„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№15
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.127.016175
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/08/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2015 წლის 30 ივლისი

ქ. ზესტაფონი     

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებშიდა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი №1

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,053.9

4,907.0

7,146.9

12,310.6

3,443.0

8,867.6

14,096.4

4,196.9

9,899.5

გადასახადები

2,091.8

0.0

2,091.8

2,071.5

0.0

2,071.5

2,000.0

0.0

2,000.0

გრანტები

8,570.3

4,907.0

3,663.3

9,036.9

3,443.0

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

სხვა შემოსავლები

1,391.8

0.0

1,391.8

1,202.2

0.0

1,202.2

1,110.0

0.0

1,110.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,168.3

250.3

9,918.0

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,868.8

0.0

1,868.8

საქონელი და მომსახურება

1,550.6

674.2

876.4

2,512.4

882.0

1,630.4

1,328.7

62.9

1,265.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

სუბსიდიები

3,511.4

149.1

3,362.3

4,605.9

113.7

4,492.2

4,691.1

82.6

4,608.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

580.0

0.0

580.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,395.0

0.0

1,395.0

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

462.9

0.0

462.9

238.4

104.8

133.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4,571.1

4,058.8

512.3

1,628.4

2,447.3

-818.9

3,928.1

3,946.6

-18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,744.4

3,456.4

288.0

3,329.4

3,056.7

272.7

6,511.4

4,558.7

1,952.7

ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,611.4

4,558.7

2,052.7

კლება

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

826.7

602.4

224.3

-1,701.0

-609.4

-1,091.6

-2,583.3

-612.1

-1,971.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

715.6

602.4

113.2

-1,828.0

-609.4

-1,218.6

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

ზრდა

715.6

602.4

113.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

715.6

602.4

113.2

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

1,828.0

609.4

1,218.6

2,710.1

612.1

2,098.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

1,828.0

609.4

1,218.6

2,710.1

612.1

2,098.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-111.1

0.0

-111.1

-127.0

0.0

-127.0

-126.8

0.0

-126.8

კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი №2

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12,100.9

4,907.0

7,193.9

12,448.6

3,443.0

9,005.6

14,196.4

4,196.9

9,999.5

შემოსავლები

12,053.9

4,907.0

7,146.9

12,310.6

3,443.0

8,867.6

14,096.4

4,196.9

9,899.5

არაფინანსური აქტივების კლება

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

11,385.3

4,304.6

7,080.7

14,276.6

4,052.4

10,224.2

16,906.5

4,809.0

12,097.5

 ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,168.3

250.3

9,918.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,611.4

4,558.7

2,052.7

 ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

ნაშთის ცვლილება

715.6

602.4

113.2

-1,828.0

-609.4

-1,218.6

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14196,4ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი №3

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

12,100.9

4,907.0

7,193.9

12,448.6

3,443.0

9,005.6

14,196.4

4,196.9

9,999.5

შემოსავლები

1

12,053.9

4,907.0

7,146.9

12,310.6

3,443.0

8,867.6

14,096.4

4,196.9

9,899.5

არაფინანსური აქტივების კლება

31

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

1

12,053.9

4,907.0

7,146.9

12,310.6

3,443.0

8,867.6

14,096.4

4,196.9

9,899.5

გადასახადები

11

2,091.8

0.0

2,091.8

2,071.5

0.0

2,071.5

2,000.0

0.0

2,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ქონების გადასახადი

113

2,091.7

0.0

2,091.7

2,067.5

0.0

2,067.5

1,994.7

0.0

1,994.7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

1,215.9

 

1,215.9

1,071.5

 

1,071.5

1,043.0

 

1,043.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

12.7

0.0

12.7

58.0

0.0

58.0

15.7

0.0

15.7

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

5.8

 

5.8

53.0

 

53.0

10.7

 

10.7

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

6.9

 

6.9

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

94.7

0.0

94.7

38.0

0.0

38.0

26.0

0.0

26.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

84.3

 

84.3

27.0

 

27.0

20.0

 

20.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

10.4

 

10.4

11.0

 

11.0

6.0

 

6.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

768.4

0.0

768.4

900.0

0.0

900.0

910.0

0.0

910.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

73.2

 

73.2

0.0

 

 

10.0

 

10.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

695.2

 

695.2

900.0

 

900.0

900.0

 

900.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.1

 

0.1

4.0

 

4.0

5.3

 

5.3

გრანტები

13

8,570.3

4,907.0

3,663.3

9,036.9

3,443.0

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8,570.3

4,907.0

3,663.3

9,036.9

3,443.0

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3,663.3

0.0

3,663.3

5,593.9

0.0

5,593.9

6,789.5

0.0

6,789.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3,423.3

 

3,423.3

5,353.9

 

5,353.9

6,549.5

 

6,549.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

4,907.0

4,907.0

0.0

3,443.0

3,443.0

0.0

4,196.9

4,196.9

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

3,809.6

3,809.6

 

2,370.1

2,370.1

 

3,129.4

3,129.4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1,097.4

1,097.4

 

1,072.9

1,072.9

 

1,067.5

1,067.5

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

0.0

 

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

1,391.8

0.0

1,391.8

1,202.2

0.0

1,202.2

1,110.0

0.0

1,110.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

404.6

0.0

404.6

457.0

0.0

457.0

357.0

0.0

357.0

პროცენტები

1411

202.9

 

202.9

250.0

 

250.0

150.0

 

150.0

დივიდენდები

1412

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

201.7

0.0

201.7

207.0

0.0

207.0

207.0

0.0

207.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

190.6

 

190.6

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

11.1

 

11.1

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

247.8

0.0

247.8

204.0

0.0

204.0

243.0

0.0

243.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

230.0

0.0

230.0

180.0

0.0

180.0

223.0

0.0

223.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

15.0

 

15.0

25.0

 

25.0

57.0

 

57.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

2.0

 

2.0

0.0

 

 

2.0

 

2.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

 

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

125.3

 

125.3

55.0

 

55.0

63.0

 

63.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

87.5

 

87.5

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.2

 

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

17.8

0.0

17.8

24.0

0.0

24.0

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

17.8

 

17.8

24.0

 

24.0

20.0

 

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

723.6

 

723.6

541.2

 

541.2

510.0

 

510.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

15.8

 

15.8

0.0

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

არაწარმოებული აქტივები

314

47.0

0.0

47.0

138.0

0.0

138.0

100.0

0.0

100.0

მიწა

3141

20.6

 

20.6

96.0

 

96.0

0.0

 

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

26.4

 

26.4

42.0

 

42.0

100.0

 

100.0

საგარეო

331

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

332

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10986,4 ათასი ლარის ოდენობით

დანართი №5

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8570.3

4907.0

3,663.3

9,036.9

3,443.0

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8570.3

4907.0

3,663.3

9,036.9

3,443.0

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,663.3

0.0

3,663.3

5,593.9

0.0

5,593.9

6,789.5

0.0

6,789.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,423.3

 

3,423.3

5,353.9

 

5,353.9

6,549.5

 

6,549.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4907.0

4907.0

0.0

3,443.0

3,443.0

0.0

4,196.9

4,196.9

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3,809.6

3,809.6

 

2,370.1

2,370.1

 

3,129.4

3,129.4

 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1097,4

1097,4

 

1072,9

1072,9

 

1,067.5

1,067.5

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1110,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი №6

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,391.8

0.0

1,391.8

1,202.2

0.0

1,202.2

1,110.0

0.0

1,110.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

404.6

0.0

404.6

457.0

0.0

457.0

357.0

0.0

357.0

პროცენტები

202.9

 

202.9

250.0

 

250.0

150.0

 

150.0

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

201.7

0.0

201.7

207.0

0.0

207.0

207.0

0.0

207.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

190.6

 

190.6

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11.1

 

11.1

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

247.8

0.0

247.8

204.0

0.0

204.0

243.0

0.0

243.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

230.0

0.0

230.0

180.0

0.0

180.0

223.0

0.0

223.0

სანებართვო მოსაკრებელი

15.0

 

15.0

25.0

 

25.0

57.0

 

57.0

სახელმწიფო ბაჟი

2.0

 

2.0

0.0

 

 

2.0

 

2.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

 

 

 

1,0

 

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

125.3

 

125.3

55.0

 

55.0

63,0

 

63,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

87.5

 

87.5

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17.8

0.0

17.8

24.0

0.0

24.0

20,0

 

20,0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

17.8

 

17.8

24.0

 

24.0

20.0

0.0

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

723.6

 

723.6

541.2

 

541.2

510

 

510,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

15.8

 

15.8

0.0

 

0.0

0,0

0.0

0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები10,168.3ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №7

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,168.3

250.3

9,918.0

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,868.8

0.0

1,868.8

საქონელი და მომსახურება

1,550.6

674.2

876.4

2,512.4

882.0

1,630.4

1,328.7

62.9

1,265.8

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

სუბსიდიები

3,511.4

149.1

3,362.3

4,605.9

113.7

4,492.2

4,691.1

82.6

4,608.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

580.0

0.0

580.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,395.0

0.0

1,395.0

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

462.9

0.0

462.9

238.4

104.8

133.6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6511,4ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6611,4ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №8

ორგ.კოდი

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53.5

328.9

106.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

102.0

30.5

3.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3623.1

3108.0

4,762.7

04 00

განათლება

 

 

1,602.1

05.00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

12.8

0

134.1

06.00

ჯანდაცვა

0

0

2.7

 

სულ

3791.4

3467.4

6611.4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი№ 9

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

47.0

138.0

100

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

47.0

138.0

100.0

მიწა

20.6

96.0

0.0

სხვა ბუნებრივ ი აქტივები

26.4

42.0

100.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი №10

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,193.3

0.0

2,193.3

3,049.4

170.1

2,879.3

2,739.2

10.5

2,728.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,095.2

0.0

2,095.2

2,966.4

170.1

2,796.3

2,739.2

10.5

2,728.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,095.2

0.0

2,095.2

2,900.6

170.1

2,730.5

2,579.3

10.5

2,568.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

702

თავდაცვა

133.2

0.0

133.2

170.0

0.0

170.0

147.6

0.0

147.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

314.8

0.0

314.8

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

314.8

0.0

314.8

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,210.7

4,017.6

193.1

3,441.6

3,022.1

419.5

4,838.2

3,270.8

1,567.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

7045

ტრანსპორტი

4,210.7

4,017.6

193.1

3,441.6

3,022.1

419.5

4,818.2

3,270.8

1,547.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,210.7

4,017.6

193.1

3,441.6

3,022.1

419.5

4,818.2

3,270.8

1,547.4

705

გარემოს დაცვა

1,115.8

5.6

1,110.2

1,250.1

82.6

1,167.5

1,441.8

82.6

1,359.2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

27.8

5.6

22.2

24.9

0.0

24.9

66.4

0.0

66.4

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

140.7

92.7

48.0

938.1

746.5

191.6

507.0

42.2

464.8

7061

ბინათმშენებლობა

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

294.8

14.3

280.5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

51.7

0.0

51.7

7064

გარე განათება

50.7

50.7

0.0

467.5

467.5

0.0

160.5

27.9

132.6

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

105.7

2.7

103.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

105.7

2.7

103.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,188.1

14.7

1,173.4

1,658.3

0.0

1,658.3

1,978.9

48.1

1,930.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

335.3

14.7

320.6

497.6

0.0

497.6

731.0

0.0

731.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,135.9

48.1

1,087.8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

38.5

0.0

38.5

68.2

0.0

68.2

112.0

0.0

112.0

709

განათლება

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

3,304.7

1,352.1

1,952.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

3,298.7

1,352.1

1,946.6

7092

ზოგადი განათლება

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

710

სოციალური დაცვა

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,392.9

0.0

1,392.9

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

131.5

0.0

131.5

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

405.9

24.9

381.0

659.4

0.0

659.4

755.2

0.0

755.2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

94.0

0.0

94.0

619.6

0.0

619.6

418.2

0.0

418.2

 

სულ

11,274.2

4,304.6

6,969.6

14,149.6

4,052.4

10,097.2

16,779.7

4,809.0

11,970.7

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

დანართი №11

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

11,385.3

4,304.6

7,080.7

14,276.6

4,052.4

10,224.2

16,906.5

4,809.0

12,097.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

992.0

0.0

992.0

1,050.5

0.0

1,050.5

1,021.5

0.0

1,021.5

 

ხარჯები

7,482.8

848.2

6,634.6

10,682.2

995.7

9,686.5

10,168.3

250.3

9,918.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,758.7

0.0

1,758.7

2,046.2

0.0

2,046.2

1,868.8

0.0

1,868.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,550.6

674.2

876.4

2,512.4

882.0

1,630.4

1,328.7

62.9

1,265.8

 

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

 

სუბსიდიები

3,511.4

149.1

3,362.3

4,605.9

113.7

4,492.2

4,691.1

82.6

4,608.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

580.0

0.0

580.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,395.0

0.0

1,395.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

462.9

0.0

462.9

238.4

104.8

133.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,611.4

4,558.7

2,052.7

 

ძირითადი აქტივები

3,791.4

3,456.4

335.0

3,467.4

3,056.7

410.7

6,611.4

4,558.7

2,052.7

 

ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

 

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

126.8

0.0

126.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,304.4

0.0

2,304.4

3,176.4

170.1

3,006.3

2,739.2

10.5

2,728.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

0.0

160.0

174.0

0.0

174.0

173.0

0.0

173.0

 

ხარჯები

2,139.8

0.0

2,139.8

2,720.5

0.0

2,720.5

2,632.8

0.0

2,632.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,480.7

0.0

1,480.7

1,678.7

0.0

1,678.7

1,758.5

0.0

1,758.5

 

საქონელი და მომსახურება

559.6

0.0

559.6

883.1

0.0

883.1

835.4

0.0

835.4

 

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

75.7

0.0

75.7

28.9

0.0

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.5

0.0

53.5

328.9

170.1

158.8

106.4

10.5

95.9

 

ძირითადი აქტივები

53.5

0.0

53.5

328.9

170.1

158.8

106.4

10.5

95.9

 

ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

524.9

0.0

524.9

614.2

0.0

614.2

669.5

0.0

669.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

 

24.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

521.6

0.0

521.6

609.7

0.0

609.7

662.1

0.0

662.1

 

შრომის ანაზღაურება

389.8

0.0

389.8

432.9

0.0

432.9

452.0

0.0

452.0

 

საქონელი და მომსახურება

131.8

0.0

131.8

176.8

0.0

176.8

210.1

0.0

210.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

0.0

3.3

4.5

0.0

4.5

7.4

0.0

7.4

 

ძირითადი აქტივები

3.3

0.0

3.3

4.5

0.0

4.5

7.4

0.0

7.4

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1,570.3

0.0

1,570.3

2,286.4

170.1

2,116.3

1,909.8

10.5

1,899.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136.0

 

136.0

148.0

 

148.0

147.0

 

147.0

 

ხარჯები

1,520.1

0.0

1,520.1

1,962.0

0.0

1,962.0

1,810.8

0.0

1,810.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,090.9

0.0

1,090.9

1,245.8

0.0

1,245.8

1,306.5

0.0

1,306.5

 

საქონელი და მომსახურება

427.8

0.0

427.8

640.5

0.0

640.5

465.4

0.0

465.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

75.7

0.0

75.7

28.9

0.0

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.2

0.0

50.2

324.4

170.1

154.3

99.0

10.5

88.5

 

ძირითადი აქტივები

50.2

0.0

50.2

324.4

170.1

154.3

99.0

10.5

88.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

65.8

0.0

65.8

159.9

0.0

159.9

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209.2

0.0

209.2

210.0

0.0

210.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

98.1

0.0

98.1

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

111.1

0.0

111.1

127.0

0.0

127.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

448.0

0.0

448.0

495.0

0.0

495.0

471.3

0.0

471.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58.0

0.0

58.0

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

346.0

0.0

346.0

464.5

0.0

464.5

467.9

0.0

467.9

 

შრომის ანაზღაურება

278.0

0.0

278.0

367.5

0.0

367.5

110.3

0.0

110.3

 

საქონელი და მომსახურება

68.0

0.0

68.0

97.0

0.0

97.0

42.6

0.0

42.6

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.0

0.0

102.0

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

 

ძირითადი აქტივები

102.0

0.0

102.0

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

314.8

0.0

314.8

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

 

47.0

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

238.1

0.0

238.1

325.0

0.0

325.0

323.7

0.0

323.7

 

შრომის ანაზღაურება

197.0

0.0

197.0

265.5

0.0

265.5

7.3

0.0

7.3

 

საქონელი და მომსახურება

41.1

0.0

41.1

59.5

0.0

59.5

1.4

0.0

1.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

76.7

0.0

76.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

133.2

0.0

133.2

170.0

0.0

170.0

147.6

0.0

147.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

107.9

0.0

107.9

139.5

0.0

139.5

144.2

0.0

144.2

 

შრომის ანაზღაურება

81.0

0.0

81.0

102.0

0.0

102.0

103.0

0.0

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.9

0.0

26.9

37.5

0.0

37.5

41.2

0.0

41.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

0.0

25.3

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

 

ძირითადი აქტივები

25.3

0.0

25.3

30.5

0.0

30.5

3.4

0.0

3.4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,467.2

4,115.9

1,351.3

5,629.8

3,851.2

1,778.6

6,913.8

3,395.6

3,518.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

1,844.1

659.5

1,184.6

2,521.8

964.6

1,557.2

2,024.3

250.3

1,774.0

 

საქონელი და მომსახურება

756.1

659.5

96.6

1,296.6

882.0

414.6

384.7

62.9

321.8

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.3

0.0

66.3

 

სუბსიდიები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

197.9

104.8

93.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,623.1

3,456.4

166.7

3,108.0

2,886.6

221.4

4,762.7

3,145.3

1,617.4

 

ძირითადი აქტივები

3,623.1

3,456.4

166.7

3,108.0

2,886.6

221.4

4,762.7

3,145.3

1,617.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

3,210.7

3,017.6

193.1

2,223.2

1,803.7

419.5

3,661.8

2,092.9

1,568.9

 

ხარჯები

88.0

0.0

88.0

253.1

31.5

221.6

108.9

1.3

107.6

 

საქონელი და მომსახურება

88.0

0.0

88.0

253.1

31.5

221.6

106.5

0.0

106.5

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

1.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,122.7

3,017.6

105.1

1,970.1

1,772.2

197.9

3,531.4

2,091.6

1,439.8

 

ძირითადი აქტივები

3,122.7

3,017.6

105.1

1,970.1

1,772.2

197.9

3,531.4

2,091.6

1,439.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,256.5

98.3

1,158.2

2,188.2

829.1

1,359.1

2,054.1

124.8

1,929.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

0.0

144.0

138.0

0.0

138.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

1,138.6

42.0

1,096.6

1,721.6

386.0

1,335.6

1,771.2

124.8

1,646.4

 

საქონელი და მომსახურება

50.6

42.0

8.6

496.4

303.4

193.0

237.1

41.8

195.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

 

სუბსიდიები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

93.5

0.4

93.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.9

56.3

61.6

466.6

443.1

23.5

177.6

0.0

177.6

 

ძირითადი აქტივები

117.9

56.3

61.6

466.6

443.1

23.5

177.6

0.0

177.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

03 02 02

დასუფთავება

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

 

144.0

138.0

 

138.0

138.0

 

138.0

 

ხარჯები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,088.0

0.0

1,088.0

1,225.2

82.6

1,142.6

1,375.4

82.6

1,292.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

27.8

5.6

22.2

24.9

0.0

24.9

171.7

0.0

171.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

1.2

0.0

1.2

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

5.6

22.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

27.8

5.6

22.2

23.5

0.0

23.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

03 02 04

ბინათმშენებლობა

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

294.8

14.3

280.5

 

ხარჯები

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

294.8

14.3

280.5

 

საქონელი და მომსახურება

49.9

42.0

7.9

468.1

279.0

189.1

201.7

14.3

187.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

93.1

0.0

93.1

03 02 06

წყალმომარაგება

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

51.7

0.0

51.7

 

ხარჯები

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

03 02 07

გარე განათება

50.7

50.7

0.0

467.5

467.5

0.0

160.5

27.9

132.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

24.4

24.4

0.0

27.9

27.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

24.4

24.4

0.0

27.5

27.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.7

50.7

0.0

443.1

443.1

0.0

132.6

0.0

132.6

 

ძირითადი აქტივები

50.7

50.7

0.0

443.1

443.1

0.0

132.6

0.0

132.6

03 02 08

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

39.4

0.0

39.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

 

ხარჯები

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

144.2

124.2

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

41.1

21.1

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103.1

103.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,053.7

1,053.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,053.7

1,053.7

0.0

03 03 01

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1,000.0

1,000.0

0.0

1,218.4

1,218.4

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

 

ხარჯები

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

124.2

124.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

617.5

617.5

0.0

547.1

547.1

0.0

21.1

21.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103.1

103.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,053.7

1,053.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.5

382.5

0.0

671.3

671.3

0.0

1,053.7

1,053.7

0.0

04 00

განათლება

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

3,304.7

1,352.1

1,952.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322.5

0.0

322.5

371.0

0.0

371.0

371.0

0.0

371.0

 

ხარჯები

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

1,702.6

0.0

1,702.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

 

სუბსიდიები

1,252.8

149.1

1,103.7

1,721.2

31.1

1,690.1

1,700.2

0.0

1,700.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,602.1

1,352.1

250.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,602.1

1,352.1

250.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

3,298.7

1,352.1

1,946.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

322.5

 

322.5

371.0

 

371.0

371.0

 

371.0

 

ხარჯები

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

1,696.6

0.0

1,696.6

 

სუბსიდიები

1,235.9

149.1

1,086.8

1,709.8

31.1

1,678.7

1,696.6

0.0

1,696.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,602.1

1,352.1

250.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,602.1

1,352.1

250.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

16.9

0.0

16.9

11.4

0.0

11.4

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

 

სუბსიდიები

16.9

 

16.9

11.4

 

11.4

3.6

 

3.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,188.1

14.7

1,173.4

1,658.3

0.0

1,658.3

1,978.9

48.1

1,930.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

292.5

0.0

292.5

290.5

0.0

290.5

311.5

0.0

311.5

 

ხარჯები

1,175.3

14.7

1,160.6

1,658.3

0.0

1,658.3

1,844.8

0.0

1,844.8

 

საქონელი და მომსახურება

96.6

14.7

81.9

147.7

0.0

147.7

62.6

0.0

62.6

 

სუბსიდიები

1,078.7

0.0

1,078.7

1,510.6

0.0

1,510.6

1,512.5

0.0

1,512.5

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

265.0

0.0

265.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

0.0

4.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

134.1

48.1

86.0

 

ძირითადი აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

134.1

48.1

86.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

335.3

14.7

320.6

497.6

0.0

497.6

731.0

0.0

731.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

322.5

14.7

307.8

497.6

0.0

497.6

645.0

0.0

645.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

3.9

0.0

3.9

 

სუბსიდიები

294.8

0.0

294.8

471.8

0.0

471.8

637.6

0.0

637.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

 

ძირითადი აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

40.5

14.7

25.8

25.8

0.0

25.8

256.7

0.0

256.7

 

ხარჯები

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

170.7

0.0

170.7

 

საქონელი და მომსახურება

27.7

14.7

13.0

25.8

0.0

25.8

3.9

0.0

3.9

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

163.3

 

163.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

 

ძირითადი აქტივები

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

05 01 02

ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

166.3

0.0

166.3

234.4

0.0

234.4

268.0

0.0

268.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

 

31.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

166.3

0.0

166.3

234.4

0.0

234.4

268.0

0.0

268.0

 

სუბსიდიები

166.3

 

166.3

234.4

 

234.4

268.0

 

268.0

05 01 03

სპორტის სასახლე

128.5

0.0

128.5

237.4

0.0

237.4

206.3

0.0

206.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

24.0

 

24.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

128.5

0.0

128.5

237.4

0.0

237.4

206.3

0.0

206.3

 

სუბსიდიები

128.5

 

128.5

237.4

 

237.4

206.3

 

206.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,135.9

48.1

1,087.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

238.5

0.0

238.5

236.5

0.0

236.5

251.5

0.0

251.5

 

ხარჯები

814.3

0.0

814.3

1,092.5

0.0

1,092.5

1,087.8

0.0

1,087.8

 

საქონელი და მომსახურება

64.4

0.0

64.4

110.0

0.0

110.0

47.2

0.0

47.2

 

სუბსიდიები

749.9

0.0

749.9

982.5

0.0

982.5

774.9

0.0

774.9

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

265.0

0.0

265.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

44.1

0.0

44.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

44.1

0.0

44.1

 

სუბსიდიები

35.0

 

35.0

43.9

 

43.9

44.1

 

44.1

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

76.6

0.0

76.6

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

23.5

 

23.5

24.5

 

24.5

 

ხარჯები

76.6

0.0

76.6

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

 

სუბსიდიები

76.6

 

76.6

106.2

 

106.2

123.2

 

123.2

05 02 03

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

216.9

0.0

216.9

290.9

0.0

290.9

387.3

48.1

339.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

78.0

 

78.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

216.9

0.0

216.9

290.9

0.0

290.9

339.2

0.0

339.2

 

სუბსიდიები

216.9

 

216.9

290.9

 

290.9

339.2

 

339.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

05 02 04

მუზეუმები

40.0

0.0

40.0

66.9

0.0

66.9

56.8

0.0

56.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

66.9

0.0

66.9

56.8

0.0

56.8

 

სუბსიდიები

40.0

 

40.0

66.9

 

66.9

56.8

 

56.8

05 02 05

თეატრები

222.0

0.0

222.0

263.0

0.0

263.0

265.0

0.0

265.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

222.0

0.0

222.0

263.0

0.0

263.0

265.0

0.0

265.0

 

სუბსიდიები

222.0

 

222.0

263.0

 

263.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

265.0

0.0

265.0

05 02 06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

159.4

0.0

159.4

211.6

0.0

211.6

211.6

0.0

211.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.5

 

86.5

72.0

 

72.0

72.0

 

72.0

 

ხარჯები

159.4

0.0

159.4

211.6

0.0

211.6

211.6

0.0

211.6

 

სუბსიდიები

159.4

 

159.4

211.6

 

211.6

211.6

 

211.6

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

0.0

3.5

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

05 02 09

დასასვენებელი სკვერები და პარკები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებები

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

24.9

0.0

24.9

 

ხარჯები

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

24.9

0.0

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

60.9

0.0

60.9

88.5

0.0

88.5

24.2

0.0

24.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

12.0

0.0

12.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.5

0.0

4.5

11.9

0.0

11.9

11.5

0.0

11.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

05 04

ეპარქიის ხარჯები

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

56.3

0.0

56.3

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

34.0

0.0

34.0

56.3

 

56.3

100.0

 

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

724.8

24.9

699.9

1,595.9

0.0

1,595.9

1,493.6

2.7

1,490.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

724.8

24.9

699.9

1,595.9

0.0

1,595.9

1,490.9

0.0

1,490.9

 

საქონელი და მომსახურება

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

1.7

0.0

1.7

 

სუბსიდიები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

103.0

0.0

103.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,385.0

0.0

1,385.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

6.2

0.0

6.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

105.7

2.7

103.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

103.0

0.0

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

91.9

0.0

91.9

148.9

0.0

148.9

103.0

0.0

103.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

91.9

0.0

91.9

138.2

0.0

138.2

103.0

0.0

103.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

 

15.0

15.0

 

15.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

138.2

0.0

138.2

103.0

0.0

103.0

 

სუბსიდიები

91.9

 

91.9

138.2

 

138.2

103.0

 

103.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

2.7

2.7

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

10.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

10.7

 

10.7

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,387.9

0.0

1,387.9

 

ხარჯები

632.9

24.9

608.0

1,447.0

0.0

1,447.0

1,387.9

0.0

1,387.9

 

საქონელი და მომსახურება

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

1.7

0.0

1.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

562.6

24.9

537.7

971.8

0.0

971.8

1,385.0

0.0

1,385.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

6.2

0.0

6.2

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

604.8

0.0

604.8

 

ხარჯები

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

604.8

0.0

604.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

363.1

24.9

338.2

505.0

0.0

505.0

604.8

0.0

604.8

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

110.0

0.0

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.8

0.0

42.8

114.4

0.0

114.4

110.0

0.0

110.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

40.4

0.0

40.4

06 02 04

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

88.0

0.0

88.0

 

საქონელი და მომსახურება

70.3

0.0

70.3

88.0

0.0

88.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88.0

0.0

88.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

131.5

0.0

131.5

 

ხარჯები

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

131.5

0.0

131.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.7

0.0

62.7

80.0

0.0

80.0

131.5

0.0

131.5

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.3

0.0

7.3

20.5

0.0

20.5

32.0

0.0

32.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთაოჯახებისფულადიდახმარება

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.5

0.0

40.5

50.8

0.0

50.8

52.0

0.0

52.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

90.9

0.0

90.9

 

ხარჯები

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

90.9

0.0

90.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

42.1

0.0

42.1

68.8

0.0

68.8

83.0

0.0

83.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.1

0.0

50.1

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

37.3

0.0

37.3

26.2

0.0

26.2

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.1

0.0

4.1

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

387.2

0.0

387.2

0.0

0.0

0.0

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი 02 00)

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:

ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)

ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.

მოსალოდნელი შედეგები:

1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვ­რებ­ში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარი­ების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვი­დაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.

შეფასების ინდიკატორი:

1.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.

 2.ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

 მოსალოდნელი შედეგები:

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

3.  მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

 შეფასების ინდიკატორი:

1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.

2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.

3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 6824,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3572,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2053,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1375,4ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

 -ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი 

-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

 3. განათლება - 3424,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 3418,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

 აღსაზრდელთა რაოდენობა

3. სკოლის გარეშე განათლება- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1948,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 701,0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

 სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1135,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4 რელიგიურიორგანიზაციების ხელშეწყობა-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთისეპარქიაშიშემავალიეკლესია-მონასტრებისხელშეწყობისათვის

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1493.6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,7(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.

 სანიტარული ღონისძიებები.

ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები-1387.9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება . 604,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.

2. ლეიკემიით და ჰემოფილიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 500 ლარის ოდენობით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით. 

შაქრიანი დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

4. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.

5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.

6. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)

 7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.

 8. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 57000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგეომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.

 ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

 გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.

 დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.

 ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის(ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ№ IV-100ა)

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

-ხანდაზმულთა დახმარება

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 131,5 ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05)პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

 ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

 ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

 ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

 ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

 ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

 გ) დახმარება გაიცემა თუ:

 გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

 გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

 გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.

 დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.

 დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.

 დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

 დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

 ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

 ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

 ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.

 ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

 ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ არემატება 57001 ქულას.

 ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

 ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

 ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:

 ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),

 ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

 ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.

 დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.

 ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.

 სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

 ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

 ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.

 ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.

 ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.

 ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

 ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.

 ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

 ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.

 ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.

 ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.

 ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

 ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი

 ბ.მ). სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

 ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

 დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

 დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

 დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

 დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)

მხედველობითI ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების ფინანსური დახმარება.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება. 26,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)

-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)

-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 150.0 ათასი ლარი.

 სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიითდაავადებულბავშვთასამკურნალოსაკვებიდანამატითუზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

-მშობლის განცხადება.

-ბავშვის დაბადების მოწმობა.

-ბანკის ანგარიშის ნომერი.

-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

მუხლი19. ზესტაფონისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამულიბიუჯეტის №12, №13, №14,№15, №16 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

დანართი №12

ეკონომიკური საქმიანობა

 

2015 წელი

 

 

 2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ

479759.60

I

2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ

363699.60

 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით

გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს

მათშორის:

132023.00

1

სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

15229

2

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050

3

დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

6435

4

სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

19880

5

რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. № 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

4133

6

პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

22957

7

აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

8525

8

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814

 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის № 34 და 2014 წლის 10 აპრილის №641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან

დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ

231676.60

1

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები .საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან)

მ/შ:

208404.8

2

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედვალობა)

820

3

კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641№10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა

ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)

7260

4

კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641№10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში

145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა)

143

5

ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6985

6

ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა)

145

7

ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა

7470

8

ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა)

143

9

ეკონომია რგფ

305.8

II

ადგილობრივიკრედიტორები

116060

1

ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად

17895

2

9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია

15500

3

ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია

35839

4

ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა

2369

5

დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს)(ადგილობრივ)

26799

6

შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)

12899

7

ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება(ადგილობრივი)

3849

8

ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა(ადგილობრივი

910

 

2015 წელშიგასათვალისწინებელისამუშაოები: მ/შ

3113202.00

 

საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებითგამოყოფილირ.გ.ფ-ისპროგრამიდანმ/შ

1729240.00

 

საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებითგამოყოფილირ.გ.ფ-ისპროგრამიდან 93 (საპროექტოდოკუმენტაციისადასაექსპერტომომსახურების

შესყიდვისათვისგამოყოფილითანხა)

ცვლ. 23.02.15 №323 112350 ლარიდან ეკონომიკაში 100250.0-86000 ლარიდა

14250.00

 

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

189740.00

 

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

177627.00

 

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრეარხებისმოწესრიგება.

166097.00

 

ქალაქ ზესტაფონში, იაშვილისქუჩაზეარსებულისაავტომობილოგზისმოასფალტება.

205251.00

 

სოფელზედასაქარაში, ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

153417.00

 

ქალაქ ზესტაფონში, დუმბაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილოგზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

140638.00

 

ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებულისაავტომობილოგზისრეაბილიტაციამოასფალტება, სანიაღვრეარხებისმოწესრიგება.

258543.00

 

ქ. ზესტაფონშიგოგებაშვილისქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზისმოასფალტება

258351.00

 

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სასახლეში არსებული საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა.

165326.00

2

გზებში გასანაწილებელი თანხა

37300.00

3

ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 №4 ოქმის საფუზველზე-იყო არგვეთის გზა)

100000.00

4

საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება

135800.00

5

ვიდეო კამერების მონტაჟი(70000+15000)

79000

6

სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება 

35000

7

სოფლებში ბეტონის შეზიდვა

110700

8

კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა

18500

9

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება

10000

10

სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა

10000

11

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დსამზადებელი50000-300 ლარი სანახშ ადმინ შენიბის საპროექტო დოკუმ გადავიდა გამგეობაში

134700

12

საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა

6500

13

სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ)

500000

 

მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან - ( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან

გზებში პროცენტი 1091 ლარი.

ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612ლარი .

22612

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი დაზიანებული გზის აღდგენისათვის( სარეზერვო ფონდიდან)

1950

 

სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში ) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.

119500

 

ფიროსმანის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა

8000

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ძირულაში წყალსადენის რეაბილიტაცია

20400

 

თამარის ქუჩაზე მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა

27700

 

სოფელ ქვედა საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად

54200

 

ძეგლი დაჭრილი არწივი

41000

 

სულ ეკონომიკური საქმიანობა

3642561.60

 

დანართი №13

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი

 
 

 

დასახელება

თანხა

 

 

2012 და 2013 და 2014 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია

 39,017.07

 

 

 ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით

 22,229.35

 

პირველისვირი

 6,040.00

 

 

პირველი სვირში დაზიანებულისაუბნოგზისრეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)

1450

 

 

მასალები--პირველისვირშიღიბრაძეებისუბანშიწყლისქსელისმოსაწყობადმასალებიცემენტი 1 ტ 250 ლარი. ქვიშაღორღი 4 მ3 ე/ფ 30- 120.ლარი. წყლისპლასტმასისავზი 2 ტონიანი 2 ცალიე/ფ 400 ლარი -800ლარი. ეცვტიპისფ/ნელტუმბო 2 ცე/ფ 250 ლარი- 500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი 1 ცე/ფ 200 -200 ლარი. სულ 1870 ლარი.-პირველსვირშიტალახაძეებისუბანშიდამცავიკედლისმოსაწყობადბაკისდადგმა 2 ტცემენტიე/ფ 250 500 ლარი. ქვიშაღორღი 10 მ3 ე/ფ 30 ლარი 300 ლარი. სულ -800 ლარი.--კოვზირიძეებისუბანშიწყაროსმოსაწყობადსაჭირომასალები: 0.5 ტცემენტიე/ფ 250- 125 ლარი. ქვიშაღორღი 2 მ3 ე/ფ 30- 60 ლარი.-სულ 185 ლარი--გეწაძებურჯანაძეებისუბანშიწყლისბაკისდასადგმელადსაჭირომასალები. 1 ტცემენტიე/ფ 250-250 ლარი. 4,5მ3 ქვიშაღორღიე/ფ 30-135 ლარი-სულ 385 ლარი.

3240

 

 

სოფპირველსვირშიღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისადასასმელიწყლისსარეაბილიტაციოსამუშაოებისათვისსაჭირომასალები. ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისუბანშშიწყალსადენზემილისშეძენა 600 გრ/მე/ფ 1.5- 900 ლარი. სულაქველიძე -კაკაურიძეებისუბანშიჭაზეცემენტისშეძენა.1ტ. ერ/ფ 250-250 ლარი. სულაქველიძე -კაკაურიძეებისუბანშიწყალსადენისათვისპლასტმასისმილისშეძენა 250 გრ/მე/ფ 0.8- 200 ლარი

1350

 

 

კვალითი

 1,295.50

 

 

კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქუჩის ნუმერაციის მოწყობა (ეკონომიიდან)

 1,295.50

 

 

კლდეეთი

 283.05

 

 

კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)

 283.05

 

 

ფუთი

 3,000.00

 

 

სოფ ფუთის ქათამაძეების უბანში წყალსადენისათვისელნასოსის შესაძენად

4,000.00

 

 

ძირულა

 1,407.60

 

 

ძირულისთემში 920 ლიტრიბენზინისშესაზენად(ეკონომიიდან)

 1,407.60

 

 

შროშა

 673.20

 

 

შროშისთემში 440 ლიტრისაწვავისშესაძენად(ეკონომიიდან)

 673.20

 

 

სანახშირე

 4,730.00

 

 

სანახშირის თემშისოფ. წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა (ეკონომიიდან)

4730

 

 

ქვედასაქარა

 

 

 

ზედა საქარა

 200.00

 

 

ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება(ეკონომიიდან)

200

 

 

ქვედასაზანო

 

 

 

ზოვრეთი

 1,550.00

 

 

სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა

 1,550.00

 

 

შორაპანი

 3,050.00

 

 

შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება)(ეკონომიიდან)

 550.00

 

 

შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა(ეკონომიიდან)

2500

 

 

 სულ ეკონომია13414.44+25602.60=დარჩა გაუნაწილებელი 39017.07-14639.35-3239.97-1350-4000=)

 15,787.72

 

 

2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით

 3,395.02

 

პირველისვირი

 

 

 

სოფპირველ სვირში 523 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი

 831.57

 

 

კვალითი

 

 

 

სოფ კვალითისათვის 270 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი

 429.30

 

 

ქვედასაქარა

 

 

 

ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი

 612.15

 

 

ქვედასაზანო

 

 

 

ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

 1,522.00

 

 

სოფლის მხარდამჭერი პრპგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 № 471 განკარგულება 1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება

70656.8

 

 

როდონაული

 

 

1

როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3065

 

2

როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაზეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

2128

 

3

სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

784

 

4

სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.

2170

 

5

სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა

3135

 

 

ჯამი

11282

 

 

მეორესვირი

 

1

II სვირში ჯიკვათირისუბანში 4 metria№i ცხაურისმოწყობა

310

 

2

II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციo სამუშაოები (მოხრეშვა)

323

 

3

II სვირისთემში   სადგურსვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.

2030

 

 

ჯამი

2663

 

 

პირველისვირი

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

კვალითი

 

 

1

კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.

881

 

 

ჯამი

881

 

 

 

 

 

 

ცხრაწყარო

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

0

 

 

კლდეეთი

 

 

1

ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.

422

 

2

ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით

66

 

3

ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

693

 

4

ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.

116

 

5

სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

602

 

6

ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )

1312

 

 

ჯამი

3211

 

 

ფუთი

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

0

 

 

ილემი

 

 

1

ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია

1074

 

2

ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა

1120

 

3

ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა

538

 

4

ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.

1055

 

5

ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.

117

 

6

ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.

3365

 

 

ჯამი

7269

 

 

ძირულა

 

 

1

ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1963

 

2

ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

1226

 

3

ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,

649

 

4

ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.

644

 

5

ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .

1070

 

6

სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

219

 

 

ჯამი

5771

 

 

შროშა

 

 

1

შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

1845

 

2

შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ

995

 

3

სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია(მთის ქანით)

1262

 

4

სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)

612

 

 

ჯამი

4714

 

 

სანახშირე

 

 

1

სანახშირისთემშისოფელსაღვინეშიწყაროსუბნისსაუბნოგზისრეაბილიტაცია (მოხრეშვამოშანდაგება

3355

 

2

სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)

1210

 

 

ჯამი

4565

 

 

ბოსლევი

 

 

1

გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით

2186

 

 

ჯამი

2186

 

 

დილიკაური

 

 

1

დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

385

 

2

დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით

598

 

 

ჯამი

983

 

 

ზედასაქარა

 

 

1

ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა.

881

 

2

სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

2861

 

 

ჯამი

3742

 

 

ქვედასაქარა

 

 

1

ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.

545.8

 

2

ქვსაქარაშიქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

7390

 

3

ქვ საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა

925

 

4

ქვსაქარაშიქათამაძეებისუბანში 5მ cხაურისმოწყობა.

399

 

5

ქვ საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა.

881

 

6

ქვედა საქარისს ტემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

803

 

7

არგვეთაშისაბავშვობაღშიჭიშკრისმოწყობა

110

 

 

ჯამი

11053.8

 

 

ქვედასაზანო

 

 

1

ტყლაპივაკეკაპანაძე-ლელაძეებისუბანშიწყლისსისტემისრეაბილიტაციისდასრულება.

5372

 

2

სოფელ ტყლაპში კაპანაძე ლელაძეების უბანში მშენებარ ეწყალსადენისათვისელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად

2350

 

 

ჯამი

7722

 

 

ზოორვეთი

 

 

1

სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2753

 

2

სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.

881

 

3

სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანშისაუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

980

 

 

ჯამი

4614

 

 

დაბაშორაპანი

 

 

 

ჯამი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

სულჯამი 2012-2013-წლებისკრედიტორულიდავალიანებადა 2014 წლისთანხა.

 113,068.89

 

 

საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 12 მარტის № 506 განკარგულება 1067504 ლარიმ/შ

1067504

 

1

როდინაული

 

 

 

მათშორის

 

 

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში სასოფლო გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის რეაბილიტაციაზე

12240

 

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელგზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

4871

 

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრეარხისმოწყობაზე

3500

 

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ლელაძეების საუბო გზის რეაბილიტაცია

5559

 

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულშიოსაძეებისუბანშისანიაღვრეარხისადალითონისმილისმოწყობაზე

8000

 

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12 მეტრიანი ლითონის ცხაურისმოწყობაზე

2828

 

 

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე 60 გ.მ -ზე

13691

 

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში ამბულატორიის შემოღობვაზე

2110

 

 

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

5037

 

 

ტექნიკისშესაძენად

6558

 

 

ჯამი

64394

 

2

I სვირი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გეწაძეების უბანში, სავალი გზის ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

9600

 

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობაზე

5970

 

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდუკაძე-გამრეკელაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

15000

 

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯარო სკოლის მიმდებარედ ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

8400

 

 

I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიტორელიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე

4000

 

 

ტექნიკისშესაძენად

4774

 

 

ჯამი

47744

 

3

II სვირი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურგენიძეების უბანში საუბნო -სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონისა და შებენის შეზიდვა. მათ შორის:სასაფლაოსგზაზე, სასაქონლო ბეტტონის შეზიდვა, მ 300, 30 მერტკუბი, ერთფასი 160 * 30=4800. შებენიფუძის მოსაწყობად, 10 მ3 * 30=300

5100

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიკვათირის უბანში გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3 *160=2400

2400

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილების საუბნო გზაზე სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400

2400

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, პირველსვირთანდამაკავშირებელგზაზესასაქონლობეტონისშეზიდვა 15 მ3* 160=2400

2400

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილები-გეწაძეებისსაუბნოგზაზესასაქონლობეტონისშეზიდვა. 15 მ3* 160=2400

2400

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარჩხაძე-წაქაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა.15 მ3* 160=2400

2400

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცინაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400. დეფექტურის დასამზადებლად 105

2505

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარათლების-ცხადაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400

2400

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბოჭორიშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათშორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 300 1 300
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმგრ/მ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმმ 20 8 160
ფაზანოლიკაბელიმ 300 1 300
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,3 250 75
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60

3495

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, ცხადაძე-მერკვილაძეებისუბანში

სასმელიწყლისმიწოდებითვისსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 150 1 150

450

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თემურ ჯუღელის წყალსადენისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 60 1 60
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 24 20 480
უგოლნიკი 50მმმ 30 8 240
ფაზანოლიკაბელიმ 60 1 60
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,3 250 75
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60

3255

 

 

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კაკაურიძე-თუთარაშვილების უბანში სასმელი წყლის

იწოდებისთვისსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 100 1 100
პლასმასისავზი 2 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 20 20 400
უგოლნიკიმ 24 8 192
ფაზანოლიკაბელიმ 100 1 100
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,4 250 100
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360

3172

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, მაისისუბანშიწყლისმიწოდებისთვისსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის:

 ცემენტიტ 0,8 250 200
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60
კაფელიმ2 10 16 160
წებოცემენტიკგ 100 0,4 40
რკინისმილი 50მმმ 16 8 128
მავთულბადეუჟანგავიმ 30 4 120
ტრუბაკვადრატი 30X30 მ 12 3 36

744

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, რობაქიძეები ცხადაძეების უბანში სასმელი

წყლის მიწოდებისთვი სსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის: ელ-ტუმბოფაზანოლიც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 300 1 300
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 20 20 400
უგოლნიკი 50მმმ 24 8 192
ფაზანოლიკაბელიმ 100 1 100
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,4 250 100
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360. დეფექტურისშესადგენად 120

3492

 

 

ედიბერიძეებისუბანშისასმელიწყლისმიწოდებისათვისსაჭირომასალებისშეძენა, მათშორის: ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 180 1 180
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმმ 20 8 160
ფაზანოლიკაბელიმ 180 1 180
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,3 250 75
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60

3255

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულშიჯუღელებისუბანშიწყალსადენისქსელისმოსაწყობადმასალებიელ-ტუმბოფ/ნჩ-50 1 ცე/ფ 400-400 ლარი. პლასტმასისმილი 10 ატმოსფეროზე 300 გრ/მე/ფ 1.2 -360 ლარი. კაბელიფ/ნ 16 კვადრატი 300 გრ/მე/ფ 1.2 -360 ლარი.

1510

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, ჯუღელებისუბანშისასაფლაოსჭიშკრისშესყიდვა. მათშორის: რკინისჭიშკარიც 1 1500 1500. დეფექტურისშესადგენად 7 ლარი

1507

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, საბავშობაღისთვისბუნებრივიაირისმიყვანა. მათშორის: ტექ-პირობაც1 700 700.დეფექტურისშესადგენად 4 ლარი

704

 

 

 II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, სადგურსვირშისანიაღვრეარხისგაწმენდაზე, გზისმოხრეშვამოშანდაგება

4413

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.სადგურსვირშისასმელიწყლისჭისმოწყობაზე

3000

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფმეორესვირშიმშვილდაძეებისუბანში 6 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობაზე

1449

 

 

II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, არაბიძეებისუბანში, ბოჭორიშვილებისუბანშიდა I საჯაროსკოლასთანსამიერთეულისასმელიჭისმოწყობაზე

11000

 

 

ტექნიკისშესაძენად

7529

 

 

ჯამი

70980

 

4

კვალითი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში,შუაკვალითში, ცენტრალურსასაფლაოსთანსაუბნოგზისთვიისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 39* 160 = 6240.დეფექტურისშესადგენად 32

6272

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში,შუაკვალითში, სილაქაძე-ბუღაშვილებისუბანშისასოფლოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 62.5 * 1160 =100000. დეფექტურისშესადგენად 50 ლარი

10050

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში,

ქვედაკვალითშიგოქაძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურისშედგენა 40

7960

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში,

გუნიავა-შარვაძეებისსაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 59.5 * 160=9520. დეფექტურისშესადგენად 48

9568

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ვარდოსანიძეებისუბანში

საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურისშედგენა 40

7960

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში, ბოჭორიშვილებიუბანშისაუბნოგზისთვისსასქონლობეტონისშეზიდვა. 24,5მ3 * 160 = 3920. დეფექტურისშესადგენად 20 ლარი

3940

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში, ბარამაძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქოლობეტონისშეზიდვა

5950

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, შუაკვალითშივარდოსანიძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 36.5 მ3 * 160 = 5840. დეფექტურისშესადგეად 30

5870

 

 

ბარამაძეებისუბანშიბეტონისშეზიდვა. 29.5მ3 * 160 = 4720. დეფექტურისშესადგენად 24

4744

 

 

კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში, გზისფუძის მოსაწყობად შებენისშეზიდვა. შებენიმ3 72 * 30 = 2160 დეფექტურისშესადგენად 71

2171

 

 

ტექნიკისშესაძენად

7212

 

 

ჯამი

71697

 

5

ცხრაწყარო

 

 

 

მათშორის

 

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროშიკვინიკაძეებისუბანში, ჭისდარეზერვუარისმოწყობაწყალსადენისრეაბილიტაცია

7257

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალურიგზისრაბილიტაცია, ბეტონისსაფარით

8714

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედაკვალითში, მერკვილიშვილებისუბანშისასაფლაოსშემოღობვაზე

1560

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ჩიხლაძეებისუბანშისანიაღვრეარხისმოწყობაზე

2200

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრისუბანში 6 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობაზე

1490

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედაკვალითში, წივწივაძეებისუბანშითავშეყრისადგილისმოწყობაზე

4000

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ცხრაწყაროსსკოლასთანმისავლელგზაზებეტონისსაფარისმოწყობაზე

6423

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ლურსმანაშვილებისუბანში, წყალსადნისრეაბილიტაციისთვის, მასალებისშეძენა.მათშორის: პლასმასისმილი 50მმგრ/მ 500 1,8 900
ცემენტიტ 0,5 250 125
სილანარევიშებენიმ3 3 30 90
რკინისმილი 150მმგრ/მ 20 30 600
უგოლნიკი 50მმგრ/მ 24 8 192
რკინისბალკა 20 მმგრ/მ 12 35 420
ელექტროდიპაჩკა 1 20 20. დეფექტურისშესადგენად 12 ლარი

2359

 

 

ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ბახტიძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვადაშებენიფუძისმოსაწყობად. ბეტონისშეზიდვა: 60*160=9600. შებენიფუძისმოსაწყობად: 10*30 =300. დეფექტურისშესადგენად 50

9950

 

 

ტექნიკისშესაძენად

5335

 

 

ჯამი

49288

 

6

კლდეეთი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ალავერდშიცენტრალურიგზიდანსკოლამდეგრუნტისსანიაღვრეარხისმოწყობაზედასავალინაწილისმოშანდაგებაზემთისქანით.

6000

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ტაბაკინში, ნიკაჭაძეების, აბჟანდაძეების, ყოფილიგამგეობისუკანგზებისრეაბილიტაციამთისქანით

5000

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ალავერდში, ყანჩავლებისსასაფლაოზე, ნაკაშიძეების, არსენიშვილების, ჩხეიძეებისგზისმოშანდაგებამთისქანში

2193

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.თვრინშიკვანტრიშვილებისუბანშისანიაღვრეარხისმოწყობადაგზებისრეაბილიტაციადამოშანდაგებამთისქანით

7820

 

 

კლდეეთის ადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედაკლდეეთში, ჭუმბაძე- ჩინჩალაძეების, ფორჩხიძე-ქავთარაძეები, კლდეეთი-თვრინისდამაკავშირებელიგზისმონაკვეთზე, ზარნაძეები-მაჭავარიანებისსაუბნოგზებისრეაბილიტაციამთისქანით

5480

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ქვედაკლდეეთში. სასაფლაოსთანმისასვლელიცინაძეებისსერზეწითელაშვილის, დუგლაძეებისფერმისჩასასვლელში, სირბილაძეების, დედარიანებისუბანშისაუბნოგზებისრეაბილიტაციამთისქანით

6621

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფელმწყერიციხეშიგორდეზიანებისსაუბნოგზისრეაბილიტაციაბეტონით

4221

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში,სოფ.ქვედაკლდეეთში, საბავშვობაღთანმგზავრთამოსაცდელისმოწყობა

4000

 

 

კინოთი-ტაბაკინის, კინოთისსასაფლაოსთან, ძაბირაძეების, ხიჯაკაძეებისსაუბნოგზისრეაბილიტაციამთისქანით

1548

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ზედათვრინშიწყალსადენისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშესყიდვა, მათშორის: ცემენტიტ 0,5 250 125
შერეულიშებენიმ3 6 30 180
კალიცო 1000მმც 4 180 720
ავზი 8 ტონიანიც 1 2500 2500
პლასმასისმილი 40მმმ 200 1,25 250
პლასმასისმილი 50მმმ 600 1,8 1080
დეფექტურისშესაძენად 24 ლარიი

4879

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.კინოთში, ჯანიაშვილებისუბანშისპორტულიმოედნისშემოსაღობადმასალებისშესყიდვა, მათშორის: რკინისმილიგრ/მ 200 13 2600
მავთულბადე 2,5მმმ 270 4 1080
ცემენტიტ 2 250 500
შერეულიშებენიმ3 14 30 420
მავთულიგრ/მ 600 0,6 360
დეფექტური 31 ლარი

4991

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ალავერდისსასაფლაოზეფაზანოლიანიმრიცხველისშეძენა. მრიცხველი 1 ც =200 ლარი, დეფექტურისშედგენა 1 ლარი

201

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ზედაკლდეეთში, ხარაულისსასაფლაოსშემოსაღობადმასალებისშესყოდვა, მათშორის: ტრუბაკვადრატი 80X100 მ 20 15 300
ტრუბაკვადრატი 20X40 მ 100 3 300
ეკლიანიმავთულიმ 800 0,2 160
ეკლისბოძებიც 60 3 180
დეფექტური 6 ლარი

946

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, თვრინისსასაფლაოზე 2 მრიცხველისდაკაბელისშესყოდვა, მრიცხველისკომპლექტი 2ც*200+400, კაბელიფ.ნ 200 *1=200, დეფექტური 3 ლარი

603

 

 

ტაბაკინშიკამლაძეებისუბანშიგზისრეაბილიტაციისათვისმასალებისშესყიდვა, ცემენტიტ 8 250 2000
შერეულიშებენიმ3 32 30 960, დეფექტური 15 ლარი,

2975

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ტაბაკინშისასფლაოთანტუალეტისასაშენებლადმასალებისშესყიდვა, მათშორის: ცემენტიტ 0,3 250 75
პეტლიც 2 1,5 3
ლურსმანიკგ 1 3 3
ფიცარიმ3 0,1 500 50
დეფექტურისშესადგენად 5 ლარი

136

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ტაბაკინში, აბჟანდაძეებისუბანშიწყალსადენისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშესყიდვა, ტექპირობისდამზადება: მათშორის : ელ-ნასოსიე.ც.ვჩ-120 მეორადიც 1 2800 2800
პლასმასისმილი 50მმ 14 ატმოსფეროზემ 300 4 1200
დეფექტურისდამზადება 8 ლარი

4008

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ცხადაძეების, ჭუმბაძეების-ბერაძეების

-ახრახაძეები-ვარდუკაძეები-ჩუბინიძეები, ხუტაშვილები-ვარდუკაძეებისუბანში,

წყაროებისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშეძენა, მათშორის: ცემენტიტ 1,5 250 375
შერეულიშებენიმ3 7 30 210
პლასმასისმილი 25მმმ 300 0,8 240
პლასმასისმილი 40მმმ 600 1,25 750
ცისტერნა 8 ტც 1 2500 2500
დეფექტურისშესადგენად 22 ლარი

4099

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ქვედაკლდეეთშითურმანიძეებისსასაფლაოსშემოსაღობადმასალებისშეძენა, მათშორის: მავთულბადე 2,5 მმმ 150 4,0
მავთულიმ 300 0,15
დეფექტურისშესადგენად 3 ლარი.

648

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ქვედაკლდეეთში, დუგლაძეებისუბანშიწყალსადენისრეაბილიტაციისთვისპლასმასისმილისშეძენაპლასასისმილი 250*0.8=200, დეფექტურისშესადგენად 1 ლარი

201

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ. კონოთშიხიჯაკაძეების, კვირიკაშვილები-ოსაძეების, წყალსადენისრეაბიილიტაციისთვისმასალებისშეზიდვა, პლასმასისმილი 25 მმმ 1300 0.8 1040
რკინისმილი 200 მმმ 4 60 240
დეფექტურისშედგენა 7 ლარი

1287

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფკონოთშიზარნაძეებისსასაფლაოსშემოსაღობად, ეკლიანიმავთულისშეძენაეკლიანიმავთული, 3200 * 0,25 =3000, დეფექტურისშესადგენად 4 ლარი

804

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სირბილაძეების, შერგელაშვილიტეფნაძეებისსაუბნოგზაზესასაქონლობეტონისშეზიდვა 15,5 * 160 =2480, დეფექტურისშესადგენად 13 ლარი

2493

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, კინოთში, ძაბირაძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა, 15.5 * 160 =2480, დეფექტური 13 ლარი

2493

 

 

თვრინში, სპორტულიმოედნისათვისმასალებისშეძენა , მათშორისრკინისმილი 90მმმ 18 18 324
არმატურა 12 მმ 100 2 200
უგოლნიკი 50მმმ 12 8 96
საღებავიკგ 20 6 120
დეფექტურისდამზადება 5 ლარი

745

 

 

კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში,, ჩუბინიძეებისგაგეობიდანშათირითვილებისკენმიმავალგზაზესასაქობლობეტონისშეზიდვა 31*160= 4960, დეფექტურისშესადგენად 38 ლარი

4998

 

 

ტექნიკისშესაძენად

9261

 

 

ჯამი

88651

 

7

ფუთი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ფუთშიგოგოლიძეებისსაუბნოგზისრეაბილიტაციაზე

5500

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ფუთშიწითელმიწისსასაფლაოზემისასვლელიგზისრეაბილიტაცია

3000

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, მიმლაძეებისუბანშისასმელიწყლისჭისმოწყობაზე

5000

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ფუთში, ვარდოსანიძე-თუთბერიძეებისუბანშიგზისსავალინაწილისმოსწორებაზე

2498

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში,

 

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ფუთისსაბავშობაღშიარსებულიჭისთავსახურისდასახელურისშეძენა, მასალებისშეზიდვა, თავსახური 1 ცალი = 80, სახელური 1 ცალი=120, დეფექტური 1 ლარი

201

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, გოგოლიძეებისუბანშიწყლისავზისსადგარისმოსაწყობადმასალებისშეძენა, რკინისმილი 16*18=288, უგოლნიკი 16*8=128, რკინისბალკა 10* 30=300, ელექტროდი 1 პაჩკა=20 ლარი, დეფექტური 4 ლარი

740

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ვარდოსანიძეებისუბანშიარსებულიმემორიალისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშეძენა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი

462

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ჯოხაძებეგაძეებისუბანშიგზისგასამაგრებლადბეტონისკედლისმოწყობისთვისმასალებისშეზიდვა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი

462

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, დვლისოულისსასაფლაოსშემოსაღობადმავთულბადისშეძენა 50*4 =200, დეფექტური 1 ლარი

201

 

 

ქათამაძეებისუბანში, სანიაღვრეარხისმოსაწყობადმასალებისშეზიდვა, პლასმასისმილი=480 ლარი, დეფექტური 3 ლარი

483

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, წყალსადენისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშეზიდვა, პლასმასისმილი =500 ლარი, დეფექტური 3 ლარი

503

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ქათამაძეებისუბანშიგზისგასამაგრებლადბეტონისკედლისმოწყობისთვისსაჭირომასალებისშეზიდვა, ცემენტი 1ტ=250, ქვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი

462

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ვარდოსანიძეებისუბანშისაგზაოგზისრეაბილიტაციისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

5467

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, თუთბერიძეებისუბანშისაუბნოგზისრეაბილიტაციისათვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

3296

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სარალიძეებისუბანშისაუბნოგზისრეაბილიტაციისათვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

3457

 

 

ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, კობახიძეებისსაუბნოგზისრეაბულიტაციისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

5467

 

 

ტექნიკისშესაძენად

4297

 

 

ჯამი

41496

 

8

ილემი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

ილემისადმინისტრაციულიერთეულში, სოფქვედაილემში, მესხიშვილებისუბანშიწყალსადენისრეზერვუარისსადგარისმოწყობაზე

4107

 

 

ილემისადმინისტრაციულიერთეულში, სოფქვედაილემშისხილაძეებისსაუბნოგზაზებეტონისფენილისმოწყობაზე

15668

 

 

ილემისადმინისტრაციულიერთეულში, ზედაილემში, ოყროშიძეებისუბანშისასაქონლობეტონისშეზიდვა 80,5*160 =12880. დეფექტურისშესადგენად 65 ლარი

12945

 

 

ტექნიკისშესაძენად

3740

 

 

ჯამი

36460

 

9

ძირულა

 

 

 

მათშორის

 

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთულში, სოფ.ვაშპარიანშისასოფლოგზაზე 6 მეტრიანილითონისცხააურისმოწყობაზე

1512

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთულში, სოფ.დიდგანთიადშიხიდისრეაბილიტაციაზე

8049

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთულში, სოფ.პატარაგანთიადშისასოფლოგზისრეაბილიტაციაზემთისქანით

5038

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთულში,ზედაწევაში, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

5065

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთულში, ღერკშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

4342

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთულში, ქვედაწევაშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

5306

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთეულში, ლელაძისეულშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

5307

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.აჭარაშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

4905

 

 

ძირულისადმინისტრაციულერთეულში, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეძენა

4583

 

 

ტექნიკისშესაძენად

5341

 

 

ჯამი

49448

 

10

შროშა

 

 

 

მათშორის

 

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფშროშაშინახიდვარისუბანშისასაფლაოსმისასვლელიგზისგაწმებდამოხრეშვამოშანდაგებაზე

4571

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფსაწაბლეშისაუბნოგზისმოხრეშვამოშანდაგება

5198

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.საწუმბოშიარსებულისასაფლაოსმისასვლელიგზისმოშანდაგებადაბეტონისსაყრდებიკედლისმოწყობაზე

4941

 

 

შროშაში, შველიძეებისუბანში, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა

2975

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, ასმაისი-ულევშიგზისსავალნაწილზესასაქონლობეტონისშეზიდვა

4905

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, ბაჭასბოგირზესავაჭროობიექტზესასაქონლობეტონისშეზიდვა

1528

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.შროშაშისასმელიწყლისმიწოდებისათვისპლასმასისმილებისშეძენა

2110

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში, ბაჭასბოგირზე, უბანშიარსებულსასაფლაოზეთავშეყრისადგილისთვისმასალებისშეძენა

1267

 

 

შროშისადმინისტრაციულერთეულში,ბაჭასბოგირზეარსებულსავაჭროობიექტზეარსებულიმოსაცდელისრეკონსტრუქციისათისმასალებისშეძენა

1447

 

 

ტექნიკისშესაძენად

3250

 

 

ჯამი

32192

 

11

სანახშირე

 

 

 

მათშორის

 

 

 

სანახშირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედასაღვინეშისასოფლოგზაზებეტონისფენილისმოწყობაზე

11800

 

 

სანახშირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.სანახშირეშისასოფლოგზაზესანიაღვრეარხისმოწყობა

2216

 

 

სანახშირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.მარტოთუბანშიმუხებისუბანშისასმელიწყლისჭისმოწყობაზე

3000

 

 

მარტოთუბანში, სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონისსდ აშებენის შეზიდვა

13508

 

 

ზედა წიფლავაკეში, სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

6995

 

 

ქვედ აწიფლავაკეში სასოფლო გზაზე სასაქონლ ობეტონის შეზიდვა

8201

 

 

სანახშირის ადმინისტრაციულერთეულში, სანახშირის სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა

5387

 

 

ტექნიკისშესაძენად

5758

 

 

ჯამი

56865

 

12

ბოსლევი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.გაღმაბოსლევში ნიჩაფას გზისრეაბილიტაციაზე

15262

 

 

ბეღლევში, თავბერიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

2974

 

 

სოფ.მარჯვენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე

5209

 

 

სოფ.მარცხენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე

7749

 

 

სოფ. დიდწიფელაში კვანტიძეების უბანში გზის რეაბილიტაციაზე

4048

 

 

სოფ.ბეღლევში საუბნოგზაზე 2 ცალი 4 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

1936

 

 

გამოღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციის მასალების შეძენა: მათშ ორის: ცისტერნამალიროვანი 8ტც 2 2500 5000
ცემენტიტ 3 250 750
რკინისმილი 100მმმ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმმ 16 8 128
რკინისბალკა 28მმმ 10 30 300
3 ფაზიანიკაბელიმ 50 3 150
ფ.ნოლიანიკაბელიმ 300 1,2 360
საღებავიკგ 25 6 150
რკინისჩოთქიც 2 2 4
დეფექტურისშესადგენად 68 ლარი

7126

 

 

გაღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა, მათ შორის: პლასმასისმილი 25მმგრ/მ 250 0,8 200
არმატურა 12მმგრ/მ 48 2,0 96
პლასმასისმილი 50მმგრ/მ 300 1,8 540
3 ფაზიანიმრიცხველიც 1 200 200
რკინისმილი 100მმმ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმმ 16 8 128
რკინისბალკა 20მმმ 10 30 300
დეფექტურისშესადგენად 9 ლარი

1689

 

 

ბეღლევში გარე განათებისთვის სანათების შესყოდვა. სანათები (პროჟექტორი) ც 6 150 900. დეფექტურისშესადგენად 5 ლარი

905

 

 

ბეღლევში სამედიცინო ამბულატორიის სახურავის შესყიდვა. მოთუთოებულითუნუქიც 35* 20= 700.დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი

704

 

 

დიდწიფელაშიწყლის რეაბილიტაცისათვის მასალები, პლასმასის მილი 50მმგრ/მ 200 1,8
პლასმასისმილი 32მმგრ/მ 600 1,0
დეფექტურისშესადგენად 5 ლარი

965

 

 

ტექნიკისშესაძენად

6394

 

 

ჯამი

54961

 

13

დილიკაური

 

 

 

მათშორის

 

 

 

დილიკაურში ავ.ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა მათ შორის: არმატურა Ф-16 გრ/მ 300 3 900
სილანარევიშებენიმ3 8 30 240
ცემენტიტ 3 250 750
პლასმასისმილი Ф-50 გრ/მ 1300 1,8 2340
პლასმასისმილი Ф-25 გრ/მ 400 0,6 240
ტუმბოჩ-70. 3 ფზც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზკომპლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზმ 200 2 400

6670

 

 

შუასვანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,5ტ *250=125

125

 

 

სუქნიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,3ტ* 250 =75

75

 

 

კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბოჩ-75 3ფზც 1 2000 2000
პლასმასისმილი 63 მმმაღალიწნევისმ 100 6 600
დეფექტურისშესადგენად 97

2697

 

 

კოპერაციის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო 2K6 ც 1 1500 1500
ცემენტიტ 0,5 250 125

1625

 

 

ფეარაძე-პერანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა: კაბელიფ.ნ 16 კვადრატიანიმ 120 1,5 180
პლასმასისმილი 50მმმ 100 1,8 180
პლასმასისმილი 40მმმ 100 1,2 120
დეფექტურისშესადგენად 7 ლარი

487

 

 

დათი აშვილების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მათ ორის: მავთულბადეგრ/მ 40 4 160
აცინკოვანიმავთულიგრ/მ 100 0,2 20

180

 

 

ქვაგატეხილის უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მავთულბადეგრ/მ 40 4 160
აცინკოვანიმავთულიგრ/მ 100 0,2 20

180

 

 

ცერცვაძეების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა: მავთულბადეგრ/მ 40 4 160
აცინკოვანიმავთულიგრ/მ 100 0,2 20

180

 

 

ქველეთუბნის ზედაუბანში წყალსადენის მოწყობისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა მათ შორის: პლასმასის მილი 50მმგრ/მ 1150 1,8 2070
პლასმასისმილი 40მმგრ/მ 600 1,2 720
ელ-ტუმბოჩ 50 ც 1 800 800
კაბელიფ.ნ 16 კვგრ/მ 350 1,2 420
ცემენტიტ 3 250 750
შერეულიშებენიმ3 14 30 420
მრიცხველიკომპლექტიც 1 200 200
არმატურა 14მმგრ/მ 150 2 300
დეფექტურისშესადგენად 27 ლარი

5707

 

 

დილიკაურში ხიხაძე-ხვედელიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათშორის: არმატურა Ф-16 მ 180 3 540
შერეული შებენი მ3 4 30 120
ცემენტიტ 1,2 250 300
პლასმასის მილი 50მმგრ/მ 1500 1,8 2700
ელ-ტუმბოჩ-50 3 ფზც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზკომლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზმ 100 2,5 250

5710

 

 

ქვაგატეხილის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, ცემენტი 0,5 ტ * 250 = 125

125

 

 

ქველეთუბნის გადასახვევთან საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 16 *160 =2560

2560

 

 

კახნიაშვილი-ჩიხლაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240 დეფექტურის შედგენა 69

2309

 

 

ეჯიბაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240

2240

 

 

ღავთაძე, ხიხაძეების საუბნო გზაზე სასაქონობეტონისშეზიდვა 16*160=2560

2560

 

 

ქვედა ცერცვაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 24*160=3840

3840

 

 

ტექნიკისშესაძენად

4440

 

 

ჯამი

41710

 

14

ქვედასაქარა

 

 

 

მათშორის

 

 

 

სოფ არგვეთაში, შროშელების უბანში სანიაღვრე არხის გაჭრაზე და არსებული არხების გაწმენდაზე

4500

 

 

სოფ.ქვედასაქარაში დიდინებიერიძეების უბანში, სოფლის სასაფლაოზე მისასვლლი გზის რეაბიილიტაცია

20000

 

 

სოფ.ქვედასაქარაში, გურულების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე

4400

 

 

სოფ. არგვეთაში სოფლის ცენტრში არსებული წყაროს არხის გაწმენდაზე

1500

 

 

სოფ.ჭალატყეში, სამხარაძეების უბანში სასაფლაო სშემოღობვაზე

5000

 

 

სოფ.ჭალატყეში, კოკოლაეკლესიაზე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე

428

 

 

სოფ.ჭალატყეში, მესხები ჭიჭინაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე

500

 

 

სოფ.ჭალატყეში სანიაღვრე არხისა და 7 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

5400

 

 

სოფ.არგვეთაში, სპირტსტროის დასახლებაში სანიაღვრე არხების მოწყობაზე

1239

 

 

სოფ.არგვეთაში კობახიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1455

 

 

სოფ.არგვეთაში კოვზირიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1455

 

 

სოფ.ქვედა საქარაში სანიაღვრე არხისა და 6 მეტრიანიც ხაურის მოწყობაზე

13800

 

 

სოფ.არგვეთაში, სერისუბანში სანიაღვრე არხისადა 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

4500

 

 

სოფ.არგვეთაში, ტუკვაძეების უბანში, სანიაღვრე არხისადაორი 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

6000

 

 

ჭლატყეში, ომში დაღუპულთ აგმირების მემორიალის მოწყობისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბლოკიც 250 1,2 300
ცემენტიკგ 800 0,25 200
არმატურა 12მმგრ/მ 30 2,0 60
დეკორატიულიცემენტიკგ 50 0,5 25
მინა 6მმმ2 4 15 60
ფიცარი 3 მმმ3 0,2 600 120
დეფექტურისშესადგენად 4 ლარი

769

 

 

ზესტაფონი-ზოვრეთის სამანქანო გზის გასწვრივ, ქაცარიძე-ცხელიშვილების უბანში ცხაურისმოწყობისათვის მასალების შეზიდვა, მათ შორის : უგოლნიკი 70მმგრ/მ 14 13 182
უგოლნიკი 50მმგრ/მ 14 8 112
არმატურაგრ/მ 80 8 640
სილანარევიშებენიმ3 4 30 120
ცემენტიტ 1 250 250
დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი

1314

 

 

არგვეთაში, სვანიძეების სახლთან საუბნო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160 =4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

4020

 

 

ქვედა საქარაში, მერკვილაძეების საუბნო გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 24.5 *160= 3920, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

3940

 

 

არგვეთაში, კობახიძე-გელხუიძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160=4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი

4020

 

 

ტექნიკის შესაძენად

9680

 

 

ჯამი

93920

 

15

ქვედასაზანო

 

 

 

მათშორის

 

 

 

სოფ. ქვედა საზანოში საექიმო ამბულატორიისთვის წყალსადენის მოწყობაზე

1000

 

 

სოფ. სასახლეში ჭუმბურიძე-კობახიძეებისდაეწრის უბნის წყალსადენის მოწყობაზე

21350

 

 

ტყლაპივაკეში, ბეღელაძეების უბანში ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაძენად

745

 

 

ქვედასაზანოში, ნებიერიძეებისუბანშიმდინარეზეგადასასვლელიხიდისათვისფიცრისშეძენა

482

 

 

ტყლაპივაკეში, დავლაძეების უბანში წყალსადენისათვისელ.ტუმბოს შეძენა

3905

 

 

ტყლაპივაკეში, ფოცხვერაშვილების უბანში წყალსადენისათვის სამფაზა კაბელის შეძენა

705

 

 

სასახლეში გარე განათების კაბელის შეძენა

402

 

 

ქვედა საზანოში ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარედ, ღობეების შესაღებად საღებავის შეძენა

583

 

 

ტყლაპივაკეში მთავარანგელოზის ტაძრისა და ბუცხრიკიძეების გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა

21307

 

 

ქვედა საზანოში შიდაგზების საფარის მოსაწყობად ბეტონი სშეზიდვა

28623

 

 

შიმშილაქეთის გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა

13347

 

 

ტექნიკისშესაძენად

10471

 

 

ჯამი

102920

 

16

ზედასაქარა

 

 

 

მათშორის

 

 

 

დავლაძეების უბანში, წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის: პლასმასისმილი 50მმმ 100 1,8 180
არმატურა 18მმმ 50 3,5 175
50 მმვინტილიკომლექტი 1 60 60
50 პლასმასისმილიგადასმაბელადც 10 10 100
ცისტერნის პრაკლადკა d-80 ც 1 15 15
ელექტროდიპაჩკა 1 20 20
ფიცარი 3მმმ3 0,5 500 250. დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი

810

 

 

აბულაძეებისუბანშიმგზავრთამოსაცდელისთვისმასალებისშეძენა. მათშორის: ბლოკიც 250 1,2 300
კოჭი 10X16 მ3 0,3 600 180
ფიცარი 3მმმ3 0,4 600 240
ცემენტიტ 1,5 250 375
სილამ3 2 50 100
ხრეშიმ3 7 20 140
შიფერიც 6 20 120
არმატურა 12 მმმ 50 2 100
რკინისმილი 80 მმმ 3 11 33
დეფექტურისშესადგენად 8 ლარი

1596

 

 

ცერცვაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა 1200*1,8=2160, დეფექტურისშესადგენად 12 ლარი

2172

 

 

თავაძეებისუბანშიბეტონისჯებისრისმოსაწყობადმასალებისშეძენა: მათშორის: შერეულიშებენიმ3 12 30 360
ცემენტიტ 3 250 750
დეფექტურისშესადგენად 8 ლარი

1118

 

 

ბეღლევი სუბანში, პატარა მალაღურაძეებისუბანში 3 ტონიანიპლასმასისავზისდამოსაწყობიმასალებისშეძენა:მათშორის: ცემენტიტ 3 250 750
შერეულიშებენიმ3 14 30 420
არმატურა 12მმმ 400 2 800
დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი

1980

 

 

პატარა ფერაძეების უბანში, საუბნო გზის თვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 56 მ3 * 160 = 8960, შებენი ფუძის მოსაწყობად, 21მ3 * 30= 630. დეფექტურის შესადგენად 49 ლარი

9639

 

 

ცერცვაძეებისუბანშისააქონლობეტონისშეზიდვა 21,5 *160 =3440, დეფექტურისშესადგენად 18 ლარი

3458

 

 

კუპრაძე-საყვარელიძეებისუბანშისასაქონლობეტონისშეზიდვა 46,5 *160 = 7440. დეფექტურისშესადგენად 38 ლარი

7478

 

 

ბეღლევისუბანში, დალაქიშვილების-ლაშხებისსაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა 26,5 *160 =4240, დეფექტურისშესადგენად 21 ლარი

4261

 

 

ზედასაქარაში, აბულაძეების უბანში სასქონლო ბეტონის შეზიდვა 36*160=5760, დეფექტურისშესადგენად 28 ლარი

5788

 

 

ზედა საქარაშიადმინისტრაციულშენობასთან, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა 12* 160 = 1920, დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი

1930

 

 

სოფ.ქვედა საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე

9444

 

 

ტექნიკისშესაძენად

5828

 

 

ჯამი

55502

 

17

ზოვრეთი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

ზოვრეთში, ცხადაძეების ხიდის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები, რკინისალკა, 22*158=3476, დეფექტური17 ლარი

3493

 

 

სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე

2500

 

 

სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანითდა 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

20146

 

 

სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე

5500

 

 

ზორვეთში, შაქარქვილები-ვარდოსანიძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 18,5*160=2960, დეფექტური 15 ლარი

2975

 

 

ტექნიკისშესაძენად

3893

 

 

ჯამი

38507

 

18

შორაპანი

 

 

 

მათშორის

 

 

 

შორაპანში ბინის ამხანაგობისათვის მოთუთოებული სახურავის შეძენა, 31*20=620, დეფექტური 3 ლარი

623

 

 

ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალებისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბეტონისკალიცო 1000მმც 4 180 720
მავთულბადეუჟანგავიმ 300 4 1200
რკინის მილი 50მმმ 30 8 240
ცემენტიტ 1 250 250
კაბელიმ 600 1,0 600
დეფექტური 18 ლარი

3028

 

 

ზაზა ფერაძის სახელობის სკვერში ხეივნის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ტრუბა-კვადრატი 80X80. 3 მმგრ/მ 120 13 1560
ტრუბა-კვადრატი 25X50. 2 მმგრ/მ 210 4 840
ტრუბა-კვადრატი 20X40. 2 მმგრ/მ 210 3 630
მავთული 4მმგრ/მ 600 0,4 240
ცემენტიტ 0,5 250 125
შებენი მ3 4 30 120
ელექტროდიპაჩკა 5 20 100
ბარგალკისქვაც 10 4 40
საღებავიკგ 10 6 60
გაიკებიც 250 0,1 25
დეფექტური 17 ლარი

3757

 

 

ჭიათურის ქუჩაზე ბეტონისა და შებენის შეზიდვა, 106,5*160=17040, სილანარევი შებენის შეზიდვა, 20*30=60, დეფექტური 89 ლარი

17729

 

 

ტექნიკის შესაძენად

2944

 

 

ჯამი

28081

 

 

ყველა სოფლის ჯამიმ/შ

1024816

 

 

ტექნიკა ( თვითმცლელიმანქანა 31705 ექსკავატორი 75000)

106705

 

 

სამუშაო

435805

 

 

ბეტონი

345360

 

 

სხვადასხვა მასალები

124987

 

 

ტექპირობა

700

 

 

ტექ. დოკუმენტაცია

11259

 

 

დარჩა გაუნაწილებელი

42688

 

 

სულ 2015 წლის სოფლის პროექტის თანხა

1067504

 

 

სულ სოფლის პროექტი

 1,180,572.89

 

დანართი №14

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 

2015 წელი

 

 

 

კოდი

ვალდებ

 

2015 წელშიდასაკრედიტებელითანხები

№№

16645.00

 

ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარეფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ. საქართველოს

მთავრობის დადგ. № 641 10 04 14 (2583941.0 ათას ილარი-დან) კრედიტორული დავალიანება m/S:

 

14285.00

1

ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. №1საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1184

2

ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

974

3

აღმაშენებლის ქ. №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1204

4

აღმაშენებლის ქ.№19 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

710

5

აღმაშენებლის ქ. №27 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1806

6

აღმაშენებლის ქ. №55 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1340

7

აღმაშენებლის ქ. №57 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1206

8

აღმაშენებლის ქ. №65 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

2395

9

აღმაშენებლის ქ. №87 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1176

10

აღმაშენებლის ქ. №35 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

151

11

აღმაშენებლის ქ. №51 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

382

12

ბიბილაშვილის ქ. №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია

 

1518

13

ტექზედამხედველობა

 

239

 

ბიბილაშვილის № 3-ში კორპუსის ავარიული ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)

 

1200

 

აღმაშენებლის .№55 სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია( ადგილობრივი)

 

1160

 

2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები ბინათმშენებლობაში

 

278121.00

1

კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

 

57000.00

2

ლიფტების რეაბილიტაცია 70000 -დან მ/შ

 

58021

 

ჩიკაშუას ქ№ 12 არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია

 

11526

 

მელქაძის ქ№11 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია

 

11605

 

მელქაძის ქ№11 ის მე-2 საადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია

 

11274

 

მელქაძის ქ.№ 11-ის მე-3 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია

 

9787

 

შათირიშვილის ქ.№ 13 მე-2 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია

 

13829

3

შათირიშვილის ქ.№17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საზირკველის გამაგრება

 

25000

4

მაღლაკელიძის ქ. № 11 საცხოვრებელი კორპუსის დრენაჟის მოწყობა.

 

20000

5

ქ.ზესტაფონშიაღმასენებლის ქ.№71-71ა, აღმაშენებლის მე-3 შესახვევი№4, კეკელიძის ქ.№9-№11.შათირიშვილის ქ№1 ეზოს რეაბილიტაცია 22000 ლარი.

კეკელიძის ქ №13 ეზოს რეაბილიტაცია 8000 ლარი.საცხოვრებელი

კორპუსების ეზოების ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია 

 

118100

I

სულ ბინათმშენებლობა

 

294766.00

 

გარე განათება (2014 კრედიტორული დავალიანება)მ/შ)

 

27959.00

1

ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების, ღამის გარეგანათების სარეაბილიტაციოდ

და მოსაწყობად. საქართველოსმთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი -დან) მ/შ:

 

21928.00

 

ზაქარიაძის ქ. № 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

716

 

აღმაშენებლის ქ. №5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1615

 

აღმაშენებლის ქ.№17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1320

 

წერეთლის ქ. №6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

278

 

ფარნავაზის ქ. №3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

2124

 

ბიბილაშვილის ქ. №8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

703

 

ბიბილაშბილის ქ. №1 და ფარნავაზის ქ. №7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

2861

 

რუსთაველის ქ. №4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1750

 

რუსთაველის ქ. №10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1335

 

აღმაშენებლის ქ. №65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

827

 

კეკელიძის ქ. №15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

916

 

კეკელიძის ქ. №7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

619

 

კეკელიძის ქ. №4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1343

 

კეკელიძის ქ. №17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1678

 

კეკელიძის ქ. №3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

797

 

კეკელიძის ქ. №5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

35

 

მაღლაკელიძის ქ. №13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

386

 

შათირიშვილის ქ. №4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

945

 

შათირიშვილის ქ. №17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

 

1324

 

საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი

 

 

 

ტექზედამხედველობა

 

356

 

რგფ. ეკონომია

 

6031

 

2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები გარე განათებაში

 

132600

 

ეზოებისა და ქუჩების ღამის გარე განათება. მ/შ: ქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუცაზე, გოგებაშვილის,

ჯავახისვილის, ჩხეიძის ქუჩის გაგრძელება,

იაშვილის ქუჩა I-II ჩიხით, ათონელების ქუჩის მე-2 ჩიხი, ჭავჭავაძის, სააკაძის, უზნაძის ქუჩის გაგრძელება, სადგურ სვირის

ცენტრის გარე განათების მოწყობაზე სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გაზრდა.

 

114600

 

დუმბაძის ქუჩის გარე განათების რეაბილიტაცია

 

7000

 

300 არაგველის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა

 

11000

II

სულ გარე განათება

 

160559.00

III

წყალმომარაგება 2015 წელი

 

51700.00

1

სოფ კლდეეთში წყალსადენის რეაბილიტაცია

 

45000.00

2

ჩხეიძის №4 სასმელი წყლის ჭის გაჭრა

 

6300.00

3

სოფელ ქვედა საქარაში ელექტრო სადენის შეძენა

 

400

 

სულ კრედიტორული დავალიანება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში

 

44604.00

 

სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

 

507025.00

 

დანართი №15

 

გარემოს დაცვა

 

I

2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები

კოდი

93400.00

1

2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)(ადგილ. კრედიტორი)

7051

10800.00

3

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის დადგ. №641 (2583941 ათასი-დან) განკარგულებით გამოყოფილი.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამზიდავი სპეც მანქანა (რგფ- კრედიტ)

 

82600.00

II

2015 წლის დაგვა დასუფთავების შესანახი ხარჯები

 

1282100.00

II

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯ

 

171568.00

 

( მგფ თანხა სესხი პროცენტი)წინა წლების ვალდებულებებიდან 193.1 ათასი ლარიდან -(პროცენტი 66,3 ვალდებულება 126,8). პროცენტისა და ვალდებულების გადატანა( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) -საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ფონდში 170.5 მ/შ პროცენტი 65209 ლარი სესხი 105279 ლარი)

 

170488.00

 

შოროპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამი მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრისათვის, საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა სპეც მანქანით 3 სთ 180-540 ლარი(სარეზერვოდან გამგებლის ბრძანება №43323 30.12.14)( ადგილ. კრედიტ)

 

540.00

 

ქ.ზესტაფონში შათირიშვილის ქ. № 13,№15 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადრენაჟო სისტემის აღდგენა მასალები, პლასტმასის მილი 200 მმ- 36 მ

 

540.00

 

სულ გარემოს დაცვა

 

1547068.00

 

 დანართი №16

 

სპორტულიდაკულტურულიღონისძიებები

 

 

 

 

 

 

 

 

კოდი

ლარებში

 

დასახელება

 

თანხა

I

2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:

 

13804.00

1

კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება

 

7904.00

2

კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება

 

5000.00

3

მუზეუმებისგაერთიანება 2014 წლისგადმოყოლილიკრედიტორულიდავალიანება

 

900.00

II

2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები

 

1916906.00

1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)მ/შ მინი სტადიონის კაპ შეკეთება ხელოვნური საფარი 40.0+ 16.0+30.0

 

256700.00

2

ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

 

268000.00

3

მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

 

206250.00

4

სახელოვნებო სკოლა

 

44100.00

5

ბიბლიოთეკები

 

123200.00

6

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

 

334160.00

7

მუზეუმები

 

55900.00

8

თეატრები

 

265000.00

9

რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა

 

120000.00

10

ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა

 

91600.00

11

ძეგლთა დაცვა

 

3000.00

12

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

 

20000.00

13

კულტურის ღონისძიება

 

16996.00

14

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 

12000.00

15

ეპარქიის ხარჯები

 

100000.00

III

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი.გ.ფ-ის პროგრამიდან ქ. ზესტაფონში, საქარხნოს ქუჩაზე, ა.(ა).ი.პ კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის შენობის გათბობის სისტემების მონტაჟი

 

48083.00

სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია

1978793,00

 

 

 

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე