„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2015 წლის 30 ოქტომბერი
ქ. ზესტაფონი
,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტის შესახებ ,,საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №60 დადგენილების (ვებგვერდი, 31/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016160) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დანართი №1
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,053.9
4,907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
14,372.0
4,196.9
10,175.1
გადასახადები
2,091.8
0.0
2,091.8
2,071.5
0.0
2,071.5
2,000.0
0.0
2,000.0
გრანტები
8,570.3
4,907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
10,986.4
4,196.9
6,789.5
სხვა შემოსავლები
1,391.8
0.0
1,391.8
1,202.2
0.0
1,202.2
1,385.6
0.0
1,385.6
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,401.6
275.1
10,126.5
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,867.7
0.0
1,867.7
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,148.1
26.5
1,121.6
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,773.3
82.6
4,690.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
585.0
0.0
585.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,395.0
0.0
1,395.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
566.2
166.0
400.2
საოპერაციო სალდო
4,571.1
4,058.8
512.3
1,628.4
2,447.3
-818.9
3,970.4
3,921.8
48.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,744.4
3,456.4
288.0
3,329.4
3,056.7
272.7
6,553.7
4,533.9
2,019.8
ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
6,723.7
4,533.9
2,189.8
კლება
47.0
0.0
47.0
138.0
0.0
138.0
170.0
0.0
170.0
მთლიანი სალდო
826.7
602.4
224.3
-1,701.0
-609.4
-1,091.6
-2,583.3
-612.1
-1,971.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
715.6
602.4
113.2
-1,828.0
-609.4
-1,218.6
-2,710.1
-612.1
-2,098.0
ზრდა
715.6
602.4
113.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
715.6
602.4
113.2
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
1,828.0
609.4
1,218.6
2,710.1
612.1
2,098.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,828.0
609.4
1,218.6
2,710.1
612.1
2,098.0
ვალდებულებების ცვლილება
-111.1
0.0
-111.1
-127.0
0.0
-127.0
-126.8
0.0
-126.8
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დანართი №2
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
12,100.9
4,907.0
7,193.9
12,448.6
3,443.0
9,005.6
14,542.0
4,196.9
10,345.1
შემოსავლები
12,053.9
4,907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
14,372.0
4,196.9
10,175.1
არაფინანსური აქტივების კლება
47.0
0.0
47.0
138.0
0.0
138.0
170.0
0.0
170.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
11,385.3
4,304.6
7,080.7
14,276.6
4,052.4
10,224.2
17,252.1
4,809.0
12,443.1
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,401.6
275.1
10,126.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
6,723.7
4,533.9
2,189.8
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
ნაშთის ცვლილება
715.6
602.4
113.2
-1,828.0
-609.4
-1,218.6
-2,710.1
-612.1
-2,098.0
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14372.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი №3
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
12,053.9
4907.0
7,146.9
12,310.6
3,443.0
8,867.6
14,372.0
4,196.9
10,175.1
გადასახადები
2,091.8
0.0
2,091.8
2,071.5
0.0
2,071.5
2000
0.0
2000
გრანტები
8570.3
4907.0
3,663.3
9,036.9
3,443.0
5,593.9
10986.4
4196.9
6789.5
სხვა შემოსავლები
1,391.8
0.0
1,391.8
1,202.2
0.0
1,202.2
1385.6
0.0
1385.6
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დანართი №4
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2,091.8
0.0
2,091.8
2,071.5
0.0
2,071.5
2,000.0
0.0
2,000.0
ქონების გადასახადი
2,091.7
0.0
2,091.7
2,067.5
0.0
2,067.5
1,994.7
0.0
1,994.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,215.9
1,215.9
1,071.5
1,071.5
1,043.0
1,043.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.7
0.0
12.7
58.0
0.0
58.0
15.7
0.0
15.7
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
5.8
5.8
53.0
53.0
10.7
10.7
არაეკონომიკური საქმიანობის-თვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
6.9
6.9
5.0
5.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
94.7
0.0
94.7
38.0
0.0
38.0
26.0
0.0
26.0
ფიზიკურ პირებიდან
84.3
84.3
27.0
27.0
20.0
20.0
იურიდიულ პირებიდან
10.4
10.4
11.0
11.0
6.0
6.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
768.4
0.0
768.4
900.0
0.0
900.0
910.0
0.0
910.0
ფიზიკურ პირებიდან
73.2
73.2
0.0
10.0
10.0
იურიდიულ პირებიდან
695.2
695.2
900.0
900.0
900.0
900.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.1
0.1
4.0
4.0
5.3
0.0
5.3
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1385,6 ათასი ლარის ოდენობით:
დანართი №6
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1,391.8
0.0
1,391.8
1,202.2
0.0
1,202.2
1,385.6
0.0
1,385.6
შემოსავლები საკუთრებიდან
404.6
0.0
404.6
457.0
0.0
457.0
307.0
0.0
307.0
პროცენტები
202.9
202.9
250.0
250.0
200.0
200.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
201.7
0.0
201.7
207.0
0.0
207.0
107.0
0.0
107.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
190.6
190.6
200.0
200.0
100.0
100.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
11.1
11.1
7.0
7.0
7.0
7.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
247.8
0.0
247.8
204.0
0.0
204.0
306.8
0.0
306.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
230.0
0.0
230.0
180.0
0.0
180.0
280.3
0.0
280.3
სანებართვო მოსაკრებელი
15.0
15.0
25.0
25.0
58.0
58.0
სახელმწიფო ბაჟი
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.0
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
125.3
125.3
55.0
55.0
121.3
121.3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
87.5
87.5
100.0
100.0
100.0
100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.2
0.2
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
17.8
0.0
17.8
24.0
0.0
24.0
26.5
0.0
26.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
17.8
17.8
24.0
24.0
26.5
26.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
723.6
723.6
541.2
541.2
732.0
732.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
15.8
15.8
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
39,8
39,8
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 401,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი №7
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,401.6
275.1
10,126.5
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,867.7
0.0
1,867.7
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,148.1
26.5
1,121.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
4,773.3
82.6
4,690.7
გრანტები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
585.0
0.0
585.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,395.0
0.0
1,395.0
სხვა ხარჯები
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
566.2
166.0
400.2
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6553,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6723,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დანართი №8
ორგ.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
53.5
328.9
122,8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
102.0
30.5
3.4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3623.1
3108.0
4,816,6
04 00
განათლება
1,600,2
05.00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
12.8
0
178,0
06.00
ჯანდაცვა
0
0
2.7
სულ
3791.4
3467.4
6723,7
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 170.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დანართი №9
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
47.0
138.0
170
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
47.0
138.0
170.0
მიწა
20.6
96.0
0.0
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები
26.4
42.0
170.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დანართი №10
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,193.3
0.0
2,193.3
3,049.4
170.1
2,879.3
2,761.1
10.5
2,750.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,095.2
0.0
2,095.2
2,966.4
170.1
2,796.3
2,761.1
10.5
2,750.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,095.2
0.0
2,095.2
2,900.6
170.1
2,730.5
2,601.2
10.5
2,590.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
159.9
0.0
159.9
702
თავდაცვა
133.2
0.0
133.2
170.0
0.0
170.0
147.6
0.0
147.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
4,898.4
3,270.8
1,627.6
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
7045
ტრანსპორტი
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
4,878.4
3,270.8
1,607.6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,210.7
4,017.6
193.1
3,441.6
3,022.1
419.5
4,878.4
3,270.8
1,607.6
705
გარემოს დაცვა
1,115.8
5.6
1,110.2
1,250.1
82.6
1,167.5
1,445.8
82.6
1,363.2
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,375.4
82.6
1,292.8
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
27.8
5.6
22.2
24.9
0.0
24.9
70.4
0.0
70.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
140.7
92.7
48.0
938.1
746.5
191.6
643.3
42.2
601.1
7061
ბინათმშენებლობა
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
409.5
14.3
395.2
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
54.9
0.0
54.9
7064
გარე განათება
50.7
50.7
0.0
467.5
467.5
0.0
178.9
27.9
151.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.7
2.7
103.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.7
2.7
103.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,188.1
14.7
1,173.4
1,658.3
0.0
1,658.3
2,077.9
48.1
2,029.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
335.3
14.7
320.6
497.6
0.0
497.6
799.9
0.0
799.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,166.0
48.1
1,117.9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
38.5
0.0
38.5
68.2
0.0
68.2
112.0
0.0
112.0
709
განათლება
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
3,328.9
1,352.1
1,976.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
3,322.9
1,352.1
1,970.8
7092
ზოგადი განათლება
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
710
სოციალური დაცვა
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
405.9
24.9
381.0
659.4
0.0
659.4
735.2
0.0
735.2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
94.0
0.0
94.0
619.6
0.0
619.6
488.2
0.0
488.2
სულ
11,274.2
4,304.6
6,969.6
14,149.6
4,052.4
10,097.2
17,125.3
4,809.0
12,316.3
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
დანართი №11
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
3
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
11,385.3
4,304.6
7,080.7
14,276.6
4,052.4
10,224.2
17,252.1
4,809.0
12,443.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
992.0
0.0
992.0
1,050.5
0.0
1,050.5
1,028.0
0.0
1,028.0
ხარჯები
7,482.8
848.2
6,634.6
10,682.2
995.7
9,686.5
10,401.6
275.1
10,126.5
შრომის ანაზღაურება
1,758.7
0.0
1,758.7
2,046.2
0.0
2,046.2
1,867.7
0.0
1,867.7
საქონელი და მომსახურება
1,550.6
674.2
876.4
2,512.4
882.0
1,630.4
1,148.1
26.5
1,121.6
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
3,511.4
149.1
3,362.3
4,605.9
113.7
4,492.2
4,773.3
82.6
4,690.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
585.0
0.0
585.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,395.0
0.0
1,395.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
462.9
0.0
462.9
566.2
166.0
400.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
6,723.7
4,533.9
2,189.8
ძირითადი აქტივები
3,791.4
3,456.4
335.0
3,467.4
3,056.7
410.7
6,723.7
4,533.9
2,189.8
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
126.8
0.0
126.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,304.4
0.0
2,304.4
3,176.4
170.1
3,006.3
2,761.1
10.5
2,750.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160.0
0.0
160.0
174.0
0.0
174.0
173.0
0.0
173.0
ხარჯები
2,139.8
0.0
2,139.8
2,720.5
0.0
2,720.5
2,638.3
0.0
2,638.3
შრომის ანაზღაურება
1,480.7
0.0
1,480.7
1,678.7
0.0
1,678.7
1,757.4
0.0
1,757.4
საქონელი და მომსახურება
559.6
0.0
559.6
883.1
0.0
883.1
830.4
0.0
830.4
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
75.7
0.0
75.7
40.5
0.0
40.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.5
0.0
53.5
328.9
170.1
158.8
122.8
10.5
112.3
ძირითადი აქტივები
53.5
0.0
53.5
328.9
170.1
158.8
122.8
10.5
112.3
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
01 01
ზესტაფონის საკრებულო
524.9
0.0
524.9
614.2
0.0
614.2
669.5
0.0
669.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
521.6
0.0
521.6
609.7
0.0
609.7
660.4
0.0
660.4
შრომის ანაზღაურება
389.8
0.0
389.8
432.9
0.0
432.9
452.0
0.0
452.0
საქონელი და მომსახურება
131.8
0.0
131.8
176.8
0.0
176.8
208.4
0.0
208.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.3
0.0
3.3
4.5
0.0
4.5
9.1
0.0
9.1
ძირითადი აქტივები
3.3
0.0
3.3
4.5
0.0
4.5
9.1
0.0
9.1
01 02
ზესტაფონის გამგეობა
1,570.3
0.0
1,570.3
2,286.4
170.1
2,116.3
1,931.7
10.5
1,921.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
136.0
148.0
148.0
147.0
147.0
ხარჯები
1,520.1
0.0
1,520.1
1,962.0
0.0
1,962.0
1,818.0
0.0
1,818.0
შრომის ანაზღაურება
1,090.9
0.0
1,090.9
1,245.8
0.0
1,245.8
1,305.4
0.0
1,305.4
საქონელი და მომსახურება
427.8
0.0
427.8
640.5
0.0
640.5
462.1
0.0
462.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
1.4
75.7
0.0
75.7
40.5
0.0
40.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.2
0.0
50.2
324.4
170.1
154.3
113.7
10.5
103.2
ძირითადი აქტივები
50.2
0.0
50.2
324.4
170.1
154.3
113.7
10.5
103.2
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
159.9
0.0
159.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
159.9
0.0
159.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
65.8
0.0
65.8
159.9
0.0
159.9
01 06
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
209.2
0.0
209.2
210.0
0.0
210.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
98.1
0.0
98.1
83.0
0.0
83.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
111.1
0.0
111.1
127.0
0.0
127.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
448.0
0.0
448.0
495.0
0.0
495.0
471.3
0.0
471.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58.0
0.0
58.0
62.0
0.0
62.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
346.0
0.0
346.0
464.5
0.0
464.5
467.9
0.0
467.9
შრომის ანაზღაურება
278.0
0.0
278.0
367.5
0.0
367.5
110.3
0.0
110.3
საქონელი და მომსახურება
68.0
0.0
68.0
97.0
0.0
97.0
42.6
0.0
42.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
315.0
0.0
315.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.0
0.0
102.0
30.5
0.0
30.5
3.4
0.0
3.4
ძირითადი აქტივები
102.0
0.0
102.0
30.5
0.0
30.5
3.4
0.0
3.4
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
314.8
0.0
314.8
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47.0
47.0
48.0
48.0
0.0
0.0
ხარჯები
238.1
0.0
238.1
325.0
0.0
325.0
323.7
0.0
323.7
შრომის ანაზღაურება
197.0
0.0
197.0
265.5
0.0
265.5
7.3
0.0
7.3
საქონელი და მომსახურება
41.1
0.0
41.1
59.5
0.0
59.5
1.4
0.0
1.4
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
315.0
0.0
315.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
76.7
0.0
76.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
133.2
0.0
133.2
170.0
0.0
170.0
147.6
0.0
147.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
14.0
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
107.9
0.0
107.9
139.5
0.0
139.5
144.2
0.0
144.2
შრომის ანაზღაურება
81.0
0.0
81.0
102.0
0.0
102.0
103.0
0.0
103.0
საქონელი და მომსახურება
26.9
0.0
26.9
37.5
0.0
37.5
41.2
0.0
41.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
0.0
25.3
30.5
0.0
30.5
3.4
0.0
3.4
ძირითადი აქტივები
25.3
0.0
25.3
30.5
0.0
30.5
3.4
0.0
3.4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5,467.2
4,115.9
1,351.3
5,629.8
3,851.2
1,778.6
7,114.3
3,395.6
3,718.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
ხარჯები
1,844.1
659.5
1,184.6
2,521.8
964.6
1,557.2
2,170.9
275.1
1,895.8
საქონელი და მომსახურება
756.1
659.5
96.6
1,296.6
882.0
414.6
211.1
26.5
184.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.3
0.0
66.3
სუბსიდიები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,385.4
82.6
1,302.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
508.1
166.0
342.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,623.1
3,456.4
166.7
3,108.0
2,886.6
221.4
4,816.6
3,120.5
1,696.1
ძირითადი აქტივები
3,623.1
3,456.4
166.7
3,108.0
2,886.6
221.4
4,816.6
3,120.5
1,696.1
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
126.8
0.0
126.8
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
126.8
0.0
126.8
03 01
საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი
3,210.7
3,017.6
193.1
2,223.2
1,803.7
419.5
3,722.0
2,092.9
1,629.1
ხარჯები
88.0
0.0
88.0
253.1
31.5
221.6
111.5
1.3
110.2
საქონელი და მომსახურება
88.0
0.0
88.0
253.1
31.5
221.6
106.5
0.0
106.5
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.9
1.3
2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,122.7
3,017.6
105.1
1,970.1
1,772.2
197.9
3,589.0
2,091.6
1,497.4
ძირითადი აქტივები
3,122.7
3,017.6
105.1
1,970.1
1,772.2
197.9
3,589.0
2,091.6
1,497.4
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.5
0.0
21.5
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.5
0.0
21.5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,256.5
98.3
1,158.2
2,188.2
829.1
1,359.1
2,194.4
124.8
2,069.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
0.0
144.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
ხარჯები
1,138.6
42.0
1,096.6
1,721.6
386.0
1,335.6
1,868.8
103.2
1,765.6
საქონელი და მომსახურება
50.6
42.0
8.6
496.4
303.4
193.0
74.2
6.1
68.1
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
0.0
65.2
სუბსიდიები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,375.4
82.6
1,292.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
354.0
14.5
339.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.9
56.3
61.6
466.6
443.1
23.5
220.3
21.6
198.7
ძირითადი აქტივები
117.9
56.3
61.6
466.6
443.1
23.5
220.3
21.6
198.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
03 02 02
დასუფთავება
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,375.4
82.6
1,292.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
144.0
138.0
138.0
138.0
138.0
ხარჯები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,375.4
82.6
1,292.8
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,088.0
0.0
1,088.0
1,225.2
82.6
1,142.6
1,375.4
82.6
1,292.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი
27.8
5.6
22.2
24.9
0.0
24.9
175.7
0.0
175.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
66.4
0.0
66.4
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
1.2
0.0
1.2
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65.2
0.0
65.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.8
5.6
22.2
23.5
0.0
23.5
4.0
0.0
4.0
ძირითადი აქტივები
27.8
5.6
22.2
23.5
0.0
23.5
4.0
0.0
4.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.3
0.0
105.3
03 02 04
ბინათმშენებლობა
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
409.5
14.3
395.2
ხარჯები
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
409.5
14.3
395.2
საქონელი და მომსახურება
49.9
42.0
7.9
468.1
279.0
189.1
60.4
0.2
60.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
349.1
14.1
335.0
03 02 06
წყალმომარაგება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
54.9
0.0
54.9
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.7
0.0
6.7
საქონელი და მომსახურება
0.7
0.0
0.7
2.5
0.0
2.5
6.7
0.0
6.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.2
0.0
48.2
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.2
0.0
48.2
03 02 07
გარე განათება
50.7
50.7
0.0
467.5
467.5
0.0
178.9
27.9
151.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
24.4
24.4
0.0
10.8
6.3
4.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
24.4
24.4
0.0
5.9
5.9
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.9
0.4
4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.7
50.7
0.0
443.1
443.1
0.0
168.1
21.6
146.5
ძირითადი აქტივები
50.7
50.7
0.0
443.1
443.1
0.0
168.1
21.6
146.5
03 02 08
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
39.4
0.0
39.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1,000.0
1,000.0
0.0
1,218.4
1,218.4
0.0
1,197.9
1,177.9
20.0
ხარჯები
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
190.6
170.6
20.0
საქონელი და მომსახურება
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
30.4
20.4
10.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.2
150.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,007.3
1,007.3
0.0
ძირითადი აქტივები
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,007.3
1,007.3
0.0
03 03 01
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
10.0
10.0
03 03 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
1,000.0
1,000.0
0.0
1,218.4
1,218.4
0.0
1,177.9
1,177.9
0.0
ხარჯები
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
170.6
170.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
617.5
617.5
0.0
547.1
547.1
0.0
20.4
20.4
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.2
150.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,007.3
1,007.3
0.0
ძირითადი აქტივები
382.5
382.5
0.0
671.3
671.3
0.0
1,007.3
1,007.3
0.0
04 00
განათლება
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
3,328.9
1,352.1
1,976.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
322.5
0.0
322.5
371.0
0.0
371.0
377.5
0.0
377.5
ხარჯები
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,728.7
0.0
1,728.7
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
სუბსიდიები
1,252.8
149.1
1,103.7
1,721.2
31.1
1,690.1
1,726.3
0.0
1,726.3
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.2
1,352.1
248.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.2
1,352.1
248.1
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
3,322.9
1,352.1
1,970.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
322.5
322.5
371.0
371.0
377.5
377.5
ხარჯები
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,722.7
0.0
1,722.7
სუბსიდიები
1,235.9
149.1
1,086.8
1,709.8
31.1
1,678.7
1,722.7
0.0
1,722.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.2
1,352.1
248.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.2
1,352.1
248.1
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
16.9
0.0
16.9
11.4
0.0
11.4
6.0
0.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
სუბსიდიები
16.9
16.9
11.4
11.4
3.6
3.6
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,188.1
14.7
1,173.4
1,658.3
0.0
1,658.3
2,077.9
48.1
2,029.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
292.5
0.0
292.5
290.5
0.0
290.5
311.5
0.0
311.5
ხარჯები
1,175.3
14.7
1,160.6
1,658.3
0.0
1,658.3
1,899.9
0.0
1,899.9
საქონელი და მომსახურება
96.6
14.7
81.9
147.7
0.0
147.7
61.4
0.0
61.4
სუბსიდიები
1,078.7
0.0
1,078.7
1,510.6
0.0
1,510.6
1,558.6
0.0
1,558.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
0.0
270.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.9
0.0
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
178.0
48.1
129.9
ძირითადი აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
178.0
48.1
129.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
335.3
14.7
320.6
497.6
0.0
497.6
799.9
0.0
799.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54.0
0.0
54.0
54.0
0.0
54.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
322.5
14.7
307.8
497.6
0.0
497.6
670.0
0.0
670.0
საქონელი და მომსახურება
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
3.9
0.0
3.9
სუბსიდიები
294.8
0.0
294.8
471.8
0.0
471.8
658.6
0.0
658.6
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
129.9
0.0
129.9
ძირითადი აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
129.9
0.0
129.9
05 01 01
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
40.5
14.7
25.8
25.8
0.0
25.8
200.6
0.0
200.6
ხარჯები
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
70.7
0.0
70.7
საქონელი და მომსახურება
27.7
14.7
13.0
25.8
0.0
25.8
3.9
0.0
3.9
სუბსიდიები
0.0
0.0
59.3
59.3
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
129.9
0.0
129.9
ძირითადი აქტივები
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
129.9
0.0
129.9
05 01 02
ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
166.3
0.0
166.3
234.4
0.0
234.4
287.0
0.0
287.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
35.0
35.0
35.0
35.0
ხარჯები
166.3
0.0
166.3
234.4
0.0
234.4
287.0
0.0
287.0
სუბსიდიები
166.3
166.3
234.4
234.4
287.0
287.0
05 01 03
სპორტის სასახლე
128.5
0.0
128.5
237.4
0.0
237.4
312.3
0.0
312.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23.0
23.0
24.0
24.0
25.0
25.0
ხარჯები
128.5
0.0
128.5
237.4
0.0
237.4
312.3
0.0
312.3
სუბსიდიები
128.5
128.5
237.4
237.4
312.3
312.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,166.0
48.1
1,117.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
238.5
0.0
238.5
236.5
0.0
236.5
251.5
0.0
251.5
ხარჯები
814.3
0.0
814.3
1,092.5
0.0
1,092.5
1,117.9
0.0
1,117.9
საქონელი და მომსახურება
64.4
0.0
64.4
110.0
0.0
110.0
46.0
0.0
46.0
სუბსიდიები
749.9
0.0
749.9
982.5
0.0
982.5
800.0
0.0
800.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
0.0
270.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.1
48.1
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.1
48.1
0.0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
44.1
0.0
44.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
35.0
0.0
35.0
43.9
0.0
43.9
44.1
0.0
44.1
სუბსიდიები
35.0
35.0
43.9
43.9
44.1
44.1
05 02 02
ბიბლიოთეკები
76.6
0.0
76.6
106.2
0.0
106.2
123.2
0.0
123.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
23.5
23.5
24.5
24.5
ხარჯები
76.6
0.0
76.6
106.2
0.0
106.2
123.2
0.0
123.2
სუბსიდიები
76.6
76.6
106.2
106.2
123.2
123.2
05 02 03
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
216.9
0.0
216.9
290.9
0.0
290.9
387.5
48.1
339.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
72.0
72.0
78.0
78.0
89.0
89.0
ხარჯები
216.9
0.0
216.9
290.9
0.0
290.9
339.4
0.0
339.4
სუბსიდიები
216.9
216.9
290.9
290.9
339.4
339.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.1
48.1
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.1
48.1
0.0
05 02 04
მუზეუმები
40.0
0.0
40.0
66.9
0.0
66.9
57.2
0.0
57.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
40.0
0.0
40.0
66.9
0.0
66.9
57.2
0.0
57.2
სუბსიდიები
40.0
40.0
66.9
66.9
57.2
57.2
05 02 05
თეატრები
222.0
0.0
222.0
263.0
0.0
263.0
270.0
0.0
270.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.0
42.0
42.0
45.0
45.0
ხარჯები
222.0
0.0
222.0
263.0
0.0
263.0
270.0
0.0
270.0
სუბსიდიები
222.0
222.0
263.0
263.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270.0
0.0
270.0
05 02 06
სხვა მუსიკალური კოლექტივები
159.4
0.0
159.4
211.6
0.0
211.6
236.1
0.0
236.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
86.5
86.5
72.0
72.0
72.0
72.0
ხარჯები
159.4
0.0
159.4
211.6
0.0
211.6
236.1
0.0
236.1
სუბსიდიები
159.4
159.4
211.6
211.6
236.1
236.1
05 02 07
ძეგლთა დაცვა
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
2.5
3.0
0.0
3.0
05 02 08
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
16.2
0.0
16.2
ხარჯები
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
16.2
0.0
16.2
საქონელი და მომსახურება
3.5
0.0
3.5
19.0
0.0
19.0
16.2
0.0
16.2
05 02 10
კულტურის ღონისძიებები
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
28.7
0.0
28.7
ხარჯები
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
28.7
0.0
28.7
საქონელი და მომსახურება
60.9
0.0
60.9
88.5
0.0
88.5
26.8
0.0
26.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
1.9
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
12.0
0.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
0.0
4.5
11.9
0.0
11.9
11.5
0.0
11.5
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
05 04
ეპარქიის ხარჯები
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
34.0
0.0
34.0
56.3
0.0
56.3
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
34.0
0.0
34.0
56.3
56.3
100.0
100.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
724.8
24.9
699.9
1,595.9
0.0
1,595.9
1,498.6
2.7
1,495.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
724.8
24.9
699.9
1,595.9
0.0
1,595.9
1,495.9
0.0
1,495.9
საქონელი და მომსახურება
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
1.7
0.0
1.7
სუბსიდიები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
103.0
0.0
103.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,385.0
0.0
1,385.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
6.2
0.0
6.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
105.7
2.7
103.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
14.0
0.0
14.0
ხარჯები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
103.0
0.0
103.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
91.9
0.0
91.9
148.9
0.0
148.9
103.0
0.0
103.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
91.9
0.0
91.9
138.2
0.0
138.2
103.0
0.0
103.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0
15.0
14.0
14.0
ხარჯები
91.9
0.0
91.9
138.2
0.0
138.2
103.0
0.0
103.0
სუბსიდიები
91.9
91.9
138.2
138.2
103.0
103.0
06 01 02
ამბულატორიები
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
2.7
2.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
10.7
10.7
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
ხარჯები
632.9
24.9
608.0
1,447.0
0.0
1,447.0
1,392.9
0.0
1,392.9
საქონელი და მომსახურება
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
1.7
0.0
1.7
სოციალური უზრუნველყოფა
562.6
24.9
537.7
971.8
0.0
971.8
1,385.0
0.0
1,385.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
6.2
0.0
6.2
06 02 01
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
584.8
0.0
584.8
ხარჯები
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
584.8
0.0
584.8
სოციალური უზრუნველყოფა
363.1
24.9
338.2
505.0
0.0
505.0
584.8
0.0
584.8
06 02 02
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
110.0
0.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.8
0.0
42.8
114.4
0.0
114.4
110.0
0.0
110.0
06 02 03
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
40.0
0.0
40.0
40.4
0.0
40.4
06 02 04
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
ხარჯები
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
საქონელი და მომსახურება
70.3
0.0
70.3
88.0
0.0
88.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
88.0
0.0
88.0
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
ხარჯები
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
სოციალური უზრუნველყოფა
62.7
0.0
62.7
80.0
0.0
80.0
81.5
0.0
81.5
06 02 06
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.3
0.0
7.3
20.5
0.0
20.5
32.0
0.0
32.0
06 02 07
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.5
0.0
40.5
50.8
0.0
50.8
52.0
0.0
52.0
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარება
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
62.9
0.0
62.9
ხარჯები
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
62.9
0.0
62.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.0
1.7
სოციალური უზრუნველყოფა
42.1
0.0
42.1
68.8
0.0
68.8
55.0
0.0
55.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.2
0.0
6.2
06 02 09
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0
0.0
12.0
06 02 10
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
75.1
0.0
75.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
75.1
0.0
75.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
75.1
0.0
75.1
06 02 11
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
29.2
0.0
29.2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
29.2
0.0
29.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
37.3
0.0
37.3
29.2
0.0
29.2
06 02 12
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
0.0
150.0
06 02 13
საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
0.0
4.1
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
06 02 14
სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
387.2
0.0
387.2
0.0
0.0
0.0
06 02 15
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
06 02 16
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3 ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი 02 00)
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 323,7ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ:
ა) უმცროს მეთაურთა და რიგითი შემადგენლობის მომზადება, (მათ შორის ახლად მიღებული მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)
ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.
მოსალოდნელი შედეგები:
1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური)წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.
შეფასების ინდიკატორი:
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.
2. ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 147,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგები:
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.
სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
შეფასების ინდიკატორი:
სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 7114,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტ ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3722,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტ ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 2194,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1375,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
3. განათლება - 3328,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება- 3322,9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
მოსალოდნელი შედეგები:
სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
შეფასების ინდიკატორი:
კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
აღსაზრდელთა რაოდენობა
3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 2077,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 799,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შეფასების ინდიკატორი:
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1166,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).
4.4 ეპარქიის ხარჯები-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1498.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა სულ 105,7 (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები
იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარული ღონისძიებები.
ა ი პ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები-1392.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირი/ოჯახების ფინანსური დახმარება . 584,8 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)
სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.
ლეიკემიით და ჰემოფილიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 500 ლარის ოდენობით.
შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:
ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 300 ლარით.
შაქრიანი დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-100 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.
მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 150 ლარით.
მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- 400 ლარი.
6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 117000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლ კატეგორიებს.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 110,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.
დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.4 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა)
შეფასების ინდიკატორი
ბენეფიციარების სტიმულირება.
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;
გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);
დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.
ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მხარდჭერა და გაუმჯობესება.
შეფასების ინდიკატორი
-ხანდაზმულთა დახმარება
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) 81,5 ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:
ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;
ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:
ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;
ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
გ) დახმარება გაიცემა თუ:
გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.
გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.
გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.
დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.
დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.
დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.
დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.
მოსალოდნელი შედეგები:
მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 32,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.
ბ) დახმარება გაიცემა თუ:
ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.
ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.
დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.
ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.
მოსალოდნელი შედეგები:
-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 52,0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:
ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ არემატება 57001 ქულას.
ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.
ა.გ) უპატრონო მიცვალებული ( უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).
ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიცემაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:
ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად ( ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),ბ.ბ) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.
ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.
დ) ფულადი დახმარება გაიცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:
დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.
დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.
ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.
სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.
მოსალოდნელი შედეგები
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ( გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.
შეფასების ინდიკატორი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.
სადღესასწაულო დახმარება 62.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს:
ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.
ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:
ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.
ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.
ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.
ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.
ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.
ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)
ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.
ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.
ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.
ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:
ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი
ბ.მ). სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)
ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)
გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.
დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):
დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.
დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.
მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 75.1 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)
მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება თითოეულს თვეში 40 ლარი.
მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.
დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
მოსალოდნელი შედეგები
შშმ პირების ფინანსური დახმარება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება. 29,2 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)
წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)
-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)
-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 150.0 ათასი ლარი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე). ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)
ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.
დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.
-მშობლის განცხადება.
-ბავშვის დაბადების მოწმობა.
-ბანკის ანგარიშის ნომერი.
-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება – 70,0 ათასი ლარი
(პროგრამული კოდი 06 02 16)
1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.
-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)
2) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.
მუხლი19. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის №12, №13 და №14 №15 და №16 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
დანართი №12
ეკონომიკური საქმიანობა
2015 წელი
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები: მ/შ
479759.60
2013-2014 წლის კრედიტორული დავალიანება რგფ
363699.60
I
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით
გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან
დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მათ შორის:
132023.00
1
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტ ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
15229
2
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტ ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
24050
3
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
6435
4
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტ ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
19880
5
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
4133
6
პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტ ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
22957
7
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
8525
8
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტ ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
30814
II
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N 34 და 2014 წლის 10 აპრილის
N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან
დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ
231676.60
1
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს
მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
208404.8
2
სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(ტექზედამხედვალობა)
820
3
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. N 641N10 04 14
(2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა
ბიუჯეტში 145.4 გადავიდა გზებში)
7260
4
კულტურის სახლი( მ.შ -181839. 0 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის დადგ. N 641N10 04 14
(2583941.0 ათასი ლარი-დან) -181839 (36.4 ათასი ლარი დაბრუნდა ბიუჯეტში
145.4 გადავიდა გზებში)( ზედამხედველობა)
143
5
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
6985
6
ქ ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ზედამხედველობა)
145
7
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტ ფენილი და ბეტონის ფენილის მოწყობა
7470
8
ათონელების ქუჩის რეაბილიტაცია (ზედამხედველობა)
143
9
ეკონომია რგფ
305.8
III
ადგილობრივი კრედიტორები
116060
1
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად
17895
2
9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია
15500
3
ბატონიშვილის ქუჩაზე 2 საყრდენი კედელი და ბოგირის რეაბილიტაცია
35839
4
ათონელების ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ფენილის და ცხაურის მოწყობა
2369
5
დიდთოვლიანობის შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის
ტექნიკის დასაქირავებლად ( გზების სხვა დან. საქ. მომს)(ადგილობრივ)
26799
6
შორაპნის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ყვირილაზე არსებული
ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
12899
7
ჭანტურიას ქ .აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მგზავრთა მოსაცდელის აგება(ადგილობრივი)
3849
8
ბატონიშვილის ქუჩის მე 2 ჩიხში უბანში მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა(ადგილობრივი
910
IV
2015 წელში გასათვალისწინებელი სამუშაოები: მ/შ
3262603.00
1
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან მ/შ
1729240.00
1
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან 93
(საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა)
ცვლ. 23.02.15 N323 112350 ლარიდან ეკონომიკაში 100250.0-86000 ლარი და
14250.00
2
სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
189740.00
3
სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
177627.00
4
ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე, სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
166097.00
5
ქალაქ ზესტაფონში, იაშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება.
205251.00
6
სოფელ ზედა საქარაში, ფუტკარაძეების უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო
გზის ბეტონის საფარით დაფარვა, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
153417.00
7
ქალაქ ზესტაფონში, დუმბაძის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
140638.00
8
ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.
258543.00
9
ქ. ზესტაფონში გოგებაშვილის ქუ ჩაზე არსებული საავტომობილო გზის მოასფალტება
258351.00
10
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სასახლეში არსებული საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა.
165326.00
2
გზებში გასანაწილებელი თანხა
0.00
3
ქვედა საქარის არაბიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (შეიცვალა საკრებულოს 16,02,15 N4 ოქმის საფუზველზე-იყო არგვეთის გზა)
92100.00
4
საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება(მ/შ საპროექტო 800 ლარი)
135800.00
5
ვიდეო კამერების მონტაჟი(70000+15000)
79000
6
სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება მ/შ ტ/ დოკუმენტ-500 ლარი
35360
7
სოფლებში ბეტონის შეზიდვა
126700
8
კვალითის დასახლებაში საავადმყოფოს მიმდებარე ტრიტორიაზე პარკირების მოწყობა (მ/შ საპროექტო 500 ლარი)
18500
9
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დაფინანსება
10000
10
სპეციალისტების მომზადება, ხელოვნური დათესვის პუნქტის მოწყობა სა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა
10000
11
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციების დსამზადებელი50000-300 ლარი
სანახშ ადმინ შენიბის საპროექტო დოკუმ გადავიდა გამგეობაში მ/შ 1)
ზაპოროჟიის ქუჩის რეაბილიტაცია-2500 . 2|)
ღამბაშიძის №8-13-ში მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოსაწყობად-200 ლარი.
(125700-ჩაშლილი 2700 დარ ჩა გაუნაწილებელი 123.0 ათასი ლარი).
104700
12
საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა
6500
13
სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. როდინაულის გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების თ ა ნ ა დ ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ა (მ.გ.ფ)
500000
14
მგფ თანხა სესხი პროცენტი -წინა წლების ვალდებულებებიდან - ( მუნიციპალური განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) 193.1 ათასი ლარიდან
გზებში პროცენტი 1091 ლარი. ვალდებულება- სესხი 21521 ლარი სულ 22612ლარი .
22612
15
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტაბაკინის მონასტრისაკენ მიმავალი დაზიანებული გზის აღდგენისათვის( სარეზერვო ფონდიდან)
1950
16
სოფ ფუთში (ჩიტორელიძეების უბანში ) სანიაღვრე არხისა და გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები.
119500
17
ფიროსმანის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა
8000
18
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ ძირულაში წყალსადენის რეაბილიტაცია (საპროექტო-600 ლარი)
20400
19
თამარის ქუჩაზე მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა
27700
20
სოფ ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად
54200
21
ძეგლი დაჭრილი არწივი(მ/შ საპროექტო 4900 ლარი)
53842
22
ქ.ზესტაფონში წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალები
2600
23
ზაქარიაძის ქN1 ჩიხის აღდგენა და სავალ ნაწილზე ფილების მოწყობა(მ/ შსაპროექტო 1800 ლარი)
28805
24
პირველი სვირის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
54200
25
კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩაზე მინი მოედნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(მ/შ საპროექტო 200)
20894
სულ ეკონომიკური საქმიანობა
3742362.60
დანართი №13
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი
დასახელება
თანხა
2012 და 2013 და 2014 წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან საერთო ეკონომია
39,017.07
ეკონომიებიდან განაწილდა სოფლების მიხედვით
36,716.75
როდინაული
4,140.00
როდინაულში ვარდოსანიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები
4,140.00
პირველი სვირი
6,040.00
პირველი სვირში დაზიანებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკონომიიდან)
1450
მასალები--პირველი სვირში ღიბრაძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები ცემენტი 1 ტ 250 ლარი. ქვიშა ღორღი 4 მ3 ე/ფ 30- 120.ლარი. წყლის პლასტმასის ავზი 2 ტონიანი 2 ცალი ე/ფ 400 ლარი -800ლარი. ეცვ ტიპის ფ/ნ ელ ტუმბო 2 ც ე/ფ 250 ლარი- 500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი 1 ც ე/ფ 200 -200 ლარი. სულ 1870 ლარი.-პირველ სვირში ტალახაძეების უბანშიდამცავი კედლის მოსაწყობადბაკის დადგმა 2 ტ ცემენტი ე/ფ 250 500 ლარი. ქვიშა ღორღი 10 მ3 ე/ფ 30 ლარი 300 ლარი. სულ -800 ლარი.--კოვზირიძეების უბანში წყაროს მოსაწყობად საჭირო მასალები: 0.5 ტ ცემენტი ე/ფ 250- 125 ლარი. ქვიშა ღორღი 2 მ3 ე/ფ 30- 60 ლარი.-სულ 185 ლარი--გეწაძე ბურჯანაძეების უბანში წყლის ბაკის დასადგმელად საჭირო მასალები. 1 ტ ცემენტი ე/ფ 250-250 ლარი. 4,5 მ3 ქვიშა ღორღი ე/ფ 30-135 ლარი-სულ 385 ლარი.
3240
სოფ პირველ სვირში ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეებისა და სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო მასალები. ღიბრაძე-გაჩეჩილაძეების უბანშში წყალსადენზე მილის შეძენა 600 გრ/მ ე/ფ 1.5- 900 ლარი. სულაქველიძე -კაკაურიძეების უბანში ჭაზე ცემენტის შეძენა.1ტ. ერ/ფ 250-250 ლარი. სულაქველიძე -კაკაურიძეების უბანში წყალსადენისათვის პლასტმასის მილის შეძენა 250 გრ/მ ე/ფ 0.8- 200 ლარი
1350
კვალითი
2,095.50
კვალითის თემში ნიკოლოზ ბერეკაშვილის სახელობის ქწუჩის ნუმერაციის მოწყობა(ეკონომიიდან)
1,295.50
სოფ კვალითშია საქართველოს გმირი გელა სილაგაძის სახელის მინიჭებისათვის მასალები
800.00
კლდეეთი
283.05
კლდეეთის თემში 185 ლიტრი საწვავის შესაძენად(ეკონომიიდან)
283.05
ფუთი
4,400.00
სოფ ფუთში ქათამაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ ნასოსის შესაძენად
4,000.00
სოფ ფუთში საექიმო ამბულატორიისატვის ელ ენერგიის მოწყობისათვის მასალები
400.00
ძირულა
1,407.60
ძირულის თემში 920 ლიტრი ბენზინის შესაზენად(ეკონომიიდან)
1,407.60
შროშა
4,923.20
შროშის თემში 440 ლიტრი საწვავის შესაძენად(ეკონომიიდან)
673.20
სოფ.შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში , ექსეულიძეების უბანში მისასვლელი 8 კმ საუბნო გზის რეაბილიტაცია
3,600.00
შროშაში ბაჭას ბოგირის უბანში ეთნოგრაფიულ კუთხეზებანერის შესაცვლელად
650.00
სანახშირე
4,730.00
სანახშირის თემში სოფ. წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულებისათვის, კერძოდ: განათებისა და ჭერის შესაკეთებლად მასალების შესყიდვა(ეკონომიიდან)
4730
ქვედა საქარა
ზედა საქარა
200.00
ზედა საქარაში სოფ ბეღლევის უბანში წყლის ავზის დასადგმელად ამწე კრანის დაქირავება(ეკონომიიდან)
200
ქვედა საზანო
3,027.40
ქვედა საზანოს N 38 საბავშვო ბაღში შიდა და გარე მეტალო პლასტმასის კარებების მოწყობა
3,027.40
დილიკაური
600.00
სოფ. დილიკაურში N31 საბავშვო ბაღში გაზიფიკაციისათვის ტექ.პირობის დამზადება
600.00
ზოვრეთი
1,550.00
სოფ ზოვრეთშიგზის მე-6 კილომეტრში დაზიანებული წყალგამტარი მილის მოწყობა
1,550.00
შორაპანი
3,320.00
შორაპანში ადმინისტრაციული შენობის დაერთება შორაპნის წყალსადენის ქსელზე(ტექ პირობის დამზადება)(ეკონომიიდან)
550.00
შოროპანში ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული წყალსადენისათვის ელ ტუმბოს შეძენა(ეკონომიიდან)
2500
შოროპანში პროექტორის შეძენა 1200 ლარი (2015 წლის ეკონომიიდან 930 ლარი 2014 წლის ეკონომიიდან 270 ლარი.
270
სულ ეკონომია13414.44+25602.60=დარჩა გაუნაწილებელი 39017.07-14639.35-3239.97-1350-4000-4200-3027.40-650--400-1500-4140-270=)
2,300.32
2012-2013 წლების კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით
3,395.02
პირველი სვირი
სოფ პირველ სვირში 523 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
831.57
კვალითი
სოფ კვალითისათვის 270 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
429.30
ქვედა საქარა
ქვედა საქარაში 385 ლ საწვავი 1ლ - 1,59ლარი
612.15
ქვედა საზანო
ქვ საზანოს თემის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
1,522.00
სოფლის მხარდამჭერი პრპგრამა საქართველოს მთავრობის 20.03.14 N 471 განკარგულება
1072.9 ათასი ლარი. 2014 წელში გადმოყოლილი ვალდებულება
70656.8
როდონაული
1
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში სასაფლაოს და სალოცავთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
3065
2
როდინაულის თემში სოფ. როდინაულში ოსაზეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
2128
3
სოფ. ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში არსებული ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
784
4
სოფ. ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვა და ჭიშკრის მოწყობა.
2170
5
სოფ როდინაულში სვეტმაღალში სოფ სვეტმაღალში სანიაღვრე არხის მოწყობა
3135
ჯამი
11282
მეორე სვირი
1
II სვირში ჯიკვათირის უბანში 4 მეტრიანიცხაურის მოწყობა
310
2
II სვირი ჯუღელებისა და ბოჭორიშვილების უბნის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა)
323
3
II სვირის თემში ,სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაჭრა.
2030
ჯამი
2663
პირველი სვირი
ჯამი
კვალითი
1
კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში მახათაძე- ბარამაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
881
ჯამი
881
ცხრაწყარო
ჯამი
0
კლდეეთი
1
ალავერდში ნინიკაშვილების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
422
2
ალავერდში გამგეობის შენობასთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა ტექნიკით
66
3
ტაბაკინში სოფლის ცენტრიდან მონასტრამდე და აბაშიძეების უბნამდე საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
693
4
ზედა კლდეეთში ქავთარაძეების უბანში კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთის ქანით.
116
5
სოფ.მწყერიციხეში ყვავაძეების უბანში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
602
6
ქვედა კლდეეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.( მთის ქანით 300მმ მილი )
1312
ჯამი
3211
ფუთი
ჯამი
0
ილემი
1
ზედა ილემი სოფ.ზედა ილემში ბუხრაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია
1074
2
ზედა ილემში ბოტების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
1120
3
ზედა ილემში სულიაშვილების უბანში 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა
538
4
ქვედა ილემში თურმანიძეების უბანში ორი 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობა.
1055
5
ქვედა ილემში სხილაძეების უბანში ბეტონის გზაზე ბორდიურების მოწყობა.
117
6
ილემში სოფლის ამბლატორიის რეაბილიტაცია.
3365
ჯამი
7269
ძირულა
1
ძირულის თემში სოფ. დიდ განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1963
2
ძირუკის თემში სოფ. პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1226
3
ლელაძეისეულში საავტომობილო გზის გაწმენდა-გაფართოება,649
4
ლელაძისეული ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა.
644
5
ღვერკში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა .
1070
6
სოფ ძირულაში სოფ. ვაშპარიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.
219
ჯამი
5771
შროშა
1
შროშაში ლაბაძე-თაბაგრების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
1845
2
შროშაში ექსეულიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციოდ
995
3
სოფელ საწაბლეს საუბნო ზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
1262
4
სოფელ საწუმბოს საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მთის ქანით)
612
ჯამი
4714
სანახშირე
1
სანახშირის თემში სოფელ საღვინეში წყაროს უბნის საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა მოშანდაგება
3355
2
სანახშირის თემში სოფ. ქვედა წიფლავაკეში სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოშანდაგება)
1210
ჯამი
4565
ბოსლევი
1
გაღმა ბოსლევში მახათაძეების, თავბერეების და ნიჩაფის საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
2186
ჯამი
2186
დილიკაური
1
დილიკაურში ჩუბინიძეების უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
385
2
დილიკაურში აბულაძეების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია ინერტული მასალით
598
ჯამი
983
ზედა საქარა
1
ზედა საქარის თემში სოფ ბეღლევში სალაძეების უბანში თავშეყრის ადგგილის მოწყობა.
881
2
სოფ ზედა საქარაში ედიბერიძე ცერცვაძეების უბანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
2861
ჯამი
3742
ქვედა საქარა
1
ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანშისასაფლაოს ღობეზე გადასასვლელი კიბის მოწყობა.
545.8
2
ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანში გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა
7390
3
ქვ საქარაში ნებიერიძე -რუხაძეების უბანში ორი 6მ ლითონის ცხაურის მოწყობა
925
4
ქვ საქარაში ქათამაძეების უბანში 5მ cხაურის მოწყობა.
399
5
ქვ საქარაში მინი სტადიონის მიმდბარედ ფანჩატურის მოწყობა.
881
6
ქვედა საქარისს ტემში სო. ჭალატყეში სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
803
7
არგვეთაში საბავშვო ბაღში ჭიშკრის მოწყობა
110
ჯამი
11053.8
ქვედა საზანო
1
ტყლაპივაკე კაპანაძე-ლელაძეების უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება.
5372
2
სოფელ ტყლაპში კაპანაძე ლელაძეების უბანში მშენებარე წყალსადენისათვის ელ. ენერგიის მიწოდება 0.380 კვ. 30 კვტ. სიმძლავრეზე ტექნიკური პირობის დასამზადებლად
2350
ჯამი
7722
ზოორვეთი
1
სოფელ ზოვრეთში ვარდოსანიძეების უბანსი საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2753
2
სოფ ზოვრეთში ცხადაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობა.
881
3
სოფელ ზოვრეთში გვალიების უბანშისაუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
980
ჯამი
4614
დაბა შორაპანი
ჯამი
მათ შორის
სულ ჯამი 2012-2013-წლების კრედიტორული დავალიანება და 2014 წლის თანხა.
113,068.89
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N 506 განკარგულება 1067504 ლარი მ/შ
1067504
1
როდინაული
მათ შორის
1
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის რეაბილიტაციაზე
12240
2
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელ გზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
4871
3
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე
3500
4
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ლელაძეების საუბო გზის რეაბილიტაცია
5559
5
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ოსაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ლითონის მილის მოწყობაზე
8000
6
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
2828
7
როდინაულის დმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე 60 გ.მ -ზე
13691
8
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში ამბულატორიის შემოღობვაზე
2110
9
როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჯამეთში საუბნო სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
5037
ტექნიკის შესაძენად
6558
ჯამი
64394
2
I სვირი
მათ შორის
1
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გეწაძეების უბანში, სავალი გზის ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
9600
2
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წაქაძეების უბანში სანიაღვრე არხისა და ცხაურის მოწყობაზე
5970
3
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდუკაძე-გამრეკელაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
15000
4
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში,საჯარო სკოლის მიმდებარედ ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
8400
5
I სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიტორელიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე
4000
ტექნიკის შესაძენად
4774
ჯამი
47744
3
II სვირი
მათ შორის
1
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გურგენიძეების უბანში საუბნო -სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონისა და შებენის შეზიდვა. მათ შორის:სასაფლაოს გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, მ 300, 30 მერტ კუბი, ერთ ფასი 160 * 30=4800. შებენი ფუძის მოსაწყობად, 10 მ3 * 30=300
5100
2
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიკვათირის უბანში გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3 *160=2400
2400
3
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილების საუბნო გზაზე სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400
2400
4
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, პირველ სვირთან დამაკავშირებელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400
2400
5
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლომინაშვილები-გეწაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 15 მ3* 160=2400
2400
6
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქარჩხაძე-წაქაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა.15 მ3* 160=2400
2400
7
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცინაძეების სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400. დეფექტურის დასამზადებლად 105
2505
8
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბარათლების-ცხადაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15 მ3* 160=2400
2400
9
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბოჭორიშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო ც 1 300 300
პლასტმასის მილი 32მმ მ 300 1 300
პლასტმასის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ გრ/მ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმ მ 20 8 160
ფაზა ნოლი კაბელი მ 300 1 300
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,3 250 75
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60
3495
10
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხადაძე-მერკვილაძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებითვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო ც 1 300 300
პლასტმასის მილი 32მმ მ 150 1 150
450
11
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თემურ ჯუღელის წყალსადენისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო ც 1 300 300
პლასტმასის მილი 32მმ მ 60 1 60
პლასტმასის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 24 20 480
უგოლნიკი 50მმ მ 30 8 240
ფაზა ნოლი კაბელი მ 60 1 60
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,3 250 75
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60
3255
12
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კაკაურიძე-თუთარაშვილების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის:ელ-ტუმბო ც 1 300 300
პლასტმასის მილი 32მმ მ 100 1 100
პლასტმასის ავზი 2 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 20 20 400
უგოლნიკი მ 24 8 192
ფაზა ნოლი კაბელი მ 100 1 100
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,4 250 100
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
3172
13
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მაისის უბანში წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის: ცემენტი ტ 0,8 250 200
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60
კაფელი მ2 10 16 160
წებო ცემენტი კგ 100 0,4 40
რკინის მილი 50მმ მ 16 8 128
მავთულბადე უჟანგავი მ 30 4 120
ტრუბა კვადრატი 30X30 მ 12 3 36
744
14
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რობაქიძეები ცხადაძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისთვის საჭირო მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბო ფაზა ნოლი ც 1 300 300
პლასტმასის მილი 32მმ მ 300 1 300
პლასტმასის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 20 20 400
უგოლნიკი 50მმ მ 24 8 192
ფაზა ნოლი კაბელი მ 100 1 100
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,4 250 100
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360. დეფექტურის შესადგენად 120
3492
15
ედიბერიძეების უბანში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის საჭირო მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო ც 1 300 300
პლასტმასის მილი 32მმ მ 180 1 180
პლასტმასის ავზი 3 ტონიანი ც 2 800 1600
რკინის მილი 100მმ მ 16 20 320
უგოლნიკი 50მმ მ 20 8 160
ფაზა ნოლი კაბელი მ 180 1 180
ძაბვის რეგულატორი ც 1 20 20
ცემენტი ტ 0,3 250 75
რკინის ბალკა 18მმ მ 12 30 360
ქვიშა-ღორღი მ3 2 30 60
3255
16
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუღელების უბანში წყალსადენის ქსელის მოსაწყობად მასალები ელ-ტუმბო ფ/ნ ჩ-50 1 ც ე/ფ 400-400 ლარი. პლასტმასის მილი 10 ატმოსფეროზე 300 გრ/მ ე/ფ 1.2 -360 ლარი. კაბელი ფ/ნ 16 კვადრატი 300 გრ/მ ე/ფ 1.2 -360 ლარი.
1510
17
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯუღელების უბანში სასაფლაოს ჭიშკრის შესყიდვა. მათ შორის: რკინის ჭიშკარი ც 1 1500 1500. დეფექტურის შესადგენად 7 ლარი
1507
18
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშო ბაღისთვის ბუნებრივი აირის მიყვანა. მათ შორის: ტექ-პირობა ც 1 700 700. დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი
704
19
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე, გზის მოხრეშვა მოშანდაგება
4413
20
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სადგურ სვირში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე
3000
21
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ მეორე სვირში მშვილდაძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
1449
22
II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, არაბიძეების უბანში, ბოჭორიშვილების უბანში და I საჯარო სკოლასთან სამი ერთეული სასმელი ჭის მოწყობაზე
11000
ტექნიკის შესაძენად
7529
ჯამი
70980
4
კვალითი
მათ შორის
1
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,შუა კვალითში, ცენტრალურ სასაფლაოსთან საუბნო გზისთვიის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 39* 160 = 6240.დეფექტურის შესადგენად 32
6272
2
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,შუა კვალითში, სილაქაძე-ბუღაშვილების უბანში სასოფლო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 62.5 * 1160 =100000. დეფექტურის შესადგენად 50 ლარი
10050
3
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში გოქაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურის შედგენა 40
7960
4
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, გუნიავა-შარვაძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 59.5 * 160=9520. დეფექტურის შესადგენად 48
9568
5
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 49,5*160=7920.დეფექტურის შედგენა 40
7960
6
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, ბოჭორიშვილები უბანში საუბნო გზისთვის სასქონლო ბეტონის შეზიდვა. 24,5 მ3 * 160 = 3920. დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
3940
7
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა კვალითში, ბარამაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქოლო ბეტონის შეზიდვა
5950
8
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შუა კვალითში ვარდოსანიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 36.5 მ3 * 160 = 5840. დეფექტურის შესადგეად 30
5870
9
ბარამაძეების უბანში ბეტონის შეზიდვა. 29.5მ3 * 160 = 4720. დეფექტურის შესადგენად 24
4744
10
კვალითის ადმინისტრაციულ ერთეულში,ბარამაძე,შარვაძე სვანიშვილების უბანში საავტომობილო გზაზე ლითონის ცხაურის მოსაწყობად მასალები კუთხოვანა 100/100 23 მმ ე/ფ 19.80-456 ლარი. შველერი 13მ/მ ე/ფ 16-208 ლარი არმატურა N8[8 13 მ/მ ე/ფ-5 -350 ლარი შესადუღებელი ჩხირები 4მმ 3 კოლოფი ე/ფ 20 - 60 ლარი. ლითონის საჭრელი ქვა 3მმ 5 ცალი ე/ფ-6 სულ 30 ლარი
1104
ტექნიკის შესაძენად
7212
ჯამი
70630
5
ცხრაწყარო
მათ შორის
1
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში, ჭის და რეზერვუარის მოწყობა წყალსადენის რეაბილიტაცია
7257
2
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალური გზის რაბილიტაცია, ბეტონის საფარით
8714
3
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე
1560
4
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე
2200
5
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრის უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
1490
6
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, წივწივაძეების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე
4000
7
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხრაწყაროს სკოლასთან მისავლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობაზე
6423
8
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლურსმანაშვილების უბანში, წყალსადნის რეაბილიტაციისთვის, მასალების შეძენა.მათ შორის: პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 500 1,8 900
ცემენტი ტ 0,5 250 125
სილანარევი შებენი მ3 3 30 90
რკინის მილი 150მმ გრ/მ 20 30 600
უგოლნიკი 50მმ გრ/მ 24 8 192
რკინის ბალკა 20 მმ გრ/მ 12 35 420
ელექტროდი პაჩკა 1 20 20. დეფექტურის შესადგენად 12 ლარი
2359
9
ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბახტიძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა და შებენი ფუძის მოსაწყობად. ბეტონის შეზიდვა: 60*160=9600. შებენი ფუძის მოსაწყობად: 10*30 =300. დეფექტურის შესადგენად 50
9950
ტექნიკის შესაძენად
5335
ჯამი
49288
6
კლდეეთი
მათ შორის
1
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ალავერდში ცენტრალური გზიდან სკოლამდე გრუნტის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე და სავალი ნაწილის მოშანდაგებაზე მთის ქანით.
6000
2
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ტაბაკინში, ნიკაჭაძეების, აბჟანდაძეების, ყოფილი გამგეობის უკან გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
5000
3
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ალავერდში, ყანჩავლების სასაფლაოზე, ნაკაშიძეების, არსენიშვილების, ჩხეიძეების გზის მოშანდაგება მთის ქანში
2193
4
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა და გზების რეაბილიტაცია და მოშანდაგება მთის ქანით
7820
5
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კლდეეთში, ჭუმბაძე- ჩინჩალაძეების, ფორჩხიძე-ქავთარაძეები, კლდეეთი-თვრინის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთზე, ზარნაძეები-მაჭავარიანების საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
5480
6
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში. სასაფლაოსთან მისასვლელი ცინაძეების სერზე წითელაშვილის, დუგლაძეების ფერმის ჩასასვლელში, სირბილაძეების, დედარიანების უბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია მთის ქანით
6621
7
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მწყერიციხეში გორდეზიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონით
4221
8
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,სოფ.ქვედა კლდეეთში, საბავშვო ბაღთან მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
4000
9
კინოთი-ტაბაკინის, კინოთის სასაფლაოსთან, ძაბირაძეების, ხიჯაკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია მთის ქანით
1548
10
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზედა თვრინში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა, მათ შორის: ცემენტი ტ 0,5 250 125
შერეული შებენი მ3 6 30 180
კალიცო 1000მმ ც 4 180 720
ავზი 8 ტონიანი ც 1 2500 2500
პლასტმასის მილი 40მმ მ 200 1,25 250
პლასტმასის მილი 50მმ მ 600 1,8 1080
დეფექტურის შესაძენად 24 ლარიი
4879
11
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.კინოთში, ჯანიაშვილების უბანში სპორტული მოედნის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა, მათ შორის: რკინის მილი გრ/მ 200 13 2600
მავთულბადე 2,5მმ მ 270 4 1080
ცემენტი ტ 2 250 500
შერეული შებენი მ3 14 30 420
მავთული გრ/მ 600 0,6 360
დეფექტური 31 ლარი
4991
12
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალავერდის სასაფლაოზე ფაზანოლიანი მრიცხველის შეძენა. მრიცხველი 1 ც =200 ლარი, დეფექტურის შედგენა 1 ლარი
201
13
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზედა კლდეეთში, ხარაულის სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შესყოდვა, მათ შორის: ტრუბა კვადრატი 80X100 მ 20 15 300
ტრუბა კვადრატი 20X40 მ 100 3 300
ეკლიანი მავთული მ 800 0,2 160
ეკლის ბოძები ც 60 3 180
დეფექტური 6 ლარი
946
14
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თვრინის სასაფლაოზე 2 მრიცხველის და კაბელის შესყოდვა, მრიცხველის კომპლექტი 2ც*200+400, კაბელი ფ.ნ 200 *1=200, დეფექტური 3 ლარი
603
15
ტაბაკინში კამლაძეების უბანში გზის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა, ცემენტი ტ 8 250 2000
შერეული შებენი მ3 32 30 960, დეფექტური 15 ლარი,2975
16
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბაკინში სასფლაოთან ტუალეტის ასაშენებლად მასალების შესყიდვა, მათ შორის: ცემენტი ტ 0,3 250 75
პეტლი ც 2 1,5 3
ლურსმანი კგ 1 3 3
ფიცარი მ3 0,1 500 50
დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი
136
17
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ტაბაკინში, აბჟანდაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა, ტექ პირობის დამზადება: მათ შორის : ელ-ნასოსი ე.ც.ვ ჩ-120 მეორადი ც 1 2800 2800
პლასტმასის მილი 50მმ 14 ატმოსფეროზე მ 300 4 1200
დეფექტურის დამზადება 8 ლარი
4008
18
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცხადაძეების, ჭუმბაძეების-ბერაძეების-ახრახაძეები-ვარდუკაძეები-ჩუბინიძეები, ხუტაშვილები-ვარდუკაძეების უბანში, წყაროების რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ცემენტი ტ 1,5 250 375
შერეული შებენი მ3 7 30 210
პლასტმასის მილი 25მმ მ 300 0,8 240
პლასტმასის მილი 40მმ მ 600 1,25 750
ცისტერნა 8 ტ ც 1 2500 2500
დეფექტურის შესადგენად 22 ლარი
4099
19
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში თურმანიძეების სასაფლაოს შემოსაღობად მასალების შეძენა, მათ შორის: მავთულბადე 2,5 მმ მ 150 4,0
მავთული მ 300 0,15
დეფექტურის შესადგენად 3 ლარი.
648
20
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ქვედა კლდეეთში, დუგლაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის პლასტმასის მილის შეძენაპლასასის მილი 250*0.8=200, დეფექტურის შესადგენად 1 ლარი
201
21
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. კონოთში ხიჯაკაძეების, კვირიკაშვილები-ოსაძეების, წყალსადენის რეაბიილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა, პლასტმასის მილი 25 მმ მ 1300 0.8 1040
რკინის მილი 200 მმ მ 4 60 240
დეფექტურის შედგენა 7 ლარი
1287
22
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ კონოთში ზარნაძეების სასაფლაოს შემოსაღობად, ეკლიანი მავთულის შეძენა ეკლიანი მავთული, 3200 * 0,25 =3000, დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი
804
23
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სირბილაძეების, შერგელაშვილი ტეფნაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 15,5 * 160 =2480, დეფექტურის შესადგენად 13 ლარი
2493
24
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კინოთში, ძაბირაძეების უბანში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 15.5 * 160 =2480, დეფექტური 13 ლარი
2493
25
თვრინში, სპორტული მოედნისათვის მასალების შეძენა , მათ შორის რკინის მილი 90მმ მ 18 18 324
არმატურა 12 მ მ 100 2 200
უგოლნიკი 50მმ მ 12 8 96
საღებავი კგ 20 6 120
დეფექტურის დამზადება 5 ლარი
745
26
კლდეეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩუბინიძეების გამეობიდან შათირიშვილებისკენ მიმავალ გზაზე სასაქობლო ბეტონის შეზიდვა 31*160= 4960, დეფექტურის შესადგენად 38 ლარი
4998
ტექნიკის შესაძენად
9261
ჯამი
88651
7
ფუთი
მათ შორის
1
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში გოგოლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე
5500
2
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში წითელმიწის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
3000
3
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მიმლაძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე
5000
4
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ფუთში, ვარდოსანიძე-თუთბერიძეების უბანში გზის სავალი ნაწილის მოსწორებაზე
2498
5
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში,6
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფუთის საბავშო ბაღში არსებული ჭის თავსახურის და სახელურის შეძენა, მასალების შეზიდვა, თავსახური 1 ცალი = 80, სახელური 1 ცალი=120, დეფექტური 1 ლარი
201
7
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგოლიძეების უბანში წყლის ავზის სადგარის მოსაწყობად მასალების შეძენა, რკინის მილი 16*18=288, უგოლნიკი 16*8=128, რკინის ბალკა 10* 30=300, ელექტროდი 1 პაჩკა=20 ლარი, დეფექტური 4 ლარი
740
8
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში არსებული მემორიალის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი
462
9
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯოხაძე ბეგაძეების უბანში გზის გასამაგრებლად ბეტონის კედლის მოწყობისთვის მასალების შეზიდვა, ცემენტი 1 ტ=250 ლარი, წვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი
462
10
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დვლისოულის სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა 50*4 =200, დეფექტური 1 ლარი
201
11
ქათამაძეების უბანში, სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალების შეზიდვა, პლასტმასის მილი=480 ლარი, დეფექტური 3 ლარი
483
12
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, წყალსადენის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეზიდვა, პლასტმასის მილი =500 ლარი, დეფექტური 3 ლარი
503
13
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქათამაძეების უბანში გზის გასამაგრებლად ბეტონის კედლის მოწყობისთვის საჭირო მასალების შეზიდვა, ცემენტი 1ტ=250, ქვიშა 7 მ3* 30 =210, დეფექტური 2 ლარი
462
14
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვარდოსანიძეების უბანში საგზაო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
5467
15
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუთბერიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
3296
16
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სარალიძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციისათვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
3457
17
ფუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძეების საუბნო გზის რეაბულიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
5467
ტექნიკის შესაძენად
4297
ჯამი
41496
8
ილემი
მათ შორის
1
ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფ ქვედა ილემში, მესხიშვილების უბანში წყალსადენის რეზერვუარის სადგარის მოწყობაზე
4107
2
ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, სოფ ქვედა ილემში სხილაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
15668
3
ილემის ადმინისტრაციული ერთეულში, ზედა ილემში, ოყროშიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 80,5*160 =12880. დეფექტურის შესადგენად 65 ლარი
12945
ტექნიკის შესაძენად
3740
ჯამი
36460
9
ძირულა
მათ შორის
1
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.ვაშპარიანში სასოფლო გზაზე 6 მეტრიანი ლითონის ცხააურის მოწყობაზე
1512
2
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.დიდ განთიადში ხიდის რეაბილიტაციაზე
8049
3
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, სოფ.პატარა განთიადში სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე მთის ქანით
5038
4
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში,ზედა წევაში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
5065
5
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ღერკში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
4342
6
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთულში, ქვედა წევაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
5306
7
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლელაძისეულში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
5307
8
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.აჭარაში საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
4905
9
ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეძენა
4583
10
სოფ ძირულაში აგურის ქარხანასტან მდებარე ხუთსართულიანი კორპუსის მოსახლეობისათვის დაზიანებული ქსელის აღსადგენად მასალები მაღალი წნევის 50მმ მილი 110 მ ე/ფ 4-440 ლარი.
440
ტექნიკის შესაძენად
5341
ჯამი
49888
10
შროშა
მათ შორის
1
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ შროშაში ნახიდვარის უბანში სასაფლაოს მისასვლელი გზის გაწმებდა მოხრეშვა მოშანდაგებაზე
4571
2
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ საწაბლეში საუბნო გზის მოხრეშვა მოშანდაგება
5198
3
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.საწუმბოში არსებული სასაფლაოს მისასვლელი გზის მოშანდაგება და ბეტონის საყრდები კედლის მოწყობაზე
4941
4
შროშაში, შველიძეების უბანში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
2975
5
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასმაისი-ულევში გზის სავალ ნაწილზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
4905
6
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაჭას ბოგირზე სავაჭრო ობიექტზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
1528
7
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.შროშაში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის პლასტმასის მილების შეძენა
2110
8
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბაჭას ბოგირზე, უბანში არსებულ სასაფლაოზე თავშეყრის ადგილისთვის მასალების შეძენა
1267
9
შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში,ბაჭას ბოგირზე არსებულ სავაჭრო ობიექტზე არსებული მოსაცდელის რეკონსტრუქციისათის მასალების შეძენა
1447
ტექნიკის შესაძენად
3250
ჯამი
32192
11
სანახშირე
მათ შორის
1
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა საღვინეშისასოფლო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე
11800
2
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სანახშირეში სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა
2216
3
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.მარტოთუბანში მუხების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე
3000
4
მარტოთუბანში, სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონისს და შებენის შეზიდვა
13508
5
ზედა წიფლავაკეში, სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
6995
6
ქვედა წიფლავაკეში სასოფლო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
8201
7
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სანახშირის სასაფლაოს გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა
5387
8
სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ წიფლავაკეში სასაფლაოს რამის გარე განათების მოსაწყობად ტექნიკური პირობის დამზადება(ფაზა ნოლ 10 კვ სიმძლავრით)
400
ტექნიკის შესაძენად
5758
ჯამი
57265
12
ბოსლევი
მათ შორის
1
ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.გაღმა ბოსლევში ნიჩაფას გზის რეაბილიტაციაზე
15262
2
ბეღლევში, თავბერიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია
2974
3
სოფ.მარჯვენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე
5209
4
სოფ.მარცხენა რკვიაში გზის რეაბილიტაციაზე
7749
5
სოფ. დიდწიფელაში კვანტიძეების უბანში გზის რეაბილიტაციაზე
4048
6
სოფ.ბეღლევში საუბნო გზაზე 2 ცალი 4 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
1936
7
გამოღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციის მასალების შეძენა: მათ შორის: ცისტერნა მალიროვანი 8ტ ც 2 2500 5000
ცემენტი ტ 3 250 750
რკინის მილი 100მმ მ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმ მ 16 8 128
რკინის ბალკა 28მმ მ 10 30 300
3 ფაზიანი კაბელი მ 50 3 150
ფ.ნოლიანი კაბელი მ 300 1,2 360
საღებავი კგ 25 6 150
რკინის ჩოთქი ც 2 2 4
დეფექტურის შესადგენად 68 ლარი
7126
8
გაღმა ბოსლევში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა, მათ შორის: პლასტმასის მილი 25მმ გრ/მ 250 0,8 200
არმატურა 12მმ გრ/მ 48 2,0 96
პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 300 1,8 540
3 ფაზიანი მრიცხველი ც 1 200 200
რკინის მილი 100მმ მ 12 18 216
უგოლნიკი 50მმ მ 16 8 128
რკინის ბალკა 20მმ მ 10 30 300
დეფექტურის შესადგენად 9 ლარი
1689
9
ბეღლევში გარე განათებისთვის სანათების შესყოდვა. სანათები (პროჟექტორი) ც 6 150 900. დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი
905
10
ბეღლევში სამედიცინო ამბულატორიის სახურავის შესყიდვა. მოთუთოებული თუნუქი ც 35* 20= 700.დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი
704
11
დიდწიფელაში წყლის რეაბილიტაცისათვის მასალები, პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 200 1,8
პლასტმასის მილი 32მმ გრ/მ 600 1,0
დეფექტურის შესადგენად 5 ლარი
965
ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თავბერიძეების უბანში სასმელი წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალები პლასტმასის მილი 50.მმ 500 მ ე/ფ 1.8-900 ლარი პლასტმასის მილი 25მმ 150 მ-ე/ფ 0.8-120 ლარი
1020
ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მჭედლიძეების უბანში ღელეზე ბონდის რეაბილიტაციის სამუშაოებთან დაკ. მასალები ლითონის ფურცელი 0.45სმ-05 სმ 8.5 მ2 ე/ფ 70-595 ლარი, შველერი 10მმ 14 მ, ე/ფ 20-280 ლარი. მილ-კვადრატი 40*50 45 მ ე/ფ-5-225. მილ კვდრატი 20*20 30 მ ე/ფ 2.5 -75 ლარი. კატანკა 6მმ 60 მ. ე/ფ 0.8-48 ლარი.ლოითონის მილი 50მმ 8 მ-ე/ფ 9-72 ლარი. ელექტროდი 40 ლარი რკინ საჭ. ქვა 10 ც ე.ფ 4-40 ლარი. ტროსი 22მმ 20 მ ე/ფ 11-220 ლარი. არმატურა 12 მმ 18 მ. ე/ფ 2 36 ლარი. ცემენტი 1 ტ 250-250 ლარი საღებავი 9 კგ ე/ფ 5 -45 ლარი. -
1926
ტექნიკის შესაძენად
6394
ჯამი
57907
13
დილიკაური
მათ შორის
1
დილიკაურში ავ.ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა მათ შორის: არმატურა Ф-16 გრ/მ 300 3 900
სილანარევი შებენი მ3 8 30 240
ცემენტი ტ 3 250 750
პლასტმასის მილი Ф-50 გრ/მ 1300 1,8 2340
პლასტმასის მილი Ф-25 გრ/მ 400 0,6 240
ტუმბო ჩ-70. 3 ფზ ც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზ კომპლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზ მ 200 2 400
6670
2
შუა სვანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,5ტ *250=125
125
3
სუქნიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა 0,3ტ* 250 =75
75
4
კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა. მათ შორის: ელ-ტუმბო ჩ-75 3ფზ ც 1 2000 2000
პლასტმასის მილი 63 მმ მაღალი წნევის მ 100 6 600
დეფექტურის შესადგენად 97
2697
5
კოპერაციის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ელ-ტუმბო 2K6 ც 1 1500 1500
ცემენტი ტ 0,5 250 125
1625
6
ფეარაძე-პერანიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა: კაბელი ფ.ნ 16 კვადრატიანი მ 120 1,5 180
პლასტმასის მილი 50მმ მ 100 1,8 180
პლასტმასის მილი 40მმ მ 100 1,2 120
დეფექტურის შესადგენად 7 ლარი
487
7
დათიაშვილების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მათ შორის: მავთულბადე გრ/მ 40 4 160
აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20
180
8
ქვაგატეხილის უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მავთულბადის შესყიდვა. მავთულბადე გრ/მ 40 4 160
აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20
180
9
ცერცვაძეების უბანში ნაგავსაყრელის შემოსაღობად მასალების შესყიდვა: მავთულბადე გრ/მ 40 4 160
აცინკოვანი მავთული გრ/მ 100 0,2 20
180
10
ქველეთუბნის ზედა უბანში წყალსადენის მოწყობისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა მათ შორის: პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 1150+300 1,8 2070+540 (დაემატა დასამთავრებლად მასალა N2128-43 24.09.15 ჯუღელი)
პლასტმასის მილი 40მმ გრ/მ 600 1,2 720
ელ-ტუმბო ჩ 50 ც 1 800 800
კაბელი ფ.ნ 16 კვ გრ/მ 350 1,2 420
ცემენტი ტ 3 250 750
შერეული შებენი მ3 14 30 420
მრიცხველი კომპლექტი ც 1 200 200
არმატურა 14მმ გრ/მ 150 2 300
დეფექტურის შესადგენად 27 ლარი
6247
11
დილიკაურში ხიხაძე-ხვედელიძეების უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: არმატურა Ф-16 მ 180 3 540
შერეული შებენი მ3 4 30 120
ცემენტი ტ 1,2 250 300
პლასტმასის მილი 50მმ გრ/მ 1500 1,8 2700
ელ-ტუმბო ჩ-50 3 ფზ ც 1 1500 1500
მრიცხველი 3 ფზ კომლექტი 1 300 300
კაბელი 3 ფზ მ 100 2,5 250
5710
12
ქვაგატეხილის უბანში წყალსადენის მოსაწყობად მასალების შეძენა, ცემენტი 0,5 ტ * 250 = 125
125
13
ქველეთუბნის გადასახვევთან საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 16 *160 =2560
2560
14
კახნიაშვილი-ჩიხლაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240 დეფექტურის შედგენა 69
2309
15
ეჯიბაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 14*160=2240
2240
16
ღავთაძე, ხიხაძეების საუბნო გზაზე სასაქონო ბეტონის შეზიდვა 16*160=2560
2560
17
ქვედა ცერცვაძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 24*160=3840
3840
18
ქველეთუბანში რკინა ბეტონის ავზის მოსაწყობად მასალების შესსყიდად24.09.15 N23 დადგენილება
1700
ტექნიკის შესაძენად
4440
ჯამი
43950
14
ქვედა საქარა
მათ შორის
1
სოფ არგვეთაში, შროშელების უბანში სანიაღვრე არხის გაჭრაზე და არსებული არხების გაწმენდაზე
4500
2
სოფ.ქვედა საქარაში დიდი ნებიერიძეების უბანში, სოფლის სასაფლაოზე მისასვლლი გზის რეაბიილიტაცია
20000
3
სოფ.ქვედა საქარაში, გურულების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე
4400
4
სოფ. არგვეთაში სოფლის ცენტრში არსებული წყაროს არხის გაწმენდაზე
1500
5
სოფ.ჭალატყეში, სამხარაძეების უბანში სასაფლაოს შემოღობვაზე
5000
6
სოფ.ჭალატყეში, კოკოლა ეკლესიაზე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე
428
7
სოფ.ჭალატყეში, მესხები ჭიჭინაძეების უბანში საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე
500
8
სოფ.ჭალატყეში სანიაღვრე არხისა და 7 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
5400
9
სოფ.არგვეთაში, სირტსტროის დასახლებაში სანიაღვრე არხების მოწყობაზე
1239
10
სოფ.არგვეთაში კობახიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
1455
11
სოფ.არგვეთაში კოვზირიძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე
1455
12
სოფ.ქვედა საქარაში სანიაღვრე არხისა და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
13800
13
სოფ.არგვეთაში, სერის უბანში სანიაღვრე არხისა და 5 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
4500
14
სოფ.არგვეთაში, ტუკვაძეების უბანში, სანიაღვრე არხისა და ორი 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
6000
15
ჭლატყეში, ომში დაღუპულთა გმირების მემორიალის მოწყობისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბლოკი ც 250 1,2 300
ცემენტი კგ 800 0,25 200
არმატურა 12მმ გრ/მ 30 2,0 60
დეკორატიული ცემენტი კგ 50 0,5 25
მინა 6მმ მ2 4 15 60
ფიცარი 3 მმ მ3 0,2 600 120
დეფექტურის შესადგენად 4 ლარი
769
16
ზესტაფონი-ზოვრეთის სამანქანო გზის გასწვრივ, ქაცარიძე-ცხელიშვილების უბანში ცხაურის მოწყობისათვის მასალების შეზიდვა, მათ შორის : უგოლნიკი 70მმ გრ/მ 14 13 182
უგოლნიკი 50მმ გრ/მ 14 8 112
არმატურა გრ/მ 80 8 640
სილანარევი შებენი მ3 4 30 120
ცემენტი ტ 1 250 250
დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი
1314
17
არგვეთაში, სვანიძეების სახლთან საუბნო გზის რეაბილიტაციისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160 =4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
4020
18
ქვედა საქარაში, მერკვილაძეების საუბნო გზაზე, სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა, 24.5 *160= 3920, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
3940
19
არგვეთაში, კობახიძე-გელხუიძეების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 25*160=4000, დეფექტურის შესადგენად 20 ლარი
4020
ტექნიკის შესაძენად
9680
ჯამი
93920
15
ქვედა საზანო
მათ შორის
1
სოფ. ქვედა საზანოში საექიმო ამბულატორიისთვის წყალსადენის მოწყობაზე
1000
2
სოფ. სასახლეში ჭუმბურიძე-კობახიძეების და ეწრის უბნის წყალსადენის მოწყობაზე
21350
3
ტყლაპივაკეში, ბეღელაძეების უბანში ცხაურის მოსაწყობად მასალების შესაძენად
745
4
ქვედა საზანოში, ნებიერიძეების უბანში მდინარეზე გადასასვლელი ხიდისათვის ფიცრის შეძენა
482
5
ტყლაპივაკეში, დავლაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ.ტუმბოს შეძენა
3905
6
ტყლაპივაკეში, ფოცხვერაშვილების უბანში წყალსადენისათვის სამფაზა კაბელის შეძენა
705
7
სასახლეში გარე განათების კაბელის შეძენა
402
8
ქვედა საზანოში ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარედ, ღობეების შესაღებად საღებავის შეძენა
583
9
ტყლაპივაკეში მთავარანგელოზის ტაძრისა და ბუცხრიკიძეების გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა
21307
10
ქვედა საზანოში შიდა გზების საფარის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა
28623
11
შიმშილაქეთის გზის მოსაწყობად ბეტონის შეზიდვა
13347
12
ქვედა საზანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, კობახიძე-ჭუბურიძეების უბანში, წყალსადენის მოწყობის სამუშაოებისათვის ტექ. პირობის დამზადება (3 ფაზა 10 კვ სიმძლავრეზე
1200
ტექნიკის შესაძენად
10471
ჯამი
104120
16
ზედა საქარა
მათ შორის
1
დავლაძეების უბანში, წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის: პლასტმასის მილი 50მმ მ 100 1,8 180
არმატურა 18მმ მ 50 3,5 175
50 მმ ვინტილი კომლექტი 1 60 60
50 პლასტმასის მილი გადასმაბელად ც 10 10 100
ცისტერნის პრაკლადკა d-80 ც 1 15 15
ელექტროდი პაჩკა 1 20 20
ფიცარი 3მმ მ3 0,5 500 250. დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი
810
2
აბულაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელისთვის მასალების შეძენა. მათ შორის: ბლოკი ც 250 1,2 300
კოჭი 10X16 მ3 0,3 600 180
ფიცარი 3მმ მ3 0,4 600 240
ცემენტი ტ 1,5 250 375
სილა მ3 2 50 100
ხრეში მ3 7 20 140
შიფერი ც 6 20 120
არმატურა 12 მმ მ 50 2 100
რკინის მილი 80 მმ მ 3 11 33
დეფექტურის შესადგენად 8 ლარი
1596
3
ცერცვაძეების უბანში წყალსადენისთვის მასალების შეძენა 1200*1,8=2160, დეფექტურის შესადგენად 12 ლარი
2172
4
თავაძეების უბანში ბეტონის ჯებისრის მოსაწყობად მასალების შეძენა: მათ შორის: შერეული შებენი მ3 12 30 360
ცემენტი ტ 3 250 750
დეფექტურის შესადგენად 8 ლარი
1118
5
ბეღლევის უბანში, პატარა მალაღურაძეების უბანში 3 ტონიანი პლასტმასის ავზის და მოსაწყობი მასალების შეძენა:მათ შორის: ცემენტი ტ 3 250 750
შერეული შებენი მ3 14 30 420
არმატურა 12მმ მ 400 2 800
დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი
1980
6
პატარა ფერაძეების უბანში, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა. 56 მ3 * 160 = 8960, შებენი ფუძის მოსაწყობად, 21მ3 * 30= 630. დეფექტურის შესადგენად 49 ლარი
9639
7
ცერცვაძეების უბანში სააქონლო ბეტონის შეზიდვა 21,5 *160 =3440, დეფექტურის შესადგენად 18 ლარი
3458
8
კუპრაძე-საყვარელიძეების უბანში სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 46,5 *160 = 7440. დეფექტურის შესადგენად 38 ლარი
7478
9
ბეღლევის უბანში, დალაქიშვილების-ლაშხების საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 26,5 *160 =4240, დეფექტურის შესადგენად 21 ლარი
4261
10
ზედა საქარაში, აბულაძეების უბანში სასქონლო ბეტონის შეზიდვა 36*160=5760, დეფექტურის შესადგენად 28 ლარი
5788
11
ზედა საქარაში ადმინისტრაციულ შენობასთან, საუბნო გზისთვის სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 12* 160 = 1920, დეფექტურის შესადგენად 10 ლარი
1930
12
სოფ.ქვედა საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე
9444
ტექნიკის შესაძენად
5828
ჯამი
55502
17
ზოვრეთი
მათ შორის
1
ზოვრეთში, ცხადაძეების ხიდის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები, რკინის ბალკა, 22*158=3476, დეფექტური17 ლარი
3493
2
სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე
2500
3
სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანით და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე
20146
4
სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე
5500
5
ზორვეთში, შაქარქვილები-ვარდოსანიძეების საუბნო გზაზე სასაქონლო ბეტონის შეზიდვა 18,5*160=2960, დეფექტური 15 ლარი
2975
6
ზოვრეთის ადმინისტრაციულ ერტეულში, გვალიების უბანში წყალსადენის მოწყობისათვის ტექ პირობის დამზადება(ფაზა ნოლი 10 კვ სიმძლავრეზე)
400
ტექნიკის შესაძენად
3893
ჯამი
38907
18
შორაპანი
მათ შორის
1
შორაპანში ბინის ამხანაგობისათვის მოთუთოებული სახურავის შეძენა, 31*20=620, დეფექტური 3 ლარი
623
2
ზ.გაჩეჩილაძის ქუჩაზე წყალსადენის რეაბილიტაციისათვის მასალებისთვის მასალების შეძენა, მათ შორის: ბეტონის კალიცო 1000მმ ც 4 180 720
მავთულბადე უჟანგავი მ 300 4 1200
რკინის მილი 50მმ მ 30 8 240
ცემენტი ტ 1 250 250
კაბელი მ 600 1,0 600
დეფექტური 18 ლარი
3028
3
ზაზა ფერაძის სახელობის სკვერში ხეივნის მოსაწყობად მასალების შეძენა, მათ შორის: ტრუბა-კვადრატი 80X80. 3 მმ გრ/მ 120 13 1560
ტრუბა-კვადრატი 25X50. 2 მმ გრ/მ 210 4 840
ტრუბა-კვადრატი 20X40. 2 მმ გრ/მ 210 3 630
მავთული 4მმ გრ/მ 600 0,4 240
ცემენტი ტ 0,5 250 125
შებენი მ3 4 30 120
ელექტროდი პაჩკა 5 20 100
ბარგალკის ქვა ც 10 4 40
საღებავი კგ 10 6 60
გაიკები ც 250 0,1 25
დეფექტური 17 ლარი
3757
4
ჭიათურის ქუჩაზე ბეტონისა და შებენის შეზიდვა, 106,5*160=17040, სილანარევი შებენის შეზიდვა, 20*30=60, დეფექტური 89 ლარი
17729
5
შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში წერეთლის ქუჩა N9 საყრდენი კედლის მოსაწყობად მასალები ქვიშა -ღორღის ნარევი 6 მ3 ე/ფ 250 -430 ლარი . ცემენტი მ-400 1 ტ ე/ფ 250 -250 ლარი
430
შოროპანში პროექტორის შეძენა 1200 ლარი (2015 წლის ეკონომიიდან 930 ლარი 2014 წლის ეკონომიიდან 270 ლარი.
930
ტექნიკის შესაძენად
2944
ჯამი
29441
ყველა სოფლის ჯამი მ/შ 1067504-დან განაწილებული
1032735
ტექნიკათვითმცლელი მანქანა 31705 ექსკავატორი 75000
106705
სამუშაო
435805
სხვა მასალები
132917
ტექ-პირობა
700
ბეტონი
345360
ტექ.დოკუმენტაცია
11259
დარჩა გაუნაწილებელი
34756
სულ 2015 წლის სოფლის პროექტის თანხა
1067491
სულ სოფლის პროექტები
1,180,572.89
დანართი №14
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2015 წელი
კოდი
ვალდებ
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები
№№
16645.00
ქ. ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების
კორპუსების სარეაბილიტაციოდ. საქართველოს მთავრობის
დადგ. № 641 10 04 14 (2583941.0 ათასი ლარი-დან) კრედიტორული დავალიანება m/S:
14285.00
1
ქ. ზესტაფონში კეთილაძის ქ. №1საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1184
2
ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის პირველი ჩიხის №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
974
3
აღმაშენებლის ქ. №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1204
4
აღმაშენებლის ქ.№19 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
710
5
აღმაშენებლის ქ. №27 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1806
6
აღმაშენებლის ქ. №55 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1340
7
აღმაშენებლის ქ. №57 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1206
8
აღმაშენებლის ქ. №65 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
2395
9
აღმაშენებლის ქ. №87 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1176
10
აღმაშენებლის ქ. №35 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
151
11
აღმაშენებლის ქ. №51 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
382
12
ბიბილაშვილის ქ. №1 საცხოვრბელი სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია
1518
13
ტექზედამხედველობა
239
ბიბილაშვილის ქ № 3-ში კორპუსის ავარიული ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ადგილობრივი)
1200
აღმაშენებლის ქ.№55 სადარბაზოს ფანჯრების რეაბილიტაცია( ადგილობრივი)
1160
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები ბინათმშენებლობაში
392426.00
1
კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
68000.00
2
ლიფტების რეაბილიტაცია 58000+81000 -დან მ/შ
139013
ჩიკაშუას ქN 12 არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
11526
მელქაძის ქN11 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
11605
მელქაძის ქN11 ის მე-2 საადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
11274
მელქაძის ქ.N 11-ის მე-3 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
9787
შათირიშვილის ქ.N 13 მე-2 სადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
13829
ჩიკაშუას ქ N3 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია
29778
ჩიკაშუას ქ N5 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია
19247
ჩიკაშუას ქ N10 საცხოვრებელ სახლში ლიფტის რეაბილიტაცია
16792
მელქაძის ქN8 ისადარბაზოში არსებული ლიფტის რეაბილიტაცია
15175
3
შათირიშვილის ქ.№17-ში საცხოვრებელი კორპუსის საზირკველის გამაგრება
25000
4
მაღლაკელიძის ქ. № 11 საცხოვრებელი კორპუსის დრენაჟის მოწყობა.
20000
5
ქ.ზესტაფონშიაღმასენებლის ქ.N71-71ა, აღმაშენებლის მე-3 შესახვევიN4, კეკელიძის ქ.N9-N11-88.1 ათასი ლარი+.შათირიშვილის ქN1
ეზოს რეაბილიტაცია 37277 ლარი. კეკელიძის
ქ N13 ეზოს რეაბილიტაცია 8000 ლარი(მ/შ საპროექტო 400). მეგობრობის ქN 9 საცხოვრებელი
სახლის ეზოების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა-6433. საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ასფალტო ბეტონით რეაბილიტაცია
140233
ნუგზარ ფერაძის მიერ მერიისათვის შეტანილი ლინოკრომის ღირებულება გადახდილი იყო 40180 ლარის ნაცვლად 40000 ლარი.
გადასრიცხია 180 ლარი. 07.09.15 N8990/43 განცხადება
180
I
სულ ბინათმშენებლობა
409071.00
გარე განათება (2014 კრედიტორული დავალიანება)მ/შ)
27959.00
1
ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და კორპუსების ეზოების, ღამის გარეგანათების სარეაბილიტაციოდ და მოსაწყობად.
საქართველოს მთავრობის დადგ. N641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:
21928.00
ზაქარიაძის ქ. № 24 საცხოვრებელი სახლის ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
716
აღმაშენებლის ქ. №5-7 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1615
აღმაშენებლის ქ.№17-19 საცხ.სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1320
წერეთლის ქ. №6 საცხ. სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
278
ფარნავაზის ქ. №3-5 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
2124
ბიბილაშვილის ქ. №8 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
703
ბიბილაშბილის ქ. №1 და ფარნავაზის ქ. №7-9 საცხ. სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
2861
რუსთაველის ქ. №4 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1750
რუსთაველის ქ. №10 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1335
აღმაშენებლის ქ. №65 საცხ სახლ. ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
827
კეკელიძის ქ. №15 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
916
კეკელიძის ქ. №7 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
619
კეკელიძის ქ. №4-6 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1343
კეკელიძის ქ. №17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1678
კეკელიძის ქ. №3 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
797
კეკელიძის ქ. №5 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
35
მაღლაკელიძის ქ. № 13 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
386
შათირიშვილის ქ. №4-6 საცხ სახლ.ეზოს რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
945
შათირიშვილის ქ. №17-19 საცხ სახლ.ეზოს და ღამის განათების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა
1324
საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი
ტექზედამხედველობა
356
რგფ. ეკონომია
6031
2015 წელში გათვალისწინებული სამუშაოები გარე განათებაში
150516
1
ეზოებისა და ქუჩების ღამის გარე განათება. მ/შ: ქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუცაზე, გოგებაშვილის
, ჯავახისვილის, ჩხეიძის ქუჩის გაგრძელება,იაშვილის ქუჩა I-II ჩიხით, ათონელების ქჩის მე-2 ჩიხი, ჭავჭავაძის, სააკაძის, უზნაძის ქუჩის გაგრძელება
, სადგურ სვირის ცენტრის გარე განათების მოწყობაზე სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების გაზრდა.
114600
2
დუმბაძის ქუჩის გარე განათების რეაბილიტაცია
7000
3
300 არაგველის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა(500 saproeqto)
11500
4
ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და ღამის გარე განათების მოწყობა
13416
5
გრიშშვილის ქუჩაზე მდებარე ,,აჯამურის სასმელი წყლის" ჭის გაწმენდა
4000
II
სულ გარე განათება
178475.00
III
წყალმომარაგება 2015 წელი
54889.00
1
სოფ კლდეეთში წყალსადენის რეაბილიტაცია
45000.00
2
ჩხეიძის ქ №4 სასმელი წყლის ჭის გაჭრა (მ/შსაპროექტო300 ლარი)
8489.00
საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენი(ნიკოლაძის N28სასმელი ჭისმოწყობა180. ქვ საქარ გოგიაშვილი სასმ ჭა 210,სანახშირის ადმინ სოფ წიფლავაკ ჭა 150 შორაპნის ად ერთ ვოროჩენკოს უბანში ჭა 160
1000.00
სოფ. ქვედა საქარაში ელ. სადენის შეძენა
400.00
სულ კრედიტორული დავალიანება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში
44604.00
სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
642435.00
დანართი №15
გარემოს დაცვა
I
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები
კოდი
93400.00
1
2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)(ადგილ. კრედიტორი)
7051
10800.00
3
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის დადგ. N641 (2583941 ათასი ლ-დან) განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს მ/შ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამზიდავი სპეც მანქანა (რგფ- კრედიტ)
82600.00
II
2015 წლის დაგვა დასუფთავების შესანახი ხარჯები
1282100.00
II
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯ
175568.00
( მგფ თანხა სესხი პროცენტი)წინა წლების ვალდებულებებიდან 193.1 ათასი ლარიდან -(პროცენტი
66,3 ვალდებულება 126,8). პროცენტისა და ვალდებულების გადატანა( მუნიციპალური
განვითარების ფონდის სასესხო ხელსეკრულება) -საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე
წყლების გადამუშავების ფონდში 170.5 მ/შ პროცენტი 65209 ლარი სესხი 105279 ლარი)
170488.00
შოროპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამი მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრისათვის, საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა სპეც მანქანით 3 სთ 180-540 ლარი(სარეზერვოდან გამგებლის ბრძანება №43323 30.12.14)( ადგილ. კრედიტ)
540.00
ქ.ზესტაფონში შათირიშვილის ქ. N 13,N15 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სადრენაჟო სისტემის აღდგენა მასალები, პლასტმასის მილი 200 მმ- 36 მ
540.00
გრიშაშვილის ქუჩაზე აჯამურას არტეზიული ჭის გაწმენდა
4000.00
სულ გარემოს დაცვა
1551068.00
დანართი №16
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
კოდი
ლარებში
დასახელება
თანხა
I
2015 წელში დასაკრედიტებელი თანხები მათ შორის:
13804.00
1
კულტურის ღონისძიება კრედიტორული დავალიანება
7904.00
2
კულტურის და შემოქმედების ცენტრის კრედიტორული დავალიანება
5000.00
3
მუზეუმების გაერთიანება 2014 წლის გადმოყოლილი კრედიტორული დავალიანება
900.00
II
2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები
2015831.67
1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება) მ/შ
200576.67
ასლანიკაშვილის, აღმაშენებლის და ირინეს პარკში არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია(საპროექტო-500 ლარი)
40000.00
დუმბაძის ქუჩაზე მინი სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(/შ საპროექტო -800 ლარი)
27182.67
დილიკაურში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია(მშ საპროექტო 950 ლარი)
52494.00
შროშაში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია(საპროექტო 650)
46819.00
ტექ დოკუმენტაცია რაგბის სტად-1400 და მელქაძის ქუჩის სტადიონის 2000
3400.00
2
ს საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
287000.00
3
მ. სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
312250.00
4
სახელოვნებო სკოლა
44100.00
5
ბიბლიოთეკები
123200.00
6
კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
334360.00
7
მუზეუმები
56300.00
8
თეატრები
270000.00
9
რ.ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა
120000.00
10
ე.შალამბერიძის ხელოვნების სკოლა
116049.00
11
ძეგლთა დაცვა
3000.00
12
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
16200.00
13
კულტურის ღონისძიება
20796.00
14
ახალგაზრდული ღონისძიებები
12000.00
15
ეპარქიის ხარჯები
100000.00
III
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან ქ. ზესტაფონში, საქარხნოს ქუჩაზე, ა.(ა).ი.პ კულტურისა და შემოქმედებითი ცენტრის შენობის გათბობის სისტემების მონტაჟი
48083.00
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია
2077718.67
“
მუხლი 2🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე