ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №49
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2017
დოკუმენტის ტექსტი
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №49
2015 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ახალციხე
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელითამარ გოგოლაძე
თავი I
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ
ლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 536,880
1 605,0
6 931,9
7 664,6
0,0
7 664,6
გადასახადები
685,7
0,0
685,7
2 235,0
0,0
2 235,0
გრანტები
7 075,0
1 605,0
5 470,0
4 518,6
0,0
4 518,6
სხვა შემოსავლები
776,2
0,0
776,2
911,0
0,0
911,0
ხარჯები
6 150,6
56,1
6 094,4
7 530,8
0,0
7 530,8
შრომის ანაზღაურება
1 140,7
0,0
1 140,7
1 425,0
0,0
1 425,0
საქონელი და მომსახურება
1 433,4
56,1
1 377,3
1 563,3
0,0
1 563,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
16,6
0,0
16,6
სუბსიდიები
2 682,6
0,0
2 682,6
3 284,9
0,0
3 284,9
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
398,3
0,0
398,3
329,6
0,0
329,6
სხვა ხარჯები
478,1
0,0
478,1
911,4
0,0
911,4
საოპერაციო სალდო
2 386,3
1 548,9
837,4
133,8
0,0
133,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4 777,7
2 401,7
2 375,9
2 331,5
5,5
2 326,1
ზრდა
4 792,7
2 401,7
2 390,9
2 351,5
5,5
2 346,1
კლება
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
მთლიანი სალდო
-2 391,4
-852,8
-1 538,5
-2 197,8
-5,5
-2 192,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2 391,4
-852,8
-1 538,5
-2 197,8
-5,5
-2 192,3
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
2 391,4
852,8
1 538,5
2 197,8
5,5
2 192,3
ვალუტა და დეპოზიტები
2 391,4
852,8
1 538,5
2 197,8
5,5
2 192,3
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8 551,9
1 605,0
6 946,9
7 684,6
0,0
7 684,6
შემოსავლები
8 536,9
1 605,0
6 931,9
7 664,6
0,0
7 664,6
არაფინანსური აქტივების კლება
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
გადასახდელები
10 943,2
2 457,9
8 485,4
9 882,4
5,5
9 876,9
ხარჯები
6 150,6
56,1
6 094,4
7 530,8
0,0
7 530,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 792,7
2 401,7
2 390,9
2 351,5
5,5
2 346,1
ნაშთის ცვლილება
-2 391,4
-852,8
-1 538,5
-2 197,8
-5,5
-2 192,3
მუხლი 3🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 7684.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8 551,9
1 605,0
6 946,9
7 684,6
0,0
7 684,6
შემოსავლები
8 536,9
1 605,0
6 931,9
7 664,6
0,0
7 664,6
არაფინანსური აქტივების კლება
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
ფინანსური აქტივების კლება
2 391,4
852,8
1 538,5
2 197,8
5,5
2 192,3
მუხლი 4🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2235.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
685,7
0,0
685,7
2 235,0
0,0
2 235,0
ქონების გადასახადი
685,7
0,0
685,7
735,0
0,0
735,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
550,0
550,0
600,0
600,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
10,7
0,0
10,7
10,0
0,0
10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0,7
0,7
7,0
7,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
10,0
10,0
3,0
3,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ფიზიკურ პირებიდან
4,0
4,0
4,0
4,0
იურიდიულ პირებიდან
1,0
1,0
1,0
1,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
ფიზიკურ პირებიდან
20,0
20,0
20,0
20,0
იურიდიულ პირებიდან
100,0
100,0
100,0
100,0
მუხლი 5🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4518.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
7 075,0
1 605,0
5 470,0
4 518,6
0,0
4 518,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7 075,0
1 605,0
5 470,0
4 518,6
0,0
4 518,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 470,0
0,0
5 470,0
4 518,6
0,0
4 518,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 303,0
5 303,0
4 351,6
4 351,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
167,0
167,0
167,0
167,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 605,0
1 605,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 605,0
1 605,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 911.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
776,2
0,0
776,2
911,0
0,0
911,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
231,2
0,0
231,2
265,0
0,0
265,0
პროცენტები
200,0
200,0
200,0
200,0
რენტა
31,2
0,0
31,2
65,0
0,0
65,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
30,0
30,0
50,0
50,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,2
1,2
15,0
15,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
190,0
0,0
190,0
271,0
0,0
271,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
160,0
0,0
160,0
236,0
0,0
236,0
სანებართვო მოსაკრებელი
5,0
5,0
6,0
6,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
75,0
75,0
150,0
150,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
80,0
80,0
80,0
80,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
30,0
0,0
30,0
35,0
0,0
35,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
30,0
30,0
35,0
35,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
350,0
350,0
370,0
370,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5,0
5,0
5,0
5,0
მუხლი 7🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7530,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6 150,6
56,1
6 094,4
7 530,8
0,0
7 530,8
შრომის ანაზღაურება
1 140,7
0,0
1 140,7
1 425,0
0,0
1 425,0
საქონელი და მომსახურება
1 433,4
56,1
1 377,3
1 563,3
0,0
1 563,3
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
16,6
0,0
16,6
სუბსიდიები
2 682,6
0,0
2 682,6
3 284,9
0,0
3 284,9
სოციალური უზრუნველყოფა
398,3
0,0
398,3
329,6
0,0
329,6
სხვა ხარჯები
478,1
0,0
478,1
911,4
0,0
911,4
მუხლი 8🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2331,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2351,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
323,3
0
323,3
44
0
44
თავდაცვა და უსაფრთხოება
40,3
0
40,3
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4418,5
2401,7
2016,8
2052,1
0
2052,1
განათლება
10,5
0
10,5
250
0
250
სულ
4 792,7
2 401,7
2 390,9
2 351,5
5,5
2 346,1
ბ) განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წ.
2016 წ.
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
15.0
0.0
15.0
20.0
0.0
20.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
15.0
0.0
15.0
20.0
0.0
20.0
მიწა
15.0
0.0
15.0
20.0
0.0
20.0
მუხლი 9🔗.
განისაზღვროს ქ.ახალციხის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქცი
ონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 156,3
0,0
2 156,3
2 121,4
0,0
2 121,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 155,3
0,0
2 155,3
2 121,4
0,0
2 121,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 035,3
0,0
2 035,3
2 001,4
0,0
2 001,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
98,0
0,0
98,0
60,0
0,0
60,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
6,9
0,0
6,9
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
6,9
0,0
6,9
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4 047,2
2 457,9
1 589,3
1 855,7
5,5
1 850,2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
7045
ტრანსპორტი
3 647,4
2 401,7
1 245,7
1 329,5
5,5
1 324,1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3 647,4
2 401,7
1 245,7
1 329,5
5,5
1 324,1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
399,8
56,1
343,6
416,2
0,0
416,2
705
გარემოს დაცვა
737,5
0,0
737,5
671,0
0,0
671,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
737,5
0,0
737,5
671,0
0,0
671,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 150,9
0,0
1 150,9
1 558,0
0,0
1 558,0
7061
ბინათმშენებლობა
486,9
0,0
486,9
725,0
0,0
725,0
7064
გარე განათება
664,0
0,0
664,0
833,0
0,0
833,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
930,2
0,0
930,2
1 384,2
0,0
1 384,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
193,4
0,0
193,4
307,1
0,0
307,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
626,8
0,0
626,8
837,4
0,0
837,4
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
110,0
0,0
110,0
239,8
0,0
239,8
709
განათლება
1 269,5
0,0
1 269,5
1 637,6
0,0
1 637,6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 259,5
0,0
1 259,5
1 627,6
0,0
1 627,6
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
710
სოციალური დაცვა
492,8
0,0
492,8
485,0
0,0
485,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
264,0
0,0
264,0
238,0
0,0
238,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
228,0
0,0
228,0
210,0
0,0
210,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
36,0
0,0
36,0
28,0
0,0
28,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
228,8
0,0
228,8
247,0
0,0
247,0
სულ
10 943,2
2 457,9
8 485,4
9 882,4
5,5
9 876,9
მუხლი 10🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ახალციხის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2197,8 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2197,8 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2197,8 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 167,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;
გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება 3.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად
თავი II
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სახანძრო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება. მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სამხედრო ძალების ჯამრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სამხედრო ძალებში გაწვეული ახალგაზრდების რაოდენობა.
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4084,7 ათასი ლარი
(პროგრამული კოდი 03 00)
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1329,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
პროგრამის მიზანია გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქუჩების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობის ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება. განხორციელდება რუსთაველის, კოსტავას, აპინძის, თამარაშვილის, 9 აპრილის, დიდმამიშვილის, ივ. ახალციხელის, ზარზმელის, გამსახურდიას, ი. ათონელის და მის მიმდებარედ არსებული ქუჩების მოვლა შენახვის ღონისძიებები; განხორციელდება ქუჩების ორმული შეკეთება; განთავსდება საგზაო ნიშნები; უსაფრთხო და კომფორტული გახდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მოქალაქეთა გადაადგილება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის გარკვეულ უბნებში ქუჩები, ასევე შეკეთდება კორპუსების ეზოები და ტროტუარები; განხორციელდება ქუჩების ორმული შეკეთება; განთავსდება საგზაო ნიშნები, რითაც მნიშვნელოვლად გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა და უსაფრთხო და კომფორტული გახდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მოქალაქეთა გადაადგილება;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განხორციელდება ქუჩების რუსთაველის, კოსტავას,ასპინძის, თამარაშვილის, 9 აპრილის, დიდიმამიშვილის, ივ. ახალციხელის, ზარზმელის, გამსახურდიას,ი. ათონელის და მის მიმდებარეთ არსებული ქუჩების ორმული შეკეთება, გორისა და ერევნის ქუჩების,გორის გაგრძელება ფალიაშვილის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 510.0 მეტრი რომელიც მოიცავს 2120 კვ.მეტრს, რუსთაველის ქუჩის მიმდებარე კორპუსების ეზოებისა და ტროტუარების მოასფალტება 9 აპრილის ქუჩიდან საავადმყოფოს ასახვევამდე 10200 კვ. მეტრი.და მესხეთისა და მისი მიმდებარე ქუჩების რეაბილიტაცია.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2339,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე . უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება.დაგეგმილია ნარჩენენის შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა. ასევე აშენდება ახალი საოფისე შენობა .
ბ.ა) დასუფთავება - 671,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება..დაგეგმილია ნარჩენენის შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა. რათა შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან მაქსიმალურად გათავისუფლებული ქალაქი;
ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 833,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. რიგ ქუჩებზე არსებული ქსელის მოდერნიზაცია.პროექტის
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: განახლდება და გაუმჯობესდება მოსახლეობის კომუნალურიდა საყოფაცხოვრებო პირობები; ქალაქის იერსახის გალამაზება;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი;
ბ.გ) სახურავების, ფასადებისა რეაბილიტაცია - 725,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების, ასევე ინდივიდუალური ავარიული სახურავებისათვის გადასახური მასალების შეძენის უზრუნველყოფა 3000 კვ.მ. ფართზე.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: განახლდება და გაუმჯობესდება მოსახლეობის კომუნალური და საყოფაცხოვრებო პირობები,ქალაქის იერსახის გალამაზება;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:განახლებული და გაუმჯობესებული კომუნალური და საყოფაცხოვრებო პირობები ქალაქის გალამაზებული იერსახე;
ბ.დ) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (არსაცხოვრებელი)(პროგრამული კოდი 03 02 04) 110,0 ათ. ლარი.
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
არასაცხოვრებელი საოფისე ფართის მშენებლობა ეგრეთ წოდებული ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე 150 კვ. მეტრზე.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ინფრასტრუქტურის განვითარება მშენებლობა ტბის მიმდებარედ ქალაქის გარეუბნის განაშენიანება
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული ქალაქის გალამაზებული იერსახე;
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 381,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. განხორციელდება არსებული სკვერების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ე.წ. „11-იანების“ უბანში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა და სხვა ღონისძიებები. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებას.
გ.ა) პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 03 1) 17,5 ათ. ლარი.
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
ქალაქში არსებულ დასასვენებელ პარკებსა და სკვერებში შეიცვლება მწყობრიდან გამოსული სკამები
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის მოსახლეობის უზრუნველყოფა დასვენების სათანადო პირობებით და ქალაქის იერსახის გალამაზება.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული ქალაქის გალამაზებული იერსახე;
გ.ბ) ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების და საბავშო ატრაქციონების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 03) 214,0 ათ. ლარი.
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. განხორციელდება არსებული სკვერების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა; ე.წ. „11-იანების“ უბანში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა და სხვა ღონისძიებები. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები; მოზარდებისათვის მოეწყობა მინი სტადიონები და გასართობი ინფრასტრუქტურა;
შეიქმნება დასვენებისათვის სასიამოვნო და კომფორტული გარემო;
ქალაქის იერსახის გალამაზება;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული და გაუმჯობესებული ქალაქის გალამაზებული იერსახე;
გ.ბ) საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და დოკუმენტაციის შედგენა - 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 04)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია საკადასტრო აზომვითი ნახაზებისა და დოკუმენტაციის შედგენა, მუნიციპალიტეტის დაურეგისტრირებელი ქონების საჯარო რეესტრში გატარებისათვის სათანადო ნახაზებისა და დოკუმენტაციის შედგენა ამ ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: საჯარო რესტრში დარეგისტრირდება ქალაქში არსებული უძრავი ქონება;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა.
გ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა 34,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
დაგეგმილია პროგრამის ფარგლებში ქ.ახალციხის რაბათის უბნის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული აბანოს კომპლექსის გაწმენდითი სამუშაოების და დროებითი გადახურვასთან დაკავშირებული ხარჯები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენა ,მოვლა პატრონობა
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: აღდგენილი ისტორიული ძეგლი
ა) განათლება -1637,6 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში მოხდება
სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება.
პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მათი საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეყწობა, დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა და ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 ბაგა-ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1300-მდე ბავშვი.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წარჩინებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდიის დანიშვნა. რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო პროცესის მიმართ. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება.
ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები – 1367,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება;
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300 - მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სასკოლო ასაკის ყველა ბავშვის ინტელექტუალური, ფიზიკური, სოციალური და ემოციური განვითარების დონის ამაღლება.
გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განხორციელებული აქტივობების მიმართ დადებითად განწყობილი მშობლების რაოდენობა
ა.ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02) 250,0 ათ ლარი -
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა 600 კვ.მ, იაძის ქუჩაზე, რომელიც ჩაანაცვლებს ამჟამინდელ ამორტიზებულ ახლომდებარე ბაღების შენობებს, იგი მდებარეობს მჭიდროს დასახლებულ უბანში, სადაც ბევრი აღსაზრდელი საბავშვო ბაღის გარეშეა დარჩენილი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
განხორციელებული აქტივობების მიმართ დადებითად განწყობილი მშობლების რაოდენობა.
გ) ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს (პროგრამული კოდი 04 02) 10.0 ათ. ლარი .
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის კულტურის,განათლების სპორტის ,ძეგლთა დაცვის ახალგაზრდობის საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური;
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წარჩინებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ყოველთვიური სტიპენდიის დანიშვნა. რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო პროცესის მიმართ. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების სწავლის ხარისხის ამაღლების სტიმულირება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:ნიჭიერი მოსწავლეებისა და სტუდენტების წარმოჩენა და წახალისება.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სტიპენდიის მიმღებ მოსწავლეთა სტუდენტთა რაოდენობა.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1416,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 307,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის და მძლეოსანთა სპორტული კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა.ა) ა(ა) ი.პ. ქალაქ ახალციხის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) 176,0 ათ. ლარი.
განმახორციელებელი:ა(ა) ი.პ. ქალაქ ახალციხის სასპორტო სკოლა
აღნიშნული სკოლის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება, კერძოდ ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტის სახეობები: მძლეოსნობა, ძალოსნობა, კრივი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, თავისუფალი ჭიდაობა, კიგბოქსინგი, ველოსპორტი და კალათბურთი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივ და საქალაქთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვების რაოდენობა.
ა.ბ) ა(ა)ი.პ.ქალაქ ახალციხის მძლეოსნობისა და რაგბის სპორტული კლუბის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02) 131,1 ათ. ლარი;
განმახორციელებელი:ა(ა) ი.პ. ქალაქ ახალციხის მძლეოსნობისა და რაგბის სპორტული კლუბი
ქვეპროგრამის მიზანია მძლეოსნობისა და რაგბის პოპულარიზაცია და განვითარება, პერსპექტიული სპორტსმენების აღზრდა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. მძლეოსნობაში ფუნქციონირებს სამი ასაკობრივი ჯგუფი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: შეჯიბრებებში წარმატებული გამოსვლა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მძლეოსნობაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 837,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 162,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
განმახორციელებელი: ა(ა) ი.პ. ქალაქ ახალციხის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება.
ქვეპროგრამის მიზანია ახალციხის კულტურული, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების (კულტურის სახლი, ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რაბათის ბიბლიოთეკა) საქმიანობის ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ფოლკლორული ანსამბლ "მესხეთის" და ქორეოგრაფიული ანსამბლის საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე მკითხველთათვის საბიბლიოთეკო მასალების ხელმისაწვდომოვის უზრუნველყოფა, სამეცნიერო რესურსების მიღება, შეგროვება, დაცვა და პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრების ამაღლება.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მძლეოსნობაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.
ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 130,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვასა და მისი რეალიზების კოორდინაცია. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. კულტურის დღეების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის კულტურული ცხოვრების გააქტიურება; კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის ზრდა; კულტურის განვითარება და პოპულარიზაცია
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
ბ.გ) თეატრები -105,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)
განმახორციელებელი: სსიპ ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი,
სსიპ მესხეთის(ახალციხის)პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი სპექტაკლების დაფინანსებით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: თეატრის როლი ქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარებაში.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ჩატარებული სპექტაკლების რაოდენობა ხარისხი.
ბ.დ) ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 94,7 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)
განმახორციელებელი: ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 211 მოსწავლე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, ახალციხის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება. სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა მხარდაჭერა სხვადასხვა კონკურსებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სახელოვნებო განათლების დონის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების სისტემის მოწესრიგება, წარმატებული შედეგების პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში სახელოვნებო განათლების მიმართ ინტერესის გაღრმავება.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: კონკურსებში, ფესტივალებსა და საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა;
ბ.ე) ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 23.5 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)
განმახორციელებელი: ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 219 მოსწავლე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალციხის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სამუშაო პირობების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:სახელოვნებო განათლების დონის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების სისტემის მოწესრიგება, წარმატებული შედეგების პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში სახელოვნებო განათლების მიმართ ინტერესის გაღრმავება.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: კონკურსებში, ფესტივალებსა და საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა;
ბ.ვ) ა.ი.პ. ”ახალციხის ციხე” - 200.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)
განმახორციელებელი: ა.ი.პ. ,,ახალციხის ციხე“
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ,,ახალციხის ციხე” მოვლა პატრონობა. კულტურულ ღონისძიებების ხელშეწყობა და ტურისტული პოტენციაალის ზრდა და განვითარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ისტორიული ძეგლის მოვლა შენახვა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდა.
ბ.ზ). ა.ი.პ ქალაქ ,,ახალციხის ტბა“ 122,1ათ. ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)
განმახორციელებელი:აიპ ქალაქ ,,ახალციხის ტბა“
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ა.ი.პ. ქალაქ ,,ახალციხის ტბა“, ტბის ტერიტორიის მოვლა შენახვა ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა, კულტურულ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა ,ტურისტული პოტენციალის განვითარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის გარეუბნის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა შენახვა, კულტურულ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდა.
გ) სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები (ორგანიზაციული კოდი 05 03) 32.0 ათ.ლარი
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერია
პროგრამის ფარგლებში შეღავათები გაეწევათ მოსწავლეებს კატეგორიების მიხედვით: მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100%-იანი შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის და 40%- იანი შეღავათი სამუსიკო სკოლის IV-VI კლასების მოსწავლეებს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება, ხელოვნების სფეროში მათი აქტიური ჩართვა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 100%-იანი შეღავათით ისარგებლებს სამუსიკო და სამხატვროს კოლების162 მოსწავლე;40%-იანი შეღავათით ისარგებლებს სამუსიკო სკოლის 37 მოსწავლე.
დ) რელიგიული, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 239,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ასევე პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების მომზადება გავრცელება, ტურისტულ გამოფენა ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება; ტურისტული პროდუქტების შექმნა;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: წარმატებული ახალგაზრდების ცნობადობის გაზრდა ქალაქის ფართო საზოგადოების წინაშე; ინტელექტუალური დონის ამაღლება; თვისობრივად და ხარისხობრივად განხორციელებული პროექტები; შიდა და საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ზრდა.რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობა;
განხორციელებული ინიციატივების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები;ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა;
ტურისტული პოტენციალით დაინტერესების ზრდის მაჩვენებელი;
ტურისტულ ბაზარზე ქალაქის ცნობადობის დონის მაჩვენებელი.რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 562,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 109.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
განმახორციელებელი:ა(ა)იპ ქალაქ ახალციხის ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ასევე ქალაქ ახალციხის ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებშიგანხორციელდება ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სკოლსმდელი და სასკოლო (ათ წლამდე) ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკის და მკურნალობის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:გადამდები ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა;
საერთოეპიდემიოლოგიურიმდგომარეობისგაუმჯობესება;დაავადებათა პრევენცია; მშობლებისა და ბავშვების ინფორმირებულობის ამაღლება ჰელმინთოზებზე; სამიზნე ჯგუფების ჰელმინთოზებით დაავადების შემცირება.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 453,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) სარიტუალო მომსახურება- 3,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300,0 ლარის ოდენობით.
ბ.ბ) შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება - 28,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალურ დახმარებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები ყოველთვიურად მიიღებენ კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის 25 ლარს, ხოლო საახალწლოდ ერთჯერადად მიიღებენ სოციალურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით;
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები, რომლებიც საჭიროებენ მომვლელს ან სხვა პირის დახმარებას მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 300 ლარის ოდენობით;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მებრძოლი მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირები ყოველთვიურად მიიღებენ კომუნალური და სხვა ხარჯებისათვის 25 ლარს;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:სოციალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა.
ბ.გ) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება კატეგორიების მიხედვით
- 56,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება კატეგორიების მიხედვით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:ერთჯერადად ყოველ პირველ, მეორე და მესამე ახალშობილზე ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები (დედა ან მამა) მიიღებენ 100 (ასი) ლარს. ერთჯერადად ყოველ მეოთხე და მეტ ახალშობილზე ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახები (დედა ან მამა) მიიღებენ 200 (ორასი) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საცხოვრებელი ბინის მესაკუთრეს (ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის) მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მიყენებული ზარალის გათვალისწინებით, არაუმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარისა. 2016 წლის განმავლობაში დაქორწინებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიიღებენ ერთჯერადად 100 (ასი) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ვეტერანები 9 მაისის დღესთან დაკავშირებით მიიღებენ 200 (ორას) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ავღანეთის ომში დაღუპული ვეტერანთა ოჯახები (6 მაისი, გიორგობის დღესასწაული) ერთჯერადად მიიღებენ 200 (ორას) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 100 (ას) წელს გადაცილებული უხუცესები ერთჯერადად მიიღებენ 300 (სამასი) ლარს. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებულთა და სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ოჯახები (უფასო სასადილოში კვებაზე მყოფ ბენეფიციართა ოჯახები) სააღდგომოდ ერთჯერადად მიიღებენ ფულადი დახმარებას 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მზრუნველობამოკლებულთა და სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ოჯახები (უფასო სასადილოში კვებაზე მყოფი ბენეფიციართა ოჯახები) ზამთრისათვის, გათბობის უზრუნველსაყოფად ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 100 (ასი) ლარის ოდენობით. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახები საახალწლოდ ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სოციალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა.
ბ.დ) ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)- 22,0ათასი ლარი.
განმახორციელებელი:ქალაქ ახალციხის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქის ტერიტორიაზე წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-ის თანადაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად ქალაქის წრიული მარშრუტის მოსარგებლე მოსახლეობა გადაიხდის მგზავრობის ღირებულების 50%-ს, რაც გააუმჯობესებს მათ სოციალურ მდგომარეობას.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობა ქალქის მოსახლეობის 70%
ბ.ე) ა.ი.პ. ,,ქალაქ ახალციხის სათნოების სახლი - 133,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
განმახორციელებელი: ა.ი.პ. ,,ქალაქ ახალციხის სათნოების სახლი“
ქვეპროგრამის მიზანია უზრუნველყოს თავშესაფარით, საკვებით და ჰიგიენის საშუალებებით ბენეფიციართა კატეგორია, როგორიცაა: მარტოხელა პენსიონერები; უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელთაც არ აქვთ საკვების შეძენის შესაძლებლობა და რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000; მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ თავშესაფარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.
ბ.ვ) ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა 210.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
განმახორციელებელი: ქალაქ ახალციხის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური.
ქვეპროგრამის მიზანია დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო, დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება; გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა დახმარება; „C“ ჰეპატიტის პროგრამის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების თანადაფინანსება; თირკმლის ტერმინალურიუკმარისობითდაავადებულთადახმარება; თვალის დაავადებათა ლაზერული და თერაპიული მკურნალობის დაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა; C ჰეპატიტის ელიმინაციის მხარდაჭერა;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველსაყოფად სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა.
მუხლი 17🔗.
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ.კოდი
დასახელება
2015 წლის გეგმა
2016 წ. პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქ.'ახალციხის მუნიციპალიტეტი
10 943,2
2 457,9
8 485,4
9 882,4
5,5
9 876,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83,0
0,0
83,0
86,0
0,0
86,0
ხარჯები
6 150,6
56,1
6 094,4
7 530,8
0,0
7 530,8
შრომის ანაზღაურება
1 140,7
0,0
1 140,7
1 425,0
0,0
1 425,0
საქონელი და მომსახურება
1 433,4
56,1
1 377,3
1 563,3
0,0
1 563,3
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
16,6
0,0
16,6
სუბსიდიები
2 682,6
0,0
2 682,6
3 284,9
0,0
3 284,9
სოციალური უზრუნველყოფა
398,3
0,0
398,3
329,6
0,0
329,6
სხვა ხარჯები
478,1
0,0
478,1
911,4
0,0
911,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 792,7
2 401,7
2 390,9
2 351,5
5,5
2 346,1
ძირითადი აქტივები
4 792,7
2 401,7
2 390,9
2 351,5
5,5
2 346,1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 156,3
0,0
2 156,3
2 121,4
0,0
2 121,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
80,0
0,0
80,0
83,0
0,0
83,0
ხარჯები
1 833,0
0,0
1 833,0
2 077,4
0,0
2 077,4
შრომის ანაზღაურება
1 099,2
0,0
1 099,2
1 388,7
0,0
1 388,7
საქონელი და მომსახურება
676,3
0,0
676,3
652,1
0,0
652,1
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
16,6
0,0
16,6
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
0,0
20,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
20,0
0,0
20,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
323,3
0,0
323,3
44,0
0,0
44,0
ძირითადი აქტივები
323,3
0,0
323,3
44,0
0,0
44,0
01 01
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
513,9
0,0
513,9
518,0
0,0
518,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16,0
16,0
16,0
16,0
ხარჯები
433,9
0,0
433,9
518,0
0,0
518,0
შრომის ანაზღაურება
296,4
0,0
296,4
382,5
0,0
382,5
საქონელი და მომსახურება
121,9
0,0
121,9
130,5
0,0
130,5
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
01 02
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
1 521,4
0,0
1 521,4
1 483,4
0,0
1 483,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
64,0
67,0
67,0
ხარჯები
1 278,1
0,0
1 278,1
1 439,4
0,0
1 439,4
შრომის ანაზღაურება
802,8
0,0
802,8
1 006,2
0,0
1 006,2
საქონელი და მომსახურება
433,3
0,0
433,3
401,6
0,0
401,6
პროცენტი
17,5
0,0
17,5
16,6
0,0
16,6
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
14,5
0,0
14,5
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
243,3
0,0
243,3
44,0
0,0
44,0
ძირითადი აქტივები
243,3
0,0
243,3
44,0
0,0
44,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
საქონელი და მომსახურება
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების ფონდი
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა და უსაფრთხოება
104,9
0,0
104,9
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
64,6
0,0
64,6
60,0
0,0
60,0
შრომის ანაზღაურება
41,5
0,0
41,5
36,3
0,0
36,3
საქონელი და მომსახურება
23,1
0,0
23,1
23,7
0,0
23,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,3
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
40,3
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
6,9
0,0
6,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
6,9
0,0
6,9
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
98,0
0,0
98,0
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
3,0
3,0
3,0
ხარჯები
57,7
0,0
57,7
60,0
0,0
60,0
შრომის ანაზღაურება
36,5
0,0
36,5
36,3
0,0
36,3
საქონელი და მომსახურება
21,2
0,0
21,2
23,7
0,0
23,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,3
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
40,3
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 935,6
2 457,9
3 477,7
4 084,7
5,5
4 079,2
ხარჯები
1 517,0
56,1
1 460,9
2 027,2
0,0
2 027,2
საქონელი და მომსახურება
532,9
56,1
476,7
617,5
0,0
617,5
სუბსიდიები
580,0
0,0
580,0
650,0
0,0
650,0
სხვა ხარჯები
404,2
0,0
404,2
759,7
0,0
759,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 418,5
2 401,7
2 016,8
2 057,5
5,5
2 052,1
ძირითადი აქტივები
4 418,5
2 401,7
2 016,8
2 057,5
5,5
2 052,1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
3 647,4
2 401,7
1 245,7
1 329,5
5,5
1 324,1
ხარჯები
169,3
0,0
169,3
180,0
0,0
180,0
საქონელი და მომსახურება
169,3
0,0
169,3
180,0
0,0
180,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 478,1
2 401,7
1 076,3
1 149,5
5,5
1 144,1
ძირითადი აქტივები
3 478,1
2 401,7
1 076,3
1 149,5
5,5
1 144,1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 888,4
0,0
1 888,4
2 339,0
0,0
2 339,0
ხარჯები
1 159,9
0,0
1 159,9
1 645,0
0,0
1 645,0
საქონელი და მომსახურება
213,0
0,0
213,0
270,0
0,0
270,0
სუბსიდიები
580,0
0,0
580,0
650,0
0,0
650,0
სხვა ხარჯები
366,9
0,0
366,9
725,0
0,0
725,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
728,5
0,0
728,5
694,0
0,0
694,0
ძირითადი აქტივები
728,5
0,0
728,5
694,0
0,0
694,0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
737,5
0,0
737,5
671,0
0,0
671,0
ხარჯები
580,0
0,0
580,0
650,0
0,0
650,0
სუბსიდიები
580,0
580,0
650,0
650,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157,5
0,0
157,5
21,0
0,0
21,0
ძირითადი აქტივები
157,5
0,0
157,5
21,0
0,0
21,0
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
664,0
0,0
664,0
833,0
0,0
833,0
ხარჯები
213,0
0,0
213,0
270,0
0,0
270,0
საქონელი და მომსახურება
213,0
0,0
213,0
270,0
0,0
270,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451,0
0,0
451,0
563,0
0,0
563,0
ძირითადი აქტივები
451,0
0,0
451,0
563,0
0,0
563,0
03 02 03
სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
486,9
0,0
486,9
725,0
0,0
725,0
ხარჯები
366,9
0,0
366,9
725,0
0,0
725,0
სხვა ხარჯები
366,9
0,0
366,9
725,0
0,0
725,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (არასაცხოვრებელი)
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
03 03
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
245,0
56,1
188,9
381,5
0,0
381,5
ხარჯები
153,0
56,1
96,9
167,5
0,0
167,5
საქონელი და მომსახურება
150,5
56,1
94,4
167,5
0,0
167,5
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,0
0,0
92,0
214,0
0,0
214,0
ძირითადი აქტივები
92,0
0,0
92,0
214,0
0,0
214,0
03 03 01
პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,5
ხარჯები
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,5
საქონელი და მომსახურება
17,5
0,0
17,5
17,5
0,0
17,5
03 03 02
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის აბის დასახლების სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
03 03 03
ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების და საბავშო ატრაქციონების მოწყობა
70,0
0,0
70,0
214,0
0,0
214,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,0
0,0
70,0
214,0
0,0
214,0
ძირითადი აქტივები
70,0
0,0
70,0
214,0
0,0
214,0
03 03 04
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები და დოკუმენტაციის შედგენა
135,5
56,1
79,4
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
135,5
56,1
79,4
150,0
0,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
133,0
56,1
76,9
150,0
0,0
150,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
03 04
კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება - რეაბილიტაციის პროგრამა
154,7
0,0
154,7
34,7
0,0
34,7
ხარჯები
34,7
0,0
34,7
34,7
0,0
34,7
სხვა ხარჯები
34,7
0,0
34,7
34,7
0,0
34,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 269,5
0,0
1 269,5
1 637,6
0,0
1 637,6
ხარჯები
1 259,0
0,0
1 259,0
1 387,6
0,0
1 387,6
საქონელი და მომსახურება
27,5
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 221,5
0,0
1 221,5
1 377,6
0,0
1 377,6
სხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,5
0,0
10,5
250,0
0,0
250,0
ძირითადი აქტივები
10,5
0,0
10,5
250,0
0,0
250,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1 269,5
0,0
1 269,5
1 637,6
0,0
1 637,6
ხარჯები
1 259,0
0,0
1 259,0
1 387,6
0,0
1 387,6
საქონელი და მომსახურება
27,5
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 221,5
0,0
1 221,5
1 377,6
0,0
1 377,6
სხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,5
0,0
10,5
250,0
0,0
250,0
ძირითადი აქტივები
10,5
0,0
10,5
250,0
0,0
250,0
04 01 01
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
1 221,5
0,0
1 221,5
1 377,6
0,0
1 377,6
ხარჯები
1 221,5
0,0
1 221,5
1 377,6
0,0
1 377,6
სუბსიდიები
1 221,5
1 221,5
1 377,6
1 377,6
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების
მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა
38,0
0,0
38,0
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
27,5
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
27,5
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,5
0,0
10,5
250,0
0,0
250,0
ძირითადი აქტივები
10,5
0,0
10,5
250,0
0,0
250,0
04 02
ქ.ახალციხის მერის სტიპენდიები წარჩინებულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებს
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
960,2
0,0
960,2
1 416,2
0,0
1 416,2
ხარჯები
960,2
0,0
960,2
1 416,2
0,0
1 416,2
საქონელი და მომსახურება
173,7
0,0
173,7
270,0
0,0
270,0
სუბსიდიები
742,6
0,0
742,6
1 014,5
0,0
1 014,5
სხვა ხარჯები
43,9
0,0
43,9
131,8
0,0
131,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
193,4
0,0
193,4
307,1
0,0
307,1
ხარჯები
193,4
0,0
193,4
307,1
0,0
307,1
სუბსიდიები
193,4
0,0
193,4
307,1
0,0
307,1
05 01 01
ახალციხის სასპორტო სკოლა
118,2
0,0
118,2
176,0
0,0
176,0
ხარჯები
118,2
0,0
118,2
176,0
0,0
176,0
სუბსიდიები
118,2
118,2
176,0
176,0
05 01 02
ახალციხის მძლეოსნობის და რაგბის სპორტული კლუბების განვითარება
75,2
0,0
75,2
131,1
0,0
131,1
ხარჯები
75,2
0,0
75,2
131,1
0,0
131,1
სუბსიდიები
75,2
75,2
131,1
131,1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
626,8
0,0
626,8
837,4
0,0
837,4
ხარჯები
626,8
0,0
626,8
837,4
0,0
837,4
საქონელი და მომსახურება
77,6
0,0
77,6
130,0
0,0
130,0
სუბსიდიები
549,2
0,0
549,2
707,4
0,0
707,4
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება
128,0
0,0
128,0
162,0
0,0
162,0
ხარჯები
128,0
0,0
128,0
162,0
0,0
162,0
სუბსიდიები
128,0
128,0
162,0
162,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
77,6
0,0
77,6
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
77,6
0,0
77,6
130,0
0,0
130,0
საქონელი და მომსახურება
77,6
0,0
77,6
130,0
0,0
130,0
05 02 03
თეატრები
78,0
0,0
78,0
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
78,0
0,0
78,0
105,0
0,0
105,0
სუბსიდიები
78,0
78,0
105,0
105,0
05 02 04
ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა
60,8
0,0
60,8
94,7
0,0
94,7
ხარჯები
60,8
0,0
60,8
94,7
0,0
94,7
სუბსიდიები
60,8
60,8
94,7
94,7
05 02 06
აიპ ,,ქალაქ ახალციხის ტბა"
65,9
0,0
65,9
122,1
0,0
122,1
ხარჯები
65,9
0,0
65,9
122,1
0,0
122,1
სუბსიდიები
65,9
65,9
122,1
122,1
05 02 07
ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა
16,5
0,0
16,5
23,5
0,0
23,5
ხარჯები
16,5
0,0
16,5
23,5
0,0
23,5
სუბსიდიები
16,5
16,5
23,5
23,5
05 02 08
ააიპ "ახალციხის ციხე"
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
სუბსიდიები
200,0
200,0
200,0
200,0
05 03
სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეთა სწავლის გადასახადის შეღავათები
30,0
0,0
30,0
32,0
0,0
32,0
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
32,0
0,0
32,0
სხვა ხარჯები
30,0
0,0
30,0
32,0
0,0
32,0
05 05
რელიგიული ,საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
110,0
0,0
110,0
239,8
0,0
239,8
ხარჯები
110,0
0,0
110,0
239,8
0,0
239,8
საქონელი და მომსახურება
96,1
0,0
96,1
140,0
0,0
140,0
სხვა ხარჯები
13,9
0,0
13,9
99,8
0,0
99,8
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
516,8
0,0
516,8
562,5
0,0
562,5
ხარჯები
516,8
0,0
516,8
562,5
0,0
562,5
სუბსიდიები
138,5
0,0
138,5
242,9
0,0
242,9
სოციალური უზრუნველყოფა
378,3
0,0
378,3
319,6
0,0
319,6
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
ხარჯები
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
სუბსიდიები
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
06 01 01
ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
ხარჯები
54,0
0,0
54,0
109,5
0,0
109,5
სუბსიდიები
54,0
54,0
109,5
109,5
06 02
სოციალური პროგრამები
462,8
0,0
462,8
453,0
0,0
453,0
ხარჯები
462,8
0,0
462,8
453,0
0,0
453,0
სუბსიდიები
84,5
0,0
84,5
133,4
0,0
133,4
სოციალური უზრუნველყოფა
378,3
0,0
378,3
319,6
0,0
319,6
06 02 01
სარიტუალო მომსახურება
15,0
0,0
15,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
15,0
0,0
15,0
3,0
0,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
0,0
15,0
3,0
0,0
3,0
06 02 02
შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
36,0
0,0
36,0
28,0
0,0
28,0
ხარჯები
36,0
0,0
36,0
28,0
0,0
28,0
სოციალური უზრუნველყოფა
36,0
0,0
36,0
28,0
0,0
28,0
06 02 03
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება კატეგორიების მიხედვით
77,3
0,0
77,3
56,6
0,0
56,6
ხარჯები
77,3
0,0
77,3
56,6
0,0
56,6
სოციალური უზრუნველყოფა
77,3
0,0
77,3
56,6
0,0
56,6
06 02 04
ქ. ახალციხეში მგზავრთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,0
ხარჯები
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,0
06 02 05
ა.ი.პ.ქალაქ ახალციხის ,,სათნოების სახლი"
84,5
0,0
84,5
133,4
0,0
133,4
ხარჯები
84,5
0,0
84,5
133,4
0,0
133,4
სუბსიდიები
84,5
84,5
133,4
133,4
06 02 06
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პროგრამა
228,0
0,0
228,0
210,0
0,0
210,0
ხარჯები
228,0
0,0
228,0
210,0
0,0
210,0
სოციალური უზრუნველყოფა
228,0
0,0
228,0
210,0
0,0
210,0