„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№42
სარეგისტრაციო კოდი
190020000.35.154.016240
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 08/10/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2015 წლის 5 ოქტომბერი

დაბა თიანეთი

 

„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1.         
„თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 26/12/2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.154.016198) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათ. ლარებში

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

შემოსავლები

3,772.3

1,237.8

2,534.5

5,695.2

2,359.5

3,335.7

6.570.4

3.118.9

3,451.5

გადასახადები

203.2

0.0

203.2

170.0

0.0

170.0

200.0

0.0

200.0

     გრანტები

3,350.0

1,237.8

2,112.2

5,285.2

2,359.5

2,925.7

6.156.4

3.118.9

3,037.5

სხვა შემოსავლები

219.1

0.0

219.1

240.0

0.0

240.0

214.0

0.0

214.0

ხარჯები

2,810.9

250.1

2,560.7

3,677.7

569.6

3,108.1

5.600.6

2.120.9

3,479.7

შრომის ანაზღაურება

1,213.9

0.0

1,213.9

1,256.7

0.0

1,256.7

1,024.1

0.0

1,024.1

 საქონელი და მომსახურება

474.0

59.5

414.5

656.7

73.7

583.0

895,9

161.7

734,2

 სუბსიდიები

842.5

6.0

836.5

1,110.2

0.0

1,110.2

1,430.2

0.0

1,430.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

138.9

0.0

138.9

სოციალური უზრუნველყოფა

88.7

0.0

88.7

95.5

0.0

95.5

123.2

0.0

123.2

სხვა ხარჯები

191.7

184.6

7.1

558.6

495.9

62.7

1.988.3

1.959.2

29,1

საოპერაციო სალდო

961.4

987.6

-26.2

2,017.5

1,789.9

227.6

969,8

998.0

-28,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,301.8

1,305.7

-4.0

1,615.2

1,449.7

165.5

1,700,7

1.475.4

225,3

ზრდა

1,321.6

1,305.7

15.9

1,615.2

1,449.7

165.5

1,700,7

1.475.4

225,3

კლება

19.9

0.0

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-340.4

-318.1

-22.3

402.3

340.2

62.1

-730.8

-477.4

-253.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-340.4

-318.1

-22.3

402.3

340.2

62.1

-733.9

-478.8

-255.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

402.3

340.2

62.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

402.3

340.2

62.1

0.0

0.0

0.0

კლება

340.4

318.1

22.3

0.0

0.0

0.0

733.9

478.8

255.2

ვალუტა და დეპოზიტები

340.4

318.1

22.3

0.0

0.0

0.0

733.9

478.8

255.2

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.1

-1.4

-1.7

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

1.4

1.7

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

1.4

1.7

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5,600,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

ხარჯები

2,810.9

250.1

2,560.7

3,677.7

569.6

3,108.1

5.600.6

2.120.9

3,479,7

შრომის ანაზღაურება

1,213.9

0.0

1,213.9

1,256.7

0.0

1,256.7

1,024.1

0.0

1,024.1

საქონელი და მომსახურება

474.0

59.5

414.5

656.7

73.7

583.0

895,9

161.7

734,2

სუბსიდიები

842.5

6.0

836.5

1,110.2

0.0

1,110.2

1,430.2

0.0

1,430.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

138.9

0.0

138.9

სოციალური უზრუნველყოფა

88.7

0.0

88.7

95.5

0.0

95.5

123.2

0.0

123.2

სხვა ხარჯები

191.7

184.6

7.1

558.6

495.9

62.7

1,988,3

1.959.2

29,1

".

 

3. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,700,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,301.8

1,305.7

-4.0

1,615.2

1,449.7

165.5

1,700,7

1.475.4

 

ზრდა

1,321.6

1,305.7

15.9

1,615.2

1,449.7

165.5

1,700,7

1.475.4

 

კლება

19.9

0.0

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

12,9

8,9

28,4

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3.0

3,4

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,305,7

1,602,9

1.672.3

სულ ჯამი

1,321,6

1,615,2

1.700,7

2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

                  დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

19,9

7,2

0.0

ძირითადი აქტივები

12,2

4,9

0.0

       არაწარმოებული აქტივები

7.6

2,3

0.0

".

4. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

4,132.5

1,555.9

2,576.6

5,292.9

2,019.3

3,273.6

7.304.3

3.597.7

3,706.7

 

 

ხარჯები

2,810.9

250.1

2,560.7

3,677.7

569.6

3,108.1

5,600,6

2.120.9

3,479,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,213.9

0.0

1,213.9

1,256.7

0.0

1,256.7

1,024.1

0.0

1,024.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

474.0

59.5

414.5

656.7

73.7

583.0

895,9

161.7

734,2

 

 

სუბსიდიები

842.5

6.0

836.5

1,110.2

0.0

1,110.2

1,430.2

0.0

1,430.2

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

138.9

0.0

138.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.7

0.0

88.7

95.5

0.0

95.5

123.2

0.0

123.2

 

 

სხვა ხარჯები

191.7

184.6

7.1

558.6

495.9

62.7

1,988,3

1,959,2

29,1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,321.6

1,305.7

15.9

1,615.2

1,449.7

165.5

1,700,7

1.475.4

225,3

 

 

ძირითადი აქტივები

1,321.6

1,305.7

15.9

1,615.2

1,449.7

165.5

1,700,7

1.475.4

225,3

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

1.4

1.7

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

1.4

1.7

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,325.7

0.0

1,325.7

1,426.6

0.0

1,426.6

1,506.8

0.0

1,506.8

 

 

ხარჯები

1,312.8

0.0

1,312.8

1,417.7

0.0

1,417.7

1,477,5

0.0

1,477,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,056.1

0.0

1,056.1

1,092.6

0.0

1,092.6

971.6

0.0

971.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

249.9

0.0

249.9

313.7

0.0

313.7

486,7

0.0

486,7

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.4

0.0

6.4

9.1

0.0

9.1

12.5

0.0

12.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.4

2.3

0.0

2.3

6,3

0.0

6,3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

0.0

12.9

8.9

0.0

8.9

28,4

0.0

28,4

 

 

ძირითადი აქტივები

12.9

0.0

12.9

8.9

0.0

8.9

28,4

0.0

28,4

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

267.4

0.0

267.4

313.5

0.0

313.5

396.0

0.0

396.0

 

 

ხარჯები

266.3

0.0

266.3

311.5

0.0

311.5

392.5

0.0

392.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

223.2

0.0

223.2

254.8

0.0

254.8

247.2

0.0

247.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

43.1

0.0

43.1

54.3

0.0

54.3

145.3

0.0

145.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

1.1

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

 

ძირითადი აქტივები

1.1

0.0

1.1

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,058.3

0.0

1,058.3

1,113.1

0.0

1,113.1

1,109.9

0.0

1,109.9

 

 

ხარჯები

1,046.5

0.0

1,046.5

1,106.2

0.0

1,106.2

1,084,1

0.0

1,084,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

832.9

0.0

832.9

837.8

0.0

837.8

724.4

0.0

724.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

206.8

0.0

206.8

259.4

0.0

259.4

340,5

0.0

340,7

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.4

0.0

6.4

6.7

0.0

6.7

12.5

0.0

12.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.4

2.3

0.0

2.3

6,3

0.0

6,3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

0.0

11.8

6.9

0.0

6.9

25,4

0.0

25,4

 

 

ძირითადი აქტივები

11.8

0.0

11.8

6.9

0.0

6.9

20.1

0.0

20.1

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

197.5

0.0

197.5

231.7

0.0

231.7

219.1

0.0

219.1

 

 

ხარჯები

194.5

0.0

194.5

228.3

0.0

228.3

219.1

0.0

219.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

157.8

0.0

157.8

164.1

0.0

164.1

52.5

0.0

52.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

36.7

0.0

36.7

64.1

0.0

64.1

25.6

0.0

25.6

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

138.5

0.0

138.5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

3.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

115.9

0.0

115.9

147.8

0.0

147.8

145.1

0.0

145.1

 

 

ხარჯები

115.9

0.0

115.9

144.4

0.0

144.4

145.1

0.0

145.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

97.5

0.0

97.5

106.0

0.0

106.0

5.7

0.0

5.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

18.4

0.0

18.4

38.4

0.0

38.4

0.9

0.0

0.9

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

138.5

0.0

138.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81.6

0.0

81.6

83.9

0.0

83.9

74.0

0.0

74.0

 

 

ხარჯები

78.6

0.0

78.6

83.9

0.0

83.9

74.0

0.0

74.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

60.3

0.0

60.3

58.1

0.0

58.1

46.8

0.0

46.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

18.3

0.0

18.3

25.7

0.0

25.7

24.7

0.0

24.7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,710.8

1,549.9

160.9

2,480.0

2,019.3

460.7

4.161.5

3.592.9

568.7

 

 

ხარჯები

405.0

244.1

160.9

877.1

569.6

307.5

2.487.9

2.116.1

371.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

164.4

59.5

104.9

249.0

73.7

175.3

297.3

156.9

140.4

 

 

სუბსიდიები

49.3

0.0

49.3

71.9

0.0

71.9

210.3

0.0

210.3

 

 

სხვა ხარჯები

191.3

184.6

6.7

556.2

495.9

60.3

1.980.3

1.959.2

21.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,305.7

1,305.7

0.0

1,602.9

1,449.7

153.2

1.672.3

1.475.4

196.9

 

 

ძირითადი აქტივები

1,305.7

1,305.7

0.0

1,602.9

1,449.7

153.2

1.672.3

1.475.4

196.9

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

0.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

475.0

475.0

0.0

604.1

547.5

56.6

348.3

342.3

6.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

342.1

342.1

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

342.1

342.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475.0

475.0

0.0

601.2

547.5

53.7

6.2

0.2

6.0

 

 

ძირითადი აქტივები

475.0

475.0

0.0

601.2

547.5

53.7

6.2

0.2

6.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

331.0

219.4

111.6

1,279.6

995.8

283.8

2,498.5

2,031.5

467.0

 

 

ხარჯები

156.3

44.7

111.6

649.8

465.5

184.3

1,407.8

1,131.7

276.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

104.9

0.0

104.9

175.3

0.0

175.3

138.9

0.0

138.9

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

135.2

0.0

135.2

 

 

სხვა ხარჯები

51.4

44.7

6.7

474.5

465.5

9.0

1,133.7

1,131.7

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.7

174.7

0.0

629.8

530.3

99.5

1,090.7

899.8

190.9

 

 

ძირითადი აქტივები

174.7

174.7

0.0

629.8

530.3

99.5

1,090.7

899.8

190.9

 

03 02 01

გარე განათების დაფინანსება

15.8

0.0

15.8

13.5

0.0

13.5

29.3

2.5

26.8

 

 

ხარჯები

15.8

0.0

15.8

13.5

0.0

13.5

26.8

0.0

26.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

0.0

15.8

13.5

0.0

13.5

26.8

0.0

26.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.5

0.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

89.1

0.0

89.1

177.7

0.0

177.7

200.0

0.0

200.0

 

 

ხარჯები

89.1

0.0

89.1

161.8

0.0

161.8

200.0

0.0

200.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

89.1

0.0

89.1

161.8

0.0

161.8

112.1

0.0

112.1

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

87.9

 

87.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

15.9

0.0

15.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

15.9

0.0

15.9

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

45.7

45.7

0.0

233.7

186.6

47.1

1,085.5

1,084.9

0.6

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,003.0

1,003.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,003.0

1,003.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.7

45.7

0.0

233.7

186.6

47.1

82.5

81.9

0.6

 

 

ძირითადი აქტივები

45.7

45.7

0.0

233.7

186.6

47.1

82.5

81.9

0.6

 

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

51.4

44.7

6.7

474.5

465.5

9.0

832.1

830.1

2.0

 

 

ხარჯები

51.4

44.7

6.7

474.5

465.5

9.0

130.7

128.7

2.0

 

 

სხვა ხარჯები

51.4

44.7

6.7

474.5

465.5

9.0

130.7

128.7

2.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

701.4

701.4

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

701.4

701.4

0.0

 

03 02 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია

129.1

129.1

0.0

110.1

73.6

36.5

176.8

48.5

128.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.1

129.1

0.0

110.1

73.6

36.5

176.8

48.5

128.3

 

 

ძირითადი აქტივები

129.1

129.1

0.0

110.1

73.6

36.5

176.8

48.5

128.3

 

03 02 06

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

270.1

270.1

0.0

127.5

65.5

62.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

270.1

270.1

0.0

127.5

65.5

62.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

270.1

270.1

0.0

127.5

65.5

62.0

 

03 02 07

()იპთიანეთის წყალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47.3

0.0

47.3

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47.3

0.0

47.3

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

47.3

 

47.3

 

03 03

ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა

49.3

0.0

49.3

71.9

0.0

71.9

76.6

0.0

76.6

 

 

ხარჯები

49.3

0.0

49.3

71.9

0.0

71.9

76.6

0.0

76.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

 

სუბსიდიები

49.3

 

49.3

71.9

 

71.9

75.1

 

75.1

 

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

314.0

314.0

0.0

48.4

0.0

48.4

0.5

0.5

0.0

 

 

ხარჯები

14.0

14.0

0.0

48.4

0.0

48.4

0.5

0.5

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

14.0

14.0

0.0

48.4

0.0

48.4

0.5

0.5

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 01

 დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა

3.6

3.6

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

3.6

3.6

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

3.6

3.6

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 02

ტრანსპორტის შეძენა

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 03

ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.0

 

03 04 04

სასაფლაოების შემოღობვა

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 05

მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა

0.0

0.0

0.0

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.4

0.0

21.4

0.0

0.0

0.0

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

361.9

361.9

0.0

420.9

420.9

0.0

628.7

628.7

0.0

 

 

ხარჯები

59.5

59.5

0.0

73.5

73.5

0.0

188.0

188.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

59.5

59.5

0.0

73.5

73.5

0.0

156.9

156.9

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.1

31.1

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302.3

302.3

0.0

347.4

347.4

0.0

439.3

439.3

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

302.3

302.3

0.0

347.4

347.4

0.0

439.3

439.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

0.0

 

03 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

179.6

179.6

0.0

55.2

55.2

0.0

609.0

589.9

19.1

 

 

ხარჯები

126.0

126.0

0.0

30.6

30.6

0.0

472.9

453.8

19.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

126.0

126.0

0.0

30.4

30.4

0.0

472.9

453.8

19.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.6

53.6

0.0

24.6

24.6

0.0

136.1

136.1

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

53.6

53.6

0.0

24.6

24.6

0.0

136.1

136.1

0.0

 

04 00

განათლება

352.6

6.0

346.6

445.0

0.0

445.0

495.3

4.8

490.5

 

 

ხარჯები

352.6

6.0

346.6

445.0

0.0

445.0

495.3

4.8

490.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

 

 

სუბსიდიები

352.6

6.0

346.6

445.0

0.0

445.0

490.1

0.0

490.1

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

333.6

6.0

327.6

425.0

0.0

425.0

486.5

0.0

486.5

 

 

ხარჯები

333.6

6.0

327.6

425.0

0.0

425.0

486.5

0.0

486.5

 

 

სუბსიდიები

333.6

6.0

327.6

425.0

 

425.0

486.5

 

486.5

 

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.2

4.8

0.4

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.2

4.8

0.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

04 03

სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

3.6

0.0

3.6

 

 

ხარჯები

19.0

0.0

19.0

20.0

0.0

20.0

3.6

0.0

3.6

 

 

სუბსიდიები

19.0

 

19.0

20.0

 

20.0

3.6

 

3.6

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

378.5

0.0

378.5

520.6

0.0

520.6

699.4

0.0

699.4

 

 

ხარჯები

378.5

0.0

378.5

520.6

0.0

520.6

699.4

0.0

699.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

23.0

0.0

23.0

29.9

0.0

29.9

81.5

0.0

81.5

 

 

სუბსიდიები

355.5

0.0

355.5

490.7

0.0

490.7

616.6

0.0

616.6

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

107.1

0.0

107.1

118.1

0.0

118.1

117.3

0.0

117.3

 

 

ხარჯები

107.1

0.0

107.1

118.1

0.0

118.1

117.3

0.0

117.3

 

 

სუბსიდიები

107.1

0.0

107.1

118.1

0.0

118.1

117.3

0.0

117.3

 

05 01 01

()იპსპორტული კლუბი თიანეთი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

44.0

 

44.0

 

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

93.0

0.0

93.0

101.2

0.0

101.2

56.1

0.0

56.1

 

 

ხარჯები

93.0

0.0

93.0

101.2

0.0

101.2

56.1

0.0

56.1

 

 

სუბსიდიები

93.0

 

93.0

101.2

 

101.2

56.1

 

56.1

 

05 01 03

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა

14.1

0.0

14.1

16.9

0.0

16.9

17.2

0.0

17.2

 

 

ხარჯები

14.1

0.0

14.1

16.9

0.0

16.9

17.2

0.0

17.2

 

 

სუბსიდიები

14.1

 

14.1

16.9

 

16.9

17.2

 

17.2

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

268.3

0.0

268.3

368.4

0.0

368.4

539.1

0.0

539.1

 

 

ხარჯები

268.3

0.0

268.3

368.4

0.0

368.4

539.1

0.0

539.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

19.9

0.0

19.9

20.8

0.0

20.8

63.5

0.0

63.5

 

 

სუბსიდიები

248.4

0.0

248.4

347.6

0.0

347.6

474.3

0.0

474.3

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

19.9

0.0

19.9

20.8

0.0

20.8

64.8

0.0

64.8

 

 

ხარჯები

19.9

0.0

19.9

20.8

0.0

20.8

64.8

0.0

64.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

19.9

0.0

19.9

20.8

0.0

20.8

63.5

0.0

63.5

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

 

05 02 02

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

36.7

0.0

36.7

44.9

0.0

44.9

45.3

0.0

45.3

 

 

ხარჯები

36.7

0.0

36.7

44.9

0.0

44.9

45.3

0.0

45.3

 

 

სუბსიდიები

36.7

 

36.7

44.9

 

44.9

45.3

 

45.3

 

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

72.3

0.0

72.3

85.2

0.0

85.2

125.0

0.0

125.0

 

 

ხარჯები

72.3

0.0

72.3

85.2

0.0

85.2

125.0

0.0

125.0

 

 

სუბსიდიები

72.3

0.0 

72.3

85.2

0.0 

85.2

125.0

 0.0

125.0

 

05 02 04

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

37.1

0.0

37.1

38.6

0.0

38.6

180.2

0.0

180.2

 

 

ხარჯები

37.1

0.0

37.1

38.6

0.0

38.6

180.2

0.0

180.2

 

 

სუბსიდიები

37.1

 

37.1

38.6

 

38.6

180.2

 

180.2

 

05 02 05

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

69.7

0.0

69.7

73.1

0.0

73.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

69.7

0.0

69.7

73.1

0.0

73.1

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

69.7

0.0 

69.7

73.1

 0.0

73.1

0.0

0.0 

0.0 

 

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

32.6

0.0

32.6

38.8

0.0

38.8

72.0

0.0

72.0

 

 

ხარჯები

32.6

0.0

32.6

38.8

0.0

38.8

72.0

0.0

72.0

 

 

სუბსიდიები

32.6

0.0 

32.6

38.8

 0.0

38.8

72.0

 0.0

72.0

 

05 02 07

გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი"

0.0

0.0

0.0

38.5

0.0

38.5

40.7

0.0

40.7

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

38.5

0.0

38.5

40.7

0.0

40.7

 

 

სუბსიდიები

0.0

 0.0

0.0 

38.5

0.0 

38.5

40.7

0.0 

40.7

 

05 02 08

კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი"

0.0

0.0

0.0

28.5

0.0

28.5

11.1

0.0

11.1

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

28.5

0.0

28.5

11.1

0.0

11.1

 

 

სუბსიდიები

0.0

 0.0

0.0 

28.5

 0.0

28.5

11.1

 0.0

11.1

 

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

3.1

0.0

3.1

34.1

0.0

34.1

43.0

0.0

43.0

 

 

ხარჯები

3.1

0.0

3.1

34.1

0.0

34.1

43.0

0.0

43.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.0

3.1

9.1

0.0

9.1

18.0

0.0

18.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0 

0.0 

25.0

0.0 

25.0

25.0

 0.0

25.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

167.4

0.0

167.4

189.0

0.0

189.0

222.2

0.0

222.2

 

 

ხარჯები

167.4

0.0

167.4

189.0

0.0

189.0

221.4

0.0

221.4

 

 

სუბსიდიები

85.1

0.0

85.1

102.6

0.0

102.6

113.2

0.0

113.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82.3

0.0

82.3

86.4

0.0

86.4

108.2

0.0

108.2

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48.1

0.0

48.1

52.7

0.0

52.7

61.9

0.0

61.9

 

 

ხარჯები

48.1

0.0

48.1

52.7

0.0

52.7

61.9

0.0

61.9

 

 

სუბსიდიები

48.1

 0.0

48.1

52.7

 0.0

52.7

61.9

0.0

61.9

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

119.3

0.0

119.3

136.3

0.0

136.3

160.3

0.0

160.3

 

 

ხარჯები

119.3

0.0

119.3

136.3

0.0

136.3

159.5

0.0

159.5

 

 

სუბსიდიები

37.0

0.0

37.0

49.9

0.0

49.9

51.3

0.0

51.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82.3

0.0

82.3

86.4

0.0

86.4

108.2

0.0

108.2

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

14.3

0.0

14.3

12.0

0.0

12.0

17.0

0.0

17.0

 

 

ხარჯები

14.3

0.0

14.3

12.0

0.0

12.0

17.0

0.0

17.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.3

0.0

14.3

12.0

0.0

12.0

17.0

0.0

17.0

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები

67.5

0.0

67.5

73.6

0.0

73.6

90.0

0.0

90.0

 

 

ხარჯები

67.5

0.0

67.5

73.6

0.0

73.6

89.2

0.0

89.2

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.5

0.0

67.5

73.6

0.0

73.6

89.2

0.0

89.2

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

06 02 03

სარიტუალო ღონისძიებები

0.5

0.0

0.5

0.8

0.0

0.8

2.0

0.0

2.0

 

 

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

0.8

0.0

0.8

2.0

0.0

2.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.0

0.5

0.8

0.0

0.8

2.0

0.0

2.0

 

06 02 04

უფასო სასადილო

37.0

0.0

37.0

49.9

0.0

49.9

51.3

0.0

51.3

 

 

ხარჯები

37.0

0.0

37.0

49.9

0.0

49.9

51.3

0.0

51.3

 

 

სუბსიდიები

37.0

0.0 

37.0

49.9

 0.0

49.9

51.3

0.0 

51.3

 

".

 


მუხლი 2.                  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია შეთეკაური