ორგ. კოდი დასახელება 2015  წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№29
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.117.016272
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/10/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2015 წლის 23 ოქტომბერი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 24/12/2014წ; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016241) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

   6 827,602

3 028.102

 

3 799,500

გადასახადები

485.0

0.0

485.0

გრანტები

5 661.102

3 028.102

2 633.0

სხვა შემოსავლები

681,500

0.0

681,500

ხარჯები

 3 561,641

206.020

3 355,621

შრომის ანაზღაურება

 

1 158.8

48.1

1 110.7

საქონელი და მომსახურება

      801.980

139.080

662,900

სუბსიდიები

1 151.900

0.0

1 151.900

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

339.450

3.9

335.550

სხვა  ხარჯები

109,511

14.940

94,571

საოპერაციო სალდო

3 265,961

2 822.082

443,879

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 196,667

3 686.021

510,646

ზრდა

4 206,667

3 686.021

520,646

კლება

10,0

0.0

10,0

მთლიანი სალდო

-930.706

-863.939

-66.767

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-930.706

-863.939

-66.767

ვალუტა და დეპოზიტები

930.706

863.939

66.767

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 837,60

3 028.102

3 809.50

შემოსავლები

      6 827,60

3 028.102

3 799.50

არაფინანსური აქტივების კლება

10,0

0.0

10,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7 768.308

3 892.041

3 876.267

ხარჯები

3 561,641

206.020

3 355,621

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 206,667

            3 686.021

                520,646

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 6 827.602 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 827.602

3 028.102

3 799.5

გადასახადები

485,0

0.0

485.0

გრანტები

     5 661.102

3 028.102

2 633.0

სხვა შემოსავლები

681,5

0.0

681,5

 

დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები 485,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

485.0

0.0

485.0

ქონების გადასახადი

113

485.0

0.0

485.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

465,0

0.0

465,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

113114

10,0

0.0

10,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

7,0

0.0

7,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

3,0

0,0

3,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

10,0

0.0

10,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

8,0

0,0

8,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

2,0

0.0

2,0

 

ე) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 6.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 681 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

681,5

0.0

681,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

608,0

0.0

608,0

პროცენტები

1411

36.0

0.0

36.0

რენტა

1415

572,0

0.0

572.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

560,0

0.0

560,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2,0

0.0

2,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

7,5

0.0

7,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

7,5

0.0

7,5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

6,5

0.0

6,5

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

142214

1,0

0.0

1,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

50,0

0.0

50,0

 

ვ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 561.641 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

 

3 561.641

                     206.020

                3 355.621

შრომის ანაზღაურება

1 158.8

                     48.1

              1 110.700

საქონელი და მომსახურება

801.980

                     139.080

662.9

სუბსიდიები

1 151.9

0,0

1 151.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

339.450

3.9

335.550

სხვა ხარჯები

109.511

14.940

94.571

 

ზ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 196 667 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 196.667

3 686.021

           510.646

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 206.667

3 686.021

           520.646

არაფინანსური აქტივების კლება

10,0

0.0

             10,0

 

თ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 633.109

0,0

       1 633.109

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 632.639

0,0

1 632.639

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 572.639

0,0

1 572.639

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

60.0

0.0

60.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,470

0,0

0,470

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

55,54

51.1

4.44

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 362.085

1 695.937

          666.148

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

188.505

188.505

0.0

7045

ტრანსპორტი

1 870.046

1 359.258

510.788

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         1 595.046

         1 359.258

235.788

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

303.534

148.174

155.360

705

გარემოს დაცვა

47.0

0,0

47.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

47.0

0,0

47.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 345.224

              2 141.104

204.120

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

2 237.224

2 141.104

96.120

7064

გარე განათება

108.0

0.0

108.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

536.9

0,0

536.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

262.7

 

0,0

262.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

261.2

0.0

261.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

6.0

0,0

6.0

709

განათლება

412.0

0,0

412.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

412.0

0,0

412.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

376.450

3.9

372.550

7103

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

3.9

2.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

221.6

0.0

221.6

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

49.85

0,0

49.85

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99,0

0.0

99,0

 

სულ

7 768.308

3 892.041

3 876.267

ი) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

7 768.308

3 892.041

3 866.267

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

3 561.641

206.020

3 355.621

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,8

48.1

1 110.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 206.667

3 686.021

520.646

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 633,109

0,0

     1 633,109

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 548,660

0,0

  1 548,660

 

შრომის ანაზღაურება

1 110,7

0,0

  1 110,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.449

0,0

      84.449

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

        0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

488.890

0.0

    488.890

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

457.390

0.0

     457.390

 

შრომის ანაზღაურება

310,2

0

      310,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,5

0.0

       31,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 083.749

0,0

    1 083.749

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

1 030.8

0,0

      1 030.8

 

შრომის ანაზღაურება

800,5

0,0

         800,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.949

0.0

         52.949

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

60,0

0.0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

60,0

0.0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,5

0,0

0,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,5

0.0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

55,54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

55.54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 754.309

3 837.041

917.268

 

ხარჯები

632.091

151.020

481.071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

          4 122.218

3 686.021

 436.197

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

1 139.316

903.528

235.788

 

ხარჯები

94.051

12.950

  81.101

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 045.265

890.578

  154.687

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 970.758

2 289.278

   681.480

 

ხარჯები

536.240

136.270

    399.970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 434.518

2 153.008

     281.510

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108,0

0.0

108,0

 

ხარჯები

80,0

0.0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,0

0.0

28,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

47,0

0.0

47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 237.224

2 141.104

  96.120

 

ხარჯები

154.990

            133.870

    21.120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 082.234

  2 007.234

       75.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 0204

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

303.534

148.174

155.360

 

ხარჯები

39.250

2.4

36.850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

264.284

145.774

118.510

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

275,000

0,0

275,000

 

ხარჯები

215,000

0.0

215,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

0,0

60.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

188.505

188.505

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             186.705

186.705

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

188.505

188.505

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.705

186.705

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

455.730

455.730

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.730

455.730

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

412,0

0,0

412,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

412,0

0,0

412,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ააიპ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

412,0

0,0

412.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

412,0

0.0

412,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

536.9

0,0

    536.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

536.9

0,0

     536.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

262.7

0.0

    262.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

262.7

0,0

     262.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ “სპორტული სკოლა”)

10,0

0,0

     10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

     10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

160.0

0.0

160.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

92.7

0.0

92.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

92.7

0.0

  92,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ააიპ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

268,200

0.0

     268,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

268,200

0.0

     268,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

256,200

0.0

     256,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

256,200

0.0

     256,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ააიპ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ააიპ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

5,0

0.0

5,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0,0

0.0

    0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

    0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

376,450

3,9

372,550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

376,450

3,9

372.550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

376,450

3,900

372.550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

376,45

3,9

372.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

127,700

0.0

127,700

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

127,7

0.0

127,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93.900

0.0

93.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

93.9

0.0

93.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

99,0

0,0

99.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

99,0

0,0

99,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

49,850

0.0

49,850

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

49,8

0,0

49,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი