0 |
1 110,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84.449 |
0,0 |
84.449 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
488.890 |
0.0 |
488.890 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21 |
21 |
||
|
ხარჯები |
457.390 |
0.0 |
457.390 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
310,2 |
0 |
310,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31,5 |
0.0 |
31,5 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 083.749 |
0,0 |
1 083.749 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
97 |
0,0 |
97 |
|
|
ხარჯები |
1 030.8 |
0,0 |
1 030.8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
800,5 |
0,0 |
800,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
52.949 |
0.0 |
52.949 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,5 |
0.0 |
0,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
55,54 |
51.1 |
4.44 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
55.54 |
51.1 |
4.44 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48,1 |
48.1 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
55.54 |
51.1 |
4.44 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
55.54 |
51.1 |
4.44 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48,1 |
48.1 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 622.309 |
3 837.041 |
785.268 |
|
ხარჯები |
668.990 |
151.020 |
517.970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 953.319 |
3 686.021 |
267.298 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა |
1 053.726 |
903.528 |
150.198 |
|
ხარჯები |
90.950 |
12.950 |
78.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
962.776 |
890.578 |
72.198 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 924.348 |
2 289.278 |
635.070 |
|
ხარჯები |
576.240 |
136.270 |
439.970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 348.108 |
2 153.008 |
195.1 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
108,0 |
0.0 |
108,0 |
|
ხარჯები |
80,0 |
0.0 |
80,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28,0 |
0.0 |
28,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
92,0 |
0,0 |
92,0 |
|
ხარჯები |
92,0 |
0.0 |
92,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 207.224 |
2 141.104 |
66.120 |
|
ხარჯები |
154.990 |
133.870 |
21.120 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 052.234 |
2 007.234 |
45.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) |
3033.124 |
148.174 |
154.950 |
|
ხარჯები |
39.250 |
2.4 |
36.850 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
263.874 |
145.774 |
118.1 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 05 |
აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ |
210,000 |
0,0 |
210,000 |
|
ხარჯები |
210,000 |
0.0 |
210,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 06 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 07 |
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 03 |
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა. |
188.505 |
188.505 |
0,0 |
|
ხარჯები |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
186.705 |
186.705 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
188.505 |
188.505 |
0,0 |
|
ხარჯები |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
186.705 |
186.705 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
455.730 |
455.730 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
455.730 |
455.730 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
392,0 |
0,0 |
392,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
||
|
ხარჯები |
392,0 |
0,0 |
392,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 01 |
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
392,0 |
0,0 |
392.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
392,0 |
0.0 |
392,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
|||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
471.9 |
0,0 |
471.9 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
471.9 |
0,0 |
471.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
247.7 |
0.0 |
247.7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
247.7 |
0,0 |
247.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 02 |
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“ |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“ |
87.7 |
0.0 |
87.7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
87.7 |
0.0 |
87,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 04 |
ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
||||
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 01 05 |
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
218,200 |
0.0 |
218,200 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
218,200 |
0.0 |
218,200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 01 |
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
206,200 |
0.0 |
206,200 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
206,200 |
0.0 |
206,200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 02 |
ა.ა.ი.პ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 03 |
ა.ა.ი.პ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 04 |
საახალწლო ღონისძიებები |
5,0 |
0.0 |
5,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ტურიზმის განვითარების პროგრამა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 07 |
გაზეთის მომსახურება |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება |
6,0 |
0.0 |
6,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
6,0 |
0.0 |
6,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
348,450 |
3,9 |
344,550 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
348,450 |
3,9 |
344.550 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 01 |
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
348,450 |
3,900 |
344.550 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
348,45 |
3,9 |
344.55 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
6.0 |
3,9 |
2,1 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
6.0 |
3,9 |
2,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
102,700 |
0.0 |
102,700 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
102,7 |
0.0 |
102,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
93.900 |
0.0 |
93.900 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
93.9 |
0.0 |
93.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
99,0 |
0,0 |
99.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
46,850 |
0.0 |
46,850 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|