შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებშიდა ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დანართი №1
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
12,053.9
|
4,907.0
|
7,146.9
|
12,310.6
|
3,443.0
|
8,867.6
|
14,096.4
|
4,196.9
|
9,899.5
|
|
გადასახადები
|
2,091.8
|
0.0
|
2,091.8
|
2,071.5
|
0.0
|
2,071.5
|
2,000.0
|
0.0
|
2,000.0
|
|
გრანტები
|
8,570.3
|
4,907.0
|
3,663.3
|
9,036.9
|
3,443.0
|
5,593.9
|
10,986.4
|
4,196.9
|
6,789.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,391.8
|
0.0
|
1,391.8
|
1,202.2
|
0.0
|
1,202.2
|
1,110.0
|
0.0
|
1,110.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,482.8
|
848.2
|
6,634.6
|
10,682.2
|
995.7
|
9,686.5
|
10,168.3
|
250.3
|
9,918.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,758.7
|
0.0
|
1,758.7
|
2,046.2
|
0.0
|
2,046.2
|
1,868.8
|
0.0
|
1,868.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,550.6
|
674.2
|
876.4
|
2,512.4
|
882.0
|
1,630.4
|
1,328.7
|
62.9
|
1,265.8
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
66.3
|
0.0
|
66.3
|
|
სუბსიდიები
|
3,511.4
|
149.1
|
3,362.3
|
4,605.9
|
113.7
|
4,492.2
|
4,691.1
|
82.6
|
4,608.5
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
562.6
|
24.9
|
537.7
|
971.8
|
0.0
|
971.8
|
1,395.0
|
0.0
|
1,395.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
462.9
|
0.0
|
462.9
|
238.4
|
104.8
|
133.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4,571.1
|
4,058.8
|
512.3
|
1,628.4
|
2,447.3
|
-818.9
|
3,928.1
|
3,946.6
|
-18.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3,744.4
|
3,456.4
|
288.0
|
3,329.4
|
3,056.7
|
272.7
|
6,511.4
|
4,558.7
|
1,952.7
|
|
ზრდა
|
3,791.4
|
3,456.4
|
335.0
|
3,467.4
|
3,056.7
|
410.7
|
6,611.4
|
4,558.7
|
2,052.7
|
|
კლება
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
826.7
|
602.4
|
224.3
|
-1,701.0
|
-609.4
|
-1,091.6
|
-2,583.3
|
-612.1
|
-1,971.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
715.6
|
602.4
|
113.2
|
-1,828.0
|
-609.4
|
-1,218.6
|
-2,710.1
|
-612.1
|
-2,098.0
|
|
ზრდა
|
715.6
|
602.4
|
113.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
715.6
|
602.4
|
113.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,828.0
|
609.4
|
1,218.6
|
2,710.1
|
612.1
|
2,098.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
|
|
1,828.0
|
609.4
|
1,218.6
|
2,710.1
|
612.1
|
2,098.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-111.1
|
0.0
|
-111.1
|
-127.0
|
0.0
|
-127.0
|
-126.8
|
0.0
|
-126.8
|
|
კლება
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი №2
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
12,100.9
|
4,907.0
|
7,193.9
|
12,448.6
|
3,443.0
|
9,005.6
|
14,196.4
|
4,196.9
|
9,999.5
|
|
შემოსავლები
|
12,053.9
|
4,907.0
|
7,146.9
|
12,310.6
|
3,443.0
|
8,867.6
|
14,096.4
|
4,196.9
|
9,899.5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახადები
|
11,385.3
|
4,304.6
|
7,080.7
|
14,276.6
|
4,052.4
|
10,224.2
|
16,906.5
|
4,809.0
|
12,097.5
|
|
ხარჯები
|
7,482.8
|
848.2
|
6,634.6
|
10,682.2
|
995.7
|
9,686.5
|
10,168.3
|
250.3
|
9,918.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,791.4
|
3,456.4
|
335.0
|
3,467.4
|
3,056.7
|
410.7
|
6,611.4
|
4,558.7
|
2,052.7
|
|
ვალდებულებების კლება
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
715.6
|
602.4
|
113.2
|
-1,828.0
|
-609.4
|
-1,218.6
|
-2,710.1
|
-612.1
|
-2,098.0
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14196,4ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი №3
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
|
12,100.9
|
4,907.0
|
7,193.9
|
12,448.6
|
3,443.0
|
9,005.6
|
14,196.4
|
4,196.9
|
9,999.5
|
|
შემოსავლები
|
1
|
12,053.9
|
4,907.0
|
7,146.9
|
12,310.6
|
3,443.0
|
8,867.6
|
14,096.4
|
4,196.9
|
9,899.5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
32
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
33
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები
|
1
|
12,053.9
|
4,907.0
|
7,146.9
|
12,310.6
|
3,443.0
|
8,867.6
|
14,096.4
|
4,196.9
|
9,899.5
|
|
გადასახადები
|
11
|
2,091.8
|
0.0
|
2,091.8
|
2,071.5
|
0.0
|
2,071.5
|
2,000.0
|
0.0
|
2,000.0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
2,091.7
|
0.0
|
2,091.7
|
2,067.5
|
0.0
|
2,067.5
|
1,994.7
|
0.0
|
1,994.7
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113111
|
1,215.9
|
|
1,215.9
|
1,071.5
|
|
1,071.5
|
1,043.0
|
|
1,043.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
15.7
|
0.0
|
15.7
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
1131131
|
5.8
|
|
5.8
|
53.0
|
|
53.0
|
10.7
|
|
10.7
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
|
1131132
|
6.9
|
|
6.9
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113114
|
94.7
|
0.0
|
94.7
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131141
|
84.3
|
|
84.3
|
27.0
|
|
27.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131142
|
10.4
|
|
10.4
|
11.0
|
|
11.0
|
6.0
|
|
6.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113115
|
768.4
|
0.0
|
768.4
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
910.0
|
0.0
|
910.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131151
|
73.2
|
|
73.2
|
0.0
|
|
|
10.0
|
|
10.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131152
|
695.2
|
|
695.2
|
900.0
|
|
900.0
|
900.0
|
|
900.0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
1136
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები
|
116
|
0.1
|
|
0.1
|
4.0
|
|
4.0
|
5.3
|
|
5.3
|
|
გრანტები
|
13
|
8,570.3
|
4,907.0
|
3,663.3
|
9,036.9
|
3,443.0
|
5,593.9
|
10,986.4
|
4,196.9
|
6,789.5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
8,570.3
|
4,907.0
|
3,663.3
|
9,036.9
|
3,443.0
|
5,593.9
|
10,986.4
|
4,196.9
|
6,789.5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
3,663.3
|
0.0
|
3,663.3
|
5,593.9
|
0.0
|
5,593.9
|
6,789.5
|
0.0
|
6,789.5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
3,423.3
|
|
3,423.3
|
5,353.9
|
|
5,353.9
|
6,549.5
|
|
6,549.5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
240.0
|
|
240.0
|
240.0
|
|
240.0
|
240.0
|
|
240.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
4,907.0
|
4,907.0
|
0.0
|
3,443.0
|
3,443.0
|
0.0
|
4,196.9
|
4,196.9
|
0.0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
|
3,809.6
|
3,809.6
|
|
2,370.1
|
2,370.1
|
|
3,129.4
|
3,129.4
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
1,097.4
|
1,097.4
|
|
1,072.9
|
1,072.9
|
|
1,067.5
|
1,067.5
|
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
1,391.8
|
0.0
|
1,391.8
|
1,202.2
|
0.0
|
1,202.2
|
1,110.0
|
0.0
|
1,110.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
457.0
|
0.0
|
457.0
|
357.0
|
0.0
|
357.0
|
|
პროცენტები
|
1411
|
202.9
|
|
202.9
|
250.0
|
|
250.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
დივიდენდები
|
1412
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
რენტა
|
1415
|
201.7
|
0.0
|
201.7
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
190.6
|
|
190.6
|
200.0
|
|
200.0
|
200.0
|
|
200.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
11.1
|
|
11.1
|
7.0
|
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
243.0
|
0.0
|
243.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
15.0
|
|
15.0
|
25.0
|
|
25.0
|
57.0
|
|
57.0
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
14227
|
2.0
|
|
2.0
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
142213
|
125.3
|
|
125.3
|
55.0
|
|
55.0
|
63.0
|
|
63.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
87.5
|
|
87.5
|
100.0
|
|
100.0
|
100.0
|
|
100.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
142299
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
17.8
|
0.0
|
17.8
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
17.8
|
|
17.8
|
24.0
|
|
24.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
723.6
|
|
723.6
|
541.2
|
|
541.2
|
510.0
|
|
510.0
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
144
|
15.8
|
|
15.8
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მიწა
|
3141
|
20.6
|
|
20.6
|
96.0
|
|
96.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
3143
|
26.4
|
|
26.4
|
42.0
|
|
42.0
|
100.0
|
|
100.0
|
|
საგარეო
|
331
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
საშინაო
|
332
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10986,4 ათასი ლარის ოდენობით
დანართი №5
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
8570.3
|
4907.0
|
3,663.3
|
9,036.9
|
3,443.0
|
5,593.9
|
10,986.4
|
4,196.9
|
6,789.5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
8570.3
|
4907.0
|
3,663.3
|
9,036.9
|
3,443.0
|
5,593.9
|
10,986.4
|
4,196.9
|
6,789.5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
3,663.3
|
0.0
|
3,663.3
|
5,593.9
|
0.0
|
5,593.9
|
6,789.5
|
0.0
|
6,789.5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3,423.3
|
|
3,423.3
|
5,353.9
|
|
5,353.9
|
6,549.5
|
|
6,549.5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
240.0
|
|
240.0
|
240.0
|
|
240.0
|
240.0
|
|
240.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
4907.0
|
4907.0
|
0.0
|
3,443.0
|
3,443.0
|
0.0
|
4,196.9
|
4,196.9
|
0.0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
3,809.6
|
3,809.6
|
|
2,370.1
|
2,370.1
|
|
3,129.4
|
3,129.4
|
|
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
|
1097,4
|
1097,4
|
|
1072,9
|
1072,9
|
|
1,067.5
|
1,067.5
|
|
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1110,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი №6
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,391.8
|
0.0
|
1,391.8
|
1,202.2
|
0.0
|
1,202.2
|
1,110.0
|
0.0
|
1,110.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
404.6
|
0.0
|
404.6
|
457.0
|
0.0
|
457.0
|
357.0
|
0.0
|
357.0
|
|
პროცენტები
|
202.9
|
|
202.9
|
250.0
|
|
250.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
რენტა
|
201.7
|
0.0
|
201.7
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
190.6
|
|
190.6
|
200.0
|
|
200.0
|
200.0
|
|
200.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
11.1
|
|
11.1
|
7.0
|
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
243.0
|
0.0
|
243.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
223.0
|
0.0
|
223.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
15.0
|
|
15.0
|
25.0
|
|
25.0
|
57.0
|
|
57.0
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
2.0
|
|
2.0
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
|
|
|
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
125.3
|
|
125.3
|
55.0
|
|
55.0
|
63,0
|
|
63,0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
87.5
|
|
87.5
|
100.0
|
|
100.0
|
100.0
|
|
100.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
17.8
|
0.0
|
17.8
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
17.8
|
|
17.8
|
24.0
|
|
24.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
723.6
|
|
723.6
|
541.2
|
|
541.2
|
510
|
|
510,0
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
15.8
|
|
15.8
|
0.0
|
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები10,168.3ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი №7
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7,482.8
|
848.2
|
6,634.6
|
10,682.2
|
995.7
|
9,686.5
|
10,168.3
|
250.3
|
9,918.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,758.7
|
0.0
|
1,758.7
|
2,046.2
|
0.0
|
2,046.2
|
1,868.8
|
0.0
|
1,868.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,550.6
|
674.2
|
876.4
|
2,512.4
|
882.0
|
1,630.4
|
1,328.7
|
62.9
|
1,265.8
|
|
პროცენტი
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
66.3
|
0.0
|
66.3
|
|
სუბსიდიები
|
3,511.4
|
149.1
|
3,362.3
|
4,605.9
|
113.7
|
4,492.2
|
4,691.1
|
82.6
|
4,608.5
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
562.6
|
24.9
|
537.7
|
971.8
|
0.0
|
971.8
|
1,395.0
|
0.0
|
1,395.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
462.9
|
0.0
|
462.9
|
238.4
|
104.8
|
133.6
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6511,4ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6611,4ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი №8
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
53.5
|
328.9
|
106.4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
102.0
|
30.5
|
3.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3623.1
|
3108.0
|
4,762.7
|
|
04 00
|
განათლება
|
|
|
1,602.1
|
|
05.00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
12.8
|
0
|
134.1
|
|
06.00
|
ჯანდაცვა
|
0
|
0
|
2.7
|
|
|
სულ
|
3791.4
|
3467.4
|
6611.4
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი№ 9
|
დასახელება
|
2013წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
47.0
|
138.0
|
100
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
47.0
|
138.0
|
100.0
|
|
მიწა
|
20.6
|
96.0
|
0.0
|
|
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები
|
26.4
|
42.0
|
100.0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი №10
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,193.3
|
0.0
|
2,193.3
|
3,049.4
|
170.1
|
2,879.3
|
2,739.2
|
10.5
|
2,728.7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,095.2
|
0.0
|
2,095.2
|
2,966.4
|
170.1
|
2,796.3
|
2,739.2
|
10.5
|
2,728.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,095.2
|
0.0
|
2,095.2
|
2,900.6
|
170.1
|
2,730.5
|
2,579.3
|
10.5
|
2,568.8
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
159.9
|
0.0
|
159.9
|
|
702
|
თავდაცვა
|
133.2
|
0.0
|
133.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
147.6
|
0.0
|
147.6
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
314.8
|
0.0
|
314.8
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
323.7
|
0.0
|
323.7
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
314.8
|
0.0
|
314.8
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
323.7
|
0.0
|
323.7
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4,210.7
|
4,017.6
|
193.1
|
3,441.6
|
3,022.1
|
419.5
|
4,838.2
|
3,270.8
|
1,567.4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
4,210.7
|
4,017.6
|
193.1
|
3,441.6
|
3,022.1
|
419.5
|
4,818.2
|
3,270.8
|
1,547.4
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
4,210.7
|
4,017.6
|
193.1
|
3,441.6
|
3,022.1
|
419.5
|
4,818.2
|
3,270.8
|
1,547.4
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1,115.8
|
5.6
|
1,110.2
|
1,250.1
|
82.6
|
1,167.5
|
1,441.8
|
82.6
|
1,359.2
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,375.4
|
82.6
|
1,292.8
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
27.8
|
5.6
|
22.2
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
66.4
|
0.0
|
66.4
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
140.7
|
92.7
|
48.0
|
938.1
|
746.5
|
191.6
|
507.0
|
42.2
|
464.8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
49.9
|
42.0
|
7.9
|
468.1
|
279.0
|
189.1
|
294.8
|
14.3
|
280.5
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
51.7
|
0.0
|
51.7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
50.7
|
50.7
|
0.0
|
467.5
|
467.5
|
0.0
|
160.5
|
27.9
|
132.6
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
105.7
|
2.7
|
103.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
105.7
|
2.7
|
103.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1,188.1
|
14.7
|
1,173.4
|
1,658.3
|
0.0
|
1,658.3
|
1,978.9
|
48.1
|
1,930.8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
335.3
|
14.7
|
320.6
|
497.6
|
0.0
|
497.6
|
731.0
|
0.0
|
731.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
814.3
|
0.0
|
814.3
|
1,092.5
|
0.0
|
1,092.5
|
1,135.9
|
48.1
|
1,087.8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
112.0
|
0.0
|
112.0
|
|
709
|
განათლება
|
1,252.8
|
149.1
|
1,103.7
|
1,721.2
|
31.1
|
1,690.1
|
3,304.7
|
1,352.1
|
1,952.6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,235.9
|
149.1
|
1,086.8
|
1,709.8
|
31.1
|
1,678.7
|
3,298.7
|
1,352.1
|
1,946.6
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
632.9
|
24.9
|
608.0
|
1,447.0
|
0.0
|
1,447.0
|
1,392.9
|
0.0
|
1,392.9
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
131.5
|
0.0
|
131.5
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
405.9
|
24.9
|
381.0
|
659.4
|
0.0
|
659.4
|
755.2
|
0.0
|
755.2
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
619.6
|
0.0
|
619.6
|
418.2
|
0.0
|
418.2
|
|
|
სულ
|
11,274.2
|
4,304.6
|
6,969.6
|
14,149.6
|
4,052.4
|
10,097.2
|
16,779.7
|
4,809.0
|
11,970.7
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
დანართი №11
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
11,385.3
|
4,304.6
|
7,080.7
|
14,276.6
|
4,052.4
|
10,224.2
|
16,906.5
|
4,809.0
|
12,097.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
992.0
|
0.0
|
992.0
|
1,050.5
|
0.0
|
1,050.5
|
1,021.5
|
0.0
|
1,021.5
|
|
|
ხარჯები
|
7,482.8
|
848.2
|
6,634.6
|
10,682.2
|
995.7
|
9,686.5
|
10,168.3
|
250.3
|
9,918.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,758.7
|
0.0
|
1,758.7
|
2,046.2
|
0.0
|
2,046.2
|
1,868.8
|
0.0
|
1,868.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,550.6
|
674.2
|
876.4
|
2,512.4
|
882.0
|
1,630.4
|
1,328.7
|
62.9
|
1,265.8
|
|
|
პროცენტი
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
66.3
|
0.0
|
66.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,511.4
|
149.1
|
3,362.3
|
4,605.9
|
113.7
|
4,492.2
|
4,691.1
|
82.6
|
4,608.5
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
562.6
|
24.9
|
537.7
|
971.8
|
0.0
|
971.8
|
1,395.0
|
0.0
|
1,395.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
462.9
|
0.0
|
462.9
|
238.4
|
104.8
|
133.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,791.4
|
3,456.4
|
335.0
|
3,467.4
|
3,056.7
|
410.7
|
6,611.4
|
4,558.7
|
2,052.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,791.4
|
3,456.4
|
335.0
|
3,467.4
|
3,056.7
|
410.7
|
6,611.4
|
4,558.7
|
2,052.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
საშინაო
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,304.4
|
0.0
|
2,304.4
|
3,176.4
|
170.1
|
3,006.3
|
2,739.2
|
10.5
|
2,728.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
174.0
|
0.0
|
174.0
|
173.0
|
0.0
|
173.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,139.8
|
0.0
|
2,139.8
|
2,720.5
|
0.0
|
2,720.5
|
2,632.8
|
0.0
|
2,632.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,480.7
|
0.0
|
1,480.7
|
1,678.7
|
0.0
|
1,678.7
|
1,758.5
|
0.0
|
1,758.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
559.6
|
0.0
|
559.6
|
883.1
|
0.0
|
883.1
|
835.4
|
0.0
|
835.4
|
|
|
პროცენტი
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
75.7
|
0.0
|
75.7
|
28.9
|
0.0
|
28.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.5
|
0.0
|
53.5
|
328.9
|
170.1
|
158.8
|
106.4
|
10.5
|
95.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
53.5
|
0.0
|
53.5
|
328.9
|
170.1
|
158.8
|
106.4
|
10.5
|
95.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
ზესტაფონის საკრებულო
|
524.9
|
0.0
|
524.9
|
614.2
|
0.0
|
614.2
|
669.5
|
0.0
|
669.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
|
24.0
|
26.0
|
|
26.0
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
521.6
|
0.0
|
521.6
|
609.7
|
0.0
|
609.7
|
662.1
|
0.0
|
662.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
389.8
|
0.0
|
389.8
|
432.9
|
0.0
|
432.9
|
452.0
|
0.0
|
452.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
131.8
|
0.0
|
131.8
|
176.8
|
0.0
|
176.8
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
|
01 02
|
ზესტაფონის გამგეობა
|
1,570.3
|
0.0
|
1,570.3
|
2,286.4
|
170.1
|
2,116.3
|
1,909.8
|
10.5
|
1,899.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136.0
|
|
136.0
|
148.0
|
|
148.0
|
147.0
|
|
147.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,520.1
|
0.0
|
1,520.1
|
1,962.0
|
0.0
|
1,962.0
|
1,810.8
|
0.0
|
1,810.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,090.9
|
0.0
|
1,090.9
|
1,245.8
|
0.0
|
1,245.8
|
1,306.5
|
0.0
|
1,306.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
427.8
|
0.0
|
427.8
|
640.5
|
0.0
|
640.5
|
465.4
|
0.0
|
465.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
75.7
|
0.0
|
75.7
|
28.9
|
0.0
|
28.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.2
|
0.0
|
50.2
|
324.4
|
170.1
|
154.3
|
99.0
|
10.5
|
88.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50.2
|
0.0
|
50.2
|
324.4
|
170.1
|
154.3
|
99.0
|
10.5
|
88.5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
159.9
|
0.0
|
159.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
159.9
|
0.0
|
159.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
159.9
|
0.0
|
159.9
|
|
01 06
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
209.2
|
0.0
|
209.2
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
98.1
|
0.0
|
98.1
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
111.1
|
0.0
|
111.1
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
448.0
|
0.0
|
448.0
|
495.0
|
0.0
|
495.0
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
464.5
|
0.0
|
464.5
|
467.9
|
0.0
|
467.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
278.0
|
0.0
|
278.0
|
367.5
|
0.0
|
367.5
|
110.3
|
0.0
|
110.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
42.6
|
0.0
|
42.6
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
314.8
|
0.0
|
314.8
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
323.7
|
0.0
|
323.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
47.0
|
|
47.0
|
48.0
|
|
48.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
238.1
|
0.0
|
238.1
|
325.0
|
0.0
|
325.0
|
323.7
|
0.0
|
323.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
197.0
|
0.0
|
197.0
|
265.5
|
0.0
|
265.5
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
59.5
|
0.0
|
59.5
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.7
|
0.0
|
76.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
76.7
|
0.0
|
76.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
133.2
|
0.0
|
133.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
147.6
|
0.0
|
147.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
139.5
|
0.0
|
139.5
|
144.2
|
0.0
|
144.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26.9
|
0.0
|
26.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
41.2
|
0.0
|
41.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5,467.2
|
4,115.9
|
1,351.3
|
5,629.8
|
3,851.2
|
1,778.6
|
6,913.8
|
3,395.6
|
3,518.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,844.1
|
659.5
|
1,184.6
|
2,521.8
|
964.6
|
1,557.2
|
2,024.3
|
250.3
|
1,774.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
756.1
|
659.5
|
96.6
|
1,296.6
|
882.0
|
414.6
|
384.7
|
62.9
|
321.8
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
66.3
|
0.0
|
66.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,375.4
|
82.6
|
1,292.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
197.9
|
104.8
|
93.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,623.1
|
3,456.4
|
166.7
|
3,108.0
|
2,886.6
|
221.4
|
4,762.7
|
3,145.3
|
1,617.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,623.1
|
3,456.4
|
166.7
|
3,108.0
|
2,886.6
|
221.4
|
4,762.7
|
3,145.3
|
1,617.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
|
03 01
|
საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი
|
3,210.7
|
3,017.6
|
193.1
|
2,223.2
|
1,803.7
|
419.5
|
3,661.8
|
2,092.9
|
1,568.9
|
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
253.1
|
31.5
|
221.6
|
108.9
|
1.3
|
107.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
253.1
|
31.5
|
221.6
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,122.7
|
3,017.6
|
105.1
|
1,970.1
|
1,772.2
|
197.9
|
3,531.4
|
2,091.6
|
1,439.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,122.7
|
3,017.6
|
105.1
|
1,970.1
|
1,772.2
|
197.9
|
3,531.4
|
2,091.6
|
1,439.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,256.5
|
98.3
|
1,158.2
|
2,188.2
|
829.1
|
1,359.1
|
2,054.1
|
124.8
|
1,929.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,138.6
|
42.0
|
1,096.6
|
1,721.6
|
386.0
|
1,335.6
|
1,771.2
|
124.8
|
1,646.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.6
|
42.0
|
8.6
|
496.4
|
303.4
|
193.0
|
237.1
|
41.8
|
195.3
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.2
|
0.0
|
65.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,375.4
|
82.6
|
1,292.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.5
|
0.4
|
93.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.9
|
56.3
|
61.6
|
466.6
|
443.1
|
23.5
|
177.6
|
0.0
|
177.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
117.9
|
56.3
|
61.6
|
466.6
|
443.1
|
23.5
|
177.6
|
0.0
|
177.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.3
|
0.0
|
105.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.3
|
0.0
|
105.3
|
|
03 02 02
|
დასუფთავება
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,375.4
|
82.6
|
1,292.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
144.0
|
|
144.0
|
138.0
|
|
138.0
|
138.0
|
|
138.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,375.4
|
82.6
|
1,292.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,088.0
|
0.0
|
1,088.0
|
1,225.2
|
82.6
|
1,142.6
|
1,375.4
|
82.6
|
1,292.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
|
27.8
|
5.6
|
22.2
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
171.7
|
0.0
|
171.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
66.4
|
0.0
|
66.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.2
|
0.0
|
65.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.8
|
5.6
|
22.2
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27.8
|
5.6
|
22.2
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.3
|
0.0
|
105.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.3
|
0.0
|
105.3
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
49.9
|
42.0
|
7.9
|
468.1
|
279.0
|
189.1
|
294.8
|
14.3
|
280.5
|
|
|
ხარჯები
|
49.9
|
42.0
|
7.9
|
468.1
|
279.0
|
189.1
|
294.8
|
14.3
|
280.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.9
|
42.0
|
7.9
|
468.1
|
279.0
|
189.1
|
201.7
|
14.3
|
187.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.1
|
0.0
|
93.1
|
|
03 02 06
|
წყალმომარაგება
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
51.7
|
0.0
|
51.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
03 02 07
|
გარე განათება
|
50.7
|
50.7
|
0.0
|
467.5
|
467.5
|
0.0
|
160.5
|
27.9
|
132.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.4
|
24.4
|
0.0
|
27.9
|
27.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.4
|
24.4
|
0.0
|
27.5
|
27.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.7
|
50.7
|
0.0
|
443.1
|
443.1
|
0.0
|
132.6
|
0.0
|
132.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50.7
|
50.7
|
0.0
|
443.1
|
443.1
|
0.0
|
132.6
|
0.0
|
132.6
|
|
03 02 08
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1,000.0
|
1,000.0
|
0.0
|
1,218.4
|
1,218.4
|
0.0
|
1,197.9
|
1,177.9
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
617.5
|
617.5
|
0.0
|
547.1
|
547.1
|
0.0
|
144.2
|
124.2
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
617.5
|
617.5
|
0.0
|
547.1
|
547.1
|
0.0
|
41.1
|
21.1
|
20.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
103.1
|
103.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382.5
|
382.5
|
0.0
|
671.3
|
671.3
|
0.0
|
1,053.7
|
1,053.7
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
382.5
|
382.5
|
0.0
|
671.3
|
671.3
|
0.0
|
1,053.7
|
1,053.7
|
0.0
|
|
03 03 01
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
03 03 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
1,000.0
|
1,000.0
|
0.0
|
1,218.4
|
1,218.4
|
0.0
|
1,177.9
|
1,177.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
617.5
|
617.5
|
0.0
|
547.1
|
547.1
|
0.0
|
124.2
|
124.2
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
617.5
|
617.5
|
0.0
|
547.1
|
547.1
|
0.0
|
21.1
|
21.1
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
103.1
|
103.1
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382.5
|
382.5
|
0.0
|
671.3
|
671.3
|
0.0
|
1,053.7
|
1,053.7
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
382.5
|
382.5
|
0.0
|
671.3
|
671.3
|
0.0
|
1,053.7
|
1,053.7
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,252.8
|
149.1
|
1,103.7
|
1,721.2
|
31.1
|
1,690.1
|
3,304.7
|
1,352.1
|
1,952.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
322.5
|
0.0
|
322.5
|
371.0
|
0.0
|
371.0
|
371.0
|
0.0
|
371.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,252.8
|
149.1
|
1,103.7
|
1,721.2
|
31.1
|
1,690.1
|
1,702.6
|
0.0
|
1,702.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,252.8
|
149.1
|
1,103.7
|
1,721.2
|
31.1
|
1,690.1
|
1,700.2
|
0.0
|
1,700.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,602.1
|
1,352.1
|
250.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,602.1
|
1,352.1
|
250.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1,235.9
|
149.1
|
1,086.8
|
1,709.8
|
31.1
|
1,678.7
|
3,298.7
|
1,352.1
|
1,946.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
322.5
|
|
322.5
|
371.0
|
|
371.0
|
371.0
|
|
371.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,235.9
|
149.1
|
1,086.8
|
1,709.8
|
31.1
|
1,678.7
|
1,696.6
|
0.0
|
1,696.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,235.9
|
149.1
|
1,086.8
|
1,709.8
|
31.1
|
1,678.7
|
1,696.6
|
0.0
|
1,696.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,602.1
|
1,352.1
|
250.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,602.1
|
1,352.1
|
250.0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
16.9
|
|
16.9
|
11.4
|
|
11.4
|
3.6
|
|
3.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,188.1
|
14.7
|
1,173.4
|
1,658.3
|
0.0
|
1,658.3
|
1,978.9
|
48.1
|
1,930.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
292.5
|
0.0
|
292.5
|
290.5
|
0.0
|
290.5
|
311.5
|
0.0
|
311.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,175.3
|
14.7
|
1,160.6
|
1,658.3
|
0.0
|
1,658.3
|
1,844.8
|
0.0
|
1,844.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
96.6
|
14.7
|
81.9
|
147.7
|
0.0
|
147.7
|
62.6
|
0.0
|
62.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,078.7
|
0.0
|
1,078.7
|
1,510.6
|
0.0
|
1,510.6
|
1,512.5
|
0.0
|
1,512.5
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
134.1
|
48.1
|
86.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
134.1
|
48.1
|
86.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
335.3
|
14.7
|
320.6
|
497.6
|
0.0
|
497.6
|
731.0
|
0.0
|
731.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
322.5
|
14.7
|
307.8
|
497.6
|
0.0
|
497.6
|
645.0
|
0.0
|
645.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.7
|
14.7
|
13.0
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
3.9
|
0.0
|
3.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
294.8
|
0.0
|
294.8
|
471.8
|
0.0
|
471.8
|
637.6
|
0.0
|
637.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
40.5
|
14.7
|
25.8
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
256.7
|
0.0
|
256.7
|
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
14.7
|
13.0
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
170.7
|
0.0
|
170.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.7
|
14.7
|
13.0
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
3.9
|
0.0
|
3.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
163.3
|
|
163.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
0.0
|
86.0
|
|
05 01 02
|
ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
234.4
|
0.0
|
234.4
|
268.0
|
0.0
|
268.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31.0
|
|
31.0
|
35.0
|
|
35.0
|
35.0
|
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
234.4
|
0.0
|
234.4
|
268.0
|
0.0
|
268.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
166.3
|
|
166.3
|
234.4
|
|
234.4
|
268.0
|
|
268.0
|
|
05 01 03
|
სპორტის სასახლე
|
128.5
|
0.0
|
128.5
|
237.4
|
0.0
|
237.4
|
206.3
|
0.0
|
206.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23.0
|
|
23.0
|
24.0
|
|
24.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
128.5
|
0.0
|
128.5
|
237.4
|
0.0
|
237.4
|
206.3
|
0.0
|
206.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
128.5
|
|
128.5
|
237.4
|
|
237.4
|
206.3
|
|
206.3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
814.3
|
0.0
|
814.3
|
1,092.5
|
0.0
|
1,092.5
|
1,135.9
|
48.1
|
1,087.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
238.5
|
0.0
|
238.5
|
236.5
|
0.0
|
236.5
|
251.5
|
0.0
|
251.5
|
|
|
ხარჯები
|
814.3
|
0.0
|
814.3
|
1,092.5
|
0.0
|
1,092.5
|
1,087.8
|
0.0
|
1,087.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64.4
|
0.0
|
64.4
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
47.2
|
0.0
|
47.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
749.9
|
0.0
|
749.9
|
982.5
|
0.0
|
982.5
|
774.9
|
0.0
|
774.9
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
48.1
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
48.1
|
0.0
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
44.1
|
0.0
|
44.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
44.1
|
0.0
|
44.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
35.0
|
|
35.0
|
43.9
|
|
43.9
|
44.1
|
|
44.1
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
76.6
|
0.0
|
76.6
|
106.2
|
0.0
|
106.2
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
|
17.0
|
23.5
|
|
23.5
|
24.5
|
|
24.5
|
|
|
ხარჯები
|
76.6
|
0.0
|
76.6
|
106.2
|
0.0
|
106.2
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
76.6
|
|
76.6
|
106.2
|
|
106.2
|
123.2
|
|
123.2
|
|
05 02 03
|
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
216.9
|
0.0
|
216.9
|
290.9
|
0.0
|
290.9
|
387.3
|
48.1
|
339.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
72.0
|
|
72.0
|
78.0
|
|
78.0
|
89.0
|
|
89.0
|
|
|
ხარჯები
|
216.9
|
0.0
|
216.9
|
290.9
|
0.0
|
290.9
|
339.2
|
0.0
|
339.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
216.9
|
|
216.9
|
290.9
|
|
290.9
|
339.2
|
|
339.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
48.1
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
48.1
|
48.1
|
0.0
|
|
05 02 04
|
მუზეუმები
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.0
|
|
40.0
|
66.9
|
|
66.9
|
56.8
|
|
56.8
|
|
05 02 05
|
თეატრები
|
222.0
|
0.0
|
222.0
|
263.0
|
0.0
|
263.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
42.0
|
45.0
|
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
222.0
|
0.0
|
222.0
|
263.0
|
0.0
|
263.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
222.0
|
|
222.0
|
263.0
|
|
263.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
05 02 06
|
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
|
159.4
|
0.0
|
159.4
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86.5
|
|
86.5
|
72.0
|
|
72.0
|
72.0
|
|
72.0
|
|
|
ხარჯები
|
159.4
|
0.0
|
159.4
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
211.6
|
0.0
|
211.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
159.4
|
|
159.4
|
211.6
|
|
211.6
|
211.6
|
|
211.6
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
05 02 09
|
დასასვენებელი სკვერები და პარკები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებები
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
88.5
|
0.0
|
88.5
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
|
|
ხარჯები
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
88.5
|
0.0
|
88.5
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
88.5
|
0.0
|
88.5
|
24.2
|
0.0
|
24.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
56.3
|
|
56.3
|
100.0
|
|
100.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
724.8
|
24.9
|
699.9
|
1,595.9
|
0.0
|
1,595.9
|
1,493.6
|
2.7
|
1,490.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
724.8
|
24.9
|
699.9
|
1,595.9
|
0.0
|
1,595.9
|
1,490.9
|
0.0
|
1,490.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
562.6
|
24.9
|
537.7
|
971.8
|
0.0
|
971.8
|
1,385.0
|
0.0
|
1,385.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
105.7
|
2.7
|
103.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
138.2
|
0.0
|
138.2
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
91.9
|
0.0
|
91.9
|
138.2
|
0.0
|
138.2
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.9
|
|
91.9
|
138.2
|
|
138.2
|
103.0
|
|
103.0
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.7
|
0.0
|
10.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
10.7
|
|
10.7
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
632.9
|
24.9
|
608.0
|
1,447.0
|
0.0
|
1,447.0
|
1,387.9
|
0.0
|
1,387.9
|
|
|
ხარჯები
|
632.9
|
24.9
|
608.0
|
1,447.0
|
0.0
|
1,447.0
|
1,387.9
|
0.0
|
1,387.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
562.6
|
24.9
|
537.7
|
971.8
|
0.0
|
971.8
|
1,385.0
|
0.0
|
1,385.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება
|
363.1
|
24.9
|
338.2
|
505.0
|
0.0
|
505.0
|
604.8
|
0.0
|
604.8
|
|
|
ხარჯები
|
363.1
|
24.9
|
338.2
|
505.0
|
0.0
|
505.0
|
604.8
|
0.0
|
604.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
363.1
|
24.9
|
338.2
|
505.0
|
0.0
|
505.0
|
604.8
|
0.0
|
604.8
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
114.4
|
0.0
|
114.4
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
114.4
|
0.0
|
114.4
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
114.4
|
0.0
|
114.4
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
|
06 02 04
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
88.0
|
0.0
|
88.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
131.5
|
0.0
|
131.5
|
|
|
ხარჯები
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
131.5
|
0.0
|
131.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
131.5
|
0.0
|
131.5
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთაოჯახებისფულადიდახმარება
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
50.8
|
0.0
|
50.8
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
68.8
|
0.0
|
68.8
|
90.9
|
0.0
|
90.9
|
|
|
ხარჯები
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
68.8
|
0.0
|
68.8
|
90.9
|
0.0
|
90.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
68.8
|
0.0
|
68.8
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.1
|
0.0
|
50.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.1
|
0.0
|
50.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.1
|
0.0
|
50.1
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.3
|
0.0
|
37.3
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
06 02 13
|
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 14
|
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
387.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 15
|
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი 02 00)
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2.ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 6824,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3572,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2053,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1375,4ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
3. განათლება - 3424,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელიაღზრდისდაფინანსება- 3418,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა
3. სკოლის გარეშე განათლება- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1948,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 701,0ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1135,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 რელიგიურიორგანიზაციების ხელშეწყობა-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთისეპარქიაშიშემავალიეკლესია-მონასტრებისხელშეწყობისათვის
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1493.6ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,7(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარული ღონისძიებები.
ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები-1387.9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება . 604,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
2. ლეიკემიით და ჰემოფილიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 500 ლარის ოდენობით.
3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
4. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.
6. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.
-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)
7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.
8. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 57000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგეომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.
დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) დიალიზის(ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფ№ IV-100ა)
შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
-ხანდაზმულთა დახმარება
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 131,5 ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05)პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
გ) დახმარება გაიცემა თუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.
გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.
გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.
დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.
დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.
დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.
ბ) დახმარება გაიცემა თუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.
ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:
ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ არემატება 57001 ქულას.
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),
ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:
ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.
ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.
ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.
ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.
ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი
ბ.მ). სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)
ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):
დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.
მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)
მხედველობითI ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება თითოეულს თვეში 40 ლარი.
მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები
შშმ პირების ფინანსური დახმარება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება. 26,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)
წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)
-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)
-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 150.0 ათასი ლარი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)
ფენილკეტონურიითდაავადებულბავშვთასამკურნალოსაკვებიდანამატითუზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.
დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
-მშობლის განცხადება.
-ბავშვის დაბადების მოწმობა.
-ბანკის ანგარიშის ნომერი.
-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.
მუხლი19. ზესტაფონისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამულიბიუჯეტის №12, №13, №14,№15, №16 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
დანართი №12
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
|
|
2015 წელი
|
|
|
|
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ
|
479759.60
|
|
I
|
2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ
|
363699.60
|
|
|
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით
გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს
მათშორის:
|
132023.00
|
|
1
|
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
15229
|
|
2
|
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
24050
|
|
3
|
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
6435
|
|
4
|
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
19880
|
|
5
|
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. № 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
4133
|
|
6
|
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
22957
|
|
7
|
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
8525
|
|
8
|
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. № 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
|
30814
|
|
|
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის № 34 და 2014 წლის 10 აპრილის №641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან
დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ
|
231676.60
|
|
1
|
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები .საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან)
მ/შ:
|
208404.8
|
|
2
|
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედვალობა)
|
820
|
|
3
|
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641№10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა
ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)
|
7260
|
|
4
|
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641№10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში
145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა)
|
143
|
|
5
|
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
6985
|
|
6
|
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა)
|
145
|
|
7
|
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა
|
7470
|
|
8
|
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა)
|
143
|
|
9
|
ეკონომია რგფ
|
305.8
|
|
II
|
ადგილობრივიკრედიტორები
|
116060
|
|
1
|
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად
|
17895
|
|
2
|
9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია
|
15500
|
|
3
|
ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია
|
35839
|
|
4
|
ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა
|
2369
|
|
5
|
დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს)(ადგილობრივ)
|
26799
|
|
6
|
შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
|
12899
|
|
7
|
ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება(ადგილობრივი)
|
3849
|
|
8
|
ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა(ადგილობრივი
|
910
|
|
|
2015 წელშიგასათვალისწინებელისამუშაოები: მ/შ
|
3113202.00
|
|
|
საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებითგამოყოფილირ.გ.ფ-ისპროგრამიდანმ/შ
|
1729240.00
|
|
|
საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებითგამოყოფილირ.გ.ფ-ისპროგრამიდან 93 (საპროექტოდოკუმენტაციისადასაექსპერტომომსახურების
შესყიდვისათვისგამოყოფილითანხა)
ცვლ. 23.02.15 №323 112350 ლარიდან ეკონომიკაში 100250.0-86000 ლარიდა
|
14250.00
|
|
|
სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
|
189740.00
|
|
|
სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
|
177627.00
|
|
|
ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრეარხებისმოწესრიგება.
|
166097.00
|
|
|
ქალაქ ზესტაფონში, იაშვილისქუჩაზეარსებულისაავტომობილოგზისმოასფალტება.
|
205251.00
|
|
|
სოფელზედასაქარაში, ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
|
153417.00
|
|
|
ქალაქ ზესტაფონში, დუმბაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილოგზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
|
140638.00
|
|
|
ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებულისაავტომობილოგზისრეაბილიტაციამოასფალტება, სანიაღვრეარხებისმოწესრიგება.
|
258543.00
|
|
|
ქ. ზესტაფონშიგოგებაშვილისქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზისმოასფალტება
|
258351.00
|
|
|
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სასახლეში არსებული საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა.
|
165326.00
|
|
2
|
გზებში გასანაწილებელი თანხა
|
37300.00
|
|
3
|
ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 №4 ოქმის საფუზველზე-იყო არგვეთის გზა)
|
100000.00
|
|
4
|
საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება
|
135800.00
|
|
5
|
ვიდეო კამერების მონტაჟი(70000+15000)
|
79000
|
|
6
|
სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება
|
35000
|
|
7
|
სოფლებში ბეტონის შეზიდვა
|
110700
|
|
8
|
კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა
|
18500
|
|
9
|
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება
|
10000
|
|
10
|
სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
10000
|
|
11
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დსამზადებელი50000-300 ლარი სანახშ ადმინ შენიბის საპროექტო დოკუმ გადავიდა გამგეობაში
|
134700
|
|
12
|
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა
|
6500
|
|
13
|
სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ)
|
500000
|
|
|
მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან - ( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან
გზებში პროცენტი 1091 ლარი.
ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612ლარი .
|
22612
|
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი დაზიანებული გზის აღდგენისათვის( სარეზერვო ფონდიდან)
|
1950
|
|
|
სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში ) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.
|
119500
|
|
|
ფიროსმანის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა
|
8000
|
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ძირულაში წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
20400
|
|
|
თამარის ქუჩაზე მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა
|
27700
|
|
|
სოფელ ქვედა საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად
|
54200
|
|
|
ძეგლი დაჭრილი არწივი
|
41000
|
|
|
სულ ეკონომიკური საქმიანობა
|
3642561.60
|
დანართი №13
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი
|
|
|
|
|
|
დასახელება
|
თანხა
|
|
|
|
2012 და 2013 და 2014 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია
|
39,017.07
|
|
|
|
ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით
|
22,229.35
|
|
|
პირველისვირი
|
6,040.00
|
|
|
|
პირველი სვირში დაზიანებულისაუბნოგზისრეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)
|
1450
|
|
|
|
მასალები--პირველისვირშიღიბრაძეებისუბანშიწყლისქსელისმოსაწყობადმასალებიცემენტი 1 ტ 250 ლარი. ქვიშაღორღი 4 მ3 ე/ფ 30- 120.ლარი. წყლისპლასტმასისავზი 2 ტონიანი 2 ცალიე/ფ 400 ლარი -800ლარი. ეცვტიპისფ/ნელტუმბო 2 ცე/ფ 250 ლარი- 500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი 1 ცე/ფ 200 -200 ლარი. სულ 1870 ლარი.-პირველსვირშიტალახაძეებისუბანშიდამცავიკედლისმოსაწყობადბაკისდადგმა 2 ტცემენტიე/ფ 250 500 ლარი. ქვიშაღორღი 10 მ3 ე/ფ 30 ლარი 300 ლარი. სულ -800 ლარი.--კოვზირიძეებისუბანშიწყაროსმოსაწყობადსაჭირომასალები: 0.5 ტცემენტიე/ფ 250- 125 ლარი. ქვიშაღორღი 2 მ3 ე/ფ 30- 60 ლარი.-სულ 185 ლარი--გეწაძებურჯანაძეებისუბანშიწყლისბაკისდასადგმელადსაჭირომასალები. 1 ტცემენტიე/ფ 250-250 ლარი. 4,5მ3 ქვიშაღორღიე/ფ 30-135 ლარი-სულ 385 ლარი.
|
3240
|
|
|
|
სოფპირველსვირშიღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისადასასმელიწყლისსარეაბილიტაციოსამუშაოებისათვისსაჭირომასალები. ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისუბანშშიწყალსადენზემილისშეძენა 600 გრ/მე/ფ 1.5- 900 ლარი. სულაქველიძე -კაკაურიძეებისუბანშიჭაზეცემენტისშეძენა.1ტ. ერ/ფ 250-250 ლარი. სულაქველიძე -კაკაურიძეებისუბანშიწყალსადენისათვისპლასტმასისმილისშეძენა 250 გრ/მე/ფ 0.8- 200 ლარი
|
1350
|
|
|
|
კვალითი
|
1,295.50
|
|
|
|
კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქუჩის ნუმერაციის მოწყობა (ეკონომიიდან)
|
1,295.50
|
|
|
|
კლდეეთი
|
283.05
|
|
|
|
კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან)
|
283.05
|
|
|
|
ფუთი
|
3,000.00
|
|
|
|
სოფ ფუთის ქათამაძეების უბანში წყალსადენისათვისელნასოსის შესაძენად
|
4,000.00
|
|
|
|
ძირულა
|
1,407.60
|
|
|
|
ძირულისთემში 920 ლიტრიბენზინისშესაზენად(ეკონომიიდან)
|
1,407.60
|
|
|
|
შროშა
|
673.20
|
|
|
|
შროშისთემში 440 ლიტრისაწვავისშესაძენად(ეკონომიიდან)
|
673.20
|
|
|
|
სანახშირე
|
4,730.00
|
|
|
|
სანახშირის თემშისოფ. წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა (ეკონომიიდან)
|
4730
|
|
|
|
ქვედასაქარა
|
|
|
|
|
ზედა საქარა
|
200.00
|
|
|
|
ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება(ეკონომიიდან)
|
200
|
|
|
|
ქვედასაზანო
|
|
|
|
|
ზოვრეთი
|
1,550.00
|
|
|
|
სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა
|
1,550.00
|
|
|
|
შორაპანი
|
3,050.00
|
|
|
|
შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება)(ეკონომიიდან)
|
550.00
|
|
|
|
შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა(ეკონომიიდან)
|
2500
|
|
|
|
სულ ეკონომია13414.44+25602.60=დარჩა გაუნაწილებელი 39017.07-14639.35-3239.97-1350-4000=)
|
15,787.72
|
|
|
|
2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით
|
3,395.02
|
|
|
პირველისვირი
|
|
|
|
|
სოფპირველ სვირში 523 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი
|
831.57
|
|
|
|
კვალითი
|
|
|
|
|
სოფ კვალითისათვის 270 ლსაწვავი 1ლ - 1,59ლარი
|
429.30
|
|
|
|
ქვედასაქარა
|
|
|
|
|
ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
|
612.15
|
|
|
|
ქვედასაზანო
|
|
|
|
|
ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
|
1,522.00
|
|
|
|
სოფლის მხარდამჭერი პრპგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 № 471 განკარგულება 1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება
|
70656.8
|
|
|
|
როდონაული
|
|
|
|
1
|
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
3065
|
|
|
2
|
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაზეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
|
2128
|
|
|
3
|
სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
784
|
|
|
4
|
სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.
|
2170
|
|
|
5
|
სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
3135
|
|
|
|
ჯამი
|
11282
|
|
|
|
მეორესვირი
|
|
|
1
|
II სვირში ჯიკვათირისუბანში 4 metria№i ცხაურისმოწყობა
|
310
|
|
|
2
|
II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციo სამუშაოები (მოხრეშვა)
|
323
|
|
|
3
|
II სვირისთემში სადგურსვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.
|
2030
|
|
|
|
ჯამი
|
2663
|
|
|
|
პირველისვირი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი
|
|
|
|
|
კვალითი
|
|
|
|
1
|
კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
|
881
|
|
|
|
ჯამი
|
881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ცხრაწყარო
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი
|
0
|
|
|
|
კლდეეთი
|
|
|
|
1
|
ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
|
422
|
|
|
2
|
ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით
|
66
|
|
|
3
|
ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
693
|
|
|
4
|
ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
|
116
|
|
|
5
|
სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
602
|
|
|
6
|
ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )
|
1312
|
|
|
|
ჯამი
|
3211
|
|
|
|
ფუთი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი
|
0
|
|
|
|
ილემი
|
|
|
|
1
|
ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
1074
|
|
|
2
|
ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
|
1120
|
|
|
3
|
ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
|
538
|
|
|
4
|
ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.
|
1055
|
|
|
5
|
ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.
|
117
|
|
|
6
|
ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.
|
3365
|
|
|
|
ჯამი
|
7269
|
|
|
|
ძირულა
|
|
|
|
1
|
ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
1963
|
|
|
2
|
ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
1226
|
|
|
3
|
ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,
|
649
|
|
|
4
|
ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.
|
644
|
|
|
5
|
ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .
|
1070
|
|
|
6
|
სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
|
219
|
|
|
|
ჯამი
|
5771
|
|
|
|
შროშა
|
|
|
|
1
|
შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
|
1845
|
|
|
2
|
შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ
|
995
|
|
|
3
|
სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია(მთის ქანით)
|
1262
|
|
|
4
|
სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
|
612
|
|
|
|
ჯამი
|
4714
|
|
|
|
სანახშირე
|
|
|
|
1
|
სანახშირისთემშისოფელსაღვინეშიწყაროსუბნისსაუბნოგზისრეაბილიტაცია (მოხრეშვამოშანდაგება
|
3355
|
|
|
2
|
სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)
|
1210
|
|
|
|
ჯამი
|
4565
|
|
|
|
ბოსლევი
|
|
|
|
1
|
გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
|
2186
|
|
|
|
ჯამი
|
2186
|
|
|
|
დილიკაური
|
|
|
|
1
|
დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
|
385
|
|
|
2
|
დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით
|
598
|
|
|
|
ჯამი
|
983
|
|
|
|
ზედასაქარა
|
|
|
|
1
|
ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა.
|
881
|
|
|
2
|
სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
|
2861
|
|
|
|
ჯამი
|
3742
|
|
|
|
ქვედასაქარა
|
|
|
|
1
|
ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.
|
545.8
|
|
|
2
|
ქვსაქარაშიქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
7390
|
|
|
3
|
ქვ საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა
|
925
|
|
|
4
|
ქვსაქარაშიქათამაძეებისუბანში 5მ cხაურისმოწყობა.
|
399
|
|
|
5
|
ქვ საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა.
|
881
|
|
|
6
|
ქვედა საქარისს ტემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
803
|
|
|
7
|
არგვეთაშისაბავშვობაღშიჭიშკრისმოწყობა
|
110
|
|
|
|
ჯამი
|
11053.8
|
|
|
|
ქვედასაზანო
|
|
|
|
1
|
ტყლაპივაკეკაპანაძე-ლელაძეებისუბანშიწყლისსისტემისრეაბილიტაციისდასრულება.
|
5372
|
|
|
2
|
სოფელ ტყლაპში კაპანაძე ლელაძეების უბანში მშენებარ ეწყალსადენისათვისელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად
|
2350
|
|
|
|
ჯამი
|
7722
|
|
|
|
ზოორვეთი
|
|
|
|
1
|
სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
|
2753
|
|
|
2
|
სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
|
881
|
|
|
3
|
სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანშისაუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
980
|
|
|
|
ჯამი
|
4614
|
|
|
|
დაბაშორაპანი
|
|
|
|
|
ჯამი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
სულჯამი 2012-2013-წლებისკრედიტორულიდავალიანებადა 2014 წლისთანხა.
|
113,068.89
|
|
|
|
საქართველოსმთავრობის 2015 წლის 12 მარტის № 506 განკარგულება 1067504 ლარიმ/შ
|
1067504
|
|
|
1
|
როდინაული
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში სასოფლო გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის რეაბილიტაციაზე
|
12240
|
|
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელგზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
|
4871
|
|
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრეარხისმოწყობაზე
|
3500
|
|
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ლელაძეების საუბო გზის რეაბილიტაცია
|
5559
|
|
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულშიოსაძეებისუბანშისანიაღვრეარხისადალითონისმილისმოწყობაზე
|
8000
|
|
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12 მეტრიანი ლითონის ცხაურისმოწყობაზე
|
2828
|
|
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე 60 გ.მ -ზე
|
13691
|
|
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში ამბულატორიის შემოღობვაზე
|
2110
|
|
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
|
5037
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
6558
|
|
|
|
ჯამი
|
64394
|
|
|
2
|
I სვირი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გეწაძეების უბანში, სავალი გზის ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
|
9600
|
|
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობაზე
|
5970
|
|
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდუკაძე-გამრეკელაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
|
15000
|
|
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯარო სკოლის მიმდებარედ ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
|
8400
|
|
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიტორელიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე
|
4000
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
4774
|
|
|
|
ჯამი
|
47744
|
|
|
3
|
II სვირი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურგენიძეების უბანში საუბნო -სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონისა და შებენის შეზიდვა. მათ შორის:სასაფლაოსგზაზე, სასაქონლო ბეტტონის შეზიდვა, მ 300, 30 მერტკუბი, ერთფასი 160 * 30=4800. შებენიფუძის მოსაწყობად, 10 მ3 * 30=300
|
5100
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიკვათირის უბანში გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3 *160=2400
|
2400
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილების საუბნო გზაზე სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400
|
2400
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, პირველსვირთანდამაკავშირებელგზაზესასაქონლობეტონისშეზიდვა 15 მ3* 160=2400
|
2400
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილები-გეწაძეებისსაუბნოგზაზესასაქონლობეტონისშეზიდვა. 15 მ3* 160=2400
|
2400
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარჩხაძე-წაქაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა.15 მ3* 160=2400
|
2400
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცინაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400. დეფექტურის დასამზადებლად 105
|
2505
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარათლების-ცხადაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400
|
2400
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბოჭორიშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათშორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 300 1 300
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმგრ/მ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმმ 20 8 160
ფაზანოლიკაბელიმ 300 1 300
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,3 250 75
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60
|
3495
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, ცხადაძე-მერკვილაძეებისუბანში
სასმელიწყლისმიწოდებითვისსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 150 1 150
|
450
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თემურ ჯუღელის წყალსადენისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 60 1 60
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 24 20 480
უგოლნიკი 50მმმ 30 8 240
ფაზანოლიკაბელიმ 60 1 60
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,3 250 75
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60
|
3255
|
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კაკაურიძე-თუთარაშვილების უბანში სასმელი წყლის
იწოდებისთვისსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის:ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 100 1 100
პლასმასისავზი 2 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 20 20 400
უგოლნიკიმ 24 8 192
ფაზანოლიკაბელიმ 100 1 100
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,4 250 100
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
|
3172
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, მაისისუბანშიწყლისმიწოდებისთვისსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის:
ცემენტიტ 0,8 250 200
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60
კაფელიმ2 10 16 160
წებოცემენტიკგ 100 0,4 40
რკინისმილი 50მმმ 16 8 128
მავთულბადეუჟანგავიმ 30 4 120
ტრუბაკვადრატი 30X30 მ 12 3 36
|
744
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, რობაქიძეები ცხადაძეების უბანში სასმელი
წყლის მიწოდებისთვი სსაჭირომასალებისშეძენა. მათშორის: ელ-ტუმბოფაზანოლიც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 300 1 300
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 20 20 400
უგოლნიკი 50მმმ 24 8 192
ფაზანოლიკაბელიმ 100 1 100
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,4 250 100
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360. დეფექტურისშესადგენად 120
|
3492
|
|
|
|
ედიბერიძეებისუბანშისასმელიწყლისმიწოდებისათვისსაჭირომასალებისშეძენა, მათშორის: ელ-ტუმბოც 1 300 300
პლასმასისმილი 32მმმ 180 1 180
პლასმასისავზი 3 ტონიანიც 2 800 1600
რკინისმილი 100მმმ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმმ 20 8 160
ფაზანოლიკაბელიმ 180 1 180
ძაბვისრეგულატორიც 1 20 20
ცემენტიტ 0,3 250 75
რკინისბალკა 18მმმ 12 30 360
ქვიშა-ღორღიმ3 2 30 60
|
3255
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულშიჯუღელებისუბანშიწყალსადენისქსელისმოსაწყობადმასალებიელ-ტუმბოფ/ნჩ-50 1 ცე/ფ 400-400 ლარი. პლასტმასისმილი 10 ატმოსფეროზე 300 გრ/მე/ფ 1.2 -360 ლარი. კაბელიფ/ნ 16 კვადრატი 300 გრ/მე/ფ 1.2 -360 ლარი.
|
1510
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, ჯუღელებისუბანშისასაფლაოსჭიშკრისშესყიდვა. მათშორის: რკინისჭიშკარიც 1 1500 1500. დეფექტურისშესადგენად 7 ლარი
|
1507
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, საბავშობაღისთვისბუნებრივიაირისმიყვანა. მათშორის: ტექ-პირობაც1 700 700.დეფექტურისშესადგენად 4 ლარი
|
704
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, სადგურსვირშისანიაღვრეარხისგაწმენდაზე, გზისმოხრეშვამოშანდაგება
|
4413
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.სადგურსვირშისასმელიწყლისჭისმოწყობაზე
|
3000
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფმეორესვირშიმშვილდაძეებისუბანში 6 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობაზე
|
1449
|
|
|
|
II სვირისადმინისტრაციულერთეულში, არაბიძეებისუბანში, ბოჭორიშვილებისუბანშიდა I საჯაროსკოლასთანსამიერთეულისასმელიჭისმოწყობაზე
|
11000
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
7529
|
|
|
|
ჯამი
|
70980
|
|
|
4
|
კვალითი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში,შუაკვალითში, ცენტრალურსასაფლაოსთანსაუბნოგზისთვიისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 39* 160 = 6240.დეფექტურისშესადგენად 32
|
6272
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში,შუაკვალითში, სილაქაძე-ბუღაშვილებისუბანშისასოფლოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 62.5 * 1160 =100000. დეფექტურისშესადგენად 50 ლარი
|
10050
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში,
ქვედაკვალითშიგოქაძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურისშედგენა 40
|
7960
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში,
გუნიავა-შარვაძეებისსაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 59.5 * 160=9520. დეფექტურისშესადგენად 48
|
9568
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ვარდოსანიძეებისუბანში
საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურისშედგენა 40
|
7960
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში, ბოჭორიშვილებიუბანშისაუბნოგზისთვისსასქონლობეტონისშეზიდვა. 24,5მ3 * 160 = 3920. დეფექტურისშესადგენად 20 ლარი
|
3940
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში, ბარამაძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქოლობეტონისშეზიდვა
|
5950
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, შუაკვალითშივარდოსანიძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა. 36.5 მ3 * 160 = 5840. დეფექტურისშესადგეად 30
|
5870
|
|
|
|
ბარამაძეებისუბანშიბეტონისშეზიდვა. 29.5მ3 * 160 = 4720. დეფექტურისშესადგენად 24
|
4744
|
|
|
|
კვალითისადმინისტრაციულერთეულში, ქვედაკვალითში, გზისფუძის მოსაწყობად შებენისშეზიდვა. შებენიმ3 72 * 30 = 2160 დეფექტურისშესადგენად 71
|
2171
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
7212
|
|
|
|
ჯამი
|
71697
|
|
|
5
|
ცხრაწყარო
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროშიკვინიკაძეებისუბანში, ჭისდარეზერვუარისმოწყობაწყალსადენისრეაბილიტაცია
|
7257
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალურიგზისრაბილიტაცია, ბეტონისსაფარით
|
8714
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედაკვალითში, მერკვილიშვილებისუბანშისასაფლაოსშემოღობვაზე
|
1560
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ჩიხლაძეებისუბანშისანიაღვრეარხისმოწყობაზე
|
2200
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრისუბანში 6 მეტრიანილითონისცხაურისმოწყობაზე
|
1490
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედაკვალითში, წივწივაძეებისუბანშითავშეყრისადგილისმოწყობაზე
|
4000
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ცხრაწყაროსსკოლასთანმისავლელგზაზებეტონისსაფარისმოწყობაზე
|
6423
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ლურსმანაშვილებისუბანში, წყალსადნისრეაბილიტაციისთვის, მასალებისშეძენა.მათშორის: პლასმასისმილი 50მმგრ/მ 500 1,8 900
ცემენტიტ 0,5 250 125
სილანარევიშებენიმ3 3 30 90
რკინისმილი 150მმგრ/მ 20 30 600
უგოლნიკი 50მმგრ/მ 24 8 192
რკინისბალკა 20 მმგრ/მ 12 35 420
ელექტროდიპაჩკა 1 20 20. დეფექტურისშესადგენად 12 ლარი
|
2359
|
|
|
|
ცხრაწყაროსადმინისტრაციულერთეულში, ბახტიძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვადაშებენიფუძისმოსაწყობად. ბეტონისშეზიდვა: 60*160=9600. შებენიფუძისმოსაწყობად: 10*30 =300. დეფექტურისშესადგენად 50
|
9950
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
5335
|
|
|
|
ჯამი
|
49288
|
|
|
6
|
კლდეეთი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ალავერდშიცენტრალურიგზიდანსკოლამდეგრუნტისსანიაღვრეარხისმოწყობაზედასავალინაწილისმოშანდაგებაზემთისქანით.
|
6000
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ტაბაკინში, ნიკაჭაძეების, აბჟანდაძეების, ყოფილიგამგეობისუკანგზებისრეაბილიტაციამთისქანით
|
5000
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ალავერდში, ყანჩავლებისსასაფლაოზე, ნაკაშიძეების, არსენიშვილების, ჩხეიძეებისგზისმოშანდაგებამთისქანში
|
2193
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.თვრინშიკვანტრიშვილებისუბანშისანიაღვრეარხისმოწყობადაგზებისრეაბილიტაციადამოშანდაგებამთისქანით
|
7820
|
|
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედაკლდეეთში, ჭუმბაძე- ჩინჩალაძეების, ფორჩხიძე-ქავთარაძეები, კლდეეთი-თვრინისდამაკავშირებელიგზისმონაკვეთზე, ზარნაძეები-მაჭავარიანებისსაუბნოგზებისრეაბილიტაციამთისქანით
|
5480
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ქვედაკლდეეთში. სასაფლაოსთანმისასვლელიცინაძეებისსერზეწითელაშვილის, დუგლაძეებისფერმისჩასასვლელში, სირბილაძეების, დედარიანებისუბანშისაუბნოგზებისრეაბილიტაციამთისქანით
|
6621
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფელმწყერიციხეშიგორდეზიანებისსაუბნოგზისრეაბილიტაციაბეტონით
|
4221
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში,სოფ.ქვედაკლდეეთში, საბავშვობაღთანმგზავრთამოსაცდელისმოწყობა
|
4000
|
|
|
|
კინოთი-ტაბაკინის, კინოთისსასაფლაოსთან, ძაბირაძეების, ხიჯაკაძეებისსაუბნოგზისრეაბილიტაციამთისქანით
|
1548
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ზედათვრინშიწყალსადენისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშესყიდვა, მათშორის: ცემენტიტ 0,5 250 125
შერეულიშებენიმ3 6 30 180
კალიცო 1000მმც 4 180 720
ავზი 8 ტონიანიც 1 2500 2500
პლასმასისმილი 40მმმ 200 1,25 250
პლასმასისმილი 50მმმ 600 1,8 1080
დეფექტურისშესაძენად 24 ლარიი
|
4879
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.კინოთში, ჯანიაშვილებისუბანშისპორტულიმოედნისშემოსაღობადმასალებისშესყიდვა, მათშორის: რკინისმილიგრ/მ 200 13 2600
მავთულბადე 2,5მმმ 270 4 1080
ცემენტიტ 2 250 500
შერეულიშებენიმ3 14 30 420
მავთულიგრ/მ 600 0,6 360
დეფექტური 31 ლარი
|
4991
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ალავერდისსასაფლაოზეფაზანოლიანიმრიცხველისშეძენა. მრიცხველი 1 ც =200 ლარი, დეფექტურისშედგენა 1 ლარი
|
201
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ზედაკლდეეთში, ხარაულისსასაფლაოსშემოსაღობადმასალებისშესყოდვა, მათშორის: ტრუბაკვადრატი 80X100 მ 20 15 300
ტრუბაკვადრატი 20X40 მ 100 3 300
ეკლიანიმავთულიმ 800 0,2 160
ეკლისბოძებიც 60 3 180
დეფექტური 6 ლარი
|
946
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, თვრინისსასაფლაოზე 2 მრიცხველისდაკაბელისშესყოდვა, მრიცხველისკომპლექტი 2ც*200+400, კაბელიფ.ნ 200 *1=200, დეფექტური 3 ლარი
|
603
|
|
|
|
ტაბაკინშიკამლაძეებისუბანშიგზისრეაბილიტაციისათვისმასალებისშესყიდვა, ცემენტიტ 8 250 2000
შერეულიშებენიმ3 32 30 960, დეფექტური 15 ლარი,
|
2975
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ტაბაკინშისასფლაოთანტუალეტისასაშენებლადმასალებისშესყიდვა, მათშორის: ცემენტიტ 0,3 250 75
პეტლიც 2 1,5 3
ლურსმანიკგ 1 3 3
ფიცარიმ3 0,1 500 50
დეფექტურისშესადგენად 5 ლარი
|
136
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ტაბაკინში, აბჟანდაძეებისუბანშიწყალსადენისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშესყიდვა, ტექპირობისდამზადება: მათშორის : ელ-ნასოსიე.ც.ვჩ-120 მეორადიც 1 2800 2800
პლასმასისმილი 50მმ 14 ატმოსფეროზემ 300 4 1200
დეფექტურისდამზადება 8 ლარი
|
4008
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, ცხადაძეების, ჭუმბაძეების-ბერაძეების
-ახრახაძეები-ვარდუკაძეები-ჩუბინიძეები, ხუტაშვილები-ვარდუკაძეებისუბანში,
წყაროებისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშეძენა, მათშორის: ცემენტიტ 1,5 250 375
შერეულიშებენიმ3 7 30 210
პლასმასისმილი 25მმმ 300 0,8 240
პლასმასისმილი 40მმმ 600 1,25 750
ცისტერნა 8 ტც 1 2500 2500
დეფექტურისშესადგენად 22 ლარი
|
4099
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ქვედაკლდეეთშითურმანიძეებისსასაფლაოსშემოსაღობადმასალებისშეძენა, მათშორის: მავთულბადე 2,5 მმმ 150 4,0
მავთულიმ 300 0,15
დეფექტურისშესადგენად 3 ლარი.
|
648
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ქვედაკლდეეთში, დუგლაძეებისუბანშიწყალსადენისრეაბილიტაციისთვისპლასმასისმილისშეძენაპლასასისმილი 250*0.8=200, დეფექტურისშესადგენად 1 ლარი
|
201
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ. კონოთშიხიჯაკაძეების, კვირიკაშვილები-ოსაძეების, წყალსადენისრეაბიილიტაციისთვისმასალებისშეზიდვა, პლასმასისმილი 25 მმმ 1300 0.8 1040
რკინისმილი 200 მმმ 4 60 240
დეფექტურისშედგენა 7 ლარი
|
1287
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფკონოთშიზარნაძეებისსასაფლაოსშემოსაღობად, ეკლიანიმავთულისშეძენაეკლიანიმავთული, 3200 * 0,25 =3000, დეფექტურისშესადგენად 4 ლარი
|
804
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, სირბილაძეების, შერგელაშვილიტეფნაძეებისსაუბნოგზაზესასაქონლობეტონისშეზიდვა 15,5 * 160 =2480, დეფექტურისშესადგენად 13 ლარი
|
2493
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში, კინოთში, ძაბირაძეებისუბანშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა, 15.5 * 160 =2480, დეფექტური 13 ლარი
|
2493
|
|
|
|
თვრინში, სპორტულიმოედნისათვისმასალებისშეძენა , მათშორისრკინისმილი 90მმმ 18 18 324
არმატურა 12 მმ 100 2 200
უგოლნიკი 50მმმ 12 8 96
საღებავიკგ 20 6 120
დეფექტურისდამზადება 5 ლარი
|
745
|
|
|
|
კლდეეთისადმინისტრაციულერთეულში,, ჩუბინიძეებისგაგეობიდანშათირითვილებისკენმიმავალგზაზესასაქობლობეტონისშეზიდვა 31*160= 4960, დეფექტურისშესადგენად 38 ლარი
|
4998
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
9261
|
|
|
|
ჯამი
|
88651
|
|
|
7
|
ფუთი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ფუთშიგოგოლიძეებისსაუბნოგზისრეაბილიტაციაზე
|
5500
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ფუთშიწითელმიწისსასაფლაოზემისასვლელიგზისრეაბილიტაცია
|
3000
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, მიმლაძეებისუბანშისასმელიწყლისჭისმოწყობაზე
|
5000
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ფუთში, ვარდოსანიძე-თუთბერიძეებისუბანშიგზისსავალინაწილისმოსწორებაზე
|
2498
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში,
|
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ფუთისსაბავშობაღშიარსებულიჭისთავსახურისდასახელურისშეძენა, მასალებისშეზიდვა, თავსახური 1 ცალი = 80, სახელური 1 ცალი=120, დეფექტური 1 ლარი
|
201
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, გოგოლიძეებისუბანშიწყლისავზისსადგარისმოსაწყობადმასალებისშეძენა, რკინისმილი 16*18=288, უგოლნიკი 16*8=128, რკინისბალკა 10* 30=300, ელექტროდი 1 პაჩკა=20 ლარი, დეფექტური 4 ლარი
|
740
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ვარდოსანიძეებისუბანშიარსებულიმემორიალისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშეძენა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი
|
462
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ჯოხაძებეგაძეებისუბანშიგზისგასამაგრებლადბეტონისკედლისმოწყობისთვისმასალებისშეზიდვა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი
|
462
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, დვლისოულისსასაფლაოსშემოსაღობადმავთულბადისშეძენა 50*4 =200, დეფექტური 1 ლარი
|
201
|
|
|
|
ქათამაძეებისუბანში, სანიაღვრეარხისმოსაწყობადმასალებისშეზიდვა, პლასმასისმილი=480 ლარი, დეფექტური 3 ლარი
|
483
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, წყალსადენისრეაბილიტაციისთვისმასალებისშეზიდვა, პლასმასისმილი =500 ლარი, დეფექტური 3 ლარი
|
503
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ქათამაძეებისუბანშიგზისგასამაგრებლადბეტონისკედლისმოწყობისთვისსაჭირომასალებისშეზიდვა, ცემენტი 1ტ=250, ქვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი
|
462
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, ვარდოსანიძეებისუბანშისაგზაოგზისრეაბილიტაციისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
5467
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, თუთბერიძეებისუბანშისაუბნოგზისრეაბილიტაციისათვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
3296
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, სარალიძეებისუბანშისაუბნოგზისრეაბილიტაციისათვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
3457
|
|
|
|
ფუთისადმინისტრაციულერთეულში, კობახიძეებისსაუბნოგზისრეაბულიტაციისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
5467
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
4297
|
|
|
|
ჯამი
|
41496
|
|
|
8
|
ილემი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
ილემისადმინისტრაციულიერთეულში, სოფქვედაილემში, მესხიშვილებისუბანშიწყალსადენისრეზერვუარისსადგარისმოწყობაზე
|
4107
|
|
|
|
ილემისადმინისტრაციულიერთეულში, სოფქვედაილემშისხილაძეებისსაუბნოგზაზებეტონისფენილისმოწყობაზე
|
15668
|
|
|
|
ილემისადმინისტრაციულიერთეულში, ზედაილემში, ოყროშიძეებისუბანშისასაქონლობეტონისშეზიდვა 80,5*160 =12880. დეფექტურისშესადგენად 65 ლარი
|
12945
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
3740
|
|
|
|
ჯამი
|
36460
|
|
|
9
|
ძირულა
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთულში, სოფ.ვაშპარიანშისასოფლოგზაზე 6 მეტრიანილითონისცხააურისმოწყობაზე
|
1512
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთულში, სოფ.დიდგანთიადშიხიდისრეაბილიტაციაზე
|
8049
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთულში, სოფ.პატარაგანთიადშისასოფლოგზისრეაბილიტაციაზემთისქანით
|
5038
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთულში,ზედაწევაში, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
5065
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთულში, ღერკშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
4342
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთულში, ქვედაწევაშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
5306
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთეულში, ლელაძისეულშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
5307
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.აჭარაშისაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
4905
|
|
|
|
ძირულისადმინისტრაციულერთეულში, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეძენა
|
4583
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
5341
|
|
|
|
ჯამი
|
49448
|
|
|
10
|
შროშა
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფშროშაშინახიდვარისუბანშისასაფლაოსმისასვლელიგზისგაწმებდამოხრეშვამოშანდაგებაზე
|
4571
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფსაწაბლეშისაუბნოგზისმოხრეშვამოშანდაგება
|
5198
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.საწუმბოშიარსებულისასაფლაოსმისასვლელიგზისმოშანდაგებადაბეტონისსაყრდებიკედლისმოწყობაზე
|
4941
|
|
|
|
შროშაში, შველიძეებისუბანში, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
2975
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, ასმაისი-ულევშიგზისსავალნაწილზესასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
4905
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, ბაჭასბოგირზესავაჭროობიექტზესასაქონლობეტონისშეზიდვა
|
1528
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.შროშაშისასმელიწყლისმიწოდებისათვისპლასმასისმილებისშეძენა
|
2110
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში, ბაჭასბოგირზე, უბანშიარსებულსასაფლაოზეთავშეყრისადგილისთვისმასალებისშეძენა
|
1267
|
|
|
|
შროშისადმინისტრაციულერთეულში,ბაჭასბოგირზეარსებულსავაჭროობიექტზეარსებულიმოსაცდელისრეკონსტრუქციისათისმასალებისშეძენა
|
1447
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
3250
|
|
|
|
ჯამი
|
32192
|
|
|
11
|
სანახშირე
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
სანახშირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.ზედასაღვინეშისასოფლოგზაზებეტონისფენილისმოწყობაზე
|
11800
|
|
|
|
სანახშირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.სანახშირეშისასოფლოგზაზესანიაღვრეარხისმოწყობა
|
2216
|
|
|
|
სანახშირისადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.მარტოთუბანშიმუხებისუბანშისასმელიწყლისჭისმოწყობაზე
|
3000
|
|
|
|
მარტოთუბანში, სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონისსდ აშებენის შეზიდვა
|
13508
|
|
|
|
ზედა წიფლავაკეში, სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
|
6995
|
|
|
|
ქვედ აწიფლავაკეში სასოფლო გზაზე სასაქონლ ობეტონის შეზიდვა
|
8201
|
|
|
|
სანახშირის ადმინისტრაციულერთეულში, სანახშირის სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
|
5387
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
5758
|
|
|
|
ჯამი
|
56865
|
|
|
12
|
ბოსლევი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
ბოსლევის ადმინისტრაციულერთეულში, სოფ.გაღმაბოსლევში ნიჩაფას გზისრეაბილიტაციაზე
|
15262
|
|
|
|
ბეღლევში, თავბერიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
|
2974
|
|
|
|
სოფ.მარჯვენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე
|
5209
|
|
|
|
სოფ.მარცხენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე
|
7749
|
|
|
|
სოფ. დიდწიფელაში კვანტიძეების უბანში გზის რეაბილიტაციაზე
|
4048
|
|
|
|
სოფ.ბეღლევში საუბნოგზაზე 2 ცალი 4 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
|
1936
|
|
|
|
გამოღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციის მასალების შეძენა: მათშ ორის: ცისტერნამალიროვანი 8ტც 2 2500 5000
ცემენტიტ 3 250 750
რკინისმილი 100მმმ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმმ 16 8 128
რკინისბალკა 28მმმ 10 30 300
3 ფაზიანიკაბელიმ 50 3 150
ფ.ნოლიანიკაბელიმ 300 1,2 360
საღებავიკგ 25 6 150
რკინისჩოთქიც 2 2 4
დეფექტურისშესადგენად 68 ლარი
|
7126
|
|
|
|
გაღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა, მათ შორის: პლასმასისმილი 25მმგრ/მ 250 0,8 200
არმატურა 12მმგრ/მ 48 2,0 96
პლასმასისმილი 50მმგრ/მ 300 1,8 540
3 ფაზიანიმრიცხველიც 1 200 200
რკინისმილი 100მმმ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმმ 16 8 128
რკინისბალკა 20მმმ 10 30 300
დეფექტურისშესადგენად 9 ლარი
|
1689
|
|
|
|
ბეღლევში გარე განათებისთვის სანათების შესყოდვა. სანათები (პროჟექტორი) ც 6 150 900. დეფექტურისშესადგენად 5 ლარი
|
905
|
|
|
|
ბეღლევში სამედიცინო ამბულატორიის სახურავის შესყიდვა. მოთუთოებულითუნუქიც 35* 20= 700.დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი
|
704
|
|
|
|
დიდწიფელაშიწყლის რეაბილიტაცისათვის მასალები, პლასმასის მილი 50მმგრ/მ 200 1,8
პლასმასისმილი 32მმგრ/მ 600 1,0
დეფექტურისშესადგენად 5 ლარი
|
965
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
6394
|
|
|
|
ჯამი
|
54961
|
|
|
13
|
დილიკაური
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
დილიკაურში ავ.ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა მათ შორის: არმატურა Ф-16 გრ/მ 300 3 900
სილანარევიშებენიმ3 8 30 240
ცემენტიტ 3 250 750
პლასმასისმილი Ф-50 გრ/მ 1300 1,8 2340
პლასმასისმილი Ф-25 გრ/მ 400 0,6 240
ტუმბოჩ-70. 3 ფზც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზკომპლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზმ 200 2 400
|
6670
|
|
|
|
შუასვანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,5ტ *250=125
|
125
|
|
|
|
სუქნიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,3ტ* 250 =75
|
75
|
|
|
|
კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბოჩ-75 3ფზც 1 2000 2000
პლასმასისმილი 63 მმმაღალიწნევისმ 100 6 600
დეფექტურისშესადგენად 97
|
2697
|
|
|
|
კოპერაციის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო 2K6 ც 1 1500 1500
ცემენტიტ 0,5 250 125
|
1625
|
|
|
|
ფეარაძე-პერანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა: კაბელიფ.ნ 16 კვადრატიანიმ 120 1,5 180
პლასმასისმილი 50მმმ 100 1,8 180
პლასმასისმილი 40მმმ 100 1,2 120
დეფექტურისშესადგენად 7 ლარი
|
487
|
|
|
|
დათი აშვილების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მათ ორის: მავთულბადეგრ/მ 40 4 160
აცინკოვანიმავთულიგრ/მ 100 0,2 20
|
180
|
|
|
|
ქვაგატეხილის უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მავთულბადეგრ/მ 40 4 160
აცინკოვანიმავთულიგრ/მ 100 0,2 20
|
180
|
|
|
|
ცერცვაძეების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა: მავთულბადეგრ/მ 40 4 160
აცინკოვანიმავთულიგრ/მ 100 0,2 20
|
180
|
|
|
|
ქველეთუბნის ზედაუბანში წყალსადენის მოწყობისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა მათ შორის: პლასმასის მილი 50მმგრ/მ 1150 1,8 2070
პლასმასისმილი 40მმგრ/მ 600 1,2 720
ელ-ტუმბოჩ 50 ც 1 800 800
კაბელიფ.ნ 16 კვგრ/მ 350 1,2 420
ცემენტიტ 3 250 750
შერეულიშებენიმ3 14 30 420
მრიცხველიკომპლექტიც 1 200 200
არმატურა 14მმგრ/მ 150 2 300
დეფექტურისშესადგენად 27 ლარი
|
5707
|
|
|
|
დილიკაურში ხიხაძე-ხვედელიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათშორის: არმატურა Ф-16 მ 180 3 540
შერეული შებენი მ3 4 30 120
ცემენტიტ 1,2 250 300
პლასმასის მილი 50მმგრ/მ 1500 1,8 2700
ელ-ტუმბოჩ-50 3 ფზც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზკომლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზმ 100 2,5 250
|
5710
|
|
|
|
ქვაგატეხილის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, ცემენტი 0,5 ტ * 250 = 125
|
125
|
|
|
|
ქველეთუბნის გადასახვევთან საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 16 *160 =2560
|
2560
|
|
|
|
კახნიაშვილი-ჩიხლაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240 დეფექტურის შედგენა 69
|
2309
|
|
|
|
ეჯიბაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240
|
2240
|
|
|
|
ღავთაძე, ხიხაძეების საუბნო გზაზე სასაქონობეტონისშეზიდვა 16*160=2560
|
2560
|
|
|
|
ქვედა ცერცვაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 24*160=3840
|
3840
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
4440
|
|
|
|
ჯამი
|
41710
|
|
|
14
|
ქვედასაქარა
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
სოფ არგვეთაში, შროშელების უბანში სანიაღვრე არხის გაჭრაზე და არსებული არხების გაწმენდაზე
|
4500
|
|
|
|
სოფ.ქვედასაქარაში დიდინებიერიძეების უბანში, სოფლის სასაფლაოზე მისასვლლი გზის რეაბიილიტაცია
|
20000
|
|
|
|
სოფ.ქვედასაქარაში, გურულების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე
|
4400
|
|
|
|
სოფ. არგვეთაში სოფლის ცენტრში არსებული წყაროს არხის გაწმენდაზე
|
1500
|
|
|
|
სოფ.ჭალატყეში, სამხარაძეების უბანში სასაფლაო სშემოღობვაზე
|
5000
|
|
|
|
სოფ.ჭალატყეში, კოკოლაეკლესიაზე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე
|
428
|
|
|
|
სოფ.ჭალატყეში, მესხები ჭიჭინაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე
|
500
|
|
|
|
სოფ.ჭალატყეში სანიაღვრე არხისა და 7 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
|
5400
|
|
|
|
სოფ.არგვეთაში, სპირტსტროის დასახლებაში სანიაღვრე არხების მოწყობაზე
|
1239
|
|
|
|
სოფ.არგვეთაში კობახიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
|
1455
|
|
|
|
სოფ.არგვეთაში კოვზირიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
|
1455
|
|
|
|
სოფ.ქვედა საქარაში სანიაღვრე არხისა და 6 მეტრიანიც ხაურის მოწყობაზე
|
13800
|
|
|
|
სოფ.არგვეთაში, სერისუბანში სანიაღვრე არხისადა 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
|
4500
|
|
|
|
სოფ.არგვეთაში, ტუკვაძეების უბანში, სანიაღვრე არხისადაორი 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
|
6000
|
|
|
|
ჭლატყეში, ომში დაღუპულთ აგმირების მემორიალის მოწყობისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბლოკიც 250 1,2 300
ცემენტიკგ 800 0,25 200
არმატურა 12მმგრ/მ 30 2,0 60
დეკორატიულიცემენტიკგ 50 0,5 25
მინა 6მმმ2 4 15 60
ფიცარი 3 მმმ3 0,2 600 120
დეფექტურისშესადგენად 4 ლარი
|
769
|
|
|
|
ზესტაფონი-ზოვრეთის სამანქანო გზის გასწვრივ, ქაცარიძე-ცხელიშვილების უბანში ცხაურისმოწყობისათვის მასალების შეზიდვა, მათ შორის : უგოლნიკი 70მმგრ/მ 14 13 182
უგოლნიკი 50მმგრ/მ 14 8 112
არმატურაგრ/მ 80 8 640
სილანარევიშებენიმ3 4 30 120
ცემენტიტ 1 250 250
დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი
|
1314
|
|
|
|
არგვეთაში, სვანიძეების სახლთან საუბნო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160 =4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
|
4020
|
|
|
|
ქვედა საქარაში, მერკვილაძეების საუბნო გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 24.5 *160= 3920, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
|
3940
|
|
|
|
არგვეთაში, კობახიძე-გელხუიძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160=4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
|
4020
|
|
|
|
ტექნიკის შესაძენად
|
9680
|
|
|
|
ჯამი
|
93920
|
|
|
15
|
ქვედასაზანო
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
სოფ. ქვედა საზანოში საექიმო ამბულატორიისთვის წყალსადენის მოწყობაზე
|
1000
|
|
|
|
სოფ. სასახლეში ჭუმბურიძე-კობახიძეებისდაეწრის უბნის წყალსადენის მოწყობაზე
|
21350
|
|
|
|
ტყლაპივაკეში, ბეღელაძეების უბანში ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაძენად
|
745
|
|
|
|
ქვედასაზანოში, ნებიერიძეებისუბანშიმდინარეზეგადასასვლელიხიდისათვისფიცრისშეძენა
|
482
|
|
|
|
ტყლაპივაკეში, დავლაძეების უბანში წყალსადენისათვისელ.ტუმბოს შეძენა
|
3905
|
|
|
|
ტყლაპივაკეში, ფოცხვერაშვილების უბანში წყალსადენისათვის სამფაზა კაბელის შეძენა
|
705
|
|
|
|
სასახლეში გარე განათების კაბელის შეძენა
|
402
|
|
|
|
ქვედა საზანოში ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარედ, ღობეების შესაღებად საღებავის შეძენა
|
583
|
|
|
|
ტყლაპივაკეში მთავარანგელოზის ტაძრისა და ბუცხრიკიძეების გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა
|
21307
|
|
|
|
ქვედა საზანოში შიდაგზების საფარის მოსაწყობად ბეტონი სშეზიდვა
|
28623
|
|
|
|
შიმშილაქეთის გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა
|
13347
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
10471
|
|
|
|
ჯამი
|
102920
|
|
|
16
|
ზედასაქარა
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
დავლაძეების უბანში, წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის: პლასმასისმილი 50მმმ 100 1,8 180
არმატურა 18მმმ 50 3,5 175
50 მმვინტილიკომლექტი 1 60 60
50 პლასმასისმილიგადასმაბელადც 10 10 100
ცისტერნის პრაკლადკა d-80 ც 1 15 15
ელექტროდიპაჩკა 1 20 20
ფიცარი 3მმმ3 0,5 500 250. დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი
|
810
|
|
|
|
აბულაძეებისუბანშიმგზავრთამოსაცდელისთვისმასალებისშეძენა. მათშორის: ბლოკიც 250 1,2 300
კოჭი 10X16 მ3 0,3 600 180
ფიცარი 3მმმ3 0,4 600 240
ცემენტიტ 1,5 250 375
სილამ3 2 50 100
ხრეშიმ3 7 20 140
შიფერიც 6 20 120
არმატურა 12 მმმ 50 2 100
რკინისმილი 80 მმმ 3 11 33
დეფექტურისშესადგენად 8 ლარი
|
1596
|
|
|
|
ცერცვაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა 1200*1,8=2160, დეფექტურისშესადგენად 12 ლარი
|
2172
|
|
|
|
თავაძეებისუბანშიბეტონისჯებისრისმოსაწყობადმასალებისშეძენა: მათშორის: შერეულიშებენიმ3 12 30 360
ცემენტიტ 3 250 750
დეფექტურისშესადგენად 8 ლარი
|
1118
|
|
|
|
ბეღლევი სუბანში, პატარა მალაღურაძეებისუბანში 3 ტონიანიპლასმასისავზისდამოსაწყობიმასალებისშეძენა:მათშორის: ცემენტიტ 3 250 750
შერეულიშებენიმ3 14 30 420
არმატურა 12მმმ 400 2 800
დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი
|
1980
|
|
|
|
პატარა ფერაძეების უბანში, საუბნო გზის თვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 56 მ3 * 160 = 8960, შებენი ფუძის მოსაწყობად, 21მ3 * 30= 630. დეფექტურის შესადგენად 49 ლარი
|
9639
|
|
|
|
ცერცვაძეებისუბანშისააქონლობეტონისშეზიდვა 21,5 *160 =3440, დეფექტურისშესადგენად 18 ლარი
|
3458
|
|
|
|
კუპრაძე-საყვარელიძეებისუბანშისასაქონლობეტონისშეზიდვა 46,5 *160 = 7440. დეფექტურისშესადგენად 38 ლარი
|
7478
|
|
|
|
ბეღლევისუბანში, დალაქიშვილების-ლაშხებისსაუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა 26,5 *160 =4240, დეფექტურისშესადგენად 21 ლარი
|
4261
|
|
|
|
ზედასაქარაში, აბულაძეების უბანში სასქონლო ბეტონის შეზიდვა 36*160=5760, დეფექტურისშესადგენად 28 ლარი
|
5788
|
|
|
|
ზედა საქარაშიადმინისტრაციულშენობასთან, საუბნოგზისთვისსასაქონლობეტონისშეზიდვა 12* 160 = 1920, დეფექტურისშესადგენად 10 ლარი
|
1930
|
|
|
|
სოფ.ქვედა საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე
|
9444
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
5828
|
|
|
|
ჯამი
|
55502
|
|
|
17
|
ზოვრეთი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
ზოვრეთში, ცხადაძეების ხიდის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები, რკინისალკა, 22*158=3476, დეფექტური17 ლარი
|
3493
|
|
|
|
სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე
|
2500
|
|
|
|
სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანითდა 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
|
20146
|
|
|
|
სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე
|
5500
|
|
|
|
ზორვეთში, შაქარქვილები-ვარდოსანიძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 18,5*160=2960, დეფექტური 15 ლარი
|
2975
|
|
|
|
ტექნიკისშესაძენად
|
3893
|
|
|
|
ჯამი
|
38507
|
|
|
18
|
შორაპანი
|
|
|
|
|
მათშორის
|
|
|
|
|
შორაპანში ბინის ამხანაგობისათვის მოთუთოებული სახურავის შეძენა, 31*20=620, დეფექტური 3 ლარი
|
623
|
|
|
|
ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალებისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბეტონისკალიცო 1000მმც 4 180 720
მავთულბადეუჟანგავიმ 300 4 1200
რკინის მილი 50მმმ 30 8 240
ცემენტიტ 1 250 250
კაბელიმ 600 1,0 600
დეფექტური 18 ლარი
|
3028
|
|
|
|
ზაზა ფერაძის სახელობის სკვერში ხეივნის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ტრუბა-კვადრატი 80X80. 3 მმგრ/მ 120 13 1560
ტრუბა-კვადრატი 25X50. 2 მმგრ/მ 210 4 840
ტრუბა-კვადრატი 20X40. 2 მმგრ/მ 210 3 630
მავთული 4მმგრ/მ 600 0,4 240
ცემენტიტ 0,5 250 125
შებენი მ3 4 30 120
ელექტროდიპაჩკა 5 20 100
ბარგალკისქვაც 10 4 40
საღებავიკგ 10 6 60
გაიკებიც 250 0,1 25
დეფექტური 17 ლარი
|
3757
|
|
|
|
ჭიათურის ქუჩაზე ბეტონისა და შებენის შეზიდვა, 106,5*160=17040, სილანარევი შებენის შეზიდვა, 20*30=60, დეფექტური 89 ლარი
|
17729
|
|
|
|
ტექნიკის შესაძენად
|
2944
|
|
|
|
ჯამი
|
28081
|
|
|
|
ყველა სოფლის ჯამიმ/შ
|
1024816
|
|
|
|
ტექნიკა ( თვითმცლელიმანქანა 31705 ექსკავატორი 75000)
|
106705
|
|
|
|
სამუშაო
|
435805
|
|
|
|
ბეტონი
|
345360
|
|
|
|
სხვადასხვა მასალები
|
124987
|
|
|
|
ტექპირობა
|
700
|
|
|
|
ტექ. დოკუმენტაცია
|
11259
|
|
|
|
დარჩა გაუნაწილებელი
|
42688
|
|
|
|
სულ 2015 წლის სოფლის პროექტის თანხა
|
1067504
|
|
|
|
სულ სოფლის პროექტი
|
1,180,572.89
|
დანართი №14
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
|
|
2015 წელი
|
|
|
|
|
კოდი
|
ვალდებ
|
|
|
2015 წელშიდასაკრედიტებელითანხები
|
№№
|
16645.00
|
|
|
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარეფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ. საქართველოს
მთავრობის დადგ. № 641 10 04 14 (2583941.0 ათას ილარი-დან) კრედიტორული დავალიანება m/S:
|
|
14285.00
|
|
1
|
ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. №1საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1184
|
|
2
|
ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
974
|
|
3
|
აღმაშენებლის ქ. №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1204
|
|
4
|
აღმაშენებლის ქ.№19 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
710
|
|
5
|
აღმაშენებლის ქ. №27 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1806
|
|
6
|
აღმაშენებლის ქ. №55 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1340
|
|
7
|
აღმაშენებლის ქ. №57 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1206
|
|
8
|
აღმაშენებლის ქ. №65 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
2395
|
|
9
|
აღმაშენებლის ქ. №87 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1176
|
|
10
|
აღმაშენებლის ქ. №35 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
151
|
|
11
|
აღმაშენებლის ქ. №51 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
382
|
|
12
|
ბიბილაშვილის ქ. №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
|
|
1518
|
|
13
|
ტექზედამხედველობა
|
|
239
|
|
|
ბიბილაშვილის ქ № 3-ში კორპუსის ავარიული ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
|
|
1200
|
|
|
აღმაშენებლის ქ.№55 სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია( ადგილობრივი)
|
|
1160
|
|
|
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები ბინათმშენებლობაში
|
|
278121.00
|
|
1
|
კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
|
|
57000.00
|
|
2
|
ლიფტების რეაბილიტაცია 70000 -დან მ/შ
|
|
58021
|
|
|
ჩიკაშუას ქ№ 12 არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
|
|
11526
|
|
|
მელქაძის ქ№11 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
|
|
11605
|
|
|
მელქაძის ქ№11 ის მე-2 საადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
|
|
11274
|
|
|
მელქაძის ქ.№ 11-ის მე-3 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
|
|
9787
|
|
|
შათირიშვილის ქ.№ 13 მე-2 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
|
|
13829
|
|
3
|
შათირიშვილის ქ.№17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საზირკველის გამაგრება
|
|
25000
|
|
4
|
მაღლაკელიძის ქ. № 11 საცხოვრებელი კორპუსის დრენაჟის მოწყობა.
|
|
20000
|
|
5
|
ქ.ზესტაფონშიაღმასენებლის ქ.№71-71ა, აღმაშენებლის მე-3 შესახვევი№4, კეკელიძის ქ.№9-№11.შათირიშვილის ქ№1 ეზოს რეაბილიტაცია 22000 ლარი.
კეკელიძის ქ №13 ეზოს რეაბილიტაცია 8000 ლარი.საცხოვრებელი
კორპუსების ეზოების ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია
|
|
118100
|
|
I
|
სულ ბინათმშენებლობა
|
|
294766.00
|
|
|
გარე განათება (2014 კრედიტორული დავალიანება)მ/შ)
|
|
27959.00
|
|
1
|
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების, ღამის გარეგანათების სარეაბილიტაციოდ
და მოსაწყობად. საქართველოსმთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
|
|
21928.00
|
|
|
ზაქარიაძის ქ. № 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
716
|
|
|
აღმაშენებლის ქ. №5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1615
|
|
|
აღმაშენებლის ქ.№17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1320
|
|
|
წერეთლის ქ. №6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
278
|
|
|
ფარნავაზის ქ. №3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
2124
|
|
|
ბიბილაშვილის ქ. №8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
703
|
|
|
ბიბილაშბილის ქ. №1 და ფარნავაზის ქ. №7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
2861
|
|
|
რუსთაველის ქ. №4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1750
|
|
|
რუსთაველის ქ. №10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1335
|
|
|
აღმაშენებლის ქ. №65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
827
|
|
|
კეკელიძის ქ. №15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
916
|
|
|
კეკელიძის ქ. №7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
619
|
|
|
კეკელიძის ქ. №4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1343
|
|
|
კეკელიძის ქ. №17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1678
|
|
|
კეკელიძის ქ. №3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
797
|
|
|
კეკელიძის ქ. №5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
35
|
|
|
მაღლაკელიძის ქ. №13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
386
|
|
|
შათირიშვილის ქ. №4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
945
|
|
|
შათირიშვილის ქ. №17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
|
|
1324
|
|
|
საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი
|
|
|
|
|
ტექზედამხედველობა
|
|
356
|
|
|
რგფ. ეკონომია
|
|
6031
|
|
|
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები გარე განათებაში
|
|
132600
|
|
|
ეზოებისა და ქუჩების ღამის გარე განათება. მ/შ: ქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუცაზე, გოგებაშვილის,
ჯავახისვილის, ჩხეიძის ქუჩის გაგრძელება,
იაშვილის ქუჩა I-II ჩიხით, ათონელების ქუჩის მე-2 ჩიხი, ჭავჭავაძის, სააკაძის, უზნაძის ქუჩის გაგრძელება, სადგურ სვირის
ცენტრის გარე განათების მოწყობაზე სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გაზრდა.
|
|
114600
|
|
|
დუმბაძის ქუჩის გარე განათების რეაბილიტაცია
|
|
7000
|
|
|
300 არაგველის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა
|
|
11000
|
|
II
|
სულ გარე განათება
|
|
160559.00
|
|
III
|
წყალმომარაგება 2015 წელი
|
|
51700.00
|
|
1
|
სოფ კლდეეთში წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
|
45000.00
|
|
2
|
ჩხეიძის ქ №4 სასმელი წყლის ჭის გაჭრა
|
|
6300.00
|
|
3
|
სოფელ ქვედა საქარაში ელექტრო სადენის შეძენა
|
|
400
|
|
|
სულ კრედიტორული დავალიანება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში
|
|
44604.00
|
|
|
სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
|
507025.00
|
დანართი №15
|
|
გარემოს დაცვა
|
|
|
I
|
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები
|
კოდი
|
93400.00
|
|
1
|
2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)(ადგილ. კრედიტორი)
|
7051
|
10800.00
|
|
3
|
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის დადგ. №641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამზიდავი სპეც მანქანა (რგფ- კრედიტ)
|
|
82600.00
|
|
II
|
2015 წლის დაგვა დასუფთავების შესანახი ხარჯები
|
|
1282100.00
|
|
II
|
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯ
|
|
171568.00
|
|
|
( მგფ თანხა სესხი პროცენტი)წინა წლების ვალდებულებებიდან 193.1 ათასი ლარიდან -(პროცენტი 66,3 ვალდებულება 126,8). პროცენტისა და ვალდებულების გადატანა( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) -საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ფონდში 170.5 მ/შ პროცენტი 65209 ლარი სესხი 105279 ლარი)
|
|
170488.00
|
|
|
შოროპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამი მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრისათვის, საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა სპეც მანქანით 3 სთ 180-540 ლარი(სარეზერვოდან გამგებლის ბრძანება №43323 30.12.14)( ადგილ. კრედიტ)
|
|
540.00
|
|
|
ქ.ზესტაფონში შათირიშვილის ქ. № 13,№15 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადრენაჟო სისტემის აღდგენა მასალები, პლასტმასის მილი 200 მმ- 36 მ
|
|
540.00
|
|
|
სულ გარემოს დაცვა
|
|
1547068.00
|
დანართი №16
|
|
სპორტულიდაკულტურულიღონისძიებები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
კოდი
|
ლარებში
|
|
|
დასახელება
|
|
თანხა
|
|
I
|
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:
|
|
13804.00
|
|
1
|
კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება
|
|
7904.00
|
|
2
|
კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება
|
|
5000.00
|
|
3
|
მუზეუმებისგაერთიანება 2014 წლისგადმოყოლილიკრედიტორულიდავალიანება
|
|
900.00
|
|
II
|
2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები
|
|
1916906.00
|
|
1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)მ/შ მინი სტადიონის კაპ შეკეთება ხელოვნური საფარი 40.0+ 16.0+30.0
|
|
256700.00
|
|
2
|
ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
|
268000.00
|
|
3
|
მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
|
|
206250.00
|
|
4
|
სახელოვნებო სკოლა
|
|
44100.00
|
|
5
|
ბიბლიოთეკები
|
|
123200.00
|
|
6
|
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
|
334160.00
|
|
7
|
მუზეუმები
|
|
55900.00
|
|
8
|
თეატრები
|
|
265000.00
|
|
9
|
რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა
|
|
120000.00
|
|
10
|
ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა
|
|
91600.00
|
|
11
|
ძეგლთა დაცვა
|
|
3000.00
|
|
12
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
|
20000.00
|
|
13
|
კულტურის ღონისძიება
|
|
16996.00
|
|
14
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
|
12000.00
|
|
15
|
ეპარქიის ხარჯები
|
|
100000.00
|
|
III
|
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან ქ. ზესტაფონში, საქარხნოს ქუჩაზე, ა.(ა).ი.პ კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის შენობის გათბობის სისტემების მონტაჟი
|
|
48083.00
|
|
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია
|
1978793,00
|
|