გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 18.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო გორის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №57
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 24/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,057 სიტყვა · ~40 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
18.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
7 მთლიანი ხარჯები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს  დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური  დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

დოკუმენტის ტექსტი

გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №57 2015 წლის 18 დეკემბერი ქ. გორი გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისადა  61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების  საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11,479.7 15,274.2 4,394.6 10,879.6 12,582.2 106.0 12,476.2 გადასახადები 925.9 500.0 0.0 500.0 1,325.0 0.0 1,325.0 გრანტები 9,277.3 13,938.7 4,394.6 9,544.1 10,311.6 106.0 10,205.6 სხვა შემოსავლები 1,276.5 835.5 0.0 835.5 945.6 0.0 945.6 ხარჯები 7,464.4 10,597.6 266.0 10,331.6 11,668.4 104.0 11,564.4 შრომის ანაზღაურება 1,656.6 2,123.4 69.3 2,054.1 2,593.1 71.9 2,521.2 საქონელი და მომსახურება 1,319.4 1,685.8 140.4 1,545.5 1,576.1 32.1 1,544.0  ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 271.0 0.0 271.0 სუბსიდიები 1,966.1 5,156.3 0.0 5,156.3 5,515.4 0.0 5,515.4 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,810.5 939.7 0.0 939.7 900.6 0.0 900.6 სხვა ხარჯები 711.8 692.4 56.4 636.1 812.2 0.0 812.2 საოპერაციო სალდო 4,015.3 4,676.6 4,128.6 548.0 913.8 2.0 911.8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,801.0 7,264.0 5,009.3 2,254.7 872.8 2.0 870.8 ზრდა 2,109.6 7,354.0 5,009.3 2,344.7 1,122.8 2.0 1,120.8 კლება 308.6 90.0 0.0 90.0 250.0 0.0 250.0 მთლიანი სალდო 2,214.3 -2,587.3 -880.7 -1,706.7 41.0 0.0 41.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 2,214.3 -2,596.1 -880.7 -1,715.5 0.0 0.0 0.0 ზრდა 2,214.3 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 2,214.3 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 2,596.2 880.7 1,715.5 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 2,596.2 880.7 1,715.5 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 -8.8 0.0 -8.8 -41.0 0.0 -41.0 ზრდა 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 8.8 0.0 8.8 41.0 0.0 41.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 8.8 0.0 8.8 41.0 0.0 41.0 ბალანსი 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები   საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 11,788.3 15,480.5 4,535.9 10,944.6 15,364.2 4,394.6 10,969.6 შემოსავლები 11,479.7 15,390.5 4,535.9 10,854.6 15,274.2 4,394.6 10,879.6 არაფინანსური აქტივების კლება 308.6 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების   ზრდა        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 9,574.0 18,076.8 5,416.6 12,660.2 17,960.4 5,275.3 12,685.1 ხარჯები 7,464.4 10,575.7 268.9 10,306.8 10,597.6 266.0 10,331.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,109.6 7,492.3 5,147.7 2,344.6 7,354.0 5,009.3 2,344.7 ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 2,214.3 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0   ვალდებულებების              კლება      0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 8.8 ნაშთის ცვლილება 2214.3 -2596.3 -880.7 -1715.6 -2596.2 -880.7 -1715.5 მუხლი 3🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12,582.2(თორმეტი მილიონ ხუთას ოთხმოცდა ორი  ათას ორასი)  ლარის ოდენობით:   (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11,479.7 15,390.5 4,535.9 10,854.6 15,274.2 4,394.6 10,879.6 გადასახადები 925.9 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 გრანტები 9,277.3 14,080.0 4,535.9 9,544.1 13,938.7 4,394.6 9,544.1 სხვა შემოსავლები 1,276.5 810.5 0.0 810.5 835.5 0.0 835.5 მუხლი 4🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  გორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1,325.0(ერთი მილიონი სამას ოცდახუთი ათასი) ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები       გადასახადები 925.9 500.0 0.0 500.0 1,325.0 0.0 1,325.0 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 ქონების გადასახადი 925.9 500.0 0.0 500.0 925.0 0.0 925.0 საქართველოს საწარმოთა                     ქონებაზე (გარდა მიწისა) 215.1 280.0 0.0 280.0 395.0 0.0  395.0 უცხოურ  საწარმოთა                  ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 8.4 11.2 0.0 11.2 12.0 0.0 12.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 482.8 112.8 0.0 112.8 422.0 0.0 422.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 29.1 96.0 0.0 96.0 96.0 0.0 96.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 190.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10,311.6(ათი მილიონ სამას თერთმეტი ათას ექვსასი)  ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი გრანტები 9,277.3 13,938.7 10,311.6 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 9,277.3 13,938.7 10,311.6 ბიუჯეტით გათვალისწინებული        ტრანსფერები 9,277.3 9,650.1 10,311.6 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,795.2 9,544.1 10,205.6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 85.5 106.0 106.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4,396.6 4,288.6 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა 1,033.8 2,220.8 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,968.0 2,067.8 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 0.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 1,394.8 0.0 0.0 სხვა პროექტები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 945.6(ცხრაას ორმოცდა ხუთი ათას ექვსასი)  ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი        სხვა  შემოსავლები 1,276.5 835.5 945.6 შემოსავლები საკუთრებიდან 266.6 454.5 218.1 პროცენტები 109.5 254.5 100.0 დივიდენდები 0.0 0.0 0.0       რენტა 157.1 200.0 118.1 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 134.2 200.0 100.0    შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად 22.9 0.0 18.1 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 150.6 101.0 97.5 ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 106.7 101.0 97.5 სანებართვო მოსაკრებელი 101.9 100.0 90.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.3 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი 1.6 1.0 1.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.3 0.0 6.2 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 3.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 43.9 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 43.9 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 859.3 280.0 600.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.0 30.0 მუხლი 7🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11,668.4(თერთმეტი მილიონ ექვსას სამოცდარვა  ათას ოთხასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:  (ათას ლარებში) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ  სახელმწიფო   ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი   ტრანსფერი საკუთარი                        შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერი საკუთარი              შემოსავლები     ხარჯები 7,464.4 10,597.6 266.0 10,331.6 11,668.4 104.0 11,564.4 შრომის   ანაზღაურება 1,656.6 2,123.4 69.3 2,054.1 2,593.1 71.9 2,521.2 საქონელი და მომსახურება 1,319.4 1,685.8 140.4 1,545.5 1,576.1 32.1 1,544.0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 271.0 0.0 271.0 სუბსიდიები 1,966.1 5,156.3 0.0 5,156.3 5,515.4 0.0 5,515.4 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური    უზრუნველყოფა 1,810.5 939.7 0.0 939.7 900.6 0.0 900.6 სხვა ხარჯები 711.8 692.4 56.4 636.1 812.2 0.0 812.2 მუხლი 8🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 872.8(რვაას სამოცდათორმეტი  ათას რვაასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,122.8(ერთი მილიონ ას ოცდაორი   ათას რვაასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:   (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015წლის  გეგმა 2016 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 24.1 174.1 100.0 02 00 თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 5.8 2.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1,902.1 5,993.9 625.0 04 00 განათლება 122.9 1,130.2 365.8 05 00 კულტურა, რელიგია,          ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 0.0 50,0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის   დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 60.5 0,0 30.0 სულ ჯამი 2,109.6 7,354.0 1,122.8 ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0(ორას ორმოცდაათი ათასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:   (ათას ლარებში) დასახელება 2014წლის ფაქტი 2015წლის დაზუსტებული გეგმა 2016წლის      პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 308.6 90.0 250.0 ძირითადი აქტივები 0.0 90.0 190.0 მატერიალური მარაგები 226.2 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 82.4 0.0 60.0 მუხლი 9🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის    ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:  (ათას ლარებში) ფუნქც. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი    7 მთლიანი ხარჯები 9,574.0    17,960.4 12,832.2    701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,068.9    3,047.7    4,141.1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,068.9    3,047.7    3,829.1    70111 აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,068.9    3,047.7     3,724.1    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    105.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0 0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    8.8 312.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0 0.0    702 თავდაცვა 76.8    0,0 101.0    7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 76.8    115.2 101.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 948.3    0.0 1,310.0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    1,514.1 0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0 0.0    7042 სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 569.4    0.0 405.0    70421 სოფლის მეურნეობა 569.4    0.0 405.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0 0.0    70443 მშენებლობა 0.0    0.0 0.0    7045 ტრანსპორტი 378.9    1,110.2 710.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 378.9    614.2 700.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    496,0 10.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 0.0    403.9 195.0    705 გარემოს  დაცვა 232.4    2,039.0    50.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 232.4    79.7    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    1,959.3    50.0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0,0 0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,279.4    3,915.9 689.9    7061 ბინათმშენებლობა 3.0    10.5 4.9    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0 0.0    7063 წყალმომარაგება 599.1    5.0 415.0    7064 გარე განათება 99.4    245.7 150.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,577.9    3,654.7 120.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 65.3    20.0 35.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 65.3    20.0 30.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0    0.0 5.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 566.3    2,601.9    2,609.4    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 179.1    1,702.4    1,417.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 387.2    899.4    1,192.4    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0 0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0    0.0 0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0 0.0    709 განათლება 1,526.2    3,648.7 3,171.7     7091 სკოლამდელი  აღზრდა 1,526.2    2,073.6 365.8    7092 ზოგადი განათლება 0.0    1,575.1 2,780.7    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0    0.0 2,780.7    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    1 575,1 25.2    710 სოციალური  დაცვა 1,810.4    1,049.2    995.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1,568.7    221.5    115.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 4.0    27.5    100.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1,564.7    194.0    15.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 4.0    0.0    15.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 62.4    27.8    160.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 31.2    36.0    100.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 18.2    11.0 95.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 125.9    752.9 510.0    მუხლი 10🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 41.0(ორმოცდა ერთი) ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -0.0 (ნული) ლარის ოდენობით; ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-0.0(ნული) ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ა)განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -41.0(ორმოცდა ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; ბ)განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 41.0(ორმოცდა ერთი ასი) ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 105,0(ას ხუთი ათასი)  ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის დადგენილი წესის შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 106,0 (ას ექვსი ათასი) ლარი მიიმართოს: ა)„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 101,0 (ას ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; ბ)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა გათვალისწინებული იქნეს გორის მუნიციპალიტეტში 2016-2025 წლებში განსახოციელებელი პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად  სესხი(ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის)  312.0(სამას თორმეტი ათასი) ლარი. დაფინანსება მოხდება მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და გორის  მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით. თავი II გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 17🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები შემდეგი რედაქციით: 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.შეიარაღებულ ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი კოორდინაცია და ორგანიზებული მომსახურება. ა)ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდით 02 01) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამა გულისხმობს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სამედიცინო შემოწმების  ორგანიზებას. აგრეთვე,ორგანიზებას უწევს  სამობილიზაციო რესურსის, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და მათ სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.პარალელურად,  ახალგაზრდებთან მიმდინარეობს პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიაზე სამხედრო აღრიცხვასა და გაწვევაზე  ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა; სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00 ) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება,  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და   ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა)  საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01 ) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს სოფლებში მიმავალი და შიდა გზების რეაბილიტაციისა და მოწყობის საკითხი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების მიზნით დაფინანსდება: საგზაო ინფრასტრუქტურის რემონტი და ზამთრის სეზონზე გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და რაც მთავარია, უსაფრთხო გადადგილება. ა.ა)  გზების  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები( პროგრამული    კოდი   03 01  01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების მოვლა. კერძოდ: მიწის ვაკისის მოვლა-შენახვა, გვერდულების მოშანდაკება, გზისპირა კიუვეტების გაწმენდა, გაბიონების მოწყობა. კედლის მოწყობა რკინა-ბეტონის ბლოკებით, ხიდის მოაჯირების აღდგენა. ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით და სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია(421.462კმ.);  მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისათვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა. ა.ბ)ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ზამთრის სეზონზე განხორციელდება ქუჩების დასუფთავება: თოვლის ხვეტა გრეიდერით და  ქვიშა-მარილის მობნევა სავალ ნაწილზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადადგილება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობისა და ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება. ა.გ)სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება( პროგრამული კოდი 03 01 03) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ატენში   არსებული დაზიანებული  ხიდის აღდგენა. პროგრამის ფარგლებში გზების მდგომარეობის შენარჩუნების გამო მოხდება სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და კონტროლი.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სატრანსპორტო კომუნიკაციის მოწესრიგება; ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; სოფელ ატენში შეკეთებული ხიდი. ბ)კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია .(პროგრამული კოდი 03  02) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  სოფლების კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე ადამიანებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: კეთილმოწყობილი და განათებული სოფლები; მოსახლეობის გაუმჯობესებული პირობები; სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა. ბ.ა)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03  02 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  მოხდება სოფლებში გარე განათების  დახარჯული ელექტრო ენერგიის  და მასთან დაკავშირებული ყოველგვარი მიმდინარე რემონტის ხარჯების  ანაზღაურება. აგრეთვე,  ეტაპობრივად მოხდება ქსელის სხვადასხვა სიმძლავრის დაზიანებული ნათურებისა და  მწყობრიდან გამოსული ელემენტების შეცვლა.    მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: განათებული სოფლის გზები; ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება;         ბ.ბ)  წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  მოწესრიგებული წყლის სისტემებით აღჭურვილ მუნიციპალიტეტის სოფლებს წელს დაემატება სოფელი ზერტი და ქვემო სობისი, სადაც დაგეგმილია ჭაბურღილების მოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება. ბ.გ) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ტექნიკური პირობების რეგულაციებისათვის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გაზგაყვანილობების მოსაწესრიგებლად თითოეული  ობიექტის  აბონენტად  ასაყვანად   საჭიროა ტექნიკური  პირობის   გაცემა, რომელიც მიმართული იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ადმინისტრაციული შენობების,  რიტუალების სახლების,  საბავშო  ბაღების და ა.შ.) კეთილმოწყობის  მიზნით დაგეგმილი გაზიფიცირების სამუშაოების შესასრულებლად. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მეტი გაზიფიცირებული მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ბ.დ)   ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება( პროგრამული  კოდი 03  02 06) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის  არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი,  რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის  გაუმჯობესებას.     მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: არარეგისტრირებული კავშირების ჩამოყალიბება და განვითარება;მოსახლეობის სოციალური და ინფრასტრუქტურული  მდომარეობის გაუმჯობესება; საერთო საკუთრების ექსპლუატაცია და განვითარება. ბ.ე) საკადასტრო რუკების მომზადება(პროგრამული კოდი 03 02 09) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქონების        დასარეგისტრირებლად საჭირო საკადასტრო რუკების მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დარეგისტრირდება მუნიციპალიტეტის ქონება;  გაიზრდება მუნიციპალიტეტის შემოსავლები  ქონების გაზრდის პროცენტული მაჩვენებლით.                         ბ.ვ)ამხანაგობების თანადაფინანსება( პროგრამული კოდი 03  02 10) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამხანაგობების, არარეგისტრირებული კავშირის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, ექსპლოატაცია და განვითარება. მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების   ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული პროექტი განხილული იქნება გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ამხანაგობების შექმნით  მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტთან ერთად საერთო პრობლემის მოგვარებაში. გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03  03) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ინფრასტრუქტურის განვითარებით და კეთილმოწყობის პროექტების რეალიზებით შესაძლებელია მოსახლეობისათვის უკეთესი სერვისების შეთავაზება, რაც უახლოეს მომავალში მოგვცემს მოსახლეობის დასაქმების და ასევე შემოსავლების გაზრდის შესაძლებლობას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობილი იერსახე; მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები. გ.ა) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება            (პროგრამული კოდი 03  03 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გორის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯაღთაღვრიცხო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სრულყოფილი პროექტების განხორციელება; დროის და ვადების ეფექტურად მართვა. გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლუატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა                       (პროგრამული კოდი 03  03 03)  ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში სკვერის მოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობისთვის მისაღები ესთეტიური გარემო. გ.გ) სოფლად  არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 03  03 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ძევერაში ალ.ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუზეუმების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობის, საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ტურისტებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.   გ.დ) ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური( პროგრამული კოდი 03  03 08) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტი  სუბსიდიის მეშვეობით განახორციელებს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დასუფთავების ღონისძიებებს. კერძოდ:  სანიტარული პირობების გაუმჯობესებისათვის 200-250 კუბურ მეტრამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას მუნიციპალიტეტის 14(თოთხმეტი) სოფლიდან, კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციას; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზრუნვას გარე განათების ქსელის შეუფერხებელ და გამართულ  ფუნქციონირებაზე, არსებული სისტემების მოვლა-შენახვას და ქსელის გაფართოებას; სასმელი წყლის , საკანალიზაციო, შიდა სარწყავი სისტემებისა და სანიაღვრე არხების  მოწყობა-ექსპლუატაციას; სასიცოცხლო ფუნქცია შეწყვეტილი მერქნული რესურსის გადაბელვას, გარემოდან ამოღებასა და ახლით ჩანაცვლებას;  სპორტული მოედნების, სკვერებისა და გაზონების მწვანე საფარის მოვლა-შენახვას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტების სოფლებში  მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. დ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03  05) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია. მიღებული ზიანის აღწერა და ამის მიხედვით  მისი მატერიალური შეფასება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სწრაფი მობილიზაციის შედეგად სტიქიის ზონებში პრობლემის დროული მოგვარება. 3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება. ადრეულ ასაკში ადამიანის სწორი განვითარება ის საძირკველია, რომელზედაც შემდეგ საზოგადოება სრულფასოვან და ჯანსაღ პიროვნებას იღებს.სწორედ ამიტომ, საბავშვო ბაღში აღზრდასა და სწავლებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ა)სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის სოფლებში(ქიწნისი, უფლისციხე, ბერშუეთი, ხიდისთავი, ახრისი, რეხა, სვენეთი) საბავშვო ბაღების შენობების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:კაპიტალური და კომფორტული საბავშვო ბაღების შენობები. ბ)ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის- გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  გორის მუნიციპალიტეტში შექმნილია ბაღების გაერთიანება-ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება, სადაც  ფუნქციონირებს 31 საბავშვო ბაგა-ბაღი. დაფინანსებაში  გათვალისწინებულია დღიური ფორმით  ბავშვის  კვება, რომელიც 1ლარით 03თეთრის ოდენობით განისაზღვრება.  აღნიშნული პროგრამით გორის მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებისა და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  სააღმზრდელო პროცესის გაუმჯობესება; სკოლებისათვის გონებრივად მომზადებული და განვითარებული  თაობა; რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები. გ) განათლების ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა პედაგოგებისთვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების ჩატარებას, აღსაზრდელებისათვის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი დღესასწაულების მილოცვას და ა.შ. ასევე, მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის სტიმულის მიცემას, ღვაწლომისილი პედაგოგების დაფასებას და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა წახალისებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დატრენინგებული კადრების მუშაობის ხარისხის მაჩვენებელი; ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.   4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა)სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)   პროგრამის აღწერა და მიზანი:  საქართველოში სპორტი მიჩნეულია უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საქმედ.  ამისათვის, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული  სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, ნიჭიერი სპორტსმენების მიღწეული შედეგების წახალისება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  უფრო მეტად ჯანმრთელი და  წარმატებული სპორტული თაობა;  ა.ა)სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის მთავარი ამოცანაა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება, ამავე დროს მოხდება მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერა წინასაშეჯიბრო შეკრებებისა და მომზადებისათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება; ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის კრივის სპეციალიზირებული სკოლისა   და ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჭიდაო  სკოლის  ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და  მომავალი სპორტული თაობების აღზრდის შესაძლებლობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  ფიზიკურ აქტივობებში ჩაბმული მოსწავლე-ახალგაზრდობა; გაცნობიერებული ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა, როგორც ცხოვრების წესის ჩამოყალიბება; სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. ბ) კულტურისგანვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული ფასეულობების დახვეწას, ქართული ფოლკლორის განვითარებას და საზღვარგარეთ პოპულარიზაციას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  ქართული კულტურის ფასეულობების შენარჩუნება და მომავალი თაობებისათვის გადაცემა. ბ.ა)კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისათვის და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაფინანსებას წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების და ხელოვანების ხელშეწყობის მიზნით, რათა მათ შეძლონ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა. ასევე გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების მიმართ ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება. ბ.ბ)სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს  ხუთი(ატენის, ტყვიავის, სკრის, ტირძნისის,ხიდისთავის) სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება. ბ.გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა, დაფინანსდება: პედაგოგების, საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეების, სწავლისა და პედაგოგთა ხარისხზე ორიენტირებული პროგრამების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული ა(ა)იპ-ი ზედამხედველობას გაუწევს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული კლუბების განვითარებას და ხელს შეუწყობს მათ ფუნქციონირებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. ბ.დ) გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ეროვნული საგანძურის დაცვა,  სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, კვლევა-შენახვა და სამეცნიერო შესწავლა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მუზეუმისადმი სკოლების, მოსახლეობისა და ტურისტების დაინტერესების გაზრდა. ბ.ე)კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების განსახორციელებლად რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მეტი პროექტების მოზიდვა მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის. ბ.ვ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“(პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“-ს მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრადიციული კულტურული კერების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს ადგილზე საგალობლებისა და ქართული ტრადიციული სიმღერის განვითარებას. აგრეთვე, ხელს შეუწყობს ნიჭიერი ახალგაზრდების შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართვას. ანსამბლი უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას საბავშვო ფოლკლორული ჯგუფების შექმნაში და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაგეგმილ ყველა ღონისძიებასა თუ საქველმოქმედო აქცია-კონცერტში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანსამბლის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;კულტურული ღონისძიებების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა. ბ.ზ) გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში მათი სამომავლო განვითარების მიზნით ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   ახალგაზრდებში გამორჩეული ნიჭის ადამიანების მოძიება და საზოგადოებრივ ასპარეზზე ხელის შეწყობა. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.  ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა)სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა(პროგრამული კოდი 06 01) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიებისათვის შენობის ინფრასტუქტურის მოწყობა და შემდგომში მისი სოფლებში სრული დატვირთვით ფუნქციონირება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოსახლეობისთვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურება. ბ)მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ხოლო დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. ბ.ა) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ასი და ას  წელს გადაცილებულ  უხუცესთა ერთჯერადად, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარების მიღება. ბ.ბ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)  ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთჯერადად,1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18(თვრამეტი) წლამდე ბავშვი.  ბ.გ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის ერთჯერადი დახმარება: ბ.გ.ა) მე-4 (ოთხი) შვილის შეძენის შემთხვევაში 400(ოთხასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისთვის,რომელთაც ჰყავთ სამი შვილი 0-დან 18(თვრამეტი) წლის ჩათვლით. ბ.გ.ბ)  მე-3 (სამი) შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ  ორი შვილი 0-დან 18 (თვრამეტი) წლის ჩათვლით. ბ.გ.გ) თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5(ხუთი) და მეტი შვილი 0-დან 18(თვრამეტი) წლის ჩათვლით. ბ.დ) ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ბ.დ.ა) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ადამიანების თანადაფინანსება ამბულატორიული, სტაციონალური და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის ერთჯერადად არა უმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ.დ.ბ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ადამიანების სოციალური ფულადი დახმარება ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ.დ.გ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული (0-18 წლის ჩათვლით) ბავშვების საცურაო-გამაჯანსაღებელი არაუმეტეს 12(თორმეტი) პროცედურის დაფინანსება საცურაო აუზზე. ბ.ე) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ბ.ე.ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250(ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ბ.ე.ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით  (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ბ.ე.გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,  თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით. ბ.ვ) სპორტსმენებისა და სტუდენტების  სოციალური  დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ბ.ვ.ა) დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი(ოთხი და ოთხზე მეტი შვილი 0-18(თვრამეტი) წლის ჩათვლით ოჯახის აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი. სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 60 000–ის ჩათვლით არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ.ვ.ბ) ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი  სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება: ბ.ზ.ა) კვლევები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამებით განისაზღვროს, ერთჯერადად, არა უმეტეს 300(სამასი) ლარის ოდენობით, მოქალაქეებისათვის, რომლებიც განეკუთვნებიან სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 70000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; ბ.ზ.ბ) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 70000-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო სამკურნალო დახმარება განისაზღვროს, ერჯერადად, არა უმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ.ზ.გ) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ვერ სარგებლობენ ჯანდაცვის ვერცერთი პროგრამით, მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს, ერთჯერადად,  არა უმეტეს 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ.თ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება: ბ.თ.ა) ონკოლოგიური  ავადმყოფების,  სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით,   არაუმეტეს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ.თ.ბ)  ონკოლოგიური  ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონალური მომსახურება   არა უმეტეს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით; ბ.თ.გ)  ონკოლოგიური  ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  არა უმეტეს, 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ.ი) სქოლიოზით  დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ბ.ი.ა) II და III ხარისხის სქოლიოზიით დაავადებული ბავშვები (0-დან 18(თვრამეტი) წლის ჩათვლით), რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 80 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, თანადაფინანსება, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში, მოხდება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარით. ბ.ი.ბ)  დაფინანსებას მიიღებენ საცურაო აუზზე 18(თვრამეტი) წლის ჩათვლით II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვები. თითოეულ ბავშვს დაუფინანსდება ორთვიანი საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსი „არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის გორის მუნიციპალიტეტის საცურა აუზზე“ თვეში 12(თორმეტი) პროცედურა(კვირაში 3 დღე). ბ.კ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06  02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ოგანიზაციების  თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობას ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში. ბ.ლ)  უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ბ.ლ.ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონის დაავადებით და ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ადამიანების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განისაზღვროს არა უმეტეს 100(ასი) ლარის ოდენობით. ბ.ლ.ბ)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ადამიანების, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა     განისაზღვროს არაუმეტეს 100(ასი) ლარის ოდენობით. ბ.მ) ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება   (პროგრამული კოდი 06 02 14) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ხანძრებისა (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ხანძრისა) და ბუნებრივი მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, განისაზღვროს  არაუმეტეს 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. ბ.ნ)  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ბ.ო) სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: საცხოვრებლის დასაქირავებლად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანებისთვის. ბ.პ) დიალიზზე მყოფი  და C  ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების ერთჯერადი სოციალური  დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ა.პ.ა)  დიალიზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. ა.პ.ბ) C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500(ხუთასი)  ლარის ოდენობით. ბ.ჟ) ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 060218) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ბ.ჟ.ა)ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების 0-დან 18-წლის ჩათვლით, ერთჯერადი ფულადი დახმარება 800(რვაასი) ლარის ოდენობით; ბ.ჟ.ბ) ლეიკემიით, 19 წლის და ზევით დაავადებული  ადამიანების , ერთჯერადი ფულადი      დახმარება 1200(ერთი ათას ორასი) ლარის ოდენობით. ბ.რ) რეინტეგრირებული, სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 19) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: 18(თვრამეტი) წლის ასაკის ჩათვლით,   რეინტეგრირებული,  სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი   0-დან 70000 ჩათვლით სარეიტინგოქულის  მქონე  ახალგაზრდების და მათი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით. ბ.ს) სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 20)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების, რომელთაც ჰყავთ 18(თვრამეტი)  წლის ასაკის ჩათვლით შვილი და აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 57000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, განესაზღვროთ, ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. გ)საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების  დაფინანსებას, კერძოდ: გ.ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; გ.ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; გ.გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; გ.დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; გ.ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდადან აცილება; გ.ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე შხამიანი არსებების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. დაფინანსება მოხდეს ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. თავი III გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:  (ათას ლარებში) ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გორის მუნიციპალიტეტი 9,574.0 17,960.4 5,275.3 12,685.1 12,832.2 106.00 12,726.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 202.0 0.0 202.0 205.0 0.0 205.0 ხარჯები 7,464.4 10,597.6 266.0 10,331.6 11,668.4 104.0 11,564.4 შრომის ანაზღაურება 1,656.6 2,123.4 69.3 2,054.1 2,593.1 71.9 2,521.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,109.6 7,354.0 5,009.3 2,344.7 1,122.8 2.0 1,120.8 ვალდებულებების კლება 0.0 8.8 0.0 8.8 41.0 0.0 41.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,068.9 3,056.5 0.0 3,056.5 3,870.1 0.0 3,870.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 196.0 0.0 196.0 199.0 0.0 199.0 ხარჯები 2,044.8 2,873.6 0.0 2,873.6 3,729.1 0.0 3,729.1 შრომის ანაზღაურება 1,592.9 2,054.1 0.0 2,054.1 2,521.2 0.0 2,521.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1 174.1 0.0 174.1 100.0 0.0 100.0 ვალდებულებების კლება 0.0 8.8 0.0 8.8 41.0 0.0 41.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 494.9 832.6 0.0 832.6 746.5 0.0 746.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 29.0 0.0  29.0 30.0 0.0  30.0 ხარჯები 494.9 756.5 0.0 756.5 736.5 0.0 736.5 შრომის ანაზღაურება 309.0 460.6 0.0 460.6 533.0 0.0 533.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 76.1 0.0 76.1 10.0 0.0 10.0 01 02 მუნიციპალიტეტის  გამგეობა 1,574.0 2,223.9 0.0 2,223.9 3,018.6 0.0 3,018.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 167.0 0.0  167.0 169.0 0.0  169.0 ხარჯები 1,549.9 2,117.1 0.0 2,117.1 2,887.6 0.0 2,887.6 შრომის ანაზღაურება 1,283.9 1,593.5 0.0 1,593.5 1,988.2 0.0 1,988.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1 98.0 0.0 98.0 15.0 0.0 15.0 ვალდებულების კლება 0.0 8.8 0.0 8.8 41.0 0.0 41.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 105.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 105.0 0.0 105.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 76.8 115.2 86.0 29.2 101.0 101.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 76.8 109.4 83.2 26.2 99.0 99.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 63.7 69.3 69.3 0.0 71.9 71.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.8 2.8 3.0 2.0 2.0 0.0 02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 76.8 115.2 86.0 29.2 101.0 101.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0  6.0 ხარჯები 76.8 109.4 83.2 26.2 99.0 99.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 63.7 69.3 69.3 0.0 71.9 71.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.8 2.8 3.0 2.0 2.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3,460.1 8,834.9 4,552.7 4,282.2 3,099.9 0.0 3,099.9 ხარჯები 1,558.0 2,841.0 162.8 2,678.2 2,474.9 0.0 2,474.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,902.1 5,993.9 4,389.9 1,604.0 625.0 0.0 625.00 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 378.9 614.2 0.0 614.2 700.0 0.0 700.0 ხარჯები 378.9 559.2 0.0 559.2 650.0 0.0 650.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 55.0 0.0 55.0 50.0 0.0 50.0 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 378.9 564.2 0.0 564.2 600.0 0.0 600.0 ხარჯები 378.9 509.2 0.0 509.2 600.0 0.0 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 03 01 02 ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 03 01 03 სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,503.3 2,513.9 1,482.0 1,031.8 1,064.9 0.0 1,064.9 ხარჯები 935.0 741.4 0.0 741.4 654.9 0.0 654.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 568.3 1,772.4 1,482.0 290.4 410.0 0.0 410.0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 99.4 245.7 0.0 245.7 150.0 0.0 150.0 ხარჯები 99.4 120.6 0.0 120.6 150.0 0.0 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 125.1 0.0 125.1 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 232.4 79.7 0.0 79.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 232.4 79.7 0.0 79.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 წყლის სისტემის   რეაბილიტაცია 599.1 1,676.9 1,482.0 194.9 415.0 0.0 415.0 ხარჯები 46.0 34.6 0.0 34.6 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 553.1 1,642.3 1,482.0 160.3 400.0 0.0 400.0 03 02 05 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება 569.4 496.0 0.0 496.0 405.0 0.0 405.0 ხარჯები 554.2 496.0 0.0 496.0 405.0 0.0 405.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 09 საკადასტრო რუქების მომზადება 3.0 10.5 0.0 10.5 4.9 0.0 4.9 ხარჯები 3.0 10.5 0.0 10.5 4.9 0.0 4.9 03 02 10 ამხანაგობების თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 80.0 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 0.0 2,052.3 122.3 1,930.0 1,215.0 0.0 1,215.0 ხარჯები 0.0 1,372.7 0.0 1,372.7 1,050.0 0.0 1,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 679.6 122.3 557.3 165.0 0.0 165.0 03 03 01 სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა 0.0 37.8 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 37.8 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0 03 03 02 დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება 0.0 282.4 122.3 160.1 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 6.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 275.6 122.3 153.3 50.0 0.0 50.0 03 03 03 სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა 0.0 127.1 0.0 127.1 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 0.0 127.1 0.0 127.1 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 127.1 0.0 127.1 70.0 0.0 70.0 03 03 04 გამწვანების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 05 სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა 0.0 220.0 0.0 220.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 220.0 0.0 220.0 45.0 0.0 45.0 03 03 06 მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 07 აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია 0.0 19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 03 03 08 ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური 0.0 1,365.9 0.0 1,365.9 1,050.0 0.0 1,050.0 ხარჯები 0.0 1,365.9 0.0 1,365.9 1,050.0 0.0 1,050.0 სუბსიდიები 0.0 1,365.9 0.0 1,365.9 1,050.0  0.0 1,050.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 1,577.9 3,069.7 2,948.5 121.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 244.1 162.9 162.9 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,333.8 2,906.8 2,785.6 121.2 0.0 0.0 0.0 03 05 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 585.0 0.0 585.0 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 0.0 4.9 0.0 4.9 120.0 0.0 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 580.1 0.0 580.1 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 1,526.2 3,648.7 616.5 3,032.1 3,171.7 0.0 3,171.7 ხარჯები 1,403.3 2,518.5 0.0 2,518.5 2,805.9 0.0 2,805.9 სუბსიდიები 1,403.3 2,489.0 0.0 2,489.0 2,805.9 0.0 2,805.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.9 1,130.1 616.5 513.6 365.8 0.0 365.8 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,526.2 2,073.5 616.5 1,457.0 365.8 0.0 365.8 ხარჯები 1,403.3 943.4 0.0 943.4 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,403.3 913.9 0.0 913.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.9 1,130.1 616.5 513.6 365.8 0.0 365.8 04 02 ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება 0.0 1,575.1 0.0 1,575.1 2,780.7 0.0 2,780.7 ხარჯები 0.0 1,575.1 0.0 1,575.1 2,780.7 0.0 2,780.7 სუბსიდიები 0.0 1,575.1 0.0 1,575.1 2,780.7 0.0  2,780.7 04 03 განათლების ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 566.3 1,235.9 0.0 1,236.0 1,559.5 0.0 1,559.5 ხარჯები 566.3 1,185.9 0.0 1,186.0 1,559.5 0.0 1,559.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 179.1 336.5 0.0 336.5 367.0 0.0 367.0 ხარჯები 179.1 336.5 0.0 336.5 367.0 0.0 367.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 3.5 23.0 0.0 23.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 3.5 23.0 0.0 23.0 20.0 0.0 20.0 05 01 02 სპორტული სკოლების ხელშეწყობა 175.6 307.0 0.0 307.0 347.0 0.0 347.0 ხარჯები 175.6 307.0 0.0 307.0 347.0 0.0 347.0 სუბსიდიები 175.6 307.0 0.0 307.0 347.0 0.0 347.0 05 01 03 შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა 0.0 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0  0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 387.2 786.6 0.0 786.6 899.7 0.0 899.7 ხარჯები 387.2 736.6 0.0 736.6 899.7 0.0 899.7 სუბსიდიები 387.2 736.6 0.0 736.6 899.7 0.0 899.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 80.3 0.0 80.3 44.6 0.0 44.6 ხარჯები 0.0 30.3 0.0 30.3 44.6 0.0 44.6 სუბსიდიები 0.0 30.3 30.3 44.6 0.0  44.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 196.0 196.0 0.0 196.0 262.3 0.0 262.3 ხარჯები 196.0 196.0 0.0 196.0 262.3 0.0 262.3 სუბსიდიები 196.0 196.0 0.0 196.0 262.3 0.0  262.3 05 02 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა 0.0 395.7 0.0 395.7 392.9 0.0 392.9 ხარჯები 0.0 395.7 0.0 395.7 392.9 0.0 392.9 სუბსიდიები 0.0 395.7 0.0 395.7 392.9 0.0  392.9 05 02 04 გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმის ხელშეწყობა 173.6 34.6 0.0 34.6 36.8 0.0 36.8 ხარჯები 173.6 34.6 0.0 34.6 36.8 0.0 36.8 სუბსიდიები 173.6 34.6 0.0 34.6 36.8  0.0 36.8 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების პროექტების  ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა 17.6 45.0 0.0 45.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 17.6 45.0 0.0 45.0 30.0 0.0 30.0 სუბსიდიები 17.6 45.0 0.0 45.0 30.0 0.0  30.0 05 02 06 ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“ 0.0 35.0 0.0 35.0 123.0 0.0 123.0 ხარჯები 0.0 35.0 0.0 35.0 123.0 0.0 123.0 სუბსიდიები 0.0 35.0 0.0 35.0 123.0 0.0  123.0 05 02 07 გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0  0.0  10.0 0.0  10.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 0.0 112.9 0.0 112.9 292.8 0.0 292.8 ხარჯები 0.0 112.9 0.0 112.9 292.8 0.0 292.8 სუბსიდიები 0.0 112.9 0.0 112.9 292.8 0.0 292.8 05 03 01 ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება 0.0 12.9 0.0 12.9 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.0 12.9 0.0 12.9 30.0 0.0 30.0 სუბსიდიები 0.0 12.9 0.0  12.9 30.0 30.0 05 03 02 ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი 0.0 100.0 0.0 100.0 262.8 0.0 262.8 ხარჯები 0.0 100.0 0.0 100.0 262.8 0.0 262.8 სუბსიდიები 0.0 100.0 0.0  100.0 262.8 0.0  262.8 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,875.7 1,069.2 20.0 1,049.2 1,030.0 5.0 1,025.0 ხარჯები 1,815.2 1,069.2 20.0 1,049.2 1,000.0 5.0 995.0 საქონელი და მომსახურება 4.8 20.0 20.0 0.0 5.0 5.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 115.4 0.0 115.4 100.0 0.0 100.0 სოციალური       უზრუნველყოფა 1,800.3 933.8 0.0 933.8 895.0 0.0 895.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.5 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 06 01 სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა 65.3 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 1,810.4 1,049.2 0.0 1,049.2 995.0 0.0 995.0 ხარჯები 1,810.4 1,049.2 0.0 1,049.2 995.0 0.0 995.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,800.3 933.8 0.0 933.8 895.0 0.0 895.0 06 02 01 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 4.0 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 4.0 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0 06 02 02 დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება 4.0 11.0 0.0 11.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 4.0 11.0 0.0 11.0 15.0 0.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 11.0 0.0 11.0 15.0 0.0 15.0 06 02 03 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 24.0 105.0 0.0 105.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 24.0 105.0 0.0 105.0 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 105.0 0.0 105.0 100.0 0.0 100.0 06 02 04 ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და  აუტიზმით  დაავადებული სოციალურად დაუცველი   ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება 31.2 84.0 0.0 84.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 31.2 84.0 0.0 84.0 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 31.2 84.0 0.0 84.0 100.0 0.0 100.0 06 02 05 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 6.1 5.0 0.0 5.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 6.1 5.0 0.0 5.0 15.0 0.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.1 5.0 0.0 5.0 15.0 0.0 15.0 06 02 06 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება 1,522.3 18.8 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,522.3 18.8 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,522.3 18.8 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 06 02 07 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 08 სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება 38.4 40.0 0.0 40.0 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 38.4 40.0 0.0 40.0 60.0 0.0 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.4 40.0 0.0 40.0 60.0 0.0 60.0 06 02 09 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 25.5 103.5 0.0 103.5 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 25.5 103.5 0.0 103.5 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.5 103.5 0.0 103.5 100.0 0.0 100.0 06 02 10 ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება 71.6 277.0 0.0 277.0 180.0 0.0 180.0 ხარჯები 71.6 277.0 0.0 277.0 190.0 0.0 190.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.6 277.0 0.0 277.0 190.0 0.0 190.0 06 02 11 სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება 0.8 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.8 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 06 02 12 სოციალური პროექტების თანადაფინანსება 9.3 115.4 0.0 115.4 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 9.3 115.4 0.0 115.4 100.0 0.0 100.0 სუბსიდიები 0.0 115.4 0.0 115.4 100.0 0.0  100.0 06 02 13 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 18.2 100.0 0.0 100.0 95.0 0.0 95.0 ხარჯები 18.2 100.0 0.0 100.0 95.0 0.0 95.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.2 100.0 0.0 100.0 95.0 0.0 95.0 06 02 14 ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება 4.8 19.0 0.0 19.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 4.8 19.0 0.0 19.0 20.0 0.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 19.0 0.0 19.0 20.0 0.0 20.0 06 02 15 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება 13.9 20.0 0.0 20.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 13.9 20.0 0.0 20.0 30.0 0.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.9 20.0 0.0 20.0 30.0 0.0 30.0 06 02 16 სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 0.0 7.5 0.0 7.5 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.0 7.5 0.0 7.5 30.0 0.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 7.5 0.0 7.5 30.0 0.0 30.0 06 02 17 დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0.0 75.0 0.0 75.0 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 0.0 75.0 0.0 75.0 60.0 0.0 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 75.0 0.0 75.0 60.0 0.0 60.0 06 02 18 ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება 0.0 23.0 0.0 23.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.0 23.0 0.0 23.0 30.0 0.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 23.0 0.0 23.0 30.0 0.0 30.0 06 02 19 რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0.0 6.0 0.0 6.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.0 6.0 0.0 6.0 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 6.0 0.0 6.0 10.0 0.0 10.0 06 02 20 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0.0 25.0 0.0 25.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.0 25.0 0.0 25.0 30.0 0.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 25.0 0.0 25.0 30.0 0.0 30.0 06 03 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0 5.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 20.0 0.0 5.0 5.0 0.0 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 19🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2016 წლის 01 იანვრიდან.გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი