„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 |
|
2015 წლის 7 სექტემბერი ქ. ზესტაფონი |
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
||||
|
შემოსავლები |
12,053.9 |
4,907.0 |
7,146.9 |
12,310.6 |
3,443.0 |
8,867.6 |
14,096.4 |
4,196.9 |
9,899.5 |
|
გადასახადები |
2,091.8 |
0.0 |
2,091.8 |
2,071.5 |
0.0 |
2,071.5 |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
|
გრანტები |
8,570.3 |
4,907.0 |
3,663.3 |
9,036.9 |
3,443.0 |
5,593.9 |
10,986.4 |
4,196.9 |
6,789.5 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,391.8 |
0.0 |
1,391.8 |
1,202.2 |
0.0 |
1,202.2 |
1,110.0 |
0.0 |
1,110.0 |
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,209.9 |
282.4 |
9,927.5 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,758.7 |
0.0 |
1,758.7 |
2,046.2 |
0.0 |
2,046.2 |
1,867.7 |
0.0 |
1,867.7 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,550.6 |
674.2 |
876.4 |
2,512.4 |
882.0 |
1,630.4 |
1,266.4 |
62.9 |
1,203.5 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
სუბსიდიები |
3,511.4 |
149.1 |
3,362.3 |
4,605.9 |
113.7 |
4,492.2 |
4,689.8 |
82.6 |
4,607.2 |
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
580.0 |
0.0 |
580.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,395.0 |
0.0 |
1,395.0 |
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
462.9 |
0.0 |
462.9 |
344.7 |
136.9 |
207.8 |
|
საოპერაციო სალდო |
4,571.1 |
4,058.8 |
512.3 |
1,628.4 |
2,447.3 |
-818.9 |
3,886.5 |
3,914.5 |
-28.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
3,744.4 |
3,456.4 |
288.0 |
3,329.4 |
3,056.7 |
272.7 |
6,469.8 |
4,526.6 |
1,943.2 |
|
ზრდა |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,569.8 |
4,526.6 |
2,043.2 |
|
კლება |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
მთლიანი სალდო |
826.7 |
602.4 |
224.3 |
-1,701.0 |
-609.4 |
-1,091.6 |
-2,583.3 |
-612.1 |
-1,971.2 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
-1,828.0 |
-609.4 |
-1,218.6 |
-2,710.1 |
-612.1 |
-2,098.0 |
|
ზრდა |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,828.0 |
609.4 |
1,218.6 |
2,710.1 |
612.1 |
2,098.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
|
|
1,828.0 |
609.4 |
1,218.6 |
2,710.1 |
612.1 |
2,098.0 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-111.1 |
0.0 |
-111.1 |
-127.0 |
0.0 |
-127.0 |
-126.8 |
0.0 |
-126.8 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
ბალანსი |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი 2
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
||||
|
შემოსულობები |
12,100.9 |
4,907.0 |
7,193.9 |
12,448.6 |
3,443.0 |
9,005.6 |
14,196.4 |
4,196.9 |
9,999.5 |
|
შემოსავლები |
12,053.9 |
4,907.0 |
7,146.9 |
12,310.6 |
3,443.0 |
8,867.6 |
14,096.4 |
4,196.9 |
9,899.5 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
47.0 |
0.0 |
47.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
გადასახადები |
11,385.3 |
4,304.6 |
7,080.7 |
14,276.6 |
4,052.4 |
10,224.2 |
16,906.5 |
4,809.0 |
12,097.5 |
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,209.9 |
282.4 |
9,927.5 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,569.8 |
4,526.6 |
2,043.2 |
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
ნაშთის ცვლილება |
715.6 |
602.4 |
113.2 |
-1,828.0 |
-609.4 |
-1,218.6 |
-2,710.1 |
-612.1 |
-2,098.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10,176.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 7
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
||||
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,209.9 |
282.4 |
9,927.5 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,758.7 |
0.0 |
1,758.7 |
2,046.2 |
0.0 |
2,046.2 |
1,867.7 |
0.0 |
1,867.7 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,550.6 |
674.2 |
876.4 |
2,512.4 |
882.0 |
1,630.4 |
1,266.4 |
62.9 |
1,203.5 |
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
სუბსიდიები |
3,511.4 |
149.1 |
3,362.3 |
4,605.9 |
113.7 |
4,492.2 |
4,689.8 |
82.6 |
4,607.2 |
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
580.0 |
0.0 |
580.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,395.0 |
0.0 |
1,395.0 |
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
462.9 |
0.0 |
462.9 |
344.7 |
136.9 |
207.8 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6469.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6569.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 8
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
53.5 |
328.9 |
106.2 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
102.0 |
30.5 |
3.4 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3623.1 |
3108.0 |
4,721.3 |
|
04 00 |
განათლება |
|
|
1,602.1 |
|
05.00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
12.8 |
0 |
134.1 |
|
06.00 |
ჯანდაცვა |
0 |
0 |
2.7 |
|
სულ |
3791.4 |
3467.4 |
6569.8 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი 9
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
47.0 |
138.0 |
100 |
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
47.0 |
138.0 |
100.0 |
|
მიწა |
20.6 |
96.0 |
0.0 |
|
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები |
26.4 |
42.0 |
100.0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი 10
|
ფუნქცი- ონალუ- რი კოდი |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანს-ფერები |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყოფილი ტრანსფე- რები |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
სახელმ- წიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანსფე- რები |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
2,193.3 |
0.0 |
2,193.3 |
3,049.4 |
170.1 |
2,879.3 |
2,739.2 |
10.5 |
2,728.7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენ ლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
2,095.2 |
0.0 |
2,095.2 |
2,966.4 |
170.1 |
2,796.3 |
2,739.2 |
10.5 |
2,728.7 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
2,095.2 |
0.0 |
2,095.2 |
2,900.6 |
170.1 |
2,730.5 |
2,579.3 |
10.5 |
2,568.8 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
159.9 |
0.0 |
159.9 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
702 |
თავდაცვა |
133.2 |
0.0 |
133.2 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
147.6 |
0.0 |
147.6 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
314.8 |
0.0 |
314.8 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
314.8 |
0.0 |
314.8 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
4,210.7 |
4,017.6 |
193.1 |
3,441.6 |
3,022.1 |
419.5 |
4,831.5 |
3,270.8 |
1,560.7 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
4,210.7 |
4,017.6 |
193.1 |
3,441.6 |
3,022.1 |
419.5 |
4,811.5 |
3,270.8 |
1,540.7 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
4,210.7 |
4,017.6 |
193.1 |
3,441.6 |
3,022.1 |
419.5 |
4,811.5 |
3,270.8 |
1,540.7 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
1,115.8 |
5.6 |
1,110.2 |
1,250.1 |
82.6 |
1,167.5 |
1,441.8 |
82.6 |
1,359.2 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,375.4 |
82.6 |
1,292.8 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
140.7 |
92.7 |
48.0 |
938.1 |
746.5 |
191.6 |
511.5 |
42.2 |
469.3 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
294.8 |
14.3 |
280.5 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
51.7 |
0.0 |
51.7 |
|
7064 |
გარე განათება |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
467.5 |
467.5 |
0.0 |
165.0 |
27.9 |
137.1 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
105.7 |
2.7 |
103.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
105.7 |
2.7 |
103.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1,188.1 |
14.7 |
1,173.4 |
1,658.3 |
0.0 |
1,658.3 |
1,981.1 |
48.1 |
1,933.0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
335.3 |
14.7 |
320.6 |
497.6 |
0.0 |
497.6 |
733.2 |
0.0 |
733.2 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
814.3 |
0.0 |
814.3 |
1,092.5 |
0.0 |
1,092.5 |
1,135.9 |
48.1 |
1,087.8 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
38.5 |
0.0 |
38.5 |
68.2 |
0.0 |
68.2 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
|
709 |
განათლება |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
3,304.7 |
1,352.1 |
1,952.6 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
3,298.7 |
1,352.1 |
1,946.6 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
632.9 |
24.9 |
608.0 |
1,447.0 |
0.0 |
1,447.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
405.9 |
24.9 |
381.0 |
659.4 |
0.0 |
659.4 |
735.2 |
0.0 |
735.2 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
94.0 |
0.0 |
94.0 |
619.6 |
0.0 |
619.6 |
488.2 |
0.0 |
488.2 |
|
|
სულ |
11,274.2 |
4,304.6 |
6,969.6 |
14,149.6 |
4,052.4 |
10,097.2 |
16,779.7 |
4,809.0 |
11,970.7 |
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
დანართი 11
|
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ
|
მათ შორის |
სულ
|
მათ შორის |
სულ
|
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
საკუ- თარი შემო- სავლები |
|||||
|
3 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
11,385.3 |
4,304.6 |
7,080.7 |
14,276.6 |
4,052.4 |
10,224.2 |
16,906.5 |
4,809.0 |
12,097.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
992.0 |
0.0 |
992.0 |
1,050.5 |
0.0 |
1,050.5 |
1,021.5 |
0.0 |
1,021.5 |
|
|
ხარჯები |
7,482.8 |
848.2 |
6,634.6 |
10,682.2 |
995.7 |
9,686.5 |
10,209.9 |
282.4 |
9,927.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,758.7 |
0.0 |
1,758.7 |
2,046.2 |
0.0 |
2,046.2 |
1,867.7 |
0.0 |
1,867.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,550.6 |
674.2 |
876.4 |
2,512.4 |
882.0 |
1,630.4 |
1,266.4 |
62.9 |
1,203.5 |
|
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
|
სუბსიდიები |
3,511.4 |
149.1 |
3,362.3 |
4,605.9 |
113.7 |
4,492.2 |
4,689.8 |
82.6 |
4,607.2 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
580.0 |
0.0 |
580.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,395.0 |
0.0 |
1,395.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
462.9 |
0.0 |
462.9 |
344.7 |
136.9 |
207.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,569.8 |
4,526.6 |
2,043.2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,791.4 |
3,456.4 |
335.0 |
3,467.4 |
3,056.7 |
410.7 |
6,569.8 |
4,526.6 |
2,043.2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2,304.4 |
0.0 |
2,304.4 |
3,176.4 |
170.1 |
3,006.3 |
2,739.2 |
10.5 |
2,728.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
174.0 |
0.0 |
174.0 |
173.0 |
0.0 |
173.0 |
|
|
ხარჯები |
2,139.8 |
0.0 |
2,139.8 |
2,720.5 |
0.0 |
2,720.5 |
2,633.0 |
0.0 |
2,633.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,480.7 |
0.0 |
1,480.7 |
1,678.7 |
0.0 |
1,678.7 |
1,757.4 |
0.0 |
1,757.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
559.6 |
0.0 |
559.6 |
883.1 |
0.0 |
883.1 |
833.1 |
0.0 |
833.1 |
|
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
75.7 |
0.0 |
75.7 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.5 |
0.0 |
53.5 |
328.9 |
170.1 |
158.8 |
106.2 |
10.5 |
95.7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
53.5 |
0.0 |
53.5 |
328.9 |
170.1 |
158.8 |
106.2 |
10.5 |
95.7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 01 |
ზესტაფონის საკრებულო |
524.9 |
0.0 |
524.9 |
614.2 |
0.0 |
614.2 |
669.5 |
0.0 |
669.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
24.0 |
|
24.0 |
26.0 |
|
26.0 |
26.0 |
|
26.0 |
|
|
ხარჯები |
521.6 |
0.0 |
521.6 |
609.7 |
0.0 |
609.7 |
660.4 |
0.0 |
660.4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
389.8 |
0.0 |
389.8 |
432.9 |
0.0 |
432.9 |
452.0 |
0.0 |
452.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
131.8 |
0.0 |
131.8 |
176.8 |
0.0 |
176.8 |
208.4 |
0.0 |
208.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
01 02 |
ზესტაფონის გამგეობა |
1,570.3 |
0.0 |
1,570.3 |
2,286.4 |
170.1 |
2,116.3 |
1,909.8 |
10.5 |
1,899.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
136.0 |
|
136.0 |
148.0 |
|
148.0 |
147.0 |
|
147.0 |
|
|
ხარჯები |
1,520.1 |
0.0 |
1,520.1 |
1,962.0 |
0.0 |
1,962.0 |
1,812.7 |
0.0 |
1,812.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,090.9 |
0.0 |
1,090.9 |
1,245.8 |
0.0 |
1,245.8 |
1,305.4 |
0.0 |
1,305.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
427.8 |
0.0 |
427.8 |
640.5 |
0.0 |
640.5 |
464.8 |
0.0 |
464.8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
75.7 |
0.0 |
75.7 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.2 |
0.0 |
50.2 |
324.4 |
170.1 |
154.3 |
97.1 |
10.5 |
86.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.2 |
0.0 |
50.2 |
324.4 |
170.1 |
154.3 |
97.1 |
10.5 |
86.6 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
159.9 |
0.0 |
159.9 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
159.9 |
0.0 |
159.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.8 |
0.0 |
65.8 |
159.9 |
0.0 |
159.9 |
|
01 06 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
209.2 |
0.0 |
209.2 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
პროცენტი |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
127.0 |
0.0 |
127.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 07 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 08 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
448.0 |
0.0 |
448.0 |
495.0 |
0.0 |
495.0 |
471.3 |
0.0 |
471.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
ხარჯები |
346.0 |
0.0 |
346.0 |
464.5 |
0.0 |
464.5 |
467.9 |
0.0 |
467.9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
367.5 |
0.0 |
367.5 |
110.3 |
0.0 |
110.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
68.0 |
0.0 |
68.0 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
42.6 |
0.0 |
42.6 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური |
314.8 |
0.0 |
314.8 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
47.0 |
|
47.0 |
48.0 |
|
48.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ხარჯები |
238.1 |
0.0 |
238.1 |
325.0 |
0.0 |
325.0 |
323.7 |
0.0 |
323.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
197.0 |
0.0 |
197.0 |
265.5 |
0.0 |
265.5 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
41.1 |
0.0 |
41.1 |
59.5 |
0.0 |
59.5 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
76.7 |
0.0 |
76.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
76.7 |
0.0 |
76.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
133.2 |
0.0 |
133.2 |
170.0 |
0.0 |
170.0 |
147.6 |
0.0 |
147.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
14.0 |
|
14.0 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
ხარჯები |
107.9 |
0.0 |
107.9 |
139.5 |
0.0 |
139.5 |
144.2 |
0.0 |
144.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
81.0 |
0.0 |
81.0 |
102.0 |
0.0 |
102.0 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
26.9 |
0.0 |
26.9 |
37.5 |
0.0 |
37.5 |
41.2 |
0.0 |
41.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25.3 |
0.0 |
25.3 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
25.3 |
0.0 |
25.3 |
30.5 |
0.0 |
30.5 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
5,467.2 |
4,115.9 |
1,351.3 |
5,629.8 |
3,851.2 |
1,778.6 |
6,911.6 |
3,395.6 |
3,516.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
|
|
ხარჯები |
1,844.1 |
659.5 |
1,184.6 |
2,521.8 |
964.6 |
1,557.2 |
2,063.5 |
282.4 |
1,781.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
756.1 |
659.5 |
96.6 |
1,296.6 |
882.0 |
414.6 |
324.7 |
62.9 |
261.8 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
66.3 |
0.0 |
66.3 |
|
|
სუბსიდიები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,375.4 |
82.6 |
1,292.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
297.1 |
136.9 |
160.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,623.1 |
3,456.4 |
166.7 |
3,108.0 |
2,886.6 |
221.4 |
4,721.3 |
3,113.2 |
1,608.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,623.1 |
3,456.4 |
166.7 |
3,108.0 |
2,886.6 |
221.4 |
4,721.3 |
3,113.2 |
1,608.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
126.8 |
0.0 |
126.8 |
|
03 01 |
საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი |
3,210.7 |
3,017.6 |
193.1 |
2,223.2 |
1,803.7 |
419.5 |
3,655.1 |
2,092.9 |
1,562.2 |
|
|
ხარჯები |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
253.1 |
31.5 |
221.6 |
111.5 |
1.3 |
110.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
253.1 |
31.5 |
221.6 |
106.5 |
0.0 |
106.5 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.9 |
1.3 |
2.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,122.7 |
3,017.6 |
105.1 |
1,970.1 |
1,772.2 |
197.9 |
3,522.1 |
2,091.6 |
1,430.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,122.7 |
3,017.6 |
105.1 |
1,970.1 |
1,772.2 |
197.9 |
3,522.1 |
2,091.6 |
1,430.5 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1,256.5 |
98.3 |
1,158.2 |
2,188.2 |
829.1 |
1,359.1 |
2,058.6 |
124.8 |
1,933.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
138.0 |
0.0 |
138.0 |
|
|
ხარჯები |
1,138.6 |
42.0 |
1,096.6 |
1,721.6 |
386.0 |
1,335.6 |
1,775.7 |
124.8 |
1,650.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
50.6 |
42.0 |
8.6 |
496.4 |
303.4 |
193.0 |
177.1 |
41.8 |
135.3 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.2 |
0.0 |
65.2 |
|
|
სუბსიდიები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,375.4 |
82.6 |
1,292.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
158.0 |
0.4 |
157.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
117.9 |
56.3 |
61.6 |
466.6 |
443.1 |
23.5 |
177.6 |
0.0 |
177.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
117.9 |
56.3 |
61.6 |
466.6 |
443.1 |
23.5 |
177.6 |
0.0 |
177.6 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
03 02 02 |
დასუფთავება |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,375.4 |
82.6 |
1,292.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
144.0 |
|
144.0 |
138.0 |
|
138.0 |
138.0 |
|
138.0 |
|
|
ხარჯები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,375.4 |
82.6 |
1,292.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,088.0 |
0.0 |
1,088.0 |
1,225.2 |
82.6 |
1,142.6 |
1,375.4 |
82.6 |
1,292.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
171.7 |
0.0 |
171.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
66.4 |
0.0 |
66.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
|
|
პროცენტი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.2 |
0.0 |
65.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
23.5 |
0.0 |
23.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
27.8 |
5.6 |
22.2 |
23.5 |
0.0 |
23.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
105.3 |
0.0 |
105.3 |
|
03 02 04 |
ბინათმშენებლობა |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
294.8 |
14.3 |
280.5 |
|
|
ხარჯები |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
294.8 |
14.3 |
280.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
49.9 |
42.0 |
7.9 |
468.1 |
279.0 |
189.1 |
141.7 |
14.3 |
127.4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
153.1 |
0.0 |
153.1 |
|
03 02 05 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 06 |
წყალმომარაგება |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
51.7 |
0.0 |
51.7 |
|
|
ხარჯები |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
03 02 07 |
გარე განათება |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
467.5 |
467.5 |
0.0 |
165.0 |
27.9 |
137.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
32.4 |
27.9 |
4.5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
24.4 |
24.4 |
0.0 |
27.5 |
27.5 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.9 |
0.4 |
4.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
443.1 |
443.1 |
0.0 |
132.6 |
0.0 |
132.6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.7 |
50.7 |
0.0 |
443.1 |
443.1 |
0.0 |
132.6 |
0.0 |
132.6 |
|
03 02 08 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
39.4 |
0.0 |
39.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1,000.0 |
1,000.0 |
0.0 |
1,218.4 |
1,218.4 |
0.0 |
1,197.9 |
1,177.9 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
176.3 |
156.3 |
20.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
41.1 |
21.1 |
20.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
135.2 |
135.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,021.6 |
1,021.6 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,021.6 |
1,021.6 |
0.0 |
|
03 03 01 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
03 03 02 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. |
1,000.0 |
1,000.0 |
0.0 |
1,218.4 |
1,218.4 |
0.0 |
1,177.9 |
1,177.9 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
156.3 |
156.3 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
617.5 |
617.5 |
0.0 |
547.1 |
547.1 |
0.0 |
21.1 |
21.1 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
135.2 |
135.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,021.6 |
1,021.6 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
382.5 |
382.5 |
0.0 |
671.3 |
671.3 |
0.0 |
1,021.6 |
1,021.6 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
3,304.7 |
1,352.1 |
1,952.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
322.5 |
0.0 |
322.5 |
371.0 |
0.0 |
371.0 |
371.0 |
0.0 |
371.0 |
|
|
ხარჯები |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
1,702.6 |
0.0 |
1,702.6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სუბსიდიები |
1,252.8 |
149.1 |
1,103.7 |
1,721.2 |
31.1 |
1,690.1 |
1,700.2 |
0.0 |
1,700.2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,602.1 |
1,352.1 |
250.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,602.1 |
1,352.1 |
250.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
3,298.7 |
1,352.1 |
1,946.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
322.5 |
|
322.5 |
371.0 |
|
371.0 |
371.0 |
|
371.0 |
|
|
ხარჯები |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
1,696.6 |
0.0 |
1,696.6 |
|
|
სუბსიდიები |
1,235.9 |
149.1 |
1,086.8 |
1,709.8 |
31.1 |
1,678.7 |
1,696.6 |
0.0 |
1,696.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,602.1 |
1,352.1 |
250.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,602.1 |
1,352.1 |
250.0 |
|
04 02 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
ხარჯები |
16.9 |
0.0 |
16.9 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სუბსიდიები |
16.9 |
|
16.9 |
11.4 |
|
11.4 |
3.6 |
|
3.6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1,188.1 |
14.7 |
1,173.4 |
1,658.3 |
0.0 |
1,658.3 |
1,981.1 |
48.1 |
1,933.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
292.5 |
0.0 |
292.5 |
290.5 |
0.0 |
290.5 |
311.5 |
0.0 |
311.5 |
|
|
ხარჯები |
1,175.3 |
14.7 |
1,160.6 |
1,658.3 |
0.0 |
1,658.3 |
1,847.0 |
0.0 |
1,847.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
96.6 |
14.7 |
81.9 |
147.7 |
0.0 |
147.7 |
62.6 |
0.0 |
62.6 |
|
|
სუბსიდიები |
1,078.7 |
0.0 |
1,078.7 |
1,510.6 |
0.0 |
1,510.6 |
1,511.2 |
0.0 |
1,511.2 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
134.1 |
48.1 |
86.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
134.1 |
48.1 |
86.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
335.3 |
14.7 |
320.6 |
497.6 |
0.0 |
497.6 |
733.2 |
0.0 |
733.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
|
ხარჯები |
322.5 |
14.7 |
307.8 |
497.6 |
0.0 |
497.6 |
647.2 |
0.0 |
647.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27.7 |
14.7 |
13.0 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
3.9 |
0.0 |
3.9 |
|
|
სუბსიდიები |
294.8 |
0.0 |
294.8 |
471.8 |
0.0 |
471.8 |
636.3 |
0.0 |
636.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
86.0 |
0.0 |
86.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
86.0 |
0.0 |
86.0 |
|
05 01 01 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) |
40.5 |
14.7 |
25.8 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
156.7 |
0.0 |
156.7 |
|
|
ხარჯები |
27.7 |
14.7 |
13.0 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
70.7 |
0.0 |
70.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27.7 |
14.7 |
13.0 |
25.8 |
0.0 |
25.8 |
3.9 |
0.0 |
3.9 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
59.8 |
|
59.8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
86.0 |
0.0 |
86.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12.8 |
0.0 |
12.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
86.0 |
0.0 |
86.0 |
|
05 01 02 |
ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა |
166.3 |
0.0 |
166.3 |
234.4 |
0.0 |
234.4 |
270.2 |
0.0 |
270.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31.0 |
|
31.0 |
35.0 |
|
35.0 |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
ხარჯები |
166.3 |
0.0 |
166.3 |
234.4 |
0.0 |
234.4 |
270.2 |
0.0 |
270.2 |
|
|
სუბსიდიები |
166.3 |
|
166.3 |
234.4 |
|
234.4 |
270.2 |
|
270.2 |
|
05 01 03 |
სპორტის სასახლე |
128.5 |
0.0 |
128.5 |
237.4 |
0.0 |
237.4 |
306.3 |
0.0 |
306.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
23.0 |
|
23.0 |
24.0 |
|
24.0 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
ხარჯები |
128.5 |
0.0 |
128.5 |
237.4 |
0.0 |
237.4 |
306.3 |
0.0 |
306.3 |
|
|
სუბსიდიები |
128.5 |
|
128.5 |
237.4 |
|
237.4 |
306.3 |
|
306.3 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
814.3 |
0.0 |
814.3 |
1,092.5 |
0.0 |
1,092.5 |
1,135.9 |
48.1 |
1,087.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
238.5 |
0.0 |
238.5 |
236.5 |
0.0 |
236.5 |
251.5 |
0.0 |
251.5 |
|
|
ხარჯები |
814.3 |
0.0 |
814.3 |
1,092.5 |
0.0 |
1,092.5 |
1,087.8 |
0.0 |
1,087.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64.4 |
0.0 |
64.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
47.2 |
0.0 |
47.2 |
|
|
სუბსიდიები |
749.9 |
0.0 |
749.9 |
982.5 |
0.0 |
982.5 |
774.9 |
0.0 |
774.9 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
48.1 |
48.1 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
48.1 |
48.1 |
0.0 |
|
05 02 01 |
სახელოვნებო სკოლები |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
ხარჯები |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
43.9 |
0.0 |
43.9 |
44.1 |
0.0 |
44.1 |
|
|
სუბსიდიები |
35.0 |
|
35.0 |
43.9 |
|
43.9 |
44.1 |
|
44.1 |
|
05 02 02 |
ბიბლიოთეკები |
76.6 |
0.0 |
76.6 |
106.2 |
0.0 |
106.2 |
123.2 |
0.0 |
123.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
17.0 |
|
17.0 |
23.5 |
|
23.5 |
24.5 |
|
24.5 |
|
|
ხარჯები |
76.6 |
0.0 |
76.6 |
106.2 |
0.0 |
106.2 |
123.2 |
0.0 |
123.2 |
|
|
სუბსიდიები |
76.6 |
|
76.6 |
106.2 |
|
106.2 |
123.2 |
|
123.2 |
|
05 02 03 |
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი |
216.9 |
0.0 |
216.9 |
290.9 |
0.0 |
290.9 |
387.3 |
48.1 |
339.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
72.0 |
|
72.0 |
78.0 |
|
78.0 |
89.0 |
|
89.0 |
|
|
ხარჯები |
216.9 |
0.0 |
216.9 |
290.9 |
0.0 |
290.9 |
339.2 |
0.0 |
339.2 |
|
|
სუბსიდიები |
216.9 |
|
216.9 |
290.9 |
|
290.9 |
339.2 |
|
339.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
48.1 |
48.1 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
48.1 |
48.1 |
0.0 |
|
05 02 04 |
მუზეუმები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
66.9 |
0.0 |
66.9 |
56.8 |
0.0 |
56.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
66.9 |
0.0 |
66.9 |
56.8 |
0.0 |
56.8 |
|
|
სუბსიდიები |
40.0 |
|
40.0 |
66.9 |
|
66.9 |
56.8 |
|
56.8 |
|
05 02 05 |
თეატრები |
222.0 |
0.0 |
222.0 |
263.0 |
0.0 |
263.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42.0 |
|
42.0 |
42.0 |
|
42.0 |
45.0 |
|
45.0 |
|
|
ხარჯები |
222.0 |
0.0 |
222.0 |
263.0 |
0.0 |
263.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
|
სუბსიდიები |
222.0 |
|
222.0 |
263.0 |
|
263.0 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
265.0 |
0.0 |
265.0 |
|
05 02 06 |
სხვა მუსიკალური კოლექტივები |
159.4 |
0.0 |
159.4 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
86.5 |
|
86.5 |
72.0 |
|
72.0 |
72.0 |
|
72.0 |
|
|
ხარჯები |
159.4 |
0.0 |
159.4 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
211.6 |
0.0 |
211.6 |
|
|
სუბსიდიები |
159.4 |
|
159.4 |
211.6 |
|
211.6 |
211.6 |
|
211.6 |
|
05 02 07 |
ძეგლთა დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
05 02 08 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
ხარჯები |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
|
05 02 09 |
დასასვენებელი სკვერები და პარკები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 10 |
კულტურის ღონისძიებები |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
88.5 |
0.0 |
88.5 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
ხარჯები |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
88.5 |
0.0 |
88.5 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
60.9 |
0.0 |
60.9 |
88.5 |
0.0 |
88.5 |
24.2 |
0.0 |
24.2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
ხარჯები |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
11.5 |
0.0 |
11.5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
05 04 |
ეპარქიის ხარჯები |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
56.3 |
0.0 |
56.3 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
ხარჯები |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
56.3 |
0.0 |
56.3 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
სუბსიდიები |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
56.3 |
|
56.3 |
100.0 |
|
100.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
724.8 |
24.9 |
699.9 |
1,595.9 |
0.0 |
1,595.9 |
1,498.6 |
2.7 |
1,495.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
ხარჯები |
724.8 |
24.9 |
699.9 |
1,595.9 |
0.0 |
1,595.9 |
1,495.9 |
0.0 |
1,495.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სუბსიდიები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,385.0 |
0.0 |
1,385.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
6.2 |
0.0 |
6.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
105.7 |
2.7 |
103.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
ხარჯები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
148.9 |
0.0 |
148.9 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
06 01 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
138.2 |
0.0 |
138.2 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
ხარჯები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
138.2 |
0.0 |
138.2 |
103.0 |
0.0 |
103.0 |
|
|
სუბსიდიები |
91.9 |
|
91.9 |
138.2 |
|
138.2 |
103.0 |
|
103.0 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
10.7 |
|
10.7 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.7 |
2.7 |
0.0 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
632.9 |
24.9 |
608.0 |
1,447.0 |
0.0 |
1,447.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
|
|
ხარჯები |
632.9 |
24.9 |
608.0 |
1,447.0 |
0.0 |
1,447.0 |
1,392.9 |
0.0 |
1,392.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
562.6 |
24.9 |
537.7 |
971.8 |
0.0 |
971.8 |
1,385.0 |
0.0 |
1,385.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
6.2 |
0.0 |
6.2 |
|
06 02 01 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება |
363.1 |
24.9 |
338.2 |
505.0 |
0.0 |
505.0 |
584.8 |
0.0 |
584.8 |
|
|
ხარჯები |
363.1 |
24.9 |
338.2 |
505.0 |
0.0 |
505.0 |
584.8 |
0.0 |
584.8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
363.1 |
24.9 |
338.2 |
505.0 |
0.0 |
505.0 |
584.8 |
0.0 |
584.8 |
|
06 02 02 |
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები |
42.8 |
0.0 |
42.8 |
114.4 |
0.0 |
114.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
|
ხარჯები |
42.8 |
0.0 |
42.8 |
114.4 |
0.0 |
114.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
42.8 |
0.0 |
42.8 |
114.4 |
0.0 |
114.4 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
|
06 02 03 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.4 |
0.0 |
40.4 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.4 |
0.0 |
40.4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.4 |
0.0 |
40.4 |
|
06 02 04 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
ხარჯები |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.3 |
0.0 |
70.3 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
|
ხარჯები |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
62.7 |
0.0 |
62.7 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.5 |
0.0 |
81.5 |
|
06 02 06 |
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
|
ხარჯები |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
20.5 |
0.0 |
20.5 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
|
06 02 07 |
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|
|
ხარჯები |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
|
06 02 08 |
სადღესასწაულო დახმარება |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
90.9 |
0.0 |
90.9 |
|
|
ხარჯები |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
90.9 |
0.0 |
90.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
42.1 |
0.0 |
42.1 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.2 |
0.0 |
6.2 |
|
06 02 09 |
მარჩენალდაკარგულების დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
|
06 02 10 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.1 |
0.0 |
50.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.1 |
0.0 |
50.1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
50.1 |
0.0 |
50.1 |
|
06 02 11 |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.3 |
0.0 |
37.3 |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
|
06 02 12 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
|
06 02 13 |
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 14 |
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
387.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 15 |
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
06 02 16 |
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა - 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება, კერძოდ:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, (მათ შორის, ახლად მიღებული მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება) ;
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო-სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში – სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2. ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6911.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ: მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3655.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ: მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2058.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1. მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1375,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ – დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა-პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა-ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა-პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
- ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
- ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
- მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
3. განათლება - 3304.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება- 3298.7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა.
აღსაზრდელთა რაოდენობა.
3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1981.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 733.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 1135,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 ეპარქიის ხარჯები – 100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 1498.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,7 (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიება, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები ;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა-დადგენა;
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
სანიტარიული ღონისძიებები.
ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები-1392.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირი/ოჯახების ფინანსური დახმარება - 584,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 -დან 100 001-მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
2. ლეიკემიით და ჰემოფილიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 500 ლარის ოდენობით.
3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) ფსიქიკური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შშ-ის მქონე ბავშვები – 100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
4. მარტოხელა დედების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები, დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) – 400 ლარი.
6. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა, არაუმეტეს 200 ლარი).
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 117000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების (უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროებათ ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე;
დ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს;
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება – 40.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით;
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ (ფN IV-100ა) .
შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა – ,,უფასო სადილით" უზრუნველყოფა – 88.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ – უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით;
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
- ხანდაზმულთა დახმარება
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა – (ახალშობილები) 81,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახი, თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად;
გ) დახმარება გაიცემა, თუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს;
გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში;
გ.გ) ახალშობილის მშობელი მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან, მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში, დედა;
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი;
დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე – 350 ლარი;
დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი;
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის – 250 ლარი;
დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა – 250 ლარი;
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის, მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა .
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს;
ბ) დახმარება გაიცემა, თუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში;
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ;
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ;
ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
- სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ პირი გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:
ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ აღემატება 57001 ქულას;
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე;
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით);
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში);
ბ.ბ) არის გარდაცვლილის მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი;
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე;
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად;
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას – გასაცემი თანხა 200 ლარი;
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას – გასაცემი თანხა 200 ლარი;
დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) – არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
სადღესასწაულო დახმარება 90,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაცემას პირის/ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალურ თანადგომა/მხარდაჭერის მიზნით;
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:
ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები – 200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის – მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.
ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე) – 200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები) – 300 ლარი.
ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე) (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები – 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები – 200 ლარი.
ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები – 150 ლარი.
ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება – 200 ლარი
ბ.მ) სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)
ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია – კათარზისი)
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/ სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):
დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.
მარჩენალდაკარგულების დახმარება – 12.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ომის შემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით,
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50.1 ათასი ლარი, მ/შ: (პროგრამული კოდი 06 02 10):
მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება – თითოეულს თვეში 40 ლარი.
მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე – თითოეულს თვეში 30 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები
შშმ პირების ფინანსური დახმარება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება – 26,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)
წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)
- დევნილის მოწმობა (ასლი) (არსებობის შემთხვევაში)
- ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი).
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 150.0 ათასი ლარი
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების/ოჯახების მიმართ, რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება – 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.
დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
- მშობლის განცხადება.
- ბავშვის დაბადების მოწმობა.
- ბანკის ანგარიშის ნომერი.
- შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.
სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება – 70,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 16)
1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.
- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით)
2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.
მუხლი 19. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის მე-19 მუხლის №12, №13, №14 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
დანართი №12
|
ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
2015 წელი |
|
|
|
|
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ |
479759.60 |
|
|
2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ |
363699.60 |
|
I |
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მათ შორის: |
132023.00 |
|
1 |
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
15229 |
|
2 |
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
24050 |
|
3 |
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
6435 |
|
4 |
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
19880 |
|
5 |
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. №311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
4133 |
|
6 |
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტოფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
22957 |
|
7 |
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
8525 |
|
8 |
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტოფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
30814 |
|
II |
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 და 2014 წლის 10 აპრილის №641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ |
231676.60 |
|
1 |
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ: |
208404.8 |
|
2 |
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედველობა) |
820 |
|
3 |
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარიდან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში) |
7260 |
|
4 |
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641N10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარიდან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში, 145.4 გადავიდა გზებში) (ზედამხედველობა) |
143 |
|
5 |
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
6985 |
|
6 |
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა) |
145 |
|
7 |
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ასფალტოფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა |
7470 |
|
8 |
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა) |
143 |
|
9 |
ეკონომია რგფ |
305.8 |
|
III |
ადგილობრივი კრედიტორები |
116060 |
|
1 |
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად |
17895 |
|
2 |
9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია |
15500 |
|
3 |
ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია |
35839 |
|
4 |
ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა |
2369 |
|
5 |
დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს) (ადგილობრივ.) |
26799 |
|
6 |
შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი) |
12899 |
|
7 |
ჭანტურიას ქ. აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება (ადგილობრივი) |
3849 |
|
8 |
ბატონიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (ადგილობრივი |
910 |
|
IV |
2015 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები: მ/შ |
3195402.00 |
|
1 |
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან მ/შ |
1729240.00 |
|
1 |
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან 93 (საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა) ცვლ. 23.02.15 №323 112350 ლარიდან ეკონომიკაში 100250.0-86000 ლარი და |
14250.00 |
|
2 |
სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
189740.00 |
|
3 |
სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
177627.00 |
|
4 |
ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
166097.00 |
|
5 |
ქალაქ ზესტაფონში, იაშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება. |
205251.00 |
|
6 |
სოფელ ზედა საქარაში, ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
153417.00 |
|
7 |
ქალაქ ზესტაფონში, დუმბაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
140638.00 |
|
8 |
ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება. |
258543.00 |
|
9 |
ქ. ზესტაფონში გოგებაშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება |
258351.00 |
|
10 |
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სასახლეში არსებული საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა. |
165326.00 |
|
2 |
გზებში გასანაწილებელი თანხა |
28000.00 |
|
3 |
ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 №4 ო ქმის საფუძველზე-იყო არგვეთის გზა) |
100000.00 |
|
4 |
საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება |
135800.00 |
|
5 |
ვიდეოკამერების მონტაჟი (70000+15000) |
79000 |
|
6 |
სოფ. სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება |
35000 |
|
7 |
სოფლებში ბეტონის შეზიდვა |
110700 |
|
8 |
კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა |
18500 |
|
9 |
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება |
10000 |
|
10 |
სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა |
10000 |
|
11 |
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დასამზადებელი 50000-300 ლარი სანახშ. ადმი. შენობის საპროექტო დოკუმ გადავიდა გამგეობაში |
134700 |
|
12 |
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურება |
6500 |
|
13 |
სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მგფ) |
500000 |
|
14 |
მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან – (მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან გზებში პროცენტი 1091 ლარი. ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612ლარი. |
22612 |
|
15 |
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი დაზიანებული გზის აღდგენისათვის (სარეზერვო ფონდიდან) |
1950 |
|
16 |
სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები. |
119500 |
|
17 |
ფიროსმანის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა |
8000 |
|
18 |
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ძირულაში წყალსადენის რეაბილიტაცია |
20400 |
|
19 |
თამარის ქუჩაზე მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა |
27700 |
|
20 |
სოფ ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად |
54200 |
|
21 |
ძეგლი დაჭრილი არწივი |
41000 |
|
22 |
ქ.ზესტაფონში წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალები |
2600 |
|
|
სულ ეკონომიკური საქმიანობა |
3675161.60 |
დანართი №13
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი |
||
|
დასახელება |
თანხა |
|
|
2012 და 2013 და 2014 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია |
39,017.07 |
|
|
ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით |
31,106.75 |
|
|
პირველი სვირი |
6,040.00 |
|
|
პირველ სვირში დაზიანებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკონომიიდან) |
1450 |
|
|
მასალები – პირველი სვირში ღიბრაძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები – ცემენტი 1 ტ 250 ლარი. ქვიშა ღორღი 4 მ3 ე/ფ 30- 120.ლარი. წყლის პლასტმასის ავზი 2 ტონიანი 2 ცალი ე/ფ 400 ლარი -800ლარი. ეცვ ტიპის ფ/ნ ელ ტუმბო 2 ც ე/ფ 250 ლარი- 500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი 1 ც ე/ფ 200 -200 ლარი. სულ 1870 ლარი.-პირველ სვირში ტალახაძეების უბანშიდამცავი კედლის მოსაწყობადბაკის დადგმა 2 ტ ცემენტი ე/ფ 250 500 ლარი. ქვიშა ღორღი 10 მ3 ე/ფ 30 ლარი 300 ლარი. სულ – 800 ლარი.– კოვზირიძეების უბანში წყაროს მოსაწყობად საჭირო მასალები: 0.5 ტ ცემენტი ე/ფ 250- 125 ლარი. ქვიშა ღორღი 2 მ3 ე/ფ 30- 60 ლარი. – სულ 185 ლარი – გეწაძე ბურჯანაძეების უბანში წყლის ბაკის დასადგმელად საჭირო მასალები. 1 ტ ცემენტი ე/ფ 250-250 ლარი. 4,5 მ3 ქვიშა ღორღი ე/ფ 30-135 ლარი-სულ 385 ლარი. |
3240 |
|
|
სოფ. პირველ სვირში ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისა და სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალები. ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეების უბანშში წყალსადენზე მილის შეძენა 600 გრ/მ ე/ფ 1.5- 900 ლარი. სულაქველიძე – კაკაურიძეების უბანში ჭაზე ცემენტის შეძენა.1ტ. ერ/ფ 250-250 ლარი. სულაქველიძე – კაკაურიძეების უბანში წყალსადენისათვის პლასტმასის მილის შეძენა 250 გრ/მ ე/ფ 0.8- 200 ლარი |
1350 |
|
|
კვალითი |
1,295.50 |
|
|
კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქუჩის ნუმერაციის მოწყობა (ეკონომიიდან) |
1,295.50 |
|
|
კლდეეთი |
283.05 |
|
|
კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან) |
283.05 |
|
|
ფუთი |
4,000.00 |
|
|
სოფ ფუთში ქათამაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ ნასოსის შესაძენად |
4,000.00 |
|
|
ძირულა |
1,407.60 |
|
|
ძირულის თემში 920 ლიტრი ბენზინის შესაძენად (ეკონომიიდან) |
1,407.60 |
|
|
შროშა |
4,923.20 |
|
|
შროშის თემში 440 ლიტრი საწვავის შესაძენად (ეკონომიიდან) |
673.20 |
|
|
სოფ.შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში , ექსეულიძეების უბანში მისასვლელი 8 კმ საუბნო გზის რეაბილიტაცია |
3,600.00 |
|
|
შროშაში ბაჭას ბოგირის უბანში ეთნოგრაფიულ კუთხეზებანერის შესაცვლელად |
650.00 |
|
|
სანახშირე |
4,730.00 |
|
|
სანახშირის თემში სოფ. წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა (ეკონომიიდან) |
4730 |
|
|
ქვედა საქარა |
|
|
|
ზედა საქარა |
200.00 |
|
|
ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება (ეკონომიიდან) |
200 |
|
|
ქვედა საზანო |
3,027.40 |
|
|
ქვედა საზანოს №38 საბავშვო ბაღში შიდა და გარე მეტალო პლასტმასის კარებების მოწყობა |
3,027.40 |
|
|
დილიკაური |
600.00 |
|
|
სოფ. დილიკაურში №31 საბავშვო ბაღში გაზიფიკაციისათვის ტექ.პირობის დამზადება |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
ზოვრეთი |
1,550.00 |
|
|
სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა |
1,550.00 |
|
|
შორაპანი |
3,050.00 |
|
|
შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება) (ეკონომიიდან) |
550.00 |
|
|
შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა(ეკონომიიდან) |
2500 |
|
|
სულ ეკონომია13414.44+25602.60=დარჩა გაუნაწილებელი 39017.07-14639.35-3239.97-1350-4000-4200-3027.40-650=) |
7,910.32 |
|
|
2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით |
3,395.02 |
|
|
პირველი სვირი |
|
|
|
|
სოფ პირველ სვირში 523 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი |
831.57 |
|
|
კვალითი |
|
|
|
სოფ კვალითისათვის 270 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი |
429.30 |
|
|
ქვედა საქარა |
|
|
|
ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი |
612.15 |
|
|
ქვედა საზანო |
|
|
|
ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
1,522.00 |
|
|
სოფლის მხარდამჭერი პროპგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 №471 განკარგულება 1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება |
70656.8 |
|
|
როდინაული |
|
|
1 |
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
3065 |
|
2 |
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაზეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა. |
2128 |
|
3 |
სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
784 |
|
4 |
სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა. |
2170 |
|
5 |
სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა |
3135 |
|
|
ჯამი |
11282 |
|
|
მეორე სვირი |
|
|
1 |
II სვირში ჯიკვათირის უბანში 4 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა |
310 |
|
2 |
II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა) |
323 |
|
3 |
II სვირის თემში ,სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა. |
2030 |
|
|
ჯამი |
2663 |
|
|
პირველი სვირი |
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი |
|
|
|
კვალითი |
|
|
1 |
კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა. |
881 |
|
|
ჯამი |
881 |
|
|
|
|
|
|
ცხრაწყარო |
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი |
0 |
|
|
კლდეეთი |
|
|
1 |
ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით. |
422 |
|
2 |
ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით |
66 |
|
3 |
ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
693 |
|
4 |
ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით. |
116 |
|
5 |
სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
602 |
|
6 |
ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. (მთის ქანით 300მმ მილი) |
1312 |
|
|
ჯამი |
3211 |
|
|
ფუთი |
|
|
|
|
|
|
|
ჯამი |
0 |
|
|
ილემი |
|
|
1 |
ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია |
1074 |
|
2 |
ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა |
1120 |
|
3 |
ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა |
538 |
|
4 |
ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა. |
1055 |
|
5 |
ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა. |
117 |
|
6 |
ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია. |
3365 |
|
|
ჯამი |
7269 |
|
|
ძირულა |
|
|
1 |
ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
1963 |
|
2 |
ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
1226 |
|
3 |
ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება, |
649 |
|
4 |
ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა. |
644 |
|
5 |
ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა. |
1070 |
|
6 |
სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა. |
219 |
|
|
ჯამი |
5771 |
|
|
შროშა |
|
|
1 |
შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით) |
1845 |
|
2 |
შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ |
995 |
|
3 |
სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით) |
1262 |
|
4 |
სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით) |
612 |
|
|
ჯამი |
4714 |
|
|
სანახშირე |
|
|
1 |
სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში წყაროს უბნის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა მოშანდაგება |
3355 |
|
2 |
სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება) |
1210 |
|
|
ჯამი |
4565 |
|
|
ბოსლევი |
|
|
1 |
გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით |
2186 |
|
|
ჯამი |
2186 |
|
|
დილიკაური |
|
|
1 |
დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. |
385 |
|
2 |
დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით |
598 |
|
|
ჯამი |
983 |
|
|
ზედა საქარა |
|
|
1 |
ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა. |
881 |
|
2 |
სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. |
2861 |
|
|
ჯამი |
3742 |
|
|
ქვედა საქარა |
|
|
1 |
ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა. |
545.8 |
|
2 |
ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა |
7390 |
|
3 |
ქვ. საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა |
925 |
|
4 |
ქვ. საქარაში ქათამაძეების უბანში 5მ ცხაურის მოწყობა. |
399 |
|
5 |
ქვ. საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა. |
881 |
|
6 |
ქვედა საქარისს ტემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
803 |
|
7 |
არგვეთაში საბავშვო ბაღში ჭიშკრის მოწყობა |
110 |
|
|
ჯამი |
11053.8 |
|
|
ქვედა საზანო |
|
|
1 |
ტყლაპი ვაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება. |
5372 |
|
2 |
სოფელ ტყლაპში კაპანაძე ლელაძეების უბანში მშენებარე წყალსადენისათვის ელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად |
2350 |
|
|
ჯამი |
7722 |
|
|
ზოორვეთი |
|
|
1 |
სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |
2753 |
|
2 |
სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა. |
881 |
|
3 |
სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანშისაუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
980 |
|
|
ჯამი |
4614 |
|
|
დაბა შორაპანი |
|
|
|
ჯამი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
სულ ჯამი 2012-2013-წლების კრედიტორული დავალიანება და 2014 წლის თანხა. |
113,068.89 |
|
|
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულება 1067504 ლარი მ/შ |
1067504 |
|
1 |
როდინაული |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში სასოფლო გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის რეაბილიტაციაზე |
12240 |
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელ გზაზე 2 ცალი 6-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე |
4871 |
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე |
3500 |
|
|
როდინაულისა ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ლელაძეების საუბო გზის რეაბილიტაცია |
5559 |
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ლითონის მილის მოწყობაზე |
8000 |
|
|
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე |
2828 |
|
|
როდინაულის დმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე 60 გ.მ -ზე |
13691 |
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში ამბულატორიის შემოღობვაზე |
2110 |
|
|
როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სოფ. აჯამეთში საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია |
5037 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
6558 |
|
|
ჯამი |
64394 |
|
2 |
I სვირი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გეწაძეების უბანში, სავალი გზის ბეტონის ფენილის მოწყობაზე |
9600 |
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობაზე |
5970 |
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდუკაძე-გამრეკელაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობაზე |
15000 |
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჯარო სკოლის მიმდებარედ ბეტონის ფენილის მოწყობაზე |
8400 |
|
|
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიტორელიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე |
4000 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
4774 |
|
|
ჯამი |
47744 |
|
3 |
II სვირი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურგენიძეების უბანში საუბნო-სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონისა და შებენის შეზიდვა. მათ შორის: სასაფლაოს გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, მ 300, 30 მერტ კუბი, ერთ. ფასი 160 * 30=4800. შებენი ფუძის მოსაწყობად, 10 მ3 * 30=300 |
5100 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიკვათირის უბანში გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3 *160=2400 |
2400 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილების საუბნო გზაზე სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400 |
2400 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, პირველ სვირთან დამაკავშირებელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400 |
2400 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილები-გეწაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400 |
2400 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარჩხაძე-წაქაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა.15 მ3* 160=2400 |
2400 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცინაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400. დეფექტურის დასამზადებლად 105 |
2505 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარათლების-ცხადაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400 |
2400 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბოჭორიშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო
მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბო ც 1 300 300 ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60 |
3495 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხადაძე-მერკვილაძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებითვის
საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის: ელტუმბო ც 1 300 300 |
450 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თემურ ჯუღელის
წყალსადენისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის :ელტუმბო ც 1 300 300 |
3255 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კაკაურიძე-თუთარაშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის: ელტუმბო ც 1 300 300, პლასტმასის მილი 32მმ მ 100 1 100, პლასტმასის ავზი 2 ტონიანი ც 2 800 1600, რკინის მილი 100მმ მ 20 20 400, უგოლნიკი მ 24 8 192, ფაზა ნოლი კაბელი მ 100 1 100, ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20, ცემენტი ტ 0,4 250 100, რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360 |
3172 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მაისის უბანში წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:
ცემენტი ტ 0,8 250 200 მილი კვადრატი 30X30 მ 12 3 36 |
744 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რობაქიძეები- ცხადაძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის: ელტუმბო ფაზა ნოლი ც 1 300 300, პლასტმასის მილი 32მმ მ 300 1 300, პლასმასის ავზი 3-ტონიანი ც 2 800 1600, რკინის მილი 100მმ მ 20 20 400, უგოლნიკი 50მმ მ 24 8 192,
ფაზა ნოლი კაბელი მ 100 1 100, ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20, ცემენტი ტ 0,4 250 100 დეფექტურის შესადგენად 120 |
3492 |
|
|
ედიბერიძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის
საჭირო მასალების შეძენა, მათ შორის: ელტუმბო ც 1 300 300, პლასმასის მილი 32მმ მ 180 1 180 ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20, ცემენტი ტ 0,3 250 75, რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360, ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60 |
3255 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუღელების უბანში წყალსადენის ქსელის მოსაწყობად მასალები ელტუმბო ფ/ნ ჩ-50 1 ც ე/ფ 400-400 ლარი. პლასტმასის მილი 10 ატმოსფეროზე 300 გრ/მ ე/ფ 1.2 -360 ლარი. კაბელი ფ/ნ 16 კვადრატი 300 გრ/მ ე/ფ 1.2 -360 ლარი. |
1510 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯუღელების უბანში სასაფლაოს ჭიშკრის შესყიდვა. მათ შორის: რკინის ჭიშკარი ც 1 1500 1500. დეფექტურის შესადგენად 7 ლარი |
1507 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშო ბაღისთვის ბუნებრივი აირის მიყვანა. მათ შორის: ტექპირობა ც 1 700 700. დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი |
704 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე, გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება |
4413 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სადგურ სვირში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე |
3000 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ მეორე სვირში მშვილდაძეების უბანში 6-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე |
1449 |
|
|
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, არაბიძეების უბანში, ბოჭორიშვილების უბანში და I საჯარო სკოლასთან სამი ერთეული სასმელი ჭის მოწყობაზე |
11000 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
7529 |
|
|
ჯამი |
70980 |
|
4 |
კვალითი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,შუა კვალითში, ცენტრალურ სასაფლაოსთან საუბნო გზისთვიის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 39* 160 = 6240. დეფექტურის შესადგენად 32 |
6272 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,შუა კვალითში, სილაქაძე-ბუღაშვილების უბანში სასოფლო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 62.5 * 1160 =100000. დეფექტურის შესადგენად 50 ლარი |
10050 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში გოქაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 49,5*160=7920. დეფექტურის შედგენა 40 |
7960 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, გუნიავა-შარვაძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 59.5 * 160=9520. დეფექტურის შესადგენად 48 |
9568 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 49,5*160=7920. დეფექტურის შედგენა 40 |
7960 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, ბოჭორიშვილები უბანში საუბნო გზისთვის სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 24,5 მ3 * 160 = 3920. დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი |
3940 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, ბარამაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქოლო ბეტონის შეზიდვა |
5950 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შუა კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 36.5 მ3 * 160 = 5840. დეფექტურის შესადგეად 30 |
5870 |
|
|
ბარამაძეების უბანში ბეტონის შეზიდვა. 29.5მ3 * 160 = 4720. დეფექტურის შესადგენად 24 |
4744 |
|
|
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, გზის ფუძის მოსაწყობად შებენის შეზიდვა. შებენი მ3 72 * 30 = 2160 დეფექტურის შესადგენად 71 |
2171 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
7212 |
|
|
ჯამი |
71697 |
|
5 |
ცხრაწყარო |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში, ჭის და რეზერვუარის მოწყობა წყალსადენის რეაბილიტაცია |
7257 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალური გზის რაბილიტაცია, ბეტონის საფარით |
8714 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე |
1560 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე |
2200 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრის უბანში 6-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე |
1490 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, წივწივაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე |
4000 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხრაწყაროს სკოლასთან მისავლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობაზე |
6423 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლურსმანაშვილების უბანში, წყალსადნის რეაბილიტაციისთვის, მასალების შეძენა. მათ შორის: პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 500 1,8 900,
ცემენტი ტ 0,5 250 125, სილანარევი შებენი მ3 3 30 90
უგოლნიკი 50მმ გრ/მ 24 8 192 დეფექტურის შესადგენად 12 ლარი |
2359 |
|
|
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბახტიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა და შებენი ფუძის მოსაწყობად. ბეტონის შეზიდვა: 60*160=9600. შებენი ფუძის მოსაწყობად: 10*30 =300. დეფექტურის შესადგენად 50 |
9950 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
5335 |
|
|
ჯამი |
49288 |
|
6 |
კლდეეთი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ალავერდში ცენტრალური გზიდან სკოლამდე გრუნტის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის მოშანდაგებაზე მთის ქანით. |
6000 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ტაბაკინში, ნიკაჭაძეების, აბჟანდაძეების, ყოფილი გამგეობის უკან გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით |
5000 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ალავერდში, ყანჩავლების სასაფლაოზე, ნაკაშიძეების, არსენიშვილების, ჩხეიძეების გზის მოშანდაგება მთის ქანში |
2193 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა და გზების რეაბილიტაცია და მოშანდაგება მთის ქანით |
7820 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კლდეეთში, ჭუმბაძე- ჩინჩალაძეების, ფორჩხიძე-ქავთარაძეები, კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთზე, ზარნაძეები-მაჭავარიანების საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით |
5480 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ქვედა კლდეეთში. სასაფლაოსთან მისასვლელი ცინაძეების სერზე წითელაშვილის, დუგლაძეების ფერმის ჩასასვლელში, სირბილაძეების, დედარიანების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით |
6621 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მწყერიციხეში გორდეზიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონით |
4221 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ქვედა კლდეეთში, საბავშვო ბაღთან მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა |
4000 |
|
|
კინოთი-ტაბაკინის, კინოთის სასაფლაოსთან, ძაბირაძეების, ხიჯაკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია მთის ქანით |
1548 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზედა თვრინში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა, მათ შორის:
ცემენტი ტ 0,5 250 125 ავზი 8 ტონიანი ც 1 2500 2500, პლასმასის მილი 40მმ მ 200 1,25 250, პლასმასის მილი 50მმ მ 600 1,8 1080, დეფექტურის შესაძენად 24 ლარიი. |
4879 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.კინოთში, ჯანიაშვილების უბანში სპორტული მოედნის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა, მათ შორის: რკინის მილი გრ/მ 200 13 2600, მავთულბადე 2,5მმ მ 270 4 1080, ცემენტი ტ 2 250 500, შერეული შებენი მ3 14 30 420, მავთული გრ/მ 600 0,6 360, დეფექტური 31 ლარი |
4991 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალავერდის სასაფლაოზე ფაზანოლიანი მრიცხველის შეძენა. მრიცხველი 1 ც =200 ლარი, დეფექტურის შედგენა 1 ლარი |
201 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზედა კლდეეთში, ხარაულის სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შესყოდვა, მათ შორის: ტრუბა კვადრატი 80X100 მ 20 15 300, ტრუბა კვადრატი 20X40 მ 100 3 300,
ეკლიანი მავთული მ 800 0,2 160 |
946 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თვრინის სასაფლაოზე 2 მრიცხველის და კაბელის შესყოდვა, მრიცხველის კომპლექტი 2ც*200+400, კაბელი ფ.ნ 200 *1=200, დეფექტური 3 ლარი |
603 |
|
|
ტაბაკინში კამლაძეების უბანში გზის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა, ცემენტი ტ 8 250 2000, შერეული შებენი მ3 32 30 960, დეფექტური 15 ლარი, |
2975 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბაკინში სასფლაოთან ტუალეტის ასაშენებლად მასალების შესყიდვა, მათ შორის: ცემენტი ტ 0,3 250 75, პეტლი ც 2 1,5 3, ლურსმანი კგ 1 3 3, ფიცარი მ3 0,1 500 50, დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი. |
136 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბაკინში, აბჟანდაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა, ტექ. პირობის დამზადება: მათ შორის: ელ-ნასოსი ე.ც.ვ ჩ-120 მეორადი ც 1 2800 2800, პლასმასის მილი 50მმ 14 ატმოსფეროზე მ 300 4 1200. დეფექტურის დამზადება 8 ლარი. |
4008 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხადაძეების, ჭუმბაძეების-ბერაძეების-ახრახაძეები-ვარდუკაძეები-ჩუბინიძეები, ხუტაშვილები-ვარდუკაძეების უბანში, წყაროების რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ცემენტი ტ 1,5 250 375, შერეული შებენი მ3 7 30 210, პლასტმასის მილი 25მმ მ 300 0,8 240, პლასმასის მილი 40მმ მ 600 1,25 750, ც ისტერნა 8 ტ ც 1 2500 2500, დეფექტურის შესადგენად 22 ლარი. |
4099 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ქვედა კლდეეთში თურმანიძეების სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შეძენა, მათ შორის: მავთულბადე 2,5 მმ მ 150 4,0, მავთული მ 300 0,15, დეფექტურის შესადგენად 3 ლარი. |
648 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში, დუგლაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის პლასტმასის მილის შეძენაპლასასის მილი 250*0.8=200, დეფექტურის შესადგენად 1 ლარი |
201 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. კონოთში ხიჯაკაძეების, კვირიკაშვილები-ოსაძეების, წყალსადენის რეაბიილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა,
პლასტმასის მილი 25 მმ მ 1300 0.8 1040, რკინის მილი 200 მმ მ 4 60 240 |
1287 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. კონოთში ზარნაძეების სასაფლაოს შემოსაღობად, ეკლიანი მავთულის შეძენა ეკლიანი მავთული, 3200 * 0,25 =3000, დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი |
804 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სირბილაძეების, შერგელაშვილი ტეფნაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15,5 * 160 =2480, დეფექტურის შესადგენად 13 ლარი |
2493 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კინოთში, ძაბირაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 15.5 * 160 =2480, დეფექტური 13 ლარი |
2493 |
|
|
თვრინში, სპორტული მოედნისათვის მასალების შეძენა , მათ შორის: რკინის მილი 90მმ მ 18 18 324, არმატურა 12 მ მ 100 2 200, უგოლნიკი 50მმ მ 12 8 96, საღებავი კგ 20 6 120, დეფექტურის დამზადება 5 ლარი. |
745 |
|
|
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩუბინიძეების გამეობიდან შათირიშვილებისკენ მიმავალ გზაზე სასაქობლო ბეტონის შეზიდვა 31*160= 4960, დეფექტურის შესადგენად 38 ლარი |
4998 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
9261 |
|
|
ჯამი |
88651 |
|
7 |
ფუთი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში გოგოლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე |
5500 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში წითელმიწის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |
3000 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმლაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე |
5000 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში, ვარდოსანიძე-თუთბერიძეების უბანში გზის სავალი ნაწილის მოსწორებაზე |
2498 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, |
|
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფუთის საბავშო ბაღში არსებული ჭის თავსახურის და სახელურის შეძენა, მასალების შეზიდვა, თავსახური 1 ცალი = 80, სახელური 1 ცალი=120, დეფექტური 1 ლარი |
201 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგოლიძეების უბანში წყლის ავზის სადგარის მოსაწყობად მასალების შეძენა, რკინის მილი 16*18=288, უგოლნიკი 16*8=128, რკინის ბალკა 10* 30=300, ელექტროდი 1 პაჩკა=20 ლარი, დეფექტური 4 ლარი |
740 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში არსებული მემორიალის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი |
462 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯოხაძე ბეგაძეების უბანში გზის გასამაგრებლად ბეტონის კედლის მოწყობისთვის მასალების შეზიდვა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დ ეფექტური 2 ლარი |
462 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დვლისოულის სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა 50*4 =200, დეფექტური 1 ლარი |
201 |
|
|
ქათამაძეების უბანში, სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალების შეზიდვა, პლასტმასის მილი=480 ლარი, დეფექტური 3 ლარი |
483 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წ ყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა, პლასტმასის მილი =500 ლარი, დეფექტური 3 ლარი |
503 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქათამაძეების უბანში გზის გასამაგრებლად ბეტონის კედლის მოწყობისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა, ცემენტი 1ტ=250, ქვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი |
462 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში საგზაო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
5467 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუთბერიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
3296 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სარალიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
3457 |
|
|
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძეების საუბნო გზის რეაბულიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
5467 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
4297 |
|
|
ჯამი |
41496 |
|
8 |
ილემი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფ. ქვედა ილემში, მესხიშვილების უბანში წყალსადენის რეზერვუარის სადგარის მოწყობაზე |
4107 |
|
|
ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფ ქვედა ილემში სხილაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე |
15668 |
|
|
ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, ზედა ილემში, ოყროშიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 80,5*160 =12880. დეფექტურის შესადგენად 65 ლარი |
12945 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
3740 |
|
|
ჯამი |
36460 |
|
9 |
ძირულა |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.ვაშპარიანში სასოფლო გზაზე 6-მეტრიანი ლითონის ცხააურის მოწყობაზე |
1512 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.დიდ განთიადში ხიდის რეაბილიტაციაზე |
8049 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.პატარა განთიადში სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე მთის ქანით |
5038 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ზედა წევაში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
5065 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ღერკში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
4342 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ქვედა წევაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
5306 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლელაძისეულში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
5307 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. აჭარაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
4905 |
|
|
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეძენა |
4583 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
5341 |
|
|
ჯამი |
49448 |
|
10 |
შროშა |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ შროშაში ნახიდვარის უბანში სასაფლაოს მისასვლელი გზის გაწმებდა მოხრეშვა მოშანდაგებაზე |
4571 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ საწაბლეში საუბნო გზის მოხრეშვა მოშანდაგება |
5198 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.საწუმბოში არსებული სასაფლაოს მისასვლელი გზის მოშანდაგება და ბეტონის საყრდები კედლის მოწყობაზე |
4941 |
|
|
შროშაში, შველიძეების უბანში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
2975 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასმაისი-ულევში გზის სავალ ნაწილზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
4905 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაჭას ბოგირზე სავაჭრო ობიექტზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
1528 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. შროშაში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის პლასტმასის მილების შეძენა |
2110 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაჭას ბოგირზე, უბანში არსებულ სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილისთვის მასალების შეძენა |
1267 |
|
|
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში,ბაჭას ბოგირზე არსებულ სავაჭრო ობიექტზე არსებული მოსაცდელის რეკონსტრუქციისათის მასალების შეძენა |
1447 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
3250 |
|
|
ჯამი |
32192 |
|
11 |
სანახშირე |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა საღვინეში სასოფლო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე |
11800 |
|
|
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. სანახშირეში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა |
2216 |
|
|
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. მარტოთუბანში მუხების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე |
3000 |
|
|
მარტოთუბანში, სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონის და შებენის შეზიდვა |
13508 |
|
|
ზედა წიფლავაკეში, სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
6995 |
|
|
ქვედა წიფლავაკეში სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
8201 |
|
|
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანახშირის სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა |
5387 |
|
|
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ წიფლავაკეში სასაფლაოს რამის გარე განათების მოსაწყობად ტექნიკური პირობის დამზადება (ფაზა ნოლ 10 კვ სიმძლავრით) |
400 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
5758 |
|
|
ჯამი |
57265 |
|
12 |
ბოსლევი |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.გაღმა ბოსლევში ნიჩაფას გზის რეაბილიტაციაზე |
15262 |
|
|
ბეღლევში, თავბერიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია |
2974 |
|
|
სოფ.მარჯვენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე |
5209 |
|
|
სოფ.მარცხენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე |
7749 |
|
|
სოფ. დიდწიფელაში კვანტიძეების უბანში გზის რეაბილიტაციაზე |
4048 |
|
|
სოფ.ბეღლევში საუბნო გზაზე 2 ცალი 4-მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე |
1936 |
|
|
გამოღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციის მასალების შეძენა: მათ შორის: ცისტერნა მალიროვანი 8ტ ც 2 2500 5000, ცემენტი ტ 3 250 750, რკინის მილი 100მმ მ 12 18 216, უგოლნიკი 50მმ მ 16 8 128, რკინის ბალკა 28მმ მ 10 30 300, 3 ფაზიანი კაბელი მ 50 3 150, ფ.ნოლიანი კაბელი მ 300 1,2 360, საღებავი კგ 25 6 150, რკინის ჩოთქი ც 2 2 4. დეფექტურის შესადგენად 68 ლარი. |
7126 |
|
|
გაღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა, მათ შორის: პლასტმასის მილი 25მმ გრ/მ 250 0,8 200.
არმატურა 12მმ გრ/მ 48 2,0 96
მრიცხველი ც 1 200 200 რკინის ბალკა 20მმ მ 10 30 300. დეფექტურის შესადგენად 9 ლარი |
1689 |
|
|
ბეღლევში გარე განათებისთვის სანათების შესყიდვა. სანათები (პროჟექტორი) ც 6 150 900. დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი |
905 |
|
|
ბეღლევში სამედიცინო ამბულატორიის სახურავის შესყიდვა. მოთუთოებული თუნუქი ც 35* 20= 700. დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი |
704 |
|
|
დიდწიფელაში წყლის რეაბილიტაცისათვის მასალები, პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 200 1,8 პლასმასის მილი 32მმ გრ/მ 600 1,0. დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი |
965 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
6394 |
|
|
ჯამი |
54961 |
|
13 |
დილიკაური |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
დილიკაურში ავ.ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: არმატურა Ф-16 გრ/მ 300 3 900. სილანარევი შებენი მ3
8 30 240. ცემენტი ტ 3 250 750. პლასტმასის მილი Ф-50 გრ/მ 1300 1,8 2340 200 2 400 |
6670 |
|
|
შუა სვანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,5ტ *250=125 |
125 |
|
|
სუქნიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,3ტ* 250 =75 |
75 |
|
|
კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბო ჩ-75 3ფზ ც 1 2000 2000. პლასტმასის მილი 63 მმ მაღალი წნევის მ 100 6 600. დეფექტურის შესადგენად 97 |
2697 |
|
|
კოპერაციის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო 2K6 ც 1 1500 1500. ცემენტი ტ 0,5 250 125 |
1625 |
|
|
ფეარაძე-პერანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა: კაბელი ფ.ნ 16 კვადრატიანი მ 120 1,5 180. პლასტმასის მილი 50მმ მ 100 1,8 180. პლასმასის მილი 40მმ მ 100 1,2 120. დეფექტურის შესადგენად 7 ლარი |
487 |
|
|
დათიაშვილების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მათ შორის: მავთულბადე გრ/მ 40 4 160. აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20 |
180 |
|
|
ქვაგატეხილის უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მავთულბადე გრ/მ 40 4 160 . აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20. |
180 |
|
|
ცერცვაძეების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა: მავთულბადე გრ/მ 40 4 160. აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20 |
180 |
|
|
ქველეთუბნის ზედა უბანში წყალსადენის მოწყობისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა მათ შორის: პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 1150 1,8 2070. პლასტმასის მილი 40მმ გრ/მ 600 1,2 720. ელ-ტუმბო ჩ 50 ც 1 800 800. კაბელი ფ.ნ 16 კვ გრ/მ 350 1,2 420. ცემენტი ტ 3 250 750. შერეული შებენი მ3 14 30 420. მრიცხველი კომპლექტი ც 1 200 200. არმატურა 14მმ გრ/მ 150 2 300. დეფექტურის შესადგენად 27 ლარი |
5707 |
|
|
დილიკაურში ხიხაძე-ხვედელიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: არმატურა Ф-16 მ 180 3 540.
შერეული შებენი მ3 4 30 120 ელ-ტუმბო ჩ-50 3 ფზ ც 1 1500 1500. მრიცხველი 3 ფზ კომლექტი 1 300 300. კაბელი 3 ფზ მ 100 2,5 250 |
5710 |
|
|
ქვაგატეხილის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, ცემენტი 0,5 ტ * 250 = 125 |
125 |
|
|
ქველეთუბნის გადასახვევთან საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 16 *160 =2560 |
2560 |
|
|
კახნიაშვილი-ჩიხლაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240 დეფექტურის შედგენა 69 |
2309 |
|
|
ეჯიბაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240 |
2240 |
|
|
ღავთაძე, ხიხაძეების საუბნო გზაზე სასაქონო ბეტონის შეზიდვა 16*160=2560 |
2560 |
|
|
ქვედა ცერცვაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 24*160=3840 |
3840 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
4440 |
|
|
ჯამი |
41710 |
|
14 |
ქვედა საქარა |
|
|
|
მათ შორის: |
|
|
|
სოფ არგვეთაში, შროშელების უბანში სანიაღვრე არხის გაჭრაზე და არსებული არხების გაწმენდაზე |
4500 |
|
|
სოფ. ქვედა საქარაში დიდი ნებიერიძეების უბანში, სოფლის სასაფლაოზე მისასვლლი გზის რეაბიილიტაცია |
20000 |
|
|
სოფ. ქვედა საქარაში, გურულების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე |
4400 |
|
|
სოფ. არგვეთაში სოფლის ცენტრში არსებული წყაროს არხის გაწმენდაზე |
1500 |
|
|
სოფ. ჭალატყეში, სამხარაძეების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე |
5000 |
|
|
სოფ. ჭალატყეში, კოკოლა ეკლესიაზე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე |
428 |
|
|
სოფ. ჭალატყეში, მესხები-ჭიჭინაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე |
500 |
|
|
სოფ. ჭალატყეში სანიაღვრე არხისა და 7 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე |
5400 |
|
|
სოფ. არგვეთაში, სირტსტროის დასახლებაში სანიაღვრე არხების მოწყობაზე |
1239 |
|
|
სოფ.არგვეთაში კობახიძეების უბანში 6-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე |
1455 |
|
|
სოფ.არგვეთაში კოვზირიძეების უბანში 6-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე |
1455 |
|
|
სოფ.ქვედა საქარაში სანიაღვრე არხისა და 6-მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე |
13800 |
|
|
სოფ.არგვეთაში, სერის უბანში სანიაღვრე არხისა და 5-მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე |
4500 |
|
|
სოფ.არგვეთაში, ტუკვაძეების უბანში, სანიაღვრე არხისა და ორი 6-მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე |
6000 |
|
|
ჭალატყეში, ომში დაღუპულთა გმირების მემორიალის მოწყობისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბლოკი ც 250 1,2 300. ცემენტი კგ 800 0,25 200. არმატურა 12მმ გრ/მ 30 2,0 60. დეკორატიული ცემენტი კგ 50 0,5 25. მინა 6მმ მ2 4 15 60. ფიცარი 3 მმ მ3 0,2 600 120. დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი. |
769 |
|
|
ზესტაფონი-ზოვრეთის სამანქანო გზის გასწვრივ, ქაცარიძე-ცხელიშვილების უბანში ცხაურის მოწყობისათვის მასალების შეზიდვა, მათ შორის : უგოლნიკი 70მმ გრ/მ 14 13 182. უგოლნიკი 50მმ გრ/მ 14 8 112. არმატურა გრ/მ 80 8 640. სილანარევი შებენი მ3 4 30 120. ცემენტი ტ 1 250 250. დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი |
1314 |
|
|
არგვეთაში, სვანიძეების სახლთან საუბნო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160 =4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი |
4020 |
|
|
ქვედა საქარაში, მერკვილაძეების საუბნო გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 24.5 *160= 3920, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი |
3940 |
|
|
არგვეთაში, კობახიძე-გელხუიძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160=4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი |
4020 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
9680 |
|
|
ჯამი |
93920 |
|
15 |
ქვედა საზანო |
|
|
|
მათ შორის: |
|
|
|
სოფ. ქვედა საზანოში საექიმო ამბულატორიისთვის წყალსადენის მოწყობაზე |
1000 |
|
|
სოფ. სასახლეში ჭუმბურიძე-კობახიძეების და ეწრის უბნის წყალსადენის მოწყობაზე |
21350 |
|
|
ტყლაპივაკეში, ბეღელაძეების უბანში ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაძენად |
745 |
|
|
ქვედა საზანოში, ნებიერიძეების უბანში მდინარეზე გადასასვლელი ხიდისათვის ფიცრის შეძენა |
482 |
|
|
ტყლაპივაკეში, დავლაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ.ტუმბოს შეძენა |
3905 |
|
|
ტყლაპივაკეში, ფოცხვერაშვილების უბანში წყალსადენისათვის სამფაზა კაბელის შეძენა |
705 |
|
|
სასახლეში გარე განათების კაბელის შეძენა |
402 |
|
|
ქვედა საზანოში ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარედ, ღობეების შესაღებად საღებავის შეძენა |
583 |
|
|
ტყლაპივაკეში მთავარანგელოზის ტაძრისა და ბუცხრიკიძეების გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა |
21307 |
|
|
ქვედა საზანოში შიდა გზების საფარის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა |
28623 |
|
|
შიმშილაქეთის გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა |
13347 |
|
|
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძე-ჭუბურიძეების უბანში, წყალსადენის მოწყობის სამუშაოებისათვის ტექ. პირობის დამზადება (3 ფაზა 10 კვ სიმძლავრეზე) |
1200 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
10471 |
|
|
ჯამი |
104120 |
|
16 |
ზედა საქარა |
|
|
|
მათ შორის |
|
|
|
დავლაძეების უბანში, წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის: პლასტმასის მილი 50მმ მ 100 1,8 180. არმატურა 18მმ მ 50 3,5 175. 50 მმ ვინტილი კომლექტი 1 60 60.
50 პლასტმასის მილი გადასმაბელად ც 10 10 100 ფიცარი 3მმ მ3 0,5 500 250. დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი |
810 |
|
|
აბულაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელისთვის მასალების შეძენა. მათ შორის: ბლოკი ც 250 1,2 300. კოჭი 10X16 მ3 0,3 600 180. ფიცარი 3მმ მ3 0,4 600 240. ცემენტი ტ 1,5 250 375. სილა მ3 2 50 100.
ხრეში მ3 7 20 140. შიფერი ც 6 20 120 დეფექტურის შესადგენად 8 ლარი |
1596 |
|
|
ცერცვაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა 1200*1,8=2160, დეფექტურის შესადგენად 12 ლარი |
2172 |
|
|
თავაძეების უბანში ბეტონის ჯებისრის მოსაწყობად მასალების შეძენა: მათ შორის: შერეული შებენი მ3 12 30 360.. ცემენტი ტ 3 250 750. დეფექტურის შესადგენად 8 ლარი |
1118 |
|
|
ბეღლევის უბანში, პატარა მალაღურაძეების უბანში 3-ტონიანი პლასტმასის ავზის და მოსაწყობი
მასალების შეძენა:მათ შორის: ცემენტი ტ 3 250 750 დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი |
1980 |
|
|
პატარა ფერაძეების უბანში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 56 მ3 * 160 = 8960, შებენი ფუძის მოსაწყობად, 21მ3 * 30= 630. დეფექტურის შესადგენად 49 ლარი |
9639 |
|
|
ცერცვაძეების უბანში სააქონლო ბეტონის შეზიდვა 21,5 *160 =3440, დეფექტურის შესადგენად 18 ლარი |
3458 |
|
|
კუპრაძე-საყვარელიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 46,5 *160 = 7440. დეფექტურის შესადგენად 38 ლარი |
7478 |
|
|
ბეღლევის უბანში, დალაქიშვილების-ლაშხების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 26,5 *160 =4240, დეფექტურის შესადგენად 21 ლარი |
4261 |
|
|
ზედა საქარაში, აბულაძეების უბანში სასქონლო ბეტონის შეზიდვა 36*160=5760, დეფექტურის შესადგენად 28 ლარი |
5788 |
|
|
ზედა საქარაში ადმინისტრაციულ შენობასთან, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 12* 160 = 1920, დ ეფექტურის შესადგენად 10 ლარი |
1930 |
|
|
სოფ. ქვედა საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე |
9444 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
5828 |
|
|
ჯამი |
55502 |
|
17 |
ზოვრეთი |
|
|
|
მათ შორის: |
|
|
|
ზოვრეთში, ცხადაძეების ხიდის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები, რკინის ბალკა, 22*158=3476, დეფექტური17 ლარი |
3493 |
|
|
სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე |
2500 |
|
|
სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანით და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე |
20146 |
|
|
სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე |
5500 |
|
|
ზორვეთში, შაქარქვილები-ვარდოსანიძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 18,5*160=2960, დეფექტური 15 ლარი |
2975 |
|
|
ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერტეულში, გვალიების უბანში წყალსადენის მოწყობისათვის ტექპირობის დამზადება (ფაზა ნოლი 10 კვ სიმძლავრეზე) |
400 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
3893 |
|
|
ჯამი |
38907 |
|
18 |
შორაპანი |
|
|
|
მათ შორის: |
|
|
|
შორაპანში ბინის ამხანაგობისათვის მოთუთიებული სახურავის შეძენა, 31*20=620, დეფექტური 3 ლარი |
623 |
|
|
ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალებისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბეტონის კალიცო 1000მმ ც 4 180 720. მავთულბადე უჟანგავი მ 300 4 1200.
რკინის მილი 50მმ მ 30 8 240. ცემენტი ტ 1 250 250 |
3028 |
|
|
ზაზა ფერაძის სახელობის სკვერში ხეივნის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ტრუბა-კვადრატი 80X80. 3 მმ გრ/მ 120 13 1560. ტრუბა-კვადრატი 25X50. 2 მმ გრ/მ 210 4 840. ტრუბა-კვადრატი 20X40. 2 მმ გრ/მ 210 3 630. მავთული 4მმ გრ/მ 600 0,4 240. ცემენტი ტ 0,5 250 125. შებენი მ3 4 30 120.
ელექტროდი პაჩკა 5 20 100 დეფექტური 17 ლარი |
3757 |
|
|
ჭიათურის ქუჩაზე ბეტონისა და შებენის შეზიდვა, 106,5*160=17040, სილანარევი შებენის შეზიდვა, 20*30=60, დეფექტური 89 ლარი |
17729 |
|
|
ტექნიკის შესაძენად |
2944 |
|
|
ჯამი |
28081 |
|
|
ყველა სოფლის ჯამი მ/შ 1067504-დან განაწილებული |
1026816 |
|
|
ტექნიკა თვითმცლელი მანქანა 31705 ექსკავატორი 75000 |
106705 |
|
|
სამუშაო |
435805 |
|
|
სხვა მასალები |
124987 |
|
|
ტექ-პირობა |
2700 |
|
|
ბეტონი |
345360 |
|
|
ტექ.დოკუმენტაცია |
11259 |
|
|
დარჩა გაუნაწილებელი |
40688 |
|
|
სულ 2015 წლის სოფლის პროექტის თანხა |
1067504 |
|
|
სულ სოფლის პროექტები |
1,180,572.89 |
დანართი 14
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
|
|
|
2015 წელი |
|
|
|
|
|
ვალდებ |
|
|
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები |
16645.00 |
|
I |
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კორპუსების სარეაბილიტაციოდ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან)კრედიტორული დავალიანება m/S: |
14285.00 |
|
1 |
ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. №1საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1184 |
|
2 |
ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის №1 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
974 |
|
3 |
აღმაშენებლის ქ. №1 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1204 |
|
4 |
აღმაშენებლის ქ. №19 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
710 |
|
5 |
აღმაშენებლის ქ. №27 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1806 |
|
6 |
აღმაშენებლის ქ. №55 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1340 |
|
7 |
აღმაშენებლის ქ. №57 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1206 |
|
8 |
აღმაშენებლის ქ. №65 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
2395 |
|
9 |
აღმაშენებლის ქ. №87 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1176 |
|
10 |
აღმაშენებლის ქ. №35 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
151 |
|
11 |
აღმაშენებლის ქ. №51 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
382 |
|
12 |
ბიბილაშვილის ქ. №1 საცხოვრებელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია |
1518 |
|
13 |
ტექზედამხედველობა |
239 |
|
II |
ბიბილაშვილის ქ. № 3-ში კორპუსის ავარიული ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი) |
1200 |
|
III |
აღმაშენებლის ქ. №55 სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია( ადგილობრივი) |
1160 |
|
|
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები ბინათმშენებლობაში |
278121.00 |
|
1 |
კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) |
57000.00 |
|
2 |
ლიფტების რეაბილიტაცია 70000 -დან მ/შ |
58021 |
|
|
ჩიკაშუას ქ. №12 არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია |
11526 |
|
|
მელქაძის ქ. № 11 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია |
11605 |
|
|
მელქაძის ქ. № 11 ის მე-2 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია |
11274 |
|
|
მელქაძის ქ. № 11-ის მე-3 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია |
9787 |
|
|
შათირიშვილის ქ. № 13 მე-2 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია |
13829 |
|
3 |
შათირიშვილის ქ. № 17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საძირკვლის გამაგრება |
25000 |
|
4 |
მაღლაკელიძის ქ. № 11 საცხოვრებელი კორპუსის დრენაჟის მოწყობა. |
20000 |
|
5 |
ქ.ზესტაფონშიაღმასენებლის ქ.№ 71-71ა, აღმაშენებლის მე-3 შესახვევი № 4, კეკელიძის ქ.№ 9-N11.შათირიშვილის ქ. № 1 ეზოს რეაბილიტაცია 22000 ლარი. კეკელიძის ქ. № 13 ეზოს რეაბილიტაცია 8000 ლარი. საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია |
118100 |
|
I |
სულ ბინათმშენებლობა |
294766.00 |
|
|
გარე განათება (2014 კრედიტორული დავალიანება)მ/შ) |
27959.00 |
|
|
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების, ღამის გარეგანათების სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად. საქართველოს მთავრობის დადგ. № 641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ: |
21928.00 |
|
1 |
ზაქარიაძის ქ. № 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
716 |
|
2 |
აღმაშენებლის ქ. № 5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1615 |
|
3 |
აღმაშენებლის ქ. № 17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1320 |
|
4 |
წერეთლის ქ. № 6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
278 |
|
5 |
ფარნავაზის ქ. № 3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
2124 |
|
6 |
ბიბილაშვილის ქ. № 8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
703 |
|
7 |
ბიბილაშბილის ქ. № 1 და ფარნავაზის ქ. № 7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
2861 |
|
8 |
რუსთაველის ქ. № 4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1750 |
|
9 |
რუსთაველის ქ. № 10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1335 |
|
10 |
აღმაშენებლის ქ. № 65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
827 |
|
11 |
კეკელიძის ქ. № 15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
916 |
|
12 |
კეკელიძის ქ. № 7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
619 |
|
13 |
კეკელიძის ქ. № 4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1343 |
|
14 |
კეკელიძის ქ. № 17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1678 |
|
15 |
კეკელიძის ქ. № 3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
797 |
|
16 |
კეკელიძის ქ. № 5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
35 |
|
17 |
მაღლაკელიძის ქ. № 13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
386 |
|
18 |
შათირიშვილის ქ. № 4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
945 |
|
19 |
შათირიშვილის ქ. № 17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |
1324 |
|
20 |
საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი |
|
|
21 |
ტექზედამხედველობა |
356 |
|
|
რგფ. ეკონომია |
6031 |
|
|
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები გარე განათებაში |
137100 |
|
1 |
ეზოებისა და ქუჩების ღამის გარე განათება. მ/შ: ქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუცაზე, გოგებაშვილის , ჯავახიშვილის, ჩხეიძის ქუჩის გაგრძელება, იაშვილის ქუჩა I-II ჩიხით, ათონელების ქუჩის მე-2 ჩიხი, ჭავჭავაძის, სააკაძის, უზნაძის ქუჩის გაგრძელება, სადგურ სვირის ცენტრის გარე განათების მოწყობაზე სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გაზრდა. |
114600 |
|
2 |
9 ობიექტის ტექ.პირობის დასამზადებლად (გოგებაშვილის , ჯავახიშვილის, ჩხეიძის ქუჩის გაგრძელება, იაშვილის ქუჩა I-II ჩიხით, ათონელების ქუჩის მე-2 ჩიხი, ჭავჭავაძის, სააკაძის, უზნაძის ქუჩის გაგრძელება, სადგურ სვირის ცენტრის გარე განათების მოწყობაზე) |
4500 |
|
3 |
300 არაგველის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა |
11000 |
|
4 |
დუმბაძის ქუჩის გარე განათების რეაბილიტაცია |
7000 |
|
II |
სულ გარე განათება |
165059.00 |
|
III |
წყალმომარაგება 2015 წელი |
51700.00 |
|
1 |
სოფ. კლდეეთში წყალსადენის რეაბილიტაცია |
45000.00 |
|
2 |
ჩხეიძის ქ. № 4 სასმელი წყლის ჭის გაჭრა |
6300.00 |
|
3 |
სოფ. ქვედა საქარაში ელ. სადენის შეძენა |
400.00 |
|
|
სულ კრედიტორული დავალიანება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში |
44604.00 |
|
სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
511525.00 |
„.
|