|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №21
|
|
2015 წლის 14 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
|
მუხლი 1
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | სულხან ოქროპირიძე |
|
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით
(ლარი)
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებირები
|
|
შემოსავლები
|
24 918 286
|
23 361 770
|
1 556 516
|
31 335 205
|
29 965 235
|
1 369 970
|
27 929 979
|
26 105 715
|
1 824 264
|
|
გადასახადები
|
1 199 956
|
1 199 956
|
|
1 354 750
|
1 354 750
|
-
|
1 853 408
|
1 853 408
|
-
|
|
გრანტები
|
21 897 784
|
20 341 268
|
1 556 516
|
27 455 694
|
26 085 724
|
1 369 970
|
24 022 964
|
22 198 700
|
1 824 264
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 820 546
|
1 820 546
|
|
2 524 760
|
2 524 760
|
-
|
2 053 607
|
2 053 607
|
-
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
15 888 847
|
15 888 847
|
-
|
14 154 449
|
13 729 400
|
425 049
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2520472
|
2 520 472
|
-
|
2 588 536
|
2 588 536
|
-
|
2 211 523
|
2 211 523
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2709711
|
2 709 711
|
-
|
2 644 758
|
2 644 758
|
-
|
2 833 584
|
2 832 869
|
715
|
|
პროცენტი
|
447389
|
447 389
|
-
|
418 776
|
418 776
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
4240664
|
4 185 813
|
54851
|
5 599 666
|
5 599 666
|
-
|
6 638 168
|
6 638 168
|
-
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
587 050
|
587 050
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1752839
|
1 624 839
|
128000
|
3 296 353
|
3 296 353
|
-
|
605 856
|
605 856
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
376615
|
376 615
|
-
|
1 303 119
|
1 303 119
|
-
|
860 136
|
435 802
|
424 334
|
|
საოპერაციო სალდო
|
12 804 064
|
11 430 399
|
1 373 665
|
15 446 359
|
14 076 389
|
1 369 970
|
13 775 530
|
12 376 315
|
1 399 215
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 929 032
|
4 427 367
|
1 501 665
|
12 798 098
|
11 428 128
|
1 369 970
|
21 632 511
|
20 233 296
|
1 399 215
|
|
ზრდა
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
21 733 911
|
20 334 696
|
1 399 215
|
|
კლება
|
94 224
|
94 224
|
|
35 468
|
35 468
|
|
101 400
|
101 400
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
6 875 032
|
7 003 032
|
-128 000
|
2 648 260
|
2 648 260
|
-
|
-7 856 981
|
-7 856 981
|
-
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6 601 028
|
6 729 028
|
-128 000
|
2 272 433
|
2 272 433
|
-
|
-8 488 929
|
-8 488 929
|
-
|
|
ზრდა
|
6 729 028
|
6 729 028
|
-
|
2 272 433
|
2 272 433
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
6 729 028
|
6 729 028
|
|
2 272 433
|
2 272 433
|
|
-
|
|
|
|
კლება
|
128 000
|
-
|
128 000
|
-
|
-
|
-
|
8 488 929
|
8 488 929
|
-
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
128 000
|
|
128 000
|
-
|
|
|
8 488 929
|
8 488 929
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-274 004
|
-274 004
|
-
|
-375 826
|
-375 826
|
-
|
-631 948
|
-631 948
|
-
|
|
ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
375 826
|
375 826
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
მუხლი 2.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
25012510
|
23455994
|
1556516
|
31370673
|
30000703
|
1369970
|
28031379
|
26207115
|
1824264
|
|
შემოსავლები
|
24 918 286
|
23 361 770
|
1 556 516
|
31 335 205
|
29 965 235
|
1 369 970
|
27 929 979
|
26 105 715
|
1 824 264
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94 224
|
94 224
|
-
|
35 468
|
35 468
|
-
|
101 400
|
101 400
|
-
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
გადასახდელები
|
18411482
|
16726966
|
1684516
|
29098240
|
27 728 270
|
1369970
|
36520308
|
34 696 044
|
1 824 264
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
15 888 847
|
15 888 847
|
-
|
14 154 449
|
13 729 400
|
425 049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
21 733 911
|
20 334 696
|
1 399 215
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
375 826
|
375 826
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
6601028
|
6729028
|
-128000
|
2272433
|
2272433
|
-
|
-8488929
|
-8488929
|
-
|
|
მუხლი 3.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27929979 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
24918286
|
23361770
|
1556516
|
31335205
|
29965235
|
1 369 970
|
27929979
|
26105715
|
1 824 264
|
|
გადასახადები
|
1 199 956
|
1 199 956
|
-
|
1 354 750
|
1 354 750
|
-
|
1 853 408
|
1 853 408
|
-
|
|
გრანტები
|
21 897 784
|
20 341 268
|
1 556 516
|
27 455 694
|
26 085 724
|
1 369 970
|
24 022 964
|
22 198 700
|
1 824 264
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 820 546
|
1 820 546
|
-
|
2 524 760
|
2 524 760
|
-
|
2 053 607
|
2 053 607
|
-
|
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1853408 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
გადასახადები
|
1 199 956
|
1 354 750
|
1 853 408
|
|
ქონების გადასახადი
|
1 199 956
|
1 354 750
|
1 853 408
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
692 613
|
627 324
|
1 010 508
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
|
|
453 400
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
71 679
|
63 822
|
65 500
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
83 721
|
48 718
|
40 000
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
351 943
|
614 886
|
284 000
|
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 24022964 ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
გრანტები
|
21897784
|
20341268
|
1556516
|
27455694
|
26085724
|
1369970
|
24 022 964
|
22198700
|
1824264
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
|
21897784
|
20341268
|
1556516
|
27455694
|
26085724
|
1 369 970
|
24 022 964
|
22 198 700
|
1 824 264
|
|
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
5 784880
|
5 784 880
|
|
7 184 600
|
7184600
|
|
7 198 700
|
7 198 700
|
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
16112904
|
14556388
|
1556516
|
20271094
|
18901124
|
1369970
|
1 824 264
|
-
|
1 824 264
|
|
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
208 549
|
|
208 549
|
1 369 970
|
|
1 369 970
|
1 824 264
|
|
1 824 264
|
|
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
|
1 347 967
|
|
1 347 967
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
|
14 556 388
|
14 556 388
|
|
18 901 124
|
18 901 124
|
|
-
|
|
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
|
|
|
-
|
|
|
15 000 000
|
15 000 000
|
|
|
.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
|
|
|
|
-
|
|
|
15 000 000
|
15 000 000
|
|
გ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2053607. ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 820 546
|
2 524 760
|
2 053 607
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
481 928
|
1 035 661
|
824 007
|
|
პროცენტები
|
279 178
|
783 693
|
624 007
|
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
279 178
|
783 693
|
624 007
|
|
რენტა
|
202 750
|
251 968
|
200 000
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
28 700
|
87 711
|
50 000
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
174 050
|
164 257
|
150 000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
308 404
|
384 280
|
347 300
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
270 536
|
352 578
|
317 300
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
55 478
|
46 984
|
35 000
|
|
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
|
55 478
|
46 984
|
35 000
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
170
|
25
|
-
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
|
|
|
211
|
|
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
3 374
|
66 402
|
32 300
|
|
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
211 514
|
238 956
|
250 000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
37 868
|
31 702
|
30 000
|
|
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
|
37 868
|
31 702
|
30 000
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
850 796
|
985 807
|
750 300
|
|
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
|
179 418
|
119 012
|
132 000
|
|
მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან
|
179 418
|
119 012
|
132 000
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14154449 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
15 888 848
|
15 888 848
|
0
|
14154449
|
13729400
|
425 049
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 520 472
|
2 520 472
|
-
|
2 588 536
|
2 588 536
|
-
|
2 211 523
|
2 211 523
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 709 711
|
2 709 711
|
-
|
2 644 758
|
2 644 758
|
-
|
2 833 584
|
2 832 869
|
715
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
418 776
|
418 776
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
4 240 664
|
4 185 813
|
54 851
|
5 599 666
|
5 599 666
|
-
|
6 638 168
|
6 638 168
|
-
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
587 050
|
587 050
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 752 839
|
1 624 839
|
128 000
|
3 296 353
|
3 296 353
|
-
|
605 856
|
605 856
|
-
|
|
სხვა ხარჯი
|
376 615
|
376 615
|
-
|
1 303 119
|
1 303 119
|
-
|
860 136,00
|
435 802,00
|
424334
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21733911 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21733911 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
35 613
|
35 613
|
-
|
16 305
|
16 305
|
-
|
16 293
|
16 293
|
-
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
18 780
|
18 780
|
-
|
199 950
|
199 950
|
-
|
1 353
|
1 353
|
-
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4 917 295
|
3 415 630
|
1 501 665
|
9 300 244
|
7 930 274
|
1 369 970
|
17 118 980
|
15 719 765
|
1 399 215
|
|
განათლება
|
568 322
|
568 322
|
-
|
1 114 947
|
1 114 947
|
-
|
3 248 467
|
3 248 467
|
-
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
483 246
|
483 246
|
-
|
2 197 247
|
2 197 247
|
-
|
1 345 318
|
1 345 318
|
-
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
4 873,00
|
4 873,00
|
-
|
3 500,00
|
3 500,00
|
-
|
|
ჯამი
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
21 733 911
|
20 334 696
|
1 399 215
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 101400 ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94 224
|
94 224
|
-
|
35 468
|
35 468
|
-
|
101 400
|
101 400
|
-
|
|
ძირითადი აქტივები
|
94 224
|
94 224
|
-
|
35 468
|
35 468
|
-
|
101 400
|
101 400
|
-
|
|
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 35888360 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით:
(ლარი)
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება
|
3 039 232
|
3 039 232
|
0
|
2 681 808
|
2 681 808
|
0
|
2 737 879
|
2 737 879
|
0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 167 000
|
2 167 000
|
0
|
2 212 946
|
2 212 946
|
0
|
2 303 827
|
2 303 827
|
0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 028 138
|
2 028 138
|
0
|
2 076 841
|
2 076 841
|
0
|
1 972 103
|
1 972 103
|
0
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
138 862
|
138 862
|
0
|
136 105
|
136 105
|
0
|
331 724
|
331 724
|
0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
803 832
|
803 832
|
0
|
418 776
|
418 776
|
0
|
434 052
|
434 052
|
0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
|
66 532
|
66 532
|
0
|
37 640
|
37 640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
1 868
|
1 868
|
0
|
12 446
|
12 446
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
121 505
|
121 505
|
0
|
123 572
|
123 572
|
0
|
115 297
|
115 297
|
0
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
121 505
|
121 505
|
0
|
123 572
|
123 572
|
0
|
115 297
|
115 297
|
0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
567 619
|
567 619
|
0
|
775 009
|
775 009
|
0
|
651 545
|
651 545
|
0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
567 619
|
567 619
|
0
|
775 009
|
775 009
|
0
|
651 545
|
651 545
|
0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2 737 063
|
2 455 365
|
281 698
|
6 087 430
|
6 087 430
|
0
|
6 536 555
|
6 536 555
|
0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 533 356
|
2 533 356
|
0
|
8 406
|
8 406
|
0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 533 356
|
2 533 356
|
0
|
8 406
|
8 406
|
0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1 488 029
|
1 334 331
|
153 698
|
3 399 405
|
3 399 405
|
0
|
6 319 586
|
6 319 586
|
0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1 488 029
|
1 334 331
|
153 698
|
3 399 405
|
3 399 405
|
0
|
6 319 586
|
6 319 586
|
0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
143 738
|
143 738
|
0
|
154 669
|
154 669
|
0
|
208 563
|
208 563
|
0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 466 689
|
1 466 689
|
0
|
2 832 769
|
2 832 769
|
0
|
5 843 114
|
5 843 114
|
0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 299 110
|
1 299 110
|
0
|
1 344 677
|
1 344 677
|
0
|
1 439 167
|
1 439 167
|
0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
167 579
|
167 579
|
0
|
1 488 092
|
1 488 092
|
0
|
4 403 947
|
4 403 947
|
0
|
|
706
|
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
|
4 820 604
|
3 472 637
|
1 347 967
|
7 351 799
|
5 981 829
|
1 369 970
|
8 395 367
|
6 995 437
|
1 399 930
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1 052 515
|
1 052 515
|
0
|
930 536
|
930 536
|
0
|
1 284 294
|
1 284 294
|
0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1 345 124
|
1 345 124
|
0
|
3 815 647
|
3 815 647
|
0
|
4 170 508
|
4 170 508
|
0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
538 530
|
538 530
|
0
|
625 730
|
625 730
|
0
|
756 670
|
756 670
|
0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1 884 435
|
536 468
|
1 347 967
|
1 979 886
|
609 916
|
1 369 970
|
2 183 895
|
783 965
|
1 399 930
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
167 139
|
167 139
|
0
|
157 686
|
157 686
|
0
|
249 513
|
249 513
|
0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
167 139
|
167 139
|
0
|
157 686
|
157 686
|
0
|
249 513
|
249 513
|
0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2 261 467
|
2 261 467
|
0
|
4 679 386
|
4 679 386
|
0
|
4 465 677
|
4 475 677
|
0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 335 401
|
1 335 401
|
0
|
1 996 046
|
1 996 046
|
0
|
3 072 380
|
3 072 380
|
0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
833 869
|
833 869
|
0
|
2 575 033
|
2 575 033
|
0
|
1 265 336
|
1 265 336
|
0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
11 669
|
11 669
|
0
|
14 374
|
14 374
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
80 528
|
80 528
|
0
|
93 933
|
93 933
|
0
|
127 961
|
127 961
|
0
|
|
709
|
განათლება
|
2 316 177
|
2 261 326
|
54 851
|
3 347 627
|
3 347 627
|
0
|
6 000 082
|
6 000 082
|
0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1 081 317
|
1 026 466
|
54 851
|
1 570 368
|
1 570 368
|
0
|
2 034 338
|
2 034 338
|
0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
3 403
|
3 403
|
0
|
4 039
|
4 039
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
3 403
|
3 403
|
0
|
4 039
|
4 039
|
0
|
4 200
|
4 200
|
0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
1 231 457
|
1 231 457
|
0
|
1 773 220
|
1 773 220
|
0
|
3 961 544
|
3 961 544
|
0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
639 983
|
639 983
|
0
|
685 328
|
416 641
|
0
|
893 331
|
468 997
|
424 334
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
142 775
|
142 775
|
0
|
170 543
|
170 543
|
0
|
183 053
|
183 053
|
0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
497 208
|
497 208
|
0
|
514 785
|
246 098
|
0
|
710 278
|
285 944
|
424 334
|
|
|
მთლიანი ხარჯები
|
18 137 478
|
16 452 962
|
1 684 516
|
28 722 414
|
27 083 757
|
1 369 970
|
35 888 360
|
34 064 096
|
1 824 264
|
|
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7,856,981 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-8,488,929 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 170 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტული, კულტურული, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.
1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე.
1.3. სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)
ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.
2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში, სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას და რუსთაველის ქუჩა №325-დან №341-მდე ქუჩაზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) მოეწყობა გადასასვლელები, ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა მოაჯირები, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის განხორციელდება შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობის სამუშაოები.
2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირის, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებების, კერძოდ ზღვის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენით სამუშაოებს, ამავე დროს პროგრამით გათვალისწინებულია ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და თამარის სანაპიროზე ბორდიურების შეღებვის სამუშაოები.
2.1.3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში საგზაო ნიშნების განთავსების და ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს. პროგრამით აგრეთვე განხორციელდება ბათუმისა და ჩოლოქის მხრიდან ქობულეთის შემოსასვლელში არსებული ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია.
2.1.4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე (სპორტული სკოლის მიმდებარედ), ჩოლოქის დასახლებაში და სოფელ აჭყვისთავში ახალი მოსაცდელების მოწყობას, დაგეგმილია დაბა ჩაქვში სარეაბილიტაციო კლინიკის მოპირდაპირედ ახალი აგურის მოსაცდელის მშენებლობა.
2.1.5. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის და ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ლეღვას №1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს. გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე დეხვას კალაპოტების გასწორხაზოვნების, აგრეთვე ზღვის სანაპირო ზოლში წარმოქმნილი ორმოების ამოვსებითი სახის სამუშაოები. ქვეპროგრამით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №141 განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება დაბა ჩაქვში აბაშიძის ქუჩა №10-ში არსებული მდინარის კალაპოტის შეცვლის გასწორხაზოვნების სამუშაოები.
2.1.6. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუვნებლება, მოწესრიგდება სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.
2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია კერძოდ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: სოფელ ხუცუბნის ჩაის ფაბრიკის (თეთროსნის დასახლება) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, კვირიკეში №5, №17, №18, №20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის №4, №4ა, №10, №16, №22, №51, №52, ბობოყვათის №4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის №5, წერეთლის №14, აღმაშენებლის №18, №28, №45, №47, თამარ მეფის №1დ, №12, №16, აბუსელიძის №2, №4, ცეცხლაური №2, №4, №14, ჯიხანჯური №14, №12, №33, ჯიხანჯურში რუსთაველის №6, №30, №31, ოჩხამურში თამარ მეფის №8, №14, №18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის №2, აბაშიძის №14, თამარ მეფის №3, თბილისის №7, №9, ლესელიძის №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის №7, თავისუფლების №75, ფიროსმანის №4 და პოპოვის №28 ში მდებარე და ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162 დ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამით განხორციელდება ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №140-ვ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული კედლის აღდგენა, დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩა №1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.
2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს საახალწლო სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის განათებას სხვადასხვა ილუმინაციებით. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.
2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა; ნაგავსაყრელების მოვლა-დამუშავება.
2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ - ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა, პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და შეიძინება ჯიხანჯურის წყალსაქაჩისათვის ტუმბოები, აგრეთვე დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე მოეწყობა ლითონის წყალშემკრები. გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით.
პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებაში ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების დანერგვას, წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას და საექსპლუატაციო დანახარჯების შემცირებას ამ მიზნით მოხდება ქალაქ ქობულეთის წყლისა და დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა.
ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ - ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი სამუშაოები.
2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას" მიმდებარედ არსებული სანიღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა-ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა, განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში (სსიპ -საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და №4 საბავშვო ბაღს შორის, №1 საჯარო სკოლის, №2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა, ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. გათვალისწინებულია სოფელ ხუცუბანში მშენებარე საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხის გადატანა მიმდებარედ და სისტემის მოწყობა. გათვალისწინებულა დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა. პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.
2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ პარკში არსებული, დაზიანებული ამფითეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
2.3.2. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობის დაზიანებული ჭერის შეკეთების სამუშაოები, სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობის იატაკის რემონტისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელი ზედა სამების საფერშლო პუნქტის და სოფელ თიკერში ამბულატორიის შენობის სარემონტო (კეთილმოწყობის) სამუშაოები. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი სამუშაოებიც. გარდა ამისა, ქვეპროგრამა დააფინანსებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №141 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.
2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი. მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა.
2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე და მომავალი წლის განსახორციელებელი ინფარსტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.
2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის თითოეულ თემში სხვადასხვა მიმართულებების პირველი რიგის ინფრასტრუქტურული სახის ღონისძიებები: ბეტონის საფარის მოწყობა, გოფრირებული კანალიზაციის მილებისა და სასმელი წყლის მილების შეძენა, გარე განათებების მოწყობა, სტადიონებზე ბუნებრივი საფარის მოწყობა, სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა. შეიძინება მძიმე ტექნიკა, მოწესრიგდება სასოფლო ცენტრები და სხვა.
2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.
2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)
მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.
2.8. სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)
ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.
2.9. სასაფლაოების გადატანა (პროგრამული კოდი 03 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წყავროკას (სოფლის სასაფლაოს) ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა, აგრეთვე დაბა ჩაქვში აჭარის ქუჩა №15 მდებარე დაახლოებით 30 ერთეულამდე არსებული სასაფლაოს შედარებით უსაფრთხო ადგილზე გადატანის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №141 განკარგულების საფუძველზე.
2.10. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)
მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დაავადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს. პროგრამა დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 1900-ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.
3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)
ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა და ეზოს კეთილმოწყობა, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა. გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფელ კვირიკეში და სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული მოქმედი საბავშვო ბაღების (სულ 14 ერთეული) რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ კვირიკეს, ქვედა კვირიკესა და მუხაესტატეს საბავშვო ბაღებისათვის მოეწყობა ატრაქციონები. პროგრამით დასრულდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.
3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით;
სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით;
სპორტთამაშების კლუბი „ქობულეთი“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით;
ა(ა)იპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300-ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.
4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ, საფეხბურთო საკლუბო გუნდ “შუქურას“, სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაციას, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე ახალი მინი სტადიონის მოწყობას. დაგეგმილია ორი სპორტული მოედანის მოწყობა ქალაქ ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორიაზე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ხუცუბნის ცენტრში და თეთროსნის უბანში არსებულ სპორტულ მოედნებს, აგრეთვე პროგრამით დასრულდება ხუცუბნის სარაგბო სტადიონის რეაბილიტაციის 2014 წლის გარდამავალი პროექტიც.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის თანადაფინანსებას, სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები.
სულ 570 მოსწავლეზე მეტი.
4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად, განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.
4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ, სარეკლამო ტურისტული ვიდეორგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.
4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ, არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალურ მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების, როგორიცაა ეპილეფსია.
5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.
5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების, კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.
5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება.
5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.
5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ, მათ დაუფინანსდებათ ქირურგიული ოპერციის 80 ან 90% შევსება 100%-მდე , დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.
5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.
5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).
5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.
5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებას, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 200 ლარის ოდენობით, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.
5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.
5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.
5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000-მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ, ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.
5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოს ავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
|
18411482
|
16726966
|
1684516
|
29098240
|
27728270
|
1369970
|
36520308
|
34696044
|
1824264
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
246
|
246
|
-
|
253
|
253
|
-
|
202
|
202
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
12 114 222
|
11 931 371
|
182 851
|
15 888 848
|
15 888 848
|
-
|
14 154 449
|
13 729 400
|
425 049
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 520 472
|
2 520 472
|
-
|
2 588 536
|
2 588 536
|
-
|
2 211 523
|
2 211 523
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 709 711
|
2 709 711
|
-
|
2 644 758
|
2 644 758
|
-
|
2 833 584
|
2 832 869
|
715
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19 780
|
19 780
|
-
|
|
|
მივლინება
|
6 374
|
6 374
|
-
|
5 273
|
5 273
|
-
|
20 890
|
20 890
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
520 728
|
520 728
|
-
|
528 723
|
528 723
|
-
|
283 558
|
282 843
|
715
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
-
|
3 883
|
3 883
|
-
|
8 000
|
8 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
26 890
|
26 890
|
-
|
5 830
|
5 830
|
-
|
244
|
244
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
200 690
|
200 690
|
-
|
185 817
|
185 817
|
-
|
154 840
|
154 840
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 945 910
|
1 945 910
|
-
|
1 915 232
|
1 915 232
|
-
|
2 321 272
|
2 321 272
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
418 776
|
418 776
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 240 664
|
4 185 813
|
54 851
|
5 599 666
|
5 599 666
|
-
|
6 638 168
|
6 638 168
|
-
|
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
587 050
|
587 050
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 752 839
|
1 624 839
|
128 000
|
3 296 353
|
3 296 353
|
-
|
605 856
|
605 856
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
376 615
|
376 615
|
-
|
1 303 119
|
1 303 119
|
-
|
860 136
|
435 802
|
424 334
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 023 256
|
4 521 591
|
1 501 665
|
12 833 566
|
11 463 596
|
1 369 970
|
21 733 911
|
20 334 696
|
1 399 215
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
375 826
|
375 826
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
01. 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 732 140
|
3 732 140
|
0
|
3 508 051
|
3 508 051
|
0
|
3 915 099
|
3 915 099
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
185
|
185
|
-
|
192
|
192
|
-
|
192
|
192
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 422 523
|
3 422 523
|
-
|
3 115 920
|
3 115 920
|
-
|
3 266 858
|
3266858
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 979 562
|
1 979 562
|
-
|
1 997 769
|
1 997 769
|
-
|
2 055 411
|
2055411
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
420 071
|
420 071
|
-
|
399 937
|
399 937
|
-
|
585 285
|
585285
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19 780
|
19780
|
-
|
|
|
მივლინება
|
3 799
|
3 799
|
-
|
4 073
|
4073
|
0
|
19 890
|
19890
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
175 795
|
175 795
|
-
|
172 388
|
172388
|
0
|
173 131
|
173131
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
-
|
3 883
|
3883
|
0
|
8 000
|
8000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
2 390
|
2 390
|
-
|
450
|
450
|
0
|
244
|
244
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
145 754
|
145 754
|
-
|
139 698
|
139698
|
0
|
143 755
|
143755
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
83 214
|
83 214
|
-
|
79 445
|
79445
|
0
|
220 485
|
220485
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
418 776
|
418776
|
0
|
418 132
|
418132
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
132 870
|
132 870
|
-
|
143 835
|
143835
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37640
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 560
|
7 560
|
-
|
82 880
|
82880
|
0
|
10 340
|
10340
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
368 539
|
368 539
|
-
|
35 083
|
35083
|
0
|
197 690
|
197690
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35 613
|
35 613
|
-
|
16 305
|
16305
|
0
|
16 293
|
16293
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
375 826
|
375826
|
0
|
631 948
|
631948
|
-
|
|
01. 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
631 887
|
631 887
|
-
|
677 242
|
677 242
|
0
|
755 694
|
755 694
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
28
|
|
31
|
31
|
-
|
31
|
31
|
|
|
|
ხარჯები
|
620 938
|
620 938
|
-
|
676 042
|
676042
|
0
|
749 509
|
749 509
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
392 392
|
392 392
|
|
427 957
|
427957
|
0
|
516 844
|
516 844
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95 676
|
95 676
|
-
|
96 533
|
96533
|
0
|
227 515
|
227 515
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
5 000
|
5 000
|
-
|
|
|
მივლინება
|
810
|
810
|
|
2 275
|
2 275
|
-
|
9 000
|
9 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
40 823
|
40 823
|
|
46 604
|
46 604
|
-
|
45 980
|
45 980
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
44 097
|
44 097
|
|
41 606
|
41 606
|
-
|
43 000
|
43 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 946
|
9 946
|
|
6 048
|
6 048
|
-
|
123 535
|
123 535
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
132 870
|
132 870
|
|
143 835
|
143 835
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
2 360
|
2 360
|
-
|
2 360
|
2 360
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
5 357
|
5 357
|
-
|
2 790
|
2 790
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 949
|
10 949
|
|
1 200
|
1 200
|
-
|
6 185
|
6 185
|
-
|
|
01. 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 954 017
|
1 954 017
|
0
|
1 985 634
|
1 985 634
|
0
|
1 915 905
|
1 915 905
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
157
|
157
|
-
|
161
|
161
|
-
|
161
|
161
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 929 353
|
1 929 353
|
-
|
1 970 529
|
1 970 529
|
-
|
1 905 797
|
1 905 797
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 587 170
|
1 587 170
|
-
|
1 569 812
|
1 569 812
|
-
|
1 538 567
|
1 538 567
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
322 527
|
322 527
|
-
|
302 917
|
302 917
|
-
|
350 270
|
350 270
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14 780
|
14 780
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 989
|
2 989
|
-
|
1 798
|
1 798
|
-
|
10 890
|
10 890
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
134 972
|
134 972
|
-
|
125 784
|
125 784
|
-
|
127 151
|
127 151
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
-
|
3 883
|
3 883
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
2 390
|
2 390
|
-
|
450
|
450
|
-
|
244
|
244
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
101 657
|
101 657
|
-
|
98 092
|
98 092
|
-
|
100 755
|
100 755
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
71 400
|
71 400
|
-
|
72 910
|
72 910
|
-
|
89 450
|
89 450
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7 560
|
7 560
|
-
|
80 520
|
80 520
|
-
|
7 980
|
7 980
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12 096
|
12 096
|
-
|
17 280
|
17 280
|
-
|
8 980
|
8 980
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 664
|
24 664
|
-
|
15 105
|
15 105
|
-
|
10 108
|
10 108
|
-
|
|
01.02.01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
520 681
|
520 681
|
-
|
747 333
|
747 333
|
0
|
1 216 409
|
1 216 409
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
25
|
|
100
|
100
|
-
|
100
|
100
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
513 719
|
513 719
|
-
|
744 631
|
744 631
|
-
|
1 215 289
|
1 215 289
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
288 017
|
288 017
|
|
506 926
|
506 926
|
-
|
907 092
|
907 092
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
223 046
|
223 046
|
-
|
225 400
|
225 400
|
-
|
295 097
|
295 097
|
-
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
14 780
|
14 780
|
-
|
|
|
მივლინება
|
1 843
|
1 843
|
|
429
|
429
|
-
|
8 050
|
8 050
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
70 320
|
70 320
|
|
79 279
|
79 279
|
-
|
104 822
|
104 822
|
-
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 119
|
9 119
|
|
3 883
|
3 883
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
300
|
300
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
71 864
|
71 864
|
|
68 899
|
68 899
|
-
|
70 995
|
70 995
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
69 600
|
69 600
|
|
72 910
|
72 910
|
-
|
89 450
|
89 450
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
4 120
|
4 120
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 656
|
2 656
|
|
12 305
|
12 305
|
-
|
8 980
|
8 980
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 962
|
6 962
|
|
2 702
|
2 702
|
-
|
1 120
|
1 120
|
-
|
|
01.02.02
|
იურიდიული სამსახური
|
74 634
|
74 634
|
-
|
46 782
|
46 782
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
72 454
|
72 454
|
-
|
46 782
|
46 782
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54 129
|
54 129
|
|
37 435
|
37 435
|
-
|
-
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 725
|
5 725
|
-
|
2 192
|
2 192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მივლინება
|
278
|
278
|
|
75
|
75
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 447
|
4 447
|
|
2 117
|
2 117
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 000
|
1 000
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 160
|
3 160
|
|
2 180
|
2 180
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9 440
|
9 440
|
|
4 975
|
4 975
|
-
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 180
|
2 180
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
01.02.03
|
საფინანსო სამსახური
|
102 103
|
102 103
|
-
|
96 907
|
96 907
|
0
|
106 679
|
106 679
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
9
|
9
|
-
|
9
|
9
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
100 633
|
100 633
|
-
|
93 939
|
93 939
|
-
|
106 679
|
106 679
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86 638
|
86 638
|
|
86 105
|
86 105
|
-
|
98 380
|
98 380
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 995
|
13 995
|
-
|
7 834
|
7 834
|
-
|
8 299
|
8 299
|
-
|
|
|
მივლინება
|
30
|
30
|
|
497
|
497
|
-
|
300
|
300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10 298
|
10 298
|
|
5 106
|
5 106
|
-
|
5 919
|
5 919
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 867
|
2 867
|
|
2 231
|
2 231
|
-
|
2 080
|
2 080
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
800
|
800
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 470
|
1 470
|
|
2 968
|
2 968
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.04
|
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
|
63 763
|
63 763
|
-
|
71 800
|
71 800
|
0
|
75 200
|
75 200
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
-
|
7
|
7
|
-
|
7
|
7
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
61 203
|
61 203
|
-
|
68 110
|
68 110
|
-
|
75 200
|
75 200
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55 360
|
55 360
|
|
62 355
|
62 355
|
-
|
67 960
|
67 960
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 843
|
5 843
|
-
|
5 755
|
5 755
|
-
|
7 240
|
7 240
|
-
|
|
|
მივლინება
|
38
|
38
|
|
100
|
100
|
-
|
150
|
150
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 939
|
1 939
|
|
1 938
|
1 938
|
-
|
2 850
|
2 850
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 866
|
3 866
|
|
3 717
|
3 717
|
-
|
4 240
|
4 240
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 560
|
2 560
|
|
3 690
|
3 690
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
116 878
|
116 878
|
-
|
117 477
|
117 477
|
0
|
106 074
|
106 074
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
-
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
113 487
|
113 487
|
-
|
116 597
|
116 597
|
-
|
105 314
|
105 314
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
100 444
|
100 444
|
|
101 485
|
101 485
|
|
96 425
|
96 425
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 043
|
13 043
|
-
|
12 932
|
12 932
|
-
|
8 889
|
8 889
|
-
|
|
|
მივლინება
|
305
|
305
|
|
85
|
85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 755
|
2 755
|
|
3 824
|
3 824
|
-
|
1 925
|
1 925
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
2 090
|
2 090
|
|
-
|
-
|
-
|
244
|
244
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7 893
|
7 893
|
|
9 023
|
9 023
|
-
|
6 720
|
6 720
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
2 180
|
2 180
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 391
|
3 391
|
|
880
|
880
|
-
|
760
|
760
|
-
|
|
01.02.06
|
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
40 149
|
40 149
|
-
|
39 716
|
39 716
|
0
|
46 651
|
46 651
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
-
|
3
|
3
|
|
3
|
3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
39 629
|
39 629
|
-
|
39 716
|
39 716
|
-
|
42 822
|
42 822
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
29 948
|
29 948
|
|
31 702
|
31 702
|
|
34 402
|
34 402
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 161
|
8 161
|
-
|
8 014
|
8 014
|
-
|
8 420
|
8 420
|
-
|
|
|
მივლინება
|
120
|
120
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 765
|
1 765
|
|
2 304
|
2 304
|
-
|
2 400
|
2 400
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 276
|
6 276
|
|
5 710
|
5 710
|
-
|
6 020
|
6 020
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 520
|
1 520
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520
|
520
|
|
-
|
-
|
-
|
3 829
|
3 829
|
-
|
|
01.02.07
|
ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
|
79 975
|
79 975
|
-
|
82 869
|
82 869
|
0
|
133 363
|
133 363
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
-
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
77 114
|
77 114
|
-
|
79 904
|
79 904
|
-
|
131 043
|
131 043
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64 800
|
64 800
|
|
67 587
|
67 587
|
|
117 383
|
117 383
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 314
|
12 314
|
-
|
12 317
|
12 317
|
-
|
13 660
|
13 660
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 423
|
3 423
|
|
3 355
|
3 355
|
-
|
2 960
|
2 960
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
|
|
450
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 891
|
8 891
|
|
8 512
|
8 512
|
-
|
10 700
|
10 700
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 861
|
2 861
|
|
2 965
|
2 965
|
-
|
2 320
|
2 320
|
-
|
|
01.02.08
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
80 528
|
80 528
|
-
|
93 933
|
93 933
|
0
|
127 961
|
127 961
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
-
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
79 528
|
79 528
|
-
|
93 933
|
93 933
|
-
|
127 961
|
127 961
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
73 440
|
73 440
|
|
90 879
|
90 879
|
|
119 341
|
119 341
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 448
|
4 448
|
-
|
3 054
|
3 054
|
-
|
4 760
|
4 760
|
-
|
|
|
მივლინება
|
70
|
70
|
|
226
|
226
|
-
|
2 300
|
2 300
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 378
|
4 378
|
|
2 828
|
2 828
|
-
|
2 460
|
2 460
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 640
|
1 640
|
|
-
|
-
|
-
|
3 860
|
3 860
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 000
|
1 000
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.09
|
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
37 611
|
37 611
|
-
|
44 622
|
44 622
|
0
|
56 023
|
56 023
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
-
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
35 091
|
35 091
|
-
|
43 672
|
43 672
|
-
|
54 704
|
54 704
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32 880
|
32 880
|
|
40 664
|
40 664
|
|
52 724
|
52 724
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 211
|
2 211
|
-
|
3 008
|
3 008
|
-
|
1 980
|
1 980
|
-
|
|
|
მივლინება
|
-
|
|
|
81
|
81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 211
|
2 211
|
|
2 927
|
2 927
|
-
|
1 980
|
1 980
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 520
|
2 520
|
|
950
|
950
|
-
|
1 319
|
1 319
|
-
|
|
01.02.10
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
800 936
|
800 936
|
-
|
605 484
|
605 484
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
80
|
80
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
799 736
|
799 736
|
-
|
605 484
|
605 484
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
767 594
|
767 594
|
|
508 954
|
508 954
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30 902
|
30 902
|
-
|
20 370
|
20 370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30 902
|
30 902
|
|
20 370
|
20 370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 240
|
1 240
|
|
76 160
|
76 160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
1 200
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01.02.11
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
36 759
|
36 759
|
-
|
38 711
|
38 711
|
0
|
47 545
|
47 545
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
-
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
36 759
|
36 759
|
-
|
37 761
|
37 761
|
-
|
46 785
|
46 785
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33 920
|
33 920
|
|
35 720
|
35 720
|
|
44 860
|
44 860
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 839
|
2 839
|
-
|
2 041
|
2 041
|
-
|
1 925
|
1 925
|
-
|
|
|
მივლინება
|
305
|
305
|
|
305
|
305
|
-
|
90
|
90
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 534
|
2 534
|
|
1 736
|
1 736
|
-
|
1 835
|
1 835
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
950
|
950
|
-
|
760
|
760
|
-
|
|
01. 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
170 000
|
170 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
170 000
|
170 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
170 000
|
170 000
|
-
|
|
01.04.
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
|
1 077 836
|
1 077 836
|
0
|
794 602
|
794 602
|
-
|
1 066 000
|
1 066 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
803 832
|
803 832
|
-
|
418 776
|
418 776
|
-
|
434 052
|
434 052
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
447 389
|
447 389
|
-
|
418 776
|
418 776
|
-
|
418 132
|
418 132
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
356 443
|
356 443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15 920
|
15 920
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
274 004
|
274 004
|
-
|
375 826
|
375 826
|
-
|
631 948
|
631 948
|
-
|
|
01.04.01
|
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
|
376 004
|
376 004
|
-
|
92 770
|
92 770
|
-
|
364 150
|
364 150
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
373 265
|
373 265
|
-
|
22 608
|
22 608
|
-
|
76 650
|
76 650
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
16 822
|
16 822
|
|
22 608
|
22 608
|
-
|
60 730
|
60 730
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
356 443
|
356 443
|
|
-
|
-
|
-
|
15 920
|
15 920
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2 739
|
2 739
|
-
|
70 162
|
70 162
|
-
|
287 500
|
287 500
|
-
|
|
01.04.02
|
დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
96 576
|
96 576
|
-
|
96 576
|
96 576
|
-
|
96 580
|
96 580
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
52 326
|
52 326
|
-
|
46 717
|
46 717
|
-
|
40 394
|
40 394
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
52 326
|
52 326
|
|
46 717
|
46 717
|
-
|
40 394
|
40 394
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
44 250
|
44 250
|
|
49 859
|
49 859
|
-
|
56 186
|
56 186
|
-
|
|
01.04.03
|
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
|
83 052
|
83 052
|
-
|
83 052
|
83 052
|
-
|
83 060
|
83 060
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
48 253
|
48 253
|
-
|
43 842
|
43 842
|
-
|
38 869
|
38 869
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
48 253
|
48 253
|
|
43 842
|
43 842
|
-
|
38 869
|
38 869
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
34 799
|
34 799
|
|
39 210
|
39 210
|
-
|
44 191
|
44 191
|
-
|
|
01.04.04
|
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
|
522 204
|
522 204
|
-
|
522 204
|
522 204
|
-
|
522 210
|
522 210
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
329 988
|
329 988
|
-
|
305 609
|
305 609
|
-
|
278 139
|
278 139
|
-
|
|
|
პროცენტი
|
329 988
|
329 988
|
|
305 609
|
305 609
|
-
|
278 139
|
278 139
|
-
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
192 216
|
192 216
|
|
216 595
|
216 595
|
-
|
244 071
|
244 071
|
-
|
|
01.05
|
დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
|
1 868
|
1 868
|
-
|
487
|
487
|
-
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 868
|
1 868
|
-
|
487
|
487
|
-
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 868
|
1 868
|
-
|
487
|
487
|
-
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 868
|
1 868
|
|
487
|
487
|
|
7 500
|
7 500
|
-
|
|
01. 06
|
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
66 532
|
66 532
|
-
|
37 640
|
37 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 01
|
ქალაქ ბათუმის მერია
|
17 230
|
17 230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
17 230
|
17 230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
17 230
|
17 230
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 02
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
49 302
|
49 302
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
49 302
|
49 302
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
49 302
|
49 302
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 03
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
-
|
-
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
20 000
|
20 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 06 04
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
-
|
-
|
-
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
17 640
|
17 640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
01 07
|
პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერის" მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)
|
-
|
-
|
-
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
12 446
|
12 446
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
689 124
|
689 124
|
-
|
898 581
|
898 581
|
-
|
766 842
|
766 842
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61
|
61
|
|
61
|
61
|
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
670 344
|
670 344
|
-
|
698 631
|
698 631
|
-
|
765 489
|
765 489
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
540 910
|
540 910
|
-
|
590 767
|
590 767
|
-
|
156 112
|
156 112
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
123 926
|
123 926
|
-
|
90 750
|
90 750
|
-
|
21 677
|
21 677
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 575
|
2 575
|
-
|
1 200
|
1 200
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
27 616
|
27 616
|
-
|
24 869
|
24 869
|
-
|
8 842
|
8 842
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
24 500
|
24 500
|
-
|
5 380
|
5 380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
54 936
|
54 936
|
-
|
46 119
|
46 119
|
-
|
11 085
|
11 085
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 299
|
14 299
|
-
|
13 182
|
13 182
|
-
|
750
|
750
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 508
|
5 508
|
-
|
17 114
|
17 114
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 780
|
18 780
|
-
|
199 950
|
199 950
|
-
|
1 353
|
1 353
|
-
|
|
02. 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
121 505
|
121 505
|
-
|
123 572
|
123 572
|
-
|
115 297
|
115 297
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
-
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
118 585
|
118 585
|
-
|
123 572
|
123 572
|
-
|
113 944
|
113 944
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
88 535
|
88 535
|
|
95 770
|
95 770
|
|
92 412
|
92 412
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30 050
|
30 050
|
-
|
26 842
|
26 842
|
-
|
20 532
|
20 532
|
-
|
|
|
მივლინება
|
2 575
|
2 575
|
|
1 200
|
1 200
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 541
|
7 541
|
|
8 218
|
8 218
|
-
|
8 842
|
8 842
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 535
|
6 535
|
|
4 242
|
4 242
|
-
|
9 940
|
9 940
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13 399
|
13 399
|
|
13 182
|
13 182
|
-
|
750
|
750
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
960
|
960
|
-
|
1 000
|
1 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 920
|
2 920
|
|
-
|
-
|
-
|
1 353
|
1 353
|
-
|
|
02. 02
|
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
|
567 619
|
567 619
|
-
|
775 009
|
775 009
|
-
|
64 845
|
64 845
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51
|
51
|
-
|
51
|
51
|
|
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
551 759
|
551 759
|
-
|
575 059
|
575 059
|
-
|
64 845
|
64 845
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
452 375
|
452 375
|
|
494 997
|
494 997
|
|
63 700
|
63 700
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
93 876
|
93 876
|
-
|
63 908
|
63 908
|
-
|
1 145
|
1 145
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20 075
|
20 075
|
|
16 651
|
16 651
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
|
24 500
|
24 500
|
|
5 380
|
5 380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
48 401
|
48 401
|
|
41 877
|
41 877
|
-
|
1 145
|
1 145
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
900
|
900
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 508
|
5 508
|
|
16 154
|
16 154
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 860
|
15 860
|
|
199 950
|
199 950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
02. 03
|
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
-
|
|
|
586 700
|
586 700
|
-
|
|
03. 00
|
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
8723591
|
7093926
|
1629665
|
15960136
|
14590166
|
1369970
|
20838082
|
19013818
|
1824264
|
|
|
ხარჯები
|
3 806 296
|
3 678 296
|
128 000
|
6 659 892
|
6 659 892
|
-
|
3 719 102
|
3 294 053
|
425 049
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 966 426
|
1 966 426
|
-
|
2 018 154
|
2 018 154
|
-
|
2 120 846
|
2 120 131
|
715
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
-
|
331 466
|
331 466
|
-
|
101 585
|
100 870
|
715
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 649 109
|
1 649 109
|
-
|
1 686 688
|
1 686 688
|
-
|
1 994 261
|
1 994 261
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
732 006
|
732 006
|
-
|
877 260
|
877 260
|
-
|
1 006 590
|
1 006 590
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
-
|
1 231 122
|
1 231 122
|
-
|
591 666
|
167 332
|
424 334
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 917 295
|
3 415 630
|
1 501 665
|
9 300 244
|
7 930 274
|
1 369 970
|
17 118 980
|
15 719 765
|
1 399 215
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1488029
|
1334331
|
153698
|
3399405
|
3399405
|
0
|
6533320
|
6319586
|
213734
|
|
|
ხარჯები
|
52 568
|
52 568
|
-
|
442 232
|
442 232
|
-
|
364366
|
150 632
|
213 734
|
|
|
სუბსიდიები
|
50 000
|
50 000
|
-
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142600
|
142600
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
-
|
299 682
|
299 682
|
-
|
221766
|
8032
|
213734
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 435 461
|
1 281 763
|
153 698
|
2 957 173
|
2 957 173
|
-
|
6168954
|
6168954
|
0
|
|
03 01 01
|
ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
|
702158
|
702158
|
0
|
2589429
|
2589429
|
0
|
5551736
|
5551736
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
702 158
|
702 158
|
|
2 589 429
|
2 589 429
|
|
5551736
|
5551736
|
0
|
|
03 01 01 01
|
რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
509692
|
509692
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
509 692
|
509 692
|
-
|
|
03 01 01 02
|
ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1051659
|
1051659
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 051 659
|
1 051 659
|
-
|
|
03 01 01 03
|
ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1003200
|
1003200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 003 200
|
1 003 200
|
-
|
|
03 01 01 04
|
ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
356682
|
356682
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
356 682
|
356 682
|
-
|
|
03 01 01 05
|
ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
851090
|
851090
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
851 090
|
851 090
|
-
|
|
03 01 01 06
|
ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
501490
|
501490
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
501 490
|
501 490
|
-
|
|
03 01 01 07
|
ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41710
|
41710
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
41 710
|
41 710
|
-
|
|
03 01 01 08
|
ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23580
|
23580
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
23 580
|
23 580
|
-
|
|
03 01 01 09
|
რუსთაველის ქუჩის ასფალტობეტონის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1196725
|
1196725
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 196 725
|
1 196 725
|
-
|
|
03 01 01 10
|
ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13150
|
13150
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
13 150
|
13 150
|
-
|
|
03 01 01 11
|
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12758
|
12758
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
12 758
|
12 758
|
-
|
|
03 01 02
|
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
717353
|
563655
|
153698
|
307 210
|
307 210
|
-
|
556 399
|
556 399
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
717 353
|
563 655
|
153 698
|
307 210
|
307 210
|
-
|
556 399
|
556 399
|
-
|
|
03 01 02 01
|
სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
548 592
|
548 592
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
548 592
|
548 592
|
-
|
|
03 01 02 02
|
ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
7 807
|
7 807
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
7 807
|
7 807
|
-
|
|
03 01 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
18 482
|
18 482
|
-
|
20 017
|
20 017
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
18 482
|
18 482
|
-
|
20 017
|
20 017
|
-
|
|
03 01 04
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
42 052
|
42 052
|
-
|
30 802
|
30 802
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
42 052
|
42 052
|
-
|
30 802
|
30 802
|
-
|
|
03 01 04 01
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
42 052
|
42 052
|
-
|
8 299
|
8 299
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
42 052
|
42 052
|
-
|
8 299
|
8 299
|
-
|
|
03 01 04 02
|
მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 503
|
22 503
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
22 503
|
22 503
|
-
|
|
03 01 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
|
-
|
-
|
-
|
299 682
|
299 682
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
299 682
|
299 682
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
299 682
|
299 682
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 01 06
|
სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი
|
15 950
|
15 950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 950
|
15 950
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
03 01 07
|
მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები)
|
2 568
|
2 568
|
-
|
-
|
-
|
-
|
221 766
|
8 032
|
213 734
|
|
|
ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
-
|
-
|
-
|
-
|
221 766
|
8 032
|
213 734
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 568
|
2 568
|
|
-
|
-
|
-
|
221 766
|
8 032
|
213 734
|
|
03 01 08
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა
|
50 000
|
50 000
|
-
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
50 000
|
50 000
|
-
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
50 000
|
50 000
|
|
142 550
|
142 550
|
-
|
142 600
|
142 600
|
-
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4082529
|
4082529
|
0
|
8245932
|
8245932
|
0
|
11889758
|
11889758
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 626 012
|
2 626 012
|
-
|
3 650 453
|
3 650 453
|
-
|
3 087 498
|
3 087 498
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 944 006
|
1 944 006
|
-
|
1 989 259
|
1 989 259
|
-
|
2 082 631
|
2 082 631
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
-
|
331 466
|
331 466
|
-
|
100 870
|
100 870
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 626 689
|
1 626 689
|
-
|
1 657 793
|
1 657 793
|
-
|
1 981 761
|
1 981 761
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
682 006
|
682 006
|
-
|
734 710
|
734 710
|
-
|
863 990
|
863 990
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
926 484
|
926 484
|
-
|
140 877
|
140 877
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 456 517
|
1 456 517
|
-
|
4 595 479
|
4 595 479
|
-
|
8 802 260
|
8 802 260
|
-
|
|
03 02 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
507055
|
507055
|
0
|
771644
|
771644
|
0
|
793011
|
793011
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
771 644
|
771 644
|
-
|
17 554
|
17 554
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
771 644
|
771 644
|
-
|
17554
|
17554
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
507 055
|
507 055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
775457
|
775457
|
0
|
|
03 02 01 01
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა
|
140 638
|
140 638
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
140 638
|
140 638
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 01 02
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება
|
7817
|
7817
|
0
|
-
|
0
|
0
|
6 025
|
6 025
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 817
|
7 817
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 025
|
6 025
|
-
|
|
03 02 01 03
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია
|
358600
|
358600
|
0
|
771 644
|
771 644
|
-
|
773 378
|
773 378
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
771 644
|
771 644
|
-
|
3 946
|
3 946
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
771 644
|
771 644
|
-
|
3 946
|
3 946
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358 600
|
358 600
|
|
-
|
-
|
-
|
769 432
|
769 432
|
-
|
|
03 02 01 04
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
13 608
|
13 608
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 608
|
13 608
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
13 608
|
13 608
|
-
|
|
03 02 02
|
გარე განათების ღონისძიებები
|
538 530
|
538 530
|
-
|
625 730
|
625 730
|
-
|
756 670
|
756 670
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
529 586
|
529 586
|
-
|
574 415
|
574 415
|
-
|
676 400
|
676 400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
529 586
|
529 586
|
-
|
574 415
|
574 415
|
-
|
676 400
|
676 400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
|
331 466
|
331 466
|
-
|
100 870
|
100 870
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
212 269
|
212 269
|
|
242 949
|
242 949
|
-
|
575 530
|
575 530
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 944
|
8 944
|
|
51 315
|
51 315
|
-
|
80 270
|
80 270
|
-
|
|
03 02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
538 530
|
538 530
|
-
|
625 730
|
625 730
|
-
|
676 400
|
676 400
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
529 586
|
529 586
|
-
|
574 415
|
574 415
|
-
|
676 400
|
676 400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
529 586
|
529 586
|
-
|
574 415
|
574 415
|
-
|
676 400
|
676 400
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
317 317
|
317 317
|
|
331 466
|
331 466
|
-
|
100 870
|
100 870
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
212 269
|
212 269
|
|
242 949
|
242 949
|
-
|
575 530
|
575 530
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 944
|
8 944
|
|
51 315
|
51 315
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 02 02
|
აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80 270
|
80 270
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
80 270
|
80 270
|
-
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1299110
|
1299110
|
0
|
1 344 677
|
1 344 677
|
-
|
1 439 167
|
1 439 167
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 299 110
|
1 299 110
|
-
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 407 048
|
1 407 048
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 299 110
|
1 299 110
|
-
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 406 231
|
1 406 231
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 299 110
|
1 299 110
|
|
1 326 461
|
1 326 461
|
-
|
1 406 231
|
1 406 231
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
817
|
817
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
18 216
|
18 216
|
-
|
32 119
|
32 119
|
-
|
|
03 02 04
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
186 368
|
186 368
|
-
|
183 350
|
183 350
|
-
|
326 455
|
326 455
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
161 999
|
161 999
|
-
|
168 851
|
168 851
|
-
|
326 455
|
326 455
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
161 999
|
161 999
|
-
|
168 851
|
168 851
|
-
|
264 805
|
264 805
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
61 650
|
61 650
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 369
|
24 369
|
-
|
14 499
|
14 499
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 04 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
|
186 368
|
186 368
|
-
|
183 350
|
183 350
|
-
|
326 455
|
326 455
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
161 999
|
161 999
|
-
|
168 851
|
168 851
|
-
|
326 455
|
326 455
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
161 999
|
161 999
|
|
168 851
|
168 851
|
-
|
264 805
|
264 805
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
61 650
|
61 650
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 369
|
24 369
|
|
14 499
|
14 499
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია
|
1345124
|
1345124
|
0
|
3815647
|
3815647
|
0
|
4170508
|
4170508
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
520 007
|
520 007
|
-
|
720 699
|
720 699
|
-
|
660 041
|
660 041
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
520 007
|
520 007
|
-
|
565 859
|
565 859
|
-
|
599 185
|
599 185
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
154 840
|
154 840
|
-
|
60 856
|
60 856
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
825 117
|
825 117
|
-
|
3 094 948
|
3 094 948
|
-
|
3 510 467
|
3 510 467
|
-
|
|
03 02 05 01
|
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
798678
|
798678
|
0
|
3 047 428
|
3 047 428
|
-
|
3 212 787
|
3 212 787
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
798 678
|
798 678
|
|
3 047 428
|
3 047 428
|
-
|
3 212 787
|
3 212 787
|
-
|
|
03 02 05 01 01
|
სოფელ სამების წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
441 750
|
441 750
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
441 750
|
441 750
|
-
|
|
03 02 05 01 02
|
სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 150 090
|
1 150 090
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 150 090
|
1 150 090
|
-
|
|
03 02 05 01 03
|
სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
53 776
|
53 776
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
53 776
|
53 776
|
-
|
|
03 02 05 01 04
|
სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
494 814
|
494 814
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
494 814
|
494 814
|
-
|
|
03 02 05 01 05
|
სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
169 320
|
169 320
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
169 320
|
169 320
|
-
|
|
03 02 05 01 06
|
ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
177 040
|
177 040
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
177 040
|
177 040
|
-
|
|
03 02 05 01 07
|
დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
518 801
|
518 801
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
518 801
|
518 801
|
-
|
|
03 02 05 01 08
|
სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 096
|
3 096
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
3 096
|
3 096
|
-
|
|
03 02 05 01 09
|
დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 300
|
15 300
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
15 300
|
15 300
|
-
|
|
03 02 05 01 10
|
დაბა ოჩხამურში ჯიხანჯურის წყალსაქაჩზე ტუმბოების შესყიდვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
188 800
|
188 800
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
188 800
|
188 800
|
-
|
|
03 02 05 02
|
შპს "ქობულეთის წყალი"
|
250 000
|
250 000
|
-
|
403 340
|
403 340
|
-
|
228 831
|
228 831
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
250 000
|
250 000
|
-
|
403 340
|
403 340
|
-
|
228 831
|
228 831
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
250 000
|
250 000
|
|
248 500
|
248 500
|
-
|
200 000
|
200 000
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
154 840
|
154 840
|
-
|
28 831
|
28 831
|
-
|
|
03 02 05 03
|
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "
|
271 567
|
271 567
|
-
|
341 359
|
341 359
|
-
|
431 210
|
431 210
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
270 007
|
270 007
|
-
|
317 359
|
317 359
|
-
|
431 210
|
431 210
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
270 007
|
270 007
|
|
317 359
|
317 359
|
-
|
399 185
|
399 185
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
32 025
|
32 025
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 560
|
1 560
|
|
24 000
|
24 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 04
|
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
|
24 879
|
24 879
|
-
|
23 520
|
23 520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 879
|
24 879
|
|
23 520
|
23 520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 05 05
|
ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუვნებელყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
188 800
|
188 800
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
188 800
|
188 800
|
-
|
|
03 02 05 06
|
დაბა ოჩხამურის წყლის გაუვნებელყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108 880
|
108 880
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
108 880
|
108 880
|
-
|
|
03 02 06
|
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
167579
|
167579
|
0
|
1488092
|
1488092
|
0
|
4403947
|
4403947
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
76 547
|
76 547
|
-
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
-
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
-
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91 032
|
91 032
|
-
|
1 416 501
|
1 416 501
|
-
|
4 403 947
|
4 403 947
|
-
|
|
03 02 06 01
|
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"
|
76 547
|
76 547
|
-
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
76 547
|
76 547
|
-
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
-
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76 547
|
76 547
|
|
71 591
|
71 591
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 02 06 02
|
მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები
|
91032
|
91032
|
0
|
1 416 501
|
1 416 501
|
-
|
51 897
|
51 897
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91 032
|
91 032
|
|
1 416 501
|
1 416 501
|
-
|
51 897
|
51 897
|
-
|
|
03 02 06 03
|
ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
737929
|
737929
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
737 929
|
737 929
|
-
|
|
03 02 06 04
|
გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1667444
|
1667444
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 667 444
|
1 667 444
|
-
|
|
03 02 06 05
|
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ.წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა- ფშაველას, კინტრიშის, ნ.ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ.აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1302669
|
1302669
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1 302 669
|
1 302 669
|
-
|
|
03 02 06 06
|
ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და №4 საბავშვო ბაღს შორის, №1 საჯარო სკოლის, №2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52220
|
52220
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
52 220
|
52 220
|
-
|
|
03 02 06 07
|
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
568473
|
568473
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
568 473
|
568 473
|
-
|
|
03 02 06 08
|
საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14700
|
14700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
14 700
|
14 700
|
-
|
|
03 02 06 09
|
დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8 615
|
8 615
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
8615
|
8615
|
0
|
|
03 02 07
|
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
|
38 763
|
38 763
|
-
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
38 763
|
38 763
|
-
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38 763
|
38 763
|
-
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38 763
|
38 763
|
|
16 792
|
16 792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
527343
|
527343
|
0
|
227795
|
227795
|
0
|
795948
|
591348
|
204600
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204 600
|
-
|
204 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204 600
|
0
|
204600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
527 343
|
527 343
|
-
|
227 795
|
227 795
|
-
|
591 348
|
591348
|
0
|
|
03 03 01
|
სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
486497
|
486497
|
0
|
28 041
|
28 041
|
-
|
209 400
|
209 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
486 497
|
486 497
|
|
28 041
|
28 041
|
-
|
209 400
|
209 400
|
-
|
|
03 03 01 01
|
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
209 400
|
209 400
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
-
|
209 400
|
209 400
|
-
|
|
03 03 02
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
14 037
|
14 037
|
-
|
114 059
|
114 059
|
-
|
339 683
|
135 083
|
204 600
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204 600
|
-
|
204 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
204600
|
0
|
204600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 037
|
14 037
|
|
114 059
|
114 059
|
-
|
135 083
|
135 083
|
-
|
|
03 03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62 997
|
62 997
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
62 997
|
62 997
|
-
|
|
03 03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის შენობა )
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39 960
|
39 960
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
39 960
|
39 960
|
-
|
|
03 03 02 03
|
საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204 600
|
-
|
204 600
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204 600
|
-
|
204 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
204 600
|
-
|
204 600
|
|
03 03 02 04
|
ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32 126
|
32 126
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
32 126
|
32 126
|
-
|
|
03 03 03
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია
|
6 163
|
6 163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
146 800
|
146 800
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 163
|
6 163
|
|
-
|
-
|
-
|
146 800
|
146800
|
0
|
|
03 03 03 01
|
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
130 000
|
130 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
130 000
|
130 000
|
-
|
|
03 03 03 02
|
მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16 800
|
16 800
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
16 800
|
16 800
|
-
|
|
03 03 04
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700-ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი, ნაპირდამცავი სამუშაოები
|
20 646
|
20 646
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 646
|
20 646
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
03 03 05
|
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
-
|
-
|
-
|
85 695
|
85 695
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
85 695
|
85 695
|
-
|
-
|
|
|
|
03 03 06
|
დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 065
|
100 065
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
100 065
|
100 065
|
-
|
|
03 04
|
საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა
|
150 007
|
150 007
|
-
|
149 827
|
149 827
|
-
|
157 203
|
157 203
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150 007
|
150 007
|
|
149 827
|
149 827
|
-
|
157 203
|
157 203
|
-
|
|
03 05
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
|
1347967
|
0
|
1347967
|
1 369 970
|
-
|
1 369 970
|
1 399 930
|
-
|
1 399 930
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
715
|
-
|
715
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
715
|
-
|
715
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
715
|
-
|
715
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 347 967
|
|
1 347 967
|
1 369 970
|
-
|
1 369 970
|
1 399 215
|
-
|
1 399 215
|
|
03 06
|
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
|
14 598
|
14 598
|
-
|
21 503
|
21 503
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
14 598
|
14 598
|
-
|
21 503
|
21 503
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14 598
|
14 598
|
-
|
21 503
|
21 503
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
25 000
|
25 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 598
|
14 598
|
|
21 503
|
21 503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
03 07
|
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
|
3 477
|
3 477
|
-
|
2 502
|
2 502
|
-
|
5 500
|
5 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 477
|
3 477
|
-
|
2 502
|
2 502
|
-
|
5 500
|
5 500
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 477
|
3 477
|
-
|
2 502
|
2 502
|
-
|
5 500
|
5 500
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 477
|
3 477
|
|
2 502
|
2 502
|
-
|
5 500
|
5 500
|
-
|
|
03 08
|
სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
|
4 345
|
4 345
|
-
|
4 890
|
4 890
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4 345
|
4 345
|
-
|
4 890
|
4 890
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 345
|
4 345
|
-
|
4 890
|
4 890
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 345
|
4 345
|
|
4 890
|
4 890
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
03 09
|
ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
|
1105296
|
977296
|
128000
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 105 296
|
977 296
|
128 000
|
2 533 356
|
2 533 356
|
-
|
-
|
|
|
|
03 10
|
შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"
|
0
|
0
|
0
|
4 956
|
4 956
|
-
|
5 445
|
5 445
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
4 956
|
4 956
|
-
|
5 445
|
5 445
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
4 956
|
4 956
|
-
|
5 445
|
5 445
|
-
|
|
03 11
|
სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
10 572
|
4 572
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10 572
|
4 572
|
6 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
10 572
|
4 572
|
6 000
|
|
03 12
|
"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
8 406
|
8 406
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
8 406
|
8 406
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
8 406
|
8 406
|
-
|
|
04. 00
|
განათლება
|
1649668
|
1594817
|
54851
|
2681427
|
2681427
|
0
|
5287005
|
5287005
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 081 346
|
1 026 495
|
54 851
|
1 566 480
|
1 566 480
|
-
|
2 038 538
|
2 038 538
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 081 346
|
1 026 495
|
54 851
|
1 566 480
|
1 566 480
|
-
|
2011408
|
2 011 408
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
350
|
350
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26780
|
26 780
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
568 322
|
568 322
|
-
|
1 114 947
|
1 114 947
|
-
|
3248467
|
3248467
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1646265
|
1591414
|
54851
|
2677388
|
2677388
|
0
|
5282805
|
5282805
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
2 034 338
|
2 034 338
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
2 007 558
|
2 007 558
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26 780
|
26 780
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
568 322
|
568 322
|
-
|
1 114 947
|
1 114 947
|
-
|
3 248 467
|
3 248 467
|
-
|
|
04 01 01
|
ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
1081317
|
1026466
|
54851
|
1 570 368
|
1 570 368
|
-
|
2 034 338
|
2 034 338
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
2 034 338
|
2 034 338
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 077 943
|
1 023 092
|
54 851
|
1 562 441
|
1 562 441
|
-
|
2 007 558
|
2 007 558
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
26 780
|
26 780
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 374
|
3 374
|
|
7 927
|
7 927
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
04 01 02
|
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
|
564948
|
564948
|
0
|
1 107 020
|
1 107 020
|
-
|
3 248 467
|
3 248 467
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
564 948
|
564 948
|
|
1 107 020
|
1 107 020
|
-
|
3 248 467
|
3 248 467
|
-
|
|
04 01 02 01
|
ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
461 070
|
461 070
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
461 070
|
461 070
|
-
|
|
04 01 02 02
|
ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
422 077
|
422 077
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
422 077
|
422 077
|
-
|
|
04 01 02 03
|
სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
399 700
|
399 700
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
399 700
|
399 700
|
-
|
|
04 01 02 04
|
სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
251 238
|
251 238
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
251 238
|
251 238
|
-
|
|
04 01 02 05
|
სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
268 378
|
268 378
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
268 378
|
268 378
|
-
|
|
04 01 02 06
|
სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
83 159
|
83 159
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
83 159
|
83 159
|
-
|
|
04 01 02 07
|
სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
321 648
|
321 648
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
321 648
|
321 648
|
-
|
|
04 01 02 08
|
სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
442 405
|
442 405
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
442 405
|
442 405
|
-
|
|
04 01 02 09
|
დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
407 830
|
407 830
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
407 830
|
407 830
|
-
|
|
04 01 02 10
|
ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 401
|
18 401
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
18 401
|
18 401
|
-
|
|
04 01 02 11
|
კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 164
|
9 164
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
9 164
|
9 164
|
-
|
|
04 01 02 12
|
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
87 523
|
87 523
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
87 523
|
87 523
|
-
|
|
04 01 02 13
|
სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43 464
|
43 464
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
43 464
|
43 464
|
-
|
|
04 01 02 14
|
საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32 410
|
32 410
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
32 410
|
32 410
|
-
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობა
|
3 403
|
3 403
|
-
|
4 039
|
4 039
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3 403
|
3 403
|
-
|
4 039
|
4 039
|
-
|
4 200
|
4 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 403
|
3 403
|
|
4 039
|
4 039
|
-
|
3 850
|
3 850
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
350
|
350
|
-
|
|
05. 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2847448
|
2847448
|
0
|
5251653
|
5251653
|
0
|
5050793
|
5050793
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 364 202
|
2 364 202
|
-
|
3 054 406
|
3 054 406
|
-
|
3 705 475
|
3 705 475
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
199 288
|
199 288
|
-
|
135 917
|
135 917
|
-
|
104 745
|
104 745
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
199 288
|
199 288
|
-
|
135 917
|
135 917
|
-
|
104 745
|
104 745
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 164 914
|
2 164 914
|
-
|
2 898 689
|
2 898 689
|
-
|
3 592 730
|
3 592 730
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
19 800
|
19 800
|
-
|
8 000
|
8 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
483 246
|
483 246
|
-
|
2 197 247
|
2 197 247
|
-
|
1 345 318
|
1 345 318
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1284763
|
1284763
|
0
|
1847255
|
1847255
|
0
|
2976873
|
2976873
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
830 546
|
830 546
|
-
|
1 492 083
|
1 492 083
|
-
|
2 157 130
|
2 157 130
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
62 408
|
62 408
|
-
|
18 345
|
18 345
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
62 408
|
62 408
|
-
|
18 345
|
18 345
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
763 940
|
763 940
|
-
|
1 409 875
|
1 409 875
|
-
|
2 130 785
|
2 130 785
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
19 800
|
19 800
|
-
|
8 000
|
8 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
454 217
|
454 217
|
-
|
355 172
|
355 172
|
-
|
819 743
|
819 743
|
-
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
138 972
|
138 972
|
-
|
139 480
|
139 480
|
-
|
181 200
|
181 200
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
138 972
|
138 972
|
-
|
139 480
|
139 480
|
-
|
181 200
|
181 200
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
138 972
|
138 972
|
|
139 480
|
139 480
|
-
|
180 200
|
180 200
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
1 000
|
1000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
62 408
|
62 408
|
-
|
25 345
|
25 345
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
66 606
|
66 606
|
-
|
62 408
|
62 408
|
-
|
25 345
|
25 345
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
-
|
62 408
|
62 408
|
-
|
18 345
|
18 345
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 606
|
66 606
|
|
62 408
|
62 408
|
-
|
18 345
|
18 345
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
7 000
|
7 000
|
-
|
|
05 01 03
|
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა
|
931 527
|
931 527
|
-
|
1 293 625
|
1 293 625
|
-
|
1 950 585
|
1 950 585
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
624 968
|
624 968
|
-
|
1 290 195
|
1 290 195
|
-
|
1 950 585
|
1 950 585
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
624 968
|
624 968
|
|
1 270 395
|
1 270 395
|
-
|
1 950 585
|
1 950 585
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
19 800
|
19 800
|
-
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
306 559
|
306 559
|
|
3 430
|
3 430
|
-
|
-
|
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
7 604
|
7 604
|
-
|
43 740
|
43 740
|
-
|
755 294
|
755 294
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 604
|
7 604
|
|
43 740
|
43 740
|
-
|
755 294
|
755 294
|
-
|
|
05 01 04 01
|
ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62 770
|
62 770
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
62 770
|
62 770
|
-
|
|
05 01 04 02
|
მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
116 509
|
116 509
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
116 509
|
116 509
|
-
|
|
05 01 04 03
|
სპორტული მოედნების (ორი მოედანი) მოწყობა (ქალაქ ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
561 910
|
561 910
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
561 910
|
561 910
|
-
|
|
05 01 04 04
|
არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14 105
|
14 105
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
14 105
|
14 105
|
-
|
|
05 01 05
|
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
125679
|
125679
|
0
|
308 002
|
308 002
|
-
|
64 449
|
64 449
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125 679
|
125 679
|
|
308 002
|
308 002
|
-
|
64 449
|
64 449
|
-
|
|
05 01 06
|
სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები
|
14 375
|
14 375
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 375
|
14 375
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1562685
|
1562685
|
0
|
3404398
|
3404398
|
0
|
2083920
|
2083920
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 533 656
|
1 533 656
|
-
|
1 562 323
|
1 562 323
|
-
|
1 558 345
|
1 558 345
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
132 682
|
132 682
|
-
|
73 509
|
73 509
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
132 682
|
132 682
|
-
|
73 509
|
73 509
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 400 974
|
1 400 974
|
-
|
1 488 814
|
1 488 814
|
-
|
1 471 945
|
1 471 945
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 029
|
29 029
|
-
|
1 842 075
|
1 842 075
|
-
|
525 575
|
525 575
|
-
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა
|
527 537
|
527 537
|
-
|
526 720
|
526 720
|
-
|
531 877
|
531 877
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
527 537
|
527 537
|
-
|
526 720
|
526 720
|
-
|
531 877
|
531 877
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
527 537
|
527 537
|
|
526 720
|
526 720
|
-
|
531 877
|
531 877
|
-
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
|
446 260
|
446 260
|
-
|
428 541
|
428 541
|
-
|
412 976
|
412 976
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
444 260
|
444 260
|
-
|
423 541
|
423 541
|
-
|
412 976
|
412 976
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
444 260
|
444 260
|
|
423 541
|
423 541
|
-
|
412 976
|
412 976
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 000
|
2 000
|
|
5 000
|
5 000
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
|
189 610
|
189 610
|
-
|
288 271
|
288 271
|
-
|
276 707
|
276 707
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
186 710
|
186 710
|
-
|
288 271
|
288 271
|
-
|
276 707
|
276 707
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
186 710
|
186 710
|
|
288 271
|
288 271
|
-
|
276 707
|
276 707
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 900
|
2 900
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'
|
193 981
|
193 981
|
-
|
192 792
|
192 792
|
-
|
181 470
|
181 470
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
188 141
|
188 141
|
-
|
192 192
|
192 192
|
-
|
181 470
|
181 470
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
188 141
|
188 141
|
|
192 192
|
192 192
|
-
|
181 470
|
181 470
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 840
|
5 840
|
|
600
|
600
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
121 013
|
121 013
|
-
|
59 135
|
59 135
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
121 013
|
121 013
|
-
|
59 135
|
59 135
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
121 013
|
121 013
|
-
|
59 135
|
59 135
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
121 013
|
121 013
|
|
59 135
|
59 135
|
-
|
86 400
|
86 400
|
-
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
1 830 475
|
1 830 475
|
-
|
525 575
|
525 575
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
1 830 475
|
1 830 475
|
-
|
525 575
|
525 575
|
-
|
|
05 02 07
|
ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა
|
11 669
|
11 669
|
-
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
11 669
|
11 669
|
-
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 669
|
11 669
|
-
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11 669
|
11 669
|
|
14 374
|
14 374
|
-
|
-
|
|
|
|
05 02 08
|
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
|
72 615
|
72 615
|
-
|
64 090
|
64 090
|
-
|
58 915
|
58 915
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
54 326
|
54 326
|
-
|
58 090
|
58 090
|
-
|
58 915
|
58 915
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
54 326
|
54 326
|
|
58 090
|
58 090
|
-
|
58 915
|
58 915
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 289
|
18 289
|
|
6 000
|
6 000
|
-
|
-
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
769 511
|
769 511
|
-
|
798 392
|
798 392
|
-
|
662 487
|
662 487
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
769 511
|
769 511
|
-
|
793 519
|
793 519
|
-
|
658 987
|
658 987
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 031
|
1 031
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 031
|
1 031
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
113 402
|
113 402
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
639 983
|
639 983
|
-
|
680 117
|
680 117
|
-
|
595 516
|
595 516
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35 000
|
35 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
4 873
|
4 873
|
-
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
113 064
|
113 064
|
-
|
193 490
|
193 490
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
108 191
|
108 191
|
-
|
193 490
|
193 490
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
129 528
|
129 528
|
-
|
108 191
|
108 191
|
-
|
27 440
|
27440
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
144 050
|
144050
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 000
|
22000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
4 873
|
4 873
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
|
47 628
|
47 628
|
-
|
42 343
|
42 343
|
-
|
80 000
|
80 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
47 628
|
47 628
|
-
|
42 343
|
42 343
|
-
|
80 000
|
80 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
47 628
|
47 628
|
|
42 343
|
42 343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
80 000
|
80 000
|
-
|
|
06 01 02
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
-
|
-
|
-
|
4 873
|
4 873
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
4 873
|
4 873
|
-
|
-
|
|
|
|
06 01 03
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა
|
81 900
|
81 900
|
-
|
57 956
|
57 956
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
81 900
|
81 900
|
-
|
57 956
|
57 956
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
81 900
|
81 900
|
|
57 956
|
57 956
|
-
|
27 440
|
27 440
|
-
|
|
06 01 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
7 892
|
7 892
|
-
|
22 000
|
22 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
7 892
|
7 892
|
-
|
22 000
|
22 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
7 892
|
7 892
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
22 000
|
22 000
|
-
|
|
06 01 05
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
4 000
|
4 000
|
-
|
|
06 01 06
|
ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 050
|
30 050
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 050
|
30 050
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
|
|
30 050
|
30 050
|
-
|
|
06 01 07
|
გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
30 000
|
30 000
|
-
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
639 983
|
639 983
|
-
|
685 328
|
685 328
|
-
|
468 997
|
468 997
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
639 983
|
639 983
|
-
|
685 328
|
685 328
|
-
|
465 497
|
465 497
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 031
|
1 031
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 031
|
1 031
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
-
|
-
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
639 983
|
639 983
|
-
|
680 117
|
680 117
|
-
|
451 466
|
451466
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 000
|
13 000
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
142 775
|
142 775
|
-
|
170 543
|
170 543
|
-
|
183 053
|
183 053
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
142 775
|
142 775
|
-
|
170 543
|
170 543
|
-
|
179 553
|
179 553
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142 775
|
142 775
|
|
170 543
|
170 543
|
-
|
179 553
|
179 553
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
3 500
|
3 500
|
-
|
|
06 02 02
|
ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
71 500
|
71 500
|
-
|
92 600
|
92 600
|
-
|
99 500
|
99 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
71 500
|
71 500
|
-
|
92 600
|
92 600
|
-
|
99 500
|
99 500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
71 500
|
71 500
|
|
92 600
|
92 600
|
-
|
99 500
|
99 500
|
-
|
|
06 02 03
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
41 000
|
41 000
|
-
|
38 000
|
38 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
41 000
|
41 000
|
-
|
38 000
|
38 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 000
|
41 000
|
|
38 000
|
38 000
|
-
|
45 000
|
45 000
|
-
|
|
06 02 04
|
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
19 660
|
19 660
|
-
|
18 120
|
18 120
|
-
|
16 280
|
16 280
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
19 660
|
19 660
|
-
|
18 120
|
18 120
|
-
|
16 280
|
16 280
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 031
|
1 031
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
1 031
|
1 031
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19 660
|
19 660
|
|
18 120
|
18 120
|
-
|
15 249
|
15 249
|
-
|
|
06 02 05
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
15 700
|
15 700
|
-
|
16 200
|
16 200
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15 700
|
15 700
|
-
|
16 200
|
16 200
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 700
|
15 700
|
|
16 200
|
16 200
|
-
|
20 000
|
20 000
|
-
|
|
06 02 06
|
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
4 035
|
4 035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4 035
|
4 035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4 035
|
4 035
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
06 02 07
|
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
26 750
|
26 750
|
-
|
41 000
|
41 000
|
-
|
31 500
|
31 500
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
26 750
|
26 750
|
-
|
41 000
|
41 000
|
-
|
31 500
|
31 500
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26 750
|
26 750
|
|
41 000
|
41 000
|
-
|
31 500
|
31 500
|
-
|
|
06 02 08
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
|
51 850
|
51 850
|
-
|
34 967
|
34 967
|
-
|
32 944
|
32 944
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
51 850
|
51 850
|
-
|
34 967
|
34 967
|
-
|
32 944
|
32 944
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
51 850
|
51 850
|
|
34 967
|
34 967
|
-
|
32 944
|
32 944
|
-
|
|
06 02 09
|
ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 000
|
13 000
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13 000
|
13 000
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
13 000
|
13 000
|
-
|
|
06 02 10
|
სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის
|
-
|
-
|
-
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
-
|
|
|
5 211
|
5 211
|
-
|
-
|
|
|
|
06 02 11
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
266 713
|
266 713
|
-
|
268 687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
266 713
|
266 713
|
-
|
268 687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
266 713
|
266 713
|
|
268 687
|
268 687
|
-
|
-
|
|
|
|
06 02 12
|
ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27 720
|
27 720
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27 720
|
27 720
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
27 720
|
27 720
|
-
|
|