ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 |
|
2015 წლის 23 ოქტომბერი ქ. ამბროლაური
|
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 827.602 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დ)
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 485,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ე)
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 681 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ვ)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 561.641 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ზ)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 196 667 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 633.109 |
0,0 |
1 633.109 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 632.639 |
0,0 |
1 632.639 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 572.639 |
0,0 |
1 572.639 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,470 |
0,0 |
0,470 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
55,54 |
51.1 |
4.44 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 362.085 |
1 695.937 |
666.148 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
188.505 |
188.505 |
0.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 870.046 |
1 359.258 |
510.788 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 595.046 |
1 359.258 |
235.788 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
303.534 |
148.174 |
155.360 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
47.0 |
0,0 |
47.0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
47.0 |
0,0 |
47.0 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
2 345.224 |
2 141.104 |
204.120 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
2 237.224 |
2 141.104 |
96.120 |
|
7064 |
გარე განათება |
108.0 |
0.0 |
108.0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
536.9 |
0,0 |
536.9 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
262.7 |
0,0 |
262.7 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
261.2 |
0.0 |
261.2 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
6.0 |
0,0 |
6.0 |
|
709 |
განათლება |
412.0 |
0,0 |
412.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
412.0 |
0,0 |
412.0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
376.450 |
3.9 |
372.550 |
|
7103 |
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
6.0 |
3.9 |
2.1 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
221.6 |
0.0 |
221.6 |
|
7101 |
ტრანსპორტით მომსახურება |
49.85 |
0,0 |
49.85 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
99,0 |
0.0 |
99,0 |
|
სულ |
7 768.308 |
3 892.041 |
3 876.267 |
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2015 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
7 768.308 |
3 892.041 |
3 866.267 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
123 |
0.0 |
123 |
|
|
ხარჯები |
3 561.641 |
206.020 |
3 355.621 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 158,8 |
48.1 |
1 110.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 206.667 |
3 686.021 |
520.646 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 633,109 |
0,0 |
1 633,109 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
118 |
0.0 |
118 |
|
|
ხარჯები |
1 548,660 |
0,0 |
1 548,660 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 110,7 |
0,0 |
1 110,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
84.449 |
0,0 |
84.449 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
488.890 |
0.0 |
488.890 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21 |
21 |
||
|
ხარჯები |
457.390 |
0.0 |
457.390 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
310,2 |
0 |
310,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31,5 |
0.0 |
31,5 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 083.749 |
0,0 |
1 083.749 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
97 |
0,0 |
97 |
|
|
ხარჯები |
1 030.8 |
0,0 |
1 030.8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
800,5 |
0,0 |
800,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
52.949 |
0.0 |
52.949 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0
|
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,5 |
0.0 |
0,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
55,54 |
51.1 |
4.44 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
55.54 |
51.1 |
4.44 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48,1 |
48.1 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
55.54 |
51.1 |
4.44 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
55.54 |
51.1 |
4.44 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48,1 |
48.1 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 754.309 |
3 837.041 |
917.268 |
|
ხარჯები |
632.091 |
151.020 |
481.071 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 122.218 |
3 686.021 |
436.197 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა |
1 139.316 |
903.528 |
235.788 |
|
ხარჯები |
94.051 |
12.950 |
81.101 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 045.265 |
890.578 |
154.687 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 970.758 |
2 289.278 |
681.480 |
|
ხარჯები |
536.240 |
136.270 |
399.970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 434.518 |
2 153.008 |
281.510 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
108,0 |
0.0 |
108,0 |
|
ხარჯები |
80,0 |
0.0 |
80,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28,0 |
0.0 |
28,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
47,0 |
0,0 |
47,0 |
|
ხარჯები |
47,0 |
0.0 |
47,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 237.224 |
2 141.104 |
96.120 |
|
ხარჯები |
154.990 |
133.870 |
21.120 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 082.234 |
2 007.234 |
75.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 0204 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) |
303.534 |
148.174 |
155.360 |
|
ხარჯები |
39.250 |
2.4 |
36.850 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
264.284 |
145.774 |
118.510 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 05 |
აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ |
275,000 |
0,0 |
275,000 |
|
ხარჯები |
215,000 |
0.0 |
215,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60,0 |
0,0 |
60.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 06 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 07 |
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 03 |
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა. |
188.505 |
188.505 |
0,0 |
|
ხარჯები |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
186.705 |
186.705 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
188.505 |
188.505 |
0,0 |
|
ხარჯები |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
186.705 |
186.705 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
455.730 |
455.730 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
455.730 |
455.730 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
412,0 |
0,0 |
412,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
||
|
ხარჯები |
412,0 |
0,0 |
412,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 01 |
ააიპ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
412,0 |
0,0 |
412.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
412,0 |
0.0 |
412,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
|||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
536.9 |
0,0 |
536.9 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
536.9 |
0,0 |
536.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
262.7 |
0.0 |
262.7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
262.7 |
0,0 |
262.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ “სპორტული სკოლა”) |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 02 |
ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“ |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“ |
92.7 |
0.0 |
92.7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
92.7 |
0.0 |
92,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 04 |
ააიპ საცურაო აუზი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
||||
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 01 05 |
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
268,200 |
0.0 |
268,200 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
268,200 |
0.0 |
268,200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 01 |
ააიპ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
256,200 |
0.0 |
256,200 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
256,200 |
0.0 |
256,200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 02 |
ააიპ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 03 |
ააიპ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 04 |
საახალწლო ღონისძიებები |
5,0 |
0.0 |
5,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ტურიზმის განვითარების პროგრამა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 07 |
გაზეთის მომსახურება |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება |
6,0 |
0.0 |
6,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
6,0 |
0.0 |
6,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
376,450 |
3,9 |
372,550 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
376,450 |
3,9 |
372.550 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 01 |
ააიპ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
376,450 |
3,900 |
372.550 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
376,45 |
3,9 |
372.55 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
6.0 |
3,9 |
2,1 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
6.0 |
3,9 |
2,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
127,700 |
0.0 |
127,700 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
127,7 |
0.0 |
127,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
93.900 |
0.0 |
93.900 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
93.9 |
0.0 |
93.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
99,0 |
0,0 |
99.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 05 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
49,850 |
0.0 |
49,850 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
49,8 |
0,0 |
49,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|